<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 8.291,86.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - R.T.I. ALCHIMIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO APRILE 2026 - TOTALE IMPORTO IMPONIBILE € 77.195,75. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 27,21.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 21.505,34. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI APRILE 2026 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B8766208CB) – (TOTALE €. 1.830,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – CANONE MANUTENZIONE I° TRIMESTRE 2026 – (IMPONIBILE €. 40.699,49.=/IVA 22% €. 8.953,89.=) - (CIG:8670725C9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 4.578,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PROGETTO LETTURA C/O ASILO NIDO GIROTONDO 2026 – IMPORTO € 995,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNI DI SPESA CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ECONOMIA DI SPESA EX DETERMINE N. 282/2026 E N. 285/2026 IMPEGNI DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “ISTITUTO PALAZZOLO” DI MILANO GESTITO DALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI CON SEDE IN MILANO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1576 – PERIODO FEBBRAIO – DICEMBRE 2026 – IMPORTO € 3.385,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO LABORATORIO DI ARTETERAPIA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA CAPITANIO DI OSIO SOTTO A FAVORE CONSORZIO SOL.CO COOP. SOC. DI BERGAMO ESERCIZIO 2025 – IMPORTO € 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 7A E 7B ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 1.729,81.= A FAVORE DELL'UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' ANTEAS SERVIZI DI BERGAMO A.P.S. ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 2.628,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.243,78.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS RIFIUTI 2025 - SUPPORTO IMPORTAZIONE TRACCIATO SGATE - AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE IMPORTO  €  1.830,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE – ASSISTENZA AGLI SCAVI ARCHEOLIGICI – APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA EDILE FRATUS M. DI LEVATE (BG) – IMPORTO €. 4.428,60.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: B9D62F3649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 861 - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2026 - IMPORTO € 4.201,00. = CIG. B9D0F3E285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER TERZA INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI (COLUMBA LIVIA) –DITTA ERRE DUE SRL DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO €. 1.342,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B994BF441C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000680001 CIG A01A7DC873. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - MISURA 1.4.1 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL'UTENTE COD. 1635 PRESSO RSA “RESIDENZA PRIMAVERA” DI TREVIOLO (BG) - ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2026 - € 5.271,00. = - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO CENTRO SOCIALE - AFFIDO DITTA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO MAURIZIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 4.636,00.\= CIG : (BBB39B4943).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO APRILE 2026 - IMPORTO € 2.226,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – APRILE 2026 - IMPORTO € 3.892,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.B.M. SYSTEM DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER SOSTITUZIONE N° 19 VENTILCONVETTORI PRESSO I SERVIZI SOCIALI - FINANZIAMENTO EURO 15.968,61.= CIG : (BB97C8CE7D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ON LINE MESSI NOTIFICATORI A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL-VIA MINGHETTI 18- CADRIANO DI GRANAROLO (BO) CODICE CIG. BBAD92AE9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 85,00.= A SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE LA TERZA PIUMA APS DI BERGAMO PER MANIFESTAZIONE “NO PLANET B DAY” IN DATA 26.04.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.610,85. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SICEM LIFT DI CISERANO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ASCENSORI SCUOLA CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 427,00.= CIG : (BB521C08DE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000680001 CIG A01A7DC873. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - MISURA 1.4.1 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE – PERIODO 30.06.2026-31.12.2029 - COMPAGNIA ASSICURATRICE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: BB990AB93C) - TOTALE €. 11.213,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERE CSE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1818 - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2026– IMPORTO € 5.840,94. = - EX DGC N. 59/2026 - CIG: BBA60066B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MARZO 2026 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B8766208CB) – (TOTALE €. 1.830,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI/OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 372,10.= - CIG : (BBA2CA5086) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 2 DECESPUGLIATORI E 1 MOTOSEGA DA UTILIZZARE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO E DAGLI OPERAI COMUNALI - AFFIDO DITTA CMA GARDEN DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.097,26.= IVA COMPRESA – (CIG: BBA3593EF9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 7A E 7B ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.413,86.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI ELETTRICI PRESSO CIMITERO COMUNALE, POLIZIA LOCALE E SCUOLA PRIMARIA - AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI BARIANO (BG) – PARI AD EURO 3.405,75.= CIG: (BBA26FE66A) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PANNELLI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA CAMPUS - AFFIDO DITTA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO MAURIZIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 5.953,60.\= CIG : (BB90C9F14D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA ED E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 8.526,20.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO PER SISTEMAZIONE RETE DI RECINZIONE PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI: IMPORTO PARI AD EURO 4.575,00.= CIG (B8CB23F412)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO PONTICELLO PARCO DIAZ - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE – CIG : (BBA295DB52)/ EURO 341,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE SPAZZOLE E POMPETTA TERGI – FANALI POSTERIORI – RIPRISTINO CONTAORE SU SPAZZATRICE TG. ABG352 - MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: BBA32B83BF) - (TOTALE €. 2.049,60.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 22.624,40.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €.5.342,64.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRALE TERMICA CENTRO GIOVANILE – SOSTITUZIONE BOBINE ELETTRICHE COLLETTORI DI RISCALDAMENTO/LAVORO 1) AFFIDO DITTA SB ELETTRICA DI OSIO SOPRA (BG) -   FINANZIAMENTO EURO 768,60.\=  CIG:(BB91043269) SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA BRUCIATORE RIELLO/LAVORO 2) AFFIDO DITTA GRUPPO ENERCOM DI CREMA (CR) -   FINANZIAMENTO EURO 789,34.\= - CIG : (BB90F1F172).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI 2025 - IMPORTO € 253.627,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PROGETTO UMANITARIO “UN ABBRACCIO PER KHARKIV” EX DCG N. 55/2026 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 1.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMOZIONE, SMALTIMENTO DI PALO IN ACCIAIO, NUOVA FORNITURA E POSA DI PALO CONICO DRITTO ZINCATO IN VIA MILANO – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) – IMPORTO €. 1.809,48.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B9FB73D90C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI REALIZZATI DAL CENTRO PORTE APERTE PER IL SUPPORTO A PERSONE CHE MANIFESTANO BISOGNI PRIMARI – ANNUALITA’ 2026 E 2027 – EX DGC N. 57/2026 - IMPORTO € 5.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC N. 60/2026 A SOSTEGNO PROGETTO “CRE INFANZIA 2026 OCCASIONI DI AGGREGAZIONE E SOCIALITÀ - ESTATE 2026" A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA PRESSO SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO DAL 29 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2026 – IMPORTO € 6.916,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO UN APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA SAN DONATO NR. 30/A - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI GUARNERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: B9C0A65066 - TOTALE €. 512,40.= (IVA 22% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE POMPA IDRAULICA INGRESSO PER L’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI NR. 7 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 305,00.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG BAF6565F31;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC N. 58/2026 A SOSTEGNO PROGETTO “CRE 2026 " A FAVORE DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 10.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETROCAMERA DANNEGGIATA PRESSO L’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI NR. 9 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 707,60.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG BAAA93AF27;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2026-2027/2027-2028 - IMPEGNO DI SPESA - CIG BBA3E6EDC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ON THE ROAD". € 800.00. CIG: BBA1587CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2026 - EURO 101.139,14.= (IVA 10% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 2.911,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2026 - €.= 939,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO PER SISTEMAZIONE FOGNATURA PRESSO INGRESSO LATERALE MUNICIPIO: IMPORTO PARI AD EURO 3.050,00.= CIG (BB36E8D59B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OUT ANTINCENDIO SRL DI CURNO (BG) PER ADEGUAMENTI ESTINTORI, PORTE, IDRANTI E SEGNALETICA COLLOCATI PRESSO DIVERSI PLESSI COMUNALI - (CIG : BB9B3F79FA) - (TOTALE €. 1.741,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DECESPUGLIATORE PER ASSOCIAZIONE ALPINI DI OSIO SOTTO - AFFIDO DITTA CIVIDINI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 439,20.= IVA COMPRESA - CIG: BB9D2AE2BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE – APPROVAZIONE COMPUTO DELLE OPERE DI SICUREZZA A FAVORE DELLL’IMPRESA FRATUS PER €. 1.740,04 (I.V.A. 22% PARI AD €. 313,78.= INCLUSA) – CIG: BB906BA408.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – II° BIMESTRE PERIODO MARZO - APRILE /2026 - (CIG : B63D6E7141) - €. 6.241,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLE SICUREZZE DANNEGGIATE E USURATE A SERVIZIO DEL CANCELLO CARRALE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO A FAVORE DELLA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER €. 634,40.= (I.V.A. 22% PARI AD €. 114,40.= INCLUSA) –CIG: BB9AC60691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026 -  € 2.110,70  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG BA398D37E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE ANCILAB S.R.L. MILANO - C.F. E P.IVA 12790690155 – CONVENZIONE ANCI LOMBARDIA ADESIONE PROGETTO “DOTE COMUNE” 10/2025 – TIROCINIO EXTRACURRICULARE – TRAMITE GRADUATORIA DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – AREA V -, CON AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA TIROCINANTE PRESSO - AREA I - UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PERVENUTA DALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE – II° SEMESTRE ANNO 2026 – (CIG: B9CFCE3CC5) – (TOTALE €. 1.952,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) C.F. GLNLNR61D66A794R P.IVA 0258370163 – REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBORSO CIG. BA338416AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PORRECA TINO DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: BB9E1C241C) – (TOTALE €. 360,52.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PERCORSO PARTECIPATIVO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI, ENTI E COOPERATIVE DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI UN PROGETTO INTERGENERAZIONALE DI COMUNITA’ A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI, EX DGC 62/2025 - CONSORZIO SOL.CO CITTA’ APERTA DI BERGAMO - IMPORTO € 2.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA - (BG) PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER CHIUSURA DI BUCHE – TOTALE EURO 2.426,58.= IVA COMPRESA – (CIG: BB9DA6A4AF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PERVENUTA DALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTI EXTRA DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LA POLIZIA LOCALE DI OSIO SOTTO PER UN TOTALE DI EURO 396,50.= IVA COMPRESA. -INTERVENTO EXTRA DI DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLE CAMPUS PER UN TOTALE DI EURO 146,40.= IVA COMPRESA. TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI PARI AD ERURO 542,90.=IVA COMPRESA – CIG: (BB9DE6F5D7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP – MATR N. 116 E MATR. 26 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INERENTE IMMOBILI COMUNALI PER INCENDIO E FURTO – PERIODO 30.06.2026-30.06.2027 - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: BB9841565C) - TOTALE €. 22.288,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' GOTHAM S.R.L. - MILANO C.F. E P.IVA 13852370967 – SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERATIVO 22-23 MARZO 2026”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2026-2029 – CAPITOLO 4 DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PASSWEB E PRATICHE PENSIONISTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' “PUBLIKA STP SRL” DI VIADANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA €.= 1.500.00.= (IVA 22% E CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% INCLUSI) - CIG BB835A7B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' GOTHAM S.R.L. - MILANO C.F. E P.IVA 13852370967 – SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERATIVO 22-23 MARZO 2026”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEF TARI 2026 – 2029. PIANO FINANZIARIO “GREZZO” 2026-2029 – GESTORE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2026 (€ 7.625,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE ASCENSORI DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA PRESSO SOTTOPASSO EX S.S. N° 525 - FINANZIAMENTO EURO 21.838,00.= CIG : (BB843CA5F2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI APRILE 2026 AL     PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) - CIG:(BB90B27B01)/ EURO 5.075,81.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, DA DESTINARE ALL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2026  € 507,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2026 - CIG BB9896697D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CASTEL ROZZONE (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE BAGNO PRESSO UN ALLOGGIO COMUNALE DI VIA BARACCA NR. 30/A - IMPORTO PARI AD EURO 568,52.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B9A9723142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PALI DELL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A CAUSA DI SINISTRI PROVOCATI DA IGNOTI IN VIA DEL PASCOLO 48 E VIA MARCO POLO – APPROVAZIONE PREVENTIVI DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) – IMPORTO TOT. €. 2.888,72.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: BB8F47B566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - I° TRIMESTRE ANNO 2026 - €.= 2.303,29.= (IVA 22% PARI AD €.= 415,35.= INCLUSA) - CIG B52D589E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – GENNAIO/MARZO 2026 - IMPORTO € 4.788,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARINI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LA POLIZIA LOCALE € 533,55 CIG: BB925DB442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 5.315,06. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE  “OSIO INSIEME NELLO SPORT” A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE IN OCCASIONE DELLA “EDIZIONE 2026 FESTA DELLO SPORT” – FINANZIAMENTO – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.074,40. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A GRUPPO ESCURSIONISTI K2 PER CORSO DI SCI BAMBINI 2026 – FINANZIAMENTO – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO DI MATERIALE DI VARIO GENERE DALL’ APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN VIA DON MANZONI NR. 5, AL MAGAZZINO COMUNALE E PULIZIA DELL’ALLOGGIO – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA “TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL” DI FLERO (BS) – CIG: BB8EB7FB5F- TOTALE €. 2.110,86.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNI DI SPESA CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N° 2 GENERATORI DELLA C.T. DEL CAMPUS SCOLASTICO - INCARICO GEOM. CANTAMESSE CORRADO DI BERGAMO PER AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE /CSE  – FINANZIAMENTO EURO 3.330,60.= CIG : (BB83F62318)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PARERE AGRONOMICO RELATIVO AL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA - INCARICO PROFESSIONALE CON DOTT.SSA AGR. ALICE PEZZOTTA DI CENATE SOTTO (BG) – IMPORTO €. 520,00.= (C.N. P.A.I.A. 4% INCLUSO) – CIG: BAF0D79105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROGRAMMA DI STRATEGIE DI LOTTA BIOLOGICA GESTITO DALLA DITTA ADALIA S.A.S. DI ROTA MARTIR GIOVANNI DI BONATE SOPRA (BG)/RIF. DET. 235 DEL 19.03.2026 – INTEGRAZIONE OFFERTA FINANZIAMENTO PER EURO 2.318,00.= - CIG : (BB8DF8051C) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SUN-FAI DI DALMINE (BG) (C.F./P.IVA: 046118600169) - €. 1.708,00.= (IVA 22% PARI INCLUSA PARI A €.= 308,00.=),</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA MATTEOTTI, FRONTE SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (BG) – IMPORTO EURO 2.196,00.=(IVA 22% COMPRESA) - CIG: BA3C1A89FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.04.2026 / 30.04.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MAGGIORI CONSUMI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICI VARI  DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA-CODICE CIG BB8E71EE4A  €976,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2026 - EURO 101.139,14.= (IVA 10% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO DI GESTIONE A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2026 – IMPORTO € 183,00.= - EX DET. 75 DEL 23/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 8.070,77. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - R.T.I. ALCHIMIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO MARZO 2026 - TOTALE IMPORTO IMPONIBILE € 96.633,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI D’IRRIGAZIONE E FONTANELLE PRESSO PARCHI COMUNALI - PERIODO MAGGIO – SETTEMBRE 2026 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AGRISTEMA DI GANDOSSO (BG) - CIG:(BB83BBE1FC)/ EURO 3.592,90.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO “PATENTINO” OBBLIGATORIO PER UTILIZZO DI MONTAFERETRI ORGANIZZATO DALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) – (CIG: BB56140FBC) – (TOTALE €. 300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI MARZO 2026 AL     PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA PER TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 24.321,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI MARZO 2026 AL     PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO - COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS.50/2016 -FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D’ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ ELETTRICA DISTRIBUTRICE. – CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D – INTEGRAZIONE ANNO 2026 ALLA SOCIETÀ HERA LUCE SRL CON SEDE LEGALE IN CESENA (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – I° TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE– I° TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERVIZIO GESTIONE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI. PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2026 – IMPEGNO DI SPESA (CIG BB824EBC2D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI E FORMAZIONE DI SPAZI PLURIFUNZIONALI NELL’AREA COMUNALE DELL’ASILO NIDO – LIQUIDAZIONE S.A.L. 1CON LA DITTA FRATUS M. DI LEVATE PER UN TOTALE €. 82.390,00.= I.I. – CUP: J42J25000170004 – CIG: B976A9677E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER LE ATTIVITA' DI MESSA IN ESERCIZIO DELLA NUOVA SOLUZIONE PROTOCOLLO AL A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CODICE CIG. BA8379D96C PER UN IMPORTO DI € 6.100,00 IVA 22% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E SCOLASTICHE NEL PRIMO TRIMESTRE 2026 - IMPORTO € 114,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARI A € 1.500,00 IVA 22% COMPRESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE TABELLONE VIA DELLE INDUSTRIE E MANUTENZIONE ORDINARIA TABELLONI ELETTRONICI A CARATTERI LUMINOSI UBICATI IN PIAZZA PAPA GIOVANNI E VIA VOLTA – DITTA AESYS SPA, VIA ARTIGIANI, 41 - BRUSAPORTO – P.IVA 02052370166 – CIG BB7048D458,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA I - AFFARI GENERALI E CULTURA – I° TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI (ITALIA, UNIONE EUROPEA E COMUNE) AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO)  CODICE CIG. BB84CB51F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 4.425,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERE FINANZIARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI TREVIGLIO (BG) - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI €.= 2.944,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOCIETA’ ACQUA13 S.S.D. A.R.L. DI CASTEL GOFFREDO (MN) PER UN TOTALE €. 6.344,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL’INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO AT16 COMPARTO A2 – UMI3 CORSO EUROPA “PORTA OVEST DI ZINGONIA” NONCHE’ PISTA CICLOPEDONALE E FERMATA AUTOBUS, IN FREGIO AL POLICLINICO SAN MARCO, SOTTOSCRITTO DAL TECNICO ARCH. ANTONIO MODESTO GONELLA - CLUSONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PER LA GESTIONE UNITARIA VOUCHER CDD ANNO 2026 AD INTEGRAZIONE DET. 1086/2025 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO € 25.322,80.=”;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – LIQUIDAZIONE S.A.L. 2 ALLA DITTA ALL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – CUP: J42H23002410004 - CIG: B4D66932A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I.M. PONTEGGI DI SCHILPARIO (BG) – IMPORTO €. 21.740,40.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B9D462838C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI – IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI POSTERIORI DEL VEICOLO CITROEN JUMPY TARGATO YA729AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 196,40. CIG: BB827C5699</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I.M. PONTEGGI DI SCHILPARIO (BG) – IMPORTO €. 21.740,40.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B9D462838C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N° 2 GENERATORI DELLA C.T. DEL CAMPUS SCOLASTICO - INCARICO PER. IND. CHIODINI ROBERTO DI CAROBBO DEGLI ANGELI (BG)  PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI– FINANZIAMENTO EURO 5.956,65.= CIG : (BB82CF91CE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2026 E SUPPLETIVO TARI 2025  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG  BB711A2008 - € 9.076,80 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – LIQUIDAZIONE S.A.L. 2 ALLA DITTA ALL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – CUP: J42H23002410004 - CIG: B4D66932A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO VETRATA PALESTRA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE – CIG : (BB7AA6B518)/ EURO 585,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOCIETA’ ACQUA13 S.S.D. A.R.L. DI CASTEL GOFFREDO (MN) PER UN TOTALE €. 6.344,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ELEMENTI IN LEGNO/STACCIONATA PRESSO BOSCO ITALA –  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(BB7C2AD9BE)/ EURO 1.585,76.=/LAVORO 1);   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL TREEMME DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG)/OPERE EDILI - CIG:(BB7C3C0CAD)/ EURO 1.647,00.=/LAVORO 2);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER QUARTA INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI (COLUMBA LIVIA) –DITTA ERRE DUE SRL DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO €. 671,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B994BF441C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E SCARTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - I° TRIMESTRE ANNO 2026 - €.= 3.314,48.= (IVA 22% PARI AD €.= 597,69.= INCLUSA) - CIG B49401BBBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BAR GIARDINO SNC DI ZANETTI ROBERTO E C DI OSIO SOTTO (BG)  - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI MARZO 2026 - €.= 219,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 19,91.= INCLUSA) - CIG BA2028E446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE DELLA TESORERIA COMUNALE "BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA" IN "BPER BANCA SPA" QUALE BANCA INCORPARANTE E VARIAZIONE IMPEGNI GIA' ASSUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO  2026 AL 1^ TRIMESTRE (ART.  6, DECRETO LEGGE 155/2024, LEGGE 189/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA I - FINANZIARIO E TRIBUTI – I° TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 732,00. CIG. BB55FF2C1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E SCOLASTICHE NEL PRIMO TRIMESTRE 2026 - IMPORTO € 114,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2026 - € 4.382,68 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI RETE DI SPORTELLI DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2026 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO PRESUNTO € 149,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO DA REGIONE LOMBARDIA MISURA NIDI GRATIS PLUS 2025/2026 – IMPORTO € 709,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PERCORSO PARTECIPATIVO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI, ENTI E COOPERATIVE DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI UN PROGETTO INTERGENERAZIONALE DI COMUNITA’ A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI, EX DGC 62/2025 - CONSORZIO SOL.CO CITTA’ APERTA DI BERGAMO - IMPORTO € 1.027,53. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLE PRIMARIA CAMPUS - AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH. SILVANO ZANOLI CON STUDIO A TREVIOLO (BG) – IMPORTO €. 21.860,89.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) - CUP: J48G26000030004 - CIG: BB3942D230.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE – I° TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA, ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI DURATA 12 MESI (30 APRILE 2026-29 APRILE 2027)– AVVISO N.11/2025 TRAMITE GRADUATORIA PER PROFILO AREA I (SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA) -,– IMPEGNO DI SPESA € 1.550,00.= – CIG BB6EC2F894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAMPADINE PRESSO PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 814,35.= CIG: (BB697F570E) - MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA II - FINANZIARIO E TRIBUTI – I° TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO AL DOTT. VALTER SPELGATTI PER LA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE DIGITALE PROGETTO “LOMBARDIA STYLE AGORA’ DI COMUNITA’. COMUNI IN RETE PER FAR CRESCERE IL TERRITORIO. 2^ EDIZIONE” IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2026 - CIG BB5FDDCCB4 BANDO LOMBARDIA STYLE 2^ EDIZIONE - AGORA’ DI COMUNITA’ COMUNI IN RETE PER FAR CRESCERE IL TERRITORIO –– DGR N. XII/5024 DEL 22/09/2025 - DGC N. 134 DEL 05/11/2025  ID PROGETTO: 7245821 - CUP: J49I25001620006 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2102308 DEL 20.04.2026 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2024 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2101765 DEL 31.03.2026 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI APPLICATIVO INTEGRATO CON BANCA DATI GIURIDICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA – AFFIDAMENTO A ATMOS MEDIA S.R.L.- CODICE CIG. BB5FCF6EE6   €1.439,60 IVA 22% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2101766 DEL 31.03.2026 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2022/2023 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO RURALIAOSIO.IT + HOSTING WORD PRESS 1 Y A FAVORE DELLA PC CENTER SRL DI STEZZANO CODICE CIG.BB64236485 € 60,00 + IVA 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 1/26 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INIZIATIVE 0/6 TRA CUI LA GIORNATA GIOCOSIO 2026 A FAVORE CONSORZIO SOL.CO CITTA’ APERTA – IMPORTO € 950,00. = CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 34.545,53.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PROGETTO ADOLESCENTI, GIOVANI E COMUNITA’ - YOUNG POWER – EX DGC N. 49/2026 - AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2026 - IMPORTO € 1.631,70. = CIG. B9B9D32333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA – FASTWEB SPA – PLANETEL SPA – UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 14.853,31.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE' LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D'ENERGIA ALLA SOCIETA' ELETTRICA DISTRIBUTRICE, O AD ALTRO SOGGETTO, SIA ESSO PRODUTTORE O DISTRIBUTORE, ALLA SOCIETA' HERA LUCE S.R.L. DI CESENA (FC) - CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D. – NOMINA DOTT. ING. FABIO CORBANI PER COLLAUDO TECNICO FINALE – RETTIFICA DETERMINAZIONE 133/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTRATTENIMENTO MUSICALE CON KARAOKE IN DATA 7 MAGGIO 2026 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA - IMPEGNO DI SPESA (CIG BB5FD4B50E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO GESTITO DA COOP.SOC.PATRONATO SAN VINCENZO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1122 PERIODO MAGGIO 2026 - APRILE 2027 - IMPORTO € 2.520,00. = CIG: BB5F5FFF85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – CONGUAGLIO ANNO 2025 E CANONE AMMORTAMENTO I° TRIMESTRE 2026 – (IMPONIBILE €. 37.621,51.=/IVA 22% €. 8.276,74.=) - (CIG:8670725C9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO GENNAIO E MARZO 2026 - IMPORTO € 3.916,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILO NIDO IL BIANCONIGLIO PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2026  – IMPORTO € 709,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – GENNAIO/MARZO 2026 - IMPORTO € 2.995,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELTRAFF SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO SAF’IR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 719,80.   BB55F56B61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.04.2026 / 15.04.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” DI DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 02.02.2026 AL 27.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI €. 408,00 PER PARERE PRATICA VIGILI DEL FUOCO IN AMBITO QTE DGC 134/2024 – CUP: CUP: J45E24000040001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL’INPS DI BERGAMO (BG) PER IRREGOLARITA’ DURC DELLA DITTA “BAR BARAONDA” DI PACE FILIPPO” - €.= 500,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 45,45.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE PROGETTO IN STRUTTURA PROTETTA A FAVORE UTENTE COD. 1919 – APRILE/GIUGNO 2026 C/O ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO – PRESA D’ATTO ECONOMIA DI SPESA IMPORTO € 910,00.=   - CIG: B9D52E99E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI, CDS TRACCIALINEE, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, VISA CAR, POZZI FRANCO, ELEKTROCAR, VERBATEL, POZZI FRANCO, SORVEGLIANZA ITALIANA, ASST BERGAMO OVEST - € 37.509,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2026 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 5.028,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU PER L’ESERCIZIO 2026 – CIG BB5642D9D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.000,68. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 1512 IN COMUNITA’ ARABA FENICE DI BERGAMO – ENTE GESTORE S.C.S. GENERAZIONI FA – PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2026 - IMPORTO € 21.697,20.= - CIG BA3A391549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI E DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO PER L’ORIENTAMENTO AL CITTADINO, COMPRENSIVO DELLO SVILUPPO DELLE GRAFICHE COERENTI CON IL CONCEPT GENERALE DEL PALAZZO MUNICIPALE – STUDIO DELLE DIMENSIONI E DEI MATERIALI -A FAVORE DEL DOTT.RICCARDO POLO CON STUDIO IN MILANO (MI) PER L’IMPORTO DI € 10.241,30 (IVA INCLUSA)- CIG. B9996D4E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE OFFERTA ING. FABIO LOCATELLI CON STUDIO IN VILLA D’ALME’ (BG) PER REDAZIONE CERT REI STRUTTURALI E PRESENTAZIONE S.C.I.A. AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO – TOTALE €. 3.489,20.= (CONTRIBUTO 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – CIG: BB370F62C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.575,44.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI D. &amp; P. SRL DI VERDELLINO (BG) PER RABBOCCATURA INTONACO DI UNA FACCIATA DI UN EDIFICIO PRIVATO IN VIA TASCHETTA NR. 9, DANNEGGIATA INSEGUITO A CEDIMENTO PALO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA FISSATO IN PARETE - CIG: BB3A6104E5 – IMPORTO EURO 549,00.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 DEL 23.03.2026 DITTA “IGEA PREVENZIONE E’ SALUTE SRL" - PASSAGGIO DON SEGHEZZI, N. 2 – BERGAMO – P.IVA 03389640164 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026 -     € 3.200,00 IVA COMPRESA - CIG BAB87D73FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CIOTOLE E FIORI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 907,68.\= CIG : (BB51FF1AC9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DELLA DITTA “BENEDETTI FABBRO SNC” DI OSIO SOTTO (BG) – INTERVENTI DI APERTURA SERRATURE E SOSTITUZIONE CILINDRI IN DIVERSE PROPRIETA’ COMUNALI - €.= 1.037,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 187,00.= INCLUSA) - CIG B947F2ACB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, € 5.416,07 - CIG: BB505B97DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASELLE EXCHANGE ON LINE A FAVORE PROXIMALAB SRL CARVICO (BG) € 128,10 CODICE CIG.BB43883F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE ANNO 2026 PERIODO APRILE/MAGGIO – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA SOCIETA’ EQ PRO DI GOMBITO (CR) - FINANZIAMENTO EURO 3.477,00.\\\= CIG : (BB45BC14A3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL’INAIL DI REGGIO CALABRIA PER IRREGOLARITA’ DURC – EURO 322,55.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2026 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA IN MAGIS ENERGIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI – IMPEGNO DI SPESA PER I TAGLIANDI DI N° 2 AUTOVETTURE TARGATE YA368AV E YA626AS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 656,56. CIG: BB476CA407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI ASSISTENZA AL RUP, PREDISPOSIZIONE PEF E ANALISI CONVENIENZA GARA CONCESSIONE NUOVO ASILO NIDO A FAVORE SERVIZI FINANZIARI AVANZATI SRL DI ROMANO DI LOMBARDIA – IMPORTO € 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.397,19. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI D. &amp; P. SRL DI VERDELLINO (BG) PER SISTEMAZIONE SEDE STRADALE  PRESSO INGRESSO CARRALE VIA SAN DONATO -  CIG: (BB45996AA1)/\EURO 1.891,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO TERMOTECNICO  AGAZZI BATTISTA DI OSIO SOTTO PER RINNOVO EX C.P.I. EDIFICI COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 2.452,50.=/REGIME FORFETTARIO - CIG: (BB3A578775).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.461,70. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 15.868,54.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A CONTRATTO DI FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA III (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.) E IV (URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE) DAL 15/04/2026 AL 19/04/2026  E DELL’AREA TECNICA III (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.) DAL 20/04/2026 AL 14/04/2027 (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – EX CAT. D) CONFERITO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 – ATTIVITA’ ORDINARIA IMPORTO € 23.830,92 (IVA 22% OVE DOVUTA € 4.107,43) E ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO (ABUSIVITÀ) IMPORTO € 116,48 (IVA 22% OVE DOVUTA € 12,90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “BFG SRLAS MULTISERVIZI” DI CISERANO (BG) - SERVIZIO DI PULIZIA COMPLETA DELLE SCALE E DELL’ATRIO DEL PALAZZO OLMO DI C.SO ITALIA N. 76 - €.= 341,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 61,60.= INCLUSA) - CIG BB3A9B9A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEL 30.06.2026 – AUTORIZZAZIONE E PRESA D’ATTO DELL’APPENDICE CONTRATTUALE - AFFIDATARIO: ACQUA13 SSD A R.L. – PERIODO 01/07/2026 - 31/12/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PROXIMA LAB SRL - 1° TRIMESTRE 2026 - €. 3.965,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA OTTURAZIONE FOGNATURA E SUA SISTEMAZIONE PRESSO STRADA ENTRATA LATERALE MUNICIPIO:  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) – EURO 3.050,00.= - CIG : (BB36E8D59B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO FONDO DI GESTIONE E FONDO DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2026 – IMPORTO € 53.343,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “BIBLOFESTIVAL” - IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA RELATIVA PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD”. CUP J41F22000670001 CIG 98643249AC - € 28.000,00 +IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "OSIOFITNESS 2026" - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SANITARI DI N. 1 BAGNO COLLOCATO AL PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E DELLA VASCA NEL BAGNO AL PIANO PRIMO E COLLEGAMENTO CUCINA DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE €. 3.324,50.= I.I. - CIG B83A812C2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 DI UNA FIGURA DI FUNZIONARIO TECNICO PER L’AREA IV “URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE” - PERIODO 20.04.2026 - 15.04.2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) PER UN TOTALE €. 4.265,00.= I.I. - CIG B841BB160F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “ISTITUTO PALAZZOLO” DI MILANO GESTITO DALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI CON SEDE IN MILANO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1576 – EX DGC N. 192/2025 - PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2026 - IMPORTO € 2.857,00. = CIG: BA65FEA73F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, DA DESTINARE ALL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO - ASSUNZIONE SECONDO CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2026 - €.= 1.430,93.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL’AREA III-IV PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “ISTITUTO PALAZZOLO” DI MILANO GESTITO DALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI CON SEDE IN MILANO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1576 – EX DGC N. 192/2025 - PERIODO FEBBRAIO – MAGGIO 2026 - IMPORTO € 6.330,00. = CIG: BA65FEA73F  PRESA D’ATTO ECONOMIA DI SPESA € 3.150,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ACCATRE STP” DI MESTRE (VE) - SERVICE ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI E ASSISTENZA GIURIDICO NORMATIVA – PRIMA QUOTA 2026 - CIG B864DFEC86 - €.= 6.109,27.= (CASSA 4% PARI AD €.= 192,60.= E IVA 22% PARI AD €.= 1.101,67.= INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 2.296,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICESERVICE SRL – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE N° 17 TARGHE VIARIE E NASTRI BIANCO/ROSSO, € 2.732,80 CIG: BB3266278D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SULL’IMPIANTO AUTOSC@N ZTL PER IL COMUNE  € 5.591.66 CIG: BB321BE330</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - R.T.I. ALCHIMIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – PERIODO FEBBRAIO 2026 - TOTALE IMPORTO IMPONIBILE €   81.631,25. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N. 2101094 DEL 28.02.2026 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2024 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE TEMPORANEA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE (CIG ORIGINARIO: B72E8B4015). AFFIDATARIO: ACQUA13 SSD A R.L. – PERIODO 01/07/2026 - 31/12/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI SILEA (TV) - SERVIZIO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA FIRMA DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022/2024 - €.= 549.00.= (IVA 22% PARI AD €.= 99,00.= INCLUSA) - CIG BAB7AE11E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2026 - €.= 2.715,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTE MENSILI DI GENNAIO 2026 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: B80F528327)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2026 - €.= 1.013,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SALDO 2025 PER SERVIZI CDD E SAD A FAVORE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE - IMPORTO € 8.585,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXTRA PROFITTI GSE – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 162.646,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 27.908,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 13.467,70.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO - COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS.50/2016 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D’ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ ELETTRICA DISTRIBUTRICE. – CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D – INTEGRAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2025 ALLA SOCIETÀ HERA LUCE SRL CON SEDE LEGALE IN CESENA (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI E FORMAZIONE DI SPAZI PLURIFUNZIONALI NELL’AREA COMUNALE DELL’ASILO NIDO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE – CUP: J42J25000170004 – CIG: B976A9677E - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALLA SOCIETA’ IDEALVERDE DI DALMINE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP – MATR N. 116 E MATR. 26 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIT- IN SPORT IMPIANTI SRL DI GRASSOBBIO (BG) PER  MANUTENZIONE STRAORDINARIA N°2 CAMPI DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO/STADIO COMUNALE IMPORTO PARI AD EURO 17.633,88.= - CIG : (B9AE2E7756).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.03.2026 / 31.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI AL PROCEDIMENTO PENALE N. 792/10 (SENTENZA 262/18 DEL 23.03.2018) - “PATROCINIO LEGALE AD AMMINISTRATORE COMUNALE PER APERTURA PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITA' PENALE". EURO 67,06.=. FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2026 - € 4.382,68 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI TARI EMESSI PER L’ANNO 2025 – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (24° RATEO) – (CIG: Z9C0EF38F2) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS RIFIUTI 2025 - SUPPORTO IMPORTAZIONE TRACCIATO SGATE -  AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - € 1.830,00 (IVA INCLUSA) CIG BB252DC98E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONDERIA VIGANO’ DI CISERANO (BG) - CIG:(B9C39254B3)/ EURO 549,00.=  FORNITURA DI FONTANELLA IN GHISA   (1); LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL COSTRUZIONI DI VERDELLINO (BG) - CIG : (B9C3A0E4FA )/EURO 451,00.= (2). OPERE DI ALLACCIO E DI POSA FONTANELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI FEBBRAIO 2026 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B8766208CB) – (TOTALE €. 1.830,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TERZA PIUMA DI BERGAMO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “NO PLANET B DAY” IN DATA 26.04.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 LICENZE DEL PROGRAMMA DI DISEGNO PROGECAD – LIQUIDAZINE FATTURA PROGESOFT ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE DI MILANO (MI) - FINANZIAMENTO EURO 1.744,60.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B9AB32C3E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FESTIVAL E DINTORNI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI/OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 866,20.= - CIG : (BB1E76C08C) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – LIQUIDAZIONE S.A.L. 1 ALLA DITTA ALL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – CUP: J42H23002410004 - CIG: B4D66932A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) PER UN TOTALE €. 4.265,00.= I.I. - CIG B841BB160F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE/APRILE 2026 + RIPRISTINO LASTRA DI CHIUSURA LOCULO/ROTTA - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 3.275,70.\= CIG : (BB1E5F06F4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO PER VERIFICA STATO DEI FRANGISOLE DELLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MODEL SYSTEM ITALIA SPA DI PONZANO VENETO (TV) - FINANZIAMENTO EURO 488,00.\= CIG: (BB18E8C8FE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVARREDO S.R.L. CON SEDE A ROMA (RO) PER UN TOTALE €. 16.202,00.= I.I. - CIG B91C08016A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE PER UTENZA GAS METANO, ACQUA E TELEFONIA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 861 - PERIODO APRILE – GIUGNO 2026 - IMPORTO € 4.133,00. = CIG. B9D0F3E285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 LICENZE DEL PROGRAMMA DI COMPUTO E CONTABILITA’ PRIMUS E UNA DI PRIMUS-C – LIQUIDAZINE FATTURA APPROVAZIONE PREVENTIVO ACCA SOFTWARE S.P.A. DI BAGNOLI IRPINO (AV) - FINANZIAMENTO EURO 1.311,26.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B9907315A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO TECNOLOGICO DI TELE-RADIOCOMUNICAZIONE STAZIONE RADIO-BASE PER TELEFONIA CELLULARE IN VIA DELLE INDUSTRIE C/O PARCHEGGIO CIMITERO – FG. 9 – PARTICELLA 8960 - PERIODO 01.12.2024 - 01.12.2033 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DALL’ARCH MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) A FAVORE DELL’IMPRESA FRATUS M. S.R.L. CON SEDE LEGALE A LEVATE (BG) IN AMBITO QTE DGC 134/2024 - FINANZIAMENTO EURO 81.142,04.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 6B ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) N. 7 ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INCASSI RELATIVI ALLA TARES/TARI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 2026 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE USIGNOLO A R.L. DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 29.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA –IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE – GEN.2026 – € 116,48 (IVA INCLUSA) – CIG BB06B8C4F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) – GESTIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2026 – PERIODO 01.04/31.10 - FINANZIAMENTO EURO 1.220,00.\\\= CIG : (BB0ADC9E4D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO ALL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – CUP: J42H23002410004 - CIG: B4D66932A7 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL SUB-APPALTO DA PARTE DELL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) ALL’IMPRESA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMNE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE BOSCO ITALA – ANNO 2026 PERIODO 01.04/31.08. – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH DI PAGAZZANO (BG) – CIG:(BB07ECB6D7)/ FINANZIAMENTO EURO 12.672,74.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERAKAH SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI PAGAZZANO (BG) PER POTATURA STRAORDINARIA PIANTE  BOSCO ITALA E VIA BARACCA– IMPORTO PARI AD EURO 8.296,00.= - CIG : (B9CF041001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - LIQUIDAZIONE PARCELLA GEOM. LEBBOLO DI TORRE DE ROVERI (BG) PER FRAZIONAMENTO AREE LUNGO LA VIA COLOMBO – TOTALE €. 2.779,80.= (CASSA 5% E I.V.A. 22% E DIRITTI ERARIALI INCLUSI) – CUP: J41B22003890006 - CIG B40AFAFD56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI TELEFONIC PER UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “PLANETEL S.P.A.” DI TREVIOLO (BG) - €. 625,86.= (IVA 22% PARI AD €. 112,86.= INCLUSA) – CIG: BB03105896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER ORGANIZZAZIONE CAMPUS SCUOLA ZONA 26 – ANNO 2026 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SANITARI DI N. 1 BAGNO COLLOCATO AL PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E DELLA VASCA NEL BAGNO AL PIANO PRIMO E COLLEGAMENTO CUCINA DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE €. 3.324,50.= I.I. - CIG B83A812C2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI E VALUTAZIONE RICHIESTA DI RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FNANZIARIO (PEF) DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE PER L’INTERVENTO DI REVAMPING – LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. D’ARIES &amp; PARTNERS S.R.L. DI MILANO (MI) - FINANZIAMENTO EURO 9.150,00.= (INCLUSA I.V.A. 22% PARI AD €. 1.650,00.=) - CIG: B9C393D880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE “AMICI DI LINO” PER ORGANIZZAZIONE DELLA 36^ EDIZIONE BORSE DI STUDIO PER LA MUSICA – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PALAZZO MUNICIPALE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - AFFIDO AL GEOM. TASCA MORENO CON STUDIO A OSIO SOPRA (BG) IN VIA EDISON AL CIVICO 15 – IMPORTO €. 4.361,31.= (C.N. P.A.I.A. 5% INCLUSA) CIG: BA8D6D6E75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZIENDA AGRICOLA “LA MANDRAGORA” DI SORISOLE (BG) PER  POTATURA STRAORDINARIA ALBERI E SIEPI COMUNALI– IMPORTO PARI AD EURO 48.215,56.=/REGIME FORFETTARIO - CIG : (B9CBADD0D0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ELEKTROCAR SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER REVISIONE PERIODICA PORTER TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: BB034B31F5) - (TOTALE €. 78,75.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO ED IDRAULICO DELLA CUCINA E INTERVENTO PER PERDITA ACQUA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVI BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA PER €. 488,00.= (I.V.A. 22% PARI AD €. 88,00.= INCLUSA) - CIG: BB0323A795 E IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER €. 856,44.= (I.V.A. 22% PARI AD €. 154,44.= INCLUSA) - CIG: BB033AA744</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” - DOMENICA 22/03/2026 E LUNEDI’ 23/03/2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 46 INSERIMENTO PRESSO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA € 7.721,00. = PERIODO APRILE - LUGLIO 2026 - CIG. B9D0F3E285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 519 - PERIODO APRILE – LUGLIO 2026 – IMPORTO € 4.845,00. = CIG. B9D1289A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2026 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.093,38. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ING S.R.L.” DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE, PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI E TARATURA – ANNO 2025 -  €.= 2.232,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 402,60.= INCLUSA) – CIG B78EF1609C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CENTRO FUNERARIO BERGAMASCO SRL -  PERIODO FEBBRAIO 2026 - IMPORTO € 3.200,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI AL PROCEDIMENTO PENALE 1030/2013 (SENTENZA 1139/2019 DEL 31.10.2019) - SINISTRO DEL 13.01.2013 SIGNORA E.S. - “PATROCINIO LEGALE AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTE COMUNALE PER APERTURA PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITA' PENALE". EURO 199,42.=. FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE POMPA IDRAULICA INGRESSO PER L’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI NR. 7 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 305,00.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG BAF6565F31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE FEBBRAIO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 25.836,64.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.347,76. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERE AGRONOMICO RELATIVO AL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA - INCARICO PROFESSIONALE CON DOTT.SSA AGR. ALICE PEZZOTTA DI CENATE SOTTO (BG) – IMPORTO €. 634,40.= (C.N. P.A.I.A. 4% E IVA 22 % INCLUSI) – CIG: BAF0D79105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIE VEICOLI SEQUESTRATI. CIG. BAF90747AB €. 4.639.64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 25.008,02. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.03.2026 / 15.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 86/A DEL 28.02.2026 RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA DIVERSI - SOC. RED AI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2026" AVVISO 11/2025 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00 - CIG BA4603F95A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.347,76. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 25.008,02. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AL RUP PER PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – APPROVAZIONE OFFERTA ALLA HSS S.R.L. SOCIETA’ CON UNICO SOCIO DI TORRE PONTINA (LT) - FINANZIAMENTO EURO 5.490,00.= (INCLUSA I.V.A. 22% PARI AD €. 990,00.=) - CIG: B726044893 – INTEGRAZIONE/RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE MOTORINO TERGI CRISTALLI – INTERRUTTORE CLACSON E LAMPADINE SU PORTER PIAGGIO TG. FR054YV - MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: BAECDFFF14) - (TOTALE €. 256,20.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2026 A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIA OLMO PER CONTRIBUTO EX CONVENZIONE APPROVATA CON DCC 5 DEL 5/02/2021 – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRESSO L’ALLOGGIO COMUNE DI VIA DON. MANZONI NR. 3, INTERNO 6 – DITTA “A.C.M. SRL” DI CURNO (BG) – CIG: BAB527CC34 - TOTALE €. 510,18.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIA OLMO PER CONTRIBUTO EX CONVENZIONE APPROVATA CON DCC 5 DEL 5/02/2021 – PERIODO BIENNIO 2027/28 - IMPORTO € 20.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE A CURA DEL TEATRO MINIMO SU SAN FRANCESCO IN OCCASIONE DEGLI 800 ANNI DELLA MORTE - IMPEGNO DI SPESA (CIG BAE16AE80D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER TRASCRIZIONI ACCORPAMENTO AL DEMANIO COMUNALE DELLE AREE DI CUI A DELIBERAZIONI C.C. N. 8/2022 E N. 35/2019 -  €. 2.434,20.= C.I., IVA E DIRITTI CATASTALI COMPRESI - CIG ZB835A3125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO IN STRUTTURA PROTETTA A FAVORE UTENTE COD. 1919 – APRILE/GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO € 5.096,00.=   - CIG: B9D52E99E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER VERIFICA IPOCATASTALE AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 9 – MAPPALE 1170 - €. 370,25.= C.I. ED IVA COMPRESI (CIG B01FFD1EE2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BAR GIARDINO SNC DI ZANETTI ROBERTO E C DI OSIO SOTTO (BG)  - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI FEBBRAIO 2026 - €.= 233,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 21,18.= INCLUSA) - CIG BA2028E446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PUNTO CLIMA SERVICE SRL DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER RIPARAZIONE IMPIANTI ANTIFURTO ED ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO EURO 3.355,00.\\\= CIG: (BAE89290F6.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012 - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROGRAMMA DI STRATEGIE DI LOTTA BIOLOGICA APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ADALIA S.A.S. DI ROTA MARTIR GIOVANNI DI BONATE SOPRA (BG) – FINANZIAMENTO EURO 4.148,00.= - CIG : (BA18AF2FD6) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE E MANUTENZIONI - ESERCIZIO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER PRESTAZIONI TOPOGRAFICHE E IPOCATASTALI DI DIVERSA NATURA RIGUARDANTI PORZIONI DI VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - €. 1.644,05.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG ZD73BC8F09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE GAS METANO, TELEFONO, ACQUA - RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER TERZA INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI (COLUMBA LIVIA) –DITTA ERRE DUE SRL DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO €. 5.368,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B994BF441C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2025 - €.= 5.000,00.= PRESUNTI (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 50, C. 1, LETT. E) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE NONCHE’ IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PREVISTI DALL’ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 160/2019. PERIODO 3 ANNI – DAL 01.04.2026 AL 31.03.2029 – CON FACOLTA’ DI PROROGA DI ULTERIORI N. 3 ANNI - CIG BA8F20D3D2- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARTI IN CARTONGESSO/LASTRE E TORRETTA CAMINO PRESSO SCUOLA CAMPUS A SEGUITO INFILTRAZIONI D’ACQUA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – CIG : (BADC7CCF6D)/ EURO 1.569,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO I.P. DANNEGGIATO IN SEGUITO ALLA RIMOZIONE DI UN CEPPO DI LEGNO IN VIA SAN DONATO 14 - DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - €.= 610,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 110,00.= INCLUSA) - CIG B994D8F746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO ALLA DITTA VAVASSORI GIARDINI DI VAVASSORI DARIO &amp; C, S.N.C. DI SERIATE (BG) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – PERIODO 18.03.2026 - 31.12.2026 – FINANZIAMENTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI ANAC PARI AD EURO 140.188,60.=  CIG : (BADFDCE105).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO “STUDIO GARZON” DI PORTO MANTOVANO (MN) - REDAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2025 (ANNO IMPOSTA 2024) – €.= 999,81.= (CASSA 4% PARI AD €.= 31,52.= E IVA 22% PARI AD €.= 180,20.= INCLUSE) - CIG B7CE719118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC” DI BERGAMO (BG)  - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - ANNO 2026 - €.= 1.049,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 189,20.= INCLUSA) - CIG B92694CD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.02.2026 / 28.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A L’ECO DI BERGAMO PER IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA APRILE 2026 AD APRILE 2027 ALLA SOCIETA’  S.E.S.A.A.B. S.P.A. DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA (CIG BACCC83179)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 15.966,41.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIE VEICOLI SEQUESTRATI. CIG. BAD962452A €. 764,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL - CADRIANO DI GRANAROLO (BG) C.F. E P.IVA 00089070403 – FORNITURA SOFTWARE “ELEWEB REFERENDUM” 22-23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO (DAE) PER IL PERSONALE TECNICO DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DI OSIO SOTTO ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE “OSIO INSIEME NELLO SPORT” – EROGAZIONE QUOTA A SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LE FASI DI ISTRUTTORIA E/O TRATTAZIONE E DECISIONALE IN OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA’ “HALLEY ’86 SRL” - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - €.= 5.176,92.= (SPESE GENERALI PARI AD €.= 525,00.= , CASSA 4% PARI AD €.= 161,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 920,92.= INCLUSE) - CIG BACA48D767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PUNTO CLIMA SERVICE SRL DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI FILTRI ARIA IMPIANTO UTA PRESSO SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO EURO 488,00.\\\= CIG: (BAD2BB1CEB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2025 E TARI SUPPLETIVO 2024 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 696,74 (IVA 22% OVE DOVUTA € 45,94)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI D. &amp; P. SRL DI VERDELLINO (BG) PER SISTEMAZIONE PIASTRELLE CAMMINAMENTO CENTRALE CIMITERO COMUNALE -  CIG: (BAD2AAC58B)/\EURO 1.525,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2026 - EURO 1.154.500,00.= (IVA 10% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – I° BIMESTRE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO /2026 - (CIG : B63D6E7141) - €. 6.241,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE DEI VERBALI CDS MEDIANTE IL SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012 - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2026 - IMPORTO € 2.226,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PORTA PRESIDIO SOCIO SANITARIO SAN DONATO - APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG:(BAD29D64F2)/EURO 1.361,76.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – FEBBRAIO/MARZO 2026 - IMPORTO € 3.715,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA SOCIETA' "IGEA PREVENZIONE E' SALUTE SRL" - PASSAGGIO DON SEGHEZZI, N. 2 - BERGAMO - P.IVA 03389640164 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026. (€ 3.200,00 IVA COMPRESA) –  CIG BAB87D73FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2026   FARMACIA COMUNALE IN CONCESSIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA;  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI, CDS TRACCIALINEE, ANTHARES ENGINEERING, UNIFORMERIA, ELEKTROCAR, VISA CAR, SORVEGLIANZA ITALIANA, PAGOPA, SUARDI, POZZI FRANCO - € 41.561,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ASSOLUTI BERGAMASCHI DI TENNIS 2025" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA OSIO SPORT A.P.D. – EROGAZIONE QUOTA A SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” DI DOMENICA 22 E LUNEDI 23 MARZO 2026 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE INTERSAIL ENGINEERING S.R.L. BRESCIA - C.F. E P.IVA 02428100982 – CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI “ICARO-C” -ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE FESTE CIVILI ANNO 2026 - LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE REDATTA DALL’AGRONOMO STEFANO ROVETTA DI NEMBRO (BG) PER MANUTENZIONE PARCO DIAZ, PARCO DI VIA VEPUCCI, PARCO DI VIA FERMI - ANNO 2026 - AFFIDO ALLA DITTA ARTE DEL VERDE DI SPINONE AL LAGO (BG) FINANZIAMENTO EURO 35.572,10.\\\=/- CIG: (BAC60CAC33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 4.914,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - LEGGE 23.12.1998 N.448 ART.31, C.21 – TRASCRIZONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO NR. 36 DEL 30/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO SU SINISTRO DEL 21.08.2018 SIG.RA V.D. – (TOTALE €.  208,75.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: DICEMBRE 2025 -              € 585,19  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG B8217294C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI: IMPORTO PARI AD EURO 211,06.= CIG (B48D6AB93E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AVENTE MATRICOLA 409 IN SERVIZIO PRESSO L'AREA III/IV - UFFICIO DEMANIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI/UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE – ASSISTENZA AGLI SCAVI ARCHEOLIGICI – APPROVAZIONE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALLA SOCIETA’ IDEALVERDE S.A.S. DI DALMINE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLAUDO STATICO CON L’ING. ANGELO FERRARI DELLO STUDIO FZINGEGNERIA DI BERGAMO (BG) IN AMBITO QTE DGC 134/2024 - FINANZIAMENTO EURO 4.821,44.= (INARCASSA 4% E I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J45E24000040001 - CIG: B9904980E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMETRA DI BESANA BRIANZA (MB) PER SERVIZIO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO GIARDINO SCUOLA MATERNA - CIG:(B819A42229/ IMPORTO PARI AD EURO 4.575,00.\=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – AGGIUDICATARIA DEI LAVORI IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 COMPENSATIVA REDATTA DALLO "STUDIO 28ARCHITETTURA" – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) A FAVORE DELL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – CUP: J42H23002410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTTINI GIARDINI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER LAVORI DI RIPRISTINO AREA VERDE – TOTALE €. 2.376,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP: J41B22003890006 - CIG B6372A65D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BBS PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE DIGITALE TRAMITE MEPA – CODICE MEPA 1497431 – FINANZIAMENTO PNRR M1C1 – INVESTIMENTO 2.3.2 “RISORSE IN COMUNE – LINEA 2” CODICE CIG. BAC4D67C9A CUP J94J26000110006 IMPORTO PARI A € 55.772,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA – FASTWEB SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 22.598,89.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2026 - €.= 1.107,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI FEBBRAIO 2026 AL     PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALLA SOCIETA’ ELETTRICA RIZZI S.P.A. DI GORLE (BG APPROVATO CON DETERMINA 628/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE PARCELLA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI CON L’ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 6.013,43.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CIG B862B476BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA FIRMA DEL CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “ACCATRE-STP” DI VENEZIA (VE) - IMPEGNO DI SPESA €.= 88,82.= (CASSA 4% PARI AD €.= 2,80.= E IVA 22% PARI AD €.= 16,02.= INCLUSE) - CIG BAC49BB4E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 6A ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.827,36.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUPPORTO FORMATIVO PER RUOLO TARI 2026  -  AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - € 680,00 (IVA ESENTE) CIG BAB6C76BF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA FIRMA DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI SILEA (TV) - IMPEGNO DI SPESA €.= 549.00.= (IVA 22% PARI AD €.= 99,00.= INCLUSA) - CIG BAB7AE11E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO: ANNO 2026 / DAL 16.03 AL 31.12.  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - CIG:(BABEB4B63B)/ EURO 5.490,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 50, C. 1, LETT. E) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE, MERCATALE E DEL SERVIZIO AFFISSIONI - PERIODO 3 ANNI – DAL 01.04.2026 AL 31.03.2029 – CON FACOLTA’ DI PROROGA DI ULTERIORI N. 3 ANNI- CIG BA8F20D3D2 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO CRE 2025 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – IMPORTO € 10.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO D'URGENZA UTENTE COD. 1909 PRESSO COMUNITA' PROTETTA - PERIODO DAL 3/03/2026 AL 22/08/2026 - IMPEGNO DI SPESA  € 6.177,60.=  - SUB-IMPEGNO EX DET. 20/22026  € 237.60.= - CIG: BABA2485EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRESSO L’ALLOGGIO COMUNE DI VIA DON. MANZONI NR. 3, INTERNO 6 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA “A.C.M. SRL” DI CURNO (BG) – CIG: BAB527CC34 - TOTALE €. 510,18.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI RILIEVO E PIANIFICAZIONE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 7072,21. = C.I. ED IVA COMPRESI. CIG Z053937CC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETROCAMERA DANNEGGIATA PRESSO L’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI NR. 9 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 707,60.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG BAAA93AF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.863,13.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA CAVOUR 6/A - PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2031 – STIPULA NUOVO CONTRATTO CANONE ANNUO DI €.= 5.856,00 IVA INCLUSA PER OGNI DOTTORE, PER UN TOTALE DI €.= 23.424,00.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - R.T.I. ALCHIMIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO GENNAIO 2026 -  TOTALE IMPORTO IMPONIBILE € 77.691,75. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER POTATURA DI DIVERSE PIANTE - MARZO 2026 – ED AFFIDO ALLA DITTA IDEALVERDE DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.514,00.\\\= CIG: (BAB543DEBA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.965,12. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA E FRANGISOLE PRESSO SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA/CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) - CIG:(BAB1E9BC60)/ EURO 3.000,59.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE ENTE I.N.A.I.L. PER PRATICA C.T. BIBLIOTECA - EURO 186,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – II^ RATA RELATIVA ANNO 2025 – (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 18.274,90.=/IVA 22% €. 4.020,48.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2026 - €.= 5.000,00.= PRESUNTI (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO 2025 IN ESITO A DGC N. 159 DEL 03.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO STEFANO ROVETTA DI NEMBRO (BG) PER AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI PROGETTO DI MANUTENZIONE PARCHI COMUNALI  + D.L. - ANNO 2026 - FINANZIAMENTO EURO 1.219,92.\\\=/- REGIME FORFETTARIO - CIG: (BAAD0095C9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ – RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO DELL’OFFERTA ABITATIVA – SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE) – PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI VI ELENCO, IMPORTO EROGATO PARI A € 3.118,53 =;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER MESSA A DIMORA DI PIANTE/2025 :  IMPORTO PARI AD EURO 5.285,71.= CIG: B9923FA6BE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL’UFFICIO TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE BASE UTILE ALLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E  AL CORSO SUL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CON LA DITTA FORMEL S.R.L. SEDE LEGALE A MILANO 20124, VIA VITRUVIO, 43 - TOTALE €. 1.180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “PUBLIKA STP SRL” DI VIADANA (MN) - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PASSWEB E PRATICHE PENSIONISTICHE - €.= 628,06.= (IVA 22% E CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% INCLUSI) - CIG B56284F2B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 176 E SEGUENTI E DELL'ARTICOLO 193 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO – NOMINA VERIFICATORE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE ENTE I.N.A.I.L. PER PRATICA C.T. MENSA - EURO 382,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. RATIONENCE SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DE STERLICH ELISABETTA PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEFA – INDICAZIONI OPERATIVE 2026 – PRESA D’ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE MIUR INCASSATE DAL COMUNE NEL 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PORTA PRESIDIO SOCIO SANITARIO SAN DONATO - APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG:(BA9239B8A2)/EURO 603,17.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “I.D.M. SRL ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE” – VIA SAN BERNARDINO, 139/N – BERGAMO C.F./P.IVA 03373300163 PER EROGAZIONE CORSI FORMATIVI PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ANNO 2026 - € 1.560,00 ESENTE IVA – CIG: BA0C6D8BD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 26.01.2026 ALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI ROBERTO PER "ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PER GIUDIZIO DI II GRADO – TASI - PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. – ANNO 2015“</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN DELLA SOCIETA' S.E.S.A.A.B SERVIZI SRL DI BERGAMO ANNO 2026 (CIG BA88B986F6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.425,76. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S A.P.S SERVIZI DI BERGAMO SEZIONE DI OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE CORSI PER UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 02.03.2026 AL 27.03.2026 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” DI DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026- IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 11.959,30. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.222,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 366,00. CIG. BA97652ACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DAL PER. IND. CHIODINI DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.  LIQUIDAZIONE FATTURA DEL TECNICO PARI AD EURO €. 4.227,30\.= CIG (B713D01D3C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E L’INSTALLAZIONE DEI CARTELLI VIARI DA POSIZIONARE PRESSO I PARCHI COMUNALI DEL TERRITORIO,  € 1.127,28 - CIG: BA97672535</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FASE DI STUDIO, FASE INTRODUTTIVA AL GIUDIZIO E FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE IN RELAZIONE AL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ “OSIO GREEN SRL” – LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. LAURA TESTA DI BERGAMO - €. 1.421,18.= (SPESE GENERALI 15% PARI AD €. 146,10.=, CASSA 4% PARI AD €. 44,80.= IVA 22% PARI AD €. 256,18.=) – CIG B4A2387869.  RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ “OSIO GREEN SRL” – INTEGRAZIONE DETERMINA 986 DEL 06.12.2024 PER FASI DECISIONALE E CAUTELARE - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. LAURA TESTA DI BERGAMO - €. 3.100,63.= (SPESE GENERALI 15% PARI AD €. 318,75.=, CASSA 4% PARI AD €. 97,75.= E IVA 22% PARI AD €. 559,13) – CIG: B554EC7F81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 - QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE ANNO 2024 E RELATIVO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEKTROCAR – IMPEGNO DI SPESA PER LE REVISIONI PERIODICHE DEI MOTOVEICOLI TARGATI YA04273 E YA04274 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 157,50. CIG: BA9193B8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI TECNICHE QUALI LA D.L. - LA CONTABILITA’ E LA REDAZIONE DEL C.R.E. SVOLTE DAL PER. IND. CHIODINI DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.  LIQUIDAZIONE FATTURA DEL TECNICO PARI AD EURO €. 1.537,20\.= CIG (B830C50321).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ FASTWEB SPA – PLANETEL SPA - TIM SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 5.035,96.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LAVORO DI COMUNITA’ AREA DISABILITA’ E TERZA ETA’ EX DGC 8/2026 – PRIMA ANNUALITA’ – ANNO 2026 – IMPORTO € 4.160,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGENDA 21 CONSULTING SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA “FASE 1” DEL SERVIZIO CARPOOLING PER LA SCUOLA PRIMARIA DELL’I.C. DI OSIO SOTTO A.S. 2026_27 - IMPORTO € 3.000,00 (IVA 22% ESCLUSA-) = - CIG: BA8D03BB01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER IL FRAZIONAMENTO DI UN SECONDO TRATTO DI STRADA PUBBLICA COMUNALE INSERITA NELL’AMBITO ATTUATIVO “ATP11” - €. 412,20.= (CASSA CIPAG 5%, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI E DI VISURA COMPRESI) - CIG BA202FE0B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DICEMBRE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 35.383,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO NUOVA MODALITA' DI FATTURAZIONE ONERI SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA IN MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SERVIZIO - R.T.I. ALCHIMIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTIO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 715 RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZA 2026 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI E VALUTAZIONE RICHIESTA DI RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FNANZIARIO (PEF) DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE PER L’INTERVENTO DI REVAMPING – LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. D’ARIES &amp; PARTNERS S.R.L. DI MILANO (MI) - FINANZIAMENTO EURO 9.150,00.= (INCLUSA I.V.A. 22% PARI AD €. 1.650,00.=) - CIG: B9C393D880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE PARCELLA PER LA REDAZIONE DEL PROGTTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI CON L’ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 12.828,64.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CIG B862B476BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI -REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” DEL 22 E 23 MARZO 2026 - AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA GOTHAM S.R.L. DI MILANO C.F. E P.IVA 13852370967 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG BA8B450120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOTHAM SRL DI MILANO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ALLE PRESCRIZIONI ATS DI BERGAMO/2025 :  IMPORTO PARI AD EURO 5.415,46.= CIG: B991121906 -     VISTI:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA COOP. SOCIALE SOL.CO. CITTA' APERTA PER LA GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTA CAPITANIO" - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2025/26 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) PER IL NOLEGGIO DEI MONOBLOCCHI DA UTILIZZARSI COME SPOGLIATOI/BAGNI – CUP: J42H23002410004 - CIG: B813A77523 – TOTALE €. 72.468,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – RIDUZIONE IMPEGNO INCENTIVI TECNICI E RIDEFINIZIONE Q.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ALFA ESPRESS S.N.C. DI METALLI MARIO &amp; C.” DI URGNANO (BG) - SERVIZIO EROGATORE D’ACQUA A RETE IDRICA A TRIPLA EROGAZIONE – ANNO 2026 – €.= 658,80.= (IVA 22% PARI AD €.= 118,80.= INCLUSA) - CIG B80EFE5B90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA V.E.M. SRL DI SCANZOROSCIATE (BG) PER VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI – ANNO 2026 - (TOTALE €. 310.12.=) – (CIG: BA8D4984CA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL’INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA’ DURC. - €. 500,00.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER ATTIVITÀ DI NOTIFICA RICHIESTE AD ALTRI COMUNI - UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 28 DEL 26.10.2026 PERVENUTA DALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO DELLA LOMBARDIA AVVERSO RICORSO IN APPELLO NOTIFICATO VIA P.E.C. IN DATA 25.10.2024 E RELATIVO ALLA SENTENZA IMPUGNATA NR. 145/2024 PRONUNCIATA IL 14 FEBBRAIO E DEPOSITATA IL 25 MARZO 2024 DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BERGAMO, SEZIONE NR. 1, RELATIVAMENTE AL TRIBUTO T.A.S.I., DALLA SOCIETÀ PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 50, C. 1, LETT. E) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE NONCHE’ IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PREVISTI DALL’ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 160/2019. PERIODO 3 ANNI – DAL 01.04.2026 AL 31.03.2029 – CON FACOLTA’ DI PROROGA DI ULTERIORI N. 3 ANNI- CIG BA8F20D3D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA FT. N. 29 DEL 26.01.2026 - STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI ROBERTO - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PER GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CON PREDISPOSIZIONE DI CONTRODEDUZIONI – CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01920210003163248503, A NOME LA CAROVANA SNC, NOTIFICATA IN DATA 15.01.2025 RELATIVA ALLA TARI ANNI 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A DIMORA DI PIANTE PREVIO ABBATTIMENTO DI QUELLE SECCHE  - AIUOLA DI VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG) - CIG:(BA8AF6C7EF)/ EURO 2.074,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE D'UFFICIO IN VIA AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART. 21-TER L. 241/90, DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP SITO IN VIA DON MANZONI N. 5, INT. 2, OCCUPATO SENZA TITOLO DAL SIG. G.V. - RICHIESTA ASSISTENZA FORZA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ESTERNA POLIZIA LOCALE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2026 - € 4.382,68 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI DA PARTE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - DETERMINAZIONE DI SVINCOLO PARZIALE/TOTALE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 412397384 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE (ART. 125 D.LGS. 36/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTE MENSILI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: B80F528327)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – PERIODO 15.03.2026 - 31.12.2026 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA LOMBARDIA SPA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2026 - € 4.382,68 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : LOTTO (MUNICIPIO E BIBLIOTECA) -  CIG: (9252500C88) – PERIODO 08.06.2022/07.06.2025 -  AGGIUDICATO ALLA DITTA BFG DI DALMINE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 149.821,61.= DI CUI A DGC N° 90/2022- SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA STIPULTATA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 283,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER RECUPERO VEICOLI MITSUBISHI TG. FV613DG E PORTER PIAGGIO TG. GE956GK CON SOSTITUZIONE BATTERIA - MEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: BA6EC3A160) - (TOTALE €. 585.60.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CARCERE TERRITORIO BERGAMO APS DI BERGAMO (BG) - TIROCINIO C.E. – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025 - €.= 4.020,00.= (IMPORTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PASSWEB E PRATICHE PENSIONISTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' “PUBLIKA STP SRL” DI VIADANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO €.= 605.00.= (IVA 22% E CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% INCLUSI) - CIG BA72F848B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GENNAIO 2026 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B8766208CB) – (TOTALE €. 1.830,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.792,38.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E VERTICALE RELATIVE SU DIVERSE VIE NEL TERRITORIO COMUNALE, € 2.477,87 - CIG: BA7A707881</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DALLA COOPERATIVA CASTELLO SOC. COOP. SOC. A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1310- PERIODO MARZO - LUGLIO 2026 – IMPORTO € 3.672,10. = - EX DGC N. 126/2024 - CIG: BA562969AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. E CONTABILITA’ REDATTI DAL PER. IND. CHIODINI DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) SAL UNICO E FINALE / €. 25.874,43\.= CIG (B814C88DCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DALLA COOPERATIVA CASTELLO SOC. COOP. SOC. A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1319- PERIODO MARZO - LUGLIO 2026 – IMPORTO € 4.172,10. = - EX DGC N. 93/2024 - CIG: BA563D1D9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J51F24000860006 CIG B65451D632- LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE -MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)- ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) -COMUNI (LUGLIO 2024)” M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI III QUADRIMESTRE 2025 AI COMUNI DI OSIO SOPRA E LEVATE IN RELAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS PERIODO 01.03.2026-28.02.2027 – (TOTALE €. 154.590,00.=) – (CIG: B9E5C65F90) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC (€. 250,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.02.2026 / 15.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE ATTRIBUITE ALL’AREA II – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE – €.= 6.238,75.= (IVA PARI AD €.= 1.251,25.= , CASSA 4% PARI AD €.= 140,00.= E RITENUTA 20% PARI AD €.= 700,00.= INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1624 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2026 – IMPEGNO DI SPESA € 550,00. = CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1329 IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 – ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA DA MARZO AD AGOSTO 2026 – IMPORTO € 6.324,00.= - CIG: B9EC738708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) PER SOSTITUZIONE SERRAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA - IMPONIBILE EURO 1.180,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 259,60.= CIG : B7317679A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE PER ACCOGLIENZA IN RSD UTENTE COD. 1260 PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) – IMPEGNO DI SPESA DA MARZO AD AGOSTO 2026 - € 12.400,00.= CIG: B9EC738708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO FERRI STEFANO DI LEVATE (BG) PER AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI E D.L./CONTABILITA’ APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 03.03.2025 - 31.12.2025 - - (CIG: B596D91007) - (IMPONIBILE €. 4.809,60.=/IVA 22% €. 1.029,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI ELETTRICI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 644,12.= CIG: (BA6334E72A) - MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURE GIUNTURE TETTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA - AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO E FIGLI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 305,00.\= CIG : (BA6AAF8724).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2026 - EURO 1.154.500,00.= (IVA 10% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI - TRASMISSIONE TRACCIATI ALLA SOCIETA' SORIT DEI CARICHI RITENUTI INESIGIBILI DALLA SOCIETA' AREA SRL RELATIVI AD AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI ANNI D'IMPOSTA DAL 2018 AL 2020 E IMU/TASI ANNI D'IMPOSTA DAL 2013 AL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 11.387,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PIAZZALE MERCATO  “AUTOSCUOLA CAPITANIO” DI TREVIOLO E “AUTOSCUOLA FRATELLI CALVI” DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI / ESAMI DI GUIDA PER MOTOCICLI – ANNO 2026 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2026 - EURO 1.154.500,00.= (IVA 10% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA DI DIVERSE PIANTE – INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO /RIF. DET. N 111/2026 -   FINANZIAMENTO EURO 1.093,12.\= CIG : (BA3A3A55CA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 15.768,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.726,12.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AVVOLGIBILE IN PVC PRESSO MENSA SCUOLA CAMPUS – AFFIDO DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) FINANZIAMENTO EURO 219,60.\\\= CIG : (BA461AA4EA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI DUE SOFFIATORE PER GLI OPERAI DEL COMUNE - DITTA CMA GARDEN SRL OSIO SOTTO (BG) – (CIG: BA61C227EC) - (TOTALE €. 578,01.= IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INUMAZIONE BENEFICIARIO COD. 1807 – A FAVORE DI CENTRO FUNERARIO BERGAMASCO SRL DI BERGAMO - IMPORTO € 1.711,75. = - CIG. BA6D175A17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – GENNAIO/FEBBRAIO 2026 - IMPORTO € 5.291,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - IMPORTO € 3.002,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBATEL SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE IN SAAS PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM, PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI E DELLE ATTIVITA' DI POLIZI A GIUDIZIARIA € 56.525.04 - CIG: BA58B6AAF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILO VOLO LIBERO DI DALMINE (CONTRIBUTO COMUNALE E MISURA NIDI GRATIS) ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO GENNAIO 2026 - IMPORTO € 180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “ISTITUTO PALAZZOLO” DI MILANO GESTITO DALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI CON SEDE IN MILANO, A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1576 – EX DGC N. 192/2025 - PERIODO FEBBRAIO – MAGGIO 2026 - IMPORTO € 9.480,00. = CIG: BA65FEA73F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.564,80. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO NUOVA MODALITA' DI FATTURAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - R.T.I. ALCHIMIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVI FASCICOLI SIVES PERSONALIZZATI; € 500,20 CIG: BA67A22A29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 15.316,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO PER RICORSO PRESSO C.G.T. DI II GRADO DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA N. 366/2025 EMESSA DALLA C.G.T. DI I GRADO DI BERGAMO SEZIONE 1 E RELATIVA ALLA IMPUGNAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU RIGUARDANTI GLI ANNI D’IMPOSTA 2022 E 2023 DALLA SOCIETÀ AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO LECCO SONDRIO – ALER - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 12.387,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA DIVERSI - AFFIDO ALLA SOC. RED AI SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG BA5D57FD5A - € 532,00 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2024 / 31 DICEMBRE 2026 - LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2025 - IMPORTO € 1.268,19 (INCLUSA IVA 22% € 228,69)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER IL RIFACIMENTO DELL’AIUOLA IN VIA MAZZINI - ANNO 2025 -  €. 5.999,96.= CIG (B957F79FEE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2026 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 6.556,58. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO COLLEONI ANNO 2025 -  €. 12.809,87.= CIG (B57A924582)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1635 PRESSO RSA “RESIDENZA PRIMAVERA” DI TREVIOLO (BG) – PERIODO DAL 1° MARZO AL 30 GIUGNO 2026 - € 366,00. = - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER L’AGGIORNAMENTO ELABORATO PLANIMETRICO E PER LA REDAZIONE DEL DOCFA AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO DELL’AREA “EX BOCCIODROMO” DI VIA LEOPARDI - €. 1.961,30.= (CASSA CIPAG 5%, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI E DI VISURA COMPRESI) - CIG B9A9950CE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI RETE DI SPORTELLI DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2026 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO PRESUNTO € 2.995,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ SUPPORTO ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE E RICLASSIFICAZIONE DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI IN VERSIONE ACCRUAL – AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA ALLA SOCIETA’ “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - €.= 2.379,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 429,00.= INCLUSA) – CIG BA46D8A19B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - NA (RN) - SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2025 - €.= 131,00.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE TOTALE IMPEGNO DI SPESA AREA VII DETERMINAZIONE N. 1099/2025 CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI CARTELLI DI ABBANDONO RIFIUTI = € 2.276,52 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ERRE DUE SRL DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO €. 5.368,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B994BF441C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCAILI COMUNALI - DITTA IPERWASH SRL - IMPORTO € 250,00. = CIG: BA55C18E26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BAR GIARDINO SNC DI ZANETTI ROBERTO E C DI OSIO SOTTO (BG)  - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - CONVENZIONE PASTI MESE DI GENNAIO 2026 - €.= 65,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 31,90.= INCLUSA) - CIG BA2028E446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE ANCILAB S.R.L. MILANO - C.F. E P.IVA 12790690155 – CONVENZIONE ANCI LOMBARDIA ADESIONE PROGETTO “DOTE COMUNE” 1° BANDO 2025 – TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO ANAGRAFE) DURATA DI MESI 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE' LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D'ENERGIA ALLA SOCIETA' ELETTRICA DISTRIBUTRICE, O AD ALTRO SOGGETTO, SIA ESSO PRODUTTORE O DISTRIBUTORE, ALLA SOCIETA' HERA LUCE S.R.L. DI CESENA (FC) - CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D. – NOMINA DOTT. ING. FABIO CORBANI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI LARGE NET, 4G CONNECTIVITY LARGNET E SCHEDULED MAINTENANCE PER STAZIONI DI RICARICA ION PRESSO LE COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2026-2027-2028 CON LA DITTA GEWISS DI CENATE SOTTO (BG) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REG. GEN. 107 DEL 03.02.2026 - TOTALE €. 292,80.= I.I. - CIG BA390F59E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE DEL VERDE SRL DI SPINONE AL LAGO (BG) PER MANUTENZIONE PARCO DIAZ – II° SAL FINALE / €. 8.988,61\.= CIG (B5B5F4DE52).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI PROGETTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2026 - FINANZIAMENTO EURO 4.368,00.\\\=/REGIME FORFETTARIO - CIG: (BA4D95CB7C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 54/2025 E DGC 82/2025 A SOSTEGNO PROGETTO “CRE INFANZIA 2025” A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA PRESSO SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO – IMPORTO € 8.886,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE “OSIO INSIEME NELLO SPORT” PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO (DAE) PER IL PERSONALE TECNICO DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.1.202-31.12.2027 A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (CIG 9550310D1E) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (ART. 20, COMMA 1 CST) -  ANNO 2025 (€.7.800,00 ES.IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI ACCOMPAGNAMENTO IN SPAZIO NEUTRO UTENTE COD. 826 A FAVORE N.A.T.U.R.&amp;. ONLUS– EX DET. 21/2026 – IMPORTO € 312,50.=  CIG: B9E497E64E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTO VERDE S.R.L. DI VERDELLO (BG) PER APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 03.03.2025 - 31.12.2025 - S.A.L. FINALE ED APPROVAZIONE C.R.E. - (CIG: B5D5935B02) - (IMPONIBILE €. 134.631,27.=/IVA 22% €. 29.618,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI E FORMAZIONE DI SPAZI PLURIFUNZIONALI NELL’AREA COMUNALE DELL’ASILO NIDO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 2.331,30.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 150/2025 - CIG: B9907E16E4 – CUP: J42J25000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 5 ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.01.2026 / 31.01.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 450,00.= A SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PARTY IN PIAZZA DI TREZZO SULL’ADDA (MI) PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE DEL VERDE SRL DI SPINONE AL LAGO (BG) PER MANUTENZIONE PARCO SAN MARCO – II° SAL FINALE /  €. 2.683,94.= CIG (B55DFDC93C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA DI SPETTACOLI COMICI DENOMINATA “COMEDY AWARD 2026”, ARTICOLATA IN N. 4 SERATE, COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E ARTISTICHE - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA MATTEOTTI, FRONTE SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (BG) – IMPORTO EURO 2.196,00.=(IVA 22% COMPRESA) - CIG: BA3C1A89FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG) -  PER LA MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI : IMPORTO PARI AD EURO 5.934,60.= CIG (B48D85699D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI E FORMAZIONE DI SPAZI PLURIFUNZIONALI NELL’AREA COMUNALE DELL’ASILO NIDO SOCIALE – INTEGRAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 39,70.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 150/2025 - CIG: BA38FC4E34 – CUP: J42J25000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CASSETTA CONTATORI, REALIZZAZIONE ALLACCOP E POSA N. 1 CONTATORE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA PER €. 1.300.= (I.V.A. 22% INCLUSA) CIG: B8F084553C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE/INSTALLAZIONE TESTINE TERMOSTATICHE ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA PER €. 2.850,00.= (ESENTE I.V.A.) CIG: BA392648C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 STAZIONE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE NEL PARCHEGGIO DI VIA SANT’ALESSANDRO (EX AMALFI) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO - CIG Z1C3DAAA1A - TOTALE €. 8.959,07.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE VODAFONE ITALIA SPA IN FASTWEB SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 11.530,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PROCED SRL DI TREVISO PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: BA4776FBE4) - (TOTALE €. 454.33.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.682,17. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PER AGGIORNAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AD AREE DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2026– COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONE SPA DI MILANO - CIG: B5113197A3 – EURO 124,64.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI, UNIFORMERIA, CDS TRACCIALINEE, CLOUDASSISTANCE, INFOCAMERE, COPINVENT, ING. CORBANI, ELETTRICA BIANCHI, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, ELTRAFF, LAZZARINI, VISA CAR, POZZI FRANCO, PSP EQUIPEMENT, VONINO ITALIA - € 67.975,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO COPERTURA BOCCIODROMO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG) - CIG:(BA46396AEB)/ EURO 793,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA:, PSP EQUIPEMENT- € 867,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AL CONTO TERMICO 2.0 – PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO PRATICA ACCESSO DIRETTO CONTRIBUTO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITA IN VIA DON MANZONI, 1 - OSIO SOTTO (BG) AI SENSI ART. 48 TER LEGGE 126/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ BRIANE S.R.L. DI NEMBRO (BG) - € 6.575,80 I.V.A. INCLUSA – CIG: ZC53B33AAA IN AMBITO AL Q.T.E. DELL’OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N. 226/2022 – CUP: J43C22001300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI  COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL DI CURNO (BG) – (CIG: BA4754EA25) – (TOTALE €. 305,08.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA, ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI DURATA ANNUALE – AVVISO N.10/2025 TRAMITE GRADUATORIA DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – AREA V -, CON AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA TIROCINANTE PRESSO - AREA I - UFFICIO ANAGRAFE – IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00 – CIG BA4603F95A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI PEREQUATIVE 2025 E SUPPL. 2024 UR1,A E UR2,A LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) – IMPORTO €  9.331,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INUMAZIONE BENEFICIARIO COD. XX – A FAVORE DI CENTRO FUNERARIO BERGAMASCO SRL DI BERGAMO - IMPORTO € 1.500,00. = - CIG. BA2B85ED96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 18.825,44.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI SAD AMBITO ANNO 2026 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE– IMPORTO € 5.023,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI PER SPOSTAMENTO PRESE STAMPANTI LOCALE PIANTONE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER UN TOTALE €. 793,00.= I.I. – CIG: B921BB017E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE DEL VERDE SRL DI SPINONE AL LAGO (BG) PER MANUTENZIONE LAGHETTO PARCO DIAZ /  €. 3.077,47.= CIG (B6B72DB1B5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI UFFICI ANNO 2026 - 1° IMPEGNO DI SPESA CON POSTE ITALIANE SPA € 4.900,00 - CIG BA398D37E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2026 (AVQ) - IST- 00204- COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STATISTICA, NOMINA DEL RESPONSABILE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE ARRETRATA  DA SETTEMBRE 2025 A DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIE VEICOLI SEQUESTRATI. CIG. BA3C06F7B4 €. 564,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI GENNAIO 2026 AL     PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA DI DIVERSE PIANTE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 4.972,72.\= CIG : (BA3A3A55CA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE – IV° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. - MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2026 – AFFIDO SERVIZIO ALL’AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.755,34.\\\= CIG : (BA3C002DBF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI/OPERE DA FABBRO PER LAVORI VARI PRESSO SCUOLA MEDIA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.512,80.= - CIG : (BA3A5B5981) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AL CONTO TERMICO 2.0 – PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO PRATICA ACCESSO DIRETTO CONTRIBUTO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITA IN VIA DON MANZONI, 1 - OSIO SOTTO (BG) AI SENSI ART. 48 TER LEGGE 126/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ BRIANE S.R.L. DI NEMBRO (BG) - € 6.575,80 I.V.A. INCLUSA – CIG: ZC53B33AAA IN AMBITO AL Q.T.E. DELL’OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N. 226/2022 – CUP: J43C22001300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 STAZIONE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE NEL PARCHEGGIO DI VIA SANT’ALESSANDRO (EX AMALFI) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO - CIG Z1C3DAAA1A - TOTALE €. 8.959,07.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2026 - CIG: (BA2CD28573)/\EURO 6.039,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI LARGE NET, 4G CONNECTIVITY LARGNET E SCHEDULED MAINTENANCE PER STAZIONI DI RICARICA ION PRESSO LE COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2026-2027-2028 CON LA DITTA GEWISS DI CENATE SOTTO (BG) - TOTALE €. 3.969,88.= I.I. - CIG BA390F59E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL MUSEO RURALIA E PER LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON L’ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 1512 IN COMUNITA’ ARABA FENICE DI BERGAMO – ENTE GESTORE S.C.S. GENERAZIONI FA – PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2026 - IMPORTO € 15.699,60.= - CIG BA3A391549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” DEL 22 E 23 MARZO 2026 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) C.F. GLNLNR61D66A794R E P.IVA 02583790163- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBORSO CIG. BA338416AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNUALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS E POZZI PRESSO L’EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI – DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025 - DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - €. 4.575,00.=(IVA 22% COMPRESA) - CIG B74A1E9889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI FONDO 0/6 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – ANNO 2026 - IMPORTO  € 1.546,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA CASSETTA CONTATORI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA PER €. 3.100,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) CIG: B9D75497E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI OSIO SOTTO - IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DELL’UFFICIO TECNICO ALLA FORMAZIONE CONTINUA – LIQUIDAZIONE FATTURA BETA FORMAZIONE DI LUGO (RA) – TOTALE €. 290,01.= (I.V.A. INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI -REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” DEL 22 E 23 MARZO 2026 - AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA GOTHAM S.R.L. DI MILANO C.F. E P.IVA 13852370967 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG BA307D512D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI PER SPOSTAMENTO PRESE STAMPANTI LOCALE PIANTONE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER UN TOTALE €. 793,00.= I.I. – CIG: B921BB017E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.02.2026 AL 27.03.2026 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” DI DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026- IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE PREVENTIVA DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE – IV° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026 – (TOTALE €. 88.610,00.=) – (CIG: B9F35E9F74) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC (€. 35,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI NR. 6/B: TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA CON INSTALLAZIONE DI APPOSITO PIATTO E BOX PER DISABILI, COMPRESO DI OPERE MURARIE ED IDRAULICHE – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 3.640,00.= (IVA 4% INCLUSA) - CIG: B74A23DDD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE “ELEWEB REFERENDUM” - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” DI DOMENICA 22 E LUNEDI 23 MARZO 2026 - A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL - CADRIANO DI GRANAROLO (BG) C.F. E P.IVA 00089070403 - CODICE CIG BA2C56F5FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAG CREDIT RISK SRL  POLIZZA RCT/RCO CODICE CIG.B72B2B9447 DAL 30.06.2025-30.06.2028 E FACOLTÀ DI PROROGA DAL 30.06.2028 AL 31.12.2029. INTEGRAZIONE FRANCHIGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IDRUALICA PRESSO DIVERSI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: B7EA7F5A2A - TOTALE €. 2.076,44.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 19.134,98.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI RELATIVE AL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” DI DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA PRESSO L’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNE DI VIA SAN DONATO NR. 30 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) - EURO 4.582,00= (IVA ESENTE) – CIG: B8BA42E669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI RSA “FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS” DI BREMBATE DI SOPRA A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 315 - EX DGC 150/2024 - PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2026 - IMPORTO € 2.634,50. = CIG. B9C0353ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. €. 183.01 - CIG. BA267E551D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SERVICE LERCARI RECUPERO FRANCHIGIE DI GENOVA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIGNORA B. S. – (TOTALE €. 1.900,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIE VEICOLI SEQUESTRATI. CIG. BA2B23AC55 €. 451,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI DI NATURA IDRAULICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) – CIG: B9D55429DD - TOTALE €. 1.400,00.= (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 3.524,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 6.065,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER IL FRAZIONAMENTO DI UN SECONDO TRATTO DI STRADA PUBBLICA COMUNALE INSERITA NELL’AMBITO ATTUATIVO “ATP11” - €. 412,20.= (CASSA CIPAG 5%, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI E DI VISURA COMPRESI) - CIG BA202FE0B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILO VOLO LIBERO DI DALMINE (CONTRIBUTO COMUNALE E MISURA NIDI GRATIS) ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 720,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA “RAGAZZI A TEATRO” ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA (CIG BA2AAA8D0B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2025 (€ 9.912,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2026 - €.= 411,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 4.365,06. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI “ICARO-C” - ANNO 2026 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERSAIL ENGINEERING SRL DI BRESCIA P.IVA E C.F. 02428100982 – APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - GIG. BA2827F8E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 72.928,14. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 6.065,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA’ CORRELATE PER IL PERIODO: GENNAIO 2026 / DICEMBRE 2028 – TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL DI ALBINO – P.IVA 02930680166 - € 2.500,00 + IVA 22% ANNUI  - CIG BA196E9F81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILO VOLO LIBERO DI DALMINE (CONTRIBUTO COMUNALE E MISURA NIDI GRATIS) ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 720,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI SPETTANTI ALLA RSU ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATE NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI SOLLECITO TARI 2025 E SUPPLETIVO TARI 2024 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO  –  CIG BA14F509F1 -  €  713,64  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 3.524,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PIANOPOLI (CZ) DEL TRIBUTO IMU ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 2.456,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 – ATTIVITA’ ORDINARIA IMPORTO € 1.186,24 (IVA 22% OVE DOVUTA € 175,74) E ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO (ABUSIVITÀ) IMPORTO € 32,99 (IVA 22% OVE DOVUTA € 3,03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - CONVENZIONE PASTI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “BAR GIARDINO SNC DI ZANETTI ROBERTO E C.” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 4.000,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 363,64.= INCLUSA) - CIG BA2028E446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI SILEA (TV) - AFFIDO SERVICE PAGHE - SALDO 2025 - €.= 6.710,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.210,00.= INCLUSA) - CIG Z613B5BE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO/OPERE DA FABBRO PER MODIFICA CASSONETTO PORTA RIFIUTI POSTO DIETRO IL MUNICIPIO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 414,80.= - CIG : (BA1502166B) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI SILEA (TV) - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CLOUD PAGHE – ANNO 2026 - €.= 3.050,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 550,00.= INCLUSA) – CIG B992B6ED44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI "BIBLIOCORSI 2026" - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA SALDO A FAVORE ALUNNO COD. 1157 PER SPESE TRASPORTO SCUOLA SUPERIORE A.S. 2024/25 - IMPORTO € 1.836,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2024/2025 ALUNNO COD. 498 A FAVORE DEL COMUNE DI LEVATE -   IMPORTO € 2.038,50. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER L’UFFICIO ANAGRAFE. A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI SRL – CADRIANO GRANAROLO EMILIA\ (BO) € 2500,00 CODICE CIG.BA159985F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RICARICA AUT ELETTRICA PRESSO BOX SITO IN OSIO SOTTO VIA FOSCOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E N. 2 CHIAVI PER CANCELLO CARRALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO MAURIZIO DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.835,28.= (I.V.A. 22% INCLUSA) = CIG: B885544125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ E FONDO DI GESTIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2026 – IMPORTO € 177.813,00.=  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 53.343,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG) PER LAVORI DI ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL SANTUARIO DI VIA SAN DONATO - IMPORTO €. 5.677,10.= (IVA 10% COMPRESA) CIG: B84380783F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA "DOTE COMUNE”   -  RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E RIMBORSO PASTO SOSTENUTE DA TIROCINANTI DURANTE LE GIORNATE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2026 - LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2026  €. 2.608,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2025 - € 4.382,68 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE MUSEO RURALIA FEBBRAIO 2026- GENNAIO 2027 CODICE CIG BA10887008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AGLIARDI, CORSO VITTORIO VENETO E IL COLLEGAMENTO TRA LA VIA DANTE ALIGHIERI E LA PIAZZA AGLIARDI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ARCH. ANGELA CERESOLI DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO €. 23.617,56.= CIG: B17E60D819.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – CUP: J42H23002410004 - LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE CON LO STUDIO28 ARCHITETTURA DI BRGAMO (BG) – IMPORTO €. 8.998,49.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CIG B8E5A9F8A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI SRL -GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) € 5000,00 CODICE CIG.BA15872354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE ASCENSORI DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE BARRIERA FOTOCELLULA PRESSO SOTTOPASSSO EX S.S. N° 525 - IMPONIBILE EURO 700,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 154,00.= CIG : B94D9D3D65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURE GIUNTURE TETTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA E REVISIONE LINEA VITA MENSA / ISTITUTO CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO E FIGLI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 793,00.\= CIG : (B9FB8F86A0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DICEMBRE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 26.405,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS IN DOTAZIONE ALL’ UFFICIO DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 - IMPORTO € 500,00. = CIG: BA0E0B0F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI REALIZZATI DAL CENTRO PORTE APERTE PER IL SUPPORTO A PERSONE CHE MANIFESTANO BISOGNI PRIMARI – PERIODO: GENNAIO 2026 – DICEMBRE 2027 – EX DGC N. 2/2026 - IMPORTO € 25.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG) PER FORNITURA E POSA PROIETTORE A LED COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI ELETTRICI - IMPORTO €. 999,97.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B994A86613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE – ASSISTENZA AGLI SCAVI ARCHEOLIGICI – APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA EDILE FRATUS M. DI LEVATE (BG) – IMPORTO €. 5.673,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B9D62D4CB2. - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA – PLANETEL SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.324,08.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - IV° TRIMESTRE ANNO 2025 - €.= 3.314,48.= (IVA 22% PARI AD €.= 597,69.= INCLUSA) - CIG B49401BBBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2026 – (TOTALE €.215.758,00.=) – (CIG: B801DC5502) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER UTENZA ELETTRICA (€. 250,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE' LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D'ENERGIA ALLA SOCIETA' ELETTRICA DISTRIBUTRICE, O AD ALTRO SOGGETTO, SIA ESSO PRODUTTORE O DISTRIBUTORE, ALLA SOCIETA' HERA LUCE S.R.L. DI CESENA (FC) - CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D. – APPROVAZIONE RICHIESTA SUBAPPALTO ALLA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG). - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE SOCIETA’ HERA LUCE S.R.L. ALLA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - NA (RN) - SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2025 - €.= 242,00.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE DEI VERBALI CDS MEDIANTE IL SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) PER PICCOLI LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO SCUOLA MEDIA - €. 183,00.= CIG (B9C3B27CDB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2026 A CURA IDM SRL, VIA SAN BERNARDINO, 139/N - C.F./P.IVA 03373300163 - CIG BA0C6D8BD7  - IMPEGNO DI SPESA  € 1.560,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - IV° TRIMESTRE ANNO 2025 - €.= 2.303,29.= (IVA 22% PARI AD €.= 415,35.= INCLUSA) - CIG B52D589E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CASTEL ROZZONE (BG) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE COMPONENTI DELLE CALDAIE DELL’IMPIANTO TERMICO PRESSO IL MUNICIPIO/2025 : IMPORTO PARI AD EURO 3.245,20.= CIG: B9B393A403 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUCI VOTIVE COMPRENSIVE DEL PORTALAMPADA PRESSO CIMITERO COMUNALE – DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA - FINANZIAMENTO EURO 916,46.= CODICE CIG : (BA08A81096).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.01.2026 / 15.01.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA NEGLI STALLI DI SOSTA PROSPICIENTI AL SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE E DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII . SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO 2026 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE IN VIA ROMA NEL TRATTO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA UGO FOSCOLO FINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII. DOMENICA 7 GIUGNO 2026 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CASTEL ROZZONE (BG) PER LAVORI DA IDRAULICO - RIFACIMENTO PARZIALE TUBAZIONI IMPIANTO TERMICO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE, PIANO TERRA/2025 : IMPORTO PARI AD EURO 5.293,58.= CIG: B9A72837EE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) DI VERONA PER ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE DEL MESSO COMUNALE ANNO 2026 CODICE CIG.B9F86A1BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O MOVIERI NEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 (IN QUEL TRATTO DENOMINATA VIA GORIZIA) CHE VA DALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA LEVATE E VIA CAVOUR FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA VERDELLINO, VIA CIMAROSA E VIA SAN GIORGIO. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ALLE ORE 18.00 DI SABATO 30 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BD TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CAMBIAGO (MI) PER LAVORI DA IDRAULICO - RIFACIMENTO PARZIALE TUBAZIONI IMPIANTO TERMICO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE, PIANO PRIMO/2025 : IMPORTO PARI AD EURO 4.880,00.= CIG: B9A75FC58F -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI SULLA CORSIA SUD DI VIA SAN GIORGIO IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA ARMANDO DIAZ E DELL’OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA SAN GIORGIO E VIA ARMANDO DIAZ CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PER VIA SANT’ALESSANDRO UTILIZZANDO L’AREA DI SOSTA DI VIA DIAZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PACCHETTO N. 12 QUESITI ON LINE IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE NEL TERRITORIO DI OSIO SOTTO DI €. 8.500,00.= A FAVORE DEL CORPO MUSICALE SAN DONATO DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA AMERIGO VESPUCCI, VIA DANIELE MANIN E VIA CESARE BATTISTI, DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE ROTATORIA TRA VIA GIOVANNI VERGA, VIA GIUSEPPE PARINI, VIA VITTORIO ALFIERI E VIA GOFFREDO MAMELI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA SITI DI FRONTE AI CIVICI N°23 E N°25 DI VIA VITTORIO ALFIERI. DALLE ORE 08.00 DI GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 FINO ALLE ORE 18.00 DI MARTEDÌ 30 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O MOVIERI NEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 (IN QUEL TRATTO DENOMINATA VIA TRIESTE) CHE VA DALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA GIACOMO MATTEOTTI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA LEVATE. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ALLE ORE 18.00 DI SABATO 30 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA  € 4.143,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI 2023 E TARI SUPPLETIVO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA DELL’OLMETTA E VIA AMERIGO VESPUCCI. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 FINO ALLE ORE 18.00 DI VENERDÌ 22 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA IDRAULICO SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – PERIODO  20 GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2027 – AFFIDO DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) FINANZIAMENTO EURO 21.300,00.\\\= CIG : (B9FAFEF1E2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - FASE DI STUDIO E INTRODUTTIVA DELL’APPELLO PROMOSSO DA INWIT (INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA) CONTRO LA SENTENZA N. 913/2025 - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - €.= 5.705,16.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 586,50.= , CASSA 4% PARI AD €.= 179,86.= IVA 22% PARI AD €.= 1.028,80.= INCLUSE) - CIG B89C51E0B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - ANNO 2026 – (TOTALE €. 32.102,87.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI E AI PEDONI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN CORSO VITTORIO VENETO. DALLE ORE 07.00 DI MARTEDÌ 17.05.2026 ALLE ORE 17.00 DI MARTEDÌ 30.06.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026- €. 1.800,00.= (SENZA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN CORSO VITTORIO VENETO (NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV.52 IL CIVICO 47), IN VIA ALESSANDRO MANZONI, IN VIA XXV APRILE (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GOFFREDO MAMELI PIAZZA CADUTI E VIA ALESSANDRO MANZONI), IN PIAZZA AGLIARDI E IN VIA BREMBATE. ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE IL PASSAGGIO DELLA GARA NELLA VIE: PIAZZA AGLIARDI, VIA PIAVE, PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA MATTEOTTI, VIA MILANO, VIA VERDELLINO, CORSO EUROPA, VIA VESPUCCI, VIA CAMOZZI, VIA TOTI, LARGO CADUTI SUL LAVORO, VIA XXV APRILE, VIA MANZONI, C.SO VITTORIO VENETO FATTA ECCEZIONE PER I VEICOLI DI POLIZIA STRADALE, DI SOCCORSO E QUELLI AL SEGUITO DELLA CORSA CICLISTICA. DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 12:00 DI DOMENICA 31 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DEL PASSAGGIO A TARIFFAZIONE PUNTUALE IN AMBITO TARI - PERIODO 2025-2028 - AFFIDO ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE ANNO 2025 IMPORTO €  1.759,00 (INCLUSA IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI ESERCIZI 2022-2025 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  1.464,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA/CONTROLLO STATO DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI – AFFIDATO ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) – DI CUI ALLA DET. N° 786 DEL 30.09.2025 – FINANZIAMENTO QUOTA PARTE RELATIVA ALL' ANNO 2026 , PARI AD EURO 1.159,00.\=  CIG : (B863F9EFB0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISITITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O MOVIERI NEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 (IN QUEL TRATTO DENOMINATA VIA TRIESTE) CHE VA DALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA GIACOMO MATTEOTTI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA LEVATE. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ALLE ORE 18.00 DI SABATO 23 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII,  VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII E IN VIA PIAVE. DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DI DOMENICA 17 MAGGIO 2026. DISATTIVAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROBOT TAGLIAERBA PER CENTRO SPORTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CMA GARDEN SRL OSIO SOTTO (BG) – (CIG: B998355756) - IMPONIBILE EURO 11.417,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA  IMPORTO EROGATO TOTALE PARI A € 3.118,53.=. FABBISOGNO 2025 II ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 425,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B8766208CB) – (TOTALE €. 1.830,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTO IL PIAZZALE PARCHEGGIO DI VIA TORQUATO TASSO ANTISTANTE IL MUSEO “RURALIA”. DOMENICA 17 MAGGIO 2026 DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 19.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA DELL’OLMETTA E VIA AMERIGO VESPUCCI. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 FINO ALLE ORE 18.00 DI VENERDÌ 15 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE, SMALTIMENTO DI PALO IN ACCIAIO, NUOVA FORNITURA E POSA DI PALO CONICO DRITTO ZINCATO IN VIA MILANO – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) – IMPORTO €. 1.809,48.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B9FB73D90C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - IMPONIBILE EURO 513,44.=/ IVA 22% PARI AD EURO 112,96.= CIG : Z8B38EFD86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI IMU E TASI PER GLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2017 AL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA GIUSEPPE VERDI CHE VA DAL CIVICO N°7 FINO AL CIVICO N°9 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 4 APRILE 2026 E DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI NEI DUE STALLI DI SOSTA OPPORTUNAMENTE PREVENTIVAMENTE DELIMITATI NEL TRATTO DI VIA GIUSEPPE VERDI CHE VA DAL CIVICO N°7 FINO AL CIVICO N°9 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 DI GIOVEDÌ 30 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TRADIZIONALE ANTICHI SUONI DI SORISOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MUSICALI ITINERANTI DEL MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CAMBIAMENTO NOME DELLA SOCIETA’ EDIL DAMA IN DITTA GOTHAM S.RL. DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: NOVEMBRE 2025 -  € 1.023,81 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG B8217294C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII) VIA PIAVE, PIAZZA AGLIARDI CORSO VITTORIO VENETO (NEL TRATTO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE FINO A  PIAZZA AGLIARDI), VIA XXV APRILE (NEL TRATTO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA ALESSANDRO MANZONI FINO A  CORSO VITTORIO VENETO) VIA GUGLIELMO MARCONI (NEL TRATTO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA SILVIO PELLICO FINO A PIAZZA AGLIARDI). DOMENICA 3 MAGGIO 2026 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 20.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL DI SERIATE (BG) PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA LUDICA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI :  EURO 4.941,00.= CIG (B8B7AB4C27).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA, ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI DURATA ANNUALE – AVVISO N.10/2025 TRAMITE GRADUATORIA DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – AREA V -, CON AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA TIROCINANTE PRESSO - AREA I -UFFICIO BIBLIOTECA – IMPEGNO DI SPESA € 5.540,00.= – CIG BA02A3BE0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTI GLI STALLI DI SOSTA DI PIAZZA AGLIARDI. DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00 DI SABATO 25 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL DI SERIATE (BG) PER MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSI GIOCHI PRESSO PARCHI COMUNALI :  EURO 4.758,00.= CIG (B94D21BEBF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA CAVALLERI NEL TRATTO ADIACENTE AL SAGRATO PARROCCHIALE. DALLE ORE 07.00 DI MARTEDÌ 21.04.2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI AREA 0/3 E CONTESTUALE TRASFERIMENTO RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2024/2025" AVVISO N. 10/2025 TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA V (SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00 – CIG: B9F91D7C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI  LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINI STRADALI PER L’ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN DIVERSE VIE DEL PAESE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 12.528,45.=(IVA 4% COMPRESA) - CIG: B4BAA0789D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA LEVATE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N°12. DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 20.04.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTUTUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII) E IN VIA PIAVE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA PIAVE. DOMENICA 26 APRILE 2026 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:00. DISATTIVAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO PER L'INTERA GIORNATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE "OMNIA" A CURA DELLA SOCIETA' DELFINO  &amp; PARTNERS SRL PER L'ANNO 2026  CODICE CIG. B9F4ABF13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AGLIARDI, CORSO VITTORIO VENETO E IL COLLEGAMENTO TRA LA VIA DANTE ALIGHIERI E LA PIAZZA AGLIARDI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ARCH. ANGELA CERESOLI DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO €. 23.617,56.= CIG: B17E60D819.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DATA ENTRY IN LOCO. CIG. B9EEF4EB7F €. 18.999,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI DICEMBRE 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA GIUSEPPE VERDI CHE VA DAL CIVICO N°7 FINO AL CIVICO N°9. DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 DI VENERDÌ 17 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2023-2026 EX ART. 2, COMMA 5 C.S.A. ED ART. 63, C.5, D.LGS. 50/2016 (CIG: 7925175D4A) – RETTE INSOLUTE A.S. 2021/2022, A.S. 2022/2023 E 2023/24; RISCOSSE DALLA TESORERIA COMUNALE POST CESSIONE DEL CREDITO ALL’APPALTATORE, A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL, EX ART. 33, COMMA 3, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO QUOTE A FAVORE DITTA S.I.R. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. -  IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E SERVIZIO NOTIFICA VERBALI ANNO 2026. CIG. B9EE79C1D0. €. 9.805,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO CHE VA DAL CIVICO N°8 DI VIA ALESSANDRO VOLTA FINO AL TERMINE DELLA VIA. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 13 APRILE 2026 FINO ALLE ORE 18.00 DI VENERDÌ 10 LUGLIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA GIUSEPPE VERDI CHE VA DAL CIVICO N°7 FINO AL CIVICO N°9. DALLE ORE 07.00 LUNEDÌ 13 APRILE 2026 FINO ALLE ORE 18.00 DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 2026, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 11.30 DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 2026 E DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 11.30 DI GIOVEDÌ 23 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TASSA CIRCOLAZIONE VETTURE AREA VII. ANNO 2026 € 405,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 7.575,61.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEGNIMENTO TEMPORANEO VARCHI ZTL. DOMENICA 5 APRILE 2026 E LUNEDÌ 6 APRILE 206 A PARTIRE DALLE ORE 12.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2026 DI ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. UNITAMENTE ALLA STIMA DELLE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE. € 4.990,00. CIG. B9F780A1B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI CORSO ITALIA CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA FRANCESCO NULLO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DANTE ALIGHIERI. DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00 DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA II° SEMESTRE ANNO 2025 - ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LEASING – (CIG: Z9C0EF38F2) - (IMPONIBILE EURO 6.623,19.=/IVA €. 662,32.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUARDI SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2026. €. 15.811,20 CIG B9EDEC23D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – CIG: Z8B38EFD86 - TOTALE €. 626,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI GRAFICI DITTA TAMBANI VISUAL DESIGNER  PER L’ANNO 2026 CODICE CIG. B9EF3580CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA RISORGIMENTO CHE VA DAL CIVICO N°2 DI VIA CAVALLERI FINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA GIOVANNI XXIII E VIA PIAVE. DALLE ORE 07.00 DI MARTEDÌ 07.04.2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 170 - IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONE INAIL € 300,00. = PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 - EX DGC N. 205/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI CORSO VITTORIO VENETO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA GIUSEPPE GARIBALDI FINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA AGLIARDI. DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.30 DI MARTEDÌ 31.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER SOSTITUZIONE DOCCE DI N. 2 BAGNI COLLOCATI AL PIANO TERRA E DELLA VASCA NEL BAGNO AL PIANO PRIMO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER UN TOTALE €. 3.382,05.= I.I. - CIG B89D4899D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA – PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA CILA VERSATA DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA INDICATI DALLA ALLEGATA PLANIMETRIA.DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 14.00 DI GIOVEDÌ 9 APRILE 2026. VIA EINAUDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE MANUFATTO CONTENENTE IL CONTATORE ENEL PRESSO LA DISCARICA SCARLETTI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO €. 585,60.= CIG: B15ECC81EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO STABILE COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TERMOMECSOL S.R.L.  DI BERGAMO - CIG:(B9ED35DCA7)/ EURO 1.015,04.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE. ATTIVITA' INTEGRATIVA PER ADEMPIMENTO V FASE MAPPATURA ACUSTICA E PIANO DI AZIONE DI CORSO EUROPA. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DF1_5 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DBPROJECT S.N.C. DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 939,40.= (I.V.A. 22% INCLUSA) = CIG: B88553980F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI PROROGA DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (T.S.O.) (LEGGE 13 MAGGIO 1978, N. 180 E LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O MOVIERI. STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA TRA VIA GORIZIA E VIA VERDELLINO. DALLE ORE 18.00 DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026 ALLE ORE 18.00 DI MARTEDÌ 31 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELL’UFFICIO TECNICO ALLA FORMAZIONE CONTINUA – LIQUIDAZIONE FATTURA BETA FORMAZIONE DI LUGO (RA) – TOTALE €. 580,01.= (I.V.A. INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PER L'ANNUALITA' 2026 PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETA' AREA S.R.L. PER € 6.000,00 E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELLA FUORIUSCITA DAL GRUPPO IVA "EXACTA" - CIG B9E54EE691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – CUP: J42H23002410004 - LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE CON LO STUDIO28 ARCHITETTURA DI BRGAMO (BG) – IMPORTO €. 8.998,49.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CIG B8E5A9F8A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA. VIA SAN DONATO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N°16. DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 30.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CANONICA D’ADDA (BG) DEL TRIBUTO IMU ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTO NR. 6 – €.= 671,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 121,00.= INCLUSA) - CIG B8833DCFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD ANUSCA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE" QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NEL TRATTO DI VIA LUIGI EINAUDI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N°27 E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI INTERESSATO DAL TRANSITO ALTERNATIVO DEI VEICOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG)  - INTERVENTO DI SPURGO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON GIOVANNI MANZONI NR. 7/9 PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1163 - ACCOGLIENZA IN APPARTAMENTO PROTETTO – GENNAIO/GIUGNO 2026 - ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE SER. E N.A. DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA € 4.662,00.= - CIG: B9EC663742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI TRATTI DI VIA ANTONIO VIVALDI E DI VIA ARTURO TOSCANINI INTERESSATI DAI LAVORI. DALLE ORE 08.00 DI LUNEDÌ 23 MARZO 2026 ALLE ORE 18.00 DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROBOT TAGLIAERBA PER CENTRO SPORTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CMA GARDEN SRL OSIO SOTTO (BG) – (CIG: B998355756) - IMPONIBILE EURO 11.417,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (T.S.O.). (LEGGE 13 MAGGIO 1978, N. 180 E LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTENTE COD. 824 C/O SERVIZIO DI AFFIDO ACCOMPAGNATO – LA GRANDE CASA DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) – PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 3.187,50.=  CIG: B9EABBC8BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTENTE COD. 825 C/O SERVIZIO DI AFFIDO ACCOMPAGNATO - COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’– PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 1.380,00.=  CIG: B9AEB12C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO. (LEGGE 13.05.1978, N. 180 E LEGGE 23.12.1978, N. 833).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER OPERE DA ZANZARIERE PRESSO MENSA SCOLASTICA - €. 6.066,74.= CIG (B7C9986CEA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1329 IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 – ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA DA GENNAIO A FEBBRAIO 2026 – IMPORTO € 1.936,50.= - CIG: B9EC738708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISATTIVAZIONE DEI VARCHI DI RILEVAZIONE TARGHE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DOMENICA 22 MARZO 2026 PER L'INTERA GIORNATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. - REALIZZAZIONE CADITOIA IN VIA PETRARCA - €.= 2.440,00.= (DI CUI IVA 22% PARI A €.= 440,00.= INCLUSA) – CIG B48DD3D547 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE PER ACCOGLIENZA IN RSD UTENTE COD. 1260 PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) – IMPEGNO DI SPESA DA GENNAIO A FEBBRAIO 2026 - € 3.900,00.= CIG: B9EC738708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FRATUS M S.R.L. LAVORI DI RIPRISTINO DI PICCOLE PARTI DI PIANEROTTOLO DETERIORATE PRESSO IL CONDOMINIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DON MANZONI CIG: B82A41E70B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA SANT’ALESSANDRO CHE VA DAL CIVICO N°6 FINO AL CIVICO N°17. DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.00 DI VENERDÌ 20 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIACOMO PUCCINI IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI N. 12  N. 14. DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 DI GIOVEDÌ 12.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FRATUS M S.R.L. - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE TRA VIA PETRARCA E VIA DELLE INDUSTRIE  - CIG: B411800303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - ANNO 2026 - D. LGS. N. 65/2017 APPROVATO CON DGC 99 DEL 30/07/2025 - A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 4.173,75.= CIG: B9E48EEF76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B994EDCA12) – (TOTALE €. 1.805,60.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 12 DEL 06.02.2026. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO NEI TRATTI DI VIA SAN DONATO E DI VIA GIOVANNI VERGA INTERESSATI DAI LAVORI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA SAN DONATO E DI VIA GIOVANNI VERGA INTERESSATI DAI LAVORI.DALLE ORE 18.00 DI VENERDÌ 13.03.2026 SINO ALLE ORE 18:00 DI MARTEDÌ 31.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO IN STRUTTURA PROTETTA A FAVORE UTENTE XX – GENNAIO/MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO € 5.040,00.=   - CIG: B9D52E99E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARINI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LA POLIZIA LOCALE € 1094,34 CIG: B9E9179CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVARREDO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 2 SCRIVANIE,2 SEDIE E DELLE MENSOLE PER IL NUOVO UFFICIO REALIZZATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: B834EFB742 € 1.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA SANT’ALESSANDRO CHE VA DAL CIVICO N°6 FINO AL CIVICO N°17. DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>GD GESTIONE DISTRIBUTORI SNC - IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE; € 500,00  CIG: B9E915C4D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA NEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 (IN QUEL TRATTO DENOMINATA VIA TRIESTE) CHE VA DALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA GIACOMO MATTEOTTI FINO ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA LEVATE. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 9 MARZO 2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – IV° TRIMESTRE 2025 – (IMPONIBILE €. 59.717,32.=/IVA 22% €. 13.137,82.=) - (CIG:8670725C9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O MOVIERI NEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA TRA VIA GORIZIA E VIA VERDELLINO. DALLE ORE 07.00 DI GIOVEDÌ 5 MARZO 2026 ALLE ORE 18.00 DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER PULIZIA ORDINARIA PRESSO SALA BIBLIOTECA - (CIG : B9E7131913) - (TOTALE €. 451,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 4.902,73.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – V° BIMESTRE PERIODO DICEMBRE /2025 - (CIG : B63D6E7141) - €. 3.660,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA SANT’ALESSANDRO CHE VA DAL CIVICO N°6 FINO AL CIVICO N°17. DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA IN COMUNITA’ EDUCATIVA UTENTE COD. 826 PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 7.395,00.=  CIG: B9E497E64E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O SEMAFORO IN VIA CADUTI SUL LAVORO. DALLE ORE 07.00 DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 2026 FINO ALLE ORE 17.00 DI VENERDÌ 13 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA – VODAFONE ITALIA SPA  PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 7.263,73.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI - ANNO 2026 - IMPORTO PRESUNTO € 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA € 8.741,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE ALLA MAG CREDIT RISK SRL PER POLIZZA INFORTUNI E KASKO VEICOLI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI CODICE CIG.B99729DBSD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (LEGGE 13.05.1978, N. 180 E LEGGE 23.12.1978, N. 833)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL  IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O MOVIERI.  TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 (IN QUEL TRATTO DENOMINATA VIA TRIESTE) CHE VA DALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA GIACOMO MATTEOTTI FINO AL CONFINE CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSIO SOPRA. DALLE ORE 07.00 DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2026 ALLE ORE 18.00 DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA DELLA DITTA INTERNAVIGARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA SIEPI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIRASOLE GIARDINAGGIO DI CATTANEO EZIO S.R.L. DI OSIO SOPRA - IMPONIBILE EURO 12.627,55.=/ IVA 22% PARI AD EURO 2.778,06.= CIG : B84D074167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E MANDATARIA TREVIGLIO (BG) ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, DELLA CHIUSURA DEI PERCORSI CICLABILI  CON OBBLIGO DI TRANSITO SULLA CARREGGIATA PER I VELOCIPEDI E DELLA  DEVIAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE. NEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 (IN QUEL TRATTO DENOMINATA VIA GORIZIA) CHE VA DALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA LEVATE FINO ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA VERDELLINO. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 2 MARZO 2026 ALLE ORE 18.00 DI SABATO 18 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PROXIMA LAB SRL - 4° TRIMESTRE 2025 - €. 3.965,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI CORSO VITTORIO VENETO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA GIUSEPPE GARIBALDI FINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA AGLIARDI. DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.30 DI MERCOLEDÌ 25.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE AREA DALMINE E ALLA CONVENZIONE RETE BIBLIOTECARA BERGAMASCA 2024/2026  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA II - FINANZIARIO E TRIBUTI – IV° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI VARIA PRESSO LA CARTOLERIA CAMPUS DI OSIO SOTTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2026 (CIG B9E1340338)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O DA MOVIERI. NEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 (IN QUEI TRATTI DENOMINATA VIA TRIESTE E VIA GORIZIA) CHE VA DALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA GIACOMO MATTEOTTI FINO ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA VERDELLINO. DALLE ORE 24.00 DI DOMENICA 1 MARZO 2026 ALLE ORE 24.00 DI SABATO 14 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER POTATURA PIANTE/2025 :  IMPORTO PARI AD EURO 5.485,36.= CIG: B8C36B94C5 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA – PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA RINNOVO AUTORIZZAZIONI INSEGNE TIGOTA’ VERSATA DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O DA MOVIERI. TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525 (IN QUEL TRATTO DENOMINATA VIA TRIESTE) CHE VA DALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA GIACOMO MATTEOTTI FINO ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA LEVATE. DALLE ORE 24.00 DI LUNEDÌ 23 FEBBRAIO 2026 ALLE ORE 07.00 DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01/06/2026 FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILCOSTRUZIONI D&amp;P S.R.L. DI VERDELLINO (BG) PER LAVORI EDILI RIFACIMENTO PARZIALE TUBAZIONI IMPIANTO TERMICO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE/2025 : IMPORTO PARI AD EURO 4.826,32.= CIG: B95128CC81 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AD AREE DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2026– COMPAGNIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L. DI ROMA - CIG: B5113197A3 – €. 13.058,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA INTERESSATI DAI LAVORI IN VIA NOSARI.  DALLE ORE 08.00 DI LUNEDÌ 16.02.2026 SINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 13.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VICE MESSO COMUNALE E VICE MESSO NOTIFICATORE DIPENDENTE GIANBATTISTA UBBIALI- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2026 - IMPORTO € 22.670,50. =   CIG. B9D1289A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-SERVICE DI BARIANO (BG) PER ALLACCI ELETTRICI ED OPERE ANNESSE PRESSO IMPIANTO SISTEMA DI FILTRAGGIO LAGHETTO PARCO DIAZ - €. 787,72.= CIG (B929056464).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SAN DONATO E IN VIA GIOVANNI VERGA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA SAN DONATO E DI VIA GIOVANNI VERGA INTERESSATI DAI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TORNEO DI MINIBASKET MEMORIAL DANILO ROMAGNOLI 2026” PER RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI ONLUS -  CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI PALESTRE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER FRESATURA CEPPI/2025 :  IMPORTO PARI AD EURO 2.501,00.= CIG: B892BFD2FF -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG)A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 519 - PERIODO GENNAIO - MARZO 2026 – IMPORTO € 3.525,00. = CIG. B9D1289A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO E RICOGNITORIO AL DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 30/12/2025 - INTEGRAZIONE E RICOGNIZIONE ECONOMICA DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) PER L'AREA VII "POLIZIA LOCALE" CONFERITO AL DOTT. TORRI ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTI GLI STALLI DI SOSTA DI VIA FRANCESCO BARACCA. DALLE ORE 07.00 DI MARTEDÌ 10.02.2026 SINO AL TERMINE DEI LAVORI DI POTATURA DELLE ESSENZE ARBOREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER TAGLI ERBA CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE/2025 :  IMPORTO PARI AD EURO 1.643,95.= CIG : B941643B47 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII E NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA SANT’ALESSANDRO POSTI DI FRONTE AL CANCELLO DI ENTRATA DELL’ORATORIO PARROCCHIALE. DOMENICA 15  FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 17.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD 123 C/O CSE GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII DI VALBREMBRO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2026 - € 13.282,00.= - CIG:B9DE35CDEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO E RICOGNITORIO AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 30/12/2025 - INTEGRAZIONE E RICOGNIZIONE ECONOMICA DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) PER L'AREA V "POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE" CONFERITO ALLA DOTT.SSA ADDABBO GRAZIA. ADEGUAMENTO A SEGUITO DI NUOVA PESATURA (G.C. N. 51/2026).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO E RICOGNITORIO AL DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 16/04/2026  - INTEGRAZIONE E RICOGNIZIONE ECONOMICA DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) PER L'AREA IV "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE" CONFERITO ALLA DOTT.SSA BROGGI MARTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1016 PRESSO CSE FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII TERAPIE E AUTISMI ONLUS DI VALBREMBO - ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2026 € 2.836,00.= - CIG B9DE35CDEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, DEL LIMITE VELOCITÀ DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA OSIO SOPRA, VIA PIETRO MASCAGNI E VIA GIACOMO MATTEOTTI. DALLE ORE 07.00 DI GIOVEDÌ 29.01.2026 FINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 91.394,53. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1551 PRESSO CSE DI VALBREMBO GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII – ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2026 € 3.925,82.= - CIG: B9DE35CDEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO E RICOGNITORIO AL DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 14/04/2026 - INTEGRAZIONE E RICOGNIZIONE ECONOMICA DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) PER L'AREA III "DEMANIO, PATRIMONIO E LL.PP." CONFERITO ALL'ARCH. BONETTI FEDERICA. ADEGUAMENTO A SEGUITO DI NUOVA PESATURA (G.C. N. 51/2026).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI DICEMBRE 2025 AL     PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI E DEL RESTRINGIMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N°43 DI VIA GIACOMO MATTEOTTI DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 26 GENNAIO 2026 ALLE ORE 18.00  DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E SCOLASTICHE NEL QUARTO TRIMESTRE 2025 - IMPORTO € 64,88. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 861 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2026 - IMPORTO € 4.065,00 = CIG. B9D0F3E285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO E RICOGNITORIO AL DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 23/09/2025 - INTEGRAZIONE E RICOGNIZIONE ECONOMICA DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) PER L'AREA II "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE" CONFERITO ALLA DOTT.SSA ARTINI ALICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE NEL TRATTO ANTISTANTE IL CIVICO 8 DI VIA GORIZIA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VERDELLINO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO NEL TRATTO ANTISTANTE L’INTERSEZIONE CON VIA BELLINI E DEL DIVIETO DI TRANSITO LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE NEL TRATTO ANTISTANTE IL CIVICO, 13 DI VIA VERDELLINO. DALLE 07:00 DEL 02/02/2026 ALLE ORE 17:00 DEL 06/02/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO E RICOGNITORIO AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 30/12/2025 - INTEGRAZIONE E RICOGNIZIONE ECONOMICA DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) PER L'AREA I "AFFARI GENERALI, CULTURA" CONFERITO AL DOTT. TOGNI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI NEI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI E OPPORTUNAMENTE SEGNALATI ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. EX S.S. N°525 (IN QUEL PUNTO DENOMINATA VIA TRIESTE) VIA CAVOUR E VIA LEVATE DALLE ORE 07.00 DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2026 ALLE ORE 24.00 DI LUNEDÌ 2 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 30/12/2025 - PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI SEMIAUTONOMIA NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD.1511 - PERIODO DA GENNAIO/GIUGNO 2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.363,20.= - CIG: B9D52E99E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: IV° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO REVISIONE COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO, ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 –AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL 27/05/2021 – IMPEGNO DI SPESA € 59.662,58. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA TASCHETTA. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 26.01.2026 SINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 30.01.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI, PAGOPA, UNIFORMERIA, GD GESTIONE DISTRIBUTORI, CDS TRACCIALINEE AUTOFFICINA GHISLANZONI, ANTHARES ENGINEERING SYSTEM - € 17.555,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA IV – URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE – PERIODO: 20.04.2026 / 15.04.2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE NOVEMBRE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 20.881,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, DEL  SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO. DALLE ORE 07.00 DI MERCOLEDÌ 21.01.2026 SINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 06.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A CONTRATTO DI FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA III (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.) E IV (URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE) DAL 15/04/2026 AL 19/04/2026  E DELL’AREA TECNICA III (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.) DAL 20/04/2026 AL 14/04/2027 (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – EX CAT. D) CONFERITO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 1512 IN COMUNITA’ LA BUSSOLA DI MERATE – ENTE GESTORE SAN MARTINO AGRICOLA SCS – PERIODO GENNAIO/MARZO 2026 - IMPORTO € 17.199,00.= - CIG B9E05E3C1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 11.324,61.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1263 INSERITO IN APPARTAMENTO PROTETTO GESTITO DALLA COOP. SOC. L’IMPRONTA DI SERIATE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 € 7.320,75.= - CIG: B9E0D65E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA A CARATTERE PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA LIBERTA’ IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N°36. DALLE ORE 07.00 DI VENERDÌ 16.01.2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI) ANNO 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI) ANNO 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: IV° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 20.00, DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O DA MOVIERI DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO E DEL DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. EX S.S. N°525 ( VIA TRIESTE), VIA GIACOMO MATTEOTTI E VIA DON GIOVANNI MANZONI. DALLE ORE 07.00 DI GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026 ALLE ORE 24.00 DI SABATO 31 GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE – AFFIDATO ALLA SOCIETA’ VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI OSIO SOTTO DAL 02.10.2025 AL 31.08.2026 – FINANZIAMENTO DA GENNAIO 2026 AL 31.08.2026 (EURO 12.000,00.= + IVA 22% - CIG COMPLETO DAL 02.10.2025: (B8766208CB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI LAVORI URGENTI E NON PROGRAMMATI. ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – IV° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PROROGA TECNICA (FEBBRAIO - AGOSTO 2026) A FAVORE DELLA DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL -- CIG: 7925175D4A - EX DETERMINA N. 1093 DEL 30/12/2022 - € 18.099,31. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DISTINTIVO DI GRADO. OPERATORE DI P.L. CAVALLERI RONNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: J51J25003510006, CIG: B9D9661736 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI A: “MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)" - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – AGGIUDICATARIA DEI LAVORI IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALLO "STUDIO 28ARCHITETTURA" – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) A FAVORE DELL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – CUP: J42H23002410004 – CIG: B9DB97F200 - FINANZIAMENTO EURO 199.363,85.= E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- APPROVAZIONE RIMBORSO SOCIETA’ ACQUA13 S.S.D. A.R.L. DI CASTEL GOFFREDO (MN) PER UN TOTALE €. 6.344,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PERIODO DAL 01/04/2025 FINO AL 31/12/2026 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO TRIENNALE ANNUALITA’ DAL 2027 AL 2029 – RIPARAMETRAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA CASSETTA CONTATORI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA PER €. 3.100,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) CIG: B9D75497E5 E RETTIFICA IMPORTO DETERMINA 940 DEL 18.11.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2025 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2025/2027 N. 16/2025 - CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PEG 2026/2028 N. 1/2026 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO  2025 AL 3^ TRIMESTRE (ART.  6, DECRETO LEGGE 155/2024, LEGGE 189/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO C.G.T. DI II GRADO DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA N. 366/2025 EMESSA DALLA C.G.T. DI I GRADO DI BERGAMO SEZIONE 1 E RELATIVA ALLA IMPUGNAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU RIGUARDANTI GLI ANNI D’IMPOSTA 2022 E 2023 DALLA SOCIETÀ AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO LECCO SONDRIO – ALER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PERVENUTA DALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE – I° SEMESTRE ANNO 2026 – (CIG: B9CFCE3CC5) – (TOTALE €. 1.952,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2026 - EURO 1.154.500,00.=(IVA 10% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.12.2025 / 30.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI SEMIAUTONOMIA NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD.1511 - PERIODO DA GENNAIO/GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 9.556,80.= - CIG: B9D52E99E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 253 - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2026 - IMPORTO € 5.423,00 = CIG. B9D0F3E285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA GESTIONE AVANZATA DELLA TARI – ATTIVITA’ PER IL PASSAGGIO A TARI PUNTUALE – ANNI 2026/2029 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - €.= 10.492,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.892,00.= INCLUSA) - CIG B9C62E0497</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO EX L.104/1992 APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - IMPORTO € 1.002,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO ED I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - A.S. E F. 2025/2026 - ACCERTAMENTO ENTRATA € 152.670,20. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TUTORAGGIO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD. 1135 – GENNAIO/GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO € 9.556,80.= - CIG: B9D52E99E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO COD. 87   PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO – GENNAIO 2026 - IMPORTO € 945,00.= - ACCERTAMENTO € 500,00.= - CIG: B9D5229B75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL'UTENTE COD. 1635 PRESSO RSA “RESIDENZA PRIMAVERA” DI TREVIOLO (BG) - ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2026 - € 9.702,00. = - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “ISTITUTO PALAZZOLO” DI MILANO GESTITO DALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI CON SEDE IN MILANO, A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1576 – EX DGC N. 192/2025 - PERIODO DAL 1° AL 31 GENNAIO 2026 - IMPORTO € 2.474,00. = CIG. B9D15AE27E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE E SPESE DI SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE E. 3.300,00 CIG B9D60C9D1A - BANCA POPOLARE DI SONDRIO E. 500,00 CIG B9D63195A5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO ADEMPIMENTI IVA E IRAP ANNI 2026/2028 - STUDIO GARZON € 13.500,00 OLTRE CASSA 4% E IVA - CIG B9C1511EE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 8.080,00.= RISARCIMENTO DANNI SUBITI IL 15.05.2025 A CAUSA DI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO DANNEGGIATO DIVERSI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI AMBULATORI DEI MEDICI SITI IN VIA CAVOUR NR.17 AD OSIO SOTTO (BG) - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA “G.M. IMPRESA DI PULIZIE DI MANENTI GIAN LUCA” DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: B9D53FEE7C - TOTALE €. 4.800,00= (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE – ASSISTENZA AGLI SCAVI ARCHEOLIGICI – APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA EDILE FRATUS M. DI LEVATE (BG) – IMPORTO €. 5.673,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B9D62D4CB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – LOTTO 2 - AFFIDO ALLO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) IN VIA F. NULLO AL CIVICO 28A – IMPORTO €. 48.848,80.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B9D004EED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL’UFFICIO TECNICO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E-LEARNING PER R.L.S. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ PROGETTO 81 E.F. DI MILANO (MI) – TOTALE €. 89,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI DI NATURA IDRAULICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) – CIG: B9D55429DD - TOTALE €. 1.400,00.= (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DELL’UFFICIO TECNICO ALLA FORMAZIONE CONTINUA – APPROVAZIONE PREVENTIVO BETA FORMAZIONE DI LUGO (RA) – TOTALE €. 290,01.= (I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE “CONTRIBUTO IN CONTO INVESTIMENTI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IMPIANTO NATATORIO” PER UN TOTALE €. 450.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA I.M. PONTEGGI DI SCHILPARIO (BG) – IMPORTO €. 26.132,40.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B9D462838C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA MESSA IN SICUREZZA CASA DON BEPO VAVASSORI - AFFIDO ALL’ING. ARCH. MASSIMO MAZZOLENI CON SEDE A CAPIZZONE (BG) IN VIA QUARENGHI AL CIVICO 17 – IMPORTO €. 15.744,55.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B9D070E0D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INERENTE  VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONI DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IN CONCESSIONE IL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE NONCHE’ IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PREVISTI DALL’ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 160/2019. PERIODO 3 ANNI – DAL 01.04.2026 AL 31.03.2029 – CON FACOLTA’ DI PROROGA DI ULTERIORI N. 3 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 LICENZE DEL PROGRAMMA DI DISEGNO PROGECAD – APPROVAZIONE PREVENTIVO PROGESOFT ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE DI MILANO (MI) - FINANZIAMENTO EURO 1.744,60.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B9AB32C3E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA A. VOLTA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. DI OSIO SOPRA PER UN TOTALE €. 127.063,39.= I.I. – CUP: J47H25001410007 – CIG: B99032B3AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELL'UTENTE COD. 883 PRESSO RSD DI PIARIO – ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' – ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2026 - € 7.756,69.= - CIG: B9D2D6EBDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 LICENZE DEL PROGRAMMA DI COMPUTO E CONTABILITA’ PRIMUS E UNA DI PRIMUS-C – APPROVAZIONE PREVENTIVO ACCA SOFTWARE S.P.A. DI BAGNOLI IRPINO (AV) - FINANZIAMENTO EURO 1.311,26.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B9907315A7 OLTRE AL CANONE ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – BOSCO ITALA E VIA BARACCA – AFFIDO ALLA BERAKAH SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI PAGAZZANO  (BG) – FINANZIAMENTO EURO 8.296,00.= CIG: B9CF041001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTIO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 1025 RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZA 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 500,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE INCARICO PER COLLAUDO STATICO CON L’ING. ANGELO FERRARI DELLO STUDIO FZINGEGNERIA DI BERGAMO (BG) IN AMBITO QTE DGC 134/2024 - FINANZIAMENTO EURO 4.821,44.= (INARCASSA 4% E I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J45E24000040001 - CIG: B9904980E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI E VALUTAZIONE RICHIESTA DI RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FNANZIARIO (PEF) DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE PER L’INTERVENTO DI REVAMPING – APPROVAZIONE OFFERTA ALLA D’ARIES &amp; PARTNERS S.R.L. DI MILANO (MI) - FINANZIAMENTO EURO 9.150,00.= (INCLUSA I.V.A. 22% PARI AD €. 1.650,00.=) - CIG: B9C393D880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ADH A FAVORE PROGES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO: GENNAIO 2026 – DICEMBRE 2027 - IMPEGNO DI SPESA € 47.748,96.= - CIG: B9D0A2C360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PALAZZO MUNICIPALE – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER UN TOTALE €. 109.800,30.= I.I. – CUP: J42H25000270004– CIG: B976A9677E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>II^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE A FAVORE DI UNIACQUE DI BERGAMO PER L’ANN0 2025. IMPORTO EURO 7.800,00.= IVA COMPRESA – (CIG: B9D186B4F9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “ISTITUTO S. GIUSEPPE” DI VILLA D'ADDA (BG), A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 1544 - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2026 – IMPORTO € 9.810,00. = CIG. B9C0614086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI E FORMAZIONE DI SPAZI PLURIFUNZIONALI NELL’AREA COMUNALE DELL’ASILO NIDO SOCIALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 2.331,30.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 150/2025 - CIG: B9907E16E4 – CUP: J42J25000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI – ANNO 2026 - DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - €. 9.058,50 (IVA 22% COMPRESA) - CIG B9CC843F52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI E FORMAZIONE DI SPAZI PLURIFUNZIONALI NELL’AREA COMUNALE DELL’ASILO NIDO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE PER UN TOTALE €. 145.018,42.= I.I. – CUP: J42J25000170004 – CIG: B976A9677E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RESIDENZA ANNI AZZURRI SAN SISTO DI BERGAMO GESTITA DA KOS CARE SRL DI MILANO - A FAVORE DELL’UTENTE COD. 46 - EX DGC N. 164/2024 - PERIODO GENNAIO - MARZO 2026 - IMPORTO € 7.767,00. = CIG. B9C097E1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DALLA COOPERATIVA CASTELLO SOC. COOP. SOC. A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1310- PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2026 – IMPORTO € 1.468,84. = - EX DGC N. 126/2024 - CIG: B9B6AB69F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DALLA COOPERATIVA CASTELLO SOC. COOP. SOC. A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1319 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2026 – IMPORTO € 1.668,84. = - EX DGC N. 93/2024 - CIG: B9B6968659</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) PER INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAMPUS - CIG:(B9C3B27CDB)/ EURO 183,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA STRAORDINARIA ALBERI E SIEPI COMUNALI – AFFIDO ALLA AZIENDA AGRICOLA “LA MANDRAGORA” DI SORISOLE  (BG) – FINANZIAMENTO EURO 48.215,56.= CIG : (B9CBADD0D0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER L’ORIENTAMENTO AL CITTADINO, COMPRENSIVO DELLO SVILUPPO DELLE GRAFICHE COERENTI CON IL CONCEPT GENERALE DEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE – STUDIO DELLE DIMENSIONI E DEI MATERIALI – APPROVAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. RICCARDO POLO, CON STUDIO IN MILANO (MI) – IMPORTO COMPLESSIVO € 20.482,59 (C.N.P.A.I.A. 4% INCLUSA) –CIG: B9996D4E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: J51F25001880006, CIG: B9CBA8DEC7. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI A: MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE) ADEGUAMENTO SUE - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FONTANELLA IN GHISA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FONDERIA VIGANO’ DI CISERANO (BG) - CIG:(B9C39254B3)/ EURO 549,00.=  (1); OPERE DI ALLACCIO E DI POSA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI DI VERDELLINO (BG) - CIG : (B9C3A0E4FA )/EURO 451,00.= (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - LEGGE 23.12.1998 N.448 ART.31, C.21 – TRASCRIZONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO NR. 4 DEL 28/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO UN APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA SAN DONATO NR. 30/A - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI GUARNERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: B9C0A65066 - TOTALE €. 512,40.= (IVA 22% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI ESERCIZI 2026-2029 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARIA-SINTEL ALLA SOCIETA' “NEOPA SPA” DI ALESSANDRIA (AL) - €.= 28.910,54.= (IVA 22% PARI AD €.= 4.609,64.= INCLUSA DOVE DOVUTA) - CIG B9C0ED6AAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE BOSCO ITALA – ANNO 2026 – PROROGA TECNICA DI AFFIDO DEL SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH DI PAGAZZANO (BG) – PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026 - CIG:(B9C375127F)/ FINANZIAMENTO EURO 4.334,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA , CENTRO SOCIALE , SERVIZI SOCIALI ,VIGILI URBANI - SOTTOPASSO EX S.S. 525 - MUSEO , BAGNI MERCATO E CIMITERO - APPROVAZIONE C.S.A. REDATTO DALL’U.T.C. - PERIODO 01.01.2026/31.12.2026  - AFFIDO DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI ANAC - EURO 82.767,47.\=  CIG: (B9938C0B4A) CON EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALLO STUDIO RURALIA DI CAVERNAGO (BG) – RIFACIMENTO AIUOLA VIA LEOPARDI – AFFIDO LAVORI ALL’AZIENDA AGRICOLA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.999,96.\\\= CIG : (B957F79FEE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE COMPONENTI DELLE CALDAIE DELL’IMPIANTO TERMICO PRESSO IL MUNICIPIO: INTERVENTI/MANUTENZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA: OPERE DA IDRAULICO – DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) - (1) - CIG:(B9B393A403)/ EURO 3.245,20.\=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE BAGNO PRESSO UN ALLOGGIO COMUNALE DI VIA BARACCA NR. 30/A – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “A.G. TERMOIDRAULICA SRL” DI CASTEL ROZZONE (BG) – IMPORTO €. 568,52.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B9A9723142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER AFFIDO SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - TRIENNIO 01.01.2021 - 31.12.2023” A MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 10 DICEMBRE 2024 PUBBLICATO SULLA GU N. 289 DEL 13.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA N°2 CAMPI DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO/STADIO COMUNALE – APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. - AFFIDO ALLA DITTA SIT- IN SPORT IMPIANTI SRL DI GRASSOBBIO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 17.633,88.\= CIG : (B9AE2E7756).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI RSA “FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS” DI BREMBATE DI SOPRA A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 315 - EX DGC 150/2024 - PERIODO GENNAIO  2026 - IMPORTO € 2.189,50. = CIG. B9C0353ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1219 – EX DGC N. 75/2025 - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONE INAIL € 300,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF E DELLA VALUTAZIONE EX ART. 175 D.LGS. 36/2023 – NUOVO ASILO NIDO – IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00.= - CIG: B9BFAB6F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA’ PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI – APPROVAZIONE PROROGA TECNICA - PERIODO 01.01.2026 - 30.06.2026 - DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 17.500,00.= CIG: (8719092655).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI CARTELLI DI ABBANDONO RIFIUTI € 2.276,52 - CIG: B9BD09E27A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.79 CCNL 16.11.2022 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO PARTE STABILE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO ADOLESCENTI E COMUNITA’ ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO –PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2026 – IMPORTO € 37.171,89.= - CIG: B9B9D32333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEI GADGET DA FORNIRE AI RAGAZZI DELLE SCUOLE; € 1.080,92 CIG: B953D69BB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEKTROCAR – IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELA RADIO INSTALLATA E APPLICAZIONE DI UNA PIASTRA GIREVOLE SU UN SEDILE DEL VEICOLO TARGATO YA 729 AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 1.121,18. CIG: B9BAB2888D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE  A4 GR.80 DALLA DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO DI CASIRATE D'ADDA (BG) CODICE CIG.B98A8CE7C4  €256,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.12.2025 / 15.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GIORNALISTICO PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE CODICE CIG.B9B190B4F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO ANNO 2025.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ONERI SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2024/2025 ALUNNO COD. 498 A FAVORE DEL COMUNE DI LEVATE -   IMPORTO € 2.038,50. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RINNOVO TRIENNIO GESTIONALE 2023/2026_ S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PROROGA TECNICA (FEBBRAIO 2026 &amp; GIUGNO 2026) - CIG: 7925175D4A - EX DETERMINA N. 1093 DEL 30/12/2022 - € 172.728,28. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO QUOTA SALDO A FAVORE ALUNNO COD. 1157 PER SPESE TRASPORTO SCUOLA SUPERIORE A.S. 2024/25 - IMPORTO € 1.836,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A SOSTEGNO TARI ANNO 2025 A FAVORE VITTIME INCENDIO DEL 27/10/2023 - IMPORTO € 837,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PER LA GESTIONE UNITARIA VOUCHER CDD PRIMO TRIMESTRE 2026 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO PRESUNTO € 10.285,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 1.650,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL' UTENTE COD. 1263 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 1° GENNAIO / 31 DICEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 550,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI AD OSIO SOTTO - DEFINIZIONE VALORI EFFETTVI PER A.S. 2025/2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 47.041,85. = - CIG: 8800690F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO ANNO 2025.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARTY IN PIAZZA DI TREZZO SULL’ADDA (MI) PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE QUOTA CONTRIBUTO ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2025 - EX R.R. N. 11 DEL 10/10/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 10.230,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2026 €. 5.826,72 CIG. B953E66C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO – CIG : (B9B6AA7D96)/ EURO 1.235,86.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELL’UFFICIO TECNICO ALLA FORMAZIONE CONTINUA – APPROVAZIONE PREVENTIVO BETA FORMAZIONE DI LUGO (RA) – TOTALE €. 580,01.= (I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER L’AGGIORNAMENTO ELABORATO PLANIMETRICO E PER LA REDAZIONE DEL DOCFA AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO DELL’AREA “EX BOCCIODROMO” DI VIA LEOPARDI - €. 1.961,30.= (CASSA CIPAG 5%, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI E DI VISURA COMPRESI) - CIG B9A9950CE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SOSTEGNO ONERI ATTREZZATURE: LIQUIDAZIONE ANNO 2025 PARI AD EURO 1.500,00.= ; IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 PARI AD EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULTAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CLOUD PAGHE – TRIENNIO 2026/2028 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI SILEA (TV) - €.= 9.150,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.650,00.= INCLUSA) – CIG B992B6ED44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA TELEFONIA PRESSO SCUOLA MEDIA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PLANETEL DI TREVIOLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 451,40.= - CIG : (B9A7CD7DD2) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE MOTORINO E PULIZIA CORPO FARFALLATO SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B9A9293D61) - (TOTALE €. 244,00.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PUNTO CLIMA SERVICE SRL DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER PICCOLI INTERVENTI VARI PRESSO SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO EURO 2.318,00.\\\= CIG: (B9A7A286E6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON SOCIETA’ VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI OSIO SOTTO PER LAVORI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLA CONVENZIONE IN ESSERE - AVENTI CARATTERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA – FINANZIAMENTO (EURO 1.480,00.= + IVA 22% - CIG : (B994EDCA12 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE. €. 710,94; CIG. B9ACB062BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE. €. 603,90; CIG. B9ACB7B349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI/OPERE DA FABBRO PRESSO SCUOLA MEDIA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 207,40.= - CIG : (B9A7F42CA3) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PROIETTORE A LED COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI ELETTRICI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) – IMPORTO €. 999,97.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B994A86613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE TUBAZIONI IMPIANTO TERMICO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE : INTERVENTI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTE: OPERE DA IDRAULICO – PIANO TERRA/DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) - (1) - CIG:(B9A72837EE)/ EURO 5.293,58.\=; OPERE DA IDRAULICO/PIANO PRIMO - DITTA BD TERMOIDRAULICA DI CAMBIAGO (MI) (2) – CIG : (B9A75FC58F)/EURO 4.880,00.=; OPERE EDILI /DITTA EDIL COSTRUZIONI D&amp;P. DI VERDELLINO (BG) (3) – CIG : (B95128CC81)/EURO 4.826,32.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A DIMORA DI DIVERSE PIANTE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 5.285,71.\= CIG : (B9923FA6BE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE EURO 3.000,00.= IVA 22% COMPRESA - (CIG: B42F5AD3C9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA - (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER PICCOLE MANUTENZIONI SULLE STRADE – TOTALE EURO 442,13.= IVA COMPRESA – (CIG: B9A8DA3A4C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI PROGETTO CENTRO DIURNO SCOPRIAMO TALENTI GESTITO DA COOPER AZIONE FAMIGLIE SOC.COOP.SOC. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 1508 - PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2026 – EX DGC N. 152/2024 - IMPORTO € 2.394,00. = CIG. B9A0BEE0AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI GESTIONE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2025 - PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO - €. 10.939,22.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ANNO 2025 – INTEGRAZIONE – CONNETTIVITA’ IP (CIG: B53210264E) –TELEFONIA: (TIM CIG: B5321FB3CA) – (VODAFONE CIG. B5AE2D6826) - ENERGIA ELETTRICA (CIG: B531E5B5FA) – GAS (CIG: B53213E7D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE IN CRISTALLO PER L’IDENTIFICAZIONE DI SPAZI INTERNI – DITTA OLIMPIA SNC – VIA J.F. KENNEDY N. 26 – DALMINE (BG) – CIG B99FC475FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, DA DESTINARE ALL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI - AREA III E AREA IV (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP. - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE) - DECORRENZA 22.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LORENZO GENTILE - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DOCENZA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DB PROJECT SRL - IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PISTA TUBBY EVOLUTION € 4.500,00 CIG: B95408C261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>DB PROJECT SRL : IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE TRAMPOLINO NEVERPLAST TUBBY € 3.430,00 CIG: B953F58435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE GIORNATA DELLA MEMORIA IN DATA 30 GENNAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA (CIG B998FA5075)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, IDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PRESSO SCUOLA MEDIA – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA PUNTO CLIMA SERVICE SRL DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.307,00.\\\= CIG: (B990D664F0) - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ERRE DUE SRL DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO €. 5.368,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B994BF441C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO – ANNO 2026 – (CIG: B99730A552) – (TOTALE €. 868.03.= IVA 22% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ALLE PRESCRIZIONI DELL’ATS DI BERGAMO  - INTERVENTI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA/REALIZZAZIONE COPRIPORTE E LAVORI DI MANUTENZIOE ORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GOTHAM SRL DI MILANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.415,46.= CIG: (B991121906)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI ROBOT TAGLIAERBA PER CENTRO SPORTIVO - DITTA CMA GARDEN SRL OSIO SOTTO (BG) – (CIG: B998355756) - (TOTALE €. 13.929,85.= IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE MANUTENZIONI ANNO 2026 SU MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B997717D12) - (TOTALE 3.500,00.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2026 - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO €. 5.612,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG B994C98B70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI CIG: (B9928F1F98)/\EURO 1.005,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO I.P. DANNEGGIATO IN SEGUITO ALLA RIMOZIONE DI UN CEPPO DI LEGNO IN VIA SAN DONATO 14 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - €.= 610,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 110,00.= INCLUSA) - CIG B994D8F746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA' 2025 - EX DGR XXII/4635 DEL 1/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RESIDENZA ANNI AZZURRI SAN SISTO DI BERGAMO GESTITA DA KOS CARE SRL DI MILANO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 46 - EX DGC N. 164/2024 – PERIODO DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 782,74. = CIG. B8A9626030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI D’ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MUNUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA – ORATORIO SAN FILIPPO NERI)  FINANZIAMENTO  ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - LEGGE 23.12.1998 N.448 ART.31, C.21 – TRASCRIZONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI – D.C.C. NR. 47 DEL 28.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2025 - € 7.500,00 (IVA INCLUSA) (CIG 8073739431) E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE – ANNO 2025 – € 700,00 (IVA INCLUSA)  (CIG B5BCDD983A) – CONTESTUALE ECONOMIA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA SPA PER “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.” DI E. 5.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DELIBERAZIONE N. 97 DEL 03.07.2024 – INDENNITA’ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI COMUNALI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL MANDATO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INTERNAVIGARE SRL RINNOVO CANONI ANNUALI WIFINEXT E BIBLIO LOGON BIBLIOTECA ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA (CIG B98A7AA0C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI DIVERSE SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025 IN ESITO A DGC N.159 DEL 03/12/2025 – FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO EPIFANIA IN DATA 6 GENNAIO 2026 IMPEGNO DI SPESA - (CIG B96E5BC58E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RINNOVO TRIENNIO GESTIONALE 2023/2026_ S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (DICEMBRE 2025 &amp; GENNAIO 2026) - CIG: 7925175D4A - EX DETERMINA N. 1093 DEL 30/12/2022 - € 23.451,20. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 739 PRESSO CDE BARABI' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 3.087,00.= CIG: B96DDBFDF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “ASSOCIAZIONE CARCERE TERRITORIO BERGAMO A.P.S E MESTIERI LOMBARDIA” – DICEMBRE 2025 E ANNO 2026 - €.= 8.710,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCONTISTICA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ANNO 2026 DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA - (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.020,00.= IVA COMPRESA – (CIG: B9662053C2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IMPRESA RIVA DI MILANO PER SISTEMAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALI SFONDATE -  CIG: (B966F5936E)/\EURO 3.294,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI D. &amp; P. SRL DI VERDELLINO (BG) PER SOSTITUZIONE CHIUSINI IN GHISA DI DUE CADITOIE STRADALI -  CIG: (B969A0E1A1)/\EURO 840,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER L’ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI – ANNO 2025. RIDISTRIBUZIONE DEL COFINANZIAMENTO NEI CONFRONTI DEI COMUNI DI LEVATE E OSIO SOPRA – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE DURANTE LA STAGIONE 2025/2026 - AUTORIZZAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS AFFARI GENERALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2026 - IMPORTO € 1.657,44 - CIG 9550310D1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.11.2025 / 30.11.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPYINVENT SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO E L’APPLICAZIONE SUI VETRI DEL COMANDO DELLA PELLICOLA PRIVACY; € 350,00 CIG: B953DDCA9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL – IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ACQUISTO DI N° 13 RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 3.965,00. CIG: B953C7525E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 2.562,00. CIG: B953AC3C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.951,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2025 – IMPORTO € 25.602,00.=  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 305 DEL 15.04.2025 - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - CONVENZIONE PASTI – DITTA “BAR BARAONDA” DI PACE FILIPPO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG B666B2F2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI GADGET E MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTI ISTITUZIONALI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO E  AI VOLONTARI DELLE ASSOCIAZION – APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA.   CODICE CIG. B95E2E5B97   €  1.929,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEI BIGLIETTI AUGURALI “NATALE 2025” - IMPEGNO DI SPESA- (CIG B9691A50EB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA/CAMPUS ALLE PRESCRIZIONI DELL’ATS DI BERGAMO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/SOSTITUZIONE RETE DI RECINZIONE DEL GIARDINO ED ANNESSI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GOTHAM SRL DI MILANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.002,00.= CIG: (B95B4888FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER PICCOLE MANUTENZIONI SU PORTER PIAGGIO TG. GL192GX - PORTER PIAGGIO TG. GE956GK E CARRELLO CIMITERIALE MEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B9665BE632) - (TOTALE €. 384,30.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO S.AR.CO DI ARRIGONI SRL DI CURNO (BG) PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ANNO 2025 SU TOYOTA YARIS TG FX467TJ MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B95D9751DB) - (TOTALE €. 377,77.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ELEKTROCAR SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE BATTERIE SU MITSUBISHI TG. FV613DG MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B95E28083F) - (TOTALE €. 370,00.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI €.= 23,24.= A FAVORE DELL’UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO (BG) – DIRITTO ANNUALE DI LICENZA PER L’ANNO 2026 DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITUATO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2025 - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 2.330,20.\= CIG : (B94DD26BAA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA PRESSO PATIO SCUOLA MEDIA DEL CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(B96165F66D)/ EURO 965,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) PER INTERVENTI VARI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAMPUS - CIG:(B955283597)/ EURO 1.496,94.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE ASCENSORI DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE BARRIERA FOTOCELLULA PRESSO SOTTOPASSO EX S.S. N° 525 - EURO 854,00.= CIG : (B94D9D3D65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE MANUTENZIONI SU MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B966E1580D) - (TOTALE 883,48.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA A TITOLO RICONOSCIMENTO ECONOMICO AI COMUNI SOCI PER UTILIZZO LOCALI DA PARTE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO € 7.817,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI RELATIVI AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ESERCIZIO 2025 – IMPORTO € 1.984,36.= – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. DI BERGAMO – IMPORTO € 6.484,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA D.M. N. 272 DEL 5 AGOSTO "CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO DI LIBRI ANNO 2025-2026” - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONI CON LE SOCIETA' DI TRASPORTO "T.B.S.O. SPA" E "S.A.I. TREVIGLIO" PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO T.B.S.O. SPA BERGAMO IMPORTO DA LIQUIDARE €. 14.550,20.= CIG B96191FB61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL – IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA SERVER E LE SIM PER LE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 3.806,40. CIG: B953BC5121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA BIANCHI. IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FILODIFFUSIONE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE.€ 2.684,00. CIG. B953A78E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2026 - IMPORTO € 10.000,00. = CIG B95DE67696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELTRAFF SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE TELELASER ED ETILOMETRO DRAEGER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 2.452,20. B9539F630C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER COREOGRAFIA PIROTECNICA IN OCCASIONE ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. €. 2.000,00. CIG.  B953A3DDA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI DA PARTE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETA' AREA S.R.L. PER € 700,00 - CIG B93BAE6612</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO – ANNO 2026 - APPROVAZIONE OFFERTE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM) – (CIG: B946C368BB) – (TOTALE €. 3.251,30.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSI GIOCHI PRESSO PARCHI COMUNALI - AFFIDO DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.758,00.\= CIG: (B94D21BEBF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 3 - FORNITORE “A2A ENERGIA SPA” PALI ILLUMINAZIONE – PERIODO 01.03.2026//28.02.2027 – CIG: B930B74DDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TUMULAZIONI CIMITERIALI - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 – AFFIDO DITTA DI G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI S.R.L. DI PONTE SAN PIETRO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 25.620,00.= CIG : (B9418420FB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OUT ANTINCENDIO S.R.L. DI CURNO (BG) PER MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D’EMERGENZA/TAGLIAFUOCO PRESSO IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2026 CIG: B950B97EC6- TOTALE EURO 6.873,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIO (BO) CODICE CIG.B7A66FD4F0 € 610,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DI BOLOGNA – CIG A03A78CA77 – IMPORTO € 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI – IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE AL VEICOLO TARGATO YA 368 AV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 235,83. CIG: B95411429C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIVI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE. € 5.075,20 CIG. B953CE8145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLI “NATALE 2025” E “BIBLIOCORSI 2026” - IMPEGNO DI SPESA- (CIG B95428EA89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA ANNO 2025 (€. 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLI ERBA CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 1.643,95.\= CIG : (B941643B47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “BENEDETTI FABBRO SNC” DI OSIO SOTTO (BG) – INTERVENTI DI APERTURA SERRATURE E SOSTITUZIONE CILINDRI IN DIVERSE PROPRIETA’ COMUNALI - €.= 1.037,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 187,00.= INCLUSA) - CIG B947F2ACB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON GIOVANNI MANZONI NR. 7/9 PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA “FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L.” CON SEDE LEGALE AD ALBINO (BG) - €.= 467,87.= (DI CUI IVA 22% PARI AD €.= 84,37.= INCLUSA) – CIG B947C642D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO PONTICELLO PARCO DIAZ E PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE – CIG : (B941523D9C)/ EURO 646,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI D. &amp; P. SRL DI VERDELLINO (BG) PER SISTEMAZIONE DI  ALCUNE CADITOIE STRADALI, CORDOLI E FITTONI -  CIG: (B94175A187)/\EURO 902,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE A FAVORE DI N. 5 STUDENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO A.S. E A.A. 2024/2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE ANCI LOMBARDIA PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER AVVIO VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2027 - N.1 VOLONTARIO SETTORE CULTURALE - CIG: B93997E4BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO AUGURI NATALIZI CON LE ASSOCIAZIONI DI OSIO SOTTO, BAR GIARDINO SNC DI OSIO SOTTO (BG). CIG: B942CE0485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO ZAMPOGNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B942F54AC1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE  A4 GR.80 DALLA DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO DI CASIRATE D'ADDA (BG) CODICE CIG.B94131076C €969,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER ATTIVITA’ PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MONS. ANGELO BARBISOTTI – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 500,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2026 - IMPORTO € 700,00. = CIG: B9499673C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1660 - EX DGC N. 61/2025 - PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2026 - IMPORTO € 1.050,00. = - CIG: B94987A034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1148 PRESSO NUOVO ALBERGO POPOLARE DI BERGAMO GESTITO DALLA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS - DAL 1° AL 6 GENNAIO 2026 - EX DGC N. 171/2024 - IMPORTO € 150,00. = CIG. B9499EAFDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ACCONTO A FAVORE ALUNNO COD. 1157 PER SPESE TRASPORTO SCUOLA SUPERIORE A.S. 2024/25 - IMPORTO € 836,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2024/2025 ALUNNO COD. 498 A FAVORE DEL COMUNE DI LEVATE -   IMPORTO € 11.744,50. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO – PER UTENZE IDRICHE COMUNALI – ANNO 2026 – FINANZIAMENTO – (TOTALE €. 14.000,00.=) – (CIG: B947928788).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SCUOLA/TERRITORIO A FAVORE DEL MINORE COD. 283 FREQUENTANTE LA SCUOLA PIL – A.S. 2025/2026 - € 600,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE DEI VERBALI CDS MEDIANTE IL SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORO COMUNALE – INTEGRAZIONE INCARICO– IMPORTO €. 3.609,86.= (C.N. P.A.I.A. 4% E I.V.A. 22 INCLUSI) – CIG: B90A4E5784. RETTIFICA PROFESSIONISTA INCARICATO DALL’AGRONOMO DOTT. IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) ALL’AGRONOMO DOTT. STEFANO FERRI DI CAVERNAGO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – RETTIFICA TITOLO INCARICO DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLO EMESSO PER L’ANNO 2025 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER IMPORTO NON DOVUTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2024 E 2023 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 315,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE ASSOCIAZIONE “CENTRO SOCIALE MONSIGNOR ANGELO BARBISOTTI” DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 2026/28 – EX DGC N. 145/2025 - IMPORTO € 10.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.11.2025 / 15.11.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA INWIT SPA (INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA) PER: • BG 243 SITO IN OSIO SOTTO SU TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI FINO AL 11.12.2031 • BG 1096 SITO IN OSIO SOTTO SU TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA CISERANO FINO AL 30.09.2031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI/OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.293,20.= - CIG : (B933AFE8DD) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ED ESECUZIONE LAVORI DI BUILDING AUTOMATION PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA CAMPUS) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FYBRA SRL. - CIG B901A8350F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCI ELETTRICI ED OPERE ANNESSE PRESSO IMPIANTO SISTEMA DI FILTRAGGIO LAGHETTO PARCO DIAZ - AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 787,72.= CIG: (B929056464) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI – (CIG: B920FAA571) - (TOTALE €. 693.00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MONTAFERETRI E SCALE PRESSO CIMITERO COMUNALE – ANNO 2026 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) – (CIG: B920C5DC1E) – (TOTALE €. 2.013,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER RECUPERO VEICOLO E SOSTITUZIONE POMPA BENZINA SU PORTER PIAGGIO TG. FR054YV MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B9206DE309) - (TOTALE €. 695,40.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARGHETTE IDENTIFICATIVE LOCALI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA OLIMPIA S.N.C. DI DALMINE (BG) PER UN TOTALE €. 195,40.= I.I. – CIG: B9217C8842</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI PER SPOSTAMENTO PRESE STAMPANTI LOCALE PIANTONE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER UN TOTALE €. 793,00.= I.I. – CIG: B921BB017E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA NUOVARREDO S.R.L. CON SEDE A ROMA (RO) PER UN TOTALE €. 16.202,00.= I.I. - RETTIFICA CIG E TIPO DI ARREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AL RUP PER PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – APPROVAZIONE OFFERTA ALLA HSS S.R.L. SOCIETA’ CON UNICO SOCIO DI TORRE PONTINA (LT) - FINANZIAMENTO EURO 5.490,00.= (INCLUSA I.V.A. 22% PARI AD €. 990,00.=) - CIG: B726044893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE  2025/2026 - PERIODO  01 DICEMBRE 2025 - 28 FEBBRAIO 2026   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: B917240E78)/EURO 21.900,00.\\\=; FASCO DI OSIO SOPRA(CIG: B916D54EAF)/EURO 16.200,00.= APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.    APPROVAZIONE OFFERTE DITTE:   F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: B91676BE1E )/EURO 5.560,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: B91695A69D)/EURO 2.020,00.\\\= ; APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.     FINANZIAMENTO COMPLESSIVO EURO 45.680,00.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - ANNO 2026 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA “BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC” DI BERGAMO (BG) - €.= 1.049,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 189,20.= INCLUSA) - CIG B92694CD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CASSETTA CONTATORI, REALIZZAZIONE ALLACCOP E POSA N. 1 CONTATORE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVI IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA PER €. 1.586,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) CIG: B8F084553C E UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO (BG) PER UN TOTALE €. 2.449,88.= I.I. – CIG: B8F08C7085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 517 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ KOINE’ SRL CON LA SOCIETA’ REDAI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL LE RISORSE EX ART. 208 C.D.S. (D.LGS 285/92) AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 17.416,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA MICROSOFT OFFICE 2024 (ESD – LICENZA ELETTRONICA) – PZ 22 HOME AND BUSINESS EP2-06606 WIN/MAC PER IL MUSEO RURALIA DI OSIO SOTTO - A FAVORE PROXIMA LAB SRL VIA FANTI BERNARDO, 46 24020 CENE (BG)CIG:B9060466C5- €364,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA PRESSO L’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNE DI VIA SAN DONATO NR. 30 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) - EURO 4.582,00= (IVA ESENTE) – CIG: B8BA42E669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2025 - €. 8.517,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORO COMUNALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON L’AGRONOMO DOTT. IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) – IMPORTO €. 3.610,38.= (C.N. P.A.I.A. 4% E I.V.A. 22% INCLUSI) – CIG: B90A4E5784.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI EMESSO PER L’ANNO 2025– DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI – IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE GOMME AL VEICOLO TARGATO YA 626 AS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 760,01. CIG: B912E71960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALSECCHI IMPIANTI S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG) PER UN TOTALE €. 45.487,030.= I.I. - CIG B90A7F2C03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) PER INTERVENTI VARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - CIG:(B913BCE07C)/ EURO 1.011,38.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE –COORDINAMENTO DELL SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON IL GEOM. CUTER GIANFRANCO DI BERGAMO (BS) – IMPORTO €. 2.459,52.= (C.N. P.A.I.A. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – CIG: B90A3703B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA PAVIMENTAZIONE PRESSO BASAMENTO IN C.A. EX EDICOLA VIA CAMOZZI : PROGETTO DENOMINATO : “IL CORAGGIO DELLA CITTA’” REALIZZATO DALL’ARTISTA MARCO SUCCU DI CASTELSEPRIO (VA) - APPROVAZIONE OFFERTA PER ESECUZIONE MURALES - FINANZIAMENTO EURO 5.939,97.=/RIVALSA INPS 4% COMPRESA - CIG:(B90AB4D0E5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE KYOCERA – LOTTO 5- MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI – PRESSO UFFICIO SEGRETERIA-UFFICIO SERVIZI SOCIALI-UFFICIO TRIBUTI- ANNI 2026/2030 CODICE CIG.B9048EAFE8 € 8.262,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO CAMPI DA PADDLES PRESENTATO DAL GESTORE DEL CENTRO GIOVANILE - AFFIDO ALLA DITTA EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.978,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) = CIG: B8F0D8F298.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ELEKTROCAR SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE BATTERIA SU PORTER PIAGGIO TG. FR054YV MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B9052CB6EA) - (TOTALE €. 173,80.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI UN DIPENDENTE – PERIODO 07.04.2025/06.07.2025 - €.=  1.199,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIVIDUALIZZATO (ADH) A FAVORE BENEFICIARIO COD. 875 – AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOP. ALCHIMIA SOC. COOP. SOC. DI BERGAMO – NOVEMBRE 2025/OTTOBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 10.462,20 -ACCERTAMENTO D’ENTRATA € 3.406,56.= - CIG: B8FC5516E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROIEZIONI LUMINOSE FACCIATA MUNICIPIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE 2025 - (CIG B8F5C86C87)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025 E CONFERIMENTO PREMI PER NEOLAUREATI A.A. 2024/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.10.2025 / 31.10.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE DEL LIBRO “LA NOSTRA LIBERTA’” DI SERGIO MATTARELLA - CON PERSONALIZZAZIONE LOGO DEL COMUNE  – A FAVORE DELLA INTERLINEA SRL- VIA ENRICO MATTEI,21-NOVARA - € 924,00  CODICE CIG. B8FC7D8CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI – BIENNIO 2026–2027 – DITTA DAY RISTOSERVICE S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA.  CODICE CIG. B8DB53FFD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – CUP: J42H23002410004 - APPROVAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE CON LO STUDIO28 ARCHITETTURA DI BRGAMO (BG) – IMPORTO €. 8.998,49.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CIG B8E5A9F8A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI FURTO AVVENUTO IN DATA 16.02.2025 PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA DEL PASCOLO N. 42 NEL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA NUOVARREDO S.R.L. CON SEDE A ROMA (RO) PER UN TOTALE €. 16.202,00.= I.I. - CIG B8F03CC45A ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER COMPARTECIPAZIONE DA ALTRI ENTI ALLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI – IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEI DISCHI DEI FRENI E DELLE PASTIGLIE AL VEICOLO TARGATO YA 626 AS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 525,09. CIG: B8F84C4205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE COD. 826 C/O COMUNITA’ PROTETTA – PERIODO DA NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA € 3.041,00. = - CIG B8F6946214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE/GADGET PER EVENTI E INCONTRI CON GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA. A FAVORE COPYNVENT DI VERGANI MARCO  DI OSIO SOTTO VIA OSIO SOPRA, 4C – CODICE CIG. B8F7C66A60- € 645,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE BENEFICIARIA COD. 869 C/O CDD GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ITACA CON SEDE A MORENGO (BG) – PERIODO: NOVEMBRE 2025/OTTOBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 4.367,00.= - CIG: B8F40F08C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA - IL SOLE 24 ORE - CODICE CIG. B8ECEFD020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI D. &amp; P. SRL DI VERDELLINO (BG) PER LAVORI DI ASPORTAZIONE RADICI DA UNA GRIGLIA PRESSO SOTTOPASSO VIA BREMBATE CIG: (B8E4505522)/\EURO 890,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, DA DESTINARE ALL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIE VEICOLI SEQUESTRATI. CIG. B8E9A788F3. €. 377,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B8E9BA622D €. 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) PER RIPARAZIONE TUBAZIONE - CIG:(B873DC28E8)/ EURO 219,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SERVOSCALA MUSEO DEL TERRITORIO / PERIODO NOVEMBRE 2025 – NOVEMBRE 2026 - AFFIDO DITTA F.LLI BOSISIO DI CORNATE D’ADDA (MB) -   FINANZIAMENTO EURO 405,04.\= CIG : (B8DCF9D224).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ELEKTROCAR SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE FANALE, SPECCHIETTO E SPAZZOLE TERGI CRISTALLI SU PORTER PIAGGIO TG. GL192GX MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B8D54ACDC9) - (TOTALE €. 907,31.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PREVENTIVO ELEKTROCAR SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B8D5081D45) - (TOTALE €. 122,00.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO IN PIAZZA AGLIARDI E VIA PIAVE – AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG) - CIG: B20CDF8ABD – SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA ALL'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE– IV° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ALLE PRESCRIZIONI DELL’ATS DI BERGAMO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL DAMA DI BONATE SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.856,00.= CIG: (B8E09A7758)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARTY IN PIAZZA DI TREZZO SULL’ADDA (MI) PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA D’AUTUNNO” IN DATA 31/10-1/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 01.10.2025/30.12.2025 – LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO E CHIUSURA DELLA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E VERTICALE RELATIVE SU DIVERSE VIE NEL TERRITORIO COMUNALE, € 2.547,34 - CIG: B8DCD7E20B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FONTANELLA IN FERRO PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI - LAVORI OPERE IN C.A./BASAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - IMPONIBILE EURO 263,84.=/ IVA 22% PARI AD EURO 58,04.= CIG : ZEC393CAB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B8DE2532F9 €. 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.934,89.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.186,63.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA A TITOLO COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL PROGETTO SPAZIO GIOCO 2025/26 - IMPORTO € 3.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. FILIPPO ARCIONI DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL’ENTE – SALDO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTIO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 26 RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZA 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.645,55. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA FOSSE E STASAMENTI LINEE E GRIGLIE PRESSO SOTTOPASSO VIA BREMBATE CIG: (B8D71F0464)/\EURO 1.457,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI OTTOBRE 2025 – ATTIVITA’ ORDINARIA IMPORTO € 1.548,06 (IVA 22% OVE DOVUTA € 270,66) E ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO (ABUSIVITÀ) IMPORTO € 94,28 (IVA 22% OVE DOVUTA € 11,46)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI BUILDING AUTOMATION PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO “PAPA GIOVANNI XXIII - SCUOLA DELL’INFANZIA SERGIO GRITTI - MENSA - INDIZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERDO LA PIATTOFORMA SINTEL ALLA DITTA FYBRA SRL – CUP: J44D25002700005 E APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 19.346,45.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO L’IMPIANTO NATATORIO DI PROPRETA’ COMUNALE SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - INDIZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERDO LA PIATTOFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO COPYINVENT DI VERGANI MARCO DI OSIO SOPRA (BG) PER L’ACQUISTO DI 2 ADESIVI “COMUNE DI OSIO SOTTO” DA INSERIRE SULLE PORTIERE DEL MITSUBISHI TG. FV613DG MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B8D5900027) - (TOTALE €. 70,00.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PUNTO CLIMA SERVICE SRL DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER SOSTITUZIONE LED PANEL ED INVERTER PRESSO SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO EURO 1.038,22.\\\= CIG: (B8D630FD18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA € 3.819,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ON SITE SULL’UTILIZZO DEL SOFTWARE SICRA EVO – MODULI ANSC, BANDI PNRR, ANNCSU, SUE-JUAP, CLOUD, ACCESSO CIVICO – A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.-CODICE CIG. B8D18A1140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 1512 IN COMUNITA’ LA BUSSOLA DI MERATE – ENTE GESTORE SAN MARTINO AGRICOLA SCS – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 11.336,85.= - CIG B8A9B6FCB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA LOCALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-SERVOCE DI BARIANO (BG) - IMPONIBILE EURO 2.202,90.=/ IVA 22% PARI AD EURO 484,64.= CIG : B6CEEA17D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PROGETTO LETTURA C/O ASILO NIDO GIROTONDO A.S. 2025/26 – IMPORTO € 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI NOVEMBRE 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B8766208CB) – (TOTALE €. 1.830,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA ALLIEVI “18° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI – 12° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO” E GARA CICLISTICA NOTTURNA PER ELITE E UNDER 23 "13° GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO &amp; ARTIGIANATO – TROFEO CITTA' DI OSIO SOTTO" ORGANIZZATE DALLA SOC. SPORTIVA UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 A.S.D. - LIQUIDAZIONE SALDI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE ANNO 2025 PERIODO OTTOBRE – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA SOCIETA’ AGRICOLA LA QUERCIA S.S. DI FEDRICI BRUNO &amp; VENTURATI DAVIDE DI CASIRATE D’ADDA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 915,00.\\\= CIG : (B8CF333DEB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE RESIDENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CASSETTA CONTATORI, REALIZZAZIONE ALLACCOP E POSA N. 1 CONTATORE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO (BG) PER UN TOTALE €. 2.449,88.= I.I. – CIG: B8F08C7085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCH. ZANOLI SILVANO DI VERDELLINO (BG) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA DON MANZONI - INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ LAVORI E C.R.E. - €.= 24.107,20.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 760,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 4.347,20.= INCLUSE) - CIG ZC533DAE1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO PALESTRA E BAGNO EDIFICI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA CR IDRAULICA DI RONZONI ZENO DI DALMINE (BG) - CIG:(B8191EC121)/ EURO 452,00.\= REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) PER UN TOTALE €. 3.588,20.= I.I. - CIG B841BB160F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RETE DI RECINZIONE PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI:APPROVAZIONE DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) – EURO 4.575,00.= - CIG : (B8CB23F412)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 -  € 1.171,59 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG B8217294C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N. 2106139 DEL 30.11.2025 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2024 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - LEGGE 23.12.1998 N.448 ART.31, C.21 – TRASCRIZONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.442,44. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI NR. 5, INTERNO 6 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA “A.C.M. SRL” DI CURNO (BG) – CIG: B8C6B64B49 - TOTALE €. 168,63.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 210 DEL 10/03/2025 PARI AD € 200,00 PER L’ACQUISTO DI CORONE D’ALLORO E FIORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.520,91. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - NA (RN) - SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2025 - €.= 525,65.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONI CON LE SOCIETA' DI TRASPORTO "T.B.S.O. SPA" E "S.A.I. TREVIGLIO" PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO S.A.I. TREVIGLIO S.R.L. -  IMPORTO €. 2.667.70.= CIG B8CE6149FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI NOVEMBRE 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TESSERAMENTO AGENTI DI POLIZA LOCALE ANNO 2026 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – CIG: B8C0E2F094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA.  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E SERVIZIO NOTIFICA VERBALI CIG.. B8C0C9C402 €. 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA TAMBANI VISUAL DESIGN CIG.B5568F9D79  -PER LAVORI SVOLTI NEL CORSO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA ISTRUTTORI  – A SEGUITO DI MOBILITA’ DIRETTA EX ARTICOLO 30, C. 2), D.LGS. 165/2001 DAL COMUNE DI BONATE SOPRA CON DECORRENZA 01.11.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PARCO DI VIA VESPUCCI ANNO 2025 :  IMPORTO PARI AD EURO 14.609,51.= CIG : B5A2E8BFD4 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2025 -  €. 11.885,33.= CIG (B5DA3F8D02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE PER IL PERIODO 01.11.2025/31.12.2026 - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO GRISMONDI SRL” DI PEDRENGO (BG) - €.= 35.380,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 6.380,00.= INCLUSA) - CIG B8B921CCE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE EX S.S. N° 525 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO - IMPONIBILE EURO 18.000,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 3.960,00.= CIG : B88A40702E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA LUDICA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI  - AFFIDO DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.941,00.\= CIG: (B8B7AB4C27)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA LA POLIZIA LOCALE DI OSIO SOTTO E LA POLIZIA LOCALE DI BERGAMO PER IL SUPPOSTO OPERTIVO DEL NUCLEO CINOFILI E DEL NUCLEO INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA € 900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 5.485,36.\= CIG : (B8C36B94C5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER TINTEGGIATURA DI UN APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN VIA SAN DONATO NR. 30 E VERNICIATURA DI NR. 3 VANI SCALA DEL CONDOMINIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI - IMPORTO PARI AD EURO 3.167,12.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B7EA88B5F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ELEKTROCAR SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE GOMME AMMALORATE SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B8C28ABB99) - (TOTALE €. 420,00.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMOLI FERRARI DI NOVARA (NO) PER  FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – EURO 1.874,92.= CODICE CIG : (B74A2DF38C) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA EDILE/ PRESSO CENTRO SAN DONATO E MUNICIPIO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL DAMA SRL DI BONATE SOTTO (BG) - CIG:(B8BA14B492)/ EURO 3.050,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TUBAZIONE RISCALDAMENTO FAN-COIL CUCINOTO SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROELETTRA DI FRIGERI CATTERINO &amp; C. DI GHISALBA (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (B8B7924213) – EURO 964,41.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ECOSERVICE SRL” DI TREVIOLO (BG) - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE – SALDO ANNO 2025 - €.= 2.745,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 495,00.= INCLUSA) - CIG B462069DCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE COMUNALE (1° LOTTO) – PRESA D’ATTO APPROVAZIONE C.R.E. A FAVORE DELL’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) – €. 78.323,96.= (IVA 22% PARI AD €. 14.123,99.= INCLUSA) – CUP: J47H24001530004 - CIG: B4E41F2A84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTI NR. 4 - 5 – €.= 1.342,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 242,00.= INCLUSA) - CIG B8833DCFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOTHAM SRL DI MILANO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA/CAMPUS ALLE PRESCRIZIONI DELL’ATS DI BERGAMO – EURO 5.002,00.= CODICE CIG : (B95B4888FC) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI NARRAZIONE PER BAMBINI EVENTO "NATI PER LEGGERE 2025": – (CIG B8B89213B9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI IN DATA 18 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA (CIG B8B89DDEDA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BAR BARAONDA DI PACE FILIPPO” DI OSIO SOTTO (BG) - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI NOVEMBRE 2025 - €.= 206,81.= (IVA 10% PARI AD €.= 18,80.= INCLUSA) - CIG B666B2F2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.957,33.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE. €. 4.329,78; CIG. B8B8F77E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA BCC LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 25 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA ARTE DEL VERDE S.R.L. DI SPINONE AL LAGO (BG) IN AMBITO QTE DGC 191/2023 - FINANZIAMENTO EURO 138.044,28.= (ONERI PER LA SCUREZZA PARI AD €. 3.500,00.= E I.V.A. 10% INCLUSE) – CUP: J44J23000820004 - CIG: A03CE59F6E – SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA ALL'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE EX S.S. N° 525 – INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – FINANZIAMENTO EURO 2.983,03.\= CIG : (B88A40702E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – IV° BIMESTRE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE /2025 - (CIG : B63D6E7141) - €. 6.241,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE – ANNO 2025 – € 2.500,00 (IVA INCLUSA) (CIG B5BCDD983A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TUBAZIONE RISCALDAMENTO FAN-COIL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROELETTRA DI FRIGERI CATTERINO &amp; C. DI GHISALBA (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (B8A05FB78F) – EURO 680,76.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E MUNICIPIO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) PER LAVORI VARI - CIG:(B8A5E8BD14)/ EURO 1.669,57.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 580,00.= A SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PARTY IN PIAZZA DI TREZZO SULL’ADDA (MI) PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA D’AUTUNNO” IN DATA 31/10-1/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE PORTICO ANTISTANTE LOCULI CIMITERIALI – AFFIDO DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.000,40.\= CIG: (B8A79EA373)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA T.B.S.O. S.P.A. PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2025/2026 - €. 14.550,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTA MENSILE SETTEMBRE 2025- DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: B80F528327)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.10.2025 / 15.10.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 4.382,68 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE RSA “FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS” DI BREMBATE DI SOPRA A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 315 - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 4.309,50. = CIG:B8B155DB50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.610,17. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE PER ACCOGLIENZA UTENTE COD. 1260 PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) – IMPEGNO DI SPESA DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2025 - € 3.795,00.= - CIG: B8A990F6F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RESIDENZA ANNI AZZURRI SAN SISTO DI BERGAMO GESTITA DA KOS CARE SRL DI MILANO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 46 - EX DGC N. 164/2024 – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 3.659,00. = CIG. B8A9626030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 1.576,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTROGOMME SRL. -  IMPEGNO DI SPESA ALL’ACQUISTO E SOSTITUZIONE DELLE GOMME PRESENTI CON IL MODELLO “PIRELLI CARRIER AS” E LA CONVERGENZA PER IL FURGONE CITROEN JUMPY TARGATO YA 729 AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE; €. 855,00 CIG. B8AB64A624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 1.116,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI 2025 - IMPORTO € 91.876,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER SOSTITUZIONE DOCCE DI N. 2 BAGNI COLLOCATI AL PIANO TERRA E DELLA VASCA NEL BAGNO AL PIANO PRIMO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA EDILE FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER UN TOTALE €. 3.382,05.= I.I. - CIG B89D4899D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI 3 TAVOLETTE LCD PER FIRMA CIG: B8909FA1C1. € 752,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI 2025 - IMPORTO € 109.013,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “RESIDENZA PRIMAVERA” DI TREVIOLO (BG) A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1635 – EX DGC N. 125/2025 - IMPEGNO DI SPESA € 2.430,65. = PERIODO DAL 20 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2023 E SUPPLETIVO TARI 2022 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – LIQUIDAZIONE - €  493,91 (OLTRE IVA OVE DOVUTA € 54,34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1329 IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 – ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2025 – IMPORTO  € 2.592,00.= - CIG: B89805B75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) PER UN TOTALE €. 7.853,20.= I.I. - CIG B841BB160F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELL'UTENTE COD. 883 PRESSO RSD DI PIARIO – ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 – IMPORTO € 2.123,84.= - CIG: B8A967A580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) A FAVORE DI UTENTI DIVERSI – PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 6.546,00. =   CIG. B8A9B5FF7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) PER UN TOTALE €. 85,40.= I.I. - CIG B841BB160F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI LABORATORIO DI ARTETERAPIA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA S. GRITTI DI OSIO SOTTO A FAVORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 360 GRADI ONLUS DI CALVENZANO – ESERCIZIO 2025 – IMPORTO € 2.900,00.=  - CIG: B8A7FE63B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2023-2026 EX ART. 2, COMMA 5 C.S.A. ED ART. 63, C.5, D.LGS. 50/2016 (CIG: 7925175D4A) – RETTE INSOLUTE A.S. 2021/2022, A.S. 2022/2023 E 2023/24; RISCOSSE DALLA TESORERIA COMUNALE POST CESSIONE DEL CREDITO ALL’APPALTATORE, A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL, EX ART. 33, COMMA 3, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO QUOTE A FAVORE DITTA S.I.R. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 5 ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL.  - IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE SEGNALETICA IN VIA CAMOZZI €. 13.260,50. CIG. B89AEF030D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA EDILE/MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE VIA CAVOUR PRESSO CENTRO SAN DONATO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL DAMA SRL DI BONATE SOTTO (BG) - CIG:(B8A035AC2D)/ EURO 1.708,00.\= LAVORI  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA - €.22.918,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA PAVIMENTAZIONE PRESSO BASAMENTO IN C.A. EX EDICOLA VIA CAMOZZI : PROGETTO DENOMINATO :“IL CORAGGIO DELLA CITTA” REALIZZATO DALL’ARTISTA MARCO SUCCU DI CASTELSEPRIO (VA) -  LIQUIDAZIONE FATTURA SUCCU MARCO - EURO 5.939,97.=/RIVALSA INPS 4% COMPRESA - CIG : B90AB4D0E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2025. €. 27.500,00. CIG. B89B11AC37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN REGISTRATORE VOCALE CON AI, E L’APERTURA DI ACCOUNT CHATGPT E L’ACQUISTO DI N° 3 VETRI PER TABLET IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE -  CIG: B89CBD071E € 891.35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.119,94.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - NA (RN) - SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2025 - €.= 740,17.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI – IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE GOMME AL VEICOLO TARGATO ER 517 VX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 461,16. CIG: B89E10FF83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 2 ADESIVI “COMUNE DI OSIO SOTTO” DA INSERIRE SULLE PORTIERE DEL MITSUBISHI - TG. FV613DG MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA COPYINVENT DI VERGANI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: B8D5900027) – IMPORTO IN REGIME FORFETTARIO EURO 70,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA AGID (MINIME, STANDARD, FIREWALL CON COMPONENTE DI CYBERSICUREZZA) – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETÀ PROXIMA LAB SRL DI CARVICO (BG), VIA SANTA MARIA, 13 – CIG: B88E3115AC PER € 20.198,32=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCARPELLINI PER LA RIPARAZIONE DELLA CASSA AUDIO AUDIODESIGN IN DOTAZIONE AL COMUNE – SOSTITUZIONE BATTERIA AL LITIO, SISTEMAZIONE MANIGLIA, RADIOMICROFONI, MANODOPERA E COLLAUDO. IMPEGNO DI SPESA DI € 120,00 OLTRE IVA. CODICE CIG.B8991B1096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2023-2026 EX ART. 2, COMMA 5 C.S.A. ED ART. 63, C.5, D.LGS. 50/2016 (CIG: 7925175D4A) – RETTE INSOLUTE A.S. 2021/2022, A.S. 2022/2023 E 2023/24; RISCOSSE DALLA TESORERIA COMUNALE POST CESSIONE DEL CREDITO ALL’APPALTATORE, A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL, EX ART. 33, COMMA 3, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO QUOTE A FAVORE DITTA S.I.R. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI, PAGOPA, UNIPOLRENTAL, GHISLANZONI ILARIO, VISA CAR; VONINO ITALIA; CDS TRACCIALINEE; BANCA POPOLARE DI SONDRIO; STUDIO TECNICO MORO - € 24.701,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RETE DI RECINZIONE PRESSO AREA CANI DI VIA LEVATE  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RETISSIMA S.R.L. DI LECCO - IMPONIBILE EURO 15.093,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 3.320,46.= CIG : B7EECA69C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO ABITAZIONE AL PIANO PRIMO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO VETRARA CARRARA ANDREA &amp; C. S.N.C. DI DALMINE (BG) PER UN TOTALE €. 195,20.= I.I. – CIG: B89D4899D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI NOVEMBRE AL     PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FASE DI STUDIO E INTRODUTTIVA DELL’APPELLO PROMOSSO DA INWIT (INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA) CONTRO LA SENTENZA N. 913/2025 - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - €.= 5.705,16.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 586,50.= , CASSA 4% PARI AD €.= 179,86.= IVA 22% PARI AD €.= 1.028,80.= INCLUSE) - CIG B89C51E0B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.223,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - €. 1.800,00.= (SENZA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTROGOMME SRL. -  IMPEGNO DI SPESA ALL’ACQUISTO E SOSTITUZIONE DELLE GOMME PRESENTI CON IL MODELLO “PIRELLI DIABLO ROSSO IV” ANTERIORI E POSTERIORI PER LE 2 MOTO HONDA NC750X IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE; €. 760,00 CIG. B8947C934E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.137,07. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI NOVEMBRE AL     PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL’ APPLICATIVO “NOTA” NECESSARIO PER LA STAMPA DEI TESSERINI INVALIDI E ASSISTENZA DA REMOTO. CIG: B8909FA1C1. € 921,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA VOLTA PER COLLEGAMENTO TRA FRAZIONE DI ZINGONIA, POLICLINICO SAN MARCO E CENTRO STORICO DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CON LO STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA GIZETA DI PONTERANICA (BG) – IMPORTO €. 18.073,70.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CIG B871C6D741.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGTTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI CON L’ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 12.828,64.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CIG B862B476BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 17.378,55. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRESATURA DIVERSE PIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA – HERA COMM SPA  PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 837,54.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETROCAMERA DANNEGGIATA PRESSO L’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI NR. 5- TOTALE €. 1.073,60.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B815355A85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025 - €.= 237,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI OTTOBRE 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE. ATTIVITA' INTEGRATIVA PER ADEMPIMENTO V FASE MAPPATURA ACUSTICA E PIANO DI AZIONE DI CORSO EUROPA. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DF1_5 - AFFIDO ALLA DITTA DBPROJECT S.N.C. DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 939,40.= (I.V.A. 22% INCLUSA) = CIG: B88553980F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE AGOSTO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 8.366,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RICARICA AUT ELETTRICA PRESSO BOX SITO IN OSIO SOTTO VIA FOSCOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E N. 2 CHIAVI PER CANCELLO CARRALE - AFFIDO ALLA DITTA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO MAURIZIO DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.835,28.= (I.V.A. 22% INCLUSA) = CIG: B885544125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO LABORATORIO DI ARTETERAPIA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA CAPITANIO DI OSIO SOTTO A FAVORE CONSORZIO SOL.CO COOP. SOC. DI BERGAMO – ESERCIZIO 2026 – IMPORTO € 1.979,17.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 5 ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NR. 5 PROIETTORI A LED DA 150 WATT – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) – IMPORTO €. 1.708,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B87408E7C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) PER UN TOTALE €. 85,40.= I.I. - CIG B841BB160F 6.5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) PER ANALISI STRUMENTAILI ALBERI PARCO COLLEONI + PROGETTO E D.L. POTATURE : EURO 5.148,00.= CIG (B474DD5B8D) / REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE EX S.S. N° 525 - AFFIDO ALLA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – FINANZIAMENTO EURO 19.021,97.\= CIG : (B88A40702E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTI NR. 2 - 3 – €.= 1.342,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 242,00.= INCLUSA) - CIG B8833DCFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO – APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) – C.R.E. - €. 4.154,51.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J43C22001300004 - CIG 9826707725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUPERVISIONE E FORMAZIONE STAFF EDUCATIVO 0/6 – CONSULTORIO SAN DONATO DI OSIO SOTTO – IMPEGNO DI SPESA € 1.848,00.= - CIG: B87EBDC53D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 462 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO OTTOBRE 2025 - MAGGIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 1.825,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA FOSSE E STASAMENTI LINEE E GRIGLIE PRESSO SOTTOPASSO VIA BREMBATE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI ZAPPETTINI DI ALBINO (BG) - IMPONIBILE EURO 1.195,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 262,90.= CIG : B8D71F0464</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTAZIONE RADICI DA UNA GRIGLIA PRESSO SOTTOPASSO VIA BREMBATE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL COSTRUZIONI D. &amp; P. DI VERDELLINO (BG) - IMPONIBILE EURO 730,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 160,60.= CIG : B8E4505522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PROGETTO LETTURA C/O ASILO NIDO BIANCONIGLIO A.S. 2025/26 – IMPORTO € 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “A.C.M. SRL” DI CURNO (BG) – INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI NR. 5, INTERNO 6 – €.= 61,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 11,00.= INCLUSA) - CIG B8C6B64B49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE IN OCCASIONE FESTA D’AUTUNNO IN DATA 12 OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA (CIG B8832CBE82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SULL’ANNO DI IMPOSTA 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ REDAI SRL – PRATO (PO) CODICE FISCALE  01934790971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE-WWW.ENTILOCALIONLINE-ALLA MAGGIOLI SPA - PER ANNO 2026- IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG. B887D1F4EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 17.430,31. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE PER L'UTILIZZO DI LICENZE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 IN USO AD UFFICI DIVERSI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, SOCIETÀ PROXIMA LAB SRL  DI CARVICO- VIA SANTA MARIA, 13  - NOVEMBRE 2025-NOVEMBRE 2026 €6.405,00  CODICE CIG.B87E4618ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 102.343,44. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC PARI AD €.= 35,00.= RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDO SERVICE ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI PERIODO GENNAIO 2026/DICEMBRE 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ON THE ROAD". € 800.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 106 – AUMENTO TEMPORANEO MONTE ORE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DA N. 22/36 A N. 34/36 – PROROGA FINO AL 31.12.2025 E RAPPORTO DI LAVORO PART TIME A N. 30/36 ORE SETTIMANALI DAL 01.01.2026 AL 04.05.2028 – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2023 E SUPPLETIVO TARI 2022 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO – CIG B886B0DB6B - € 548,25 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVARREDO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 2 SCRIVANIE,2 SEDIE E DELLE MENSOLE PER IL NUOVO UFFICIO REALIZZATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: B834EFB742 € 1.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO E LIQUIDAZIONE FORNITORI DIVERSI PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI II QUADRIMESTRE 2025 AI COMUNI DI OSIO SOPRA E LEVATE IN RELAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ARCHEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUDERI SAN GIORGIO IN SAORE SERVIZIO DI INDAGINE ARCHEOLOGICA TRAMITE SONDAGGI – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON LA DOTT.SSA IVANA VENTURINI DI BRESCIA (BS) – IMPORTO €. 6.605,21.= (C.N. P.A.I.A. 4% INCLUSA) – CIG: B857A3DDD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO - €. 11.597,32.= CIG (B74A84CDC6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZANETTI ARTURO SRL DI MAPELLO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E COLLETTORE FOGNARIO VIA LATERALE VIA VITT. VENETO - CIG: (B868F8822E)/\EURO 1.817,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO – APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) – C.R.E. - €. 4.154,51.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J43C22001300004 - CIG 9826707725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ERRE DUE SRL DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO €. 4.026,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B8833DCFCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 15.10.2025 - 30.09.2026 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI E MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROELETTRA DI FRIGERI CATTERINO &amp; C. DI GHISALBA (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (B87B40C668) – EURO 4.350,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI OTTOBRE 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B8766208CB) – (TOTALE €. 1.830,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.740,62.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI. €. 558,20. CIG. B87D08BA6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.09.2025 / 30.09.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ HERA COMM SPA SERVIZIO SALVAGUARDIA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 14.325,63.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO FORMATIVO DAL TITOLO “MINORI E TECNOLOGIE” IN DATA 28 OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA (CIG B8829E8920)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2025 - € 4.382,68 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI COLLOCATI AL PIANO TERRA E PULIZIA BARRIERE DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 8.753,50.= I.I. - CIG B6DD28BC78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OSIO SOPRA E LEVATE DELLA QUOTA STAORDINARI DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE CHE HANNO PARTECIPATO AL “PROGETTO BERGAMO – BRESCIA CAPITALE DELLA CULTURA” DI REGIONE LOMBARDIA PER L’ANNO 2024 PARI A €. 399,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N. 2105625 DEL 31.10.2025 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2022/2023 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - €. 70,00 – FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 339,00.= RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 21.04.2025 PRESSO VIA PER LEVATE ALL’INTERSEZIONE CON VIA PETROCCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI SETTEMBRE 2025 - IMPORTO € 1.213,46 (IVA 22% OVE DOVUTA € 197,23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2105617 DEL 31.10.2025 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2105624 DEL 31.10.2025 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2022/2023 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.862,68.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO VERBALE ERRONEAMENTE VERSATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – III° BIMESTRE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE /2025 - (CIG : B63D6E7141) - €. 5.202,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE ONERI EX DETERMINAZIONE N. 635 DEL 07/08/2025 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI OSIO SOTTO A.S. 2025/26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI 2025 - IMPORTO € 84.168,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO - €. 11.597,32.= CIG (B74A84CDC6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE – APPROVAZIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE - AFFIDO ALLA SOCIETA’ VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI OSIO SOTTO DAL 02.10.2025 AL 31.08.2026 – FINANZIAMENTO PARZIALE DAL 02.10.2025 AL 31.12.2025   (EURO 4.500,00.= + IVA 22% - CIG COMPLETO - PERIODO  02.10.2025 – 31.08.2026: (B8766208CB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TERZA PIUMA DI BERGAMO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “NO PLANET B DAY” IN DATA 5 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI COLLOCATI AL PIANO TERRA E PULIZIA BARRIERE DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 8.753,50.= I.I. - CIG B6DD28BC78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO C.T. CASA DON BEPO VAVASSORI/CALDAIA 2 - POTENZA INFERIORE A 35 KW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROELETTRA DI FRIGERI CATTERINO &amp; C. DI GHISALBA (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (B8735E5BB9) – EURO 705,16.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA CON SMALTO LOCALI COLLOCATI AL PIANO TERRA DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 1.464,00.= I.I. - CIG B841B2200F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO POMPA DI CALORE PLESSO SCUOLA MATERNA CAMPUS - PERIODO OTTOBRE 2025 - SETTEMBRE 2026 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG)- FINANZIAMENTO - CIG: (B8739A10A7) – EURO 2.623,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BAR BARAONDA DI PACE FILIPPO” DI OSIO SOTTO (BG) - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI OTTOBRE 2025 - €.= 328,90.= (IVA 10% PARI AD €.= 29,90.= INCLUSA) - CIG B666B2F2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. – PULIZIA CALDAIE – NOMINA III° RESPONSABILE – PLESSI DI PROPRIETA’ COMUNALE – POTENZA SUPERIORE A 35 KW  - PERIODO 0.10.2025/30.09.2027 – CON EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO - APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTELA ALLA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CASTEL ROZZONE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 29.004,14.=)/ CIG : (B85296CCBD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI TERZO ACCONTO 2025 PER SERVIZI CDD, SPORTELLO SOCIALE E SAD A FAVORE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE - IMPORTO € 8.106,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO SCUOLA MEDIA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) PER LAVORI VARI - CIG:(B868E0B7C3)/ EURO 594,75.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MONS. ANGELO BARBISOTTI – IMPORTO € 3.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA/CONTROLLO STATO DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI - AFFIDO DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.318,00.\=  CIG : (B863F9EFB0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA RAMPA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO RURALIA – AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 343,20.= Q.T.E. OPERA – CIG : (B861418508)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO IL PARCO VESPUCCI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(B868D19011)/ EURO 1.299,30.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2025 - IMPORTO € 4.362,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – NOVEMBRE 2025 - IMPORTO € 3.645,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - AGGIUDICAZIONE AFFIDO SERVICE ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI E ASSISTENZA GIURIDICO NORMATIVA – PERIODO GENNAIO 2026/DICEMBRE 2028 - CIG B864DFEC86 (IMPORTO €. 28.890+IVA 22%+CASSA 4%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PISCINA COMUNALE VIA DELLE INDUSTRIE 2B OSIO SOTTO (BG)– LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO (BG) – IMPORTO €. 4.060,17.= (C.N. P.A.I.A. 4% E I.V.A. 22 INCLUSI) – CIG: B8393F74C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO BAGNO MUNICIPIO E  PRESSO CENTRO GIOVANILE/RIF. DET. N° 742/2025 – INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) PER LAVORI PRESSO BAGNO MUNICIPIO - CIG:(B839C58EDA)/ EURO 366,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA IN MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SOC. ALCHIMIA COOP. SOC. CON SEDE LEGALE A SERIATE - PERIODO: DA OTTOBRE 2025 A GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 4.331,25. = - CIG. B86C03C319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA GIOCHI PRESSO IL PARCO DIAZ 2° STRALCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARDES S.R.L. DI AROSIO (CO) PER UN TOTALE €. 3.850,00.= I.I. - CUP J44E20001010004 – CIG 9505742274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PISCINA COMUNALE VIA DELLE INDUSTRIE 2B OSIO SOTTO (BG)– LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO (BG) – IMPORTO €. 4.060,17.= (C.N. P.A.I.A. 4% E I.V.A. 22 INCLUSI) – CIG: B8393F74C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.334,16. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.051,52. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA' EX DGC 116/2025– ONERI 2025 – PREVISIONE 2026 – IMPORTO € 5.500,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL’ANNO 2025 A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA AMICA” DI BERGAMO (BG) - €.= 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA LA POLIZIA LOCALE DI OSIO SOTTO E LA POLIZIA LOCALE DI BERGAMO PER IL SUPPOSTO OPERTIVO DEL NUCLEO CINOFILI E DEL NUCLEO INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA € 1.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SULL’ANNO DI IMPOSTA 2024 - AFFIDO ALLA SOCIETÀ KOINÈ SRL – PRATO (PO) CODICE FISCALE 01934790971- APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG B864D74AA5 - € 2.509,51 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER N° 3 TAVOLETTE PER LA FIRMA GRAFOMETRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 752,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO N.200 PEC DALLA SOCIETA’ NAMIRIAL SPA DI SENIGALLIA (AN) PER CONTRIBUENTI DI OSIO SOTTO - CODICE CIG.B8585A578 PARI A € 366,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI OTTOBRE AL     PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PERIODO DAL 01/04/2025 FINO AL 31/12/2026 – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC € 660,00.= – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC E COMPENSI SUA – IMPORTO € 5.660,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 689  DEL 03/09/2025 PER  MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE ED ESIGIBILITA’ DELL’IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA SUPERURBANITY SRL - VIA SALLUSTIANA 15 – ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: IDRAULICA ZANOLI; CENTRO GOMME; EGAF EDIZIONI; UNIFORMERIA; MAGGIOLI; PAGOPA; AUTOFFICINA GHISLANZONI; STUDIO TECNICO ING. MORO TERMOMECSOL; UNIPOLRENTAL VONINO ITALIA - € 13.653,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 DI UNA FIGURA DI FUNZIONARIO CONTABILE PER L’AREA II “PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE” - PERIODO 23.09.2025 - 04.05.2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 DI UNA FIGURA DI FUNZIONARIO CONTABILE PER L’AREA II “PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE” - PERIODO 23.09.2025 - 04.05.2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E CITOFONICI PRESSO IL CONDOMINIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA DON MANZONI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA “ELETTROINDUSTRIALE” DI LEVATE (BG) - TOTALE €. 2.512,20.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B829D19C1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: AGOSTO 2025 -  € 433,94 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG B8217294C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA COMUNALE INSERITA NELL’AMBITO ATTUATIVO “ATP11” - €. 1.308,90.= (CASSA CIPAG 5%, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI E DI VISURA COMPRESI) – CIG B8151DA1C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LUMINI ROTTI PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 805,20.\= CIG : (B84E6090C7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(B84E22285E)/ EURO 852,78.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA FT. N. 120 DEL 15.10.2025 - STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI ROBERTO - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PER GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CON PREDISPOSIZIONE DI CONTRODEDUZIONI – IMU ANNI 2022 E 2023 – A.L.E.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA FT. N. 120 DEL 15.10.2025 - STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI ROBERTO - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PER GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CON PREDISPOSIZIONE DI CONTRODEDUZIONI – IMU ANNI 2022 E 2023 – A.L.E.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE VETRO POSTERIORE CABINA MITSUBISHI TG. FV613DG MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B855A99186) - (TOTALE €. 305,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE, RIPRISTINO IMPIANTO, SOSTITUZIONE CANDELE E POMPA BENZINA SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B8558CF790) - (TOTALE €. 1.073,60.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO PORTER PIAGGIO TG. DA934LX MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B85578AB5C) - (TOTALE €. 329,40.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG) PER FORNITURA DI NR. 5 PROIETTORI A LED DA 150 WATT - IMPORTO €. 1.708,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B87408E7C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 329 – EX DGC N. 185/2021 - PERIODO DAL 29 SETTEMBRE 2025 AL 29 GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONE INAIL € 225,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTO NR. 1 – €.= 671,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 121,00.= INCLUSA) - CIG B8833DCFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA META SRL DI MONZA - INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BERGAMO/TREVIGLIO - €. 3.552,64.= (CONTRIBUTO INARCASSA 4% E IVA 22 % INCLUSI) – CIG: B82A377D39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 219 – EX DGC N. 113/2025 - PERIODO DAL 29 SETTEMBRE 2025 AL 30 OTTOBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONE INAIL € 325,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2025/26 - SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA DI OSIO SOTTO - AMMISSIONE BENEFICIARI. FINANZIAMENTO - IMPORTO € 28.073,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 9.495,72.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PALAZZO MUNICIPALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DEL DOTT. ANDREA VILLA DI MILANO (MI) (BG) – IMPORTO €. 6.762,58.= (C.N. P.A.I.A. 4% INCLUSA) – CUP J42H25000270004 - CIG B8390B762A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.09.2025 / 15.09.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO “STUDIO GRISMONDI SRL” DI PEDRENGO (BG) - SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE PER IL PERIODO 01.07.2025/30.09.2025 - CIG B512341CC4 - €.= 1.317,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 237,60.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA SIEPI COMUNALI – AFFIDO ALLA DITTA GIRASOLE GIARDINAGGIO DI CATTANEO EZIO S.R.L. DI OSIO SOPRA  (BG) – FINANZIAMENTO EURO 15.405,61.= CIG : (B84D074167).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL SANTUARIO DI VIA SAN DONATO – AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) – IMPORTO €. 5.677,10.= (IVA 10% COMPRESA) CIG: B84380783F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI MAGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2025 – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO (ABUSIVITÀ) IMPORTO € 1.625,25 (IVA 22% OVE DOVUTA € 217,84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) PER UN TOTALE €. 7.853,20.= I.I. - CIG B841BB160F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2025 (€ 9.912,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME – PERIODO OTTOBRE 2025/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATIVE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGES DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 20.148,45.= - CIG: B84E9FB241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 61.342,22. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI 2025 - IMPORTO € 171.044,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SANITARI DI N. 1 BAGNO COLLOCATO AL PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E DELLA VASCA NEL BAGNO AL PIANO PRIMO E COLLEGAMENTO CUCINA DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE €. 3.324,50.= I.I. - CIG B83A812C2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE OFFERTA DA PARTE DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) PER IL NOLEGGIO DEI MONOBLOCCHI DA UTILIZZARSI COME SPOGLIATOI/BAGNI – CUP: J42H23002410004 - CIG: B813A77523 – TOTALE €. 72.468,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – RIDUZIONE IMPEGNO INCENTIVI TECNICI E RIDEFINIZIONE Q.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA – VODAFONE ITALIA SPA  PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 425.78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PROGETTO ACQUATICITA’ APPROVATO CON DGC N. 112 DEL 1709/2025 A FAVORE SOGGETTI CON DISABILITA' REALIZZATO DALLE ASSOCIAZIONI ARCA DELLA SOLIDARIETA' E SGUAZZI PRESSO LA PISCINA COMUNALE GESTITA DA ACQUA13 SSD A R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SVEZIA 23 -  CASTEL GOFFREDO (MN) - ES. 2025/2026 – IMPORTO € 750,00. = - CIG: B84C604465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PISCINA COMUNALE VIA DELLE INDUSTRIE 2B OSIO SOTTO (BG)– APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON L’ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO (BG) – IMPORTO €. 4.060,17.= (C.N. P.A.I.A. 4% E I.V.A. 22 INCLUSI) – CIG: B8393F74C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PALAZZO MUNICIPALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON DOTT. ANDREA VILLA DI MILANO (MI) (BG) – IMPORTO €. 13.525,17.= (C.N. P.A.I.A. 4% INCLUSA) – CUP J42H25000270004 - CIG B8390B762A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 2.921,78 (IVA 10% ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA CON SMALTO LOCALI COLLOCATI AL PIANO TERRA DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 1.464,00.= I.I. - CIG B841B2200F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.338,54. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TINTEGGIATURA DI N° 2 BAGNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA - AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 817,40.\= CIG: (B84348FB71).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER UN TOTALE €. 854,00.= I.I. – CIG: B83A6AC4C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI PICCOLE PARTI DI PIANEROTTOLO DETERIORATE PRESSO IL CONDOMINIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DON MANZONI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA “FRATUS M. SRL” DI LEVATE (BG) - TOTALE €. 1.586,00.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B82A41E70B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA’ “PUBLIKA STP SRL” DI VIADANA (MN) - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PASSWEB E PRATICHE PENSIONISTICHE - €.= 488,49.= (IVA 22% E CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% INCLUSI) - CIG B56284F2B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ALFA ESPRESS S.N.C. DI METALLI MARIO &amp; C.” DI URGNANO (BG) - SERVIZIO EROGATORE D’ACQUA A RETE IDRICA A TRIPLA EROGAZIONE – ANNO 2025 – €.= 164,70.= (IVA 22% PARI AD €.= 29,70.= INCLUSA) - CIG B80EFE5B90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO LARVICIDA PRESSO CAMPI DI CALCIO STADIO E PARCO DEGLI ALPINI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VILLA MATTIA DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - CIG:(B8396BF052/ EURO 3.355,00.\=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO GIARDINO SCUOLA MATERNA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DEMETRA DI  BESANA BRIANZA (MB) - CIG:(B819A42229/ EURO 4.575,00.\=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E COLLETTORE FOGNARIO VIA LATERALE VITT. VENETO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZANETTI ARTURO SRL DI MAPELLO (BG) -  CIG: (B868F8822E) – EURO 1.817,80.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI OSIO SOTTO PER LA RIMOZIONE DELLE MACERIE DEL SOLAIO CASA DON BEPO VAVASSORI - €. 902,80.= CIG (B6B0E1BD76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - III° TRIMESTRE ANNO 2025 - €.= 2.303,29.= (IVA 22% PARI AD €.= 415,35.= INCLUSA) - CIG B52D589E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BAR BARAONDA DI PACE FILIPPO” DI OSIO SOTTO (BG) - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI SETTEMBRE 2025 - €.= 314,60.= (IVA 10% PARI AD €.= 28,60.= INCLUSA) - CIG B666B2F2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO C.T. CASA DON BEPO VAVASSORI/CALDAIA N° 2 - POTENZA INFERIORE A 35 KW – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROELETTRA DI FRIGERI CATTERINO &amp; C. DI GHISALBA (BG) -  CIG: (B8735E5BB9) – EURO 705,16.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO S.AR.CO DI ARRIGONI SRL DI CURNO (BG) PER REVISIONE MINISTERIALE SU TOYOTA YARIS TG FX467TJ MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B81ED5938B) - (TOTALE €. 88,84.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2024 E SUPPLETIVO TARI 2023 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – LIQUIDAZIONE - €  2.157,00 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 50,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO NUOVO MUSEO - (CIG: B830EBA11F) - (TOTALE €. 1.174,25.=) ANNO 2025 – PERIODO DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO BAGNO MUNICIPIO E  PRESSO CENTRO GIOVANILE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) - CIG:(B839C58EDA)/ EURO 1.403,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 9.635,98.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B834E82369 €. 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 2025 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE USIGNOLO A R.L. DI OSIO SOTTO – IMPEGNO DI SPESA € 7.000,00.= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO ESERCIZIO 2025 € 36.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE FESTA DELL’ANZIANO IN DATA 5 OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA (CIG B83C539AD9 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA = CIG: / B6EF85B2B0 E LA BIBLIOTECA = CIG : / B6B1FCA545 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OUT ANTINCENDIO S.R.L. DI CURNO (BG) - IMPONIBILE EURO 2.472,95.=/ IVA 22% PARI AD EURO 544,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER GLI A.S. 2023/2024 – 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – III° TRIMESTRE 2025 – (IMPONIBILE €. 59.717,32.=/IVA 22% €. 13.137,82.=) - (CIG:8670725C9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA EDILE/MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE VIA CAVOUR PRESSO CENTRO SAN DONATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL DAMA DI BONATE SOTTO (BG) - IMPONIBILE EURO 1.400,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 308,00.= CIG : B8A035AC2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERMOMECSOL SRL – IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MONOSPLIT SERVER C/O POLIZIA LOCALE € 1.123.62. CIG: B834C2D6BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ HERA COMM SPA SERVIZIO SALVAGUARDIA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 10.693,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 17.394,73 CIG: B7FFD4966D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – APPROVAZIONE D.L. COLLAUDO E C.R.E. PER. IND. CHIODINI ROBERTO DI CAROBBO DEGLI ANGELI (BG) – FINANZIAMENTO PARI AD EURO 1.537,20.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG : (B830C50321).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 3.645,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO PASSAGGIO PER MOBILITA’ DIRETTA EX ARTICOLO 30, C. 2), D.LGS. 165/2001 DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL COMUNE DI MILANO CON DECORRENZA 15.09.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 2.198,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERMOMECSOL SRL – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA C/O POLIZIA LOCALE € 549,00. CIG: B834DA2A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARINI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LA POLIZIA LOCALE € CIG: B8352B6B58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE – III° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BERGAMO/TREVIGLIO – APPROVAZIONE OFFERTA TECNICO ECONOMICA CON LA DITTA META SRL DI MONZA – IMPORTO €. 3.552,64.= (CONTRIBUTO INARCASSA 4% E IVA 22 % INCLUSI) – CIG: B82A377D39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI SETTEMBRE 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER IL FRAZIONAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA COMUNALE INSERITA NELL’AMBITO ATTUATIVO “ATP11” - €. 1.308,90.= (CASSA CIPAG 5%, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI E DI VISURA COMPRESI) - CIG B8151DA1C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ELETTROINDUSTRIALE SRL” DI LEVATE (BG) – LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E CITOFONICI PRESSO IL CONDOMINIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA DON MAZONI - €.= 2.512,20.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B829D19C1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG) PER I LAVORI DI ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FOGAZZARO PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI - IMPORTO €. 2.827,00.= (IVA 10% COMPRESA) CIG: B8198CBCB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL VERDE COMUNALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON IL DOTT. A AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) – IMPORTO €. 3.172,00.= (C.N. P.A.I.A. 4% E IVA 22 % INCLUSI) – CIG: B829F64087.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 4^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE “OSIO VOLA” IN DATA 28 SETTEMBRE 2025  – (GIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTI NR. 7 – 8 – €.= 1.342,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 242,00.= INCLUSA) - CIG B6B1649D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING AL BAR GIARDINO SNC OSIO SOTTO PER RINFRESCO EVENTO INIZIO ANNO SCOLASTICO PROGETTO ZEROSEI IN DATA 22 SETTEMBRE 2025. (CIG: B834612CE9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ELEMENTI IN LEGNO PRESSO IL PARCO VESPUCCI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) – CIG :(B868D19011)/ EURO 1.229,30.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE MACERIE DEL SOLAIO CASA DON BEPO VAVASSORI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 740,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 162,80.= CIG : B6B0E1BD76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI UFFICI ANNO 2025 - 2° IMPEGNO DI SPESA CON POSTE ITALIANE SPA € 4.900,00 - CIG B8217294C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE GLOBALE PER ARCHIVI E SCHEDARI COMUNALI A FORMULA ASSICURATIVA A FAVORE ADDICALCO SOC.R.L. (MI) BIENNIO  2026-2027  €4.423,23- CODICE CIG. B835368E3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA – VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 4.993,78.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZIO GIOCO A FAVORE CONSORZIO IL SOLCO CITTA' APERTA DI BERGAMO - PERIODO: 15 SETTEMBRE 2025/ 26 GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 29.899,91 - CIG: B83581CFCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE AGOSTO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.132,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CAMERATE E SOSTITUZIONE SANITARI DI N. 3 BAGNI COLLOCATI AL PIANO TERRA E DEI SANITARI DI N. 2 BAGNI AL PIANO PRIMO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE €. 18.011,72.= I.I. - CIG B6D36ABAA6 ED €. 4.537,42.= I.I. - CIG B7201CF5C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2024 E SUPPLETIVO TARI 2023 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO – CIG B830CBFEB7 - € 2.464,34 (INCLUSA IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE DAL 01.01.2025 AL 31.08.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 5.551,60.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO AL DOTT. VALTER SPELGATTI PER LA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE DIGITALE PROGETTO “LOMBARDIA STYLE AGORA’ DI COMUNITA’. COMUNI IN RETE PER FAR CRESCERE IL TERRITORIO” IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025 - CIG B82FE8D7DA BANDO LOMBARDIA STYLE – PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE – DGR 3579 DEL 09/12/2024 ID PROGETTO: 6351517 - CUP: J49I25000130006 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 14.734,23. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SISTEMA SUSIO SRL DIREZIONE CENTRALE CERNUSCO UL NAVIGLIO (MI)  IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, LIVELLO GENERALE E SPECIFICO CODICE CIG.Z9A3CCD73C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDRAULICA ZANOLI – IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO MACCHINA CAFFE’ C/O POLIZA LOCALE € 380,64. CIG: B83321C404</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO MISURA NIDI GRATIS PLUS ANNO SCOLASTICO 2025/26 A FAVORE UTENTI DEGLI ASILI NIDO ADERENTI – IMPORTO € 53.580,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - III° TRIMESTRE ANNO 2025 - €.= 3.314,48.= (IVA 22% PARI AD €.= 597,69.= INCLUSA) - CIG B49401BBBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER TINTEGGIATUTA N° 2 BAGNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA: IMPORTO PARI AD EURO 817,40.= CIG : B84348FB71 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLOUDASSISTANCE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO DPIA. CIG: B82236E4CC € 6.039,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE COMUNALE (1° LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) – €. 78.323,96.= (IVA 22% PARI AD €. 14.123,99.= INCLUSA) – CUP: J47H24001530004 - CIG: B4E41F2A84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALESTRE SCUOLA MEDIA E SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS : EURO 1.997,14.= CIG (B81EC20140).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI OMAGGI ISTITUZIONALI DA OFFRIRE AI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI DITZINGEN IN OCCASIONE DELLA VISITA UFFICIALE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL COMUNE DI PARTENARIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2 - SU-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE SUAP E SUE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. ATTO RICOGNITORIO. RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.094,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TUTORAGGIO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD. 1135 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO € 6.441,60.= - CIG: B82C1C3DAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-SERVICE DI BARIANO (BG) PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO EVAC SCUOLA PRIMARIA - €. 1.500,00.= CIG (B7F84CD926).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) PER SISTEMAZIONE PEDANE BAGNI SCUOLA MATERNA: EURO 2.318,00.= CIG (B819377716).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO REVISIONE COSTI RELATIVI AL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO EX DETERMINA N. 122/2023 – PERIODO SETTEMBRE 2025 - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.013,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER VERNICITAURA RAMPA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO RURALIA  - FINANZIAMENTO EURO 343,20.\= CIG: (B861418508).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE LUMINI ROTTI PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE: IMPORTO PARI AD EURO 805,20.= CIG : B84E6090C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI TARI EMESSI PER GLI ANNI 2025 E 2024– DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE COMUNALE (1° LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) – €. 78.323,96.= (IVA 22% PARI AD €. 14.123,99.= INCLUSA) – CUP: J47H24001530004 - CIG: B4E41F2A84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. € 1.638,00. CIG. B80802EAEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SELVINO (BG) DEL TRIBUTO IMU ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 18.599,96.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA CAMPUS – DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.631,75.= CODICE CIG : (B82130AE23) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO BAGNI SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA E SEZIONE MATERNA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CR IDRAULICA DI RONZONI ZENO MATTEO DI DALMINE (BG) - CIG:(B8191EC121)/ EURO 1.492,00.\= IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: GD GESTIONE  E DISTRIBUTORI; MAGGIOLI; PAGOPA, STUDIO TECNICO MORO; UNIPOLRENTAL, BANCA POPOLARE DI SONDRIO; LAZZARINI; SORVEGLIANZA ITALIANA; PRICESERVICE - € 10.558,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PORTA PRESIDIO SOCIO SANITARIO SAN DONATO - APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG:(B81904A82D)/EURO 231,80.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: GIUGNO E LUGLIO 2025 -  € 1.160,80 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG B8217294C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 14.495,98. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOBINA PER AVVOLGIMENTO CAVI ELETTRICI – DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA - FINANZIAMENTO EURO 129,32.= CODICE CIG : (B818EFC48E) - MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO FONDO DI GESTIONE E QUARTA QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA’ DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2025 – IMPORTO € 27.138,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OUT ANTINCENDIO SRL DI CURNO (BG) PER ADEGUAMENTI ESTINTORI, PORTE, IDRANTI E SEGNALETICA COLLOCATI PRESSO DIVERSI PLESSI COMUNALI - (CIG : B818DFD220) - (TOTALE €. 3.986,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FOGAZZARO PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI – AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) – IMPORTO €. 2.827,00.= (IVA 10% COMPRESA) CIG: B8198CBCB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA II - FINANZIARIO E TRIBUTI – III° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PROXIMA LAB SRL - 3° TRIMESTRE 2025 - €. 3.965,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALESTRE SCUOLA MEDIA E SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS - (CIG : B81EC20140) - (TOTALE €. 1.997,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 01.07.2025/30.09.2025 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTINUITA’ DEL PROGETTO “COMUNE DI OSIO SOTTO – LIBERI DALL’AMIANTO” ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA SAC SRL DI BERGAMO - €. 475,80.= IVA 22% COMPRESA - CIG B81552489A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 4 ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MBIBLIOTECA A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG.B81F319247 €420,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE COMUNALE (1° LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) – €. 78.323,96.= (IVA 22% PARI AD €. 14.123,99.= INCLUSA) - – CUP: J47H24001530004 - CIG: B4E41F2A84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1215 – EX DGC N. 107/2025 - PERIODO DAL 6 SETTEMBRE AL 26 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONE INAIL € 50,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE PRESSO IMPIANTO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHOEBUS S.P.A. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) - IMPONIBILE EURO 12.797,20.=/ IVA 22% PARI AD EURO 2.815,38.= CIG : B76DFA5E70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETROCAMERA DANNEGGIATA PRESSO L’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI NR. 5 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 1.073,60.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG B815355A85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TAPPARELLE ALLOGGIO COMANDANTE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) PER UN TOTALE €. 538,02.= I.I. - CIG B7B04C162B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PEDANE BAGNI SCUOLA MATERNA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONOARA DI DI MADONE (BG) - CIG:(B819377716/ EURO 2.318,00.\=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: III° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IDRUALICA PRESSO DIVERSI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: B7EA7F5A2A - TOTALE €. 2.076,44.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI SETTEMBRE AL  PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDO LAVORI DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 25.874,43.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA CIG : (B814C88DCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTO NR. 6 DEL 05/08/2025 – €.= 671,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 121,00.= INCLUSA) - CIG B6B1649D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA - (BG) PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER CHIUSURA DI BUCHE – TOTALE EURO 1.555,87.= IVA COMPRESA – (CIG: B81EE50F5C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SAC SRL” DI BERGAMO – SERVIZIO DI CONTINUITA’ DEL PROGETTO “COMUNE DI OSIO SOTTO – LIBERI DALL’AMIANTO” ANNO 2025 – €.= 475,80.= (IVA 22% PARI AD €.= 85,80.= INCLUSA) - CIG B81552489A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE UTENTE COD 883 C/O RSD PIARIO – ENTE GESTORE COOP. SOC. LAVORARE INSIEME - EX DET. 596 DEL 28/07/2025 – IMPORTO € 10,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – III° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 140 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO SETTEMBRE 2025 - GIUGNO 2026 – EX DGC N. 130/2024 IMPEGNO DI SPESA € 3.400,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RAMPA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB DI MEDOLAGO (BG) - IMPONIBILE EURO 870,00.=/ IVA 4% PARI AD EURO 34,80.= CIG : B6D4A4FFE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1487 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO SETTEMBRE 2025 - GIUGNO 2026 – EX DGC N. 131/2024 - IMPEGNO DI SPESA € 2.250,00. = CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SUBERURBANITY VIA SAN BERNARDINO 28 BERGAMO -PER LA FORNITURA ALLA PIATTAFORMA CIVICALL IN MODALITA’ INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS) CODICE CIG. B81C9069C2 -ANNI 2025-2027 € 18.300,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE– III° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.08.2025 / 31.08.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.423,86.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2 - SU-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE SUAP E SUE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. ATTO RICOGNITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ING SRL” DI TREVIOLO (BG) - MANUTENZIONE, PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI E TARATURA – ANNO 2025 - €.= 1.415,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 255,20.= INCLUSA) – CIG B78EF1609C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – II° BIMESTRE PERIODO GIUGNO-LUGLIO/2025 - (CIG : B63D6E7141) - €. 4.162,63.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE E DECISIONALE DELLA SENTENZA INWIT (INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA) - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - €.= 15.698,67.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 1.613,85.= , CASSA 4% PARI AD €.= 494,91.= IVA 22% PARI AD €.= 2.830,91.= INCLUSE) - CIG B810EC66FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 14.003,83. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EROGATORE D’ACQUA A RETE IDRICA A TRIPLA EROGAZIONE - ANNI 2025/2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “ALFA ESPRESS S.N.C. DI METALLI MARIO &amp; C.” DI URGNANO (BG) – IMPEGNO PRESUNTO DI €.= 3.050,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 550,00.= INCLUSA) - CIG B80EFE5B90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 588 DEL 25.07.2025 AVENTE AD OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CONCERTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN DONATO IN DATA 01/08/2025 - IMPEGNO DI SPESA (CIG B811E844A5) BANDO LOMBARDIA STYLE – PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE – DGR 3579 DEL 09/12/2024 ID PROGETTO: 6351517 - CUP: J49I25000130006 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI AGOSTO 2025 - IMPORTO € 588,01 (IVA 22% OVE DOVUTA € 81,96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PIAZZALE MERCATO DA PARTE DELL’AUTOSCUOLA BAFFO DI CURNO (BG) – PERIODO 01.01.2026/31.12.2026 E RETTIFICA ACCERTAMENTO D’ENTRATA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 453 DEL 06.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – LUGLIO E AGOSTO 2025 E ARRETRATI MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2025/26 - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE (CIG: B80F528327) PARI ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI INTEGRALMENTE POSTI A CARICO DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL. IMPORTO € 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM DEL 8-9 GIUGNO 2025, PREVISTI DALL’ART. 75 DELLA COSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 3 - FORNITORE “A2A ENERGIA SPA” – PERIODO 01.11.2025//31.10.2026 - CIG B801DC5502.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) PER SISTEMAZIONE RELIQUATO A LATO DELLA NUOVA BRETELLA STRADALE DI VIA COLOMBO, IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - FINANZIAMENTO EURO 7.700,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41B22003890006 - CIG: B6372D2A20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DI UN APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN VIA SAN DONATO NR. 30 E VERNICIATURA DI NR. 3 VANI SCALA DEL CONDOMINIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 3.167,12.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG B7EA88B5F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI AGOSTO 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE EX S.S. N° 525 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO - IMPONIBILE EURO 11.352,50.=/ IVA 22% PARI AD EURO 2.497,55.= CIG : B7F051C955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA EX DGC 78/2025 RELATIVI AL BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO E SEZIONI PRIMAVERA, ANNO SCOLASTICO 2025-2026 – IMPORTO € 39.478,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTA MENSILE DI GIUGNO 2025 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: B2E2012595)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE EURO 11.300,00.= IVA 22% COMPRESA - (CIG: B42F5AD3C9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2025/26 - SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - DEFINIZIONE QUOTE MENSILI PER I MESI A FREQUENZA RIDOTTA – APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI AGOSTO 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE READING TEATRALE IN DATA 12 SETTEMBRE 2025 IN RICORDO DI ANTONELLA BALDINI - SERGIO GRITTI - EROS NUTI. IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (23° RATEO) – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) PER SISTEMAZIONE RELIQUATO A LATO DELLA NUOVA BRETELLA STRADALE DI VIA COLOMBO, IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - FINANZIAMENTO EURO 7.700,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41B22003890006 - CIG: B6372D2A20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.08.2025 / 15.08.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RURALIA DI OSIO SOTTO PER LA GESTIONE MUSEO RURALIA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 7.252,26.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – SETTEMBRE 2025 - IMPORTO € 3.777,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.07.2025 / 31.07.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OUT ANTINCENDIO S.R.L. DI CURNO (BG) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SENSORE GUASTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA BIBLIOTECA - FINANZIAMENTO EURO 373,32.= - CIG: (B800ECC9E9);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2025/26 - PERIODO SETTEMBRE 2025 - IMPORTO € 2.288,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.836,91. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE ANNO 2025 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA SOCIETA’ AGRICOLA LA QUERCIA S.S. DI FEDRICI BRUNO &amp; VENTURATI DAVIDE DI CASIRATE D’ADDA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.232,60.\\\= CIG : (B7EA91ABF4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PIAZZATORRE (BG) DEL TRIBUTO IMU ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO  - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA CAMPUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) - IMPONIBILE EURO 1.337,50.=/ IVA 22% PARI AD EURO 294,25.= CIG : B82130AE23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA CAMPUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) - IMPONIBILE EURO 1.500,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 330,00.= CIG : B74A34146B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DEL PASSAGGIO A TARIFFAZIONE PUNTUALE IN AMBITO TARI - PERIODO 2025-2028 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARIA-SINTEL ALLA SOCIETA' NEOPA SRL - CIG B802A7D3F2 € 11.359,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B7FFCD45E0 € 634,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA LOCALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE/OPERE DA CARTONGESSISTA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UBBIALI DANIEL DI COMUN NUOVO (BG) - IMPONIBILE EURO 2.500,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 550,00.= CIG : B6CED40488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI (IMU, TASI E TARI) PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AREA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO - CIG 8737218462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ HERA COMM SPA SERVIZIO SALVAGUARDIA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 8.710,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI  PRESSO AGENZIA " UNET VIAGGI S.R.L."  DI BERGAMO CODICE CIG..B7FB872777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE AGOSTO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.334,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PATRIMONIO ARBORO COMUNALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON IL DOTT. A AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) – IMPORTO €. 18.841,68.= (C.N. P.A.I.A. 4% E I.V.A. 22 INCLUSI) – CIG: B7F4C0A1CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE RELATIVE A FORNITURE  DIVERSE  AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI DA PARTE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – LUGLIO E AGOSTO 2025 E ARRETRATI MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FUSIONE SOCIETARIA DI 2I RETE GAS SPA IN ITALGAS RETI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI ALLOGGIO COMANDANTE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER UN TOTALE €. 1.449,48.= I.I. – CIG: B751EC73B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO EVAC SCUOLA PRIMARIA/PARTE ELETTRICA - AFFIDO LAVORI DITTA TECNO-SERVICE DI BARIANO (BG) – PARI AD EURO 1.500,00.= CIG: (B7F84CD926) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO POLIFNZIONALE SAN DONATO- LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 26.084,37.= (C.N. P.A.I.A. 4% E I.V.A. 22 INCLUSI) – CIG: B7CCAAED8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO C.T. CASA DON BEPO VAVASSORI/CALDAIA 1 - POTENZA INFERIORE A 35 KW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.T. CLIMA DI MARTINENGO (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (B7F852736D) – EURO 774,70.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) PER SISTEMAZIONE RELIQUATO A LATO DELLA NUOVA BRETELLA STRADALE DI VIA COLOMBO, IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - FINANZIAMENTO EURO 7.700,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41B22003890006 - CIG: B6372D2A20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI ALLOGGIO COMANDANTE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER UN TOTALE €. 1.449,48.= I.I. – CIG: B751EC73B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI BAGNATURA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO  - CIG:(B7F6AAC936)/ EURO 2.436,34.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CAMERATE E SOSTITUZIONE SANITARI DI N. 3 BAGNI COLLOCATI AL PIANO TERRA E DEI SANITARI DI N. 2 BAGNI AL PIANO PRIMO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE €. 5.063,00.= I.I. - CIG B7EA334DDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RETE DI RECINZIONE PRESSO AREA CANI DI VIA LEVATE  - AFFIDO ALLA DITTA RETISSIMA S.R.L. DI LECCO – FINANZIAMENTO EURO 18.413,46.\= CIG : (B7EECA69C4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE/AGOSTO 2025 - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 3.062,20.\= CIG : (B7F3F9D0C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROXIMA LAB SRL - VIA S.MARIA N.13 - CARVICO (BG) - PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO SUL MEPA CODICE CIG B760BF6E9C – 18.922,20 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE E DECISIONALE DELLA SENTENZA INWIT (INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA) - €.= 15.698,67.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 1.613,85.= , CASSA 4% PARI AD €.= 494,91.= IVA 22% PARI AD €.= 2.830,91.= INCLUSE) - CIG B810EC66FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PELLICOLA PER SPECCHIO PRESSO LA SCUOLA  DEL CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE – CIG : (B7EA7512D6)/ EURO 244,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CAMERATE E SOSTITUZIONE SANITARI DI N. 3 BAGNI COLLOCATI AL PIANO TERRA E DEI SANITARI DI N. 2 BAGNI AL PIANO PRIMO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE €. 5.063,00.= I.I. - CIG B7EA334DDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA LEVATE - AFFIDO ALLA DITTA I.N.C.E.S. S.R.L. DI TREVIGLIO - FINANZIAMENTO EURO 211,06.\= CIG: (B7F401C98C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 8.654,81.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO E SEZIONI PRIMAVERA, ANNO SCOLASTICO 2025/26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI DI NATURA ELETTRICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GM ELETTRICA DI GUARNERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) – 2° SAL – CIG: B4F53150D0 – €. 439,20.= (IVA 22% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI – ANNO D’IMPOSTA 2024 - AFFIDO A NOME SOCIETA’ M.T. SPA A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG B7F4FE1CFB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI :  LOTTO (MUNICIPIO E BIBLIOTECA) -  CIG: (B7EB70476A) – PERIODO 11.08.2025/31.12.2025 -  AFFIDO DITTA G.M. IMPRESA DI PULIZIE DI MANENTI GIAN LUCA DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 16.219,47.=/IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPPRISTINO LAVAMANI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 650,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 143,00.= CIG : B7C9DC5DEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 2.400,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 528,00.= CIG : B7C97D9AE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CAMERATE E SOSTITUZIONE SANITARI DI N. 3 BAGNI COLLOCATI AL PIANO TERRA E DEI SANITARI DI N. 2 BAGNI AL PIANO PRIMO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE €. 5.063,00.= I.I. - CIG B7EA334DDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-SERVICE DI BARIANO (BG) PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE/CANCELLO CARRALE AREA MERCATO - €. 1.262,59.= CIG (B7C952B4CC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO A FAVORE BENEFICIARIO COD. 1481 PRESSO CSE DI VALTESSE GESTITO DA SER.E N.A. COOP. SOCIALE DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2025/AGOSTO 2026 – IMPORTO € 18.814,15.= -  CIG: B7EE0AE946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-SERVICE DI BARIANO (BG) PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE/CANCELLO CARRALE SOTTOPASSO PEDONALE VIA IV NOVEMBRE - €. 647,78.= CIG (B6B0EB6D5F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “SERVIZI COMUNALI SPA” CON SEDE LEGALE A SARNICO (BG) –  PER LA FORNITURA E POSA DI N° 2 POMPE SOMMERSE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA - IMPORTO €. 4.172,40.= CIG  (B6B0DC88F9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMUNE DI SORISOLE – PROGETTO HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO - PERIODO DAL 1° GIUGNO 2025 AL 31 MAGGIO 2026 - IMPORTO € 2.400,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO PER PASSAGGIO DI PROPRIETA’ AUTOCARRO MITSUBISHI TARGA FV613DG - FINANZIAMENTO EURO 976,00.\\\= CIG : (B7EA3B36AC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOCLAVE PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 1.590,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 349,80.= CIG : B7EA32A59E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTCLAVE MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE €. 1.939,80.= I.I. – CIG: B7EA32A59E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA DI IRRIGAZIONE PRESSO STADIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 1.118,50.=/ IVA 22% PARI AD EURO 246,07.= CIG : B7C94C0C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO REDATTO DALLO STUDIO ING. F. MELOCCHI DI OSIO SOTTO PER PALCO MODULARE COMUNALE/ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA LOCALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 400,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 88,00.= CIG : B6CEC1C391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE EX S.S. N° 525 - AFFIDO ALLA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – FINANZIAMENTO EURO 13.850,05.\= CIG : (B7F051C955).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BAR BARAONDA DI PACE FILIPPO” DI OSIO SOTTO (BG) - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI AGOSTO 2025 - €.= 206,18.= (IVA 10% PARI AD €.= 37,18.= INCLUSA) - CIG B666B2F2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA SOCAF SPA DI OSIO SOTTO (BG) – MANUTENZIONE NEBULIZZATORE SU MACCHINA SPRINGER PLUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – EURO 34,16.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B7EA3DA6DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI BAGNATURA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 1.997,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 439,34.= CIG : B7F6AAC936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROXIMA LAB SRL - VIA S.MARIA N.13 - CARVICO (BG) - PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO SUL MEPA CODICE CIG B760BF6E9C – 18.922,20 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ASTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO COMPRESO DI LANCE PER BANDIERE DA ESPORRE SUL BALCONE DELL’EDIFICIO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – (CIG: B7EA3A8D96) – (TOTALE €. 456,95.= IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURE GIUNTURE TETTO CENTRO GIOVANILE - AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO E FIGLI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 198,25.\= CIG : (B7EA522588).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE RELATIVE A FORNITURE  DIVERSE  AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: B7EA3B5852) - (TOTALE €.345.54.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI PORTER PIAGGIO TG. FR054YV MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B7EA47CC89) - (TOTALE €. 122,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA DIVERSI - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. KOINE’ SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO ALL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – CUP: J42H23002410004 - CIG: B4D66932A7 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) ALL’IMPRESA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMNE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SECONDO ACCONTO 2025 PER SERVIZI CDD, SPORTELLO SOCIALE E SAD A FAVORE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE - IMPORTO € 12.159,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA A FAVORE DELLA PROXIMALAB DI CARVICO-CODICE CIG.B760BF6E9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “IL CASTELLO DI SUNO” DI SUNO (NO) GESTITA DA VILLA SERENA SRL CON SEDE IN ORTA SAN GIULIO (NO) A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1576 – EX DGC N. 101/2025 - PERIODO DAL 11 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2025 - IMPORTO € 4.372,20. = CIG.  B7E08BC521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO A.S. 2025/26 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’A.S. 2026/27 - IMPORTO € 40.905,00.= (IVA 10% ESCLUSA) - CIG: B7D8704904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE PROGETTI ARCA PAOLA, ARCA PISCINA E ARCAINSIEME – PERIODO GENNAIO A LUGLIO 2025 A FAVORE ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA’ DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 3.500,00.= - EX DGC 139/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 964 – PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2025 AL 30 GIUGNO 2026 - IMPORTO € 2.100,00. = - CIG: B7E06FE514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI AGOSTO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TAPPARELLE ALLOGGIO COMANDANTE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO FA LEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) PER UN TOTALE €. 656,38.= I.I. - CIG B7B04C162B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - AGGIUDICATO ALL'A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2025 – (CIG: 4526240368) - (€. 615.66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – GENNAIO/LUGLIO 2025 - IMPORTO € 1.340,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA E TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL RIPETITORE - SITO BG24046_002 – SITUATO IN VIA DEL PASCOLO (FOGLIO 9 – PARTICELLA 5694) – PASSAGGIO DA “ILIAD ITALIA SPA” A “PTI ITALIA SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI ALLOGGIO COMANDANTE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER UN TOTALE €. 1.449,48.= I.I. – CIG: B751EC73B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE MANUTENZIONI SU MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B7EA3EC5B6) - (TOTALE 1.101,93.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: LAZZARINI; MAGGIOLI; PAGOPA, UNIPOLRENTAL, GHISLANZONI ILARIO, UNIFORMERIA; POZZI FRANCO; VISA CAR VONINO ITALIA; - € 33.320,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALLA SOCIETA’ ELETTRICA RIZZI S.P.A. DI GORLE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SPAZIO GIOCO A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025 - IMPORTO € 16.737,82.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA ANNO 2025 (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI APRILE/GIUGNO 2025 - IMPORTO € 115.709,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.983,59. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GLOBO-SOLO 1  ANNI 2025 – 2026 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA -CODICE CIG. B7E11E9795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 89/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ ENTE GESTORE DELL’ASILO NIDO GIROTONDO AL BAITELLO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 10.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 - IMPORTO € 2.594,38 (IVA 22% OVE DOVUTA € 376,47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.324,29.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD 123 C/O CSE GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII DI VALBREMBRO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 - € 4.180,00.= - CIG: B7E0854F4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE BENEFICIARIO COD. 1016 PRESSO CSE FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII TERAPIE E AUTISMI ONLUS DI VALBREMBO - ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 € 1.878,00.= - CIG B7E051518C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 11.224,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1551 PRESSO CSE DI VALBREMBO GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 € 2.984,00.= - CIG: B7E0E936D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 26.763,13.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO  2025 AL 2^ TRIMESTRE (ART.  6, DECRETO LEGGE 155/2024, LEGGE 189/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI LUGLIO 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DAL PER. IND. CHIODINI ROBERTO DI CAROBBO DEGLI ANGELI (BG) – FINANZIAMENTO EURO 31.800,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO CARRALE AREA MERCATO - AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 1.262,59.= CIG: (B7C952B4CC) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RETTIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATRIO E SCALE PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DOTT. ANDREA VILLA DI MILANO (MI) – TOTALE €. 6.032,00.= (CONTRIBUTO 4% INCLUSO) - CUP J42H25000270004 - CIG B6C2FEA5D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO ING. F. MELOCCHI DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO PALCO  MODULARE COMUNALE/ANNO 2025 – FINANZIAMENTO EURO 507,52.=CIG: (B7DBCC00D6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE RETTE CDI SAN DONATO UTENTI DIVERSI A FAVORE DI SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO – PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2025 - IMPORTO € 1.567,18. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 29.166,66. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ASSOLUTI BERGAMASCHI DI TENNIS 2025" ORGANIZZATA DALLA SOC. OSIO SPORT A.P.D. - PATROCINIO COMUNALE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE ORGANIZZATIVE – FINANZIAMENTO – EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN BANCALE DI ASFALTO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COMSERVICE DI MILANO  – FINANZIAMENTO EURO 353,80.= CIG : (B7C9EBB8F2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.929,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI I RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI 2025 E SUPPLETIVO 2024 (INCLUSE QUOTE PEREQUATIVE) - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 3.473,77. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA I° SEMESTRE ANNO 2025 - ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LEASING – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE EURO 6.896,33.=/IVA €. 689,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) A FAVORE DI UTENTI DIVERSI – PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 17.443,00. =   CIG. B7CCC68A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 3.000,00.= A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FESTIVAL E DINTORNI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO COD. 87   PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO - PERIODO DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 6.546,75.= - ACCERTAMENTO € 2.500,00.= - CIG: B7CE3C8479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE PER ACCOGLIENZA UTENTE COD. 1260 PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) – IMPEGNO DI SPESA DA AGOSTO AD OTTOBRE 2025 - € 5.740,00.= - CIG:B7CBF7D14D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA – VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.287,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO PER LA SAGRA DI SAN DONATO 2025. €. 12.200,00. CIG. B7D0982681</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI – IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE INIETTORE UREA SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORE E TAGLIANDO DEL VEICOLO TARGATO YA729AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 1.684,65. CIG: B7C95C972E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE LUGLIO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.409,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000650001 CIG Z313A2146F LIQUIDAZIONE PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA “MISURA 1.4.3- ADOZIONE  APP IO -INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU REGOLAMENTO (UE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO GARZON DI PORTO MANTOVANO (MN) PER REDAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2025 (ANNO IMPOSTA 2024) - €.1.000,00 OMNICOMPRENSIVO - CIG B7CE719118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI BAGNATURA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI - LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - CIG: B739192A98 - EURO 6.079,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO POLIFNZIONALE SAN DONATO – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON L’ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 26.084,37.= (C.N. P.A.I.A. 4% E I.V.A. 22 INCLUSI) – CIG: B7CCAAED8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 1512 IN COMUNITA’ LA BUSSOLA DI MERATE – ENTE GESTORE SAN MARTINO AGRICOLA SCS – PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 17.098,20.= - CIG:B7CDECB6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ALBORGHETTI (BIBLIOTECA) PER PRESENTAZIONE DELLA PRATICA ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO L’ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG) - CIG B5B33FD03B – TOTALE €. 13.195,52.= (CASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1329 IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 – ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA DA AGOSTO AD OTTOBRE 2025 – IMPORTO  € 3.924,00.= - CIG: B7CBB0A55D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI LUGLIO 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE MENSA SCOLASTICA: INTERVENTI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTE: OPERE EDILI/DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (1) - CIG:(B7C97D9AE5/ EURO 2.928,00.\=; OPERE DA ZANZARIERE/DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) (2) – CIG : (B7C9986CEA)/EURO 6.066,74.=; OPERE DA IDRAULICO/DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (3) – CIG : (B7C9DC5DEF)/EURO 793,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA CAMPUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMOLI FERRARI FILIALE DI CISERANO/ZINGONIA - SEDE LEGALE IN NOVARA  - IMPONIBILE EURO 2.504,10.=/ IVA 22% PARI AD EURO 550,90.= CIG : B731A7C4C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICA E DI CONTROLLO A SEGUITO DI EFFETTUATA DERATTIZZAZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE – AFFIDO DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 475,80.\\\= CIG : (B7CE165C40).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO CARRALE AREA MERCATO - AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 1.262,59.= CIG: (B7C952B4CC) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA/I° SAL DITTA ARTE DEL VERDE SRL DI SPINONE AL LAGO (BG) PER MANUTENZIONE LAGHETTO PARCO DIAZ /  €. 5.132,71.= CIG (B6B72DB1B5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI BAGNATURA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 4.983,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 1.096,26.= CIG : B739192A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE ASCENSORI DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE DINAMO TACHIMETRICA PRESSO SOTTOPASSO EX S.S. N° 525 - EURO 1.610,40.= CIG : (B7C95A8BF1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER PULIZIA PERCORSI PEDONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTTINI GIARDINI S.R.L. DI DALMINE (BG) - IMPONIBILE EURO 4.000,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 880,00.= CIG : B713397872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA DI IRRIGAZIONE PRESSO STADIO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B7C94C0C7D)/ EURO 1.364,57.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “ISTITUTO S. GIUSEPPE” DI VILLA D'ADDA (BG), A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 1544 – PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2025 – IMPORTO € 6.002,00. = CIG. B7CB8A8DF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.391,07.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RESIDENZA ANNI AZZURRI SAN SISTO DI BERGAMO GESTITA DA KOS CARE SRL DI MILANO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 46 - EX DGC N. 164/2024 – PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 6.818,00. = CIG.B7CBEF0CEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE ASCENSORI DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE DINAMNO TACHIMETRICA PRESSO SOTTOPASSSO EX S.S. N° 525 - IMPONIBILE EURO 1.320,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 290,40.= CIG : B7C95A8BF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE RSA “FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS” DI BREMBATE DI SOPRA A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 315 - PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 6.499,00. = CIG: B7CBFC3B0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 2.757,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1263 INSERITO IN APPARTAMENTO PROTETTO GESTITO DALLA COOP. SOC. L’IMPRONTA DI SERIATE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2025 € 3.156,75.= - CIG: B7CC2F9167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.1.202-31.12.2027 A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (CIG 9550310D1E) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (ART. 20, COMMA 1 CST) -  ANNO 2024 (€.7.800,00 ES.IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELL'UTENTE COD. 883 PRESSO RSD DI PIARIO – ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2025  € 3.218,93.= - CIG:B7CC6AF15E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ALBORGHETTI (BIBLIOTECA) PER PRESENTAZIONE DELLA PRATICA ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO L’ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG) - CIG B5B33FD03B – TOTALE €. 13.195,52.= (CASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DALLA COOPERATIVA CASTELLO SOC. COOP. SOC. A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1310 - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2025 – IMPORTO € 3.649,47. = - EX DGC N. 126/2024 – CIG:B7CB64990F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 - PERIODO LUGLIO 2025 - IMPORTO € 90,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 – LIQUIDAZIONE PARCELLA PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELL’ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 1.903,20.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CIG B6B1466EE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DALLA COOPERATIVA CASTELLO SOC. COOP. SOC. A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1319 - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2025 – IMPORTO € 4.149,47 = - EX DGC N. 93/2024 – CIG:B7CB73B0C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STUDIO DELLA CONTROVERSIA E FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI P.D., F.D.A., D.G.F., P.S., Z.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.102,09.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 318,90 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 97,80 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 559,39.=) - CIG: B725E0808E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1660 – EX DGC N. 61/2025 - PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 1.050,00. = - CIG:B7CB5376F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE DEL VERDE SRL DI SPINONE AL LAGO (BG) PER MANUTENZIONE PARCO SAN MARCO – I° SAL /  €. 2.219,18.= CIG (B55DFDC93C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLESTIMENTO STRADALE CON LANTERNE IN VIA DEL SANTUARIO. €. 2.379,00. CIG. B7C94456FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – €.= 1.038,60.= (IVA PARI AD €.= 156,60.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 93/2025 A FAVORE DELL’ASILO NIDO IL BIANCONIGLIO DI OSIO SOTTO DI DISARELLI F. E COLOMBO K. - IMPORTO € 5.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – €.= 3.342,80.= (IVA PARI AD €.= 602,80.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETA' AREA S.R.L. PER € 2.500,00 - CIG B7C6F4C43B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - NA (RN) - SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2025 - €.= 1.021,85.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA DIVERSI - AFFIDO ALLA SOC. KOINE’ SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG B7C68A7884 - € 1.255,72 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CONCERTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN DONATO IN DATA 01/08/2025 - IMPEGNO DI SPESA (CIG B7C59F8A7D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MAGGIO 2025 - IMPORTO € 740,66 (IVA 22% OVE DOVUTA € 127,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, DA DESTINARE ALL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 8.502,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.285,76. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. €. 251,32; CIG. B7BA0B2605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 11.147,23. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE: RINNOVO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA, HOSTING E MANUTENZIONE DELLE PIATTAFORMA SOFTWARE -€14.134,92 ANNI 2025 E 2026 A FAVORE MAGGIOLI SPA  - CODICE CIG.B7A2F621D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER I LAVORI DI: “INTERCONNESSIONE SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA-MILANO (IPB)” - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’AVV. STEFANIA ROMANELLI DI MILANO (MI) - – IMPORTO €. 12.024,00.= (SPESE GENERALI 12,50% + C.N. P.A.I.A. 4% + RIMBORSO SPESE VIVE INCLUSE) CIG: B35BCB99BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.07.2025 / 15.07.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE MAGGIO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.323,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DELLO SPETTACOLO PUBBLICO PROGRAMMATO IN DATA 2 AGOSTO - CIG B7B1184E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE ALLA MAG CREDIT RISK SRL PER POLIZZA TUTELA LEGALE CODICE CIG.B67DBE14A9. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE APRILE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 7.076,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: APPROVAZIONE PROROGA TECNICA – LOTTO (ALTRI EDIFICI COMUNALI) -  CIG: (9252542F30) – PERIODO 24.07.2025/31.12.2025 -  DITTA COOP. DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 18.672,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE GIUGNO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.319,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE RETTE UTENTI DIVERSI A FAVORE DI OPERA PIA OLMO ONLUS DI OSIO SOTTO – PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2025 - IMPORTO € 41.689,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 DI UNA  FIGURA DI FUNZIONARIO TECNICO PER L’AREA III/IV DEMANIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,  AMBIENTE - PERIODO 21.07.2025 -31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARINI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LA POLIZIA LOCALE CIG: B7AC35AD66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 8.615,89. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURE DIVERSE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 3.270,00.=/ IVA 22% PARI AD EURO 719,40.= CIG : B7191915BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DALL’ARCH MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) A FAVORE DELL’IMPRESA FRATUS M. S.R.L. CON SEDE LEGALE A LEVATE (BG) IN AMBITO QTE DGC 134/2024 - FINANZIAMENTO EURO 81.142,04.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE DEL VERDE SRL DI SPINONE AL LAGO (BG) PER MANUTENZIONE PARCO DIAZ – I° SAL /  €. 6.322,65.= CIG (B5B5F4DE52).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO RELATIVE AL SOGGIORNO IN OSIO SOTTO DAL 6 AL 8 AGOSTO DI N. 2 AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI KARLOVO, UNITAMENTE AD UN INTERPRETE - CIG  B7A0B13B5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO SPRAR IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 10.08.2016 NEI COMUNI DI OSIO SOTTO, COMUN NUOVO E VALBREMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B7A8509095 €. 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – I^ RATA RELATIVA ANNO 2025 – (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 18.274,90.=/IVA 22% €. 4.020,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIO (BO) CODICE CIG.B7A66FD4F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 4.279,81.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALL’IMPRESA ZUBO S.R.L. DI VERDELLO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALL’IMPRESA INTO-SYSTEM S.R.L. DI PONTIROLO NUOVO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PROGETTO LETTURA C/O ASILO NIDO BIANCONIGLIO – IMPORTO € 250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 19.07.2025-18.07.2028 - AFFIDO ALLA DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - SERVIZIO CON CANONE FISSO FINANZIAMENTO EURO 11.209,54.\=  SERVIZIO SOMME A DISPOSIZIONE PER PICCOLI INTERVENTI – FINANZIAMENTO EURO 5.250,00.=  CIG COMPLESSIVO: (B7A09A2ADA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A FAVORE OPERA DIOCESANA SAN VINCENZO A SOSTEGNO TARI IMMOBILE ADIBITO AD HOUSING SOCIALE MASCHILE “CASA DON BEPO” – ANNO 2025 - IMPORTO € 344,60.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2025 (€ 9.912,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PER RIPRISTRINO DI PALETTO DISSUASORE CAUSA SINISTRO PRESSO VIA GIUSEPPE MAZZINI ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA AGLIARDI – DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI EDILI, EURO 427,00.=  IVA INCLUSA, (CIG: B7A231AF52).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI LUGLIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAG CREDIT RISK SRL POLIZZA RC PATRIMONIALE CODICE CIG.Z7A31F02E6 FINO AL 30.06.2026 E CONTESTUALE RETTIFICA DT N. 418/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA E PLANETEL SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 14.408,27.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.A. SRL DI MONZA (MB) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE / MUNICIPIO €. 3.599,00.= CIG (B754F4F055).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE  A4 GR.80  DALLA DITTA DALLA DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO DI CASIRATE D'ADDA (BG) CODICE CIG.B79CEBF294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI OSIO SOTTO/SCUOLA DELL'INFANZIA S. CAPITANIO - PRESA D'ATTO RISULTANZE CONTO CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - EROGAZIONE QUOTA A SALDO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE E CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 826 IN APPARTAMENTO PROTETTO GESTITO DALLA COOP. SOC. SER.E N.A. DI BERGAMO - EX DGC N. 88/2025 – PERIODO: 14 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2025 - IMPORTO € 8.829,41.= - CIG:B79E037CFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 15.225,40. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI E TARATURA – ANNO 2025 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA “ING S.R.L.” DI TREVIOLO (BG) - €.= 2.232,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 402,60.= INCLUSA) – CIG B78EF1609C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PIAZZALE MERCATO DA PARTE DEL GRUPPO AUTOSCUOLE OSIO SOTTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA PER MOTOVEICOLI – PERIODO 01.01.2026/31.12.2026 E ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ELEONORA GUALANDRIS - MADONE (BG) – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - C.F. GLNLNR61D66A794R E P.IVA 02583790163 - B682186D9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DI UNA VOLIERA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO € 244,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B78F034C9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZZIONE DI NR. 6 PRESE STAGNE IN CLASSE II SU PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - €.= 1.756,80.= (IVA 22% PARI AD €.= 316,80.= INCLUSA) - CIG B777B75312</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – PERIODO MARZO/2025 - (CIG : B2121D712E) - €. 3.155,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO PER POMPA IRRIGAZIONE PRESSO STADIO COMUNALE – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TECNO-SERVICE S.R.L. DI BARIANO EURO 1.022,48.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO - CIG: B7844B0298</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – I° BIMESTRE PERIODO APRILE-MAGGIO/2025 - (CIG : B63D6E7141) - €. 6.052,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A SOCIETA’ ALBA LEASING SPA PER ADEGUAMENTO CANONI SEMESTRALI - ANNO 2025 – IMPORTO EURO 15.171,92.= IVA COMPRESA - (CIG: Z9C0EF38F2) – (CUP: J47H13001360005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CARCERE TERRITORIO BERGAMO APS DI BERGAMO (BG) - TIROCINIO C.E. – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 - €.= 4.322,04.= (IMPORTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BONATE SOPRA (BG) - CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI FUNZIONARIO – PERIODO 10.01.2025/30.06.2025 - €.=  5.319,17.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI FONDO 0/6 ANNO 2025 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO € 1.536,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO FONDO DI GESTIONE E FONDO DI SOLIDARIETA’ DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2025 – IMPORTO € 27.138,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 2 DEFIBRILLATORI PHILIPS HEARTSTART FRX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B78DE25599 € 2.757,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI OSIO SOTTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2026/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE IL TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BREMBATE FRONTE AT7 – CIG: B6B180B0DA - TOTALE €. 5.499,78=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI; PAGOPA, UNIPOLRENTAL, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, INFOCAMERE, GHISLANZONI ILARIO, PEDROMOTO, SIAK -  € 13.778,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI DIPENDENTE MATRICOLA N. 910 ASSEGNATA ALL'AREA V CON DECORRENZA 15.07.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 35.188,86. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PROGETTO “CRE INFANZIA 2025 OCCASIONI DI AGGREGAZIONE E SOCIALITÀ- ESTATE 2025" A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA PRESSO SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO – EX DGC 82 DEL 2/07/2025 – IMPORTO € 3.760,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE FOGNATURA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 3.122,28.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO - CIG: B751D7C292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 - PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2025 - IMPORTO € 5.472,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. €. 946,23; CIG. B78C5507A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2025 - IMPORTO € 6.627,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA IDEAPA SRL PER RINNOVO DEL SERVIZIO “FILODIRETTO CONTABILITA' PER L'ANNO 2025.€.2.272,80 IVA INCLUSA CIG.B1C94093BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, DA DESTINARE ALL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2025 - € 2.847,76 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 793,00.= RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 03.01.2025 PRESSO VIA ENRICO FERMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE PRESSO IMPIANTO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDO DITTA PHOEBUS S.P.A. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) -   FINANZIAMENTO EURO 15.612,58.\= CIG : (B76DFA5E70).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTA MENSILE DI APRILE E MAGGIO 2025 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: B2E2012595)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) DI RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE DUPLICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI; PAGOPA, UNIPOLRENTAL, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, INFOCAMERE, GHISLANZONI ILARIO, PEDROMOTO- € 10.728,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.06.2025 / 30.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE SRL – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VIARIA; € 1.171,20 CIG: B77F3A6274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIE VEICOLI SEQUESTRATI. CIG. B77EB9BF4C. €. 4.865,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE – II° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LUDICA IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA IN DATA 05.07.2025 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B77EE4A63D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 964 – PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 - IMPORTO € 420,00. =  - CIG: B77CD15EFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 15.386,18.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE ESECUTIVE SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 528 DELLA L. 228/2012, ATTUATO CON DECRETO MEF 15 GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BIRRITALA 2025" IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI OSIO SOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA STATICA DEL SOLAIO CASA DON BEPO VAVASSORI - €. 4.022,34.= CIG (B6B0E1BD76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIAMO IL MONDO 2025 - CONTRIBUTO PER PACCO "ADULTO" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 350,00.= (RITENUTA D'ACCONTO 4%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARPENTERIA MATTAVELLI SAS DI BOLTIERE (BG) PER REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO RURALIA - €. 1.830,00.= CIG (B6BB93F846)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER LA FORNITURA E POSA DI CATENELLE PRESSO PIAZZA ANTISTANTE MUSEO RURALIA €. 671,00.= CIG (B74087565B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: MAGGIO 2025 -   € 614,13 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG B556742336.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ORE LAVORATIVE SETTIMANALI DIPENDENTE MATRICOLA N. 77 ASSEGNATA ALL'AREA I CON DECORRENZA 01.07.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GIUGNO 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINARIE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ANNO 2025 - €.= 339,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.164,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INERENTE IMMOBILI COMUNALI PER INCENDIO E FURTO – PERIODO 30.06.2025-30.06.2026 - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: B76ABA550A) - TOTALE €. 22.288,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DISLOCATO SUL TERRITORIO COMUNALE. €. 31.402,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 510 - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2025 AL 30 GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 2.700,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 505 - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2025 AL 30 GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 3.060,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROXIMA LAB SRL - VIA S.MARIA N.13 - CARVICO (BG) - PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO SUL MEPA CODICE CIG B760BF6E9C - €. 4.637,22 (IVA INCLUSA);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 361 - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2025 AL 30 GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 2.100,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DISLOCATO SUL TERRITORIO COMUNALE. €. 31.402,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 3 ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 43 - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2025 AL 30 GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 2.700,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALGESS DI CRUCITO MAURO DI MADONE (BG) PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO PRESSO LA SCUOLA MEDIA €. 3.538,00.= CIG (B6F9AE32B2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI SEMIAUTONOMIA NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD.1511 - PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 10.920,00.= - CIG: B76F4C8FBC PRESA D’ATTO ECONOMIA DI SPESA € 3.273.60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA 2025" IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO PER LA VERNICIATURA DI CORDOLI CON RESINA POSTI PRESSO LA PIAZZA ANTISTANTE MUSEO RURALIA €. 1.708,00.= CIG (B7512321AB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTAGLIA SRLS DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) PER LAVORI ARBORICOLTURALI PRESSO PARCO COLLEONI : EURO 17.217,42.= CIG (B4E9AC6829).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE – APPROVAZIONE PROROGA TECNICA CONVENZIONE - AFFIDO ALLA SOCIETA’ VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI OSIO SOTTO DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025 – FINANZIAMENTO (EURO3.000,00.= + IVA 22% - CIG : (B213D1F48E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURE GIUNTURE TETTO PALESTRA SCUOLA MEDIA - AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO E FIGLI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 306,22.\= CIG : (B76C6C5768).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER LA FORNITURA E POSA DI CATENELLE PRESSO PIAZZA ANTISTANTE MUSEO RURALIA €. 732,00.= CIG (B74087565B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CATENELLE IN FERRO VERNICIATE PER PALETTI PRESSO PIAZZA ANTISTANTE MUSEO RURALIA – INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 671,00.= CIG : (B74087565B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – II° TRIMESTRE 2025 – (IMPONIBILE €. 59.717,32.=/IVA 22% €. 13.137,82.=) - (CIG:8670725C9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO NEW JERSEY ESISTENTI - AFFIDO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 11.597,32.= CIG : (B74A84CDC6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOFFICINA TASCA SNC DI TASCA LUIGI &amp; C. DI OSIO SOTTO PER LA VENDITA DI UN VEICOLO - €. 37.210,00.= CIG (B6CE0199FD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGAZIONE PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO     FINANZIAMENTO EURO 5.995,08.\= CIG : (B7513B1DB7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE PROIETTORI CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE: EURO 9.997,90.= CIG (B42EAD1DA5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTAGLIA SRLS DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) PER LAVORI ARBORICOLTURALI PRESSO PARCO COLLEONI : EURO 17.217,42.= CIG (B4E9AC6829).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “OFFICINE CRISTIANO SAS” DI OSIO SOTTO (BG) – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA  POMPA RIBALTABILE ELETTROMECCANICA SU PORTER PIAGGIO TG. GL192GX DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - €.= 1.500,60.= (IVA 22% PARI AD €. 270,60.= INCLUSA) – CIG: B752321B03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL AURORA S.N.C. DI LORINI CRISTIAN &amp; C. DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER POSA PALETTI DISSUASORI, CATENELLE E TASSELI DI FISSAGGIO E SISTEMAZIONE MURETTO PRESSO PIAZZA ANTISTANTE MUSEO RURALIA : EURO 5.856,00.= CIG (B6D9778C93).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA CAMPUS – DITTA BASSANI MASSIMILIANO DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO EURO 1.830,00.= CODICE CIG : (B74A34146B) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1219 – EX DGC N. 75/2025 - PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONE INAIL € 150,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - INCARICO PER STUDIO DELLA CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAFECO S.R.L. - FINANZIAMENTO EURO 5.680,36.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 583,95 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 179,08 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 1.024,33.=) - CIG: B554CD32E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 9.091,75.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO  SUL MEPA PER UFFICI VARI DALLA PROXIMA LAB SRL - VIA DON A PEDRINELLI 16 - CARVICO (BG) - CODICE CIG B760BF6E9C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO EX ART. 187 D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE TEMPORANEA DELL’IMPIANTO NATATORIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE NEL COMUNE DI OSIO SOTTO – CIG: B72E8B4015- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI GIUGNO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE: AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITÀ DI REDAZIONE A SUPPORTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-CODICE CIG.B75A377300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE PER IL PERIODO 01.01.2025/30.06.2025 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GRISMONDI SRL - € 12.500,00 + IVA 22% - CIG B512341CC4 – PROROGA TEMPORALE PER IL PERIODO 01.07.2025/30.09.2025 ENTRO L’IMPEGNO DI SPESA ORIGINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - II° TRIMESTRE ANNO 2025 - €.= 2.303,29.= (IVA 22% PARI AD €.= 415,35.= INCLUSA) - CIG B52D589E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO - AFFIDO DITTA S.I.A. SRL DI MONZA     FINANZIAMENTO EURO 3.599,00.\= CIG : (B754F4F055).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI DI NATURA IDRAULICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.904,00.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG B67B2DEC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE A FAVORE DI UNIACQUE DI BERGAMO PER L’ANN0 2025. IMPORTO EURO 12.000,00.= IVA COMPRESA – (CIG: B74A5ED8DE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI GIUGNO 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI SILEA (TV) - PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR PER UFFICIO PERSONALE - €.= 1.000,00.= (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ITALGESS DI CRUCITO MAURO DI MADONE (BG) - CIG:(B6F9AE32B2)/ EURO 3.538,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA CORDOLI CON RESINA POSTI PRESSO PIAZZA ANTISTANTE MUSEO RURALIA - AFFIDO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 1.708,00.= CIG : (B7512321AB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA - FINANZIAMENTO EURO 1.874,92.= CODICE CIG : (B74A2DF38C) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOCARRO DITTA AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO - IMPORTO EURO 500,00.= IVA COMPRESA – CIG: (B6CE0199FD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. FILIPPO ARCIONI DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL’ENTE PER IL PERIODO 01.01.2025-30.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2024 / 31 DICEMBRE 2026 - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2025 - IMPORTO € 627,69 (INCLUSA IVA 22% € 113,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA CAMPUS – DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA - FINANZIAMENTO EURO 3.055,00.= CODICE CIG : (B731A7C4C2) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 26 RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZA 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 449,20. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 8.231,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIEOSORVEGLIANZA PRESSO LO STABILE SAN DONATO. €. 12.346,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO EX ART. 187 D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE TEMPORANEA DELL’IMPIANTO NATATORIO DI PROPRETA’ COMUNALE SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE NEL COMUNE DI OSIO SOTTO – CIG: B72E8B4015 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.964,61. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: B74A132187) – (TOTALE €. 607,29.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE - ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2025 - €.= 5.000,00.= PRESUNTI (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB S.R.L. DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE TETTUCCIO BACHECA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO RURALIA - IMPORTO €. 122,00.= CIG (B6EEC1302E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA “PROGEL SRL” IN “LIBRAM SRL” E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA GIA’ ASSUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI DI NATURA IDRAULICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.904,00.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG B67B2DEC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL PER STAMPA E DISTRIBUZIONE COMUNICAZIONE DI MATERIALE CARTACEO A TUTTE LE FAMIGLIE OSIENSI PER PROGRAMMA FESTIVITA’ SAN DONATO 2025 - IMPEGNO DI SPESA- CIG - B753F3BBB0 -  BANDO LOMBARDIA STYLE – PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE – DGR 3579 DEL 09/12/2024 ID PROGETTO: 6351517 - CUP: J49I25000130006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL PER STAMPA BIGLIETTI LUNA PARK 2025 - IMPEGNO DI SPESA- CIG B753EA8264 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “LIBRAM SRL” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - II° TRIMESTRE ANNO 2025 - €.= 3.314,48.= (IVA 22% PARI AD €.= 597,69.= INCLUSA) - CIG B49401BBBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-SERVICE DI BARIANO (BG) PER LA SOSTITUZIONE ELEMENTI ELETTRICI POZZETTI PRESE AREA MERCATO €. 625,75.= CIG (B6B0FA30F7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI STEZZANO (BG) DEL VERSAMENTO PER CARTELLA ESATTORIALE RUOLO 2021 PER SANZIONI CDS  ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ING SRL” DI TREVIOLO (BG) - PRATICHE ANNUALI INERENTI IL PARCO FOTOVOLTAICO – ANNO 2025 - €.= 1.647,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 297,00.= INCLUSA) – CIG B6F94C5663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS IN DOTAZIONE ALL’ UFFICIO DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 500,00. = CIG: B73885D18C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI BAGNATURA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO  - CIG:(B739192A98)/ EURO 6.079,26.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO STRADE E VIABILITA’ IN COMUNE DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. LORENZO FIGAROLI DI GAZZANIGA (BG) – IMPORTO €. 5.764,50.= (C.N. P.A.I.A. 5% + IVA 22%) – CIG: B6BFF65BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 9/2025 AL PEG 2025/2027 PARTE SPESA CAPITALE (ES. 2025 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTO NR. 1 – €.= 671,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 121,00.= INCLUSA) - CIG B6B1649D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SPOSTAMENTO DI UNA VOLIERA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – IMPORTO € 244,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B5A02BA747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI COLLOCATI AL PIANO TERRA E PULIZIA BARRIERE DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO (BG) PER UN TOTALE €. 8.753,50.= I.I. - CIG B6DD28BC78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTO NR. 20 – €.= 671,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 121,00.= INCLUSA) - CIG B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANNUALI INERENTI IL PARCO FOTOVOLTAICO – ANNO 2025 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - €.= 1.647,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 297,00.= INCLUSA) – CIG B6F94C5663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI; POZZI FRANCO; VISA CAR; PAGOPA; UNIFORMERIA; GD GESTIONE E DISTRIBUTORI; SORVEGLIANZA ITALIANA; UNIPOLRENTAL - € 15.026,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS E POZZI PRESSO L’EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI – DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025 - DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - €. 4.575,00.=(IVA 22% COMPRESA) - CIG B74A1E9889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: II° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI NR. 6/B: TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA CON INSTALLAZIONE DI APPOSITO PIATTO E BOX PER DISABILI, COMPRESO DI OPERE MURARIE ED IDRAULICHE – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 3.640,00.= (IVA 4% INCLUSA) - CIG: B74A23DDD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA NOTTURNA PER ELITE E UNDER 23 "13° GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO &amp; ARTIGIANATO – 13° TROFEO CITTA' DI OSIO SOTTO" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA U.C. OSIO SOTTO 1969 A.S.D. - PATROCINIO COMUNALE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE – FINANZIAMENTO – EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA’ “PUBLIKA STP SRL” DI VIADANA (MN) - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PASSWEB E PRATICHE PENSIONISTICHE - €.= 183,98.= (IVA 22% E CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% INCLUSI) - CIG B56284F2B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA “ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. - SCUOLA DI GOVERNO LOCALE” DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR PER UFFICIO PERSONALE - €.= 160,00.= (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA ALLIEVI "18° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 12° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA U.C. OSIO SOTTO 1969 A.S.D.  – FINANZIAMENTO -  EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.06.2025 / 15.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA II - FINANZIARIO E TRIBUTI – II° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETA' AREA S.R.L. PER € 500,00 - CIG B749C4B5DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI; POZZI FRANCO; VISA CAR; PAGOPA; UNIFORMERIA; GD GESTIONE E DISTRIBUTORI; SORVEGLIANZA ITALIANA; UNIPOLRENTAL - € 15.760,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE RSA “FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS” DI BREMBATE DI SOPRA A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 315 - PERIODO LUGLIO 2025 - IMPORTO € 151,00. = CIG. B50DA4B733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 1.706,25.= A FAVORE DELL'UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' ANTEAS SERVIZI DI BERGAMO A.P.S. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTENTE COD. 827 C/O SERVIZIO DI AFFIDO PROFESSIONALE – LA GRANDE CASA DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)– PERIODO: GIUGNO/DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 2.562,00.= - CIG: B749C3C97B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.431,05. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTENTE COD. 824 C/O SERVIZIO DI AFFIDO PROFESSIONALE – LA GRANDE CASA DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)– PERIODO: GIUGNO/DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 4.357,50.=  CIG: B749BBAE32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO LOCALE BAGNO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE DI VIA UGO FOSCOLO 12/A– LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 2.496,00.= (IVA 4% INCLUSA) – CIG B6B855C6CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – II° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTENTE COD. 825 C/O SERVIZIO DI AFFIDO ACCOMPAGNATO - COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’– PERIODO: GIUGNO/DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.887,90.=  CIG: B749CAB516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA – VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.286,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE €. 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CINGHIA DI DISTRIBUZIONE E TAGLIANDO AL VEICOLO TARGATO ER 517 VX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 1.115,19. CIG: B7495416C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E SCOLASTICHE NEL SECONDO TRIMESTRE 2025 - IMPORTO € 99,37. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFERTA PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (AI SENSI DELL’ART.2 COMMA 222 L.191/2009) - ANNUALITÀ 2024/2026 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG B6D223AC3D – €.= 1.830,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 330,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA E ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 10.338,19.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(B7368E7B2A)/ EURO 1.456,46.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 7.848,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AEROTERMI PALESTRA IN LINOELUM/CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GRUPPO NOVAGAS DI GRASSOBBIO (BG) - CIG:(B73193DD80)/EURO 195,20.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PROXIMA LAB SRL - 2° TRIMESTRE 2025 - €. 3.965,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CATENELLE IN FERRO VERNICIATE PER PALETTI PRESSO PIAZZA ANTISTANTE MUSEO RURALIA - AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 732,00.= CIG : (B74087565B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIEOSORVEGLIANZA PRESSO LO STABILE SAN DONATO. €. 12.346,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO CARRALE SOTTOPASSO PEDONALE VIA IV NOVEMBRE - AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 647,78.= CIG: (B6B0EB6D5F) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI ELETTRICI POZZETTI PRESE AREA MERCATO - AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 625,75.= CIG: (B6B0FA30F7) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO POSTALIZ. AVVISI TARI 2024 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE – IMPORTO €  8.760,34 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PROGETTO LETTURA C/O ASILO NIDO BIANCONIGLIO – IMPORTO € 130,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE STRAORDINARIE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ANNO 2025 - €.= 776,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA LOCALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE : INTERVENTI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTE: OPERE DA CARTONGESSISTA/DITTA UBBIALI DANIEL DI COMUN NUOVO (1) - CIG:(B6CED40488)/ EURO 3.050,00.\=; OPERE DA ELETTRICISTA/DITTA TECNO-SERVICE DI BARIANO (2) – CIG : (B6CEEA17D5)/EURO 2.687,54.=; OPERE DA IDRAULICO/DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (3) – CIG : (B6CEC1C391)/EURO 488,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 92.337,06. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 15.04.2025 AL 13.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO APPROVATO CON DGC 67/2025 A FAVORE DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI OSIO SOTTO E DELL’ASSOCIAZIONE TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI" DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TETTUCCIO BACHECA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO RURALIA – OPERE DA FABBRO - AFFIDO DITTA OIB DI MEDOLAGO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 122,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CODICE CIG : (B6EEC1302E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER STMPANTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 4.636,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) - CIG:(B7317679A6)/ EURO 1.439,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI GIUGNO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 01.04.2025/30.06.2025 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RAMPA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO RURALIA – AFFIDO DITTA OIB DI MEDOLAGO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 904,80.= Q.T.E. OPERA – CIG : (B6D4A4FFE1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MAGGIO 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - INCARICO PER. IND. CHIODINI ROBERTO DI CAROBBO DEGLI ANGELI (BG) – FINANZIAMENTO EURO 4.227,30.= CIG : (B713D01D3C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STATICA SOLAIO CASA DON BEPO VAVASSORI – AFFIDO DITTA EDIL ROSS DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 4.022,34.= CIG : (B6B0E1BD76).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AL RUP PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. AI SENSI DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 36/2023 – APPROVAZIONE OFFERTA ALLA HSS S.R.L. SOCIETA’ CON UNICO SOCIO DI TORRE PONTINA (LT) - FINANZIAMENTO EURO 244,00.= (INCLUSA I.V.A. 22% PARI AD €. 44,00.=) - CIG: B72600221E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI GENNAIO/MARZO 2025 - IMPORTO € 124.612,07.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 64 DEL 18.04.2013 "PATROCINIO LEGALE AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTE COMUNALE PER APERTURA PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITA' PENALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – MARZO/GIUGNO 2025 – IMPORTO € 5.212,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.593,74. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA, PRIMARIA ED INFANZIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) - CIG:(B731843F31)/ EURO 3.111,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – MARZO/GIUGNO 2025 - IMPORTO € 6.672,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.R.L. DI URGNANO (BG) - C.F. E P.IVA 04238700167 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 - CIG B681131359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI/OPERE DA FABBRO PRESSO PARCHI COMUNALI/LAVORO 1) E SCUOLA MEDIA/LAVORO 2) - APPROVAZIONE OFFERTE DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – LAVORO 1) FINANZIAMENTO EURO 811,30.= - CIG : (B707741CFD) – LAVORO 2) FINANZIAMENTO EURO 683,20.= - CIG : (B710549239)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PORTA DI ACCESSO MUNICIPIO - APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG:(B71377F1AE)/EURO 305,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATRIO E SCALE PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ANDREA VILLA DI MILANO (MI) – TOTALE €. 6.032,00.= (CONTRIBUTO 4% INCLUSO) - CUP J42H25000270004 - CIG B6C2FEA5D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 24 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEDE TECNICHE DI INTERVENTO E RELATIVO SOPRALLUOGO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDO ALLA RESTAURATRICE VALERIA GALIZZI DI SAN PELLEGRINO TERME (BG) - FINANZIAMENTO EURO 600,00.= (ESENTE I.V.A.) = CIG: B6D3550C4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: GENNAIO,  FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2025 -  € 2.751,20 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG B556742336.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.797,51. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.719,27. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026: IMPEGNO DI SPESA (€. 24.000,00 - CIG - B72C804695)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIPOLRENTAL SPA. -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTO TARGATA YA 955 AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 3.227,95. CIG. B72A850D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE TEMPORANEA DELL’IMPIANTO NATATORIO DI PROPRETA’ COMUNALE SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO EX ART. 1\87 D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. PREVIA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI DELLA PIATTOFORMA SINTEL – CIG: B72E8B4015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA’ E PROGETTO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE FATTURA PERITO INDUSTRIALE STEFANO GIOVANZANA DI SERIATE (BG) €.= 2.690,10.= (CASSA EPPI 5% ED IVA 22% INCLUSE) - CIG Z42367665A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2025 A FAVORE MINORI E ADULTI PORTATORI DI DISABILITA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO - IMPORTO € 29.997,66. = - CIG: B729025B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO VERIFICA, POST COLLAUDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECNICO PER. IND. STEFANO GIOVANZANA DI SERIATE (BG) - CIG B53C301542 – PER UN TOTALE €. 1.281,00.= (CASSA 5% ED I.V.A. 22% INCLUSE) E CON IL GEOM. CALEGARI LUCA DI BERGAMO (BG) – CIG: B53C22C57C - FINANZIAMENTO EURO 1.281,00.= (C.N.P. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA POMPA AEREA E FERMO PORTA DEL PORTONE D’INGRESSO PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA THERMO INFISSI S.R.L. DI MILANO (BG) €. 707,60.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: B197444620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA REVISIONE VEICOLO TARGATO ER 517 VX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 79,00. CIG: B72A809276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA AREA VII (DETERMINAZIONE N. 702/2024 REVISIONE ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE €. =455.06.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATRIO E SCALE PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ANDREA VILLA DI MILANO (MI) – TOTALE €. 6.032,00.= (CONTRIBUTO 4% INCLUSO) - CUP J42H25000270004 - CIG B6C2FEA5D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAG CREDIT RISK SRL  POLIZZA RCT/RCO CODICE CIG.B72B2B9447 DAL 30.06.2025-30.06.2028 E FACOLTÀ DI PROROGA DAL 30.06.2028 AL 31.12.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER TINTEGGIATURA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA UGO FOSCOLO NR. 12/A - IMPORTO PARI AD EURO 3.416,00.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B6C54A22F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI MAGGIO 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PIAZZALE MERCATO SCUOLA GUIDA “AUTOSCUOLA CAPITANIO” DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI / ESAMI DI GUIDA PER MOTOCICLI - ANNI 2024 E 2025 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RINNOVO TRIENNIO GESTIONALE 2023/2026_ S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (ESERCIZIO 2025) - CIG: 7925175D4A - EX DETERMINA N. 1093 DEL 30/12/2022 - € 2.800,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.736,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2025 - € 4.254,33 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE E CONCERTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DI SAN DONATO - IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2025 – (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STUDIO DELLA CONTROVERSIA E FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI P.D., F.D.A., D.G.F., P.S., Z.A. - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.102,09.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 318,90 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 97,80 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 559,39.=) - CIG: B725E0808E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUPPORTO FORMATIVO PER RUOLO TARI 2025 - AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE IMPORTO  €  680,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE E CONCERTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN DONATO 07.08.2025. IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2025 – (CIG DIVERSI) BANDO LOMBARDIA STYLE – PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE – DGR 3579 DEL 09/12/2024 ID PROGETTO: 6351517 - CUP: J49I25000130006 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU PER L’ESERCIZIO 2025 - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. KOINE’ SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE 2025" AVVISO 4/2025 -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00  -  CIG B726523DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE - PERIODO DAL 01.06.2025 AL 13.06.2025 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GRISMONDI SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI FINANZIARIA 1' E 2' BIMESTRE 2025 - €.3.205,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO PER ACQUISTO AUTOCARRO E RITIRO USATO - FINANZIAMENTO EURO 37.210,00.\\\= CIG : (B6CE0199FD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SMERIGLIATRICE, TRAPANO TASSELLATORE/AVVITATORE, DUE BATTERIE + CARICABATTERIE E SOFFIATORE PER OPERAI - LIQUIDAZIONE FATTURA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) – (CIG: B6B72DD35B) - IMPONIBILE EURO 1.119,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: APPROVAZIONE PROROGA TECNICA – LOTTO (MUNICIPIO E BIBLIOTECA) -  CIG: (9252500C88) – PERIODO 09.06.2025/08.08.2025 -  DITTA B.F.G. DI DALMINE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 7.744,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO ERBA CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 1.769,00.\= CIG : (B6E69B9E5E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2025 – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO (ABUSIVITÀ) IMPORTO € 2.768,89 (IVA 22% OVE DOVUTA € 494,26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI MARZO E APRILE 2025 - IMPORTO € 8.592,78 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.495,42)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA DIVERSE PIANTE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 3.989,40.\= CIG : (B7191915BD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DI UNA VOLIERA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO € 244,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B7202FBD58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI LEVATE (BG) – GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – PERIODO 16.06.2024/29.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI MAGGIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAK SISTEMI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELL’ APPLICATIVO DDD POLICE PER LE ANUALITA’ 2025-2026-2027.     € 9.150,00 CIG. B70CB42F79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZA SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 5.637,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINA TASCA SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER REVISIONE E MANUTENZIONE SU PORTER PIAGGIO TG.   GE956GK MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B7075D1D4E) - (TOTALE €. 473,36.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CAMERATE E SOSTITUZIONE SANITARI DI N. 3 BAGNI COLLOCATI AL PIANO TERRA E DEI SANITARI DI N. 2 BAGNI AL PIANO PRIMO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE €. 18.011,72.= I.I. - CIG B6D36ABAA6 ED €. 4.537,42.= I.I. - CIG B7201CF5C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA OUT ANTINCENDIO S.R.L. DI CURNO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA (LAVORO 1) E LA BIBLIOTECA (LAVORO 2) –  FINANZIAMENTO LAVORO 1) EURO 1.894,72.= - CIG: B6EF85B2B0 ; FINANZIAMENTO LAVORO 2) EURO 1.122,28.= CIG: B6B1FCA545;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI; UNIPOLRENTAL; PAGOPA; AUTOFFICINA GHISLANZONI; UNIFORMERIA - € 10.312,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE DELL’ACCONTO DEL 90% DEI CONTRIBUTI RICHIESTI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE RITMOSIO E I QUARTIERI DI OSIO SOTTO PER MANIFESTAZIONE NOTTE CULTURA DEL 21 GIUGNO 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, DA DESTINARE ALL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.991,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N° 2 FATTURE DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CENTRO SOCIALE : EURO 4.318,80.= CIG (B6B0D7CA41).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CONCERTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLA NOTTE DELLA CULTURA IN DATA 21/06/2025 - IMPEGNO DI SPESA (CIG B72070FAE2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER STMPANTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 2.543,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.05.2025 / 31.05.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI 2025 A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – 1° TRIMESTRE 2025 – IMPORTO € 7.767,90€.= - EX DET. 1089/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI OSIO SOPRA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI DELL’ OPERATORE DELLA POLIZIA LOCALE CHE HA PARTECIPATO AL “BERGAMO – BRESCIA CITTA’ DELLA CULTURA” PER L’ANNO 2023 PARI A €. 1.308.26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 71.670,32. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8-9 GIUGNO 2025 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: J41F24000290006, CIG: B6FF8889D5. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI A: MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E FORNITURA CON POSA DI PALO SEGNALETICA DANNEGGIATO DA IGNOTO A CAUSA INCIDENTE PRESSO VIA TRIESTE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: B7130C6576) - (TOTALE €. 305,00= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI APRILE 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER PULIZIA PERCORSI PEDONALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOTTINI GIARDINI DI DALMINE (BG) - CIG:(B713397872) EURO 4.880,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ANNO 2025 – INTEGRAZIONE – CONNETTIVITA’ IP (CIG: B53210264E) –TELEFONIA (CIG B5321FB3CA) - ENERGIA ELETTRICA (CIG: B531E5B5FA) – GAS (CIG: B53213E7D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - I° TRIMESTRE ANNO 2025 - €.= 2.303,29.= (IVA 22% PARI AD €.= 415,35.= INCLUSA) - CIG B52D589E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.06.2025 AL 13.06.2025 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI APRILE 2025 TOT. €. 101.139,14.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLO EMESSO PER L’ANNO 2024 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI DI NATURA IDRAULICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 2.684,00.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG B4F595592A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTO NR. 19 – €.= 671,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 121,00.= INCLUSA) - CIG B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIE VEICOLI SEQUESTRATI. CIG. B7110A4128. €. 1.029,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA PUBLIKA STP SRL PER INCARICO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SIG.RA N.D. €.336,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI COMPARTECIPAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 253 - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 237,90. = CIG.  B4C6B59110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE PRESSO APPARTAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: B2959E1005 - EURO 4.880,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI COMPARTECIPAZIONE RETTE RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 861 - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 699,78. = CIG.  B4C5F2925B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA A FAVORE UTENTE COD. 1350 IN COMUNITA’ PRONTO INTERVENTO – ENTE GESTORE ARIMO SOC. COOP. SOC. ONLUS – PERIODO 1°/6 GIUGNO 2025 - IMPORTO € 563,22.= - CIG: B708A72356</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F220000230001 CIG Z923A060C7 LIQUIDAZIONE PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA “MISURA 1.4.3- ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA -INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU REGOLAMENTO (UE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTA MENSILE DI FEBBRAIO E MARZO 2025- DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: B2E2012595)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 1512 IN COMUNITA’ LA BUSSOLA DI MERATE – ENTE GESTORE IL SENTIERO COOP. SOC.– PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - IMPORTO € 11.336,85 - CIG: B7088E293D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 305,00. CIG. B70D7C95FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OMAGGIO LIBRI  ALLA DELEGAZIONE BULGARA PRESSO LA LIBRERIA IL  BORGO SRL VIA XX SETTEMBRE 93 BERGAMO -CODICE CIG.B7095257A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 13.505,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA E PLANETEL SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 12.907,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI "BIBLIOCORSI 2025 - RIMBORSO ALLA SIG.RA D.A.R.DELLA QUOTA NON EROGATA DEL SUO COMPENSO DOVUTO AD ERRATA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO PER PROBLEMA TECNICO.€.90,00 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE PER IL PERIODO 01.01.2025/30.06.2025 – CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’ IN STUDIO GRISMONDI SRL. – PRESA D’ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI; LAZZARINI; SORVEGLIANZA ITALIANA; CDS TRACCIALINEE - € 24.229,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – MAGGIO 2025 - IMPORTO € 4.785,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E TASI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LAVORO DI COMUNITA’ AREA DISABILITA’ E TERZA ETA’ – QUARTA ANNUALITA’ – ANNO 2025 – IMPORTO € 4.160,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – MARZO/MAGGIO 2025 – IMPORTO € 3.224,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F220000230001 CIG Z923A060C7 LIQUIDAZIONE PER PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA “MISURA 1.4.3- ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA -INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU REGOLAMENTO (UE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PROGETTO ADOLESCENTI, GIOVANI E COMUNITA’ - YOUNG POWER – EX DGC N. 194/2024 - AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025 - IMPORTO € 1.569,33. = CIG. B4CEFAE53E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: J41F24000290006, CIG: B6FF8889D5. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI A: MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2025 PER VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPRAR_SAI DELL'ANNO 2024 A FAVORE DOTT. GAGGIA LUIGI - IMPORTO € 4.948,32.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 A FAVORE PARROCCHIA DI SAN ZENONE DI OSIO SOTTO A SOSTEGNO INTERVENTI REALIZZATI DAL CENTRO PORTE APERTE – EX DGC N° 97/2023 E S.M.I. – IMPORTO € 12.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1660 – EX DGC N. 61/2025 - PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2025 - IMPORTO € 420,00 =  - CIG: B6FBDB0AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: DICEMBRE 2024 -  € 608,72  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 826 C/O SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – PERIODO: GIUGNO/LUGLIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 15.628,20.=  CIG: B6F91BA38A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI PALETTI DISSUASORI, CATENELLE E TASSELLI DI FISSAGGIO E SISTEMAZIONE MURETTO PRESSO PIAZZA ANTISTANTE MUSEO RURALIA - AFFIDO DITTA EDIL AURORA DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 5.856,00.= CIG : (B6D9778C93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA VII "COMANDO POLIZIA LOCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA III E IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PERVENUTA DA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025 – (CIG: B6E2212D3F) – (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE/AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: B6EBBB5639) - (TOTALE €. 286,85.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALLE AREE III E IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO  2025 AL 1^ TRIMESTRE (ART.  6, DECRETO LEGGE 155/2024, LEGGE 189/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA I “AFFARI GENERALI E CULTURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2025 - € 4.254,33 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INIZIATIVA SUONI IN GIOCO NELL’AMBITO DEL PROGETTO GIOCOSIO 2025 A FAVORE CONSORZIO SOL.CO CITTA’ APERTA – IMPORTO € 624,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA V “POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E SCOLASTICHE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "OSIOFITNESS 2025" - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE CON PIANOFORTE IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA MUSICA LINO BARBISOTTI A.M. IN DATA 20.06.2025 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B6F411EE29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 32.528,88. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI A RESPONSABILE DI AREA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'EVASIONE IMU-TARI (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018) - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFUSIONE SPESE LEGALI DA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BERGAMO RICORSO AVVERSO VERBALI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA IMPORTO PARI A € 1.147,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI SPETTANTI PER LE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE IMU-TARI (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018) - PERFORMANCE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET.192/2025 PER RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI DA PARTE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2025 - € 1.000,00 (IVA INCLUSA) (CIG 8073739431) E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE – ANNO 2025 – € 1.500,00 (IVA INCLUSA)  (CIG B5BCDD983A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI SPETTANTI PER LE ATTIVITA’ CONNESSE AL PROGETTO “TRANSIZIONE UFFICIO RAGIONERIA-PERSONALE” ANNO 2024 - PERFORMANCE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALD AUTOMOTIVE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA VOLKSWAGEN ID4 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE € 55.632,00 - CIG: B6C7381CB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER RECUPERO EVASIONE ICI PER RISCOSSIONI REGISTRATE NELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA II “PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME PRESUNTE DA RICEVERE E TRASFERIRE AI COMUNI DI OSIO SOPRA E LEVATE IN RELAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2024 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELLE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE PRESO IL D.D.T. - € 2.434,00 CIG. B6DA284A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E VERTICALE DI VIA TRIESTE, € 1.425,03 - CIG: B6CDF514F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA VII "COMANDO POLIZIA LOCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "TUTELA DELLA CITTADINANZA NELLE ORE SERALI, NOTTURNE E FESTIVE" ANNO 2024 - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUARDI SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO STABILE SAN DONATO. €. 12.346,40 CIG: B683A8A25E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUARDI SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DISLOCATO SUL TERRITORIO COMUNALE. €. 31.402,80 CIG: B67A8E40FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "ISTITUZIONE TURNO SERALE ORDINARIO AGGIUNTIVO NEL PERIODO GIUGNO/AGOSTO – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B6B5F67414 € 2.543,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRATORE PORTATILE DAVIDHORN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B57F5F37ED € 4.636,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PRIMO ACCONTO 2025 PER SERVIZI CDD, SPORTELLO SOCIALE E SAD A FAVORE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE - IMPORTO € 13.914,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2025 E ALTRE INDAGINI ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DETERMINA N.336 DEL 06.05.2025 RELATIVA AL SOGGIORNO IN OSIO SOTTO DI N.3 AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI DITZINGEN (GERMANIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER ORGANIZZAZIONE CAMPUS SCUOLA ZONA 26 – ANNO 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2024 E TARI SUPPLETIVO 2023 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 597,31 (IVA 22% OVE DOVUTA € 23,56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.05.2025 / 15.05.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 53/2025 A SOSTEGNO PROGETTO “CRE 2025 " A FAVORE DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI ESERCIZI 2022-2025 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  2.497,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 54/2025 A SOSTEGNO PROGETTO “CRE INFANZIA 2025 OCCASIONI DI AGGREGAZIONE E SOCIALITÀ- ESTATE 2025" A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA PRESSO SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO DAL 30 GIUNGO AL 25 LUGLIO 2025 – IMPORTO € 6.240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OMAGGI ALLA DELEGAZIONE BULGARA IN VISITA PRESSO LA PASTICCERIA  OL-FA SNC DI ANDREA FORCELLA &amp; C. PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 3/B DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 93.408,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE RESIDENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 1 VOLONTARIO (AREA ASSISTENZA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO DGC N. 170 DEL 15/11/2023 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.259,00. = - CIG: B6E07875D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BAR BARAONDA DI PACE FILIPPO” DI OSIO SOTTO (BG) - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI APRILE 2025 - €.= 143,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 13,00.= INCLUSA) - CIG B666B2F2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1148 PRESSO NUOVO ALBERGO POPOLARE DI BERGAMO GESTITO DALLA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS - DAL 18 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2025 - EX DGC N. 171/2024 - IMPORTO € 5.700,00. = CIG.B6E0A60F6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 DI UNA FIGURA DI FUNZIONARIO TECNICO PER L’AREA III/IV DEMANIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE - PERIODO 19.05.2025 -30.09.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FERRAMENTA PORRECA DI PORRECA TINO” DI OSIO SOPRA (BG) – FORNITURA VESTIARIO PER PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - €.= 136,07.= (IVA 22% PARI AD €.= 24,54.= INCLUSA) - CIG B671976455</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DELL’AREA III (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.) - IV (URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE) (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – EX CAT. D) – ASSUNZIONE IDONEO E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COMUNE DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE –- LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 736,36.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 134/2024 - CIG: B587A07679 – CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATRIO E SCALE PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DOTT. ANDREA VILLA DI MILANO (MI) – TOTALE €. 12.064,00.= (CONTRIBUTO 4% INCLUSO) - CUP J42H25000270004 - CIG B6C2FEA5D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZINE INCENDI E CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI AUTORIMESSA INTERRATA IN VIA U. FOSCOLO N. 10 – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON L’ARCH. CRISTIAN PERLETTI DI BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 15.548,00.= (C.N. P.A.I.A. 4% E DIRITTI DI SEGRETERIA PARI AD €. 676,00 INCLUSI) – CIG: B6CDDAEB2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA IMPIANTO CONFERENCE SYSTEM PRESSO LA NUOVA SALA CONSILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CEDAT 85 S.R.L. DI ROMA (RM) IN AMBITO Q.T.E. OPERA REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE PRESSO IL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE - CUP: J42B22005030006 EX DGC 88/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CENTRO SOCIALE - (CIG : B6B0D7CA41) - €. 475,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RAMPA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO RURALIA - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 21.009,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. – REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAGGIO LAGHETTO PARCO DIAZ – AFFIDO LAVORI ALLA DITTA ARTE DEL VERDE DI SPINONE AL LAGO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 8.210,19.\\\= CIG : (B6B72DB1B5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI APRILE 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA – PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA CILA VERSATA DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INCARICO PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA NELLA CONTROVERSIA TRA REGIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PROVINCIA DI BERGAMO AVVERSO AL SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO A FAVORE AVV. MASSIMILIANO GIONCADA - IMPORTO €   14.139,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI €.30,74= PER RITARDO CONSGNA TONER FOTOCOPIATORE MATRICOLA N. RF805111580 DA PATE DELLA SOCIETA' KYOCERA SPA VIA MONFALCONE 15- MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCODARIALE (RUOLO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “IGEA PREVENZIONE E’ SALUTE SRL" -  PASSAGGIO DON SEGHEZZI, N. 2 – BERGAMO – P.IVA 03389640164 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 - € 3.200,00 IVA COMPRESA -  CIG B5AD512C0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR PER UFFICIO PERSONALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. - SCUOLA DI GOVERNO LOCALE” DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - €.= 160,00.= (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE – REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 - C.F. E P.IVA 00089070403 – CIG B668C995DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS – TELEFONIA - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE UTENZA GAS CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAN DONATO SRL CON SEDE AD OSIO SOTTO (BG) ONERI PROGETTO SERATA FORMATIVA A FAVORE DI GENITORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (0 - 6 ANNI) EX DGC N. 135 DEL 03/08/2022 - IMPORTO € 160,00.= - EX A.L. N. 357/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS – TELEFONIA - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE UTENZA TELEFONICA CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TINTEGGIATURA DI UN LOCALE PRESSO IL CENTRO SOCIALE E SOSTITUZIONE DI ACUNI PANNELLI AMMALORATI DEL CONTROSOFFITTO - AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 610,00.\= CIG: (B6D47D6586).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.178,60. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL DI SERIATE (BG) PER LAVORI DI VERNICIATURA SEDUTE IN LEGNO PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI :  EURO 1.098,00.= CIG (B4CB35BD44).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE – AFFIDO DITTA MOCIT DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 146,40.\\\= CIG : (B6BABFB5CF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MARZO 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2023/2024 – SGRAVIO QUOTE INDEBITE – APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR PER UFFICIO PERSONALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI SILEA (TV) - €.= 1.000,00.= (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 273 DEL 02/04/2025 PER  MODIFICA MODALITA’ DI ACQUISTO AFFIDAMENTO  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA PRESS UP VIA Q.VISCONTI 90 ROMA – CODICE CIG.B6CFF63C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.776,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 1 VOLONTARIO (AREA CULTURA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO DGC N. 170 DEL 15/11/2023 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.259,00.= - CIG: - B6CA584215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI OSIO SOTTO PER LA FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI, CATENELLE E TASSELLI PRESSO LA PIAZZA ANTISTANTE IL MUSEO RURALIA - EURO 5.752,30.= CIG (B6B0D22FFA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER LA RIMOZIONE DEGLI PNEUMATICI DAI CERCHIONI IN FERRO TROVATI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE – (CIG: B66E5A3010) - TOTALE €. 488,00.=(IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETA' AREA S.R.L. PER € 500,00 - CIG B6C9B21FCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI – REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. DI BREMBILLA L. &amp; C. DI URGNANO (BG) C.F. E P.IVA 04238700167- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B681131359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 9.179,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRICO/SANITARIA PRESSO UN BAGNO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B6BA971D67)/ EURO 610,61.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA – VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.295,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAN DONATO SRL CON SEDE AD OSIO SOTTO (BG) ONERI PROGETTO SUPERVISIONE E FORMAZIONE STAFF EDUCATIVO 0/6 – CONSULTORIO SAN DONATO DI OSIO SOTTO – PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 1.354,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LASTRE IN MARMO AMMALORATE PRESSO SCALE ESTERNE CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.586,00.\= CIG : (B6BADDF538).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA UGO FOSCOLO NR. 12/A – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO (BG) - IMPORTO EURO 3.416,00.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: B6C54A22F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAN DONATO SRL CON SEDE AD OSIO SOTTO (BG) ONERI PROGETTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STAF EDUCATIVO DELLE AGENZIE DEL TERRITORIO PARTECIPANTI AL TAVOLO O/6 – EX DGC 104/2023 - IMPORTO € 2.196,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO RURALIA – OPERE DA FABBRO - AFFIDO DITTA CARPENTERIA MATTAVELLI DI BOLTIERE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.830,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CODICE CIG : (B6BB93F846)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAN DONATO SRL CON SEDE AD OSIO SOTTO (BG) ONERI PROGETTO SERATA FORMATIVA A FAVORE DI GENITORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (0 - 6 ANNI) EX DGC N. 135 DEL 03/08/2022 - IMPORTO € 160,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE MAG CREDIT RISK SRL PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI “ICARO-C” - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERSAIL ENGINEERING S.R.L. DI BRESCIA P.IVA E C.F. 02428100982 CIG B57A8D5451- VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE – REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 - C.F. E P.IVA 00089070403 – CIG B668C995DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.04.2025 / 30.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA – PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA SCIA VERSATA DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI APRILE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO STRADE E VIABILITA’ IN COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE INCARICO CON IL GEOM. LORENZO FIGAROLI DI GAZZANIGA (BG) – IMPORTO €. 5.764,50.= (C.N. P.A.I.A. 5% + IVA 22%) – CIG: B6BFF65BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2025 E SUPPLETIVO TARI 2024  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG  B6C50D827B - € 8.784,00 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: AUTOFFICINA GHISLANZONI; MAGGIOLI; NIVI; MORGAN ITALIA; ING. CORBANI; CDS TRACCIALINEE; UNIPOLRENTAL; D-FLIGHT - € 33.080,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI TARI EMESSI PER GLI ANNI 2024 E 2023– DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 84.398,56. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPUS – ATTIVAZIONE E CANONE ABBONAMENTO PER 2 ANNI - AFFIDO DITTA PLANETEL S.P.A. DI TREVIOLO (BG) PARI AD EURO 707,60.= IVA COMPRESA – (CIG: B61673D74C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 – - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA FASE CAUTELARE COME DA ORDINANZA TAR REG. RIC. N. 00995/2024 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI €. 1.094,34.= (SPESE GENERALI, CASSA ED I.V.A. INCLUSE) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ OSIO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI SMERIGLIATRICE, TRAPANO TASSELLATORE/AVVITATORE, DUE BATTERIE + CARICABATTERIE E SOFFIATORE PER OPERAI - DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) – (CIG: B6B72DD35B) - (TOTALE €. 1.365,18.= IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – APRILE 2025 – IMPORTO € 3.044,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE IL TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BREMBATE FRONTE AT7 – CIG: B6B180B0DA - TOTALE €. 5.499,78=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO LOCALE BAGNO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE DI VIA UGO FOSCOLO 12/A – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 2.496,00.= (IVA 4% INCLUSA) – CIG: B6B855C6CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – APRILE 2025 - IMPORTO € 4.714,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ERRE DUE SRL DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO €. 5.368,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B6B1649D7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-SERVICE DI BARIANO (BG) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS €. 3.740,14.= CIG (B616851B0E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E FORNITURA CON POSA DI SEGNALETICA DANNEGGIATA A CAUSA DI SINISTRO PRESSO VIA PER LEVATE ALL’INTERSEZIONE CON VIA PETROCCHI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: B6B73A1519) - (TOTALE €. 427,00= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANETEL SPA DI TREVIOLO (BG) PER LA FORNITURA  DI UN TELEFONO E SWITCH PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS   €. 827,16.= CIG (B61673D74C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - APPROVAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE CON L’ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 1.903,20.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CIG B6B1466EE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO AL DOTT. WALTER SPELGATTI PER LA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE DIGITALE PROGETTO “LOMBARDIA STYLE AGORA’ DI COMUNITA’. COMUNI IN RETE PER FAR CRESCERE IL TERRITORIO” IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025 - CIG B6B74B58DB BANDO LOMBARDIA STYLE – PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE – DGR 3579 DEL 09/12/2024 ID PROGETTO: 6351517 - CUP: J49I25000130006 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARRIGONI GIORDANO SRL DI OSIO SOTTO PER RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E CUPOLE COPERTURA SPOGLIATOI PALESTRA CAMPUS - €. 17.915,05.=/(IVA 22% PARI AD €. 3.230,58.= INCLUSA) - CIG (B517990625).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2025" 1° BANDO 2025 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 – LIQUIDAZIONE IMPORTO €  5.000,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TERZA PIUMA DI BERGAMO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “NO PLANET B DAY”  – ANNO 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE ANCILAB S.R.L. MILANO - C.F. E P.IVA 12790690155 – CONVENZIONE ANCI LOMBARDIA ADESIONE PROGETTO “DOTE COMUNE” 1° BANDO 2025 – TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO ANAGRAFE) DURATA DI MESI 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE "TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI" PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN DELLA SOCIETA' S.E.S.A.A.B SERVIZI SRL DI BERGAMO ANNO 2025 CIG: B6B4EB6DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO PRESSO ENTRATA MUSEO RURALIA - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 7.700,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI DUE POMPE SOMMERSE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “SERVIZI COMUNALI SPA” CON SEDE LEGALE A SARNICO (BG) – CIG  (B6B0DC88F9) - €.=  4.172,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALETTI DISSUASORI, CATENELLE E TASSELLI DI FISSAGGIO PRESSO PIAZZA ANTISTANTE MUSEO RURALIA - AFFIDO DITTA EDIL ROSS DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 5.752,30.= CIG : ( B6B0D22FFA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO FONDO DI GESTIONE E FONDO DI SOLIDARIETA’ DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2025 – IMPORTO € 40.707,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CENTRO SOCIALE - (CIG : B6B0D7CA41) - (TOTALE €. 3.843,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA – PLANETEL SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 13.330,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO RELATIVE AL SOGGIORNO IN OSIO SOTTO- N. 3 AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI   DITZINGEN (GERMANIA) 1 OSIO SOTTO- PERIODO DAL 07 MAGGIO AL 9 MAGGIO PRESSO OPERATORI ECONOMICI DIVERSI-CODICE CIG.B6A98276F1; CODICE CIG.B6B12AF4A3; CODICE CIG.N. B6B79E833D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2025 - € 4.254,33 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO E LIQUIDAZIONE FORNITORI DIVERSI PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 7/2025 AL PEG 2025/2027 PARTE SPESA CORRENTE (ES. 2025 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA – ES. 2026-2027 STANZIAMENTI DI COMPETENZA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 – - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA FASE CAUTELARE COME DA ORDINANZA TAR REG. RIC. N. 00995/2024 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI €. 1.094,34.= (SPESE GENERALI, CASSA ED I.V.A. INCLUSE) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ OSIO GREEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI DI NATURA ELETTRICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GM ELETTRICA DI GUARNERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) – 1° SAL – CIG: B4F53150D0 – €. 780,80.= (IVA 22% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1648 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO MAGGIO 2025 – DICEMBRE 2026 – EX DGC N. 48/2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DEPOT CAFFETTERIA DI CAPPELLA ANNA” DI OSIO SOTTO (BG) - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI APRILE 2025 - €.= 91,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 8,27.= INCLUSA) - CIG B48DC5FE11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONECONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE  “OSIO INSIEME NELLO SPORT” A SOSTEGNO SPESE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DENOMINATO “FESTA DELLO SPORT” – FINANZIAMENTO – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESSO COMUNE DI KARLOVO (BULGARIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SLLA RETE VIARA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING. DANILO BARCELLA DI SERIATE (BG) IN AMBITO QTE DGC 183/2023 – FINANZIAMENTO €. 7.359,04.= CIG: B254D0B041 – CUP: J41B22003890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO RURALIAOSIO A FAVORE DINAMIC INFORMATICA SRL VIA ARRIGO BOITO 8 STEZZANO CODICE CIG.B6A6B3C5AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2101470 DEL 31.03.2025 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2022/2023 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI D’IRRIGAZIONE E FONTANELLE PRESSO PARCHI COMUNALI - PERIODO MAGGIO – SETTEMBRE 2025 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B6AC8D2071)/ EURO 3.311,69.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - INSTALLAZZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE E REALIZZAZIONE DI PRESE STAGNE SU PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - €.= 2.129,74.= (IVA COMPLESSIVA PARI AD €.= 236,51.= INCLUSA) - CIG B4A26C98A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “CASA MIA VERDELLO” DI VERDELLO (BG) GESTITA VERDELLO SRL (TO) A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1576 - PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 2025 - IMPORTO € 5.305,50 = CIG. B6B0224DCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE MARZO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 19.622,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE BOBINE E CAVI CANDELE SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B6A67C59B0) - (TOTALE €. 457.50= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA C.R.E. DELLA DITTA “IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL” DI OSIO SOPRA (BG) - €. 107.504,49 (IVA 10% PARI AD €. 9.773,14.= INCLUSA) DEL PREZZO CUP: J41B22003890006 - CIG: A03C772D42 E PERIZIA DI VARIANTE CIG: B4C3154FF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO GESTITO DA COOP.SOC.PATRONATO SAN VINCENZO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1122 PERIODO MAGGIO 2025 - APRILE 2026 - IMPORTO € 2.520,00. = CIG: B6A8C9AEBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA E DEL DUCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOLOGO CHIODELLI ALESSANDRO €. 7.458,93.= - CIG Z16323C233.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.04.2025 / 15.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA C.R.E. DELLA DITTA “IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL” DI OSIO SOPRA (BG) - €. 107.504,49 (IVA 10% PARI AD €. 9.773,14.= INCLUSA) DEL PREZZO CUP J41B22003890006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE - I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) – A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1662 - EX DGC 46/2025 – PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 2.664,00 = CIG. B69B6C4838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI PER IL PROGETTO S.A.I. COMUNE DI OSIO SOTTO PER IL TRIENNIO 2025/2027 IN FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÈ TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 29306 DEL 1/07/2024 - IMPORTO € 14.844,90.= - CIG:B68CB3DB35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO DI SVILUPPO IN AREE DISMESSE O IN DISUSO (ART. 1 C. 146 E SS. LEGGE 178/2020) FINALIZZATO ALLA RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 6.331,31.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%)- CIG B636E890DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA ALL’AGENTE MESITI LUCIANO PER PROCEDURA DI MOBILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA E DEL DUCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOLOGO CHIODELLI ALESSANDRO €. 7.458,93.= - CIG Z16323C233.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLO STUDIO C-SPIN IN GEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) €. 26.199,16.= CIG 955026472A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 2.554,80. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO III (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.) E DEL SERVIZIO IV (URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE) (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – EX CAT. D) - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 25.450,93. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A L’ECO DI BERGAMO PER IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA APRILE 2025 AD APRILE 2026 ALLA SOCIETA’  S.E.S.A.A.B. S.P.A. DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA (CIG B68BD259CB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI N. 6 APE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LORIS FINAZZI DI PEDRENGO (BG) – CIG: B2C5FA68EC – TOTALE €. 3.458,70.= (CASSA 5% ED I.V.A. 22% INCLUSE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N° 2 FONDINE PER ARMI E DEL VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 275,72; CIG. B689E8C9CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEI I LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA DIAZ - LIQUIDAZIONE FATTURA CON LA DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) - TOTALE €. 3.252,27.= I.I. - CUP: J44J23000810004 - CIG: Z593C709F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE; € 3.083,73 CIG: B680E697C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI NR. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.660,00.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG B4EACAFFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) C.F. GLNLNR61D66A794R E P.IVA 02583790163- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBORSO CIG. B682186D9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2101553 DEL 31.03.2025 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2025 (€ 9.912,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J51F24000860006 CIG B65451D632. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI A: INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA  DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE  ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE ALLA MAG CREDIT RISK SRL PER POLIZZA TUTELA LEGALE CODICE CIG.B67DBE14A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2101470 DEL 31.03.2025 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2022/2023 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU PER L’ESERCIZIO 2025 – CIG B686C7EB59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' DEL RUOLO COATTIVO PER IL RECUPERO DEL CREDITO INGIUNTO CON ORDINANZA N. 5 DEL 28/12/2022 A SPAZIO SPORT ONE SSD ARL - € EURO 3.986.277,11, OLTRE INTERESSI LEGALI E SPESE OCCORRENDE A FAVORE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 15.04.2025 AL 30.04.2025 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 12.320,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. DI BREMBILLA L. &amp; C. DI URGNANO (BG) C.F. E P.IVA 04238700167 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG B681131359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ALBORGHETTI (BIBLIOTECA) PER PRESENTAZIONE DELLA PRATICA ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO L’ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG) - CIG B5B33FD03B – TOTALE €. 7.105,28.= (CASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEI I LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA DIAZ - LIQUIDAZIONE FATTURA CON LA DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) - TOTALE €. 3.252,27.= I.I. - CUP: J44J23000810004 - CIG: Z593C709F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: B67B2DEC9A - TOTALE €. 3.904,00.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 - A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL - CADRIANO DI GRANAROLO (BG) C.F. E P.IVA 00089070403 - CODICE CIG B668C995DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>&lt;INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLO STUDIO C-SPIN IN GEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) €. 26.199,16.= CIG 955026472A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA DI €.= 500,00.= - RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO ALL’IMMOBILE DI VIA DELLE INDUSTRIE – CENTRO RESIDENZIALE GARDEN LOTTO G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO PER ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE A SUPPORTO DI UN PIANO DI AZIONE PER LA RIGENERAZIONE ED IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO (BG) - EURO 12.688,00.= CIG: ZE330B2418.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 1 E 2 ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - CONVENZIONE PASTI – CAMBIO RAGIONE SOCIALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “BAR BARAONDA” DI PACE FILIPPO DI OSIO SOTTO (BG) A PARTIRE DAL 14.04.2025 – CIG B666B2F2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - APPROVAZIONE OFFERTA NOTAIO FABIANO DI CAPRIATE (BG) PER CESSIONE AREE MAP S.P.A. E IMMOBILIARE ARCA S.R.L., LUNGO LA VIA COLOMBO – TOTALE €. 5.000,00.= (ISPEZIONI IPO-CATASTALI, ONORARIO E IMPOSTE INCLUSI) – CUP: J41B22003890006 - CIG B66CB2B852</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO PER LAVORI VARI DI NATURA DA MARMISTA PRESSO SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS: IMPORTO PARI AD EURO 2.562,00.= CIG : B4D73392BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L’ARTIGIANA POSATORI SRL DI MAPELLO (BG) PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA IN LINOLEUM PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CAMPUS - €. 2.136,04.=/(IVA 22% PARI AD €. 385,19.= INCLUSA) - CIG (B2355B95DD) – SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MOTTINI GIARDINI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER LAVORI DI RIPRISTINO AREA VERDE – TOTALE €. 2.376,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP: J41B22003890006 - CIG B6372A65D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL’IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) PER SISTEMAZIONE RELIQUATO A LATO DELLA NUOVA BRETELLA STRADALE DI VIA COLOMBO, IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - FINANZIAMENTO EURO 7.700,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41B22003890006 - CIG: B6372D2A20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – I° TRIMESTRE 2025 – (IMPONIBILE €. 59.048,93.=/IVA 22% €. 12.990,77.=) - (CIG:8670725C9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA GEOM. MARIO TAGLIAFERRI DI SAN PAOLO D’ARGON (BG) PER PREDISPOSIZIONE, RACCOLTA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE S.C.I.A. AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO – TOTALE €. 8.862,73.= (CONTRIBUTO 5% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CUP J41B21014550001 - CIG B636EFF23D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DELL’ING. VALLE GIOVANNI DI TRESCORE BALNEARIO €. 11.685,62.= CIG ZAC261A941.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE MANUTENZIONI SU MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B66E3B5864) - (TOTALE 1.189,06.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) PER FORNITURA GIOCHI PRESSO AREE CANI COMUNALI: IMPORTO PARI AD EURO 9.899,13.= CIG : B4EE98FC24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE FILTRI OLIO/ARIA/BENZINA, CAMBIO CANDELE E OLIO MOTORE SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B6765DC01C) - (TOTALE €. 347,70= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA DI NUOVA LATTONERIA COPRI TRAVETTO COPERTURA CENTRO GIOVANILE – AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.895,09.= CIG ; (B67617D4AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 20215- COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E NOMINA DEL RESPONSABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE - I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO PER LAVORI VARI DI NATURA DA MARMISTA PRESSO SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS: IMPORTO PARI AD EURO 2.562,00.= CIG : B4D73392BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD.1511 RESIDENTE AD OSIO SOTTO - PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 31 LUGLIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 9.715,20.= - CIG: B6712DD287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI MARZO 2025 TOT. €. 82.374,48.=(IVA 10% INCLUSA) COMPRESA DI NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2024 PER €. 18.764,66.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI RELATIVE A REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MODEL SYSTEM ITALIA SPA DI PONZANO VENETO (TV) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FRANGISOLE PRESSO LA SCUOLA MEDIA  €. 3.634,38.= CIG (B452BD8B39).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO OPERAI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “FERRAMENTA PORRECA DI PORRECA TINO” DI OSIO SOPRA (BG) - PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - €.= 136,07.= (IVA 22% PARI AD €.= 24,54.= INCLUSA) - CIG B671976455</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>D-FLIGHT S.P.A.– IMPEGNO DI SPESA PER QR CODE DA APPLICARE AL DRONE DJI – MINI 4 PRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE – CIG: B665674764 - € 78,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO SALA CONSILIARE DELLA SCUOLA MEDIA – FINANZIAMENTO EURO €. 341,60.= CIG : (B66E28A1A8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO DI GESTIONE A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2025 – IMPORTO € 290,60.= - EX DET. 37 DEL 20/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. CALIFFO ALESSANDRO DI CAPRIATE SAN GERVASO (BG) – PER VERIFICA STATICA SOLAIO CASA DON BEPO VAVASSORI – €. 1.966,64.= CIG (B5F6F5946F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIA OLMO PER CONTRIBUTO EX CONVENZIONE APPROVATA CON DCC 5 DEL 5/02/2021 – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI FONDO 0/6 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2025 – IMPORTO € 6,12.= - EX DET. 67 DEL 27/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L’ARTIGIANA POSATORI SRL DI MAPELLO (BG) PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA IN LINOLEUM PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CAMPUS - €. 2.136,04.=/(IVA 22% PARI AD €. 385,19.= INCLUSA) - CIG (B2355B95DD) – SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA DI €.= 500,00.= - RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO ALL’IMMOBILE DI VIA DELLE INDUSTRIE – CENTRO RESIDENZIALE GARDEN LOTTO G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: B66E52259A) – (TOTALE €. 135,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SAC SRL” DI BERGAMO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA E CENSIMENTO GIA’ EFFETTUATO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E RESIDENZIALI ANCORA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DENOMINATO “COMUNE DI OSIO SOTTO – LIBERI DALL’AMIANTO” – €.= 1.037,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 187,00.= INCLUSA) - CIG B344A945CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER LA RIMOZIONE DEGLI PNEUMATICI DAI CERCHIONI IN FERRO TROVATI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE – (CIG: B66E5A3010) - TOTALE €. 488,00.=(IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO SALA CONSILIARE DELLA SCUOLA MEDIA – FINANZIAMENTO EURO €. 341,60.= CIG : (B66E28A1A8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTI NR. 17 E 18 – €.= 1.342,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 242,00.= INCLUSA) - CIG B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AL RUP IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO – LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. RODOLFO JOSE’ MENDEZ DI BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 2.537,60.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z3A3D2C49E – LIQUIDAZIONE PARCELLA P.I. DIEGO MICHELE ARDIZZONE €. 2.562,00.= (C.N. P.A.I.A. 5% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z443D2C55A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “OFFICINE CRISTIANO SAS” DI OSIO SOTTO (BG) – MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE        FANALE POSTERIORE DX E LAMPADINE SU PORTER PIAGGIO TG. GE956GK DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - €.= 366,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 66,00.= INCLUSA) – CIG: B66E488684.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 5.169,76. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTA MENSILE DI DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025- DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: B2E2012595)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI FEBBRAIO 2025 - IMPORTO € 3.697,03 (IVA 22% OVE DOVUTA € 636,17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI CARTELLI PER IL MUSEO RURALIA; € 1.436,43 CIG: B665A46E74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO D’IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COLLEONI DAL 01-05-2025 AL 30-09-2025. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO - CIG:(B66400C9E4)/ EURO 939,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS – AFFIDO DITTA MOCIT DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 64,05.\\\= CIG : (B663F5313C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’AGRONOMO IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURE DIVERSE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - IMPONIBILE EURO 29.878,69.=/ IVA 22% PARI AD EURO 6.573,31.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA ED APPLICAZIONE DI PROTETTIVO DELLA PEDANA INTERNA DI ACCESSO AL MUNICIPIO - AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 305,00.\= CIG: (B663EA6278).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’AGRONOMO IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURE DIVERSE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEALVERDE DI DALMINE (BG)- IMPONIBILE EURO 14.643,75.=/ IVA 22% PARI AD EURO 3.221,63.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025 - €.= 838,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 12.605,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DEPOT CAFFETTERIA DI CAPPELLA ANNA” DI OSIO SOTTO (BG) - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI MARZO 2025 - €.= 273,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 24,82.= INCLUSA) - CIG B48DC5FE11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “BIBLOFESTIVAL” - IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.03.2025 / 31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 17.552,89+.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE DEI VERBALI CDS MEDIANTE IL SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A MANUTENZIONI VARIE DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 2.414,75) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PROXIMA LAB SRL - 1° TRIMESTRE 2025  €. 3.965,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA DEI PARCHI E IMMOBILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2025 - 2029 € 55.562,46 -  CIG:  B644795DB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE AREA II – SERVIZIO FINANZIARIO €.16,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SULL’IMPIANTO AUTOSC@N ZTL PER IL COMUNE € 6.710,00 CIG: B63FCCB5F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 17.997,59 CIG: B63FDA3830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – GENNAIO – MARZO 2025 - IMPORTO € 6.890,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: GRAFICHE E. GASPARI; MAGGIOLI; ASOIMPEX; TIRO A SEGNO; UNIFORMERIA; CDS TRACCIALINEE; VERBATEL; FLENGHI; GD GESTIONE DISTRIBUTORI; UNIPOLRENTAL; € 39.051,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI LIBRI/VOLUMI DI CARATTERE STORICO DENOMINATI “QUADERNI DI SAORE “AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE PER STAMPA E GRAFICA” CODICE CIG.B6331138BF-CODICE CIG.B65110AD19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) N. 6 ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INCASSI RELATIVI ALLA TARES/TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FESTIVAL E DINTORNI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE DEL LIBRO “LA NOSTRA LIBERTA’” DI SERGIO MATTARELLA - CON PERSONALIZZAZIONE LOGO DEL COMUNE  – A FAVORE DELLA INTERLINEA SRL- VIA ENRICO MATTEI,21-NOVARA  CODICE CIG.B641FC5305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: GRAFICHE E. GASPARI; MAGGIOLI; ASOIMPEX; TIRO A SEGNO; UNIFORMERIA; CDS TRACCIALINEE; VERBATEL; GHISLANZONI; FLENGHI; GD GESTIONE DISTRIBUTORI; UNIPOLRENTAL; € 40.271,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALL’IMPRESA TECNO-TETTO S.A.S. DI COMUN NUOVO (BG) APPROVATO CON DETERMINA 120/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI MARZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI/OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 835,70.= - CIG : (B64ABA1D67).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA II - FINANZIARIO E TRIBUTI - I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA - ANNO 2025 – INTEGRAZIONE – ENERGIA ELETTRICA (CIG: B531E5B5FA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 4/25 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PARACARRO PRESSO ENTRATA PARCO DI VIA FERMI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B64CDB4BDA)/ EURO 1.012,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 5/25 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - MAGGIOLI TRIBUTI SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z043C6A691)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PER LA GESTIONE UNITARIA VOUCHER CDD ANNO 2025 AD INTEGRAZIONE DET. 55/2025 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO PRESUNTO € 13.886,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 3/25 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2015 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SAI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PERIODO DAL 01/04/2025 FINO AL 31/12/2026 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO TRIENNALE ANNUALITA’ DAL 2027 AL 2029 - PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPERITA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, EX CONVENZIONE DI CUI A DCC N. 47 DEL 27/02/2023 - CIG B5CF13368B- CUP J21H17000260001.  PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO SOLCO CITTA’ APERTA CON SEDE LEGALE VIA INNOCENZO XI 3- BERGAMO- CODICE CUP J21H17000260001- CODICE CIG B5CF13368B IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO 1° APRILE 2025 - 31 DICEMBRE 2026 – IMPORTO IMPONIBILE € 1.832.451,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – GENNAIO – MARZO 2025 - IMPORTO € 5.205,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VISITA MEDICA DI UN OPERATORE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. € 158,00. CIG. B64061D6EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – SETT. 2024 – FEBB. 2025 – IMPORTO € 5.332,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: I° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE/APRILE 2025 - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 2.257,00.\= CIG : (B642136387)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO, ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI BERGAMO AVVERSO RICORSO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01920210003163248503, A NOME LA CAROVANA SNC, NOTIFICATA IN DATA 15.01.2025 RELATIVA ALLA TARI ANNI 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CUSCINETTO E PARAOLIO RUOTA, RIPRISTINO FRENO E PARAURTI SU PORTER PIAGGIO TG. FR054YV MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B64086F11F) - (TOTALE €. 622,20.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E SCOLASTICHE NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 - IMPORTO € 135,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 38.674,33. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEFA – INDICAZIONI OPERATIVE 2025 – PRESA D’ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE MIUR INCASSATE DAL COMUNE NEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE ANNO 2025 PERIODO APRILE/LUGLIO – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA SOCIETA’ AGRICOLA LA QUERCIA S.S. DI FEDRICI BRUNO &amp; VENTURATI DAVIDE DI CASIRATE D’ADDA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.764,52.\\\= CIG : (B62F2C6F35).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – I° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANZIONI PL 2024 AI COMUNI CONVENZIONATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE - ANNO 2025/PERIODO APRILE/DICEMBRE ANNI 2026 E 2027 - CON ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO" DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI SERVIZIO) – FINANZIAMENTO EURO 97.176,75.= CIG: (B63D6E7141).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE  “OSIO INSIEME NELLO SPORT” A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE E PER RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO LOCALI SOCIETA’ SPORTIVE, IN OCCASIONE DELLA “10^ EDIZIONE FESTA DELLO SPORT” – EROGAZIONE QUOTA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO III (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.) E DEL SERVIZIO IV (URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE) (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – EX CAT. D) - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA ALLIEVI “17° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI – 11° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO” E GARA CICLISTICA NOTTURNA PER ELITE E UNDER 23 "12° GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO &amp; ARTIGIANATO – TROFEO CITTA' DI OSIO SOTTO" ORGANIZZATE DALLA SOC. SPORTIVA UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 A.S.D. - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER PERIODO APRILE-DICEMBRE 2025 - CIG B639F38DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ASSOLUTI BERGAMASCHI DI TENNIS 2024" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA OSIO SPORT A.P.D. – EROGAZIONE QUOTA A SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) – PER REDAZIONE STIMA DI SPESA E RELAZIONE ABBATTIMENTO DUE PIANTE – €. 640,00.=/REGIME FORFETTARIO - CIG (B1C0AF2270).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COSTITUZIONE ITALIANA E BANDIERA CON STEMMA COMUNE) - PERSONALIZZATE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO)  CODICE CIG.B63117C725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE AREA II – SERVIZIO FINANZIARIO €.7.577,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FIRST EVENTS INCOMING SPRL -DI BRUXELLES PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A STRASBURGO PER EVENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GIOVANI NELLA DIMENSIONE EUROPEA” A STRASBURGO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DI SPESA A FAVORE FIRST EVENTS INCOMING SPRL DI  BRUXELLES PER VIAGGIO A STRASBURGO DAL 30.03.2025 AL 01.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO DI SVILUPPO IN AREE DISMESSE O IN DISUSO (ART. 1 C. 146 E SS. LEGGE 178/2020) FINALIZZATO ALLA RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON L’ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 6.331,31.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%)- CIG B636E890DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO MAURIZIO DI OSIO SOTTO PER FORNITURA COPERCHIO PER CANALINA CAVI ELETTRICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA MEDIA: IMPORTO PARI AD EURO 1.128,50.= CIG : B4A29CA341.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA SOLAIO CASA DON BEPO VAVASSORI - INCARICO ING. ALESSANDRO CALIFFO DI CAPRIATE SAN GERVASO (BG) – APPROVAZIONE RELAZIONE STATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL -  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 25 KIT DI ANALIZZATORE DROGHE PIA2 PROTZEK. €. 762,50. CIG. B60BFC4362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2025 ALLA SOCIETA' SIKUREZZAITALIA SRL -VIA PETRARCA, 22 - MILANO (C.F./P.IVA 10610260969 - CIG. B547FB9196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2025 – INTEGRAZIONE – CONNETTIVITA’ IP (CIG: B53210264E) – ENERGIA ELETTRICA (CIG: B531E5B5FA) – GAS (CIG: B53213E7D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA PER TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 21.801,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE RESIDENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025 - €.= 2.153,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE FEBBRAIO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 32.723,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. – APPALTO DI ATTIVAZIONE PIANO BIENNALE 2025-2026 DI LOTTA INTEGRATA AD INFESTANTI URBANI/ZANZARE E BLATTE PRESSO AREE PUBBLICHE COMUNALI – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA SESIA S.R.L. DI SIMONA MACCHINI DI RIMINI - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 19.433,50.\\\= CIG : (B626A22CCD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 TOT. €. 193.723,45.=(IVA 10% COMPRESA) COMPRESA DI NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2024 PER €. 8.554,82.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARINI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LA POLIZIA LOCALE CIG: B6260577F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 35.397,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO PER UFFICIO COMMERCIO PER LE ANNUALITA’ 2026 – 2027. CIG. B6263C1936 - €. 1.464,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 3.969,15 CIG. B61C2218A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI CATASTALI DI DIVERSA NATURA RIGUARDANTI PORZIONI DI VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - €. 6.113,10.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG Z8939459A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO CITOFONICO /LAVORO 1 + LINEA TELEFONICA/LAVORO 2 PRESSO LA SCUOLA CAMPUS – LAVORO 1 - AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 3.740,14.= CIG: (B616851B0E) – LAVORO 2 – AFFIDO DITTA PLANETEL S.P.A. DI TREVIOLO (BG) – PARI AD EURO 1.534,76.= CIG : (B61673D74C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO DESTINATO C/O L’I.C. DI OSIO SOTTO A FAVORE DELLA FARMACIA SAN MARCO SNC (CIG: B5BEA98113) IMPORTO DI € 693,52. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 93.909,81. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FLENGHI DIVISE SRL.  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 44,58 CIG. B61C29BD54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE PERSONALE EE.LL. DEL 24.03.2025 SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ORGANIZZATO ALL’AVV.FRANCESCO ARMENANTE (UNIVERSITA’ DI SALERNO) - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI STEZZANO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARPENTERIA MATTAVELLI SAS DI BOLTIERE (BG) PER SISTEMAZIONE CANCELLINO DI ENTRATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - €. 146,40.= CIG (B4F795409A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 1.197,80 CIG: B60F5BCCB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.03.2025 / 15.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SOCIETA' GRUPPO ESCURSIONISTI K2 PER CORSO DI SCI BAMBINI 2024 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DI NR. 2 AREE, UNA IN VIA BREMBATE E UNA ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA DIAZ - €. 2.605,80.= (CASSA PREVIDENZA, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI COMPRESI) - CIG B55A65C5E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FESTA IFTAR DA REALIZZARSI IN DATA 22 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO - COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS.50/2016 -FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D’ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ ELETTRICA DISTRIBUTRICE. – CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D – INTEGRAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA LUCE SRL CON SEDE LEGALE IN CESENA (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA (BG) PER LA FORNITURA DI NR. 3 BIDONI DELL’IMMONDIZIA CON RUOTE DA LT. 120: IMPORTO PARI AD EURO 139,08.= IVA 22% INCLUSA CIG : B5A089C213.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI – (CIG: B613A871C4) - (TOTALE €. 693.00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ROSE A COMMEMORAZIONE VITTIME DEL COVID PRESSO CIMITERO COMUNALE – FINANZIAMENTO EURO 427,00.= CIG: (B61694EBD6) AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER LAVORI VARI DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS: IMPORTO PARI AD EURO 2.437,99.= CIG : B4D70C085C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER LAVORI VARI DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA/CAMPUS:  IMPORTO PARI AD EURO 2.999,98.= CIG : B4D6F45F97 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CONFIGURAZIONE COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SUN-FAI DI DALMINE (BG) (C.F./P.IVA: 046118600169) - €. 1.708,00.= (IVA 22% PARI INCLUSA PARI A €.= 308,00.=) E VERSAMENTO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PARI A €.= 25,00.= CIG B616A49AF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI  SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) - CIG:(B61694EBD6)/ EURO 1.161,44.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (22° RATEO) – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PROGETTO A SOSTEGNO DELLA PATERNITA' DENOMINATO "PAPA', SEI IMPORTANTE!" - IMPORTO € 550,00.= - IRAP € 46.75.= - CIG B616C9E7A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.910,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO PER UFFICIO COMMERCIO. CIG. B5AA615569 €. 732,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO CRE 2024 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 3 - CAMBIO DI FORNITORE DA “ENEL ENERGIA SPA” A “A2A ENERGIA SPA” - CIG B360B75303.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 43.655,85. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI PORZIONE DEL SITO "EX PUNTO VENDITA CARBURANTI" MAPPALE 351 FOGLIO N.6, UBICATO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN VIA MILANO 10, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETÀ ENI SPA - SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA AI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2025 - € 4.254,33 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE €. 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDRO MOTO – IMPEGNO DI SPESA TAGLIANDO VEICOLO TARGATO YA 04273 E VEICOLO TARGATO YA 04274 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 801,78. CIG: B5DC185FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PIANO II° SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG)- PER EURO 244,000.\= CIG : (Z3D3B08227).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE DI VIA FOSCOLO NR. 12 – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 1.866,60.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG B4EAAF209B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIVI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE. € 1.464,00 CIG. B6052BA804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E IL COMUNE DI BERGAMO PER IL SUPPORTO OPERATIVO DEL NUCLO CINOFILI E DEL NUCLEO INTERVENTI SICUREZZA URBANA.€. 2.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GENNAIO 2025 - IMPORTO € 21.397,75 (IVA 22% OVE DOVUTA € 3.841,52)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FLENGHI DIVISE SRL.  - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 192,88 CIG. B605489619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE D'ACQUA DELLE TUBAZIONI PRESSO LA CASA DON BEPO VAVASSORI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B605B9CC93)/ EURO 3.660,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2025 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO PER PASSAGGIO DI CONSEGNE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA AL PASSAGGIO DI CONSEGNE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - €. 927,20 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L’AREA IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPARTECIPAZIONE SERIZIO ADH A FAVORE UTENTE COD. 283 EX DET. 170/2024 - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2025- IMPORTO € 601,88. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL MUNICIPIO/ SALDO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) – EURO 4.896,91.= CIG : (Z143DEE553).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – INCARICO PROFESSIONALE - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) - CUP: J45E24000040001 - LIQUIDAZIONE FATTURE ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 8.968,63.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B2787EFD62 - ARCH. ANDREOLI €. 1.643,20.= (C.N. P.A.I.A. 4%) CIG: B2788B0CA7 - ING. LOCATELLI €. 8.881,60.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B2788F2321 - ING. BATTAGLIA €. 2.871,12.= (C.N. P.A.I.A. 5% + IVA 22% INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA - RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER UTENZA ACQUA RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025 - IMPORTO €. 1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO  III (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.) E DEL SERVIZIO IV (URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE) (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – EX CAT. D.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO 2024 IN ESITO A DGC N. 208 DEL 18.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025 - €.= 1.349,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINA TASCA SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER REVISIONE E CAMBIO GOMME SU PORTER PIAGGIO TG.   DA934LX MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B5FA68F42E) - (TOTALE €.462,38.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA – II° LOTTO (STALCIO 1 E 2) – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DOTT. ARCH. ING. GIOVANNI VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) €. 761,28.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – CIG: Z4C35701B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINA TASCA DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE PEDALE FRIZIONE E SOSTITUZIONE CAVO SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B5FA7ED502) - (TOTALE €. 237,90.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA V.E.M. SRL DI SCANZOROSCIATE (BG) PER VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI – ANNO 2025 - (TOTALE €. 310.12.=) – (CIG: B5FA8ED843)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROROGHE 2024 DEL PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – 6° BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 5.208,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA DON MANZONI NR. 3: TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA CON INSTALLAZIONE DI MANIGLIONE E SEDILE PER DISABILI, COMPRESO DI OPERE MURARIE ED IDRAULICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.598,40.= (IVA 4% INCLUSA) – CIG B4A25D0B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.103,31. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA SOLAIO CASA DON BEPO VAVASSORI - INCARICO ING. ALESSANDRO CALIFFO DI CAPRIATE SAN GERVASO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.966,64.= CIG : (B5F6F5946F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA UGO FOSCOLO N. 10 – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.599,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 649,00.= INCLUSA) – CIG B475107E95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE FESTE CIVILI ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS: IMPORTO PARI AD EURO 761,28.= CIG (Z5537FCBD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAG SRL – IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL DRONE DJI – MINI 4 PRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE – CIG: B5EBD21252 € 643,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER TINTEGGIATURA CANCELLO D’ENTRATA SCUOLA MEDIA: IMPORTO PARI AD EURO 305,00.= CIG (B4FE8625C6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – INCARICO PROFESSIONALE - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) - CUP: J45E24000040001 - LIQUIDAZIONE FATTURE ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 8.968,63.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B2787EFD62 - ARCH. ANDREOLI €. 1.643,20.= (C.N. P.A.I.A. 4% + ESENTE IVA 22%) CIG: B2788B0CA7 - ING. LOCATELLI €. 8.881,60.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B2788F2321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B5EEED34D8 €. 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA TAGLIANDO VEICOLO TARGATO YA 626 AS E SOSTITUZIONE PASTIGLIE VEICOLO TARGATO YA 368 AV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 1.219,25. CIG: B5DC139124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI LARGE NET E ASSISTENZA TECNICA PER STAZIONI DI RICARICA ION PRESSO LE COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CON LA DITTA GEWISS DI CENATE SOTTO (BG) - TOTALE €. 585,60.= I.I. - CIG B49B16BDE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI (IMU, TASI E TARI) PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AREA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO - CIG 8737218462 – AGGIORNAMENTO ESITI DET. N. 167/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MODEL SYSTEM ITALIA SPA DI PONZANO VENETO (TV) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FRANGISOLE DELLA SCUOLA MEDIA : IMPORTO PARI AD EURO 5.734,00.= CIG (Z103BBBD81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL’AREA III-IV PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2025   FARMACIA COMUNALE IN CONCESSIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA;  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RADDRIZZATURA PORTA DANNEGGIATA E SERRATURA CANCELLO SCORREVOLE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE A CAUSA DI FURTO - DITTA ZAMBELLI ENZO DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: B5EB17508C) - (TOTALE €. 329,40.= IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP – MATR N. 116 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “OFFICINE CRISTIANO SAS” DI OSIO SOTTO (BG) – MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE FILTRI ARIA, OLIO CARBURANTE - CAMBIO OLIO CARBURANTE, OLIO IMPIANTO IDRAULICO E GUARNIZIONE POMPA OLIO IDRAULICO SU SPAZZATRICE COMUNALE - €.= 1.492,06.= (IVA 22% PARI AD €.= 269,06.= INCLUSA) – CIG: B5EB08D118.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2024/2025" – AVVISO N.5/2024 TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA V (SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI) CIG B4D5D53085 - DURATA DI MESI 12 – LIQUIDAZIONE IMPORTO € 6.000,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL’AREA III-IV PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI (APRILE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. ATTO RICOGNITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DET. 176/2025 A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 1512 IN COMUNITA’ LA BUSSOLA DI MERATE – ENTE GESTORE IL SENTIERO COOP. SOC.– PERIODO MARZO/MAGGIO 2025 - IMPORTO € 17.098,20. = - CIG: B5C76ECE7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP – MATR N. 116 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: B2121D712E) - (TOTALE €. 63,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.02.2025 / 28.02.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI FEBBRAIO 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE FIDEJUSSIONE BANCARIA N° FDI 215824/14 IMPORTO PARI AD EURO 41.817,60.= STIPULATA DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO NEI CONFORNTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO A COPERTURA OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO  IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA DI CIRCA 979,2 KW IN COMUNE DI OSIO SOTTO - EX DISCARICA SCARLETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTI NR. 15 E 16 – €.= 1.342,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 242,00.= INCLUSA) - CIG B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. - MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE ANNI 2025, 2026, 2027 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 35.656,00.\\\= CIG : (B5DA3F8D02).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SPOSTAMENTO DI UNA VOLIERA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – IMPORTO € 244,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B5A02BA747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA SOCIETA' "IGEA PREVENZIONE E' SALUTE SRL" - PASSAGGIO DON SEGHEZZI, N. 2 - BERGAMO - P.IVA 03389640164 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  (€ 3.200,00 IVA COMPRESA) –  CIG B5AD512C0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: VONINO ITALIA; LAZZARINI; CAMERA DI COMMERCIO; MAGGIOLI; ING. CORBANI; € 8.480,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PER INFILTRAZIONI D’ACQUA TETTO PRESSO CHIESETTA SAN FILIPPO NERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI OSIO SOTTO - CIG:(B5E11C594B)/ EURO 1.342,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – FEBBRAIO 2025 – IMPORTO € 3.072,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA COOP. SOCIALE SOL.CO. CITTA' APERTA PER LA GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTA CAPITANIO" - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2024/25 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 15.03.2025 – 31.12.2025 – MANDATA IN ECONOMIA CIFRA PARI AD EURO 17.084,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – FEBBRAIO 2025 - IMPORTO € 4.814,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PUNTO CLIMA SERVICE SRL DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER PICCOLI INTERVENTI ELETTRICI PRESSO SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO EURO 329,40.\\\= CIG: (B5DF29C279)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI DA PARTE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 98.247,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.397,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO, ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI BERGAMO AVVERSO RICORSO IN APPELLO IMU NOTIFICATO DALLA SOCIETÀ ALER IN RELAZIONE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO, ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO DELLA LOMBARDIA AVVERSO RICORSO IN APPELLO IMU NOTIFICATO DALLA SOCIETÀ ALER IN RELAZIONE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO (BG) – SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - EURO 628,06.= CIG: ZE827AE802.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ACCONTO A FAVORE ALUNNO COD. 1157 PER SPESE TRASPORTO SCUOLA SUPERIORE A.S. 2024/25 - IMPORTO € 1.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE PER UTENZA GAS METANO, ACQUA E TELEFONIA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 15.03.2025 – 31.12.2025 – AFFIDO DITTA TUTTOVERDE S.R.L. DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 164.285,86.\\\=  CIG : (B5D5935B02).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012 - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA PER MAGGIORI CONSUMI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICI VARI  DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EX DET.1083 DEL 30/12/2022 SUCCESSIVAMENTE RINNOVATO CON IMPEGNO N.985/2024) CODICE CIG.B5491F4CE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASOIMPEX SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DA DESTINARSI ALLA POLIZIA LOCALE. €. 384,57. CIG.  B5D871674B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – I° BIMESTRE PERIODO 01.01./28.02.2025 - (CIG : B2121D712E) - €. 6.310,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 14.218,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B5D2BC8E73 €. 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1163 - ACCOGLIENZA IN APPARTAMENTO PROTETTO – MARZO/DICEMBRE 2025 - ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE SER. E N.A. DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA € 7.066,70.= - CIG: B5C6FCFFBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA – VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.314,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE INTERSAIL ENGINEERING S.R.L. BRESCIA - C.F. E P.IVA 02428100982 – CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI “ICARO-C”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI ANTA CIECA PER NASPO ANTINCENDIO PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA -  AFFIDO DITTA D.F. IMPIANTI DI FACCHINETTI DAVIDE DI BONATE SOPRA (BG)) - FINANZIAMENTO EURO 156,16.\\\= CIG : (B5D60626F4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI PEREQUATIVE 2024 UR1,A E UR2,A LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) – IMPORTO €  9.106,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2024 - (EURO 1.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE PREVENTIVA DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL' ADESIONE AL GRUPPO IVA “BANCA POPOLARE DI SONDRIO"  DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO,TESORERIA DI QUESTO ENTE IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILCOSTRUZIONI D&amp;P SRL DI VERDELLINO (BG) PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE DI RECINZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI : IMPORTO PARI AD EURO 1.952,00.= CIG (B48D47ED96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE GENNAIO SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 38.541,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERE FINANZIARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI TREVIGLIO (BG) - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI €.= 4.162,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ON LINE MESSI NOTIFICATORI A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL-VIA MINGHETTI 18- CADRIANO DI GRANAROLO (BO) CODICE CIG.B5CA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CU PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA – LIQUIDAZIONE COMPENSI SU ACCERTAMENTI CON EMERSIONE NUOVA BASE IMPONIBILE (ABUSIVITA’) - DIC.2024 - IMPORTO € 1.440,59 (IVA 22% OVE DOVUTA € 247,52)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA A FAVORE UTENTE COD. 1350 IN COMUNITA’ PRONTO INTERVENTO – ENTE GESTORE ARIMO SOC. COOP. SOC. ONLUS – PERIODO MARZO/MAGGIO 2025 - IMPORTO € 8.636,04.= - CIG: B5C7227EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE INTEGRATIVO A SUPPORTO DEGLI ADEMPIMENTI ARERA IN MATERIA DI RIFIUTI - AFFIDO ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  1.220,00 (INCLUSO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 1512 IN COMUNITA’ LA BUSSOLA DI MERATE – ENTE GESTORE IL SENTIERO COOP. SOC.– PERIODO MARZO/MAGGIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 21.735,00. = - CIG: B5C76ECE7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL; GHISLANZONI ILARIO; FLENGHI DIVISE; SUARDI; MAGGIOLI; POZZI FRANCO; ING. CORBANI; € 45.081,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE" 1° BANDO 2025 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO ANAGRAFE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00 - CIG B5C574C576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA “RAGAZZI A TEATRO” ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO DA DESTINARE ALL’I.C. DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 693,64.=(IVA INCLUSA) - CIG: B5BEA98113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) – FATTURE CONGUAGLIO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2024 €. 3.311,08.=(IVA INCLUSA) E CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2024 € 4.555,97.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 15.03.2025 – 31.12.2025 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI REDATTI DALL’AGRONOMO STEFANO FERRI DI LEVATE (BG) –  APPROVAZIONE Q.T.E. OPERA - FINANZIAMENTO EURO 181.405,47.\\\= FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) – FATTURE CONGUAGLIO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2024 €. 3.311,08.=(IVA 10% COMPRESA) E CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2024 € 4.555,97.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET.N. 1080/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PASTI A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD 123 C/O CSE GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII DI VALBREMBRO – MARZO/DICEMBRE 2025 - € 296,00.= - CIG: B4ED86E987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.022,81. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO– LIQUIDAZIONE COMPENSI PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: CUP: J42H23002410004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANUELE MARIA MILLO - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI MEDICINA TATTICA PER IL PERSONALE DELLA POLIZA LOCALE; CIG B5AA784445; € 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BVL SERVIZI CIMITERIALI DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) PER SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2024 - €. 34.954,95.= CIG (B4917A580E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A NOME SOCIETA’ SAN MARCO SPA IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE – ANNI 2024 E 2025 – IMPORTI € 1.440,59 RIFERITO ALL’ANNO 2024 (CIG B5BCC31A54) - € 2.500,00 € PER L’ANNO 2025 (CIG B5BCDD983A) (INCLUSA IVA 22% OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO PARTICELLARE NUOVA ROTATORIA TRA CORSO VITTORIO VENETO E LA EX SP 525 - €. 848,60= CASSA PREVIDENZA, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI COMPRESI) - CIG B4A2648E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI (IMU, TASI E TARI) PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AREA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO - CIG 8737218462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI IMU E TASI PER GLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2017 AL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 99.758,05. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO COPERTURA BOCCIODROMO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG) - CIG:(B5B9026DC6)/ EURO 732,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTI NR. 13 E 14 – €.= 1.342,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 242,00.= INCLUSA) - CIG B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) PER PULIZIA MECCANICA DALLE ERBACCE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI - €. 4.735,43.= CIG (B281F255E5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: B5B9132AF0) – (TOTALE €. 553,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2025 - € 4.254,33 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. - MANUTENZIONE PARCO DIAZ ANNO 2025 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA ARTE DEL VERDE DI SPINONE AL LAGO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 15.311,26.\\\= CIG : (B5B5F4DE52).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE 2024" 1°  BANDO 2025  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00  -  CIG  B4D8709C45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ALBORGHETTI (BIBLIOTECA) PER PRESENTAZIONE DELLA PRATICA ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI - APPROVAZIONE INCARICO CON L’ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG) - CIG B5B33FD03B – TOTALE €. 20.300,80.= (CASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA - PLANETEL SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 13.731,36 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. - MANUTENZIONE PARCO VESPUCCI ANNO 2025 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 14.609,51.\\\= CIG : (B5A2E8BFD4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 9.617,61.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S A.P.S SERVIZI DI BERGAMO SEZIONE DI OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE CORSI PER UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.535,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURE TEATRALIZZATE IN BIBLIOTECA DOMENICHE DI MARZO/MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA – (CIG B5B21B6AFC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - IMPORTO € 85.969,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNUALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SORIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E RELATIVO MODULO DI RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE A PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI E PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO 2025/2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2100546 DEL 10.02.2025 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DELLE PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA I SOGGETTI UTILIZZATORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER LA REDAZIONE DI NR. 6 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA “ING SRL” DI TREVIOLO (BG) - €. 3.933,28.= (INARCASSA 4% OLTRE AD IVA 22% INCLUSE) – CIG Z913929CB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2100547 DEL 10/02/2025 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2022/2023 - SOCIETA’ M.T. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE - ANNO 2025 – SOCIETA’ VODAFON ITALIA SPA - (TOTALE €. 500,00.=) – (CIG: B5AE2D6826)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.207,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROXIMA LAB SRL.  - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE. CIG: B5B0469CF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “S.A.S. SNC DI A. BONALUMI E A.  PEREGO” DI CISERANO (BG) - FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALI DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO COMUNALE - €.= 12.819,76.= (IVA 22% PARI AD €.= 2.311,76.= INCLUSA) - CIG B4BACDDFB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI PER RIPRISTINARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE SCALE CIMITERIALE DI OSIO SOTTO - DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) – (CIG: B59F330488) - (TOTALE EURO 94,55.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FASE DI STUDIO, FASE INTRODUTTIVA AL GIUDIZIO E FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE IN RELAZIONE AL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ “OSIO GREEN SRL” – LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. LAURA TESTA DI BERGAMO - €. 3.447,90.= (SPESE GENERALI 15% PARI AD €.= 354,45.=, CASSA 4% PARI AD €.= 108,70.= IVA 22% PARI AD €.= 621,75.=) – CIG B4A2387869.  RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ “OSIO GREEN SRL” – INTEGRAZIONE DETERMINA 986 DEL 06.12.2024 PER FASI DECISIONALE E CAUTELARE - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. LAURA TESTA DI BERGAMO - €. 1.705,71.= (SPESE GENERALI 15% PARI AD €.= 175,35.=, CASSA 4% PARI AD €.= 53,77.= E IVA 22% PARI AD €.= 307,59) – CIG: B554EC7F81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER POTATURA DI DIVERSE PIANTE - FEBBRAIO 2025 – ED AFFIDO ALLA DITTA IDEALVERDE DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 17.865,38.\\\= CIG: (B5AD148B94). APPROVAZIONE Q.T.E. DELL’OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO III LOTTO – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E C.R.E. - CUP: J42F23000280004 - LIQUIDAZIONE FATTURA ING. BATTAGLIA €. 1.353,45.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% ESENTE) CIG: Z883D241AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASILO NIDO GIROTONDO PER MODIFICA FREQUENZA DA PART TIME A FULL TIME – IMPORTO € 196,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.02.2025 / 15.02.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO VERIFICA, POST COLLAUDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO- LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. CALEGARI LUCA DI BERGAMO (BG) – CIG: B53C22C57C - FINANZIAMENTO EURO 1.281,00.= (C.N.P. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER AGGIORNAMENTO DI N. 6 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” - €. 837,41.= (INARCASSA 4% OLTRE AD IVA 22% INCLUSE) – CIG B5A919AEBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - LAVORI DI ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - €.= 19.998,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.818,00.= INCLUSA) – CIG B221238F1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD.1511 C/O SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA € 528,00.= - CIG: B35FF2BED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025 - €.= 7.110,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - REALIZZAZIONE DI PRESE STAGNE “CLASSE DUE” SU DIVERSI PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL PAESE - €.= 1.756,80.= (IVA 22% PARI AD €.= 316,80.= INCLUSA) – CIG B3B69BDAC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER UN PALO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN VIA DEL LAVORO - €.= 1.220,06.= (IVA 22% PARI AD €.= 220,01.= INCLUSA) – CIG B55A763EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025 - €.= 1.015,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DEPOT CAFFETTERIA DI CAPPELLA ANNA” DI OSIO SOTTO (BG) - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - MESE DI GENNAIO 2025 - €.= 247,01.= (IVA 10% PARI AD €.= 22,46.= INCLUSA) - CIG B48DC5FE11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI €. 52,00 PER PARERE PRATICA VIGILI DEL FUOCO – CUP: J45E24000040001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARPENTERIA MATTAVELLI SAS DI BOLTIERE (BG) PER SISTEMAZIONE CANCELLINO DI ENTRATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - €. 597,80.= CIG (B4338C0DBB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2023/2024 – SGRAVIO QUOTE INDEBITE – APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL; INFOCAMERE; MORGAN ITALIA; SCUOLA ITALIANA SCI; SORVEGLIANZA ITALIANA, € 18.964,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DI UNA VOLIERA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO € 244,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B5A02BA747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA (BG) PER LA FORNITURA DI NR. 3 BIDONI DELL’IMMONDIZIA CON RUOTE DA LT. 120 - FINANZIAMENTO EURO 139,08.= IVA 22% COMPRESA – CIG: B5A089C213.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER PROGETTO E D.L. POTATURA DI DIVERSE PIANTE - FEBBRAIO 2025 – FINANZIAMENTO EURO 1.144,00.\\\= CIG: (B59F2B9255) / REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTA MENSILE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024- DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: B2E2012595)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI 2021 E TARI SUPPLETIVO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “OIB SRL” DI MEDOLAGO (BG) - SISTEMAZIONE MURO SCALA PRESSO ENTRATA CENTRO DIURNO INTEGRATO - OPERE DA FABBRO - €.= 976,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 176,00.= INCLUSA) - CIG Z003DE3D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI 2022 E TARI SUPPLETIVO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU’ UMANO” - IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA DI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 25/E PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE RG N. 2206/2021 CORTE DI APPELLO DI MILANO – AVV. CESARI MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICTA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) PER SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA GUASTE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE - €. 700,00.= CIG (B35DA98043)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE BOZZA &amp; RISPOSTA A  CURA DELLA SOCIETA' PUBLIKA SRL- VIA PASCOLI  3 -46069 VOLTA MANTOVANA  (MN)-  CODICE CIG. B5916D0892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICTA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) PER SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA GUASTE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE - €. 576,12.= CIG (B4CB23175B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ESTERNA POLIZIA LOCALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 20.895,58. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO “OSIO DIGITALE” - IMPEGNO DI SPESA- (CIG B592E3CC9F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO STEFANO FERRI DI LEVATE (BG) PER AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E D.L. - ANNO 2025 - FINANZIAMENTO EURO 5.709,60.\\\= CIG: (B596D91007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CANCELLO AREA MERCATO/OPERE DA FABBRO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) / EURO 4.270,00.\=  CIG : (Z623CB7CBE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L’EMISSIONE DI UNA CARTA TACHIGRAFICA PER IL CONTROLLO DEI MEZZI PESANTI  CIG. B5841DBBB7 € 24,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA ED ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 14.514,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FLENGHI DIVISE SRL.  - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 968,68 CIG. B45881F6283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PROCESS IMPIANTI S.R.L. DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER MODIFICA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO ESISTENTE E REALIZZAZIONE IPIANTO CITOFONICO NUOVA PALESTRA – TOTALE €. 1.586,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG B3FD9C88C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARINI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LA POLIZIA LOCALE CIG: B57DA91F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI DICEMBRE 2024 - €. 81.312,29.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUARDI SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2025. €. 15.860,00 CIG B577E729C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>GD GESTIONE DISTRIBUTORI SNC - IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE; € 500,00  CIG: B57D86CA0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 902,09 (IVA 22% OVE DOVUTA € 114,28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 – IMPORTO € 2.702,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ON THE ROAD". € 800.00. CIG B58ED42DCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL.  - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE. CIG: B57F5598D7. € 555,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 64/2024 A SOSTEGNO PROGETTO “CRE INFANZIA 2024 OCCASIONI DI AGGREGAZIONE E SOCIALITÀ- ESTATE 2024" A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA PRESSO SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO DAL 1° AL 26 LUGLIO 2024 – IMPORTO € 7.744,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA ED ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 23.743,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE – AFFIDO DITTA MOCIT DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 219,60.\\\= CIG : (B592C1AA0D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI SILEA (TV) - AFFIDO SERVICE PAGHE - ACCONTO 2025 - €.= 6.710,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.210,00.= INCLUSA) - CIG Z613B5BE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALL’IMPRESA TECNO-TETTO S.A.S. DI COMUN NUOVO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – GENNAIO 2025 – IMPORTO € 3.016,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B555725726 €. 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AVVOLGIBILI IN PVC PRESSO MENSA SCUOLA CAMPUS - AFFIDO DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 722,08.\\\= CIG : (B58C22BEBD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – GENNAIO 2025  - IMPORTO € 4.814,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO ED I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -  A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA  € 3.672,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 87.151,18. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N. 5225002136 DEL 31.01.2025 PER RIMBORSO DEI COSTI DEL SERVIZIO NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI/TARI – ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 826 C/O SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – IMPORTO € 845,60.= CIG: B50B75F5AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 736,36.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 134/2024 - CIG: B587A07679 – CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PERCORSO PARTECIPATIVO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI, ENTI E COOPERATIVE DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI UN PROGETTO INTERGENERAZIONALE DI COMUNITA’ A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI, EX DGC 74/2023 - CONSORZIO SOL.CO CITTA’ APERTA DI BERGAMO - IMPORTO € 4.170.00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO ALL’IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – CUP: J42H23002410004 - CIG: B4D66932A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GENNAIO 2025 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO DI OSIO SOTTO. MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 2025 E GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2025 LA ZTL SARÀ ATTIVA DALLE 8.30 ALLE 12.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALL’IMPRESA PFC S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA VERDELLINO DAL CIV.6 AL CIV.49. DALLE ORE 00:00 DI GIOVEDÌ 18.12.2025 ALLE ORE 24:00 SABATO 21/02/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 15.715,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. CENPI DI BRESCIA (CIG: B58793592C) - (TOTALE €. 1.073,60.=)  ASSISTENZA TECNICA A SOC. CENPI: APPROVAZIONE OFFERTE DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) PER IMPIANTO ELEVATORE C/O CIMITERO COMUNALE (CIG: B58822F18D) - (TOTALE €. 103,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L’AREA IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA AGLIARDI, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII) VIA PIAVE, CORSO VITTORIO VENETO (NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE  SINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA AGLIARDI), VIA MARCONI (ECCETTO I RESIDENTI DELLA VIA) E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA AGLIARDI, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII), VIA PIAVE E CORSO VITTORIO VENETO (IN TUTTI GLI STALLI DI SOSTA SU PROPRIETÀ PUBBLICA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA XXV APRILE). DOMENICA 21 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SOCIETA’ 3A SERVIZI GLOBALI SRLS – CONTESTAZIONE INADEMPIENZA AI SENSI DELL’ART. 23 C. 1 DEL CSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2024_25- IMPORTO € 1.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA AGLIARDI, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII), VIA PIAVE, CORSO VITTORIO VENETO (NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE  SINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA AGLIARDI), VIA MARCONI (ECCETTO I RESIDENTI DELLA VIA) E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA AGLIARDI, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII), VIA PIAVE E CORSO VITTORIO VENETO IN TUTTI GLI STALLI DI SOSTA SU PROPRIETÀ PUBBLICA (NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA XXV APRILE). DOMENICA 21 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N. 2105830 DEL 31.12.2024 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2022/2023 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 1/25 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN CORSO VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA XXV APRILE. DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 ALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI RETE DI SPORTELLI DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2025 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO € 43,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2/25 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI “ICARO-C” - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERSAIL ENGINEERING SRL DI BRESCIA P.IVA E C.F. 02428100982 – APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - GIG. B57A8D5451</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL’AREA INTERESSATA DAI LAVORI IN VIA GORIZIA AL CIVICO N°8 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 19:00 DEL 04.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO PER IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA NOSARI, VIA TASSO E VIA LIBERTÀ. DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE STRADE IN CUI IL CANTIERE HA NECESSITÀ DEGLI STALLI DI SOSTA A DISCREZIONE DELLA DITTA INCARICATA DEI LAVORI DAL 01/12/2025 AL 19/12/2025. PROROGA ORDINANZA N. 79/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUPPORTO FORMATIVO PER RUOLO TARI 2025  -  AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - € 680,00 (IVA ESENTE) CIG B57FD3DBCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO – AGGIUDICAZIONE CON L’IMPRESA GHEZZI COPERTURE DI GHEZZI CRISTIAN DI CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - CIG: 9476305E42 – CUP: J47H21003610004 - TOTALE: €. 123.446,47.= I.I. - SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA ALL'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PARTI DEL CASTELLO PRESSO IL PARCO DI VIA LEOPARDI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DELLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) - CIG B49AFFBE37 – PER UN TOTALE €. 1.720,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA AGLIARDI, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII), VIA PIAVE, CORSO VITTORIO VENETO (NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA G. GARIBALDI  SINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA AGLIARDI) E VIA MARCONI (ECCETTO I RESIDENTI DELLA VIA) E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA AGLIARDI, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII) E VIA PIAVE. DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.01.2025 / 31.01.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA IN DIVERSI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 1.403,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 253,00.= INCLUSA) – CIG B4752E69DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA  DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI NEI TRATTI DI VIA GUGLIELMO MARCONI E VIA RISORGIMENTO, DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI SU TUTTA VIA GUGLIELMO MARCONI E SU TUTTA VIA RISORGIMENTO FATTA ECCEZIONE PER I VEICOLI DEI CITTADINI RESIDENTI E PER I VEICOLI DELLE FORZE DELL’ORDINE E DEI MEZZI DI SOCCORSO E DESTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA RISORGIMENTO ED IN VIA GUGLIELMO MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURE ANIMATE E LABORATORIO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B57BA6B77B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO SANITARI RISCONTRATI PRESSO STABILE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA DANTE ALIGHIERI AL CIVICO N.5 INTERNO 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL’AREA III-IV PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP – MATR N. 116 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. - MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2025 – AFFIDO SERVIZIO ALL’AZIENDA AGRICOLA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.809,87.\\\= CIG : (B57A924582).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA SITI SUL LATO OVEST DI VIA DANTE ALIGHIERI DAL CIVICO N°2 AL CIVICO N°4. DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 DI VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. FILIPPO ARCIONI DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL’ENTE PER IL PERIODO 01.10.2024-31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNI 2019/2020 PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO SU RUOLO COATTIVO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI DUE STALLI DI SOSTA DI VIA DELL’ARTIGIANATO INTERESSATI DA INTERVENTO POSA CAVIDOTTO ALL’ ALTEZZA DEL CIVICO N°17. DALLE ORE 07.00 DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2024 / 31 DICEMBRE 2026 - LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2024 - IMPORTO € 66.61 (INCLUSA IVA 22% € 12,01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ “OSIO GREEN SRL” – INTEGRAZIONE DETERMINA 986 DEL 06.12.2024 PER FASI DECISIONALE E CAUTELARE A FAVORE DELL’AVVOCATO LAURA TESTA DI BERGAMO - €. 4.806,34.= (SPESE GENERALI 15% PARI AD €.= 494,10.=, CASSA 4% PARI AD €.= 151,52.= E IVA 22% PARI AD €.= 866,82) – CIG: B554EC7F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN VIA UGO FOSCOLO IN VIA GIACOMO LEOPARDI E IN VIA DANTE ALIGHIERI FATTA ECCEZIONE PER I VEICOLI DEI CITTADINI RESIDENTI CHE POTRANNO USUFRUIRE DI ITINERARI ALTERNATIVI CON MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE “PULIAMO OSIO” - ANNO 2025 - €.= 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI CORSO ITALIA CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA LUDOVICO ARIOSTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA CESARE BATTISTI. SABATO 8 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 8.422,37. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI €. 55,56.= A FAVORE DELL’UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO (BG) – DIRITTO PER VIDIMAZIONE REGISTRO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITUATO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORI IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE ROTATORIA TRA VIA OSIO SOPRA, VIA LIBERTÀ E VIA PIETRO MASCAGNI E DEL DIVIETO DI SOSTA NEI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE : N° 3 VASI IN FERRO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° ED AIUOLA FRONTE OSPEDALE - ANNO 2024 -  €. 976,00.= CIG (B0DE52DB10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE: FIORIERE PIAZZA DELLE POSTE ANNO 2024 -  €. 1.464,00.= CIG (B1F5E0FED0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORI IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE ROTATORIA TRA VIA OSIO SOPRA, VIA LIBERTÀ E VIA PIETRO MASCAGNI E DEL IL DIVIETO DI SOSTA NEI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 03.11.2025 SINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 14.11.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORI IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE ROTATORIA TRA VIA OSIO SOPRA, VIA LIBERTÀ E VIA PIETRO MASCAGNI E DEL DIVIETO DI SOSTA NEI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE A POSTERIORE DI CODICE IDENTIFICATO DI GARA PER IMPEGNO DI SPESA NECESSARIAMENTE ASSUNTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE IN DIVERSE AIUOLE E FIORIERE DEL PAESE + MANUTENZIONE DELLE STESSE PER IL PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2024 - CIG:(B2C16860B3)/ EURO 3.538,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 24:00 DI VENERDÌ 31 OTTOBRE 2025 SU CORSO VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE SINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA XXV APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PASSWEB E PRATICHE PENSIONISTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' “PUBLIKA STP SRL” DI VIADANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO €.= 1.500,00.= (IVA 22% E CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% INCLUSI) - CIG B56284F2B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO COLLEONI ANNO 2024 -  €. 12.809,87.= CIG (B04E95DD8A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PARTI DEL CASTELLO PRESSO IL PARCO DI VIA LEOPARDI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DELLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) - CIG B49AFFBE37 – PER UN TOTALE €. 1.720,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O DA MOVIERI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA DEL LAVORO INTERESSATO DA INTERVENTO DI POSA CAVIDOTTO. DALLE ORE 07.00 DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO: ANNO 2025 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - CIG:(B55DEB8845)/ EURO 3.660,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MECCANICA ED ELETTRICA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E., COLLAUDO IMPIANTO - NUOVA POMPA DI CALORE PRESSO SCUOLA MATERNA CAMPUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 4.675,24.= CIG: ZD73C01511 - LOTTO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 –– AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 68 DEL 22.05.2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - FINANZIAMENTO €. 68.336,28.= (I.V.A. 10% E 22% INCLUSE) CUP: J41I23000500005 - CIG: B2057CA45B - SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIACOMO LEOPARDI NEGLI STALLI ANTISTANTI IL PARCO COMUNALE. DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 DI DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) IN VIA F. NULLO AL CIVICO 28A – IMPORTO €. 1.709,66.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: ZF63BC4FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO AGENTI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO IN VARIE VIE DEL CENTRO STORICO DALLE ORE 14:00 DI VENERDÌ 31 OTTOBRE 2025 ALLE ORE 24:00 DI SABATO 1 NOVEMBRE 2025. PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII),VIA PIAVE, PIAZZA AGLIARDI, CORSO VITTORIO VENETO (NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE  SINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA AGLIARDI), VIA MARCONI (ECCETTO I RESIDENTI) E VIA XXV APRILE (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DANTE E CORSO VITTORIO VENETO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOM. CUTER GIANFRANCO DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.625,00.= (CNPG 5% INCLUSA ED ESENTE I.V.A.) – CUP: J43D23000050004 - CIG: ZCB38F2167.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO SULLA PISTA CICLOPEDONALE DI CORSO EUROPA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL POLO COMMERCIALE LIDL E IL POLICLINICO SAN MARCO, DAL GIORNO 29/10/2025 AL GIORNO 12/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO III LOTTO – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E C.R.E. - CUP: J42F23000280004 - LIQUIDAZIONE FATTURE ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 2.512,22.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z9E3D23FC1 - ARCH. ANDREOLI €. 1.752,40.= (C.N. P.A.I.A. 4% + ESENTE IVA 22%) CIG: ZA13D24090 - ING. LOCATELLI €. 5.024,45.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z3A3D2413C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) – A FAVORE DELL’UTENTE COD. 36 - EX DGC 9/2025 - PERIODO FEBBRAIO – DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 5.463,00. = CIG. B55E68DED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O DA MOVIERI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA DEL LAVORO INTERESSATO DA INTERVENTO DI SCAVO PER POSA CAVIDOTTO. DALLE ORE 07.00 DI VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO LABORATORIO DI ARTETERAPIA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA CAPITANIO DI OSIO SOTTO A FAVORE CONSORZIO SOL.CO COOP. SOC. DI BERGAMO – ESERCIZIO 2025 – IMPORTO € 2.250,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO € 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O DA MOVIERI NEL TRATTO DI VIA MILANO (STRADA PROVINCIALE EX STRADA STATALE N°525) CHE VA DALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA DANTE ALIGHIERI E CORSO EUROPA FINO ALL’INTERSEZIONE CON CORSO VITTORIO VENETO. DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 18.30 DI LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2025 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER FORNITURA  E POSA DI NUOVO FAN-COIL PRESSO TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO:  IMPORTO PARI AD EURO 2.501,00.= CIG : B4CAE80B83 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEA DESTITUZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DEL PARCHEGGIO SITUATO IN VIA SAORE ANGOLO VIA CIMAROSA. DOMENICA 26 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 20:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 4° TRIMESTRE 2024 €. 4.717,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO EX DCC 49/2022 - ESERCIZI 2025, 2026 E 2027 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE USIGNOLO A R.L. DI OSIO SOTTO – IMPEGNO DI SPESA €  174.000,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 2025 IMPORTO € 29.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “BFG SRL” DI CISERANO (BG) - SERVIZIO DI PULIZIA COMPLETA DELLE SCALE E DELL’ATRIO DEL PALAZZO OLMO DI C.SO ITALIA N. 76 - €.= 256,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 46,20.= INCLUSA) - CIG B55D0B3689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL’AREA DI SOSTA SITA IN FREGIO A VIA VERDELLINO DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 13.10.2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL’AREA DI SOSTA SITA IN FREGIO A VIA GAETANO DONIZETTI DALLE ORE 13.00 DI LUNEDÌ 13.10.2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08.00 DI SABATO 11 OTTOBRE 2025 ALLE ORE 19.30 DI DOMENICA 12 OTTOBRE 2025 IN VIA TORQUATO TASSO NEL TRATTO CHE ADDUCE AL MUSEO RURALIA E SU TUTTA L’AERA DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) PER SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA CASERMA (IMPORTO EURO 817,91.=)  ED INTERNA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS (IMPORTO EURO 4.803,28.=) TOTALI EURO 5.621,19.= CIG : B4942FED95 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI "BIBLIOCORSI 2025" - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 36.426,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PROGETTO LETTURA C/O ASILO NIDO BIANCONIGLIO – IMPORTO € 1.500,00.=  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA DOPPIA CORSIA RISERVATA ALL’OPPOSTO SENSO DI MARCIA CHE DIVERRÀ TEMPORANEAMENTE A DOPPIO SENSO DI MARCIA  NEL TRATTO DI CORSO EUROPA INTERESSATO DA CANTIERE STRADALE . DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 06.10.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 10.10.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 18:00 IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA AGLIARDI, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII), VIA PIAVE, CORSO VITTORIO VENETO (NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE  SINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA AGLIARDI), VIA MARCONI (ECCETTO I RESIDENTI DELLA VIA), VIA XXV APRILE (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DANTE E CORSO VITTORIO VENETO) E DEL  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:30 IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA AGLIARDI, VIA ROMA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII), VIA PIAVE, CORSO VITTORIO VENETO (NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE SINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA AGLIARDI) E IN VIA VIA TORQUATO TASSO (NELL’AREA DI SOSTA ANTISTANTE IL MUSEO RURALIA). ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE ANTINCENDIO PRESSO PISCINA COMUNALE :  IMPORTO PARI AD EURO 4.997,12.= CIG : B40AFAA937 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE PLUVIALI PRESSO LA VIA CAVALLERI - APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI DI PALOSCO (BG) - CIG:(B560758E9D)/EURO 1.952,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII,VIA PIAVE E VIA ROMA NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA FOSCOLO E VIA PIAVE. DOMENICA 5 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 1.559,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO NUOVO MUSEO - (CIG: B56A38D697) - (TOTALE €. 2.013,00.=) ANNO 2025 – PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI NEI TRATTI DI VIA GUGLIELMO MARCONI E VIA RISORGIMENTO INTERESSATI DAI LAVORI IN FASE DI AVANZAMENTO, DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI SU TUTTA VIA GUGLIELMO MARCONI E SU TUTTA VIA RISORGIMENTO FATTA ECCEZIONE PER I VEICOLI DEI CITTADINI RESIDENTI E PER I VEICOLI DELLE FORZE DELL’ORDINE E DEI MEZZI DI SOCCORSO, DELLA DESTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA RISORGIMENTO ED IN VIA GUGLIELMO MARCONI. ENTRAMBE LE VIE DIVERRANNO PERCORRIBILI A DOPPIO SENSO DI MARCIA UNICAMENTE PER I CITTADINI RESIDENTI E I MEZZI DI SOCCORSO NEI TRATTI NON INTERESSATI DAL CANTIERE STRADALE E LA DESTITUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE A DISCO ORARIO DELLE AREE DI SOSTA DI VIA SAN GIORGIO E DI PIAZZA AGLIARDI. DALLE ORE 08.00 DI MARTEDÌ 30.09.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI MERCOLEDÌ 31.12.2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI BERGAMO (BG) - STORICO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO COMUNALE TRIENNIO 2023/2025 - ANNO 2025 - €.= 1.708,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 308,00.= INCLUSA) - CIG ZDC3952566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TINTEGGIATURA DI N° 4 BAGNI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.220,00.\= CIG: (B56A2C2F0F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E SERVIZIO NOTIFICA VERBALI ANNO 2024. CIG. B54B0DCE17. €. 21.276,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE RESIDENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTA VIA ARMANDO DIAZ DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI SITI SUL LATO EST DEL PARCHEGGIO DI VIA DIAZ E DELLA CHIUSURA DEL PASSAGGIO PEDONALE CON DEVIAZIONE DEI PEDONI SUL LATO OPPOSTO IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO. DALLE ORE 08.00 DI GIOVEDÌ 25.09.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI MERCOLEDÌ 31.12.2025 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI INTERESSATI DAI LAVORI DELLA CHIUSURA DEL PASSAGGIO PEDONALE CON DEVIAZIONE DEI PEDONI SUL LATO OPPOSTO IN VIA LEONARDO DA VINCI ALL’ALTEZZA DEL NUOVO COMPLESSO COMMERCIALE FAMILA DALLE ORE 08.00 DI LUNEDÌ 20.10.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 28.11.2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 – IMPORTO € 4.664,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIANDO AL MEZZO TARGATO YA 368 AV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E LA SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI. € 1.348,87 CIG: B567A6D69C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI DICEMBRE 2024 - €. 72.757,47.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2024 €. 8.554,82.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA L’AREA DI SOSTA SITA AL TERMINE DEL TRATTO DI VIA OLEANDRI ADIACENTE AL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERDELLINO. DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1624 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA € 550,00. = CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 719 - PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 31 LUGLIO 2025 - IMPORTO € 5.573,00. = CIG. B55E5D67D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA PIAVE, VIA ROMA (NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA FOSCOLO E VIA PIAVE) E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA PIAVE, VIA ROMA (NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA FOSCOLO E VIA PIAVE) E IN VIA SANT’ALESSANDRO (PARCHEGGIO EX AMALFI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. RATIONENCE SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DE STERLICH ELISABETTA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE SU TUTTA PIAZZA CADUTI, NEL TRATTO DI VIA XXV APRILE CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA ALESSANDRO MANZONI FINO A PIAZZA CADUTI E SU VIA FRANCESCO NULLO. DALLE ORE 07.50 ALLE ORE 08.10 DALLE ORE 11.55 ALLE ORE 12.05 DALLE ORE 13.55 ALLE ORE 14.05 DALLE ORE 15.50 ALLE ORE 16.10 DI OGNI GIORNO DI LEZIONE PREVISTO DAL CALENDARIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ED INI- PER E IL RELATIVO TRACCIAMENTO INFORMATICO DEI DATI  CIG. B5557BB2F0 € 963.80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA GIACOMO MATTEOTTI CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA LIBERTÀ FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA OSIO SOPRA NELLA SOLA DIREZIONE SUD-NORD. DALLE ORE 18.00 DI MERCOLEDÌ 10.09.2025 SINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 12.09.2025. PROROGA PRECEDNTE ORDINANZA N. 75 DEL 03/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI SOLLECITO TARI 2024 E SUPPLETIVO TARI 2023 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO  –  CIG  B551DE2629 -  €  936,96  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PARCO SAN MARCO – ANNO 2025 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ARTE DEL VERDE DI SPINONE AL LAGO (BG)- CIG:(B55DFDC93C) EURO 4.903,12.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE ANCILAB S.R.L. MILANO - C.F. E P.IVA 12790690155 – CONVENZIONE ANCI LOMBARDIA ADESIONE PROGETTO “DOTE COMUNE” 15° - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO ANAGRAFE) DURATA DI MESI 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILISTICA SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA NOSARI, VIA TASSO, VIA LIBERTÀ DAL 08/09/2025 AL 30/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER UN PALO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN VIA DEL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - €.= 1.220,07.= (IVA 22% PARI AD €.= 220,01.= INCLUSA) - CIG B55A763EEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA GIACOMO MATTEOTTI CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA LIBERTÀ FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA OSIO SOPRA NELLA SOLA DIREZIONE SUD-NORD A FAR DATA DALLE ORE 08.00 DI 04.09.2025 SINO ALLE ORE 18:00 10.09.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA SRL VIA ARRIGO BOITO 8 STEZZANO (BG) PER ACQUISTO N.2 PC E TASTIERA CODICE CIG. B47CCAA5D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA - (BG) PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO – ANNO 2025 - FINANZIAMENTO EURO 1.537,20.= IVA COMPRESA – (CIG:B55D1EC8D4) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO. C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE MAGGIOLI SP.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – C.F. 06188330150 E P.IVA 02066400405 – FORNITURA TESTO E MANUALE STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: B55D3D4B89) - (TOTALE €. 609,12.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO III LOTTO – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E C.R.E. - CUP: J42F23000280004 - LIQUIDAZIONE FATTURE ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 2.512,22.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z9E3D23FC1 - ARCH. ANDREOLI €. 1.752,40.= (C.N. P.A.I.A. 4% + ESENTE IVA 22%) CIG: ZA13D24090 - ING. LOCATELLI €. 5.024,45.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z3A3D2413C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON MOVIERI IN VIA MILANO DAL 10/09/2025 19/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 - CIG: (B55DDEF268)/\EURO 6.039,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIFACMENTO TUBAZIONI SCUOLA INFANZIA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E., COLLAUDO IMPIANTO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – FINANZIAMENTO €. 9.042,25.= CIG: B034DF3B14 - LOTTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO PISTA CICLOPEDONALE CORSO EUROPA DAL 04/09/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER IL FRAZIONAMENTO DI NR. 2 AREE, UNA IN VIA BREMBATE E UNA ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA DIAZ - €. 2.605,80.= (CASSA PREVIDENZA, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI COMPRESI) - CIG B55A65C5E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “FRATUS M. SRL” DI LEVATE (BG) PER LAVORI EDILI RELATIVI ALLA POSA DELLA CANNA FUMARIA PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA UGO FOSCOLO NR. 12 - €. 510,19.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG B4F56CB0C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA SAN DONATO ANTISTANTE IL CIVICO N°42 A FAR DATA DALLE ORE 07.00 DI VENERDÌ 29.08.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI MERCOLEDÌ 03.09.2025 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI REGIONE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA "DOTE COMUNE” E “SERVIZIO CIVILE DIGITALE"  -  RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E RIMBORSO PASTO SOSTENUTE DURANTE LE GIORNATE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE VARI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. DOMENICA 07.09.2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.30 PER SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE TECNICA (SOCIO-ECONOMICA) PER CANDIDATURA AL BANDO AREST – INTEGRAZIONE DETERMINA REG. GEN. 387 DEL 07.06.2022 - FINANZIAMENTO €. 10.000,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: B4E46BF0BB- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OMEGA S.R.L. DI ALZANO LOMBARDO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.332,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI VARIE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA IN VIA BREMBATE E IN VIA NINO BIXIO DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ A PARTIRE DALLE ORE 08.00 DI LUNEDÌ 01.09.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 03.10.2025 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI GRAFICI DITTA TAMBANI VISUAL DESIGENER  PER L’ANNO 2025 CODICE CIG.B5568F9D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTI ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1102 DEL 24.12.2024 - GESTIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SOFFIATORE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARA CIVIDINI DI OSIO SOTTO – CIG: B4F5C957C1 – IMPONIBILE EURO 345,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA MARCO POLO ED IN VIA COLOMBO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO. DALLE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 31.07.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 29.08.2025 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI FONDO 0/6 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO PRESUNTO € 1.530,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.208,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O DA MOVIERI NEL TRATTO DI VIA MILANO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON CORSO VITTORIO VENETO FINO ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA TASCHETTA DALLE ORE 06.00 DI LUNEDÌ 11 AGOSTO 2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA MARCO POLO ED IN VIA COLOMBO A FAR DATA DALLE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 31.07.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI GIOVEDÌ 14.08.2025 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI. PROROGA DELLA PROPRIA ORDINNANZA N. 49 DEL 19/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA PRESSO EDIFICI COMUNALI ED AREE A VERDE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(B54F816546)/ EURO 937,57.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DELLE INDUSTRIE NR. 3/A – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 4.032,10.= (IVA 22% PARI AD €.= 727,10.= INCLUSA) – CIG B475200C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD ANUSCA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE" QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER TINTEGGIATURA APPARTAMENTO CASERMA CARABINIERI :  IMPORTO PARI AD EURO 2.630,32.= CIG : B2F2788FC5 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO NEL TRATTO DI CORSO EUROPA CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA MICHELANGELO BUONARROTI DI OSIO SOTTO FINO AL CIVICO N°10 DI CORSO EUROPA DI OSIO SOTTO DEL DIVIETO DI ACCESSO SU CORSO EUROPA A TUTTI I VEICOLI CHE PROVENGONO DA VIA LEONARDO DA VINCI E DEL DIVIETO DI ACCESSO SU CORSO EUROPA A TUTTI I VEICOLI CHE PROVENGONO DA VIA MANTEGNA. A FAR DATA DALLE ORE 07.00 DI MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SRL DI VERDELLO (BG) PER LA SISTEMAZIONE DI UN’AIUOLA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCCI: IMPORTO PARI AD EURO 2.989,00.= CIG (B4E938293D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI VARI DIVIETI IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. SAGRA DI FERRAGOSTO.. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 63 DEL 23/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CON POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2025 - CIG B556742336 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2024 -  €. 11.885,37.= CIG (B063241649)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI VARI DIVIETI IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. SAGRA DI FERRAGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA VERDI N. 34 A OSIO SOTTO (BG) ALLE POSTE ITALIANE – IMPEGNO DI SPESA DI €.= 471,09.= ED ACCERTAMENTO D’ENTRATA DI €.= 202,50.= PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) PER LA REALIZZAZIONE DI VIALETTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - €. 14.560,00.= CIG (B237204EF7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STUDIO DELLA CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAFECO S.R.L. - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.680,36.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 583,95 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 179,08 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 1.024,33.=) - CIG: B554CD32E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA GIACOMO MATTEOTTI CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA LIBERTÀ FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA OSIO SOPRA NELLA SOLA DIREZIONE SUD-NORD A FAR DATA DALLE ORE 07.00 DI GIOVEDÌ 24.07.2025 SINO ALLE ORE 18:00 DI MARTEDÌ 05.08.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE - IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL’UFFICIO TECNICO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E-LEARNING PER R.L.S. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ PROGETTO 81 E.F. DI MILANO (MI) – CIG: B554E3DDA0 – TOTALE €. 79,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. GARA CICLISTICA 13° GRAN PREMIO INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO TROFEO CITTA' DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 59 DEL 15/07/2025 AVENETE AD OGGETTO: "ORDINANZA PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO LESIVI DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. RIDUZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA NELLE ORE NOTTURNE DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE CARREFOUR MARKET DI CORSO VITTORIO VENETO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025 - €.= 1.127,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL; ELETTRICA BIANCHI; SUARDI € 14.510.68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE  A4 GR.80  DALLA DITTA PROMOSAFE SRL-VIA PISANA 350- SCANDICCI – (FI)- CODICE CIG.B54F46D00B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 52 DEL 26/06/2025 AVENTE AD  OGGETTO: "ORDINANZA PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO LESIVI DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. RIDUZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA NELLE ORE NOTTURNE DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE CARREFOUR MARKET DI CORSO VITTORIO VENETO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RIFORMA DELLA PROPRIA ORDINANZA N°57 DEL 14/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON GIOVANNI MANZONI NR. 9 PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L.” CON SEDE LEGALE AD ALBINO (BG) - €.= 695,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 125,40.= INCLUSA) – CIG B50B3FFCAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE IL PASSAGGIO DI GARA CICLISTICA NELLA VIE: CORSO VITTORIO VENETO, VIA MILANO,  CORSO EUROPA, VIA VESPUCCI, VIA CAMOZZI, VIA TOTI, VIA BREMBATE,  LARGO CADUTI SUL LAVORO,  VIA XXV APRILE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PORTA DI ACCESSO AUTOMATICA AMBULATORI MEDICI CENTRO DIURNO INTEGRATO - APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG:(B54F76A755)/EURO 1.132,89.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS E POZZI PRESSO L’EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI – ANNO 2024 – SECONDO SEMESTRE - €. 4.513,85.=(IVA 22% COMPRESA) - CIG B01FD61BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 37 - PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 6.513,00. = CIG. B54F2F3819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTR. N. 2105830 E N.2105874 DEL 31.12.2024 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2022/2023 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' ALL'INTERSEZIONE ROTATORIA TRA VIA VIVALDI, VIA DELLE INDUSTRIE E VIA OSIO SOPRA. SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PER LA GESTIONE UNITARIA VOUCHER CDD PRIMO SEMESTRE 2025 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO PRESUNTO € 20.928,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA DELLE INDUSTRIE IN TUTTA L’AREA DI PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE AL FINE DI ONSENTIRE L’INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE E LO SVOLGIMENTO DEGLI INTRATTENIMENTI DI CUI SOPRA DALLE ORE 15:00 DI MARTEDÌ 15/07/2025 ALLE ORE 18:00 DI LUNEDÌ 18.08.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “IGEA PREVENZIONE E’ SALUTE SRL" -  PASSAGGIO DON SEGHEZZI, N. 2 – BERGAMO – P.IVA 03389640164 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - € 3.200,00 IVA COMPRESA -  CIG B1A7CA73E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI RETE DI SPORTELLI DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2025 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO PRESUNTO € 2.995,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA PROPRIA ORDINANZA N. 36 DEL 22/04/2025 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA O IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA C.BATTISTI ED IN VIA CADUTI SUL LAVORO DA LUNEDÌ 14/07/2025 A VENERDÌ 08/08/2025 DURANTE L’ESECUZIONE DI TALI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TRADIZIONALE ANTICHI SUONI DI SORISOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MUSICALI ITINERANTI DEL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTIO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 26 RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZA 2025 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 2.736,87. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL VIA BODONI 19 BUCCINASCO -MI- PER MODIFICA ARCHIVI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI SECONDO D. LGS. 81/2008-PRESSO UFFICIO ANAGRAFE-  CODICE CIG.B47D07FF5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO FATTA ECCEZIONE PER I CITTADINI RESIDENTI SULLA CORSIA EST DEL TRATTO DI VIA OSIO SOPRA CHE VA DALL’INTERSEZIONE TRA VIA MASCAGNI FINO ALL’INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA VIVALDI A FAR DATA DALLE ORE 07.00 DI GIOVEDÌ 03.07.2025 SINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 11.07.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TRADIZIONALE ANTICHI SUONI DI SORISOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MUSICALI ITINERANTI DEL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO LESIVI DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. RIDUZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA NELLE ORE NOTTURNE DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE CARREFOUR MARKET DI CORSO VITTORIO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO VERIFICA, POST COLLAUDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE INCARICO CON LO STUDIO TECNICO PER. IND. STEFANO GIOVANZANA DI SERIATE (BG) - CIG B53C301542 – PER UN TOTALE €. 1.281,00.= (CASSA 5% ED I.V.A. 22% INCLUSE) E CON IL GEOM. CALEGARI LUCA DI BERGAMO (BG) – CIG: B53C22C57C - FINANZIAMENTO EURO 1.281,00.= (C.N.P. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MAGGIORI CONSUMI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EX DET.1083 DEL 30/12/2022 SUCCESSIVAMENTE RINNOVATO CON IMPEGNO N.985/2024) CODICE CIG.B5491F4CE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DEL CENTRO DALLE ORE 17:00 DI SABATO 05/07/2025 ALLE ORE 02:00 DI DOMENICA 06/07/2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.478,72. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA DI STEZZANO (BG) PER APPALTO MANUTENZIONE DEI PARCHI DI VIA DIAZ E VESPUCCI /PERIODO 01.03.2024 - 31.12.2024 - S.A.L. FINALE ED APPROVAZIONE C.R.E. - (CIG: B0741AAFCF) - (IMPONIBILE €. 24.684,81.=/IVA 22% €. 5.430,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA DEL PASCOLO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI PRIMI TRE STALLI DI SOSTA SU VIA DEL LAVORO. DALLE ORE 08.00 DI GIOVEDÌ 26.06.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 27.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS N. 81/2008 E SMI ALLA SOCIETA' SIKUREZZAITALIA - VIA PETRARCA, 22 – MILANO - C.F./P.IVA 10610260969 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025  (€ 2.900,00 + IVA 22% ANNUI) –   CIG B547FB9196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI SAD AMBITO ANNO 2025 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE– IMPORTO € 6.142,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIS SRL DI PEDRENGO (BG) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAMPUS -  €. 13.000,00.= CIG (B345A5344A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA MARCO POLO ED IN VIA COLOMBO. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 23.06.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DEL 31.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTOITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA GIACOMO MATTEOTTI CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA LIBERTÀ FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA OSIO SOPRA NELLA SOLA DIREZIONE SUD-NORD. DALLE ORE 07.00 DI MARTEDÌ 24.06.2025 SINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 04.07.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2025 – (TOTALE €. 364.156,00.=) – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER UTENZA GAS (€. 70,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: NOVEMBRE 2024 -  € 951,39 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI SRL- CADIRANO DI GRANAROLO  EMILIA (BO) CODICE CIG.B5347EF5AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O DA SEMAFORO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI NEL TRATTO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA LIBERTÀ FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MASCAGNI. DALLE ORE 07.00 DI MERCOLEDÌ 18.06.2025 SINO ALLE ORE 18:00 DI LUNEDÌ 23.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/ SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L’AREA DI PARCHEGGIO ANTISTANTE I CIVICI 25 E 27 DI CORSO ITALIA, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L’AREA DI PARCHEGGIO RETROSTANTE LA PICCOLA CHIESA DI SAN CARLO DI CORSO ITALIA, DEL DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI CORSO ITALIA CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON VIA FRANCESCO PETRARCA FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA CESARE BATTISTI, DEL DIVIETO DI TRANSITO SU TUTTA VIA LUDOVICO ARIOSTO E DEL DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI VIA VINCENZO MONTI CHE VA DAL CIVICO N°1/A FINO ALL’INTERSEZIONE CON CORSO ITALIA. SABATO 21 GIUGNO 2025 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - IV° TRIMESTRE ANNO 2024 - €.= 2.321,82.= (IVA 22% PARI AD €.= 418,69.= INCLUSA) - CIG 918255541A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 12:00 DI DOMENICA 22 GIUGNO 2025 NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV.52 IL CIVICO 47 DI CORSO VITTORIO VENETO, IN VIA ALESSANDRO MANZONI NEL TRATTO DI VIA XXV APRILE COMPRESO TRA VIA GOFFREDO MAMELI, PIAZZA CADUTI E VIA ALESSANDRO MANZONI, SU TUTTA PIAZZA AGLIARDI E SU VIA BREMBATE. ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE IL PASSAGGIO DELLA GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.01.2025 / 15.01.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIS SRL DI PEDRENGO (BG) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAMPUS -  €. 13.000,00.= CIG (B345A5344A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUIZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXII NEGLI STALLI DI SOSTA PROSPICIENTI AL SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE. SABATO 7 GIUGNO E DOMENICA 8 GIUGNO 2025 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 23.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE PARCHEGGIO “EX AMALFI” – COD. RINTRACCIABILITA’ 462132368 – POD: IT001E110849206 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE DI ROMA (RM) - CIG B49B0DB713 – PER UN TOTALE €. 2.614,91.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE IN VIA ROMA  NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII. DOMENICA 8 GIUGNO 2025 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 20.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA -  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DATA ENTRY IN LOCO. CIG. B53BD21C1C €. 19.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI SULLA STRADA VICINALE PER VERDELLINO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA LEVATE E IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVATE. SABATO 14 GIUGNO 2025 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 3.540,20 CIG: B541B3A2FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA II° SEMESTRE ANNO 2024 - ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LEASING – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE EURO 9.842,22.=/IVA €. 984.22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA COMUNALE PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE  DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL – IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL PRONTUARIO DI VIGILANZA EDILIZIA. € 93,60 CIG: B54050B488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERIZIO AGGIORNAMENTO SPECIALE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO A FAVORE MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – IMPORTO € 350,75.= - CIG: B50D804618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEA  CON RIMOZIONE FORZATA IN N.2 STALLI DI SOSTA NELL’AREA PROSPICENTE IL CANTIERE IN VIA M.MONTESSORI. DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 26.05.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DEL 31.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “KIBERNETES SRL” DI BERGAMO (BG) - AFFIDO SERVICE PAGHE - SALDO 2024 - €.= 6.710,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.210,00.= INCLUSA) - CIG Z613B5BE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. € 597,80 CIG: B540557340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – (CIG: B544AE0519) – (TOTALE €. 840,34.= IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – II^ RATA RELATIVA ANNO 2024 – (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 18.022,58.=/IVA 22% €. 3.964,97.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO SULLA PISTA CICLOPEDONALE IN CORSO EUROPA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL POLO COMMERCIALE LIDL E IL POLICLINICO SAN MARCO. DALLE ORE 07.00 DI MARTEDÌ 20.05.2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI LUNEDÌ 30.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE BATTERIA SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B544BA46D7) - (TOTALE €. 122,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – IV° TRIMESTRE 2024 – (IMPONIBILE €. 59.883,67.=/IVA 22% €. 13.174,41.=),  (CIG:8670725C9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO CARREGGIATA, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI PARCHEGGI INTERESSATI E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO NEI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI IN VIA GIUSEPPE MAZZINI VIA PIAVE E VIA ROMA. DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 A PARTIRE DA LUNEDI' 28.04.2025 FINO A VENERDI' 09.05.2025. :</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO DI GESTIONE E FONDO DI SOLIDARIETA’ DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE ANNO 2025 – IMPORTO € 135.400,00.=  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 40.707,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 34.788,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA  DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA PIAVE. DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:30 DI DOMENICA 18 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI :  IMPORTO PARI AD EURO 4.880,00.= CIG : B2959E1005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI SPETTANTI ALLA RSU ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATE NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA CESARE BATTISTI ED IN VIA CADUTI SUL LAVORO DALLE ORE 07.00 DI LUNEDÌ 28/04/2025 FINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 30.05.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - IMPORTO € 4.057,91 (IVA 22% OVE DOVUTA € 623,82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN PIAZZA PAPA GIOVANNI VIA ROMA E VIA PIAVE E DISATTIVAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DOMENICA 4 MAGGIO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  PER AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA PER CONCESSIONE COPIE  MAPPE CATASTALI  DI PERIODO LOMBARDO VENETO RELATIVE AL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2024 (€ 9.912,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE "OMNIA" A CURA DELLA SOCIETA' DELFINO  &amp; PARTNERS SRL PER L'ANNO 2025  CODICE CIG.B53D86B127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PIAZZALE PARCHEGGIO DI VIA TORQUATO TASSO ANTISTANTE IL MUSEO "RURALIA". GIOVEDI' PRIMO MAGGIO DALL EORE 14.00 ALLE ORE 19.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI € 3.294,00, CIG: B53B431BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA AGLIARDI DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.00 DI VENERDI' 25 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - IMPORTO € 70.141,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TASSA CIRCOLAZIONE VETTURE AREA VII. ANNO 2025 € 405,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DAL 17.04.2025 AL 30.04.20025 DI SENSO UNICO ALTERNATO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  E LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H IN VIA DELLE INDUSTRIE, VIA NOSARI, VIA OSIO SOPRA (SUL MARCIAPIEDE), VIA VERDELLINO, VIALETTI PEDONALI INTERNI AL CAMPUS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE STRADALE. IMPRESA LEGRENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELETTRICA FALCHETTI S.A.S. DI BOLGARE (BG) PER ELETTRIFICAZIONE FRANGISOLE MOTORIZZATI – TOTALE €. 14.788,62.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J48E18000330004 – CIG: B2CB0CD101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER TINTEGGIATTRA BAGNO PIANO PRIMO PRESSO IL MUNICIPIO :  IMPORTO PARI AD EURO 2.928,00.= CIG : B474B6BD8F -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 A CURA "IDM SRL ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE, VIA SAN BERNARDINO, 139/N - C.F./P.IVA 03373300163 - CIG B535E2AE09 - IMPEGNO DI SPESA  € 1.560,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O DA SEMAFORO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  E DEVIAZIONE DEI PEDONI NELLE VIE OSIO SOPRA E MASCAGNI DAL 14.04.2025 AL 30.06.2025. LAVORI DI RISANAMENTO RETE IDRICA. COGET PER CONTO UNIACQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI SITI DI FRONTE AL CIVICO N.4 DI VIA CADUTI DI NASSIRIYA PER LAVORI DI DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER SISTEMAZIONE/VERNICIATURA CANCELLI DI ENTRATA E PARZIALE DELLA BARRIERA PRESSO LA SCUOLA MEDIA :  IMPORTO PARI AD EURO 2.379,00.= CIG : B40AED9CBD -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI ANALISI DEL TERRITORIO E REDAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI IN AMBITO AGRONOMICO PER LA RICHIESTA DI ANNESSIONE AL PLIS DEL RIO MORLA E DELLE ROGGE - APPROVAZIONE OFFERTA TECNICO ECONOMICA DELLA DOTT.SSA AGRONOMO CHIARA ORIFICI DI BRUGHERIO (MB) - €. 1.560,00.= (CASSA CPA 4% INCLUSA) - CIG: B531A39CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TINTEGGIATURA  DI ALCUNI BAGNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 585,60.\= CIG: (B53A4C73A9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 DI LUNEDI' 7 APRILE 2025 DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI IN VIA GIUSEPPE MAZZINI FATTA ECCEZIONE PER I CITTADINI RESIDNETI E PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' PRIVATA AL CIVICO N°33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA PRESSO IL GREEN PARK :  IMPORTO PARI AD EURO 2.639,40.= CIG : B493D837CC -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DAL 07.04.2025 AL 09.05.2025 DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI NEL TRATTO DI VIA IV NOVEMBRE CHE VA DAL CIVICO N°9 AL CIVICO N°14. LAVORI PER CONTO ENEL ESEGUITI DA ANDREA FUSTINONI E FIGLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ESERCIZI 2025 E 2026 A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. DI BERGAMO – EX DGC 206/2024 - IMPORTO € 20.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER PULIZIA ERBACCCE MARCIAPIEDI COMUNALI :  IMPORTO PARI AD EURO 2.997,54.= CIG : B2BCE08E23 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASILO NIDO GIROTONDO PER MODIFICA FREQUENZA DA PART TIME A FULL TIME – IMPORTO € 196,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE. IMPRESA BERGAMELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL VIA BODONI 19 BUCCINASCO -MI- PER MODIFICA ARCHIVI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI SECONDO D. LGS. 81/2008-PRESSO UFFICIO ANAGRAFE-  CODICE CIG.B47D07FF5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 3.746,40. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE IN PARTE AL VIGENTE PGT COMUNALE RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE 1/2 DEL DOCUMENTO DI PIANO E A PARTE DELL'AMBITO DI RIGENERAZIONE "D2" DEL PIANO DELLE REGOLE, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO A DESTINAZIONE LOGISTICA, SOTTOSCRITTO DAL TECNICO DR. ING. CRISTIANO ALGERI - GRASSOBBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO TRATTO DI CORSO EUROPA CHE VA DALL'INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA MICHELANGELO BUONARROTI FINO AL CIVICO N°10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025 - €.= 585,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DIVIETO DI SOSTA ED OBBLIGO PER I PEDONI IN VIA SANT'ALESSANDRO E VIA GIACOMO MATTEOTTI PER MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA. FUSTINONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I  / SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO :  ABBATTIMENTO ALBERO IN VIA S. DONATO :  IMPORTO PARI AD EURO 2.196,00.= CIG : B22EC81194 - (LAVORO 1) -  POTATURE STRAORDINARIE : IMPORTO PARI AD EURO 2.671,80.= CIG : B3341082EF - (LAVORO 2) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER POSA FIBRA OTTICA. SOLETO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. €. 1.643,34 CIG. B528248A10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII VIA ROMA E VIA PIAVE PER MANIFESTAZIONE MERCATINI DI PRIMAVERA. REVOCA ORDINANZA N°13 DEL 11 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 34.216,93. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETA' AREA S.R.L. PER € 6.000,00 - CIG B53271CF4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTTINI GIARDINI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 01.03.2024 - 31.12.2024 - S.A.L. FINALE ED APPROVAZIONE C.R.E. - (CIG: B03650440C) - (IMPONIBILE €. 127.229,69.=/IVA 22% €. 27.990,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE AREA DALMINE E ALLA CONVENZIONE RETE BIBLIOTECARA BERGAMASCA 2024/2026  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE RESTRINGIMENTO TEMPORANEO DELLA CARREGGIATA PER LAVORI PER CON ENEL IN VIA TASCHETTA E IN VIA IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI OSIO SOTTO - IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA A CARATTERE PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO IL LATI DI VIA MARCO POLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – VI° BIMESTRE PERIODO 1.11./31.12.2024 - (CIG : B2121D712E) - €. 7.187,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO N.1 MONITOR A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO (BG)  CODICE CIG. B51C633442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA A CARATTERE PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI. TRATTO DI VIA COLOMBO TRA I CIVICI N°6 E N°8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2024 - € 4.254,33 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ONERI DET. 952/2024 – PROGETTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 1512 IN COMUNITA’ LA BUSSOLA DI MERATE – ENTE GESTORE IL SENTIERO COOP. SOC.– IMPEGNO DI SPESA € 681,45. = - CIG: B4873117A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI  AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NEL PARCHEGGIO DI VIA SAN GIORIGO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DIAZ.  DESTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NEL PARCHEGGIO DI VIA SAN GIORGIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DIAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - €.= 1.373,72.= (IVA 22% PARI AD €.= 247,72.= INCLUSA) - CIG Z7F3DEABE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. VIA LIBERTA' CIVICO 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTO NR. 12 – €.= 671,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 121,00.= INCLUSA) - CIG B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 883 DEL 18/11/2024 – PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1350 IN COMUNITA’ PRONTO INTERVENTO – ENTE GESTORE ARIMO SOC. COOP. SOC. ONLUS - IMPORTO € 223,02.= - CIG: B4498D168B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. VIA CAMOZZI CIVICO 34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA ED ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 8.588,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE A POSTERIORE DI CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA B52D589E1A - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI - GEOM. MARCO NICOLO’ GUFFANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' PER LAVORI VIA PETRARCA, VIA MIRANGA E VIA MIRANGHETTA. COGET PER UNIACQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI DICEMBRE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO OPERAI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “FERRAMENTA PORRECA DI PORRECA TINO” DI OSIO SOPRA (BG) - PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - €.= 155,94.= (IVA 22% PARI AD €.= 28,12.= INCLUSA) - CIG B52D19C0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELETTRICA FALCHETTI S.A.S. DI BOLGARE (BG) PER ELETTRIFICAZIONE FRANGISOLE MOTORIZZATI – TOTALE €. 14.788,62.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2CB0CD101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN CORSO EUROPA PER LAVORI DI SONDAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PUNTO CLIMA SERVICE SRL DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER SOSTITUZIONE N° 2 MOTORI VENTILATORI PER POMPA DI CALORE PRESSO SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO EURO 573,40.\\\= CIG: (B529DC8BA7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE COMUNI DI OSIO SOTTO - OSIO SOPRA - LEVATE  - PERIODO: 01.01.2026 / 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V “POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE” – PERIODO: 01.01.2026 / 31.12.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MOTTINI GIARDINI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER LAVORI DI FORMAZIONE AREA VERDE – TOTALE €. 1.650,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B278A1A764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1329 IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 – ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/07/2025 € 8.917,50.= - CIG: B529AF248C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I "AFFARI GENERALI, CULTURA" - PERIODO: 01.01.2026/31.12.2026. RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL DR. ROBERTO TOGNI A SEGUITO DI UTILIZZO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI LEVATE AI SENSI DELL’ART. 14 CCNL 22.01.2004 E DEGLI ARTT. 19 E 23 CCNL 16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA TEMPORANEI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO. MERCATINI DI PRIMAVERA DOMENICA 23 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE PER ACCOGLIENZA UTENTE COD. 1260 PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) - ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/07/2025 € 12.969,50.= - CIG: B52989A569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTOITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TEMPORANEO DOMENICA 02.03.2025. PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII PER SFILATA DI CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE LAVASTOVIGLIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-DITTA SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPORTO € 18.178,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO PER VERIFICA, STATO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE PARCO FOTOVOLTAICO PRESSO LA EX DISCARICA “SCARLETTI” - APPROVAZIONE INCARICO CON LO STUDIO TECNICO PER. IND. STEFANO GIOVANZANA DI SERIATE (BG) - CIG B525046586 – PER UN TOTALE €. 3.202,50.= (CASSA 5% ED I.V.A. 22% INCLUSE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA II - FINANZIARIO E TRIBUTI - IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARIE VIE IMPRESA BERGAMELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AD AREE DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2025– COMPAGNIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L. DI ROMA - CIG: B5113197A3 – €. 12.968,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE UTENTE COD. 1163 - ACCOGLIENZA IN APPARTAMENTO PROTETTO – GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE SER. E N.A. DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA RIDEFINITO € 4.413,34.= - CIG: B524299C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO PER ORGANIZZAZIONE GARA PODISTICA NON COMPETITIVA "39^ STRAOSIO - 8° TROFEO ARONNE GAMBARELLI" - CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI STADIO COMUNALE E ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZE N°79 DEL 12.12.2024 E N°9 DEL 19.02.2025. VIA AMERIGO VESPUCCI / CRISTOFORO COLOMBO. IMPRESA COLLEONI &amp; FIGLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E SCOLASTICHE NEL QUARTO TRIMESTRE 2024 - IMPORTO € 166,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA 79/2024 VIA VESPUCCI. IMPRESA COLLEONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA – FINANZIAMENTO EURO €. 4.233,40.= CIG : (B524C6A633); APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA  – FINANZIAMENTO EURO €. 1.159,00.= CIG : (B524EB8D13);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01/11/2025 FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PEZZI MECCANICI GUASTI POMPA DI CALORE PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “SERVIZI COMUNALI SPA” CON SEDE LEGALE A SARNICO (BG) – CIG B52257E7A5 - €.= 951,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE – PERIODO: 23.09.2025 / 22.09.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 26.164,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2024 (PERIODO DI SERVIZIO DAL 01.09.2024 AL 31.12.2024) AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALLI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – IV° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA CORSIA NORD DI CORSO EUROPA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 1363 RESIDENTE AD OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 550,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPORTISSIMO SRL DI ALBINO (BG) PER LA FORNITURA DELLE RETI DI CALCETTO: IMPORTO PARI AD EURO 101,26.= CIG (B48D59C99B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA CAVALLERI E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII PER RIPARAZIONE TUBAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 425,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – ARTICOLO 141 BIS DEL R.D. 06.05.1940 N. 635.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA INTERSEZIONE TRA CORSO EUROPA, VIA LEONARDO DA VINCI E VIA MANTEGNA CON CIRCOLAZIONE ROTATORIA E OBBLIGO DI RALLENTARE E DARE PRECEDENZA DA LUNEDI' 27 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI VARIA PRESSO LA CARTOLERIA CAMPUS DI OSIO SOTTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 (CIG B51D0836DA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01/07/2025 AL 06/09/2025 (COMPRESO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTTINI GIARDINI SRL DI DALMINE (BG) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER PULIZIA PERCORSI PEDONALI -  €. 2.623,00.= CIG (B288CEEEDD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2024 (PERIODO DI SERVIZIO DAL 01.01.2024 AL 31.08.2024) AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1263 INSERITO IN APPARTAMENTO PROTETTO GESTITO DALLA COOP. SOC. L’IMPRONTA DI SERIATE E DETERMINAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025 € 4.235,00.= - CIG: B51C9D213F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA INTERSEZIONE TRA CORSO EUROPA, VIA LEOPNARDO DA VINCI E VIA MANTEGNA CON CIRCOLAZIONE ROTATORIA E OBBLIGO DI RALLENTARE E DARE PRECEDENZA DA LUNEDI' 27 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) - PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ARCH. SILVANO ZANOLI - €. 48.754,27.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP: J43C22001300004 – CIG: B486DC7A45 E S.A.L. 4 - €. 44.113,647.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J43C22001300004 - CIG 9826707725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO A EVENTI DI FORMAZIONE “IDEACARD” PROPOSTO DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO € 875,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO III (DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.) E DEL SERVIZIO IV (URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE) (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – EX CAT. D) – CONFERIMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLA STATALE PRIMARIA “ALDO MORO”, DI PERTINENZA COMUNALE, PER DISINFESTAZIONE LOCALI (ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIWA S.R.L. DI GHISALBA (BG) PER FORNITURA E POSA PROTEZIONE A MISURA IN PVC – TOTALE €. 3.918,64.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP J48E18000330004 - CIG B3F27FAE23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TUMULAZIONI CIMITERIALI - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025 – AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 16.104,00.= CIG : (B4EB7CDC69)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA GENERALE PER LAVORI DI BREVE DURATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE E  NOMINA DI MESSO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CARCERE TERRITORIO BERGAMO APS DI BERGAMO (BG) - TIROCINIO C.E. - ANNO 2024 - €.= 1,000.00.= (IMPORTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE A POSTERIORE DI CODICI IDENTIFICATI DI GARA PER IMPEGNI DI SPESA NECESSARIAMENTE ASSUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI CON SEDE A CON SEDE A GRASSOBBIO (BG) IN VIA ZANICA N. 19/K – IMPORTO EURO 14.829,05.= (CNPAIA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CUP: J41B22003890006- CIG: B4A0FEFD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>URGENTE CHIUSURA CORSIA NORD CORSO EUROPA ALL'INTERSEZIONE CON VIA LEONARDO DA VINCI PER VORAGINE APERTASI A SGEUITO PERDITA CONDOTTA IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERGRAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETA' AREA S.R.L. PER € 900,00 - CIG B51295B5C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO “CHECK-UP STATO PATRIMONIALE" PROPOSTO DALLA SOCIETA' IDEAPA SRL - € 500,00 + IVA 22% - CIG B5126C7521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE PER IL PERIODO 01.01.2025/30.06.2025 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GRISMONDI SRLS - € 12.500,00 + IVA 22% - CIG B512341CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI DIVERSE SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2024 IN ESITO A DGC N.208 DEL 18.12.2024 - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITRUA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL BIENNIO 2024/2025 A FAVORE DELLA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA CODICE CIG.A03A78CA77. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO PER L'INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA, EX ARTT. 60 E 95, COMMA 3, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SAI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PERIODO DAL 01/04/2025 FINO AL 31/12/2026 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO TRIENNALE ANNUALITA’ DAL 2027 AL 2029. - DELEGA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI GARA E SERVIZI OGGETTO D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE TECNICA (SOCIO-ECONOMICA) PER CANDIDATURA AL BANDO AREST - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA OMEGA S.R.L. DI ALZANO LOMBARDO (BG) – INTEGRAZIONE DETERMINA REG. GEN. 387 DEL 07.06.2022 - FINANZIAMENTO €. 10.000,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: B4E46BF0BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 2024 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE USIGNOLO A R.L. DI OSIO SOTTO – IMPEGNO DI SPESA € 7.000,00.= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - FINANZIAMENTO EURO 105.629,72.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: A00F4FED57 - SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO PER LA CESSIONE DELL’AREA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO GIARDINO ED IL CAMPUS SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA PER ATTO NOTARILE A FAVORE DEL NOTAIO GIANNETTA DR. ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) - €. 2.301,75.  - CIG: B50EC187C1 - IN AMBITO ALLA D.C.C. N. 27 DEL 31.07.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONE INAIL € 300,00. = PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE COD. 170 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025 - EX DGC N. 205/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2024 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2024/2026 N. 18/2024 - CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PEG 2025/2027 N. 1/2025 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000 E SMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE A POSTERIORE DI CODICI IDENTIFICATI DI GARA PER IMPEGNI DI SPESA NECESSARIAMENTE ASSUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO IN VIA DON GIOVANNI MANZONI NR. 9 PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA “FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L.” CON SEDE LEGALE AD ALBINO (BG) - €.= 695,40.= (DI CUI IVA 22% PARI AD €.= 125,40.= INCLUSA) – CIG B50B3FFCAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RESIDENZA ANNI AZZURRI SAN SISTO DI BERGAMO GESTITA DA KOS CARE SRL DI MILANO - A FAVORE DELL’UTENTE COD. 46 - EX DGC N. 164/2024 - PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2025 - IMPORTO € 15.618,00. = CIG. B50B854FD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2025 DELL’AFFIDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 A NOME PC CENTER BERGAMO SRL (CIG  90193803D5) EX DET. 923/2021 E S.I. - IMPORTO € 927,20 - CIG: B4DBF5C736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1115 DEL 30/12/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI RSA “FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS” DI BREMBATE DI SOPRA A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 315 - EX DGC 150/2024 - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2025 - IMPORTO € 13.707,00. = CIG. B50DA4B733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE UTENTE COD. 826 C/O SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 37.840,600.=  CIG: B50B75F5AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE DAL 01.09.2024 AL 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER SERIZIO AGGIORNAMENTO SPECIALE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 350,75.= - CIG: B50D804618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.12.2024 / 30.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E CUPOLE COPERTURA SPOGLIATOI PALESTRA CAMPUS – AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO  DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 17.915,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI DI NATURA IDRAULICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: B4F595592A - TOTALE €. 2.684,00.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI RELATIVI ALLA POSA DELLA CANNA FUMARIA PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA UGO FOSCOLO NR. 12 – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA “FRATUS M. SRL” DI LEVATE (BG) - IMPORTO EURO 510,19.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: B4F56CB0C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI DI NATURA ELETTRICA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI GUARNERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: B4F53150D0 - TOTALE €. 1.220,00.= (IVA 22% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI VERDELLINO PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI ALL'INTERNO DEL PARCO, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VERDELLINO, SITO IN CORSO ASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PRESSO AREE CANI COMUNALI – AFFIDO DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 9.899,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE BENEFICIARIO COD. 1016  PRESSO CSE FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII TERAPIE E AUTISMI ONLUS DI VALBREMBO - ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2025 € 3.642,00.= - CIG B50A34A332</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO COD. 350  – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO – PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 4.038,30.= - CIG: B50A53EFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO COD. 87   PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 2025 - IMPORTO € 9.165,45.= - ACCERTAMENTO € 3.500,00.= - CIG: B5098A7C18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “ISTITUTO S. GIUSEPPE” DI VILLA D'ADDA (BG), A FAVORE DELL’ UTENTE COD. 1544 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025 – IMPORTO € 9.057,00. = CIG. B50A6DA3CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO SEMIAUTONOMIA A FAVORE NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD. 1135 - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO € 15.638,40.= - CIG: B509D601CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2025 - IMPORTO € 32.966,00. =   CIG. B50A04661E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC N. 176/2024 – PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 7.488,00. = -  CIG:B509BFCC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE – AREA FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – A SEGUITO DI MOBILITA’ DIRETTA EX ARTICOLO 30, C. 2), D.LGS. 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO PASSAGGIO PER MOBILITA’ DIRETTA EX ARTICOLO 30, C. 2), D.LGS. 165/2001 DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL COMUNE DI BONATE SOPRA (BG) CON DECORRENZA 30.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2025 - EURO 1.281.549,75.= IVA 10% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO PALESTRE SCUOLA MEDIA E SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA E SERVIZI ANNESSI – FINANZIAMENTO EURO €. 1.805,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE E SPESE DI SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE E. 3.300,00 CIG B500087280 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO E. 500,00 CIG B500191DFF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 864 DEL 11.11.2024 - €.= 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERNICIATURA CANCELLO CARRABILE ENTRATA SCUOLA MEDIA LATO PALESTRA - AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.440,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027 – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “PROGEL SRL” DI GALLARATE (VA) CIG B49401BBBE - E AL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - IMPORTO TOTALE DI €.= 67.413,36.= (IVA 22% PARI AD €.= 12.156,51.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER SIM DA ASSEGNARE SCUOLE CAMPUS - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A FAVORE DELLA DITTA “VODAFONE ITALIA SPA” DI IVREA (TO) - €.= 12,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 2,20.= INCLUSA) - CIG B36F2E2D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2025 DI ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. UNITAMENTE ALLA STIMA DELLE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE. € 4.990,00. CIG. B4DF721CF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONSULTAZIONI MCTC 2024. € 3.500,00. CIG. B4DE815233.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE DI VIA FOSCOLO NR. 12 – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 1.866,60.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: B4EAAF209B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI NR. 5 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.660,00.= (IVA 22% PARI AD €.=660,00.= INCLUSA) – CIG B4EACAFFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLA PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI: APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA TUTTOVERDE S.R.L. DI VERDELLO (BG) – CIG : (B4E938293D)  EURO 2.989,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER LAVORI ARBORICOLTURALI PRESSO PARCO COLLEONI - AFFIDO DITTA BATTAGLIA SRLS DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 17.217,42.\\\= CIG: (B4E9AC6829). APPROVAZIONE Q.T.E. DELL’OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLI DI ENTRATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CARPENTERIA MATTAVELLI SAS DI BOLTIERE (BG) FINANZIAMENTO EURO 146,40.= E DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) FINANZIAMENTO EURO 305,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 17/2024 AL PEG 2024/2026 (ES. 2024 – PARTITE DI GIRO – ENTRATA TIT.9 E SPESA TIT.7 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2024 - EX R.R. N. 11 DEL 10/10/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 9.153,28. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI GIOCHI A SEGUITO DELLA VERIFICA/CONTROLLO STATO DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI - AFFIDO DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.464,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE SU PORTER PIAGGIO TG. DA934LX MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (TOTALE €. 1.534,76.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2025 – EX DGC 50/2022 E S.I. - IMPORTO € 279.225,00.=  - CIG: 7152628758 – CUP: J21H17000260001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SOFFIATORE - AFFIDO DITTA CIVIDINI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 420,90.= .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2024 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 5.801,85.= IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO ADOLESCENTI E COMUNITA’ ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO –PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2025 – IMPORTO € 35.787,13.= - CIG: B4CEFAE53E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DALLA COOPERATIVA CASTELLO SOC. COOP. SOC. A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1319 - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2025 – IMPORTO € 5.809,26. = - EX DGC N. 93/2024 - CIG: B4E9643F04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DALLA COOPERATIVA CASTELLO SOC. COOP. SOC. A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1310- PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2025 – IMPORTO € 5.109,26. = - EX DGC N. 126/2024 - CIG: B4E94697DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 3.200,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELL'UTENTE COD. 883 PRESSO RSD DI PIARIO – ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' – ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025  € 7.302,51.= - CIG: B4EDBCE288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO ANNO 2025 A FAVORE BENEFICIARIO COD. 1551 PRESSO CSE DI VALBREMBO GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII – IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2025 € 4.994,00.= - CIG: B4ED2E475C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD 123 C/O CSE GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII DI VALBREMBRO – ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2025 -  € 8.360,00.= - CIG: B4ED86E987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA VERDI N. 34 A OSIO SOTTO (BG) ALLE POSTE ITALIANE – IMPEGNO DI SPESA DI €.= 505,32.= ED ACCERTAMENTO D’ENTRATA DI €.= 220,00.= PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI POTATURA DI DIVERSE PIANTE/DITTA BIZIOLI – DICEMBRE 2024 – APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL’AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) ED AFFIDO LAVORI ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA EURO 2.121,56.\\\= CIG: (B4E921D2A4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO – ANNO 2025 – (CIG: B4EAE77820) – (TOTALE €. 851,56.= IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL’ANNO 2024 A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA AMICA” DI BERGAMO (BG) - €.= 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 10 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE COMUNALE (1° LOTTO) - AGGIUDICAZIONE CON L’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) IN AMBITO QTE DGC 201/2024 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC – CUP: J47H24001530004 - CIG: B4E41F2A84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - CONVENZIONE PASTI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “DEPOT CAFFETTERIA DI CAPPELLA ANNA” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.300,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 595,08.= INCLUSA) - CIG B48DC5FE11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALI DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “S.A.S. SNC DI A. BONALUMI E A.  PEREGO” DI CISERANO (BG) - €.= 12.819,76.= (IVA 22% PARI AD €.= 2.311,76.= INCLUSA) - CIG B4BACDDFB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO LA VIA BATTISTI – PRESA D’ATTO APPROVAZIONE C.R.E. A FAVORE DELLA DITTA “IMPRESA RIVA SRL” DI MILANO (MI) - CIG ZEB3976FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE PRESSO IL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE – PRESA D’ATTO APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.12.2024 / 15.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MAGGIOLI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE. CIG B49BA0CCD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 3 - CAMBIO DI FORNITORE DA “ENEL ENERGIA SPA” A “A2A ENERGIA SPA” - CIG B35BC308B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEG TELECOMUNICAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA E CANONE RADIOFREQUENZA TETRA ANNO 2025. €. 5.124. CIG. B4D89FFDCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2024/2025" AVVISO N. 5/2024 TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA V (SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00 – CIG: B4D5D53085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI INCLUSIVI – ANNO 2023 - DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO ALPINI - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 96/2023 - CUP: J45I23000520006 – CIG: ZB63BC4F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 – AGGIUDICAZIONE A NOME PROXIMALAB SRL - € 39.000,00 + IVA 22% (CIG B4DBF5C736)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPORTO IMPEGNATO PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2024 (II ELENCO) – SOMMA PARI A € 2.363,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OUT ANTINCENDIO S.R.L. DI CURNO (BG) PER MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D’EMERGENZA/TAGLIAFUOCO PRESSO IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2025 CIG: B4D5E5A98B - TOTALE EURO 6.873,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE 2024" 5°  BANDO 2024  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00  -  CIG  B4D8709C45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI NATURA IDRAULICA ED INTERVENTI DA MARMISTA/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (1) - CIG:(B4D70C085C)/ EURO 2.438,00.\= DITTA RG MARMI DI ROSSONI DI OSIO SOTTO (2) – CIG : (B4D73392BC)/EURO 2.562,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA/MANUTENZIONE STRAORDINARIA – CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B4D6F45F97)/ EURO 2.999,98.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE POZZO PERDENTE PER ACQUE METEORICHE IN VIA CIMAROSA - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 9.900,00.=(IVA 10% COMPRESA) - CIG: B4BA5164B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO FAN-COILS TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO – CIG:(B4CAE80B83)/EURO 2.501,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERNICIATURA SEDUTE IN LEGNO PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI: APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) – CIG : (B4CB35BD44)  EURO 1.098,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINI STRADALI PER L’ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN DIVERSE VIE DEL PAESE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 12.528,45.=(IVA 4% COMPRESA) - CIG: B4BAA0789D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS E POZZI PRESSO L’EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI – DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025 - DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - €. 4.575,00.=(IVA 22% COMPRESA) - CIG B4CB51385F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA “BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC” DI BERGAMO (BG) - €.= 1.049,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 189,20.= INCLUSA) - CIG B4D07E1D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO N.300 PEC DALLA SOCIETA’ NAMIRIAL SPA DI SENIGALLIA (AN) PER CONTRIBUENTI DI OSIO SOTTO - CODICE CIG.B4C33E1AD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2024 - € 6.800,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERGRAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETA' AREA S.R.L. PER € 3.000,00 - CIG B4CEA9C619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2024 – INTEGRAZIONE -ENERGIA ELETTRICA – GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - MAGGIOLI TRIBUTI SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z043C6A691)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO – PER UTENZE IDRICHE COMUNALI – ANNO 2025 – FINANZIAMENTO – (TOTALE €. 14.000,00.=) – (CIG: B4C335AB6F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA GUASTE CENTRO GIOVANILE FINANZIAMENTO EURO 576,12.= CODICE CIG : (B4CB23175B) AFFIDO DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER SOLLECITI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI IMU E TASI PER GLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2017 AL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE BOSCO ITALA – ANNO 2025 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH DI PAGAZZANO (BG) – CIG:(B4BA759284)/ FINANZIAMENTO EURO 24.971,49.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CON RESTITUZIONE DI PARTE DEI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2024 (II ELENCO) - IMPORTO EROGATO TOTALE PARI A € 8.341,00.= IMPORTO IMPEGNATO TOTALE PARI A € 5.977,14.= IMPORTO RESTITUITO PARI A € 2.363,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI LARGE NET E ASSISTENZA TECNICA PER STAZIONI DI RICARICA ION PRESSO LE COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GEWISS DI CENATE SOTTO (BG) - TOTALE €. 3.969,88.= I.I. - CIG B49B16BDE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO 2024 A FAVORE ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI BERGAMO – EX DGC 9 DEL 19/01/2022 – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO € 9.382,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 861 - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 14.691,45. = CIG.  B4C5F2925B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA’ PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI – PERIODO 07.05.2021-31.12.2024 – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 14.000,00.= CIG: (B4C3E231E5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE GLI OPERAI PER PICCOLE MANUTENZIONI SULLE STRADE COMUNALI – (CIG: B4C62BA3C9) - (TOTALE €. 406,15.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE MANUTENZIONI SU MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B4C5E0D7FC) - (TOTALE 149,03.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE GESTITA DA FONDAZIONE CARISMA DI BERGAMO DELL’ UTENTE COD. 1280 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 5.631,22. = - CIG. B4C5FBAA01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 253 - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 5.770,60 = CIG. B4C6B59110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI - ANNO 2025 - IMPORTO PRESUNTO € 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA  A.S. 2024-25 (ESERCIZIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALLO STUDIO C-SPIN DI GRASSOBBIO (BG) A FAVORE DELL’IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - FINANZIAMENTO EURO 43.209,39.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41B22003890006 - CIG: B4C3154FF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2024   FARMACIA COMUNALE IN CONCESSIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA;  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PARTI DEL CASTELLO PRESSO IL PARCO DI VIA LEOPARDI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) - CIG B49AFFBE37 – PER UN TOTALE €. 1.720,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA IN DIVERSI ALLOGGI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 1.403,00.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: (B4752E69DF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 16/2024 AL PEG 2024/2026 (ES. 2024 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA CORRENTE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 277 DEL 24/04/2024 PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO E FIORI ANNO 2024  - LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INDAGINI STORICHE ALLO STUDIO DELL'ARCHITETTO MONICA MARIA MENSI A  SUPPORTO DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA CHIESA CAMPESTRE DI S. GIORGIO IN OSIO SOTTO PER REDAZIONE LIBRO CODICE CIG.B4966FC13B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 10.000,00. = CIG:B4BA7A0D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT. 331/2022 GRAFICA SABRINA TAMBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE – POLIZIA LOCALE E RELATIVO ACCERTAMENTO D’ENTRATA - PARTECIPAZIONE AL “PROGETTO SMART” DI REGIONE LOMBARDIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE €. 825,37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 14.829,05.= (CNPAIA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: B4A0FEFD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA’ PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI – PERIODO 07.05.2021-31.12.2024 – APPROVAZIONE PROROGA DI UN ANNO – DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 35.000,00.= CIG: (8719092655).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE PARCHEGGIO “EX AMALFI” – COD. RINTRACCIABILITA’ 462132368 – POD: IT001E110849206 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA E-DISTRIBUZIONE DI ROMA (RM) - CIG B49B0DB713 – PER UN TOTALE €. 2.614,91.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSEGUO TEMPORANEO CONVENZIONE - ANNO 2025/PERIODO GENNAIO - MARZO - CON ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO" DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) – FINANZIAMENTO EURO 10.628,50.= CIG: (B2121D712E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AD AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE QUOTA CONTRIBUTO ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME PRESUNTE DA RICEVERE E TRASFERIRE AI COMUNI DI OSIO SOPRA E LEVATE IN RELAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS – TELEFONIA - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE UTENZA TELEFONICA CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS – TELEFONIA - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE UTENZA GAS CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERCHIO PER CANALINA CAVI ELETTRICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - AFFIDO DITTA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO MAURIZIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.128,50.\= CIG : (B4A29CA341).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL SOTTOPASSO EX S.S. 525 – ANNI 2025/2026 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) – (CIG: B486B096F7) – (TOTALE €. 6.282,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RINNOVO TRIENNIO GESTIONALE 2023/2026_ S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (ESERCIZIO 2024) - CIG: 7925175D4A - EX DETERMINA N. 1093 DEL 30/12/2022 - € 10.500,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 946,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO IL GREEN PARK – AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 2.639,40.= CIG: (B493D837CC)   MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI €.= 23,24.= A FAVORE DELL’UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO (BG) – DIRITTO ANNUALE DI LICENZA PER L’ANNO 2025 DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITUATO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ARCH. SILVANO ZANOLI A FAVORE DELL’IMPRESA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) – TOTALE €. 48.754,27.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP: J43C22001300004 – CIG: B486DC7A45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GONFALONE D'ORO - NATALE DELLO SPORT 2024" - ACQUISTO TARGHE PREMIAZIONI-  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI GESTIONE MUSEO RURALIA DA DICEMBRE 2024-NOVEMBRE 2025–IMPEGNO DI SPESA (CIG B4B1441FC9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI: APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA (1) TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG) /MESSA A DIMORA DI PIANTE - CIG:(B48D85699D)/EURO 5.934,60.\=; DITTA (2) FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG)/LAVORI DA FALEGNAME - CIG : (B48D6AB93E)/EURO 211,06.=; DITTA (3) SPORTISSIMO DI ALBINO (BG)/ SOSTITUZIONE RETI CALCETTO  - CIG: (B48D59C99B)/EURO 101,26.=; DITTA (4) EDILCOSTRUZIONI D.P. DI VERDELLINO/SISTEMAZIONE RETE DI RECINZIONE – CIG : (B48D47ED96)  EURO 1.952,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER REDAZIONE PIANO PARTICELLARE NUOVA ROTATORIA TRA CORSO VITTORIO VENETO E LA EX SP 525 - €. 848,60.= (CASSA PREVIDENZA, IVA 22% E DIRITTI ERARIALI COMPRESI) - CIG B4A2648E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE REG. GEN. 730/2023 CON LO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 1.709,66.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B4A0FEFD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI – AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) – PARI AD EURO 998,35.= CIG: (B4AA09E2A2)   MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2025 - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO €. 5.490,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG B462069DCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – PERIODO DICEMBRE 2024/AGOSTO 2027 – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI RETE – FUEL CARD 3” CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – FINANZIAMENTO ANNI 2024/2027 - (CIG: B42F5AD3C9) – (TOTALE €. 94.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE GIORNATA DELLA MEMORIA IN DATA 22 GENNAIO 2025. IMPEGNO DI SPESA (CIG B4A9BB447F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE E REALIZZAZIONE DI PRESE STAGNE SU PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - €.= 2.129,95.= (IVA COMPLESSIVA PARI AD €.= 236,55.= INCLUSA) - CIG B4A26C98A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 – CUP: J42H23002410004, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA DON MANZONI NR. 3: TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA CON INSTALLAZIONE DI MANIGLIONE E SEDILE PER DISABILI, COMPRESO DI OPERE MURARIE ED IDRAULICHE – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 3.598,40.= (IVA 4% INCLUSA) - CIG: B4A25D0B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA CASERMA (1) ED INTERNA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS (2) – AFFIDO LAVORI DITTA TECNOSERVICE DI MORENGO (BG) - LAVORO (1): PARI AD EURO 817,91.= - LAVORO (2) : PARI AD EURO 4.803,27.= CIG:(B4942FED95) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER ANALISI STRUMENTALI ALBERI PARCO COLLEONI + PROGETTO E D.L. POTATURE - DICEMBRE 2024 – FINANZIAMENTO EURO 5.148,00.\\\= CIG: (B474DD5B8D) / REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCONTISTICA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ANNO 2025 DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA - (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.020,00.= IVA COMPRESA – (CIG: B4A24FBB64).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FASE DI STUDIO, FASE INTRODUTTIVA AL GIUDIZIO E FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE IN RELAZIONE AL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ “OSIO GREEN SRL” – AFFIDAMENTO ALL’AVVOCATO LAURA TESTA DI BERGAMO - €. 4.869,08.= (SPESE GENERALI 15% PARI AD €.= 500,55.=, CASSA 4% PARI AD €.= 187,27.= E IVA 22% PARI AD €.= 844,26) – CIG B4A2387869.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DIVERSI DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG.B495CFBFCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FERRAMENTA PORRECA DI PORRECA TINO” DI OSIO SOPRA (BG) - €.= 63,44.= (IVA 22% PARI AD €.= 11,44.= INCLUSA) - CIG B4A21E604D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI IN VIA MACHIAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>M-SPORT: IMPEGNO DI SPESA PER IL POSIZIONAMENTO DI N° 3 GONFIABILI NATALIZI € 5.070,00 CIG: B497D0E7C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>M-SPORT: IMPEGNO DI SPESA PER IL POSIZIONAMENTO DEL TRAMPOLINO NEVERPLAST TUBBY € 3.430,00 CIG: B497CCB078</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>M-SPORT: IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO PISTA TUBBY EVOLUTION € 4.500,00 CIG: B497C86785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE EURO 1.500,00.= IVA 22% COMPRESA - (CIG: 9010600658)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2024 + SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDO ALLA DITTA BVL SERVIZI CIMITERIALI DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) – CIG:(B4917A580E)/EURO 36.929,69.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI GESTIONE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2024 - PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO - €. 1.956,32.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 – RIDISTRIBUZIONE/INTEGRAZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EMMECI DI MAFFEIS LUCIANO E C. DI  VALBREMBO (BG) PER FORNITURA CROCETTE IN CEMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE   - CIG: (B493ED6F8A)/\EURO 2.196,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - ANNO 2025 - D. LGS. N. 65/2017 APPROVATO CON DGC 151 DEL 9/10/2024 - A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 5.231,10.= CIG:B4A055B25F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 06.12.2024 ALLO STUDIO MAZZOLENI ROBERTO PER UN TOTALE DI € 888,16 PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PER GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ALER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS AFFARI GENERALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 1.657,44 = CIG 9550310D1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI ANNO 2025 CABI BROKER ASSICURAZIONI SRL. CIG B493613492.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE €. 16.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2023 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 2.795,32.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 24.130,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 1263 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 1° GENNAIO / 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 550,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2024 - €. 8.294,31.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 01.10.2024/30.12.2024 – LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO E CHIUSURA DELLA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE   PER SERVIZIO ESTUMULAZIONI /DICEMBRE 2024 - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 9.762,26.\= CIG : (B491F355B2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) IN VIA F. NULLO AL CIVICO 28A – IMPORTO €. 1.709,66.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: ZF63BC4FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.11.2024 / 30.11.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; CDS TRACCIALINEE POZZI FRANCO € 24.543,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE AREA II – SERVIZIO FINANZIARIO €.9.103,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE AFFIDO SERVICE A SUPPORTO RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZI 2024/25/26 - CIG B49789460B (IMPORTO €. 25.450,00 + IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2024, 2023 E 2019 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA LA POLIZIA LOCALE DI OSIO SOTTO E LA POLIZIA LOCALE DI BERGAMO PER IL SUPPOSTO OPERTIVO DEL NUCLEO CINOFILI E DEL NUCLEO INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA € 2.250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 1, COMMA 917, L. 145/2018 – RIMBORSI DELLE MAGGIORAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PER SOSTITUZIONE TAVOLI E SEDIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN ACCORDO CON SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPORTO € 5.904,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SCUOLA/TERRITORIO A FAVORE DEI MINORI COD. 68 E COD. 283  FREQUENTANTI LA SCUOLA PIL – A.S. 2024/2025 - € 1.200,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – PRESA D’ATTO ESITO ESTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA – CUP: J42H23002410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.L. N. 2 DELLA DITTA “IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL” DI OSIO SOPRA (BG) - €. 149.050,00 (IVA 10% PARI AD €. 13.550,00.= INCLUSA) DEL PREZZO CUP J41B22003890006 - CIG A03C772D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) IN VIA F. NULLO AL CIVICO 28A – IMPORTO EURO 14.829,05.= (CNPAIA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: B4A0FEFD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA STRADALE PRESSO STRADA STERRATA PUBBLICA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI DI VERDELLINO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 793,00.= - CIG : (B48DAA2ED7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I  / SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “FRATUS M. SRL” DI LEVATE (BG) – REALIZZAZIONE CADITOIA IN VIA PETRARCA - €.= 2.440,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 440,00.= INCLUSA) - CIG  B48DD3D547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2027 – APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 6.786,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000210001 CIG 995480769C LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4.4 “SPID-CIE" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “ASSOCIAZIONE CARCERE TERRITORIO BERGAMO A.P.S E MESTIERI LOMBARDIA” – ANNI 2024/2025 - €.= 8.672,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER INTERVENTI EDILI VARI SU RETE VIARIA DEL TERRITORIO - ANNO 2024 -  €. 4.196,92.= CIG (Z9A3DE8805)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. - INTEGRAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE PER VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E ATTIVAZIONE INTERFACCIA CONCILIA INAD E CONCILIA ANPR. € 6.000,00. CIG. B48D6A1100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON COMUNICAZIONE PERVENUTA IN DATA 06/11/2024 PROT. NR. 21654, DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ – RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA – SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2024 (II ELENCO). IMPORTO € 2.590,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO AUGURI NATALIZI CON LE ASSOCIAZIONI DI OSIO SOTTO, BAR GIARDINO SNC DI OSIO SOTTO (BG). CIG: B48E4D270A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON COMUNICAZIONE PERVENUTA IN DATA 06/11/2024 PROT. NR. 21654, DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ – RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA – SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2024 (II ELENCO). IMPORTO € 3.386,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADDICALCO SRL DI BUCCINASCO (MI) PER MODIFICA ARCHIVI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI SECONDO D. LGS. 81/2008-PRESSO UFFICIO ANAGRAFE-  CODICE CIG.B47D07FF5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLI DI ENTRATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA/ SISTEMAZIONE CANCELLINO DI ENTRATA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CARPENTERIA MATTAVELLI SAS DI BOLTIERE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 597,80.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CIG : (B4338C0DBB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA ED ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 13.390,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA TAMBANI VISUAL DESIGN CIG.Z8635B925D  -PER LAVORI SVOLTI NEL CORSO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO N.2 PC HP ALL IN ONE  PER UFFICIO POLIZIA LOCALE  + TASTIERA PER UFFICIO SEGRETERIA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO (BG)  CODICE CIG.B47CCAA5D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA’ LA BUSSOLA DI MERATE – ENTE GESTORE IL SENTIERO COOP. SOC. NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD. 1512 – PERIODO DA DICEMBRE 2024 A FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 15.687,00. = - CIG: B4873117A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI AD OSIO SOTTO - DEFINIZIONE VALORI EFFETTVI PER A.S. 2024/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 23.684,88. = - CIG: 8800690F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI NOVEMBRE 2024 - €. 82.158,04.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO E AGOSTO 2024 €. 26.055,47.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO PA3B (EX PA1 – A) IN LOCALITA’ PASCOLO, SOTTOSCRITTO DAL TECNICO GEOM. FEDERICO BUSI – VAL BREMBILLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB S.R.L. DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE LAMIERINI IN FERRO PRESSO CANCELLO ENTRATA SCUOLA MEDIA - IMPORTO €. 158,60.= CIG (B4338522F8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONI CON LE SOCIETA' DI TRASPORTO "T.B.S.O. SPA" E "S.A.I. TREVIGLIO" PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO T.B.S.O. SPA BERGAMO IMPORTO DA LIQUIDARE €. 14.269,20.= CIG B486E64BD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO ING. NANI ALESSANDRO DI ALBINO (BG) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA (1) E D.L. E CONTABILITA’ (2) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO -  €. 4.631,12.= (1) - €. 1.500,00.= (2) -  CIG (Z833D5879A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI NOVEMBRE 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL LE RISORSE EX ART. 208 C.D.S. (D.LGS 285/92) AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 16.316,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - €.= 542,90.= (IVA 22% PARI AD €.= 97,90.= INCLUSA) - CIG Z7F3DEABE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA: DA COPYNVENT DI MARTINELLI LISA A COPYNVENT DI VERGANI MARCO. (EX DET.798/2024 E 853/2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA “FONDAZIONE DE IURE PUBLICO” CON SEDE A COMO (CO) IN VIALE CARLO CATTANEO N. 1/A – C.F.: 95078770138 E P.I.: IT03020050138, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.= 300,00.= RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ON-LINE “L’IMPATTO DEL DECRETO SALVA CASA LEGGE N. 105 DEL 24/07/2024 SULL’EDILIZIA: CASI PRATICI E NUOVE OPPORTUNITA’ OPERATIVE” - CIG B4506A36F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER SERVIZIO DI WIFINEXT E LOGON CLOUD BIBLIOTECA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA (CIG B44FFBD59A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 2 ED APPROVAZIONE C.R.E. DELLA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) - €. 5.238,41.= (IVA AL 10% PARI AD €. 476,22.= INCLUSA) - CUP: J41I23000500005- CIG: B2057CA45B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024 E CONFERIMENTO PREMI PER NEOLAUREATI A.A. 2023/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO FINE 2025/INIZIO 2026 IN COLLABORAZIONE CON ANCI LOMBARDIA- (N.1 AREA CULTURA) - FINANZIAMENTO - CIG: B42B813DF5. RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: OTTOBRE 2024 -  € 1.458,61 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 2 ED APPROVAZIONE C.R.E. DELLA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 - FINANZIAMENTO EURO 8.983,30.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: A00F4FED57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTO E MANUALE DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - C.F. 06188330150 E P.IVA 02066400405 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG B4865EF13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA UGO FOSCOLO N. 10 – AFFIDO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.599,00.= (IVA 22% PARI AD €.=649,00.= INCLUSA) – CIG B475107E95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.819,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DELLE INDUSTRIE NR. 3/A – AFFIDO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 4.032,10.= (IVA 22% PARI AD €.=727,10.= INCLUSA) – CIG B475200C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) IN VIA F. NULLO AL CIVICO 28A – IMPORTO €. 48.848,80.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B17E424491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO PROGETTO SAI COMUNE OSIO SOTTO 2024-2026 EX ART.10 CO 3 LINEE GUIDA ALLEGATE DM18/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 4.254,33 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA LOCALE EX CUCINA CENTRO SOCIALE E SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - CIG: (B47558B88D)/ EURO 2.915,80.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER POTATURA DI DIVERSE PIANTE - NOVEMBRE 2024 – ED AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 36.452,28.\\\= CIG: (B4683F7586). APPROVAZIONE Q.T.E. DELL’OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ECOSERVICE SRL” DI TREVIOLO (BG) - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2024 - €.= 2.497,95.= (IVA 22% PARI AD €.= 450,45.= INCLUSA) - CIG Z383D74908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: B2121D712E) - (TOTALE €. 121,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 155,55 CIG. B46D44D121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI PRESSO IL MUNICIPIO: APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLINO (BG) /IMBIANCATURA BAGNO P. 2° - CIG:(B474B6BD8F)/EURO 2.928,00.\=; DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO / LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO I BAGNI P. 1° E 2° - CIG : (B47500D04B)/EURO 610,00.=; DITTA GUALANDRIS ELEONORA PER FORNITURA TENDA P.1° E  FORNITURA PELLICOLE E PULIZIA BAGNO P.2° – CIG : (B474938CF5)/EURO 597,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SW TAPPEZZERIA ARTIGIANALE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA PROTEZIONE PILASTRI – TOTALE €. 3.080,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J48E18000330004 - CIG B2EF5A54D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARZIALE ANTERIORE SX AMMALORATO, SOSTITUZIONE DI PRESA LAMPEGGIANTE ESTERNA, GUARNIZIONE GRUPPO OTTICO CON SOSTITUZIONE LAMPADINE SU PIAGGIO PORTER TG. FR054YV MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B40E27861C) - (TOTALE €. 829,60.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA DEI MILLE IN AMBITO QTE DGC 192/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) – €. 6.925,42.= (IVA 22% PARI AD €. 1.248,85.= INCLUSA) - CUP: J47H23001980004 - CIG: B1867D142B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO GEOLOGO ALESSANDRO CHIODELLI DI MOZZO (BG) PER ASSISTENZA TECNICA DI CARATTERRE GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO – FINANZIAMENTO EURO 4.060,16.\\\= CIG: (B46C9BFB5B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 84.801,71. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO  ALLA SOCIETA' NEOPA SRL  ALESSANDRIA - PER ACQUISTO N.5 QUESITI E ABBONAMENTO IN MATERIA 2025 A ORE  - CODICE CIG.  B46D79DCE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE A FAVORE DI N. 3 STUDENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO A.S. E A.A. 2023/2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO, ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO DELLA LOMBARDIA AVVERSO RICORSO IN APPELLO TASI NOTIFICATO DALLA SOCIETÀ PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) IN VIA F. NULLO AL CIVICO 28A – IMPORTO €. 48.848,80.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B17E424491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2022 E SUPPLETIVO TARI 2021 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – LIQUIDAZIONE - €  419,07 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 50,69)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO NUOVA SCUOLA MEDIA CAMPUS SCOLASTICO – ANNI 2025/2026 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE (MI) – (CIG: B46CA9A018) – (TOTALE €. 1.668,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA DIVERSI - AFFIDO ALLA SOC. KOINE’ SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B476B57551 - € 125,80 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 997 DEL 30.11.2024 SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2022-2023 - SOCIETÀ IRISCO SRL, CODICE FISCALE 06153390486 – EMPOLI (FI) - CIG B452E7427C - € 1.822,72 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO MUNICIPIO – ANNI 2025/2026 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.I.A. SRL DI MONZA – (CIG: B475820A06) – (TOTALE €. 3.879,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SW TAPPEZZERIA ARTIGIANALE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA PROTEZIONE PILASTRI – TOTALE €. 3.080,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J48E18000330004 - CIG B2EF5A54D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA TEKN&amp;CO S.R.L. CON SEDE A ONORE (BG) IN VIA VAL DI SCALVE AL CIVICO 100 PER REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI – TOTALE €. 5.075,20.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) - CUP: J42H23002410004 - CIG: B33E061262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE – ANNI 2025/2026 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.I.A. SRL DI MONZA – (CIG: B4759CA992) – (TOTALE €. 4.611,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA O.Z.B. S.R.L. DI LALLIO (BG) PER REALIZZAIZONE CANALINA MASCHERAMENTO CAVI – TOTALE €. 2.288,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2EF560BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, IDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PRESSO SCUOLA MEDIA – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA PUNTO CLIMA SERVICE SRL DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.307,00.\\\= CIG: (B46CA0CAE6) - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CORUS SRL” DI BERGAMO (BG) – C.R.E. - €. 1.136,25.= (IVA 10% PARI AD €. 103,30.= INCLUSA) - CUP J43D23000050004 - CIG 9991060389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PROCESS IMPIANTI S.R.L. DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER MODIFICA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO ESISTENTE E REALIZZAZIONE IPIANTO CITOFONICO NUOVA PALESTRA – TOTALE €. 1.586,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG B3FD9C88C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – INTEGRAZIONE DET 862/2024 PER IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI €. 104,00 PER PARERE PRATICA VIGILI DEL FUOCO – CUP: J42H23002410004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO ING. NANI ALESSANDRO DI ALBINO (BG) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA (1) E D.L. E CONTABILITA’ (2) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO -  €. 4.631,12.= (1) - €. 1.500,00.= (2) -  CIG (Z833D5879A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE (2025-2027) ALLA MAG SRL, CON SEDE IN BERGAMO, VIA PALEOCAPA N. 8, CODICE FISCALE 01934300169. P. IVA 01934300169, PER INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CODICE CIG.B46E61A1AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA DEI MILLE IN AMBITO QTE DGC 192/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) – €. 6.925,42.= (IVA 22% PARI AD €. 1.248,85.= INCLUSA) - CUP: J47H23001980004 - CIG: A03F02534D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I-SEGRETERIA VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL PER ACQUISTO LICENZE VEEAM BACKUP PER IL PERIODO 17/12/2024 AL 16/12/2027  CODICE CIG.B46DBA0C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ONERI CDD SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A FAVORE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO € 8.539,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A FAVORE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO € 921,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DIGITALE - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 1 VOLONTARIO - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.625,00 - CIG: B4601752B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2023 E SUPPLETIVO TARI 2022 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – LIQUIDAZIONE - €  2.151,35 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 73,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE DEI VERBALI CDS MEDIANTE IL SEND PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A FAVORE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO € 971,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025 - IMPORTO € 700,00. = CIG: B463FFFE94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2022-2023 - AFFIDO ALLA SOCIETÀ IRISCO SRL, CODICE FISCALE 06153390486 – EMPOLI (FI) - CIG B452E7427C - € 2.125,26 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A SOSTEGNO TARI ANNO 2024 A FAVORE VITTIME INCENDIO DEL 27/10/2023 - IMPORTO € 835,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 – IMPORTO € 2.998,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TESSERAMENTO AGENTI DI POLIZA LOCALE ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – CIG: B462052AD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 4.660,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 1.200,72 CIG: B4620F4086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SPOSTAMENTO DI UNA VOLIERA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – IMPORTO € 244,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B411773EA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO 2024 – IMPORTO € 971,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTI NR. 10 – 11 – €.= 1.342,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 242,00.= INCLUSA) - CIG B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SPESE FUNERARIE DELL’ UTENTE COD. 363 A FAVORE DI CENTRO FUNERARIO BERGAMASCO SRL DI BERGAMO - IMPORTO € 1.020,00. = - CIG. B453AD599E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 315,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2023-2026 EX ART. 2, COMMA 5 C.S.A. ED ART. 63, C.5, D.LGS. 50/2016 (CIG: 7925175D4A) – RETTE INSOLUTE A.S. 2021/2022 E A.S. 2022/2023; RISCOSSE DALLA TESORERIA COMUNALE POST CESSIONE DEL CREDITO ALL’APPALTATORE, EX ART. 33, COMMA 3, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO QUOTE A FAVORE DITTA S.I.R. SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) – C.R.E. E SVINCOLO DELLE RITENUTE - €. 490,49.= (IVA AL 10% PARI AD €. 44,59.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B12D492121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLUMBUS INFORMATICA SRL DI GENOVA  PER CONTRATTO DI TELEASSISTENZA PREPAGATA CONTA PERSONE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE- PERIODO 06/12/2024 AL 30/11/2025 CODICE CIG.B457D28523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO “NATALE OSIO SOTTO” - IMPEGNO DI SPESA- (CIG B45F062BA6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS SNC” DI BERGAMO (BG) - FORNITURA DI N. 50 TESSERE MAGNETICHE PRECODIFICATE (BADGE) - €.= 278,77.= (IVA 22% PARI AD €.= 50,27.= INCLUSA) - CIG  B40956E301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 12.666,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO EPIFANIA IN DATA 6 GENNAIO 2025  IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 8.500,00.= A FAVORE DEL CORPO MUSICALE SAN DONATO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 25.781,37. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ATTUATORE CANCELLO CARRALE PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – LATO VIA CAVOUR     AFFIDO DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) FINANZIAMENTO EURO 2.562,00.\= CIG : (B464DB70CA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI ROTTI ED UNO SPECCHIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE – CIG : (B461AE93E5)/ EURO 1.098,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA T.B.S.O. S.P.A. PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2024/2025 - €. 14.269,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA DIVERSI - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. KOINE’ SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO – ANNI 2025/2026 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SICEM LIFT SRL DI CISERANO (BG) – (CIG: B461EC4265) – (TOTALE €. 3.904,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTA MENSILE SETTEMBRE 2024- DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: B2E2012595)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA ALLA DITTA 6A GESTIONE SERVIZI IMMOBILIARI SRLS DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROROGHE 2024 DEL PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – 5° BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 5.216,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – ANNI 2025/2026 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) - (CIG: B461D14DE2) – (TOTALE €. 1.476,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 3 - CAMBIO DI FORNITORE DA “ENEL ENERGIA SPA” A “A2A ENERGIA SPA” - CIG B16159E4D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “VETRARIA CARRARA ANDREA &amp; C. SNC” DI DALMINE (BG) – SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO UN ALLOGGIO COMUNALE IN VIA SAN DONATO NR. 30 - €.= 195,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 35,20.= INCLUSA) - CIG B3F95C264D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTA INGRESSO POLIAMBULATORIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – AFFIDO LAVORI DITTA CARPENTERIA MATTAVELLI DI BOLTIERE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 79,30.\= CIG : (B457D1DC0D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ARTE DEL VERDE SRL” DI SPINONE AL LAGO (BG) - C.R.E. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - €. 3.366,35.= (IVA 10% PARI AD €. 306,03.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG A03CE59F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA/ CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(B45BC63313)/ EURO 1.573,84.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO\ (BG) PER LA MESSA IN OPERA DI ESTINTORI E SEGNALETICA PRESSO IL NUOVO MUSEO -  €. 752,62.= CIG (B2B46F242E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.11.2024 / 15.11.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: SETTEMBRE 2024 -       € 521,62 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2022-2023 - AFFIDO ALLA SOCIETÀ IRISCO SRL, CODICE FISCALE 06153390486 – EMPOLI (FI)- APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG B452E7427C - € 2.125,26 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI MAGGIO/AGOSTO 2024 - IMPORTO € 130.552,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNO DI IMPOSTA 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL SPA; FABIO CORBANI; PRICE SERVICE; EGAF EDIZIONI; VONINO ITALIA; ELTRAFF. € 11.911,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) DI VERONA PER ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE DEL MESSO COMUNALE ANNO 2025 CODICE CIG.B44B365562</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ARTE DEL VERDE SRL” DI SPINONE AL LAGO (BG) - S.A.L. N. 3 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - €.= 24.384,45.= (IVA 10% PARI AD €.= 2.216,77.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG A03CE59F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 723 DEL 02/10/2024  AVENTE AD OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO SEDIE DA SCRIVANIA UFFICI VARI A FAVORE DELLA DITTA ARREDOLINEA DI CARMINATI G.E P. SNC VIA M.GRAPPA 11-OSIO SOTTO (BG) CODICE CIG.B33C10B66A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 120.025,91. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.658 DEL 11.09.2024 AVENTE AD OGGETTO :IMPEGNO DI SPESA ALLO STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER PERIODO SETTEMBRE-DICEMEBRE 2024 - CIG B2F3F553E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE ARREDOLINEA DI CARMINATI G.E P. SNC VIA M-GRAPPA 11-OSIO SOTTO CODICE CIG.B33C10B66A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 11.11.2024 PERVENUTA DALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA/CONTROLLO STATO DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI - AFFIDO DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 976,00.\= CIG : (B444BA468D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO ED I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -  A.S. E F. 2024/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA  € 152.960,90. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 11.11.2024 PERVENUTA DALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25– SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024 – IMPORTO € 2.998,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – NOVEMBRE 2024 - IMPORTO € 4.454,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 739  PRESSO CDE BARABI' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 5.568,00.= CIG: B452D38BD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FRANGISOLE PRESSO SCUOLA MEDIA - AFFIDO DITTA MODEL SYSTEM ITALIA SPA DI PONZANO VENETO (TV) - FINANZIAMENTO EURO 3.634,38.\= CIG: (B452BD8B39).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI NOVEMBRE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO ON-LINE “L’IMPATTO DEL DECRETO SALVA CASA LEGGE N. 105 DEL 24/07/2024 SULL’EDILIZIA: CASI PRATICI E NUOVE OPPORTUNITA’ OPERATIVE” ORGANIZZATO DA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO – IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 300,00 – CIG B4506A36F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.138,10.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 962 DEL 15.12.2023 - SPESE POSTALI E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2024 - €.= 500,00.= PRESUNTI (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E IL COMUNE DI BERGAMO PER IL SUPPORTO OPERATIVO DEL NUCLO CINOFILI E DEL NUCLEO INTERVENTI SICUREZZA URBANA.€. 2.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I-SEGRETERIA VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ILLUMINAZIONE PIAZZALE – TOTALE €. 596,20.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2EF5C9288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI PROGETTO CENTRO DIURNO SCOPRIAMO TALENTI GESTITO DA COOPER AZIONE FAMIGLIE SOC.COOP.SOC. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 1508 - PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2025 – EX DET N. 755/2024 - IMPORTO € 191,10. = CIG. B36202A987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) – C.R.E. E SVINCOLO DELLE RITENUTE - €. 490,49.= (IVA AL 10% PARI AD €.= 44,59.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B12D492121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCAILI COMUNALI - DITTA IPERWASH SRL - IMPORTO € 250,00. = CIG: B447605F6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN COMUNITA’ PRONTO INTERVENTO – ENTE GESTORE ARIMO SOC. COOP. SOC. ONLUS BENEFICIARIA COD. 1350 – PERIODO DAL 1° DICEMBRE 2024 AL 28 FEBBRAIO 2025 – IMPEGNO DI SPESA € 8.108,10.= - CIG: B4498D168B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 33.968,43. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FLENGHI DIVISE SRL.  - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 1.485,96 CIG. B443D7E994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I-SEGRETERIA VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE EURO 10.150,00.= IVA 22% COMPRESA - (CIG: 9010600658)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO (BG) – 1° E 2° ACCONTO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - EURO 5.652,50.= CIG : ZE827AE802.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE/NOVEMBRE 2024 - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.342,00.\= CIG : (B444C4D205)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A MANUTENZIONI VARIE DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 2.773,15) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLI DI ENTRATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA/ REALIZZAZIONE LAMIERINI IN FERRO A SUPPORTO DELLE SCRITTE – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI OIB SRL DI MEDOLAGO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 158,60.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CIG : (B4338522F8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) – C.R.E. E SVINCOLO DELLE RITENUTE - €. 23.974,48.= (IVA AL 10% PARI AD €.= 2.179,50.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B12D492121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLO EMESSO PER L’ANNO 2024 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER IMPORTO NON DOVUTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “A.I.E. S.R.L. DI CERIANO LAGHETTO (MB) PER REDAZIONE CERTIFICATO DI TARATURA CONTATORE DI MISURAZIONE ENERGIA ELETTRICA – CUP: J43D23000050004 - CIG: B330BDB122 – TOTALE €. 671,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI CDD SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A FAVORE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.309,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA ED ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 5.282,27.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2024/2025 - PERIODO  01 DICEMBRE 2024 - 28 FEBBRAIO 2025   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG:B42FB69F34)/EURO 21.900,00.\\\=; FASCO DI OSIO SOPRA(CIG:B42FF20003 )/EURO 16.200,00.= APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI. APPROVAZIONE OFFERTE DITTE: F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG:B433A76730 )/EURO 5.560,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG:B433B2ABB9)/EURO 2.020,00.\\\= ; APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.  FINANZIAMENTO COMPLESSIVO EURO 45.680,00.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) PER COMPLETAMENTO ED ULTIMAZIONE OPERE – TOTALE €. 1.462,67.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – DI CUI €. 235,38.= (I.V.A. 10% INCLUSA) CUP J48E18000330004 - CIG B423AC88D6 ED €. 1.227,29.= (I.V.A. 10% INCLUSA) CUP J41B21014550001 - CIG B423951362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E MANDATARIA TREVIGLIO (BG) ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.757,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PROIETTORI CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE – APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. - AFFIDO LAVORI DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 9.997,90.= CIG : (B42EAD1DA5)  - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE ATTI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI OTTOBRE 2024 - €. 108.213,41.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 517 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SERVIZI COMUNALI” DI SARNICO (BG) – FORNITURA DI NR. 15 SCATOLE CONTENENTI SACCHI PER LA RACCOLTA DELL’IMMONDIZIA E DI NR. 1 BIDONE CARRELLATO DA 120 LT. – €.= 689,94.= (IVA 10% PARI AD €.= 62,72.= INCLUSA) - CIG B35DCFFBC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE PER L’ANNO 2024 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MONS. ANGELO BARBISOTTI – IMPORTO € 3.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2025 €. CIG. B431F16003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO E LIQUIDAZIONE FORNITORI DIVERSI PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 23 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 305,00. CIG. B431F445F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTI NR. 8 – 9 – €.= 1.342,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 242,00.= INCLUSA) - CIG B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLI “BIBLIOCORSI 2025” - IMPEGNO DI SPESA- (CIG B42B9A1668)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2105029 DEL 31/10/2024 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) PER COMPLETAMENTO ED ULTIMAZIONE OPERE – TOTALE €. 1.462,67.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – DI CUI €. 235,38.= (I.V.A. 10% INCLUSA) CUP J48E18000330004 - CIG B423AC88D6 ED €. 1.227,29.= (I.V.A. 10% INCLUSA) CUP J41B21014550001 - CIG B423951362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA’ DI TURNO DELLA POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DGC 97/2023 COME MODIFICATA CON DGC 165/2024 A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ZENONE DI OSIO SOTTO - ANNI 2024-2025 - IMPORTO € 5.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 8.151,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO DEGLI ONERI RELATIVI AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1148 PRESSO NUOVO ALBERGO POPOLARE DI BERGAMO GESTITO DALLA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS - DAL 18 NOVEMBRE 2024 AL 17 MAGGIO 2025 - EX DGC N. 171/2024 - IMPORTO € 5.430,00. = CIG. B42CFF85E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI €. 400,00 PER PARERE PRATICA VIGILI DEL FUOCO – CUP: J42H23002410004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CENTROSEDIA COMMUNITY SRL” DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) - ACQUISTO DI PANCHE E TAVOLI PIEGHEVOLI DA UTILIZZARE PER VARI EVENTI ED INIZIATIVE COMUNALI - €.= 3.910,10.= (IVA 22% PARI AD €.= 705,10.= INCLUSA) - CIG B405717139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. LORIS FINAZZI DI PEDRENGO (BG) – CIG: B33E04AF63 PER REDAZIONE DI N. 3 APE EDIFICI COMUNALI – €. 1.002,90.= (CASSA 5% PARI AD €. 45,00.=  ED I.V.A. 22% PARI AD €. 207,90.= COMPRESE SPESE VIVE PARI AD €. 30,00.= MENO RITENUTA D’ACCONTO 20% PARI AD €. 180.00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA OLDRATI DI PEDRENGO (BG) PER MANUTENZIONE PER GUASTO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE GOMME SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG:B42CB37992) - (TOTALE €. 1.110,01.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA ALBERTO BONANOMI DI OSIO SOTTO (BG) PER TRASCRIZIONE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE RIGUARDANTI L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA - €. 842,00.= DIRITTI CATASTALI DI VISURA E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA COMPRESI (CIG: B42CCCC7CA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROROGHE 2024 DEL PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – 3° E 4° BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 10.548,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO – ANNO 2025 - APPROVAZIONE OFFERTE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM) – (CIG: B42C9ED93F) – (TOTALE €. 3.200,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2105029 DEL 31/10/2024 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.695,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ANTINCENDIO PRESSO PISCINA COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B40AFAA937)/ EURO 4.997,12.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA NS IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA – ANNO 2024 – (IMPONIBILE €. 670,00.=/ IVA 22% €. 147,40.=  REVERSE CHARGE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI. €. 584,20. CIG. B426D247A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. -  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OLOGRAMMI PER TESSERINI PERSONE INVALIDE. €. 226,31 CIG. B426E072FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCONTISTICA PER FORNITURA MATERIALE VARIO ANNO 2024 DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA - (BG) – INTEGRAZIONE EURO 250,00.= IVA COMPRESA – (CIG: Z353DAEBAB) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO 2024 – LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL COMUNE DI DALMINE € 497,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - MAGGIOLI TRIBUTI SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z043C6A691)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A FAVORE DELLA COPYIVENT DI OSIO SOTTO CODICE CIG. B37370AC11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2024 - € 4.254,33 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 13.445,13.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  GRAFICHE E. GASPARI SRL DI  CADRIANO DI GRANAROLO (RN) PER ACQUISTO KIT NUMERI CIVICI TIPO EUROPEO IMPEGNO DI SPESA CIG. B41EEAB94E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI OTTOBRE 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.10.2024 / 31.10.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER COREOGRAFIA PIROTECNICA IN OCCASIONE ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. €. 2.440,00. CIG. B418CF02FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – V° BIMESTRE PERIODO 1.09./31.10.2024 - (CIG : B2121D712E) - €. 6.053,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OSIO SOPRA (BG) DEL TRIBUTO TARI ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI E VALUTAZIONE FITOPATOLOGICA E DI STABILITA’ DELLE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN PIAZZA AGLIARDI E DEL CELTIS PRESENTE NEL GIARDINO DEL PARCO COLLEONI – LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. AGRONOMO MARCO TELI - TOTALE €. 1.404,00.= (CASSA 4% INCLUSA E I.V.A. 22% ESENTE) - CIG B330CA2559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA EDILIZIA NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO GUANTI PER VOLONTARI – (CIG: B2121D712E) - (TOTALE EURO 60,02.=IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UTENZA UNIACQUE DI BERGAMO PER L’ANN0 2024. IMPORTO EURO 8.000,00.= IVA COMPRESA – (CIG:Z053DDE54D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.359,90. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DI UNA VOLIERA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – IMPORTO € 244,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B411773EA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’INSTALLAZIONE DI NR. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREVISTI PER LA COMUNITA’ ENERGETICA (CER) – SOCIETA’ COOPERATIVA SUN-FAI DI DALMINE (BG) - €. 3.660,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 660,00.= INCLUSA) – CIG B00CCFDB07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 - IMPORTO € 4.626,46 (IVA 22% OVE DOVUTA € 736,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI TARI EMESSI PER GLI ANNI 2024 E 2023– DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. €. 25.000,00. CIG. B416A6A5A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE TRA VIA PETRARCA E VIA DELLE INDUSTRIE - AFFIDO ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) – CIG: B411800303 / EURO 1.653,60.= (IVA 4% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRFLYTECH STORE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL DRONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. €. 1.462,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RESIDENZA ANNI AZZURRI SAN SISTO DI BERGAMO GESTITA DA KOS CARE SRL DI MILANO - A FAVORE DELL’UTENTE COD. 46 - EX DGC N. 164/2024 - PERIODO DAL 5 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 2.723,00. = CIG. B4108B6513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER OPERE DI VERNICIATURA PARAPETTO IN FERRO E REALIZZAZIONE SCRITTE PRESSO MURATURA SOTTOSCALA DEL C.D.I. -  €. 610,00.= CIG (B2B027B471).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA/ I° SAL - DITTA L’ARTIGIANA POSATORI SRL DI MAPELLO (BG) PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA IN LINOLEUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPUS - €. 40.584,70.=/(IVA 22% PARI AD €. 7.318,55.= INCLUSA) - CIG (B2355B95DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “SAN PAOLO” DI AZZANO SAN PAOLO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE SOC. COOP. DI BOLOGNA A FAVORE DELL’UTENTE COD. 37 - EX DGC N. 163/2024 - PERIODO NOVEMBRE 2024 - IMPORTO € 2.659,80. = CIG.B4109C54B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SCANSIONATURA DI NR. 50 FALDONI (QUARTO LOTTO) CONTENENTI PRATICHE EDILIZIE COMUNALI – DITTA I PALM SRL DI ROMA - CIG: B2F28F904C - TOTALE €. 4.999,56.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E REVISIONE MINISTERIALE          SU PORTER PIAGGIO TG. FR054YV MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B40E27861C) - (TOTALE €. 1.049,20.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - APPROVAZIONE OFFERTA GEOM. LEBBOLO DI TORRE DE ROVERI (BG) PER FRAZIONAMENTO AREE LUNGO LA VIA COLOMBO – TOTALE €. 2.779,80.= (CASSA 5% E I.V.A. 22% E DIRITTI ERARIALI INCLUSI) – CUP: J41B22003890006 - CIG B40AFAFD56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 10.148,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER PROGETTO E D.L. POTATURA DI DIVERSE PIANTE - NOVEMBRE 2024 – FINANZIAMENTO EURO 3.640,00.\\\= CIG: (B4116ADB40) / REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.933,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI IN VIA MACHIAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER NR. 4 FRAZIONAMENTI AREE RIPETITORI TELEFONICI - €. 3.878,60.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG B28C9A053D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE/VERNICIATURA CANCELLI DI ENTRATA E PARZIALE DELLA BARRIERA PRESSO LA SCUOLA MEDIA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIO TINTEGGIATURE DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 2.379,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CIG : (B40AED9CBD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO “STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE CATTALINI” DI BERGAMO IN COLLABORAZIONE CON L’AVV. LAURA TESTA – INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO IN OSIO SOTTO – €.=5.067,53.= (SPESE GENERALI 15% PARI AD €. =520,95.= CASSA 4% PARI AD €.=159,76.= ED IVA 22% PARI AD €.=913,82.= INCLUSE) – CIG B344D31DDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - AFFIDO DITTA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO MAURIZIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 609,46.\= CIG : (B40E01D480).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: AGOSTO 2024 -             € 751,98  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. -  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI. €. 1.179,74 CIG. B40BE947EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER NR. 4 FRAZIONAMENTI AREE RIPETITORI TELEFONICI - €. 3.878,60.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG B28C9A053D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI IN VIA MACHIAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 50 TESSERE MAGNETICHE PRECODIFICATE (BADGE) - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS SNC” DI BERGAMO (BG) - €.= 278,77.= (IVA 22% PARI AD €.= 50,27.= INCLUSA) - CIG  B40956E301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FALEGNAMERIA “LOCATELLI DANIELE” DI MAPELLO (BG) - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ACCESSORI PORTA BLINDATA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA DON MANZONI NR. 5 A OSIO SOTTO (BG) - €.= 1.013,82.= (IVA 22% PARI AD €.= 182,82.= INCLUSA) - CIG B36F831F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA I° SEMESTRE ANNO 2024 - ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LEASING – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE EURO 13.769,35.=/IVA €. 1.376,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2024 - € 3.000,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E SCOLASTICHE NEL TERZO TRIMESTRE 2024 - IMPORTO € 286,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURE GIUNTURE TETTO PALESTRA CAMPUS - AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO E FIGLI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 431,88.\= CIG : (B404F4B212).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA DELL’ARCH. FRANCESCO MARIA AGLIARDI CON STUDIO AD AZZANO SAN PAOLO (BG) PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTOINCHE E DEL PIANO PER L’ACCESSIBILITA’ URBANA (P.E.B.A. E P.A.U.) – IMPORTO €.= 14.445,29.= (C.I. 4% + IVA 22% INCLUSE) – CIG Z583CA8FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO ALLE SCUOLE CAMPUS, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA IDONEA PER ACCESSO A COMUNITÀ ENERGETICA - APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO TECNICO PER. IND. STEFANO GIOVANZANA DI SERIATE – TOTALE €. 1.537,20.= (CASSA 5% E I.V.A. 22% INCLUSE) - - CIG B40B11659A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA VERDI N. 34 A OSIO SOTTO (BG) ALLE POSTE ITALIANE – IMPEGNO DI SPESA DI €.= 2.674,88.= ED ACCERTAMENTO D’ENTRATA DI €.= 1.320,00.= PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA – PLANETEL SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 4.928,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLI DI ENTRATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE CARTELLO/ TARGA SCRITTA - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE COMPENSI PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNE DI OSIO SOTTO - ANNO 2024 – INTEGRAZIONE//ECONOMIE – TELEFONIA - ENERGIA ELETTRICA – GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA ED ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 7.436,26.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PANCHE E TAVOLI PIEGHEVOLI DA UTILIZZARE PER VARI EVENTI ED INIZIATIVE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “CENTROSEDIA COMMUNITY SRL” DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) - €.= 3.910,10.= (IVA 22% PARI AD €.= 705,10.= INCLUSA) - CIG B405717139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(B4050AF7D8)/ EURO 2.110,60.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – SETTEMBRE E OTTOBRE  2024 - IMPORTO € 4.622,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25– SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 – IMPORTO € 2.372,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 8.162,40. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO N.1 PC HP ALL IN ONE   PER UFFICIO SINDACO A FAVORE DELLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG.B2EEDDA67E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE PER L' UTILIZZO DI LICENZE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 IN USO AD UFFICI DIVERSI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, ALLA SOC. DYNAMIC INFORMATICA S.R.L-DI STEZZANO(BG) CIG. B3FE428896 NOVEMBRE 2024-NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI SETTEMBRE 2024 - €. 79.942,84.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO E GIUGNO 2024 €. 28.270,67.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO “NOTA” E RELATIVA STAMPANTE. CIG, B3F3D41D25. € 849,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – CUP: J45E24000040001 - CIG: B33334EF13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 71.550,37. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA' 2024 - EX DGR XXII/2563 DEL 17/06/2024 E R.R. N.11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI LUGLIO/AGOSTO 2024 - IMPORTO € 61.612,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICESERVICE SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 20 NASTRI BIANCO-ROSSO CON LA SCRITTA POLIZIA LOCALE; CIG. B3FD97FC8A. €. 219,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 3° TRIMESTRE 2024 €. 4.079,68 (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO UN ALLOGGIO COMUNALE IN VIA SAN DONATO NR. 30 – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA “VETRARIA CARRARA ANDREA &amp; C. SNC” DI DALMINE (BG) – TOTALE €. 195,20.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B3F95C264D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 68 DEL 22.05.2024 PER ULTIMI LAVORI AGLI IMPIANTI MECCANICI - FINANZIAMENTO €. 4.914,39.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41I23000500005 - CIG: B34194DB91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.L. N. 1 DELLA DITTA “IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL” DI OSIO SOPRA (BG) - €. 250.690,00 (IVA 10% PARI AD €. 22.790,00.= INCLUSA) DEL PREZZO CUP J41B22003890006 - CIG A03C772D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIVIDUALIZZATO (ADH) A FAVORE BENEFICIARIO COD. 875 – AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE COOP. ALCHIMIA DI BERGAMO – NOVEMBRE 2024/OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 9.397,50.= - CIG: B3F72A6D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BONIFORTI IMPIANTI DI ALBANO S. ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 PER ULTIMI LAVORI AGLI IMPIANTI MECCANICI - FINANZIAMENTO €. 137,08.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: B34192C059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024-2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - III° TRIMESTRE ANNO 2024 - €.= 2.321,84.= (IVA 22% PARI AD €.= 418,69.= INCLUSA) - CIG 918255541A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. ANTONIO GONELLA PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO ATTUATIVO ATV21 AREA EX CINEMA IN VARIANTE AL PGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. ANTONIO GONELLA PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO ATTUATIVO AT 16 COMPARTO A2 UMI3 COMMERCIALE E PRODUTTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA (2° ACCONTO) DELL’ARCH. LAMERI MARCO PER UN IMPORTO DI €. 17.937,28.= (C.N. P.A.I.A. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: B2787EFD62 - CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) - LAVORI DI RIMOZIONE DI UN PANNELLO DI TAMPONAMENTO IN CARTONGESSO ALL’INTERNO DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI NR. 9 - TOTALE €. 512,40.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B349EFBC74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER OPERATORE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL DI CURNO (BG) – (CIG: B3F28F4C72) – (TOTALE €. 105.90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE BENEFICIARIA COD. 869 C/O CDD GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ITACA CON SEDE A MORENGO (BG) – PERIODO: NOVEMBRE 2024/OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 4.367,00.= - CIG: B3EEC771D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 13.572,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SAN MARCO SPA” DI LECCO (LC) - RIMOZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 7 NUOVI STENDARDI INFORMATIVI / PUBBLICITARI - TOTALE €. 4.081,88.= (IVA 22% PARI AD €. 736,08.= INCLUSA) – CIG: Z193DFDEBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “MONS. LUIGI NOVARESE” DI PALESTRO (PV) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOC.COOP. DI REGGIO EMILIA (RE) A FAVORE DELL’UTENTE COD. 719 - EX DGC N. 107/2024 - PERIODO NOVEMBRE 2024 - OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 11.164,75. = CIG.  B3EEFD592B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GIWA S.R.L. DI GHISALBA (BG) PER FORNITURA E POSA PROTEZIONE A MISURA IN PVC – TOTALE €. 3.918,64.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP J48E18000330004 - CIG B3F27FAE23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE ROGGIA BREMBILLA –- APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON IL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI CON SEDE A BERGAMO (BG)– IMPORTO €. 3.806,40.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) – CIG: ZE13C400D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 20.10.2024/19.10.2027 – RINNOVABILE PER UN ANNO – AGGIUDICATO ALLA DITTA TECNO-SERVICE S.R.L. DI MORENGO (BG) CIG : (B375F2008D) – PER UNA CIFRA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL’A.C. PARI AD EURO 51.728,00.=/IVA 22% COMPRESA – ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA DITTA DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI PATTUITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL DM 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021. QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE ANNO 2023 E RELATIVO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO (BG) – SALDO FINALE - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO E RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - €. =5.070,12.= (CASSA 4% PARI AD €.= 159,84.= ED IVA 22% PARI AD €.= 914,28.= INCLUSE) - CIG ZA7323C210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.626,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER BAMBINI EVENTO "NATI PER LEGGERE 2024": IMPEGNO DI SPESA – (CIG B3E8ADF860)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ING. F. MELOCCHI DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO PALCO MODULARE COMUNALE – PARI AD EURO 507,52.=CIG: (B2810CF152)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE IN DATA 25 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA (CIG B3E8B8C724)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE PORTICO ANTISTANTE LOCULI CIMITERIALI – AFFIDO DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 927,20.\= CIG: (B3B6B0F1B0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - INCARICO PER PROGETTO DEF-ESEC, D.L., PROGETTAZIONE SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ - LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO DEL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) DI €. 706,09.= (CASSA EPAP 4% PARI AD €. 22,26.= E IVA 22% PARI AD €.= 127,33.= INCLUSE) - CIG Z873C4B094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.10.2024 / 15.10.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL SPA; UNIFORMERIA; CDS TRACCIALINEE; FABIO CORBANI; ASOIMPEX; NIVI; G&amp;G TELECOMUNICAZIONI. € 23.669,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PRESE STAGNE “CLASSE DUE” SU DIVERSI PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL PAESE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - €.= 1.756,80.= (IVA 22% PARI AD €.= 316,80.= INCLUSA) - CIG B3B69BDAC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 20.10.2024/19.10.2027 – RINNOVABILE PER UN ANNO - AGGIUDICAZIONE DITTA TECNO-SERVICE S.R.L. DI MORENGO (BG) PROCEDURA SINTEL - CIG:(B375F2008D) - CIFRA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL’A.C. PARI AD EURO 51.728,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPRESA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) PER FORNITURA E POSA LAMPADE ESTERNE E PLAFONIERE INGRESS – TOTALE €. 4.201,68.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP: J43C22001300004 – CIG: B2C4BD8109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PAGOPA DEI CORRISPETTIVI E/O DEL RIMBORSO DEI COSTI DEL SERVIZIO NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI/TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPRESA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) PER SISTEMAZIONE PARETI ESTERNE DEL VANO ASCENSORE E DEMOLIZIONE DI N. 2 PARETI INTERNE – TOTALE €. 4.013,80.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP: J43C22001300004 – CIG: B2C4BCC720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA (1° ACCONTO) DELLO STUDIO C-SPIN IN GEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER UN IMPORTO DI €. 5.520,90.= (C.N. P.A.I.A. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: 955026472A - CUP: J41B22003890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONI CON LE SOCIETA' DI TRASPORTO "T.B.S.O. SPA" E "S.A.I. TREVIGLIO" PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO S.A.I. TREVIGLIO S.R.L. -  IMPORTO €. 2.644,90.= CIG B386DA7F91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A FAVORE DELLA COPYIVENT DI OSIO SOTTO CODICE CIG. B37370AC11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE DURANTE LA STAGIONE 2024/2025 - AUTORIZZAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO ESTERNA PL TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO - SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PACCHETTO NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE SISTEMA SEND – SOCIETA’ MAGGIOLI SPA - € 2.100,00 + IVA 22% - CIG B3A3CD9D3B - M1 C1, INV 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE IN PRESENZA - RIFORMA ACCRUAL - DEL 13.11.2024 ORGANIZZATO DA STUDIO DELFINO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VERDELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) - S.A.L. N. 4 DI PERIZIA - €. 23.974,48.= (IVA AL 10% PARI AD €.= 2.179,50.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B12D492121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RIGAMONTI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI TABLET IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 469,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “VILLA ABBADIA” DI FIESCO (CR) GESTITA DA SERENI ORIZZONTI 1 SPA DI UDINE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 497 - EX DGC N. 106/2024 – PERIODO DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 5.494,00. = CIG. B3A21FC22A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE COD. 1447 – PERIODO DAL 21 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONE INAIL € 65,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 2.847,78 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.A.VI.M.  DI CISERANO (BG) - CIG:(B3873759DC)/ EURO 549,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO PER PROGETTO E D.L. REALIZZAZIONE BARRIERA LAGHETTO PARCO DIAZ – PARI AD EURO 799,34.=\\\ CIG : (B170095B03).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO PRESSO IL CDI SAN DONATO – IL VIANDANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ANNO 2024 - IMPORTO € 3.000,00. = CIG: B386A8BEBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAMIS JR. DI BERGAMO PER LA PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA CAMPUS IN LINOLEUM - €.1.290,00.=/REGIME FORFETTARIO - CIG (B30D77A3A3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA NS IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA – ANNO 2024 – (IMPONIBILE €. 510,00.=/ IVA 22% €. 112,20.=  REVERSE CHARGE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUPERVISIONE E FORMAZIONE STAFF EDUCATIVO 0/6 – CONSULTORIO SAN DONATO DI OSIO SOTTO – IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00.= - CIG:B386B2D463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PARZIALE – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT DENOMINATO AT07, SOTTOSCRITTO DAL TECNICO ARCH. ANTONIO MODESTO GONELLA - CLUSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. SERAFINO DI BARI DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL’ENTE PER IL PERIODO 01.01.2024-29.09.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA COME PREVISTO DALL’ART.193 CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – III° TRIMESTRE 2024 – (IMPONIBILE €. 59.883,67.=/IVA 22% €. 13.174,41.=),  (CIG:8670725C9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA BIANCHI. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE.         € 2.684,00. CIG. B3724A8091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ERRE DUE SRL” DI NOVI DI MODENA (MO) – SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTAMENTO DEI VOLATILI - INTERVENTI NR. 5 – 6 – 7 - €.= 2.013,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 363,00.= INCLUSA) - CIG B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B3722EB157. €. 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI SETTEMBRE 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARPENTERIA MATTAVELLI DI BOLTIERE (BG) PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 MAGAZZINI IN FERRO PRESSO VANI SCALA NUOVA SCUOLA -  €. 7.392,00.= CIG (B180B6AD61).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE €. 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELTRAFF SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 1.994,70  CIG. B36D00478F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 7.347,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE - CORREZIONE OGGETTO DETERMINA 528/2024 E LIQUIDAZIONE 648/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALARM CENTER SERVICE SRL DI TREVIGLIO (BG) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO -  €. 8.998,11.= CIG (B2A76F73AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I /SEGRETERIA - SPESE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 1° LOTTO – REALIZZAZIONE FACCIATA CONTINUA (SERRAMENTI) – AGGIUDICAZIONE CON LA DITTA O.Z.B. S.R.L. DI LALLIO (BG)” – CUP: J48E18000330004 - CIG: 9991403E93 - SVINCOLO FIDEJUSSIONI RELATIVE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI E VALUTAZIONE FITOPATOLOGICA E DI STABILITA’ DELLE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN PIAZZA AGLIARDI E DEL CELTIS PRESENTE NEL GIARDINO DEL PARCO COLLEONI - APPROVAZIONE OFFERTA AGRONOMO VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO – TOTALE €. 1.712,88.= (CASSA 4% E I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG B330CA2559 – RETTIFICA NOMINATIVO PROFESSIONISTA E RIDUZIONE IMPORTO CONTRATTUALE DETERMINA 711/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 3.914,61 CIG. B36CD2BDF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO - IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CORUS SRL” DI BERGAMO (BG) – S.A.L. 4 - €. 19.305,00.= (IVA 10% PARI AD €. 1.755,00.= INCLUSA) - CUP J43D23000050004 - CIG 9991060389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.491 DEL 01.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 01.07.2024- 30.06.20254. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO “CABI BROKER DI ASSICURAZIONE SRL” DI BERGAMO.CIG.B245CB7D07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA ED ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 8.251,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 553/2024 PER MARCHE DA BOLLO RELATIVE AD IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO RSA “VILLA ABBADIA” DI FIESCO (CR) GESTITA DA SERENI ORIZZONTI 1 SPA DI UDINE A FAVORE DEL SIG. X.X. - IMPORTO € 6,00. = CIG. B2A9C7967C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO” DI VERDELLO (BG) - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA FOSCOLO A OSIO SOTTO (BG) - €.= 1.421,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 256,25.= INCLUSA) - CIG B2BA766CA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE GUASTE PRESSO BAGNI SCUOLA PRIMARIA E CASERMA CARABINIERI - AFFIDO DITTA GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 384,30.\=  CIG : (B36F5C1C10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARPENTERIA MATTAVELLI DI BOLTIERE (BG) PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 MAGAZZINI IN FERRO PRESSO VANI SCALA NUOVA SCUOLA -  €. 7.392,00.= CIG (B180B6AD61).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA E MECCANICA PRESSO SCUOLA MEDIA- FINANZIAMENTO EURO 408,70.\\\= CIG: (B36F5347B6) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) PER “LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO DIVERSI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE A OSIO SOTTO (BG) - €.= 4.550,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 820,60.= INCLUSA) - CIG B2DCB120AB”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ACCESSORI PORTA BLINDATA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA DON MANZONI NR. 5 A OSIO SOTTO (BG) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE” DI MAPELLO (BG) - €.= 1.013,82.= (IVA 22% PARI AD €.= 182,82.= INCLUSA) - CIG B36F831F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO POMPA DI CALORE PLESSO SCUOLA MATERNA CAMPUS - PERIODO OTTOBRE 2024 - SETTEMBRE 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG)- FINANZIAMENTO - CIG: (B36F160EFB) – EURO 2.623,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA IN FERRO  PRESSO LAGHETTO PARCO DIAZ -  €. 4.733,60.= CIG (B1A6C7EDEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA II FINANZIARIO/TRIBUTI- III TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - CUP J41B21014550001 - CORREZIONE CIG DETERMINE 539/2024, 540/2024, 618/2024, 638/2024, 639/2024, 640/2024 E 688/2024 E LIQUIDAZIONI 729/2024, 758/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI €. 200,00 PER PARERE PRATICA VIGILI DEL FUOCO – CUP: J45E24000040001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.385,31. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAVASTOVIGLIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPORTO € 18.178,00 (IVA INCLUSA).= CIG: B35FDAB1F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STRAEAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E PER IMPIANTO CONFERENCE SYSTEM PRESSO LA NUOVA SALA CONSILIARE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CEDAT 85 S.R.L. DI ROMA (RM) – CIG: Z9A3CD4BE9 - TOTALE €. 8.784,00.= I.I. – VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RIGAMONTI SPA -. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUISTO CELLULARI. €. 469,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE A OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2024 - €.= 344,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PLUS A FAVORE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2024/25 – SETTEMBRE E OTTOBRE  2024 - IMPORTO € 6.502,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 15.10.2024 - 30.09.2025 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA C.A.T. CLIMA DI MARTINENGO (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (B367AA978B) – EURO 2.310,96.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2024/25– SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 – IMPORTO € 3.674,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI OSIO SOTTO/SCUOLA DELL'INFANZIA S. CAPITANIO - PRESA D'ATTO RISULTANZE CONTO CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - EROGAZIONE QUOTA A SALDO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE E CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO S.AR.CO DI ARRIGONI SRL DI CURNO (BG) PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ED ESTENSIONE GARANZIA SU TOYOTA YARIS TG FX467TJ MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B367869C35) - (TOTALE €. 577,19.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-M1C1- INV.1.3 -PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – MISURA 1.3.1 – CUP:J51F22005960006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CIG.9962880ZA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL - IMPORTO € 79,50. = - CIG: B364E8BF6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 81 COMMI 1 E 2 CCNL FL 2019/21 E ART. 30 C.C.D.I. 2021/2022/2023: ASSEGNAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL 30% NEL VALORE MEDIO PRO CAPITE DELLE VALUTAZIONI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2021/2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-M1C1-INV 1.4 –SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1- COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5. “PIATTAFORMA NOTIFICHE  DIGITALI” – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA (PNRR) - CUP J41F22003690006 CIG 97237135CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2024 (€ 9.912,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 267/2000, ART. 80 - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA COMUNALE AMMINISTRATORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI - PERIODO DAL 01.09.2024 FINO AL TERMINE DEL MANDATO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER I LAVORI DI: “INTERCONNESSIONE SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA-MILANO (IPB)” – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON L’AVV. STEFANIA ROMANELLI DI MILANO (MI) – IMPORTO €. 24.900,00.= (SPESE GENERALI 12,50% + C.N. P.A.I.A. 4% + RIMBORSO SPESE VIVE INCLUSE) CIG: B35BCB99BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SABRINA TAMBANI VIA PURASCA SUPERIORE 7- PURASCA TRESA CODICE CIG.Z8635B925D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ON THE ROAD". € 800.00. CIG B3631C2E57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BASE DI FORMAZIONE PER AGENTI, MODULO 1; CIG: B361E78363 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE MANUTENZIONI SU MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B362CDC385) - (TOTALE 913,41.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) PER “LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA UGO FOSCOLO NR. 10 A OSIO SOTTO (BG) - €.= 1.708,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 308,00.= INCLUSA) - CIG B2DCC11319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE DI VIA RIMEMBRANZE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 1.817,80.\= CIG : (B362B3BB64).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) IN AMBITO QTE DGC 68 DEL 22.05.2024 PER SISTEMAZIONE TUBAZONI INTERNE - FINANZIAMENTO €. 2.691,52.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: B2CD25A0DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA GUASTE CENTRO GIOVANILE FINANZIAMENTO EURO 700,00.= CODICE CIG : (B35DA98043) AFFIDO DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 27.754,25.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B3024844BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN COMUNITA’ LA BUSSOLA DI MERATE – ENTE GESTORE IL SENTIERO COOP. SOC. NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD. 1512 – PERIODO DAL 11 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 8.889,30.= - CIG: B364D66DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD.1511 RESIDENTE AD OSIO SOTTO - PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2024 AL 30 APRILE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 18.317,20.= - CIG: B35FF2BED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI PROGETTO CENTRO DIURNO SCOPRIAMO TALENTI GESTITO DA COOPER AZIONE FAMIGLIE SOC.COOP.SOC. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 1508 - PERIODO OTTOBRE 2024 / DICEMBRE 2025 – EX DGC N. 152/2024 - IMPORTO € 4.588,50. = CIG. B36202A987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER PRIMI EVENTI ESTIVI 2024 - CIG B222979FAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI SETTEMBRE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN COMUNITA’ PRONTO INTERVENTO – ENTE GESTORE ARIMO SOC. COOP. SOC. ONLUS BENEFICIARIA COD. 1350 – PERIODO DAL 10 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 4.594,59.= - CIG: B36453B0IC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.496,17.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2022-2023 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ KOINÈ SRL – PRATO (PO) CODICE FISCALE 01934790971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA DEI BAMBINI” IN DATA 31 OTTOBRE 2024 (GIG DIVERSI) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA’ SPOOR SRLS DI MILANO PER ACQUISTO  BORSA SHOPPER E QUADERNO A5  CODICE CIG.B15E4A5AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NR. 15 SCATOLE CONTENENTI SACCHI PER LA RACCOLTA DELL’IMMONDIZIA E DI NR. 1 BIDONE CARRELLATO DA 120 LT. – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “SERVIZI COMUNALI SPA” CON SEDE LEGALE A SARNICO (BG) – CIG B35DCFFBC3 - €.= 689,94.= (IVA 10% PARI AD €.= 62,72.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELLA YDROS INGEGNERIA STUDIO ASS. DI PEZZUCCHI, ARLATI E COLPANI DI BERGAMO – STUDIO DI FATTIBILITA’ PER GLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA CIMAROSA, TRATTO RICOMPRESO TRA VIA SAORE E VIA EINAUIDI – IMPORTO €.= 5.455,84.= (C.I. + IVA 22% INCLUSA) - CIG: (B198383AFA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETÀ AREA SRL PER € 4.999,00 - CIG B3605349D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - INTERVENTI EDILI VARI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE - €.= 4.636,18.= (IVA 22% PARI AD €.= 836,03.= INCLUSA) - CIG  Z793DDDE54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 15.836,41. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE/OTTOBRE 2024 - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.159,00.\= CIG : (B35DBD3434)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO BIBLIOTECA E DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG.B36083EBD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FALEGNAMERIA “LOCATELLI DANIELE” DI MAPELLO (BG) - LAVORI DI POSA IN OPERA DI PORTE IN LAMINATINO, ZOCCOLINI IN LEGNO, RIPARAZIONE TAPPARELLE E SOSTITUZIONE PANNELLO PORTA BLINDATA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA UGO FOSCOLO NR. 10 A OSIO SOTTO (BG) - €.= 5.264,91.= (IVA 22% PARI AD €.= 949,41.= INCLUSA) - CIG B2DCBA4924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE PER FORNITURA DI BIDONI SOVRAPPONIBILI PER CIMITERO COMUNALE – (CIG: B35E0254E7) - (TOTALE €. 281,82.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNI 2023-2024 - AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE € 1.374,04 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 63,29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SW TAPPEZZERIA ARTIGIANALE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA PROTEZIONE PILASTRI – TOTALE €. 3.080,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J48E18000330004 - CIG B2EF5A54D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO 0/6 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE – IMPORTO € 1.526,88.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 27.754,25.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B3024844BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO” DI VERDELLO (BG) - TINTEGGIATURA DI N. 4 ALLOGGI COMUNALI - €.= 1.324,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 238,76.= INCLUSA) - CIG Z7B34A4D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS SCOLASTICO – APPROVAZIONE COMPUTO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. - AFFIDO LAVORI DITTA G.I.S. SRL DI PEDRENGO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 13.000,00.= CIG : (B345A5344A) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DECENNALE A TASSO FISSO CON ICS A PARZIALE FINANZIAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PERFEZIONAMENTO STIPULA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO D’ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI AMMORTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 462 - PERIODO OTTOBRE 2024/GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.825,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2– LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) IN AMBITO QTE DGC 68 DEL 22.05.2024 PER SISTEMAZIONE TUBAZONI INTERNE - FINANZIAMENTO €. 2.691,52.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: B2CD25A0DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €.1.516,09=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - LEGGE 23.12.1998 N.448 ART.31, C.21 – TRASCRIZONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 29/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 PER DI SISTEMAZIONE TUBAZONI INTERNE - FINANZIAMENTO €. 2.432,48.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: B2CD127386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE DI UN PANNELLO DI TAMPONAMENTO IN CARTONGESSO ALL’INTERNO DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI NR. 9 – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) – TOTALE €. 512,40.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG: B349EFBC74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 3 - CAMBIO DI FORNITORE DA “ENEL ENERGIA SPA” A “A2A ENERGIA SPA” - CIG B16159E4D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA (1° ACCONTO) DELL’ING. LOCATELLI FABIO PER UN IMPORTO DI €. 27.508,85.= (C.N. P.A.I.A. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: B2788F2321 - CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE- WWW.ENTILOCALIONLINE-ALLA MAGGIOLI SPA-PER ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA-CODICE CIG.B346E4D080;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERSEO SA DI MENDRISIO SVIZZERA PER IL RESTAURO PATINA SCULTURA IN BRONZO PRESSO PARCO DIAZ -  €. 2.500,00.= CIG (ZD13DD5736).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COSTO PER L’INSERIMENTO DEL BENEFICIARIO COD. 1172 PRESSO IL CDD L’ARCOBALENO DI SPIRANO - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - IMPORTO PRESUNTO € 2.078,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA (1° ACCONTO) DELL’ARCH. LAMERI MARCO PER UN IMPORTO DI €. 8.968,63.= (C.N. P.A.I.A. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: B2787EFD62 - CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERI RSA FONDAZIONE CASA SERENA DI BREMBATE DI SOPRA A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 315 -   EX DGC 150/2024 - PERIODO  4 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 6.800,00.= CIG B34E9001AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER UN PALO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN VIA ALESSANDRO VOLTA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - €.= 1.830,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 330,00.= INCLUSA) – CIG B318205030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIONALE NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO IN OSIO SOTTO - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE CATTALINI” DI BERGAMO IN COLLABORAZIONE CON L’AVV. LAURA TESTA - €. =5.067,53.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 520,95.= , CASSA 4% PARI AD €.= 159,76.= E IVA 22% PARI AD €.= 913,82.= INCLUSE) - CIG B344D31DDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA (2° ACCONTO) DELL’ING. BATTAGLIA OSCAR PER UN IMPORTO DI €. 5.740,14.= (C.N. P.A.I.A. 5% ED ESENTE I.V.A. 22%) - CIG: B27890A6EE - CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A SOCIETA’ ALBA LEASING SPA PER ADEGUAMENTO CANONI SEMESTRALI - ANNO 2024 – IMPORTO EURO 34.623,00 IVA COMPRESA - (CIG: Z9C0EF38F2) – (CUP: J47H13001360005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE DEL SERVIZIO ELETTORALE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER PASSAGGIO ANPR LISTE ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTA MENSILE DI GIUGNO 2024 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: ZCE3C77FC5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI SRL- CADIRANO DI GRANAROLO (BO) CODICE CIG.B3473E4D62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2024/25 - SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA DI OSIO SOTTO - AMMISSIONE BENEFICIARI FINANZIAMENTO - IMPORTO € 34.479,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: GIUGNO E LUGLIO 2024 -   € 1.581,31  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO MISURA NIDI GRATIS PLUS ANNO SCOLASTICO 2024/25 A FAVORE UTENTI DEGLI ASILI NIDO ADERENTI – EX DET. 677/2024 - IMPORTO PRESUNTO € 20.033,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA (2° ACCONTO) DELL’ARCHITETTO ANDREOLI DIEGO PER UN IMPORTO DI €. 1.649,44.= (C.N. P.A.I.A. 4% INCLUSA ED ESENTE IVA 22%) - CIG: B2788B0CA7 - CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA E CENSIMENTO GIA’ EFFETTUATO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E RESIDENZIALI ANCORA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DENOMINATO “COMUNE DI OSIO SOTTO – LIBERI DALL’AMIANTO” - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA SAC SRL DI BERGAMO - €. 1.037,00.= IVA 22% COMPRESA - CIG B344A945CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) PER “LAVORI IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI SITUATI IN VIA DON MANZONI A OSIO SOTTO (BG) – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 1.769,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 319,00.= INCLUSA) - CIG B2BCD3D6A0”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 68 DEL 22.05.2024 PER ULTIMI LAVORI AGLI IMPIANTI MECCANICI - FINANZIAMENTO EURO 4.914,39.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000500005 - CIG: B34194DB91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) -- LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PROCESS IMPIANTI S.R.L. DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER L’AGGIUNTA DI INTERRUTTORE E LA SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - €.= 2.437,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 221,55.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2DCA22A9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTIME OPERE ELETTRICHE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE (BG) €. 2.952,40.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: B2546ABD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO PER REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI CON LA DITTA TEKN&amp;CO S.R.L. CON SEDE A ONORE (BG) IN VIA VAL DI SCALVE AL CIVICO 100 – IMPORTO €. 5.075,20.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) - CUP: J42H23002410004  - CIG: B33E061262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA A.I.E. S.R.L. DI CERIANO LAGHETTO (MB) PER REDAZIONE CERTIFICATO DI TARATURA CONTATORE DI MISURAZIONE ENERGIA ELETTRICA – CUP: J43D23000050004 - CIG: B330BDB122 – TOTALE €. 671,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) OLTRE A €. 32,00.= PER N. 2 MARCHE DA BOLLO DA €. 16,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) PER FORNITURA E POSA ACCESSORI E DISPENSER PRESSO GLI SPOGLIATOI - €. 2.712,82.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B295772DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) -- LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - €. 3.037,80.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2957A14AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 PER ULTIMI LAVORI AGLI IMPIANTI MECCANICI - FINANZIAMENTO EURO 137,08.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: B34192C059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - €. 3.660,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000500005 - CIG: B2D400E883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.09.2024 / 30.09.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 1 DELLA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) - €. 75.520,48.= (IVA AL 10% PARI AD €. 6.865,50.= INCLUSA) - CUP J41I23000160009 - CIG A00F4FED57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE TRIENNIO 2024/2026 - RUOLI 2025/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO SEDIE DA SCRIVANIA UFFICI VARI A FAVORE DELLA DITTA ARREDOLINEA DI CARMINATI G.E P. SNC VIA M.GRAPPA 11- OSIO SOTTO (BG) CODICE CIG. B33C10B66A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 1 DELLA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) - €. 62.797,87.= (IVA AL 10% PARI AD €. 5.708,90.= INCLUSA) - CUP: J41I23000500005- CIG: B2057CA45B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE S.A.L. 1 DELLA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) - €. 75.520,48.= (IVA AL 10% PARI AD €. 6.865,50.= INCLUSA) - CUP J41I23000160009 - CIG A00F4FED57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. – PULIZIA CALDAIE – NOMINA III° RESPONSABILE – PLESSI DI PROPRIETA’ COMUNALE – POTENZA SUPERIORE A 35 KW  -  PROROGA DI UN ANNO - PERIODO 02.10.2024/30.09.2025 - ALLA DITTA AGGIUDICATARIA OROBICA SERVIZI S.R.L. DI BERGAMO – FINANZIAMENTO EURO 16.670,06.=)/ CIG : (B340713113)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE-A FAVORE  DELLA GRAFICHE GASPARI SNC DI CADRIANO DI GRANAROLO- CODICE CIG.B21B7FD936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA EDILIZIA NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.667,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI N. 3 APE EDIFICI COMUNALI – APPROVAZIONE PREVENTIVO GEOM. LORIS FINAZZI DI PEDRENGO (BG) – CIG: B33E04AF63 – TOTALE €. 1.182,90.= (CASSA 5% ED I.V.A. 22% INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – III° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME – PERIODO OTTOBRE 2024/GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATIVE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGES DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €.14.412,72.= - CIG: B32D24E313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TARGA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE 95X50  4 FORI -A FAVORE  DELLA GRAFICHE GASPARI SNC DI CADRIANO DI GRANAROLO- CODICE CIG.B21B7FD936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO SEMIAUTONOMIA A FAVORE NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD. 1135 - PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO € 7.654,40.= - CIG: B33C114DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I /SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZO TOYOTA YARIS TARGA FX467TJ IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 70,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD. 350  – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO – PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 2.019,15.= - CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) - S.A.L. N. 3 - €. 238.859,07.= (IVA AL 10% PARI AD €. 21.714,46.= INCLUSA) - CUP J43C22001300004 - CIG 9826707725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA STRAORDINARIA DI PIANTE VARIE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 2.671,80.\= CIG : (B3341082EF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €.9.440,41=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PROGETTO ACQUATICITA’ APPROVATO CON DGC N. 142 DEL 25/09/2024 A FAVORE SOGGETTI CON DISABILITA' REALIZZATO DALLE ASSOCIAZIONI ARCA DELLA SOLIDARIETA' E SGUAZZI PRESSO LA PISCINA COMUNALE GESTITA DA SPORTING CLUB VERONA ES. 2024/2025 – IMPORTO € 2.100,00. = - CIG: B32CD601A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (21° RATEO) – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE SRL – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA AVIARIA; € 2.665,70 CIG: B333CE375D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL SPA; GHISLANZONI ILARIO; CDS TRACCIALINEE; POZZI FRANCO; FABIO CORBANI € 27.418,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI E VALUTAZIONE FITOPATOLOGICA E DI STABILITA’ DELLE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN PIAZZA AGLIARDI E DEL CELTIS PRESENTE NEL GIARDINO DEL PARCO COLLEONI - APPROVAZIONE OFFERTA AGRONOMO VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO – TOTALE €. 1.712,88.= (CASSA 4% E I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG B330CA2559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI AGOSTO 2024 - €. 95.979,11.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2024 €. 12.234,40.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA “FONDAZIONE DE IURE PUBLICO” CON SEDE A COMO (CO) IN VIALE CARLO CATTANEO N. 1/A – C.F.: 95078770138 E P.I.: IT03020050138, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.= 244,00.= RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ON-LINE “LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SALVA CASA LEGGE N. 105 DEL 24/07/2024” - CIG B2D57E1193.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI CORSI WEBINAR "IL DECRETO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA" E “IL NUOVO PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU” ORGANIZZATI DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00 PER SINGOLO WEBINAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB DI MEDOLAGO (BG) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO DI CHIUSURA MURATURA SOTTOSCALA DEL C.D.I. -  €. 976,00.= CIG (B2B03D51F9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIVI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE. € 1.396,90 CIG. B3304831B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGAMONTI SPA – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 2 TABLET E COVER PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.  € 469,70 CIG: B32255A95B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AL RUP IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO - LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL P.I. MICHELE ARDIZZONE DI FIORANO AL SERIO (BG) - ACCONTO - €. 2.562,00.= (CASA EPPI 5% PARI AD €.= 100,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 462,00.= INCLUSE) - CIG Z443D2C55A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRFLYTECH STORE SRL – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 1 DRONE PER IL SERFVIZIO DI POLIZIA LOCALE € 1.462,78 - CIG: B3225BDB0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RIGAMONTI SPA -. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUISTO CELLULARI. €. 536,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) - S.A.L. N. 3 - €.= 307.827,47.= (IVA AL 10% PARI AD €.= 27.984,32.= INCLUSA) - CUP J43C22001300004 - CIG 9826707725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASOIMPEX SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DA DESTINARSI ALLA POLIZIA LOCALE. €. 671,96. CIG.  B32F3DF63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA IN MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SOC. ALCHIMIA COOP. SOC. CON SEDE LEGALE A SERIATE - PERIODO: DA OTTOBRE 2024 A GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 4.097,36. = - CIG. B32CC2F5F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL PORFIDO DELLA ROTONDINA IN VIA ROMA/FOSCOLO/LEOPARDI E DELLE RELATIVE RAMPE DI ACCESSO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG) - CIG Z893924C1C – TOTALE €. 18.208,50.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI BERGAMO – ONERI PERL LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO TUNNEL SENSORIALE - IMPORTO € 4.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 PER TINTEGGIATURA - FINANZIAMENTO URO 585,60.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: B2CD01516A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.09.2024 / 15.09.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO E LIQUIDAZIONE FORNITORI DIVERSI PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL; IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DI N° 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE; CIG: B31F8B7381 € 910,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – MAGGIO/LUGLIO 2024 - IMPORTO € 562,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 9.212,95.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 305,00. CIG. B31FB66A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIO PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA CAMPUS IN LINOLEUM - AFFIDO DITTA DAMIS JR. DI BERGAMO – FINANZIAMENTO EURO 1.290,00.\=REGIME FORFETTARIO - CIG : (B30D77A3A3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI MAGGIO-GIUGNO 2024 - IMPORTO € 66.294,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 3.733,63.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO/SCUOLA MATERNA, SCUOLA MEDIA ED ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(B325726159)/ EURO 2.888,92.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - INCARICO PER FASE DI STUDIO E FASE INTRODUTTIVA ALLA FORMULAZIONE IN OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA’ “CURNO 2000 SRL” - €.= 4.815,10.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 495,00.= , CASSA 4% PARI AD €.= 151,80.= E IVA 22% PARI AD €.= 868,30.= INCLUSE) - CIG B28C93D38B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA SCALA ESTERNA DI ACCESSO MUNICPIO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - CIG: (B325602062)/ EURO 1.098,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INUMAZIONE SIG.XX – A FAVORE DI CENTRO FUNERARIO BERGAMASCO SRL DI BERGAMO - IMPORTO € 980,00. = - CIG. B32371B005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - INCARICO PER FASE DI STUDIO E FASE INTRODUTTIVA ALLA FORMULAZIONE IN OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA’ “HALLEY ’86 SRL” - €.= 4.815,10.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 495,00.= , CASSA 4% PARI AD €.= 151,80.= E IVA 22% PARI AD €.= 868,30.= INCLUSE) - CIG B28C91742F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO - IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CORUS SRL” DI BERGAMO (BG) – PERIZIA DI VARIANTE - €. 14.538,49.= (IVA 10% PARI AD €. 1.321,68.= INCLUSA) - CUP J43D23000050004 - CIG B2C6099176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA' – ONERI 2024 – PREVISIONE 2025 – IMPORTO € 5.500,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI OSIO SOPRA – ENTE GESTORE PARROCCHIA SAN ZENONE - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – LUGLIO   2024 - IMPORTO € 420,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 3^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE “OSIO VOLA” IN DATA 29 SETTEMBRE 2024  – (GIG B31835A994)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - LIQUIDAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2022-2023 - AFFIDO ALLA SOCIETÀ KOINÈ SRL – PRATO (PO) CODICE FISCALE 01934790971- APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG B31A1DF912 - € 2.662,37 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO ANDREOLI DIEGO PER UN IMPORTO DI €. 825,76.= (C.N. P.A.I.A. 4% INCLUSA ED ESENTE IVA 22%) - CIG: B2788B0CA7 - CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGAMONTI SPA – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 3 CELLULARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 536,85 CIG: B3123A8133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I /SEGRETERIA - SPESE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI SAD 2024 A FAVORE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - LIQUIDAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO DI GESTIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMONE SOCIALE – IMPORTO € 25.448,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2024 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE USIGNOLO A R.L. DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 29.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 – CUP: J45E24000040001 - INTEGRAZIONE DETERMINA 668/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER UN PALO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN VIA ALESSANDRO VOLTA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - €.= 1.830,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 330,00.= INCLUSA) - CIG B318205030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANNUALI INERENTI IL PARCO FOTOVOLTAICO - ANNI 2022/2024 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 CON LA DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - EURO 1.647,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG ZD0356DAC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA PER OPERE AGGIUNTIVE PERVENUTA DALLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) – TOTALE €. 27.754,25.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B3024844BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 31.188,27.= (IVA PARI AD €.= 5.624,12.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO ANDREOLI DIEGO PER UN IMPORTO DI €. 825,76.= (C.N. P.A.I.A. 4% INCLUSA ED ESENTE IVA 22%) - CIG: B2788B0CA7 - CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE CARRABILE PRESSO CASERMA CARABINIERI PERIODO SETTEMBRE 2024/ AGOSTO 2026 - AFFIDO DITTA GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 366,00.\= CIG : (B3181278FA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - INCARICO PER PROGETTO DEF-ESEC, D.L., PROGETTAZIONE SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ - LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) DI €. 1.776,32.= (CASSA EPAP 4% PARI AD €. 56,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 320,32.= INCLUSE) - CIG Z47324B1E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA SRL PER SERVIZIO INSTALLAZIONE WIFI PER SALA GIUNTA PRESSO EDIFICIO COMUNALE A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL VIA ARRIGO BOITO,8 STEZZANO (BG)  CODICE CIG.B304DE8CD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO FATTURAZIONE TARIFFE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA BIENNIO 2023-2024 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE €. 6.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO ANDREOLI DIEGO PER UN IMPORTO DI €. 825,76.= (C.N. P.A.I.A. 4% INCLUSA ED ESENTE IVA 22%) - CIG: B2788B0CA7 - CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.548,80. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO REVISIONE COSTI RELATIVI AL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO EX DET. 122/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA APPARTAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - CIG:(B2F2788FC5)/ EURO 2.630,32.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA CON IL "CORPO MUSICALE SAN DONATO DI OSIO SOTTO" CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE NEL TERRITORIO DI OSIO SOTTO PER IL TRIENNIO 2024/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE PROGETTI ARCA PAOLA E ARCA PISCINA – PERIODO GENNAIO A LUGLIO 2024 A FAVORE ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA’ DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 1.000,00.= - EX DGC 194/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 106 – AUMENTO TEMPORANEO MONTE ORE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DA N. 22/36 A N. 34/36 CON DECORRENZA 16.09.2024 E SINO AL 31.05.2025 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONERI SAD 2024 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 1.473,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – IV° BIMESTRE PERIODO 1.07./31.08.2024 - (CIG : B2121D712E) - €. 3.973,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO PER N° 2 COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B2FF7EA64B. €. 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL SPA; G.E.G. SRL; CDS TRACCIALINEE SRL, PSP EQUIPEMENT; GRAFICHE GASPARI; HARMONIA MUNDI: € 12.854,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO MISURA NIDI GRATIS PLUS ANNO SCOLASTICO 2024/25 A FAVORE UTENTI DEGLI ASILI NIDO ADERENTI – IMPORTO PRESUNTO € 69.292,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI AGOSTO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC N. 7/2024 – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 3.024,00. = CIG: B3022870B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 2° TRIMESTRE 2024 €. 5.238,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N.1  TARGA PRESSO LA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO GRANAROLO (B0) CODICE CIG. B21B7FD936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 113,29. = - CIG: B3021B0F40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: B213D1F48E) – (TOTALE €. 3.660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER TRASCRIZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 29/09/2022 NEI REGISTRI IMMOBILIARI - €. 648,35.= (CASSA PREVIDENZA, IVA 22% E DIRITTI CATASTALI DI VISURA  COMPRESI) - CIG B2F2987579</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2023 - (EURO 1.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2022 E SUPPLETIVO TARI 2021 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO – CIG B300776AB0 - €  469,76 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO PER VERIFICA STATO DEI FRANGISOLE DELLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MODEL SYSTEM ITALIA SPA DI PONZANO VENETO (TV) - FINANZIAMENTO EURO 427,00.\= CIG: (B2FF862951).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2103694 DEL 31/08/2024 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO A SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ABITAZIONE PALAZZO OLMO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - (IMPONIBILE €. 38,45.=/ IVA 10% €. 3,85.=),  (CIG:B16159E4D8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MEDIA- FINANZIAMENTO EURO 1.049,20.\\\= CIG: (B2FF742BA6) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA EUROGEO STUDIO ASSOCIATO DI BERGAMO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE PER LO SCARICO SUL SUOLO/SOTTOSUOLO DI ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO NEL CENTRO DI RACCOLTA – FINANZIAMENTO EURO 8.247,20.=CIG: (B2F24C4785)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZIO GIOCO A FAVORE CONSORZIO IL SOLCO CITTA' APERTA DI BERGAMO - PERIODO: 16 SETTEMBRE 2024/ 27 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 28.212,45.= - CIG: B305539678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA DIVERSI - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. KOINE’ SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CDD PER LA FREQUENZA DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO – GENNAIO/AGOSTO 2024 - A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 15.990,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 – CUP: J45E24000040001, INTEGRAZIONE D.G.C. N. 134/2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE TITOLO II   A FAVORE GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) AVENTE AD OGGETTO : FORNITURA DI N. 1 TARGA IN PLEXIGRASS A FAVORE DITTA GRAFICHE GASPARI SRL (BG) VIA M.MINGETTI 18  CADRIANO DI GRANAROLO DA INSTALLARE PRESSO NUOVA SALA CONSILIARE “GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO” IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 88/2023 – CUP: J42B22005030006 – CIG.B21B7FD936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE PER IL PERIODO 16.09.2024/31.12.2024 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GRISMONDI SRLS - € 8.500,00 + IVA 22% - CIG B3037C79E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.538,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA ALL’AGENTE MESITI LUCIANO PER PROCEDURA DI MOBILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 39.297,07. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1 - INV. 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – PRESA D’ATTO ESITO ESTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA – CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD. 826 C/O SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 501,20.= CIG: B2EE4B38FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - IMPORTO € 3.139,74 (IVA 22% OVE DOVUTA € 490,38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CDD PER LA FREQUENZA DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO – GENNAIO/AGOSTO 2024 - A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 15.990,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A FAVORE OPERA DIOCESANA SAN VINCENZO A SOSTEGNO TARI IMMOBILE ADIBITO AD HOUSING SOCIALE MASCHILE “CASA DON BEPO” – ANNO 2024  - IMPORTO € 336,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 71/2024 A FAVORE DELL’ASILO NIDO BIANCONIGLIO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 5.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) IN VIA SAN GIORGIO 14 PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L.” CON SEDE LEGALE AD ALBINO (BG) - €.= 567,30.= (IVA 22% PARI AD €.= 102,30.= INCLUSA) – CIG B2BA7DAC61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 70/2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ ENTE GESTORE DELL’ASILO NIDO GIROTONDO AL BAITELLO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 10.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OL-FA SNC DI FORCELLA ANDREA &amp; C. DI OSIO SOTTO PER LA FORNITURA DI CONFEZIONI REGALO DA DONARE AI SACERDOTI OSIENSI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN DONATO (CIG B2A2AB007B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 5.771,10=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.08.2024 / 15.08.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIGNOR GIANGREGORIO SECONDINO – (TOTALE €. 95,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.08.2024 / 31.08.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 5.606,92.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER PERIODO SETTEMBRE-DICEMEBRE 2024 - CIG B2F3F553E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTA ENTRATA MUNICIPIO - AFFIDO DITTA BERGAMO BLINDATE DI CENE (BG) -   FINANZIAMENTO EURO 268,40.\= CIG : (B2FB814872).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.237,05.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA NUOVO C/C TESORERIA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B2FA3EE7EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) IN VIA UGO FOSCOLO PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L.” CON SEDE LEGALE AD ALBINO (BG) - €.= 334,34.= (IVA 22% PARI AD €.= 60,29.= INCLUSA) – CIG B29AA6A5B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO GARZON DI PORTO MANTOVANO (MN) PER REDAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2024 (ANNO IMPOSTA 2023) - €.1.000,00 OMNICOMPRENSIVO - CIG B2FC1C8A4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO E GIROTONDO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – LUGLIO   2024 - IMPORTO € 2.557,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANDRONE PALAZZO OLMO -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI OSIO SOTTO - CIG:(B2F281EB8F)/ EURO 1.451,80.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIGNORA MARCONI TIZIANA – (TOTALE €. 150,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIOCHI DETERIORATI PRESSO IL PARCO DEL CENTRO GIOVANILE - AFFIDO DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 713,70.\= CIG : (B2F9260B5C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – LUGLIO 2024 - IMPORTO € 2.162,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLA MATERNA - CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B2F6E8B990)/ EURO 1.220,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONDERIA VIGANO’ DI CISERANO (BG) PER LA  FORNITURA DI UNA FIORIERA IN GHISA -  €. 597,80.= CIG (B280653A67).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCANSIONATURA DI NR. 50 FALDONI (QUARTO LOTTO) CONTENENTI PRATICHE EDILIZIE COMUNALI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA I-PALM SRL DI ROMA (CIG: B2F28F904C) - (TOTALE €. 4.999,56= IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE N° 1 DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG)/ANNO 2024 – FINANZIAMENTO EURO 2.500,00.= CIG: (B2F6DDD9F9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI GENNAIO/APRILE 2024 - IMPORTO € 271.939,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: B2F29F82BA) - (TOTALE €. 480,44.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 5.055,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL’ING. BATTAGLIA OSCAR ALESSANDRO DI SERIATE (BG) - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE - €.= 2.871,12.= (E.P.P.I. 5% PARI AD €.= 136,72.= INCLUSA) - CIG  B27890A6EE - CUP J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 4.658,89 CIG: B2F56FB7CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL’ING. BATTAGLIA OSCAR ALESSANDRO DI SERIATE (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – OPERE COMPLEMENTARI - II° LOTTO" - €.) 2.081,10.= (E.P.P.I. 5% PARI AD €.= 99,10.= INCLUSA) - CIG Z6D3B1EF14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVI FASCICOLI SIVES PERSONALIZZATI; € 866,20 CIG: B2F5764E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE ANTERIORI AL MEZZO TARGATO YA 626 AS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 230,01 CIG: B2F6D0EF25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - €.= 351,36.= (IVA 22% PARI AD €.= 63,36.= INCLUSA) - CIG Z7F3DEABE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI – ANNI D’IMPOSTA 2022/2023 - AFFIDO A NOME SOCIETA’ M.T. SPA A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG B2FA4DAAAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ARTE DEL VERDE SRL” DI SPINONE AL LAGO (BG) - PERIZIA DI VARIANTE - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - €.= 10.949,15.= (IVA 10% PARI AD €.= 995,38.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG A03CE59F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ARTE DEL VERDE SRL” DI SPINONE AL LAGO (BG) - S.A.L. N. 3 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - €.= 24.384,45.= (IVA 10% PARI AD €.= 2.216,77.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG A03CE59F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE – A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 363 – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 3.000,10. = CIG. B2F0BBCF76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD 123 C/O CSE GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII DI VALBREMBRO – PERIODO: 9 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 4.945,00.= - CIG: B2F8411C8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL’ING. BATTAGLIA OSCAR ALESSANDRO DI SERIATE (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – OPERE COMPLEMENTARI - II° LOTTO" - €.) 2.081,10.= (E.P.P.I. 5% PARI AD €.= 99,10.= INCLUSA) - CIG Z6D3B1EF14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA LAVORI DI REALIZZAZIONE MAGAZZINI IN FERRO PRESSO VANI SCALA NUOVA SCUOLA – CON CONTESTUALE CIFRA DA MANDARE IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL’ING. BATTAGLIA OSCAR ALESSANDRO DI SERIATE (BG) - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE - €.= 2.871,12.= (E.P.P.I. 5% PARI AD €.= 136,72.= INCLUSA) - CIG  B27890A6EE - CUP J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ARTE DEL VERDE SRL” DI SPINONE AL LAGO (BG) - S.A.L. N. 3 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - €.= 24.384,45.= (IVA 10% PARI AD €.= 2.216,77.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG A03CE59F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 140 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025 – EX DGC N. 130/2024 IMPEGNO DI SPESA € 2.950,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DELL’8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 16.04.2024 AL 14.06.2024.RETTIFICA DT N. 487/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTRICA FALCHETTI S.A.S. DI BOLGARE (BG) PER ELETTRIFICAZIONE FRANGISOLE MOTORIZZATI – TOTALE €. 14.788,62.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2CB0CD101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA O.Z.B. S.R.L. DI LALLIO (BG) PER REALIZZAIZONE CANALINA MASCHERAMENTO CAVI – TOTALE €. 2.288,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2EF560BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ARTE DEL VERDE SRL” DI SPINONE AL LAGO (BG) - PERIZIA DI VARIANTE - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - €.= 10.949,15.= (IVA 10% PARI AD €.= 995,38.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG A03CE59F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ILLUMINAZIONE PIAZZALE  – TOTALE €. 596,20.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2EF5C9288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - €.= 351,36.= (IVA 22% PARI AD €.= 63,36.= INCLUSA) - CIG Z7F3DEABE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO N.1 PC HP ALL IN ONE   PER UFFICIO SINDACO A FAVORE DELLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG.B2EEDDA67E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. DI URGNANO (BG) – C.F. E P.IVA 04238700167 – INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2023 E SUPPLETIVO TARI 2022 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO – CIG B2F011DBAD - €  4.179,25 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. DI URGNANO (BG) – C.F. E P.IVA 04238700167 – INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2024/25 - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE (CIG: B2E2012595) PARI ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI INTEGRALMENTE POSTI A CARICO DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ELETTROINDUSTRIALE SRL” DI LEVATE (BG) - ALLESTIMENTO PRESE PRESSO LA NUOVA SALA CONSILIARE IN AMBITO AL Q.T.E. DI CUI ALLA D.G.C. 88/2023 - CIG B28099F2E7 - €.= 2.586,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 466,40.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 757,83. = - CIG: B2F0193D0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 7.256,13.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 1487 PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025 – EX DGC N. 131/2024 - IMPEGNO DI SPESA € 2.250,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI ESERCIZI 2022-2025 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  488,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) – ANNO 2024 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER RIPARAZIONE ALLARME CENTRALE DELLA POMPA/STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - (CIG : B2ED1374C3) - (TOTALE €. 248,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO A SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO - (IMPONIBILE €. 272,57.=/ IVA 22% €. 59,97.=),  (CIG:B16159E4D8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL SPA; G.E.G. SRL; CDS TRACCIALINEE SRL, PSP EQUIPEMENT; GRAFICHE GASPARI; HARMONIA MUNDI: € 17.296,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURE GIUNTURE TETTO IN LAMIERA PALESTRA CAMPUS IN LINOLEUM - AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO E FIGLI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 212,81.\= CIG : (B2ED24211A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIA COD. 826 C/O SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 38.341,80.= CIG: B2EE4B38FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL’ING. BATTAGLIA OSCAR ALESSANDRO DI SERIATE (BG) - REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - €.= 1.556,90.= (E.P.P.I. 5% PARI AD €.= 74,14.= INCLUSA) CIG Z393D244E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BOSI E ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA” DI BERGAMO (BG) - VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - €.= 10.467,60.= (C.N.P.A.IA. 4% PARI AD €.= 330,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 1.887,60.= INCLUSE) - CIG Z6F3DB7EAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO DIVERSI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE A OSIO SOTTO (BG) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 4.550,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 820,60.= INCLUSA) - CIG B2DCB120AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “OFFICINE CRISTIANO SAS” DI OSIO SOTTO (BG) - SOSTITUZIONE DI 4 PNEUMATICI SU PORTER PIAGGIO TG. GE956GK MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - €.= 734,44.= (IVA 22% PARI AD €.= 132,44.= INCLUSA) - CIG B2B06357B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI GESTIONE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2024 - PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO - €. 8.982,90.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – PERIODO 05.09.2024 – 04.09.2027– CIG B0B12C443B - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FABOC DUE SRL” DI POGGIBONSI (SI) - FORNITURA E POSA DI SERVOSCALA PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI - €.= 10.400,00.= (IVA 4% PARI AD €.= 400,00.= INCLUSA) - CIG ZF13C95FD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE E IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXII; € 5.995,06 CIG: B2DE67D0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN MARCO VIA FERMI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON IL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI CON SEDE A BERGAMO (BG) - €.= 11.446,80.= (EPAP 4% PARI AD €.= 360,87.= E IVA 22% PARI AD €.= 2.064,18.= INCLUSE) - CIG Z873C4B094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. VALLE GIOVANNI DI TRESCORE BALNEARIO (BG) - INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA – II° LOTTO (STALCIO 1 E 2) - €.= 11.419,20.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 360,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 2.059,20.= INCLUSE) - CIG Z4C35701B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO A FAVORE BENEFICIARIO COD. 1481 PRESSO CSE DI VALTESSE GESTITO DA SER.E N.A. COOP. SOCIALE DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2024/AGOSTO 2025 – IMPORTO € 17.529,04.= -  CIG: B2E3290833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) – A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. 1485 -  - EX DGC 47/2024 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 4.774,00. = CIG B2E1D1B33D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERE CSE CASTELLO DI CAPRIATE SAN GERVASIO A FAVORE BENEFICIARIA COD. 1310 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 – IMPORTO € 2.243,68.= - CIG: B2E0B536CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NOTTE DELLA CULTURA IN DATA 14/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’AVV. STEFANIA ROMANELLI DI MILANO (MI) - ATTIVITA’ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER I LAVORI DI INTERCONNESSIONE SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA-MILANO (IPB) – €.= 24.900,00.= (SPESE GENERALI 12,50% + C.N.P.A.I.A. 4% + RIMBORSO SPESE VIVE INCLUSE) - CIG Z9E3DB2F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CUM SORTIS SO.CO BASSA BERGAMASCA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” DI TREVIGLIO (BG) - GESTIONE E MANUTENZIONE BOSCO ITALA - LUGLIO 2024 - €.= 3.472,43.= (IVA 22% PARI AD €.= 626,18.= INCLUSA) - CIG B0EA6BD6AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A3 E A4 GR.80  DALLA DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO DI CASIRATE D'ADDA (BG) CODICE CIG.B2D8754996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPORTISSIMO SRL” DI ALBINO (BG) - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - €.= 10.948,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.974,30.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B132DDC026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA IN OPERA DI PORTE IN LAMINATINO, ZOCCOLINI IN LEGNO, RIPARAZIONE TAPPARELLE E SOSTITUZIONE PANNELLO PORTA BLINDATA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA UGO FOSCOLO NR. 10 A OSIO SOTTO (BG) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE” DI MAPELLO (BG) - €.= 5.264,91.= (IVA 22% PARI AD €.= 949,41.= INCLUSA) - CIG B2DCBA4924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CENTRO CARTA UFFICIO SRL” DI TREVIGLIO (BG) - FORNITURA DI TARGA DA COLLOCARE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI - €.= 168,36.= (IVA 22% PARI AD €.= 30,36.= INCLUSA) - CIG B269A35FC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA UGO FOSCOLO NR. 10 A OSIO SOTTO (BG) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 1.708,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 308,00.= INCLUSA) - CIG B2DCC11319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PROCESS IMPIANTI SRL” DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER L’AGGIUNTA DI INTERRUTTORE E LA SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - €.= 2.437,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 221,59.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2DCA22A9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIGNOR STEFANELLI ALESSIO – (TOTALE €. 645,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UTENZA UNIACQUE DI BERGAMO PER L’ANN0 2024. IMPORTO EURO 5.000,00.= IVA COMPRESA – (CIG:Z053DDE54D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI LUGLIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO ESTERNA PL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO INAUGURAZIONE NUOV PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO OSIO SOTTO ALLA DITTA PIZZA PARTY DI DALMINE (BG). CIG: B2D5F0346F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 8 SETTEMBRE 2024 IN RICORDO DI ANTONELLA BALDINI - SERGIO GRITTI - EROS NUTI. IMPEGNO DI SPESA (CIG B2D62AEB50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL MERCATO COMUNALE CHE SI SVOLGE IL MARTEDI IN VIA MACHIAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FASE DI STUDIO E FASE INTRODUTTIVA ALLA FORMULAZIONE IN OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA’ “CURNO 2000 SRL” - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE N. 590 DEL 12.08.2024 - CIG CORRETTO B28C93D38B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO NOVAGAS DI GRASSOBBIO (BG) PER LA  SOSTITUZIONE DI UN MOTORE - DIFFUSORE DELLA HOVAL - PALESTRA IN LINOLEUM DEL CAMPUS SCOLASTICO -  €. 3.635,60.= CIG (B2697D7BB0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI AD OSIO SOTTO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2024/2027 (AA.SS. 2024/25 – 2025/26 – 2026/27) EX ART. 3 CSA ED ART. 76, COMMA 6, D.LGS 36/2023 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 1.953.324,45.=- CIG 8800690F1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 30.160,43. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO ON-LINE “LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SALVA CASA LEGGE N. 105 DEL 24/07/2024” ORGANIZZATO DA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO – IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 244,00 – CIG B2D57E1193.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRESPI ANDREA DI CAVARIA CON PREMEZZO (VA) PER RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA PAVIMENTAZIONE PRESSO PIAZZALE DI VIA DELLE INDUSTRIE  -  €. 25.500,00.= /IVA ESENTE  : CIG (Z753DF4224).  VISTI:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 5.624,33=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL XVII° DECRETO CORRETTIVO DEI PRINCIPI CONTABILI E ALTRE NOVITA' NORMATIVE" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) IN AMBITO QTE DGC 68 DEL 22.05.2024 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TUBAZONI INTERNE - FINANZIAMENTO EURO 2.691,52.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000500005 - CIG: B2CD25A0DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO NOVAGAS DI GRASSOBBIO (BG) PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DEI DIFFUSORI A SOFFITTO DELLA HOVAL - PALESTRA IN LINOLEUM DEL CAMPUS SCOLASTICO -  €. 5.612,00.= CIG (B1F5D193D2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO” DI VERDELLO (BG) - TINTEGGIATURA DI N. 4 ALLOGGI COMUNALI - €.= 1.464,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 264,00.= INCLUSA) - CIG Z7B34A4D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) IN AMBITO QTE DGC 68 DEL 22.05.2024 PER PULIZIA LOCALI INTERNI - FINANZIAMENTO EURO 3.660,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000500005 - CIG: B2D400E883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TUBAZONI INTERNE - FINANZIAMENTO EURO 2.432,48.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: B2CD127386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SERVIZI COMUNALI SPA” DI SARNICO (BG) - FORNITURA DI N. 1 CASSONETTO DA LITRI 1100 PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA POSIZIONARSI C/O IL PARCHEGGIO DI VIA DELLE INDUSTRIE, IN OCCASIONE DEL LUNA PARK - €.= 262,35.= (IVA 10% PARI AD €.= 23,85.= INCLUSA) - CIG B2698FFFF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - INCARICO PER PROGETTO DEF-ESEC, D.L., PROGETTAZIONE SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ - €.= 1.776,32.= (CASSA EPAP 4% PARI AD €.= 56,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 320,32.= INCLUSE) - CIG Z47324B1E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 PER TINTEGGIATURA - FINANZIAMENTO EURO 585,60.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: B2CD01516A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL’INPS DI BERGAMO (BG) PER IRREGOLARITA’ DURC DELLA DITTA “EDILKSERVICE DI COSSU MARIA CATIA” - €.= 4.241,94.= (IVA 22% PARI AD €.= 764,94.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALLO STUDIO TECNICO PER. IND. STEFANO GIOVANZANA A FAVORE DELLA DITTA CORUS S.R.L. DI BERGAMO (BG) IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 – CUP: J43D23000050004 - CIG: B2C6099176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COOPERATIVA DELLA COMUNITÀ SOC. COOPERATIVA SOCIALE” DI STEZZANO (BG) - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO IN SEGUITO A LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE IN VIA SAN DONATO 30 - €.= 512,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 92,40.= INCLUSA) - CIG B1F6540E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESUTALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ELETTIVO ALLA CARICA DI SINDACO A FAVORE DEL SIGNOR CORRADO QUARTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 2.599,82 CIG. B2C9BFE505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PARCO SAN MARCO - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IN AMBITO QTE DGC 191/2023 - €.= 3.806,40.= (INARCASSA 4% PARI AD €.= 120,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 686,40.= INCLUSE) - CIG B20C60B05E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ  OPERE COMPLEMENTARI - €.= 1.268,80.= (CNPAIA 4% PARI AD €.= 40,00 E IVA 22% PARI AD €.= 228,80.= INCLUSE) - CIG Z843C3C27F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA IMPRESA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) PER FORNITURA E POSA LAMPADE ESTERNE E PLAFONIERE INGRESSI – TOTALE €. 4.201,68.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP: J43C22001300004 – CIG: B2C4BD8109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.E.G. TELECOMUNICAZIONI; IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 2 MICROFONI REMOTE PER APPARATO RADIO VEICOLARE PER VEICOLI IN USO ALLA POLIZA LOCALE € 197,64. CIG. B2C9475D26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIGNORA OLSZEWSKA EWA – (TOTALE €. 650,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTIME OPERE ELETTRICHE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE (BG) €. 2.952,40.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: B2546ABD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI LUGLIO 2024 - €. 94.123,77.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2024 €. 14.089,74.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA IMPRESA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) PER SISTEMAZIONE PARETI ESTERNE DEL VANO ASCENSORE E DEMOLIZIONE DI N. 2 PARETI INTERNE – TOTALE €. 4.013,80.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP: J43C22001300004 – CIG: B2C4BCC720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE AREA II – SERVIZIO FINANZIARIO €.2.627,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 9.797,26 CIG: B25FF55139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI 2024 (INCLUSO QUOTA PEREQUATIVA) E SUPPLETIVO 2023 – APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 9.202,27.= (IVA PARI AD €.= 1.424,49.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: MAGGIO 2024 -               € 1.853,14 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI N. 6 APE EDIFICI COMUNALI – APPROVAZIONE PREVENTIVO GEOM. LORIS FINAZZI DI PEDRENGO (BG) – CIG: B2C5FA68EC – TOTALE €. 3.458,70.= (CASSA 5% ED I.V.A. 22% INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.711,70=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ASSOLUTI BERGAMASCHI DI TENNIS 2024" ORGANIZZATA DALLA SOC. OSIO SPORT A.P.D. - PATROCINIO COMUNALE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE ORGANIZZATIVE – FINANZIAMENTO – EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PREMIO CABI BROKER SRL DI BERGAMO PER TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI CODICE CIG.Z3A35D40E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UTENZA UNIACQUE DI BERGAMO PER L’ANN0 2024. IMPORTO EURO 3.000,00.= IVA COMPRESA – (CIG:Z053DDE54D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 13.840,45=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I /SEGRETERIA -SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE PARZIALE MURETTO INGRESSO PRESSO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI OSIO SOTTO - CIG:(B2C187F170)/ EURO 823,50.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MF MUSIC &amp; MANAGEMENT S.R.L. PER IL CONCERTO EQUIPE 84 DEL 03/08/2024 (CIG B2AC02AA92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FASE DI STUDIO E FASE INTRODUTTIVA ALLA FORMULAZIONE IN OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA’ “CURNO 2000 SRL” - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - €.= 4.815,10.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 495,00.= , CASSA 4% PARI AD €.= 151,80.= E IVA 22% PARI AD €.= 868,30.= INCLUSE) - CIG B28C91742F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FASE DI STUDIO E FASE INTRODUTTIVA ALLA FORMULAZIONE IN OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA’ “HALLEY ’86 SRL” - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - €.= 4.815,10.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 495,00.= , CASSA 4% PARI AD €.= 151,80.= E IVA 22% PARI AD €.= 868,30.= INCLUSE) - CIG B28C91742F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA FOSCOLO A OSIO SOTTO (BG) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO IMBIANCATURE” DI VERDELLO (BG) - €.= 1.421,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 256,25.= INCLUSA) - CIG B2BA766CA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN AMBITO QTE DGC 191/2023 - €.= 6.197,25.= (IVA 10% PARI AD €.= 563,39.= INCLUSA) – CUP J44J23000820004 - CIG B15EF114B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DB PROJECT SNC DI PAOLO GIANOLA &amp; C.” DI BARZANA (BG) PER: • SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA E DEL RELATIVO PIANO D'AZIONE DI CORSO EUROPA - CIG ZFA36730FF • SERVIZIO PER LA MISURAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO DI CORSO EUROPA - CIG ZB33D4F3BE PER UN TOTALE DI €.= 7.146,99.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.288,80.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER PREDISPOSIZIONE REGISTRI ANTINCENDIO PRESSO DIVERSI PLESSI COMUNALI - (CIG : B2C178EA8C) - (TOTALE €. 241,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I /SEGRETERIA -SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI SITUATI IN VIA DON MANZONI A OSIO SOTTO (BG) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 1.769,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 319,00.= INCLUSA) - CIG B2BCD3D6A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 3 - CAMBIO DI FORNITORE DA “ENEL ENERGIA SPA” A “A2A ENERGIA SPA” - CIG B16159E4D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - II° TRIMESTRE ANNO 2024 - €.= 2.321,84.= (IVA 22% PARI AD €.= 418,69.= INCLUSA) - CIG 918255541A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 13.146,59.= (IVA PARI AD €.= 2.370,70.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E SOTTOSCRITTO DAL DIRETTORE DEI LAVORI – ZANOLI ARCH. SILVANO – AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RICONVERSIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PREESISTENZE E RICOSTRUZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE – PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “AREA EX FACA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “F.A.B. SRL CON SOCIO UNICO” DI ZANICA (BG) - MANDATO A SALDO C.R.E. - REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - €.= 143,96.= (IVA 22% PARI AD €.= 25,96.= INCLUSA) IN AMBITO QTE  DGC 123/2023 - CUP J43G23000080004 - CIG Z593C709F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 2.238,21. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI - €.= 5.747,42.= (IVA PARI AD €.= 928,60.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE IN DIVERSE AIUOLE E FIORIERE DEL PAESE + MANUTENZIONE DELLE STESSE PER IL PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2024 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - CIG:(B2C16860B3)/ EURO 3.538,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL” DI PALOSCO (BG) - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO IN PIAZZA AGLIARDI E VIA PIAVE - €.= 98.738,86.= (IVA 22% PARI AD €.= 17.805,37.= INCLUSA) - CIG B20CDF8ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA IDRAULICO SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – PERIODO GENNAIO 2024 – DICEMBRE 2025 – INTEGRAZIONE N° 1 - ANNO 2024 - FINANZIAMENTO EURO 4.500,00.\\\= CIG : (B2C16EC4DE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA’ PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI – PERIODO 07.05.2021-31.12.2024 – CON EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO – INTEGRAZIONE N° 4 DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)/ANNO 2024 – FINANZIAMENTO EURO 16.650,00.= CIG: (B2BAB8A766).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO (BG) - 4° ACCONTO - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO E RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - €.= 13.911,12.= (CASSA 4% PARI AD €.= 438,56.= ED IVA 22% PARI AD €.= 2.508,56.= INCLUSE) - CIG ZA7323C210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DALLE ERBACCE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI – AFFIDO LAVORI DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO – PARI AD EURO 2.997,54.= CIG: (B2BCE08E23) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.922,92. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) IN VIA SAN GIORGIO NR. 14 PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA “FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L.” CON SEDE LEGALE AD ALBINO (BG) - €.= 567,30.= (DI CUI IVA 22% PARI AD €.= 102,30.= INCLUSA) – CIG B2BA7DAC61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 51.212,53. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO E SEZIONI PRIMAVERA, ANNO SCOLASTICO 2024/25 – IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 48.472,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL DOTT. AGR. MARCO TELI DI BERGAMO (BG) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN MARCO VIA FERMI - INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - €.= 6.342,34.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 243,94.= INCLUSA) - CIG Z763C4AEF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 15.07.2024 / 31.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 27.845,24. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETÀ AREA SRL PER € 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL SPA; GHISLANZONI ILARIO; INFOCAMERE; SORVEGLIANZA ITALIANA; € 9.471,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER MESSA IN OPERA DI ESTINTORI E SEGNALETICA PRESSO NUOVO MUSEO + SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2024 - (CIG : B2B46F242E) - (TOTALE €. 885,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 11.631,34.= (IVA PARI AD €.= 2.097,46.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI PER RIPRISTINARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE SCALE CIMITERIALI DI OSIO SOTTO - DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) – (CIG: B28C8E9E36) - (TOTALE EURO 94,55.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 140,00.= A SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE L’OLMO DI LEVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – APPROVAZIONE COMPUTO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. - AFFIDO LAVORI DITTA ALARM CENTER SERVICE SRL DI TREVIGLIO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 8.998,11.= CIG : (B2AF6F73AD) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO AREE PUBBLICHE COMUNALI - ANNO 2024 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.024,80.= CIG : (B2B45A94AE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 2.647,20.= (IVA PARI AD €.= 476,20.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8-9 GIUGNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) – C.F. GLNLNR61D66A794R E P.IVA 02583790163 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE AFFIDO SERVICE A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2024/25/26 - CIG B2B84276A5 (IMPORTO €. 13.800,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE TITOLO II A FAVORE DITTA DYNAMIC SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE MURO SCALA PRESSO ENTRATA CENTRO DIURNO INTEGRATO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER OPERE DI VERNICIATURA PARAPETTO IN FERRO - FINANZIAMENTO EURO 610,00.= CIG: (B2B027B471) – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OIB DI MEDOLAGO (BG) PER OPERE DA FABBRO - FINANZIAMENTO EURO 976,00.= CIG: (B2B03D51F9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE DI 4 PNEUMATICI SU PORTER PIAGGIO TG. GE956GK MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B2B06357B4) - (TOTALE €. 734,44.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTE MENSILI DI APRILE E MAGGIO 2024 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: ZCE3C77FC5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) – FINANZIAMENTO €. 19.998,00.= (IVA 10% COMPRESA) CIG: B221238F1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MARZO E APRILE 2024 - IMPORTO E. 11.242,08 (IVA 22% OVE DOVUTA E. 1.909,77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GUIDA AGLI ENTI LOCALI ON LINE - IL SOLE 24 ORE - CODICE CIG.B2B02C0D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL; POZZI FRANCO SRL; VERBATEL SRL; SUARDI SRL; GHISLANZONI ILARIO; G.E.G. SRL; PSP EQUIPEMENT; ANCILAB SRL € 50.034,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) IN VIA UGO FOSCOLO PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA “FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L.” CON SEDE LEGALE AD ALBINO (BG) - €.= 334,34.= (IVA 22% PARI AD €.= 60,29.= INCLUSA) – CIG B29AA6A5B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE PRESSO APPARTAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B2959E1005)/ EURO 4.880,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI VARESE A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO I TERZI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 11784202400004606000 - €.= 21.011,47.= (IVA 22% PARI AD €.= 3.788,95.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL DOTT. AGR. MARCO TELI DI BERGAMO (BG) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN MARCO VIA FERMI - INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - €.= 6.342,34.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 243,94.= INCLUSA) - CIG Z763C4AEF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG.B2A329B934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI GIUGNO 2024 - €. 93.074,90.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2024 €. 15.138,61.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.081,20. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA ANNO 2024 (€. 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) - MANDATO A SALDO C.R.E. - REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - €.= 754,62.= (IVA 10% PARI AD €.= 68,60.= INCLUSA) IN AMBITO QTE  DGC 123/2023 - CUP J43G23000080004 - CIG A00F526E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCH. ZANOLI SILVANO DI VERDELLINO (BG) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA DON MANZONI - INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ LAVORI E C.R.E. - €.= 24.107,20.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 760,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 4.347,20.= INCLUSE) - CIG ZC533DAE1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LUDICHE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DI SAN DONATO IN DATA 07.08.2024 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA BIGLIETTI LUNA PARK E VOLANTINO PROGRAMMA FESTIVITA’ DI SAN DONATO 2024 - IMPEGNO DI SPESA- CIG B2A73DA0F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPS ELETTROIMPIANTI 2000 SRL” DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) - MANDATO A SALDO C.R.E. - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI - MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - €.= 99,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 9,00.= INCLUSA) IN AMBITO QTE D.G.C. 123/2023 - CUP J43G23000080004 - CIG Z5B3C70692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IMPRESA LEGRENZI SRL” DI CLUSONE (BG) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA DEI MILLE - €.= 79.292,19.= (IVA 22% PARI AD €.= 14.298,59.= INCLUSA) - CUP J47H23001980004 - CIG A03F02534D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO “EQUIPE84” IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN DONATO 2024 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA ELETTRICA ED AGGIUNTA DI COLLEGAMENTO GSM IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA MEDIA- FINANZIAMENTO EURO 3.794,20.\\\= CIG: (B2A8603D6D) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - MANDATO A SALDO C.R.E. E SVINCOLO RITENUTE - REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO IN VIA CAVOUR, 6/A E PERIZIA DI VARIANTE - CUP J42C21002890004 - CIG 958992614A E Z6D3B31F06 - €.= 816,79.= (IVA 10% PARI AD €.= 74,25.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE AREA II – SERVIZIO FINANZIARIO €.1.712,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTA EX GUARDIA MEDICA PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.A.VI.M.  DI CISERANO (BG) - CIG:(B2A84DEBA3)/ EURO 195,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA NOTTURNA PER ELITE E UNDER 23 "12° GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO &amp; ARTIGIANATO – TROFEO CITTA' DI OSIO SOTTO" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA U.C. OSIO SOTTO 1969 A.S.D. - PATROCINIO COMUNALE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE – FINANZIAMENTO – EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPT GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL” DI SERIATE (BG) - SOSTITUZIONE ELEMENTI GIOCO ROTTO PRESSO PARCO DI VIA LEOPARDI - €.= 877,18.= (IVA 22% PARI AD €.= 158,18.= INCLUSA) - CIG B16144EF8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELL’8-9.06.2024 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 16.04.2024 AL 14.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2024 – EX DGC 50/2022 E S.I. - IMPORTO € 464.098,27=  - CIG: 7152628758 – CUP: J21H17000260001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DELL’8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 16.04.2024 AL 14.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “VILLA ABBADIA” DI FIESCO (CR) GESTITA DA SERENI ORIZZONTI 1 SPA DI UDINE A FAVORE DEL SIG. T.D. - EX DGC N. 106/2024 – PERIODO DAL 31 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2024 - IMPORTO € 8.370,00. = CIG. 2A9C7967C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO POSTALIZ. AVVISI TARI 2024 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE – IMPORTO €  8.139,30 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE   A FAVORE SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI SRL- CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). CODICE CIG. B2A267A6E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER NR. 4 FRAZIONAMENTI AREE RIPETITORI TELEFONICI - €. 3.878,60.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG B28C9A053D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2024 (€ 9.912,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUPPORTO FORMATIVO PER RUOLO TARI 2024 - AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE IMPORTO  €  500,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONFEZIONI REGALO DA DONARE AI SACERDOTI OSIENSI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN DONATO DEL 7 AGOSTO - CIG  B2A2AB007B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE APP ”COMUNE PRENOTAZIONI” ”CARTE D’IDENTITA’ E CANONE ANNUALE COMUNE SMART PRENOTAZIONI “AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA’ INTERNAVIGARE-COMO-  CODICE CIG. BZAZB97F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2024 - € 2.791,94 ( + IVA 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA AREA VII (DETERMINAZIONE N. 803/2023 E 913/2023) ACCESSO AI DATI DELLE IMPRESE E INI-PEC – €. =963,80.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) - S.A.L. N. 2 - 1° LOTTO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - €.= 307.827,47.= (IVA AL 10% PARI AD €.= 27.984,32.= INCLUSA) - CUP J43C22001300004 - CIG 9826707725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: B2121D712E) - (TOTALE EURO 126,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PARCO SAN MARCO - PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2024 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ARTE DEL VERDE DI SPINONE AL LAGO (BG)- CIG:(B29AA3384F) EURO 2.676,68.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.07.2024 / 15.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO A FAVORE DEL COMUNE DI VERDELLINO - REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI ALL’INTERNO DEL PARCO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN CORSO ASIA A VERDELLINO (BG) - €.= 12.363,65.= (IVA 22% PARI AD €.= 2.229,51.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – A NOME DELLA DITTA 3A SERVIZI GLOBALI SRLS - IMPEGNO DI SPESA  IMPORTO € 43.703,20.= - CIG (B29BA24011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELL’8-9.06.2024 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 16.04.2024 AL 14.06.2024. RETTIFICA DT N. 488 DEL 24.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPENDINI DA COLLOCARE PRESSO NUOVA SCUOLA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. DI GONZAGA (MN) - CIG:(B298E8833D) EURO 449,98.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIO/TRIBUTI- II TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARETI AMMALORATE AULE E CORRIDOI SCUOLA CAMPUS – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) FINANZIAMENTO EURO 1.952,00.= CIG: (B29AA01F0A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROROGHE 2024 DEL PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – 1° E 2° BIMESTRE 2024 € 10.212,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2024/25 - SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - DEFINIZIONE QUOTE MENSILI PER I MESI A FREQUENZA RIDOTTA – APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROROGHE 2024 DEL PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – 1° E 2° BIMESTRE 2024 € 10.212,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI TRE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA COLLEONI N.11 AD OSIO SOTTO – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A OFFERENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) PER FORNITURA E POSA ACCESSORI E DISPENSER PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA NUOVA PALESTRA – TOTALE €. 2.712,82.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B295772DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO LAMERI MARCO DI ALZANO LOMBARDO (BG) - SALDO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – OPERE COMPLEMENTARI - II° LOTTO - €.= 3.140,28.= (CNPAIA 4% PARI AD €.= 99,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 566,28.= INCLUSE) - CIG Z5D3B1EDB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) PER PULIZIA PALESTRA E SPOGLIATOI – TOTALE €. 3.037,80.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B2957A14AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL’AVV. RODOLFO MENDEZ DI BERGAMO (BG) - ASSISTENZA AL RUP IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO - ACCONTO - €.= 2.537,60.= (C.N.P.A.P. 4% PARI AD €.= 80,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 457,60.= INCLUSE) - CIG Z3A3D2C49E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN CENTRAL HOSTEL DI BERGAMO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.E. – AGOSTO 2024 IMPEGNO DI SPESA € 1.829,00 - CIG: B29431934C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SUARDI SRL” DI CHIUDUNO (BG) - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI – AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - IN AMBITO QTE DGC 191/2023 - €.= 17.625,30.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.602,30.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG B12D515D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 105.672,50. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA DIVERSI - AFFIDO ALLA SOC. KOINE’ SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG B2945B5A8A - € 994,33 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG. B285397D5F. €. 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPT GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL” DI SERIATE (BG) - SOSTITUZIONE ELEMENTI GIOCO ROTTO PRESSO PARCO DI VIA LEOPARDI - €.= 877,18.= (IVA 22% PARI AD €.= 158,18.= INCLUSA) - CIG B16144EF8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 3.550,20 CIG. B294021021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO, TRATTAMENTO BOSSI, CONCIMAZIONE, DISERBO, TRATTAMENTI FUNGHICIDI PRESSO PARCO COLLEONI/ ANNO 2023 : APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO M. RANGHETTI  DI SERIATE (BG) - EURO 1.866,40.\=  PER ASSISTENZA TECNICA E D.L. - CIG : (Z893A4A48E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – III° BIMESTRE PERIODO 01.05./30.06.2024 - (CIG: Z603DA09FC) - €. 5.202,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN OPERA DI CHIUDI PORTA PRESSO SCUOLE - APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA VISCARDI LORENZO DI BONATE SOPRA (BG) PER – CIG : (B291312125)/ EURO 1.159,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ONERI SAD 2024 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 1.834,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA MECCANICA DALLE ERBACCE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI – AFFIDO LAVORI DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) – PARI AD EURO 4.735,43.= CIG: (B281F255E5) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER PULIZIA PERCORSI PEDONALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOTTINI GIARDINI DI DALMINE (BG) - CIG:(B288CEEEDD) EURO 2.623,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU PER L’ESERCIZIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. KOINE’ SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 11/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2012 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI DA COLLOCARE PRESSO AREE VERDI COMUNALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MANZONI COMMERCIALE DI DOLZAGO (LC) - CIG:(B28C8C6158) EURO 1.475,59.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.D. RESIDENTE AD OSIO SOTTO - PERIODO DAL 23 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 10.221,20.= - CIG: B28DC4DEA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 12/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 13/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER SOSTITUZIONE DI TAVOLI E SEDIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN ACCORDO CON SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPORTO € 5.904,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 44.843,20.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B2787EFD62 - ARCH. ANDREOLI €. 4.118,40.= (C.N. P.A.I.A. 4% ESENTE IVA 22%) CIG: B2788B0CA7 - ING. LOCATELLI €. 45.848,09.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B2788F2321 - ING. BATTAGLIA €. 17.334,35.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B27890A6EE – CUP: J45E24000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2024 / 31 DICEMBRE 2026 - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2024 - IMPORTO € 97,36 (INCLUSA IVA 22% € 17,56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOTTINI GIARDINI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER LAVORI DI FORMAZIONE AREA VERDE – TOTALE €. 1.650,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B278A1A764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO ING. F. MELOCCHI DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO PALCO  MODULARE COMUNALE – FINANZIAMENTO EURO 507,52.=CIG: (B2810CF152).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE DI AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2024 - IMPORTO € 96.702,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO 2024 – LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL COMUNE DI DALMINE € 497,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI NATURA IDRAULICA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO E LA SCUOLA NUOVA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B281E2851D)/ EURO 1.810,48.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA PER LA FORNITURA DI UN QUADRO PRESA PORTATILE PER EVENTI PUBBLICI -  €. 773,97.= CIG (B16185A680).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORIERA IN GHISA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FONDERIA VIGANO’ DI CISERANO (BG) - CIG:(B280653A67)/ EURO 597,80.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETRARIA CARRARA DI DALMINE (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI TRE VETRI ROTTI PRESSO IL PONTICELLO DEL PARCO DIAZ -  €. 951,60.= CIG (B19DC23DB4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PRESE PRESSO LA NUOVA SALA CONSILIARE IN AMBITO AL Q.T.E. DI CUI ALLA D.G.C. 88/2023 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE – CIG: B28099F2E7 – TOTALE €. 2.586,40.= (I.V.A. 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – III° BIMESTRE PERIODO 01.05./30.06.2024 - (CIG: Z603DA09FC) - €. 5.202,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>HARMONIA MUNDI DI ISGRO' MARIA LUISA - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA DI SAN DONATO 2024. CIG. B28532F78E. €. 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “MONS. LUIGI NOVARESE” DI PALESTRO (PV) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOC.COOP. DI REGGIO EMILIA (RE) A FAVORE DELLA SIG.RA P.V. - EX DGC N. 107/2024 - PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2024 - IMPORTO € 2.865,70. =  CIG. B2754E70A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GIUGNO 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: Z603DA09FC) - (TOTALE €. 45,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 3 - CAMBIO DI FORNITORE DA “ENEL ENERGIA SPA” A “A2A ENERGIA SPA” - CIG B16159E4D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC N. 7/2024 – PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024 - IMPORTO € 1.944,00. = CIG: B27F0CC696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – II° TRIMESTRE 2024 – (IMPONIBILE €. 59.883,67.=/IVA 22% €. 13.174,41.=),  (CIG:8670725C9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – I^ RATA RELATIVA ANNO 2024 – (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 18.022,58.=/IVA 22% €. 3.964,97.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BIRRITALA 2024" IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA GENNAIO-GIUGNO 2024 - IMPORTO € 564,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LAGHETTO PRESSO IL PARCO DIAZ - AFFIDO DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG)     FINANZIAMENTO EURO 4.758,00.\= CIG : (B2786A6DE2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN CENTRAL HOSTEL DI BERGAMO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.E. DAL 16 AL 31 LUGLIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 944,00 - CIG: B2756D1500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I - SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SLLA RETE VIARA COMUNALE – AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. DANILO BARCELLA DI SERIATE (BG) IN AMBITO QTE DGC 183/2023 – FINANZIAMENTO €. 7.359,04.= CIG: B254D0B041 – CUP: J41B22003890006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 16.142,64=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. € 1.512,00. CIG. B26C60792A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I /SEGRETERIA -SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 6.405,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. G.A. - PERIODO: 11 LUGLIO 2024 – 22 AGOSTO 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONE INAIL € 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA DA COLLOCARE PRESSO IL DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI – APPROVAZIONE PREVENTIVO CON LA DITTA CENTRO CARTA UFFICIO S.R.L. DI TREVIGLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 168,36.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B269A35FC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MAGGIO 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 CASSONETTO DA LITRI 1100 PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA POSIZIONARSI C/O IL PARCHEGGIO DI VIA DELLE INDUSTRIE, IN OCCASIONE DEL LUNA PARK - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 238,50 + IVA 10% - CIG B2698FFFF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.797,26=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE MOTORE TURBO-DIFFUSORE PRESSO PALESTRA CAMPUS DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GRUPPO NOVAGAS DI GRASSOBBIO (BG) - CIG:(B2697D7BB0)/ EURO 3.635,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) - S.A.L. N. 3 - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 195/2022 - €.= 136.843,84.= (IVA 10% PARI AD €.= 12.440,35.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG 9603240C56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – II° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2024 - ONERE ANNUO € 24.630,41.= - IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 885/2021 € 11.488,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – MAGGIO/GIUGNO 2024 - IMPORTO € 2.744,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA (NOV./GIU.) A.S. 2023-24 (ESERCIZIO 2024); € 800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI GIUGNO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N. 525 E LA VIA LEVATE – II° STRALCIO: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E PARCHEGGIO CUP J47H21000000004 - CIG 9117442F24 – PER UN TOTALE €. 72.242,50.= I.I.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO, GIROTONDO E IL CUCCIOLO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – GIUGNO   2024 - IMPORTO € 3.514,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER VIA VERGA E P.ZZA AGLIARDI; € 913,63 CIG: B25321F8C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL’ARCHITETTO ANDREOLI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE” - OPERE COMPLEMENTARI - II° LOTTO - €.= 1.544,40.= (CNPAIA 4% PARI AD €.= 59,40.= INCLUSA) - CIG Z8D3B1EEE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN CENTRAL HOSTEL DI BERGAMO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.E. – IMPEGNO DI SPESA € 708,00 - CIG: B254ADA14D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. LOCATELLI FABIO DI PONTERANICA (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – OPERE COMPLEMENTARI - II° LOTTO - €.= 1.256,11.= (CNPAIA 4% PARI AD €.= 39,60.= E IVA 22% PARI AD €.= 226,51.= INCLUSE) - CIG Z3F3B1EE72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA 2024" IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.06.2024 / 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.230.46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO NUOVO MUSEO - (CIG: B251429F4B) - (TOTALE €. 2.061,80.=) PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) - S.A.L. N. 3 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - €.= 30.250,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 2.750,00.= INCLUSA) IN AMBITO QTE  DGC 123/2023 - CUP J43G23000080004 - CIG A00F526E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGAZIONE PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO     FINANZIAMENTO EURO 3.996,72.\= CIG : (B251477FA9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA’ A SOSTEGNO PROGETTO ARCAINSIEME PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2023 A FEBBRAIO 2024 (EX BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023”, CUP: E84H2300043007) – IMPORTO € 2.796,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.79 CCNL 16.11.2022 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO PARTE STABILE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG)  • RIFACIMENTO DI PARTE DEGLI ALLACCI DEI CONTATORI GAS METANO DEL CONDOMINIO VIA D. MANZONI - €.= 3.712,46.= (IVA 22% PARI AD €.= 669,46.= INCLUSA) - CIG B161983B96; • REALIZZAZIONE NUOVA TUBAZIONE GAS METANO E SCARICO CONDENSA DELLA CALDAIA, SOSTITUZIONE SANITARI E MISCELATORI PRESSO L’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA DON MANZONI - €.= 3.416,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 616,00.= INCLUSA) - CIG B1F66827C9; • INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA CON INSTALLAZIONE DI MANIGLIONE E SEDILE PER DISABILI, COMPRESO DI OPERE MURARIE ED IDRAULICHE, PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI - €.= 3.016,00.= (IVA 4% PARI AD €.= 116,00.= INCLUSA) - CIG B1F660724A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 179 IN SERVIZIO PRESSO L'AREA VII - COMANDO POLIZIA LOCALE, DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI MAGAZZINI IN FERRO PRESSO VANI SCALA NUOVA SCUOLA – AFFIDO LAVORI DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA. EURO 935,00.= CIG : (B23EA6ED63)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IMPRESA RIVA SRL” DI MILANO (MI) - LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA VESPUCCI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE - €.= 6.315,08.= (IVA 4% PARI AD €.= 242,89.= COMPRESA) - CIG Z9C390A3C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E DAL DIRETTORE DEI LAVORI – ZANOLI ARCH. SILVANO – AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI APPORTANDO LE INNOVAZIONI NECESSARIE PER L’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICA ED ENERGETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FILIPPI ELETTRICTA’ DI VERDELLO (BG) PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE GUASTO DEL CANCELLO SCORREVOLE CIMITERO COMUNALE -  €. 1.159,00.= CIG (B22EBF8086).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIANDO AL MEZZO TARGATO YA626AS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 391,00 CIG: B24A4B9940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E.GASPARI SRL – IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TIMBRI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. € 185,44 CIG: B24A565731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 1.710,16.= A FAVORE DELL'UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' ANTEAS SERVIZI DI BERGAMO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL SPA; GHISLANZONI ILARIO PSP EQUIPEMENT; CDS TRACCIALINEE; POZZI FRANCO; PRICE SERVICE € 31.471,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER NR. 2 PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI IN VIA MANIN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - €.= 1.781,69.= (IVA 22% PARI AD €.= 321,29.= INCLUSA) - CIG B24B1FA93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SERVOSCALA MUSEO DEL TERRITORIO / PERIODO LUGLIO 2024 – GIUGNO 2025 - AFFIDO DITTA F.LLI BOSISIO DI CORNATE D’ADDA (MB) -   FINANZIAMENTO EURO 305,00.\= CIG : (B24AD2F4B2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 20.418,82. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI LUCI VOTIVE/CIMITERO COMUNALE – DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA - FINANZIAMENTO EURO 194,55.= CODICE CIG : (B24AE72F3B) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 01.04.2024/26.06.2024 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 01.07.2024-30.06.2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO "CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL" DI BERGAMO. CIG B245CB7D07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – APPROVAZIONE S.A.L. UNICO E FINALE   E C.R.E. REDATTI DALLO STUDIO ING. NANI DI ALBINO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROCESS IMPIANTI SRL DI COSTA DI MEZZATE (BG) – EURO 48.794,07.= CIG: (ZA23DEB551).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A LEVAR L’OMBRA DA TERRA BERGAMO PER ORGANIZZAZIONE READING TEATRALE IN DATA 18/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 12.497,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 3.338,04.= (IVA PARI AD €.= 601,94.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - AGGIUDICATO ALL'A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2024 – (CIG: 4526240368) - (€. 349.00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELL’8-9.06.2024 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 16.04.2024 AL 14.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.778,68. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DELL’8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 16.04.2024 AL 14.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 22 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DAL 1° AL 31 LUGLIO 2024 – EX DGC 50/2022 E S.I. - IMPORTO € 92.941,72.=  - CIG: 7152628758 – CUP: J21H17000260001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 - SECONDO SEMESTRE 2024 – IMPORTO € 8.772,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: MARZO E APRILE 2024 -  € 1.840,06  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERE CSE A FAVORE SIG.RA V.S. - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 – IMPORTO € 4.656,49= - EX DGC N. 93/2024 - CIG: B2370F81D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 3.679,30.= (IVA PARI AD €.= 663,48.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) – A FAVORE DELLA SIG.RA Z.M. - EX DGC N.94/2024 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 5.880,00. = CIG. B234F23688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 31.05.2024 DELLA SOCIETA' IDM S.R.L. PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE E L’IMPATTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PARI AD EURO 867,42.\\\= PER SERVIZIO CONTRO SCARAFAGGI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE PRESSO AREE PUBBLICHE COMUNALI - ANNO 2024 – AFFIDATO ALLA DITTA MOCIT DI BERGAMO (BG) - CIG : (B14D1B79EA) DI CUI ALLA DETERMINA N° 263/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “ISTITUTO S. GIUSEPPE” DI VILLA D'ADDA (BG), A FAVORE DEL SIG. L.G.- PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 – IMPORTO € 7.462,40. = CIG.: B236FAF252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 15.486,99. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. M.R. - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA € 2.100,00.=. - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIGNOR ROSSI MARCO – (TOTALE €. 180,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2024 - € 4.170,91 ( + IVA 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. S.S. – PERIODO DAL 1° LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 2.700,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETA' E. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) C.F. E P.IVA 00089070403 – FORNITURA ETICHETTE CANDIDATI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONI 8-9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. M.R. – PERIODO DAL 1° LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 3.060,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. C.M – PERIODO DAL 1° LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 2.700,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO RELATIVE AL SOGGIORNO IN OSIO SOTTO DAL 25  AL 26 GIUGNO DI N. 3 AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI KARLOVO - CIG. B2397EB69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 3.258,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA DI ROMA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIGNORA GIAVAZZI CAROLINA – (TOTALE €. 500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PREVENTIVO AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA SPA DI DALMINE (BG) PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI USURATI SU PORTER PIAGGIO TG. GE956GK MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B22EF9B0CF) - (TOTALE €.289,73.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' E. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) C.F. E P.IVA 00089070403 – FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LINOLEUM PALESTRA SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA – APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. - AFFIDO LAVORI DITTA L’ARTIGIANA POSATORI S.R.L. DI MAPELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 42.720,74.= CIG : (B2355B95DD)  - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VIALETTI PRESSO CIMITERO COMUNALE FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – CIG : (B237204EF7)/ EURO 14.560,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' E. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) C.F. E P.IVA 00089070403 – FORNITURA ETICHETTE CANDIDATI ELEZIONE DEL SINDATO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONI 8-9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO SEMIAUTONOMIA A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA P.C.Y. - PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO € 7.737,60.= - CIG: B23940810D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI APRILE 2024 - €. 102.583,02.=(IVA 10% COMPRESA) – FATTURA DIFFERITA CONGUAGLIO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESI DI GENNAIO/FEBBARIO/MARZO 2024 €. 2.348,94.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGUAGLIO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2024 €. 7.979,43.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 22.015,96. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA B.R. PRESSO RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE AL COSTO DELLA RETTA LUGLIO/DICEMBRE 2024 – IMPORTO € 6.311,00.= - CIG: B2394E141F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ PROTETTA NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.D. RESIDENTE AD OSIO SOTTO - PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 11.997,72.= - CIG: B2370F3DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “DALMINE SOCIALE” E IL COMUNE DI OSIO SOTTO PER IL CONFERIMENTO DI PERSONALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. 165/2001, PRESSO L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “DALMINE SOCIALE” - DECORRENZA 01.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA GARIBALDI NR. 6 - €.= 1.342,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 242,00.= INCLUSA) - CIG B1255A63E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE IN STRUTTURA RICETTIVA DI BERGAMO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.E.– IMPEGNO DI SPESA € 590,00 - CIG: B236D6E629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2023 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL” DI OSIO SOPRA (BG) - MANDATO A SALDO C.R.E. - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA BATTISTI (TRASVERSALE) IN AMBITO QTE DGC 193/2023 - €.= 273,94.= (IVA 10% PARI AD €.= 24,90.= INCLUSA) - CUP J47H23001990004 - CIG A03EFCEB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE DEL SIG. F.D.A. – PERIODO: 1° LUGLIO 2024 - 30 GIUGNO 2025 - IMPORTO € 4.920,00. =  - CIG: B22EB56AD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI MAGGIO 2024 - €. 94.062,77.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2024 €. 14.150,74.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE DEI BRACCI OSCILLANTI ANTERIORI SX E DX AMMALORATI COMPRESE TESTINE DI STERZO SX E DX CHE DOVRANNO REGGERE L’AMMORTIZZATORE APPENA CAMBIATO SU PIAGGIO PORTER TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B20D707472) - (TOTALE €. 741,76.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “OFFICINE CRISTIANO SAS” DI OSIO SOTTO (BG) – MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE FILTRI ARIA, OLIO, CARBURANTE, OLIO IMPIANTO CARBURANTE - OLIO CARBURANTE, OLIO IMPIANTO IDRAULICO SU SPAZZATRICE COMUNALE - €.= 1.499,38.= (IVA 22% PARI AD €.= 270,38.= INCLUSA) – CIG: B23136270C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI PRESIDENTI E AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N.1 IN OCCASIONE DELLA'ADUNANZA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO PRESSO IL CDI SAN DONATO – IL VIANDANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ANNO 2024 - IMPORTO € 7.000,00. =  CIG:B2349F4F72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - EX DETERMINA N. 1048/2023 - IMPORTO € 13.343,00. =   CIG. B234BFBBBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CORUS SRL” DI BERGAMO (BG) - S.A.L. N. 2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO - IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 - €.= 32.670,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 2.970,00.= INCLUSA) - CUP J43D23000050004 - CIG 9991060389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPS PROCESS IMPIANTI SRL” DI COSTA DI MEZZATE (BG) - MODIFICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA NUOVA SALA CONSILIARE - €.= 1.201,70.= (IVA 22% PARI AD €.= 216,70.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 88/2023 - CUP J42B22005030006 - CIG B157C85DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO - PERIODO DAL 1° LUGLIO/31 DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 7.856,10.= - CIG: B23560763B - ACCERTAMENTO € 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.P. COLOR DI AGATE PIETRO DI OSIO SOTTO PER LA SISTEMAZIONE DELLE PARETI AMMOLARATE DI BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO LA PALESTRA INTERRATA DEL C.D.I. -  €. 5.365,56.=- CIG (Z4E3D92B78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A FAVORE DELLA SIG. RA F.C. – PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 7.360,78. = CIG. B22EF6001F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – PRESA D’ATTO DEL QTE ED AVVIO DI PROCEDURA EX ART.50 C.1 LETT.C D. LGS. N. 36-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI MAGGIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO (DECRETO N. 79 DEL 30 APRILE 2024) – PRESA D’ATTO DEL QTE ED AVVIO DI PROCEDURA EX ART.50 C.1 LETT.C D. LGS. N.36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PIANTA VIA S. DONATO N° 10 – APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA E C.M.E. REDATTI DALL’AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) - AFFIDO LAVORI DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 2.196,00.\= CIG : (B22EC81194).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “M.B. COSTRUZIONI SRL” DI BERGAMO (BG) - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PRESSO BASAMENTO EX EDICOLA/PIAZZA DEI CADUTI IN AMBITO Q.T.E. OPERA - €.= 3.050,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 550,00.= INCLUSA) - CIG Z723DC844C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE GUASTO CANCELLO SCORREVOLE  CIMITERO COMUNALE -  FINANZIAMENTO EURO 1.159,00.= CODICE CIG : (B22EBF8086) AFFIDO DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPT GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’” DI SERIATE (BG) - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI E SPOSTAMENTO GIOCO ESISTENTE - €.= 11.139,55.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.012,69.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG ZB13DBECA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2024 - € 3.200,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNI 2023-2024 -  AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG B22ABBBDAA - € 1.489,62 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO RAMI BASSI DIVERSE PIANTE COMUNALI - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 1.708,00.\= CIG : (B22ED3AA3C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) – PER PROGETTO E D.L. POTATURA DI DIVERSE PIANTE – FEBBRAIO 2024 – E REDAZIONE BILANCIO ARBOREO ANNUALITA’ 2019-2024 -  €. 2.392,00.=/REGIME FORFETTARIO  - CIG (B0663318B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA SPA DI DALMINE (BG) PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE OLIO MOTORE - FILTRI OLIO, ARIA E CANDELE DI ACCENSIONE SU PORTER PIAGGIO TG. GE956GK MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B22EF9B0CF) - (TOTALE €.359,95.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA GUASTE SCUOLA CAMPUS – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) – EURO 2.959,24.= CIG : (B161755F1B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL MUNICIPIO/ II° ACCONTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) – EURO 1.976,20.= CIG : (Z143DEE553).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO AT01 IN VARIANTE AL PGT: SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE DEPOSITATE A GARANZIA DELL’EFFETTIVO ATTECCHIMENTO DELLE PIANTE, COME PRESCRITTO DAL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPS SANGIO SOUND SRL” DI SERIATE (BG) - FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRICA PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - €.= 52.178,08.= (IVA 22% PARI AD €.= 9.409,16.= INCLUSA) EXTRA QTE - CIG A024D3E2E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - SERVIZI VARI DI NATURA TERMOIDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - €.= 3.375,25.= (IVA 22% PARI AD €.= 608,65.= INCLUSA) - CIG B15B48B925</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERE CSE L’IRIDE DI MONZA A FAVORE SIG.RA O.A. – LUGLIO/SETTEMBRE 2024 – IMPORTO € 1.611,55.= - CIG:B22AEF0330</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PRATICA PENSIONISTICA E TFS SEGRETARIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GICRAL SRL - IMPEGNO DI SPESA € 579,50 IVA INCLUSA - CIG B22B7BD66B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIOME CADITOIA E RELATIVI ALLACCI PRESSO GIARDINO SCUOLA MATERNA CAMPUS - €. 2.000,80.=/(IVA 22% PARI AD €. 360,80.= INCLUSA) - CIG (B16FF3BD7B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE DAL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME E LIQUIDAZIONE SALDO DIRITTI DI ROGITO COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CHIMIVER PANSERI S.P.A. DI PONTIDA (BG) – PER ACQUISTO LATTE DI VERNICE PER USO PRESSO PARCO PUBBLICO -  €. 2.196,55.=- CIG (B16FE997CD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER PRIMI EVENTI ESTIVI 2024 - CIG B222979FAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCODARIALE  (RUOLO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 1.623,09.= (IVA PARI AD €.= 292,69.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMUNE DI SORISOLE – PROGETTO HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO - PERIODO DAL 1° GIUGNO 2024 AL 31 MAGGIO 2025 - IMPORTO € 2.400,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE PROGETTO A FAVORE SIG.RA T.V. - ACCOGLIENZA IN APPARTAMENTO PROTETTO - ANNO 2024 - ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE SER. E N.A. DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA RIDEFINITO € 32.880,05.= - CIG:  B033C04E76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MORETTI GIANFRANCO DI COMUN NUOVO (BG) – PER RIPARAZIONE TRATTORINO A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE - €.= 3.973,54.= (IVA 22% PARI AD €.=  716,54.= INCLUSA)  - CIG (B15B5E8926).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PARCO SAN MARCO (VIA FERMI) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) A FAVORE DELL’IMPRESA ARTE DEL VERDE S.R.L. DI SPINONE AL LAGO (BG) IN AMBITO QTE DGC 191/2023 - FINANZIAMENTO EURO 11.004,17.= (I.V.A. 10% INCLUSA) E RIDETERMINAZIONE QTE – CUP: J44J23000820004 - CIG: A03CE59F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTE MENSILI DI FEBBRAIO E MARZO 2024 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: ZCE3C77FC5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.06.2024 / 15.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO” DI VERDELLO (BG) - SISTEMAZIONE MURO SCALA PRESSO ENTRATA CENTRO DIURNO INTEGRATO - OPERE DI IMBIANCATURA - €.= 1.220,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 220,00.= INCLUSA) - CIG Z073DE3D1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - €.= 963,80.= (IVA 22% PARI AD €.= 173,80.= INCLUSA) - CIG Z7F3DEABE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI AGOSTO 2024 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 TARGA IN PLEXIGRASS A FAVORE DITTA GRAFICHE GASPARI SRL (BG) VIA M.MINGETTI 18  CADRIANO DI GRANAROLO DA INSTALLARE PRESSO NUOVA SALA CONSILIARE “GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO” IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 88/2023 – CUP: J42B22005030006 – CIG.B21B7FD936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “E-DISTRIBUZIONE SPA” DI ROMA (RM) - IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE ALLA RETE BT DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO COD. RINTRACCIABILITÀ: 405495649 - €.= 122,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 22,00.= INCLUSA) - CIG B034AAC6B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - INCARICO PER FASE DI STUDIO E FASE INTRODUTTIVA ALLA FORMULAZIONE IN OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA’ “INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA” - €.= 4.879,29.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 501,60.=, CASSA 4% PARI AD €.= 153,82.= E IVA 22% PARI AD €.= 879,87.= INCLUSE) - CIG B10FED7ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TUMULAZIONI CIMITERIALI - PERIODO DAL 01.07. AL 31.12.2024 – AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 8.052,00.= CIG : (B218870BBB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.819,69=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI TRE ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA COLLEONI N. 11 A OSIO SOTTO – APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA ED AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA - PERIODO 17.06.2024/17.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 12.293,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO INAUGURAZIONE PARCO SAN MARCO A BAR GIARDINO SNC OSIO SOTTO (BG). CIG: B21A3ECA06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “OIB SRL CON SOCIO UNICO” DI MEDOLAGO (BG) - REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO PRESSO ENTRATA CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - IN AMBITO Q.T.E. OPERA - €.= 3.500,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 631,15.= INCLUSA) - CIG ZF83DC5709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO N.2 PC HP ALL IN ONE  SUL MEPA PER UFFICI DIVERSI A FAVORE DELLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG.B201D99EF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORE ANTERIORE AMMALORATO COMPRESO DI SUPPORTO E TAMPONI SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B20D707472) - (TOTALE €. 854,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “OIB SRL CON SOCIO UNICO” DI MEDOLAGO (BG) - REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO PRESSO ENTRATA CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - IN AMBITO Q.T.E. OPERA - €.= 3.500,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 631,15.= INCLUSA) - CIG ZF83DC5709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA (€. 24.000,00 - CIG - B20EF55301)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRAPANO TASSELLATORE E AVVITATORE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) - CIG :(B17032BD4F) - IMPONIBILE EURO 698,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CRE SPAZIO AUTISMO ESTATE 2024 A FAVORE MINORE S.A. EX DGC 81/2024 - IMPEGNO DI SPESA € 3.045.00. = COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA FAMILIARE AL PROGETTO - CIG: B216D39663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRAPANO TASSELLATORE E AVVITATORE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) - CIG :(B17032BD4F) - IMPONIBILE EURO 698,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PARCO SAN MARCO (VIA FERMI) - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON IL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - IN AMBITO QTE DGC 191/2023 - FINANZIAMENTO EURO 3.806,40.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – CIG: B20C60B05E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE /GIUGNO 2024 - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.616,50.\= CIG : (B2144C86D2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 71.752,85. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' E. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) C.F. E P.IVA 00089070403 – FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 2 –– AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 68 DEL 22.05.2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - FINANZIAMENTO EURO 68.336,28.= (I.V.A. 10% E 22% INCLUSA) CUP: J41I23000500005 - CIG: B2057CA45B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 1° TRIMESTRE 2024 €. 1.495,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO IN PIAZZA AGLIARDI E VIA PIAVE – AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG) - CIG: B20CDF8ABD E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ARTE DEL VERDE SRL” DI SPINONE AL LAGO (BG) - S.A.L. N. 2 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - €.= 71.477,85.= (IVA 10% PARI AD €.= 6.497,99.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG A03CE59F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. ANTONIO GONELLA PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO ATTUATIVO ATP5 IN VIA COLOMBO IN VARIANTE AL PGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 15.520,82.= (IVA PARI AD €.= 2.318,60.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RINNOVO TRIENNIO GESTIONALE 2023/2026_ S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (ESERCIZIO 2024) - CIG: 7925175D4A - EX DETERMINA N. 1093 DEL 30/12/2022 - € 16.500,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) - OPERE IMPIANTISTICHE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - €.= 4.880,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 880,00.= INCLUSA) - CIG B15EBDE0D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DECENNALE A TASSO FISSO CON ICS A PARZIALE FINANZIAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, C. 1, LETT. E) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – PERIODO 01.07.2024 – 30.06.2027 CON OPZIONE DI RINNOVO TRIENNALE - CIG B0B12C443B - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CENTRO CARTA UFFICIO SRL” DI TREVIGLIO (BG) - FORNITURA DI TARGA DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO ALPINI - €.= 119,56.= (IVA 22% PARI AD €.= 21,56.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 96/2023 - CUP J45I23000520006 - CIG B14A0FC33A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2024 A FAVORE MINORI E ADULTI PORTATORI DI DISABILITA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO - IMPORTO € 29.997,66.= - CIG: B20E45B41E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIGNORA NATALI LUISA E SIGNORA PARIMBELLI LAURA – (TOTALE €. 1.035,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER SIM DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO DOTE SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A FAVORE DELLA DITTA “VODAFONE ITALIA SPA” DI IVREA (TO) - €.= 12,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 2,20.= INCLUSA) - CIG B162B1F3B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO APPROVATO CON DGC 114/2023 A FAVORE DELL’ASILO NIDO BIANCONIGLIO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AL MEZZO TARGATO YA 729 AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 79,00 CIG: B20A7BEF12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 PER VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPRAR_SAI DELL'ANNO 2023 A FAVORE DOTT. GAGGIA LUIGI - IMPORTO € 3.933,28.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – MARZO/MAGGIO 2024 - IMPORTO € 3.711,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PONTE A FAVORE DEL MINORE B.A. C/O CSE GESTITO DALLA FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII DI VALBREMBRO E COOP. SOC. FILI INTRECCIATI DI BRIGNANO GERA D’ADDA – PERIODO: 10 GIUGNO – 31 AGOSTO 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 2.345,63.= - CIG: B206EA6195 FONDAZIONE PAPA GIOVANNI - CIG:  B206F6E69F COOP. FILI INTRECCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO E GIROTONDO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – APRILE/MAGGIO  2024 - IMPORTO € 4.009,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 24.747,17. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER II^ FASE INCARICO PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA NELLA CONTROVERSIA TRA REGIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PROVINCIA DI BERGAMO AVVERSO AL SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO A FAVORE AVV. MASSIMILIANO GIONCADA – EX DET. 682/2023 -  IMPORTO €   8.373,88.= - CIG: B2067C110F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA CON INSTALLAZIONE DI MANIGLIONE E SEDILE PER DISABILI, COMPRESO DI OPERE MURARIE ED IDRAULICHE, PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI 7 – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 3.016,00.= (IVA 4% INCLUSA) - CIG: (B1F660724A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL SPA; ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE; CDS TRACCIALINEE; GHISLANZONI ILARIO; ISOV; POZZI FRANCO; € 27.294,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO, CONTENIMENTO E ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI (COLUMBA LIVIA) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERRE DUE SRL DI NOVI DI MODENA (MO) – FINANZIAMENTO €. 14.762,00.= (IVA 22% COMPRESA) CIG: B1C12733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA IDEAPA SRL PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR €.130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MORGAN ITALIA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ETILOMETRO MOD. ALCOBLOW. €. 519,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI PRESIDENTI E AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N.1 IN OCCASIONE DELLA'ADUNANZA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2024 (€ 9.912,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE  “OSIO INSIEME NELLO SPORT” A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE E PER RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO LOCALI SOCIETA’ SPORTIVE, IN OCCASIONE DELLA “10^ EDIZIONE FESTA DELLO SPORT” – FINANZIAMENTO – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FONDERIA VIGANO’ SRL DI CISERANO (BG) – PER REALIZZAZIONE DI N° 11 RASTRELLIERE - €.= 4.831,20.= (IVA 22% PARI AD €.=  871,20.= INCLUSA)  - CIG (Z7B3DE3DF9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA ALLIEVI "17° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 11° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA U.C. OSIO SOTTO 1969 A.S.D.  – FINANZIAMENTO -  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETÀ AREA SRL - € 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA “CEDAT 85 SRL” DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR) PER: • IMPIANTO CONFERENCE SYSTEM, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SOFTWARE MG BULE €.= 46.164,56.= (IVA AL 22% PARI AD €.= 8.324,76 INCLUSA) - CIG ZAE39073B1;  • INSTALLAZIONE START-UP, COLLAUDO E FORMAZIONE PER IMPIANTO €.= 3.416,00.= (IVA AL 22% PARI AD €.= 616,00.= INCLUSA) - CIG ZC638FB516.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO INSEGUITO A LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE IN VIA SAN DONATO 30 – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) - IMPORTO EURO 512,40.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: (B1F6540E0E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) - S.A.L. N. 1 - 1° LOTTO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - €.= 275.500,26.= (IVA AL 10% PARI AD €.= 25.045,48.= INCLUSA) - CUP J43C22001300004 - CIG 9826707725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.06.2024 AL 14.06.2024 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - MODIFICA PARZIALE MONTE ORE ASSEGNATO CON DETERMINA N. 396 DEL 31.05.2024 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 83.401,67. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: B1F6184925) – (TOTALE €. 628,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: Z603DA09FC) - (TOTALE €. 63,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 4.372,82.= (IVA PARI AD €.= 788,54.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE MANUTENZIONI SU MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B1F62E6D45) - (TOTALE €. 416,02.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI NATURA IDRAULICA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO E LA SCUOLA NUOVA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B1F5C99A2F)/ EURO 4.880,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO APPROVATO CON DGC 68/2023 A FAVORE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ ENTE GESTORE DELL’ASILO NIDO GIROTONDO AL BAITELLO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 4.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO APPROVATO CON DGC 68/2023 A FAVORE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ ENTE GESTORE DELL’ASILO NIDO GIROTONDO AL BAITELLO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 4.000,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE INTESTATE CON STEMMA E STAMPA A FAVORE E.GRAFICHE  GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO) CODICE CIG. B1FCEBEC1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO – ANNO 2023 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 1.408,18.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA DON MANZONI (COND. RUBINO) – INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ LAVORI E C.R.E. – INCARICO ALL’ARCH. SILVANO ZANOLI DI VERDELLINO (BG) EURO € 24.107,20.= - CIG 8807968521.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA TUBAZIONE GAS METANO E SCARICO CONDENSA DELLA CALDAIA, SOSTITUZIONE SANITARI E MISCELATORI PRESSO L’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA DON MANZONI 7 – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 3.416,00.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: (B1F66827C9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.05.2024 / 31.05.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 20.419,65.= (IVA PARI AD €.= 3.620,27.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 1.169,80. CIG B1F47EB970.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO – ANNO 2023 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 1.408,18.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURE GIUNTURE TETTO PALESTRA E SPOGLIATOI CAMPUS E RISAGOMATURA LASTRE DI COPERTURA CIMITERO - AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO E FIGLI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 684,24.\= CIG : (B1F5E97F0B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA CAT CLIMA DI MARTINENGO (BG) – PER SOSTITUZIONE POMPA ANTICONDENSA PRESSO IMPIANTOTERMICO CENTRO DI COTTURA MENSA SCOLASTICA  - €.= 706,38.= (IVA 22% PARI AD €.=  127,38.= INCLUSA)  - CIG (B15B7E4C5C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2024 - € 4.170,91 ( + IVA 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN OPERA DI ZOCCOLINI IN LEGNO/BATTISCOPA PRESO SCUOLA CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(B1F605E688)/ EURO 455,60.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RUBINETTO DEL GAS PRESSO LA MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B1F5DB1142)/ EURO 427,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SCOSSALINE E COPPI AMMALORATI PRESSO TETTO PALAZZO OLMO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI OSIO SOTTO - CIG:(B1F5F383EB)/ EURO 1.525,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - €.= 427,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 77,00.= INCLUSA) - CIG Z7F3DEABE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) – PER SISTEMAZIONE LASTRE IN CARTONGESSO AMMALORATO E TINTEGGIATURA DI UN LOCALE DEL CENTRO SOCIALE - €.= 2.379,00.= (IVA 22% PARI AD €.=  429,00.= INCLUSA)  - CIG (B15B7E4C5C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DIFFUSORI A SOFFITTO HOVAL PRESSO PALESTRA IN LINOLEUM/CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GRUPPO NOVAGAS DI GRASSOBBIO (BG) - CIG:(B1F5D193D2)/ EURO 5.612,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE :  FIORIERE PIAZZA DELLE POSTE – E RELATIVA GESTIONE ANNO 2024 - DAL 10.06 AL 31.12.2024 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - CIG:(B1F5E0FED0)/ EURO 1.464,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - LAVORI DI NATURA IDRAULICA IN DIVERSI ALLOGGI COMUNALI - €.= 4.215,10.= (IVA 22% PARI AD €.= 760,10.= INCLUSA) - CIG B1253C896A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) - S.A.L. N. 2 - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 195/2022 - €.= 390.480,42.= (IVA 10% PARI AD €.= 35.498,22.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG 9603240C56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE "OSIO SPORT" PER TORNEI DI TENNIS WEEK END – FINANZIAMENTO -  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.06.2024 AL 14.06.2024 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SOCAF SPA DI OSIO SOTTO – PER FORNITURA MACCHINA LAVAPAVIMENTI A SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA - €.= 5.246,00.= (IVA 22% PARI AD €.=  946,00.= INCLUSA)  - CIG (B16362085F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI AD OSIO SOTTO - DEFINIZIONE VALORI EFFETTVI  PER  A.S. 2023/02024   E INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE IMPEGNO DI SPESA FINO A GIUGNO 2024 -  IMPORTO € 61.999,91.= - CIG: 8800690F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ARS RESTAURI DI TRIBBIA SRL DI BERGAMO – PER PULITURA, RESTAURO DELLA FONTANA DELLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° - €.= 5.978,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.078,00.= INCLUSA)  - CIG (Z603DADCC9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA REXTRUCTURA DI VERGIATE (BG) – PER PREPARAZIOE SOTTOFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA DELLE INDUSTRIE - €.= 4.500,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 811,47.= INCLUSA)  - CIG (Z4E3DE3D9C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.06.2024 AL 14.06.2024 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 3.991,94.= (IVA PARI AD €.= 719,86.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DAL 1° AL 30 GIUGNO 2024 – EX DGC 50/2022 E S.I. - IMPORTO € 89.943,60.=  - INTEGRAZIONE QUOTA MAGGIO 2024 € 1.499,06.= - CIG: 7152628758 – CUP: J21H17000260001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8-9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VISCARDI LORENZO E FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) – PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI NUOVI AMBULATORI MEDICI CENTRO DIURNO INTEGRATO - €.= 4.631,12.= (IVA 22% PARI AD €.= 835,12.= INCLUSA)  - CIG (Z153D86AA4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI POST ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.06.2024 FINO ALLA FINE DEL MANDATO ELETTORALE, ANNO 2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO” DI ZANICA (BG) - SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS METANO PRESSO I N. 2 APPARTAMENTI DI VIA GARIBALDI - €.= 968,00.= (ESENTE IVA) - CIG Z3538A11F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "OSIOFITNESS 2024" - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – II° BIMESTRE PERIODO 1.03./30.04.2024 - (CIG : Z603DA09FC) - €. 6.053,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 67/2024 A SOSTEGNO PROGETTO “CRE 2024 " A FAVORE DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – I° TRIMESTRE 2024 – (IMPONIBILE €. 4.674,39.=/IVA 22% €. 1.028,37.=),  (CIG:8670725C9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIVIDUALIZZATO (ADH) A FAVORE DEL SIG. D.C. – AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE COOP. ALCHIMIA DI BERGAMO – GIUGNO/OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 3.910,20.= - CIG: B1E5BB6CD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C/C DI TESORERIA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  2024/2030 - CIG B1E5E17369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI APRILE 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 12.437,68. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: GENNAIO E FEBBRAIO 2024 -  € 2.568,67  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO MUSEO “RURALIA” - IMPEGNO DI SPESA- (CIG B1D7CA042F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI APRILE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8-9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) C.F. GLNLNR61D66A794R E P.IVA 02583790163- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBORSO CIG. B1D86502BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI ESERCIZI 2022-2025 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  5.858,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO “FILODIRETTO CONTABILITA'" PROPOSTO DALLA SOCIETA' IDEAPA SRL - € 5.589,00 + IVA 22% - CIG B1C94093BF - TRIENNIO 01.06.2024-31.05.2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO, ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI BERGAMO AVVERSO RICORSI IMU NOTIFICATI DALLA SOCIETÀ AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - CF.00225430164 PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2020 E 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2023 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA VII "COMNADO POLIZIA LOCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 610,00. CIG. B1D055B78D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - IMPORTO € 22.509,88 (IVA 22% OVE DOVUTA € 4.001,41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "TUTELA DELLA CITTADINANZA NELLE ORE SERALI, NOTTURNE E FESTIVE" ANNO 2023 - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- CIG Z693D45C6A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE  “OSIO INSIEME NELLO SPORT” A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE E PER RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO LOCALI SOCIETA’ SPORTIVE, IN OCCASIONE DELLA “10^ EDIZIONE FESTA DELLO SPORT” – FINANZIAMENTO – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1045 DEL 28.12.2022 PER VARIAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'EVASIONE IMU-TARI (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018) AL RESPONSABILE DI AREA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER REDAZIONE STIMA DI SPESA E RELAZIONE ABBATTIMENTO DUE PIANTE - FINANZIAMENTO EURO 624,00.\\\= CIG: (B1C0AF2270) / REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) - S.A.L. N. 2 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - €.= 54.450,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 4.950,00.= INCLUSA) IN AMBITO QTE  DGC 123/2023 - CUP J43G23000080004 - CIG A00F526E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURE GIUNTURE TETTO PALESTRA E SPOGLIATOI CAMPUS - AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO E FIGLI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 366,31.\= CIG : (B1C4AC8049).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO ANDREOLI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) - SALDO - REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - €.= 1.199,82.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 46,15.= INCLUSA) - CIG Z293D2447F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 14.640,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO E FORNITURA  DISPENCER PRODOTTI BAGNI CENTRO SOCIALE - AFFIDO DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 707,60.\= CIG : (B1C49A9371).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE €. 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL NOTAIO ANTONIO GIANNETTA DI OSIO SOTTO (BG) - ATTO NOTARILE PER LA PERMUTA DI AREE IN VIA BATTISTI - €.= 4.181,51.= (IVA 22% PARI AD €.= 219,46.= INCLUSA) - IN AMBITO AL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 200 DEL 07.12.2022 - CIG B0200604E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA MOCIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 10.109,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FRANCHIGIA  POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 30.06.2023-30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO "CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL" DI BERGAMO. CIG Z6236C29DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 18.149,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTIVITA’ INAUGURAZIONE MUSEO “RURALIA” RIVOLTE AI BAMBINI-E/RAGAZZI-E 0-17 ANNI - IMPEGNO DI SPESA CIG: B1C2A86191 BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL” DI LALLIO (BG) - FORNITURA E POSA PANNELLI E TOTEM PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO - €.= 21.655,85.= (IVA 22% PARI AD €.= 3.905,15.= INCLUSA) - CIG Z633DD6E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2023 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA V "POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E SCOLASTICHE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 50, C. 1, LETT. E) DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – PERIODO 01.07.2024 – 30.06.2027 CON OPZIONE DI RINNOVO TRIENNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG  B0B12C443B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ORIZZONTE VERDE SRL” DI NERVIANO (MI) - AGGIORNAMENTO PREZZI I° S.A.L. “STRAORDINARIO” REDATTO DALL’U.T.C - €.= 14.359,84.= (IVA 22% PARI AD €.= 2.589,48.= INCLUSA) - CIG 88437659BE - CUP J47H21001970004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE PIANTE VARIE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 1.952,00.\= CIG : (B1C0A4FBEA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA DEI MILLE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’UFFICIO TECNICO A FAVORE DELL’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) IN AMBITO QTE DGC 192/2023 INTEGRAZIONE ED RIDETERMINAZIONE QTE – CUP: J47H23001980004 - CIG: B1B67D142B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2023 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA IV “URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.05.2024 / 15.05.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2023 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA III “DEMANIO – PATRIMONIO – LAVORI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “UNIACQUE SPA” DI BERGAMO (BG) - FORNITURA E POSA DEL CONTATORE DELL’ACQUA PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA “MADONNA DELLA SCOPA” DI VIA MILANO A OSIO SOTTO (BG) - €.= 139,76.= (IVA 10% PARI AD €.= 12,71.= INCLUSA) - CIG B14C9D36F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 1 VOLONTARIO (AREA CULTURA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO DGC N. 170 DEL 15/11/2023 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.259,00.= - CIG: B1BD6FF3C1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI SPETTANTI PER LE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE IMU-TARI (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018) - PERFORMANCE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE CON PIANOFORTE IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA MUSICA LINO BARBISOTTI A.M. IN DATA 08.06.2024 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B1BD8115DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE AUDIO E LUCI PER REALIZZAZIONE CONCERTO DEL CORPO MUSICALE SAN DONATO DI OSIO SOTTO IN DATA 21.06.2024 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B1BD9FBA38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER RECUPERO EVASIONE ICI PER RISCOSSIONI REGISTRATE NELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO GIARDINO ED IL CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO LAVORI IMPRESA EDILE CARMINATI MASSIMO DI CORNA IMAGNA (BG) – FINANZIAMENTO €. 25.000,00.= (IVA 4% COMPRESA) CIG: B17E84B1C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2023 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA II "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE GR.80 A4 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA  DITTA LA COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO-VIA VERDI N. 14 - 24040 CASIRATE D’ADDA (BG) CODICE CIG. B1A5BB10A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2023 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA I "AFFARI GENERALI E CULTURA" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTE POLIZIA LOCALE. €. 2.079,84. CIG B1AD2F0852.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - I° TRIMESTRE ANNO 2024 - €.= 2.321,84.= (IVA 22% PARI AD €.= 418,69.= INCLUSA) - CIG 918255541A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LAVORO DI COMUNITA’ AREA DISABILITA’ E TERZA ETA’ – TERZA ANNUALITA’ – ANNO 2024 – IMPORTO € 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO PL MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024 – EX DET. 207/2024 - IMPORTO € 123,55.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO IMPORTO € 1.469,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' TURNO ESTERNA MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 64/2024 A SOSTEGNO PROGETTO “CRE INFANZIA 2024 OCCASIONI DI AGGREGAZIONE E SOCIALITÀ- ESTATE 2024" A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA PRESSO SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO DAL 1° AL 26 LUGLIO 2024 – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO PL FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE IDRANTE PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B1A8F6AF74)/ EURO 673,93.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA SOCIETA' "IGEA PREVENZIONE E' SALUTE SRL" - PASSAGGIO DON SEGHEZZI, N. 2 - BERGAMO - P.IVA 03389640164 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  (€ 3.200,00 IVA COMPRESA) –  CIG B1A7CA73E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 3.917,02.= (IVA PARI AD €.= 706,35.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO CHIUSURA A.A. UNIVERSITA’ TERZA ETA’ ALLA SOCIETÀ MECA DI NICOLA MENGA OSIO SOTTO (BG). CIG: B1ACCABBD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MARZO 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNO DI IMPOSTA 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.590,27=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2023 E 2022 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.941,93. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI MARZO 2024 - €. 85.554,38.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 €. 24.305,42.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE BARRIERA LAGHETTO PARCO DIAZ – FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA PARI AD EURO 4.733,60.=\\\ CIG : (B1A6C7EDEF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AI LAVORI DI “RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA MATTEOTTI E ROTATORIA DI VIA OSIO SOPRA - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - CIG ZD338BC1CE – PER UN TOTALE €. 39.957,44.= I.I.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IMPRESA LEGRENZI SRL” DI CLUSONE (BG) - LAVORI PER L'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIORNAMENTO PREZZI I° S.A.L. “STRAORDINARIO” REDATTO DALL’U.T.C. - DECRETO LEGGE N° 50/2022 - €.= 29.326,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 5.288,37.= INCLUSA) - CIG 8964748813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 7/2024 AL PEG 2024/2026 (ES. 2024 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA CORRENTE E PARTE CAPITALE E CONTESTUALE MODIFICA AL POP 2024-2026 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FALEGNAMERIA “LOCATELLI DANIELE” DI MAPELLO (BG) - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI DUE PORTE DANNEGGIATE PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA BARACCA 30/A - €.= 1.689,70.= (IVA 22% PARI AD €.= 304,70.= INCLUSA) - CIG Z0B3DD4DF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO, D.L., SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - AFFIDO ALLO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) IN VIA F. NULLO AL CIVICO 28A – IMPORTO €. 123.073,60.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: B17E424491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.538,90. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA BATTISTI (TRASVERSALE) - IN AMBITO ALLA D.G.C. N. 193/2023 - €.= 3.340,15.= (IVA 10% PARI AD €.= 303,65.= INCLUSA) - CUP J47H23001990004 - CIG Z093DCCCFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ADESIONE AL SISTEMA ICARO PER LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE - 2024 ALLDA DITTA INTERSAIL ENGINEERING SRL DI BRESCIA CODICE GIG. B18756C85F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA II FINANZIARIO/TRIBUTI- I TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AGLIARDI, CORSO VITTORIO VENETO E IL COLLEGAMENTO TRA LA VIA DANTE ALIGHIERI E LA PIAZZA AGLIARDI - AFFIDO ALL’ARCH. ANGELA CERESOLI DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO €. 23.617,56.= CIG: B17E60D819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 72.577,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 5.053,63 CIG: B19C328066</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI DA SANZIONI PERVENUTI AL 31.12.2023 AI COMUNI CONVENZIONATI - OSIO SOPRA E LEVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA’ PER GLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA CIMAROSA, TRATTO RICOMPRESO TRA VIA SAORE E VIA EINAUIDI - APPROVAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO - ECONOMICA DELLA DITTA YDROS INGEGNERIA STUDIO ASS. DI PEZZUCCHI – ARLATI E COLPANI DI BERGAMO - IMPORTO EURO 5.455,84.= (C.I. + IVA 22% INCLUSA) - CIG: (B198383AFA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO ESTERNA MARZO PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO FORNITURA FIORI IN OCCASIONE FESTA DELLA MAMMA CODICE CIG.B19F36F75C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS 81/2008 - CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PERSONALE DIPENDENTE - CIG N. Z353CD793E -  LIQUIDAZIONE QUOTA CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA: SPECIFICA ALTO RISCHIO  E  PREPOSTI (€ 2.440,00 + IVA 22%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERIE ETICHETTE CANDIDATI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL - CADRIANO DI GRANAROLO (BG) C.F. E P.IVA 00089070403 - CODICE CIG B18B2124D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO PONTICELLO PARCO DIAZ - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE – CIG : (B19DC23DB4)/ EURO 951,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - IMPORTO € 22.509,88 (IVA 22% OVE DOVUTA € 4.001,41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SULL’IMPIANTO AUTOSC@N ZTL PER IL COMUNE. CIG. B17337AAE2 €. 6.710,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ TIM SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.227,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIAMO IL MONDO 2024 - CONTRIBUTO PER PACCO "ADULTO" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 350,00.= (RITENUTA D'ACCONTO 4%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ARTE DEL VERDE SRL” DI SPINONE AL LAGO (BG) - S.A.L. N. 1 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - €.= 38.870,65.= (IVA 10% PARI AD €.= 3.533,70.= INCLUSA) - CUP J44J23000820004 - CIG A03CE59F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA MECCANICA DALLE ERBACCE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI – AFFIDO LAVORI DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) – PARI AD EURO 4.735,43.= CIG: (B1936230E9) - MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ PLANETEL SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 3.786,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL’AGRONOMO VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO PER REALIZZAZIONE  BARRIERA LAGHETTO PARCO DIAZ – FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA EURO 6.000,00.=\\\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 19.964,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA POMPA AEREA E FERMO PORTA DEL PORTONE D’INGRESSO PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA THERMO INFISSI S.R.L. DI MILANO (BG) €. 707,60.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: B197444620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER USCITA INQUILINO DALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE - CONDOMINIO DI VIA DON MANZONI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023 -  €.= 530,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL TUBO DEL GAS METANO DEI N. 3 APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA BARACCA AL CIVICO 30 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA EDILKSERVICE DI GANDOSSO (BG) - IMPORTO DI €. 4.241,94.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: B15EDB2309.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – IMPORTO € 3.828,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI –IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 191/2023 - FINANZIAMENTO EURO 6.197,25.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J44J23000820004 - CIG: B15EF114B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO E GIROTONDO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – APRILE  2024 - IMPORTO € 3.019,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 19.653,07. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. 64/2024 - PROGETTO SEMIAUTONOMIA A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA P.C.Y. - PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO € 4.992,00. = - CIG: B028FD1408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD “ASSOCIAZIONE COMITATO DI INIZIATIVA CARCERE TERRITORIO DI BG” DI BERGAMO (BG) - PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - €.= 2.684,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GIOCHI E ATTIVITA’ SPORTIVE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MAMMA CHE SPORT” IN DATA 12.05.2024 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B195378587)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL” DI OSIO SOPRA (BG) - ANTICIPAZIONE 20% DEL PREZZO - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - €.= 116.008,77 (IVA 10% PARI AD €.= 10.546,25.= INCLUSA) - CUP J41B22003890006 - CIG A03C772D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2100931 DEL 31.03.2024 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE E L’IMPATTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDM SRL ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 190,00 - CIG B192F9040D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA DA COLLOCARE PRESSO IL DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI – APPROVAZIONE PREVENTIVO CON LA DITTA CENTRO CARTA UFFICIO S.R.L. DI TREVIGLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 119,56.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: B1936F6F04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 28.526,06. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2024 - € 4.170,91 ( + IVA 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IMPIANTISTICHE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTRO IMPIANTI 2000 S.R.L. DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) EXTRA QTE PER UN IMPORTO DI €. 3.685,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CIG: ZBA3CFCAFA – ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. 1035/2022 PER INSERIMENTO NUOVE LICENZE ANTVIRUS E MICROSOFT 365 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA FINO AL 2025 - CIG: Z0D393C777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL” DI OSIO SOPRA (BG) - S.A.L. N. 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA BATTISTI (TRASVERSALE) - IN AMBITO QTE DGC 193/2023 - €.= 54.513,76.= (IVA 10% PARI AD €.= 4.955,80.= INCLUSA) - CUP J47H23001990004 - CIG A03EFCEB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N° 2 MAGAZZINI IN FERRO PRESSO VANI SCALA NUOVA SCUOLA – AFFIDO LAVORI CARPENTERIA MATTAVELLI DI BOLTIERE (BG) – FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA. EURO 7.392,00.= CIG : (B180B6AD61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUPPORTO FORMATIVO PER RUOLO TARI 2023 - AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE IMPORTO  €  250,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO PER MODIFICA TEMPLATE BOLLETTE TARI PER ADDEBITO COMPENSO RITIRO INGOMBRANTI IN OTTEMPERANZA ALLA CARTA DEI SERVIZI DELLA GESTIONE RIFIUTI - LIQUIDAZIONE IMPORTO  €  610,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IMPIANTISTICHE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE (BG) €. 4.880,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CIG: B15EBDE0D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 9.320,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO INAUGURAZIONE MUSEO DEL PRIMO NOVECENTO “RURALIA” PIZZA PARTY DI DALMINE (BG). CIG: B189B129E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “EDILMARKET SRL” DI BERGAMO (BG) - AGGIORNAMENTO PREZZI I° S.A.L. “STRAORDINARIO” REDATTO DALL’U.T.C - €.= 13.796,70.= (IVA 22% PARI AD €.= 2.487,93.= INCLUSA) - CIG 88437659BE - CUP J47H21001970004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI EMESSO PER L’ANNO 2023 – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “F.A.B. SRL CON SOCIO UNICO” DI ZANICA (BG) - S.A.L. N. 1 UNICO - REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - €.= 27.877,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 5.027,00.= INCLUSA) IN AMBITO QTE  DGC 123/2023 - CUP J43G23000080004 - CIG Z593C709F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO DI MIGLIORIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI IN VIA MACHIAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 305,00. CIG. B180669C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2100931 DEL 31.03.2024 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "LA PCC E LA GESTIONE DELLE SCADENZE" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 130,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 7/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE "TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI" PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN DELLA SOCIETA' SESAAB SERVIZI SRL DI BERGAMO ANNO 2024 CIG: B17ADB5909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 8/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2015 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.04.2024 / 30.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 9/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO (SOTTOSOGLIA) AI SENSI DELL'ART.  50, DEL D. LGS. 36/2023, ALLA DITTA E. GASPARI S.R.L.  DEL  CONTRATTO  PER  LA  STAMPA DEI MANIFESTI DELLE LISTE  DEI CANDIDATI E DEI MANIFESTI DEGLI ELETTI CON COSTI A CARICO DEL POLIGRAFICO DELLO STATO - ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DELL' 8 - 9  GIUGNO  2024 - CIG B176AA5190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 10/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER LA RIMOZIONE DEGLI PNEUMATICI DAI CERCHIONI IN FERRO TROVATI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE – (CIG: B177BAAD0F) - (TOTALE €. 457,50.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2023 E TARI SUPPLETIVO 2022 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 580,13 (IVA 22% OVE DOVUTA € 22,88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LATTE DI VERNICE PER USO PRESSO PARCO PUBBLICO  - AFFIDO DITTA CHIMIVER PANSERI DI PONTIDA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.196,55.\= CIG : (B16FE997CD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 1° TRIMESTRE 2024 €.4.601,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIFACIMENTO TUBAZIONI SCUOLA INFANZIA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E., COLLAUDO IMPIANTO - AFFIDO DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – FINANZIAMENTO €. 9.042,25.= CIG: B034DF3B14 - LOTTO 2- RETTIFICA CAPITOLO DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO SPA” DI BASALGHELLE DI MANSUE’ (TV) - FORNITURA E POSA DI NUOVA SCRIVANIA PER NUOVA SALA CONSILIARE - IN AMBITO QTE OPERA REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE PRESSO IL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CUP J42B22005030006 EX DGC 88/2023 - €.= 356,63.= (IVA 22% PARI AD €.= 64,31.= INCLUSA) - CIG ZEB3CFAB15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PER L’ESERCIZIO 2023 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO PER PROGETTO E D.L.  BARRIERA LAGHETTO PARCO DIAZ - FINANZIAMENTO EURO 799,34.\\\= CIG: (B170095B03).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2023: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO” DI VERDELLO (BG) - TINTEGGIATURA CON SANIFICAZIONE DI MUFFE DAI MURI DI UN ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 38 - €.= 1.220,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 220,00.= INCLUSA) - CIG B100269F16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO ETILOMETRO ALCOBLOW PLUS € 591,70 CIG: B141D7CECD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA CASERMA CARABINIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 2.395,10.= CIG: (Z313DD8068) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA NUOVA LSALA CONSILIARE – APPROVAZIONE PREVENTIVO CON LA DITTA PROCESS IMPIANTI S.R.L. DI COSTA DI MEZZATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.201,70.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 88/2023 – CUP: J42B22005030006 – CIG: B157C85DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SOLIVARI SRL” DI BERGAMO (BG) - FORNITURA E POSA DI BANDIERE PER LA NUOVA SALA CONSILIARE IN AMBITO AL Q.T.E. DI CUI ALLA D.G.C. 88/2023 - €.= 424,32.= (IVA 22% PARI AD €.= 76,52.= INCLUSA) - CIG: B0351A57BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ECOSERVICE SRL” DI TREVIOLO (BG) - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2024 - €.= 2.497,95.= (IVA 22% PARI AD €.= 450,45.= INCLUSA) - CIG Z383D74908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE STRAORDINARIE DI COMPETENZA RELATIVE ALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VERDI A OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2024 - €.= 931,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA VERDI - €.= 4.636,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 836,00.= INCLUSA) - CIG B00678E663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 6.165,29. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N° 2 MAGAZZINI PRESSO VANO SCALE NUOVA SCUOLA - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO RAPPEZZI DI TINTEGGIATURE AMMALORATE IN VARI ALLOGGI COMUNALI –  LIQUIDAZIONE FATTURA MAFFEIS DI OSIO SOTTO  - EURO 2.196,00.= CIG: (B0FFEF666C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2024 – INTEGRAZIONE – CONNETTIVITA’ IP (CIG:Z7A3DDD3D0) – ENERGIA ELETTRICA (CIG: A04011B26F) – GAS (CIG: A040148790)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI MARZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL MUNICIPIO/ I° ACCONTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) – EURO 7.576,20.= CIG : (Z143DEE553).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI PARTE DEGLI ALLACCI DEI CONTATORI GAS METANO DEL CONDOMINIO VIA D. MANZONI – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 3.712,46.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: (B161983B96).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DAL 1° AL 31 MAGGIO 2024 – EX DGC 50/2022 E S.I. - IMPORTO € 91.442,66.= - CIG: 7152628758 – CUP: J21H17000260001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE PER UTENZA TELEFONICA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AGLI SPAZI OCCUPATI DAGLI AMBULATORI MEDICI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO PER PROGETTAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL MUNICIPIO - EURO 5.202,08.= CIG: (Z5F3D8CC0B) E DEL CAMPUS SCOLASTICO – EURO 4.567,68.= CIG : (Z943D8CB9F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CADITOIA E RELATIVI ALLACCI PRESSO GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI OSIO SOTTO - CIG:(B16FF3BD7B)/ EURO 2.000,80.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012. - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI GIOCO ROTTO PRESSO PARCO DI VIA LEOPARDI - AFFIDO DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI SERIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 877,18.\= CIG : (B16144EF8E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO GESTITO DA COOP.SOC.PATRONATO SAN VINCENZO A FAVORE SIG. P.A. - PERIODO MAGGIO 2024 - APRILE 2025 - IMPORTO € 2.520,00. = CIG: B16C4ADB58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) N. 5 ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INCASSI RELATIVI ALLA TARES/TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC N. 7/2024 – PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024 - IMPORTO € 4.032,00. = CIG: B173254845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA PER MANUTENZIONE PARCHI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO – EURO 9.909,25.= CIG : (Z873DBEA24).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL SPA; SORVEGLIANZA ITALIANA; € 5.705,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA PER TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 21.149,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE MANUFATTO CONTENENTE IL CONTATORE ENEL PRESSO LA DISCARICA SCARLETTI – APPROVAZIONE OFFERTA CON LA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO €. 585,60.= CIG: B15ECC81EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE PER UTENZA GAS METANO E ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA II FINANZIARIO/TRIBUTI- I TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI TRAPANO TASSELLATORE E AVVITATORE PER OPERAI - DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) – (CIG: B17032BD4F) - (TOTALE €. 852,29.= IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UTENZA UNIACQUE DI BERGAMO PER L’ANN0 2024. IMPORTO EURO 7.000,00.= IVA COMPRESA – (CIG:Z053DDE54D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA TAMBANI VISUAL DESIGN CIG.Z8635B925D  -PER LAVORI SVOLTI NEL CORSO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE GESTITO DA COOP. SOC. IL PUGNO APERTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA A.G.M. PERIODO DAL 1/05/2024 AL 31/08/2024 - IMPEGNO DI SPESA € 2.692,20.= - CIG: B16DA22053</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) – A FAVORE DEL SIG. P.A. - EX DGC 47/2024 - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 - IMPORTO € 4.859,00. = CIG.B14E6AD615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTE MENSILI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: ZCE3C77FC5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “BFG SRL” DI CISERANO (BG) - SERVIZIO DI PULIZIA COMPLETA DELLE SCALE E DELL’ATRIO DEL PALAZZO OLMO DI C.SO ITALIA N. 76 - €.= 146,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 26,40.= INCLUSA) - CIG B15DEE18F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ISTRUTTORE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – I° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER PULIZIA PRESSO NUOVO MUSEO - (CIG : B15B30EEBA) - (TOTALE €. 2.763,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO -AFFIDAMENTO  ALLA DITTA SPOOR  SRLS VIA SAN MARCO 33-20121 MILANO (MI) CODICE CIG.B15E4A5AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: Z603DA09FC) - (TOTALE €.93.28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE SRL – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTENUATORE D’URTO IN CORSO EUROPA; € 4.062,60 CIG: B153C053A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - PICCOLI INTERVENTI DI NATURA IDRAULICA PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE - €.= 646,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 116,60.= INCLUSA) - CIG B05B426583</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2024 E SUPPLETIVO TARI 2023  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG  B1510EB215 - € 8.304,00 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “E-DISTRIBUZIONE SPA” DI ROMA (RM) - SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO PRESSO L’AREA VERDE DI VIA BATTISTI - SALDO - IN AMBITO AL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 200 DEL 07.12.2022 - €.= 886,38.= (IVA 22% PARI AD €= 159,84.= INCLUSA) - CIG B0C51DC74C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LASTRE IN CARTONGESSO AMMALORATO E TINTEGGIATURA LOCALI CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.379,00.= CIG: (B15B7E4C5C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. FABIO LOCATELLI DI PONTERANICA (BG) - SALDO - REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - €.= 4.669,28.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 147,20.= E IVA 22% PARI AD €.= 842,00.= INCLUSE) - CIG Z543D24452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA GUASTE SCUOLA CAMPUS FINANZIAMENTO EURO 2.959,24.= CODICE CIG : (B161755F1B) AFFIDO DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – I° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIA OLMO PER CONTRIBUTO EX CONVENZIONE APPROVATA CON DCC 5 DEL 5/02/2021 – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VARI DI NATURA TERMO - IDRAULICA PRESSO EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B15B48B925)/ EURO 3.375,25.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BENEDETTI FABBRO SNC” DI OSIO SOTTO (BG) - FORNITURA DI N. 1 PROTEZIONE IN LAMIERA ZINCATA PER L’APPARTAMENTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA BARACCA N. 30/A - €.= 122,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 22,00.= INCLUSA) - CIG B085233705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO A SERVIZIO STADIO COMUNALE - AFFIDO DITTA MORETTI GIAN FRANCO SNC DI COMUN NUOVO (BG) -   FINANZIAMENTO EURO 3.973,54.\= CIG : (B15B5E8926).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA ANTICONDENSA PRESSO IMPIANTO TERMICO CENTRO DI COTTURA DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE - AFFIDO DITTA CAT CLIMA DI MARTINENGO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 706,38.\= CIG : (B15B517CAC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2024 ALLA SOCIETA' SIKUREZZAITALIA SRL - CORSO DI PORTA NUOVA, 16 - MILANO (C.F./P.IVA 10610260969 - CIG. ZF03DDECC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MACCHINA LAVAPAVIMENTI A SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE - AFFIDO DITTA SOCAF DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.246,00.\= CIG : (B16362085F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 13.786,55=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE FESTE CIVILI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 16.729,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA DA A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “O.Z.B. S.R.L.” DI LALLIO (BG) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 1° LOTTO – REALIZZAZIONE FACCIATA CONTINUA (SERRAMENTI) – €.= 162.115,07.= (IVA 4% PARI AD €.= 14.737,73.= INCLUSA) - CUP J48E18000330004 - CIG 9991403E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. DI BREMBILLA L. &amp; C. DI URGNANO (BG) C.F. E P.IVA 04238700167 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO -  CIG B152DA45F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 2.886,01.= (IVA PARI AD €.= 520,43.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. DI BREMBILLA L. &amp; C. DI URGNANO (BG) C.F. E P.IVA 04238700167 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG B152C51E34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI MODICA ENTITA' PER L'ANNO 2024 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DYNAMIC SRL DI BERGAMO CIG.B15CC55AC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (20° RATEO) – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU PER L’ESERCIZIO 2024 – CIG B1582BDF81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) - SALDO - REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - €.= 4.973,01.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 156,78.= E IVA 22% PARI AD €.= 896,77.= INCLUSE) - CIG Z083D24372</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUADRO PRESA PORTATILE PER EVENTI PUBBLICI COMUNALI – DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA - FINANZIAMENTO EURO 773,97.= CODICE CIG : (B16185A680).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “O.Z.B. S.R.L.” DI LALLIO (BG) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 1° LOTTO – REALIZZAZIONE FACCIATA CONTINUA (SERRAMENTI) – €. 162.115,07.= – (IVA 4% PARI AD €.= 14.737,73.= INCLUSA) - CUP: J48E18000330004 - CIG: 9991403E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO ALPINI – APPROVAZIONE PREVENTIVO CON LA DITTA CENTRO CARTA UFFICIO S.R.L. DI TREVIGLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 119,56.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 96/2023 – CUP: J45I23000520006 – CIG: B14A0FC33A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE NUOVE CALDAIE NEGLI ALLOGGI DI VIA DON MANZONI E COLLEGAMENTO ELETTRICO PER SEMAFORO E TELECAMERA DI VIA MONTE GRAPPA - €.= 463,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 83,60.= INCLUSA) - CIG Z473DD2159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “UCE LIFT SRL” DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL DISPOSITIVO DI TELESOCCORSO SU RETE GSM PER LA CABINA ASCENSORE SITUATA PRESSO IL CONDOMINIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA UGO FOSCOLO N. 12 A OSIO SOTTO (BG) - €.= 829,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 149,60.= INCLUSA) - CIG ZE83DE9FFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024 - €.= 329,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COSTRUZIONI PARATICO SRL” DI VERDELLO (BG) - S.A.L. N. 1 - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 195/2022 - €.= 124.386,71.= (IVA 10% PARI AD €.= 11.307,88.= INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG 9603240C56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO - COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS.50/2016 -FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D’ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ ELETTRICA DISTRIBUTRICE. – CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D – INTEGRAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA LUCE SRL CON SEDE LEGALE IN CESENA (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDATO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI GIORNI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL - CADRIANO DI GRANAROLO (BG) C.F. E P.IVA 00089070403 - CODICE CIG B0C5A2D435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL; POZZI FRANCO SRL; VERBATEL SRL; SUARDI SRL; GHISLANZONI ILARIO; G.E.G. SRL; PSP EQUIPEMENT; ANCILAB SRL € 50.984,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.04.2024 / 15.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA’ “TE.A. CONSULTING S.R.L.” DI MILANO (BG) – DISMISSIONE CON RIMOZIONE DI NR. 1 SERBATOIO INTERRATO PRESSO VIA S. ALESSANDRO A OSIO SOTTO - €.= 3.050,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 550,00.= INCLUSA) - CIG Z9C394C3C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “BIBLOFESTIVAL” - IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 20.931,00.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ LOTTO SOSTITUZIONE MASSIVA SEGNALETICA VERTICALE DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE € 14.942,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PER REALIZZAZIONE VISITA “I BORGHI DI ONETA E CORNELLO DEI TASSO” PROGETTO DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE ALLA LETTURA PER CLASSI DI 3^- 4^- 5^ SCUOLA PRIMARIA DI OSIO SOTTO IN DATA 7/10/15 MAGGIO 2024 IMPEGNO DI SPESA - (CIG B14F0126C0 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. – SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE PRESSO AREE PUBBLICHE COMUNALI - ANNO 2024 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA MOCIT DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 8.951,58.\\\= CIG : (B14D1B79EA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL; POZZI FRANCO SRL; VERBATEL SRL; SUARDI SRL; GHISLANZONI ILARIO; G.E.G. SRL; PSP EQUIPEMENT; ANCILAB SRL € 50.034,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI LAMIERINI FORATI/OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 707,60.= - CIG : (B150E1BFE7) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ PLANETEL SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 2.318,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DEL CONTATORE DELL’ACQUA PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA “MADONNA DELLA SCOPA” DI VIA MILANO A OSIO SOTTO (BG) - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “UNIACQUE SPA” DI BERGAMO (BG) - €.= 139,76.= (IVA 10% PARI AD €.= 12,71.= INCLUSA) - CIG B14C9D36F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI FEBBRAIO 2024 - €. 75.874,30.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2023 €. 13.087,11.=(IVA 10% COMPRESA) – NOTA DI CREDITO PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SALDO 2023 € 16.936,59.=(IVA 10% COMPRESA) – NOTA DI CREDITO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SALDO 2023 € 4.192,34.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SPORTISSIMO S.R.L. DI ALBINO (BG) PER ACQUISTO ATTREZZATURA PALESTRA – TOTALE €. 10.948,40.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG 132DDC026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CITOFONO SCUOLA PRIMARIA CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO – CIG : (B1455B9797)/ EURO 148,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2024 ALLA SOCIETA' SIKUREZZAITALIA SRL - CORSO DI PORTA NUOVA, 16 - MILANO (C.F./P.IVA 10610260969 - CIG. ZF03DDECC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTENUATORE D’URTO IN CORSO EUROPA; € 939,40 CIG: B14824D114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL DI BERGAMO PER PAGAMENTI PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 16.04.2024 AL 30.04.2024 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 16.04.2024 AL 30.04.2024 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO 2023 IN ESITO A DGC 197 DEL 13/12/2023 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024 - €.= 258,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA DI DIVERSE PIANTE - FEBBRAIO 2024 – ESEGUITE DALLA DITTA TUTTOVERDE S.R.L. DI VERDELLO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 8.581,35.\\\= CIG: (B07680BBA9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA “ELETTROINDUSTRIALE SRL” DI LEVATE (BG) - S.A.L. N. 2 E MANDATO A SALDO C.R.E. - REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO IN VIA CAVOUR N. 6/A - LOTTO II - OPERE PRINCIPALI E COMPLEMENTARI - €.= 1.861,74.= (IVA 10% PARI AD €.= 169,25.= INCLUSA) - CUP J42C21002890004 - CIG 962773958F E Z7D3B31F6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO), RIDETERMINAZIONE Q.T.E. IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 195/2022 - CUP: J41B21014550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CORUS SRL” DI BERGAMO (BG) - S.A.L. N. 1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO - IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 - €.= 156.420,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 14.220,00.= INCLUSA) - CUP J43D23000050004 - CIG 9991060389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA NEI GIORNI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ON THE ROAD". € 800.00. CIG B14298C31D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN MARCO VIA FERMI - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - €.= 12.152,88.= (EPAP 4% PARI AD €.= 383,13 E IVA 22% PARI AD €.= 2.191,50.= INCLUSE) - CIG Z873C4B094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024 - €.= 3.105,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI - €.= 1.276,88.= (EPAP 4% PARI AD €.= 40,25.= E IVA 22% PARI AD €.= 230,26.= INCLUSE) – CIG ZBA388DCB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AL MEZZO TARGATO YA04108 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 79,00 CIG: B141CAE4D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA SANT’ALESSANDRO - €.= 2.433,18.= (IVA 10% PARI AD €.= 221,20.= INCLUSA) - CIG ZD53B1101C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2024-31.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - OPERE DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZETTA ALL’INTERNO DEL PARCO DI VIA VESPUCCI - €.= 2.942,35.= (EPAP 4% PARI AD €.= 92,76.= E IVA 22% PARI AD €.= 530,59.= INCLUSE) – CIG ZF1388E1B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO PONTICELLO PARCO DIAZ : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE (BG) - EURO 317,20.= CODICE CIG : (Z8B3D9046) – EURO 317,20.= CODICE CIG : (ZE03DFAB75) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI – AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO (BG) IN AMBITO QTE DGC 191/2023 - FINANZIAMENTO EURO 17.625,30.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J44J23000820004 - CIG: B12D515D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “CROTTI ANTINCENDIO SRL” DI TREVIOLO (BG) - MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE E CONTROLLO PORTE D’EMERGENZA/TAGLIAFUOCO - ANNO 2023 - €.= 44,41.= (IVA 22% PARI AD €.= 8,01.= INCLUSA) - CIG ZDF39473C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA GARIBALDI NR. 6 – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA “FRATUS M. SRL” DI LEVATE (BG) - IMPORTO EURO 1.342,00.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: (B1255A63E1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL’ING. MOLTENI LUCIANO DI DALMINE (BG) - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 1° LOTTO - €.= 2.951,23.= (CNPAIA 4% PARI AD €.= 93,04.= E IVA 22% PARI AD €.= 532,19.= INCLUSE) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E. DELL'OPERA - CIG Z1726E354F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALLO STUDIO ING. VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) – TOTALE €. 86.203,19.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J41B21014550001 - CIG B12D492121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL CAMPUS – DITTA GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO DI OSIO SOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA - EURO 1.568,92.= CODICE CIG : (Z653DF1E74) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GRAFICA E DECORAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO’ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – DITTA GRAFICA DI BUSCA DIEGO - IMPORTO € 362,00. = CIG: B12F4D4FD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOPERATIVA SOCIALE” DI STEZZANO (BG) - MANDATO A SALDO C.R.E. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - €.= 1.295,54.= (IVA 10% PARI AD €.= 117,78.= INCLUSA) - CUP J44E20001010004 - CIG 9485145D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA SRL PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO  CODICE CIG.B1328A741E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE E MANUTENZIONI - ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PIANO TERRA/UFFICIO ANAGRAFE DEL MUNICIPIO – DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) – LIQUIDAZIONE FATTURA - EURO 1.001,62.= CODICE CIG : (Z183DB8797) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 100.913,06. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (AVIS) SEZIONE DI OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE LUDICO-AGGREGATIVE PER 60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE - ANNO 2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETÀ AREA SRL - € 5.000,00 - CIG B12F2C8F69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA IN DIVERSI ALLOGGI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO EURO 4.215,10.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: (B1253C896A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO, GIROTONDO E IL CUCCIOLO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – MARZO  2024 - IMPORTO € 3.514,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE ONERI PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.A. ACCOLTO PRESSO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE – ANNO 2024 - IMPORTO € 9.615,55. = CIG. ZAD3DE08C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – SETTEMBRE/DICEMBRE2023 - GENN./MARZO 2024  –- IMPORTO € 2.993,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 18.467,57. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DECENTRATO E L'ANALISI DELLE CRITICITA" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA ACCESSO CALDAIA PRESSO SCUOLA CAMPUS: LIQUIDAZIONE DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) – EURO 3.599,00.= - CIG : (Z713CD76C9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPETENZA A BANCA FARMA FACTORING DI INTERESSI DERIVANTI DA DEBITI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PONZI SRL DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) – SPOSTAMENTO PORTA AUTOMATICA PRESSO NUOVI AMBULATORI MEDICI CENTRO DIURNO INTEGRATO - €.= 2.647,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 477,40.= INCLUSA)  - CIG Z5D3D86975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEFA – INDICAZIONI OPERATIVE 2024 – PRESA D’ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE NON PRECEDENTEMENTE DEFINITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SOGNORI DUFA EMILIANO E CIGHETTI MATTEO EMILIANO – (TOTALE €. 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025 (ANNUALITÀ 2024-2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO FERETRO DEFUNTO PROCOPIO ANTONIO DAL LOCULO N° 544 AL LOCULO N° 558 DEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLO STUDIO GARZON PER ASSISTENZA REDAZIONE DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2023 €.1000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO € 31,22. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA MECCANICA DALLE ERBACCEE, DAI ROVI E DAI RIFIUTI DEL BORDO STRADALE E MARCIAPIEDE DI VIA MANIN - AFFIDO LAVORI DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) PARI AD EURO 549,00.= CIG: (B12D4B9150) - MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - ANNO 2023 - CIG. ZF93123EE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEF TARI 2024 – 2025. AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO FINANZIARIO “GREZZO” 2022-2025 – GESTORE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOPERATIVA SOCIALE” DI STEZZANO (BG) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - STATO D’AVANZAMENTO FINALE PER LE OPERE COMPLEMENTARI - CUP J44E20001010004 - CIG Z593C709F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA TERMICA PRESSO NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - FINANZIAMENTO EURO 213,50.\\\= CIG: (B124F2A9FF) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI D’IRRIGAZIONE PRESSO PARCHI COMUNALI - DAL 10-04-24 AL 30-09-24. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B11DBA8810)/ EURO 2.928,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “PROGETTO81 SRL” DI MILANO (MI) - PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL’UFFICIO TECNICO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E-LEARNING PER R.L.S. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - €.= 79,00.= (ESENTE IVA) - CIG B0568CA540</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA IDRAULICO SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – PERIODO GENNAIO 2024 – DICEMBRE 2025 – AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER EURO 21.300,00.\\\= CIG : (Z793DB38D3) - SPOSTAMENTO DI ALCUNI CAPITOLI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2024 - € 4.170,91 ( + IVA 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 2.120,85.= (IVA PARI AD €.= 382,45.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI – (CIG: B12507E295) - (TOTALE €. 693.00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA CANALI PRESSO TETTO CHIESINA SAN FILIPPO NERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI OSIO SOTTO - CIG:(B1251B3194)/ EURO 1.037,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) - S.A.L. N. 1 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - €.= 55.330,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 5.030,00.= INCLUSA) IN AMBITO QTE  DGC 123/2023 – CUP J43G23000080004 - CIG A00F526E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SU BONIFICI IN USCITA VERSO ISTITUTI DIVERSI DAL TESORIERE – ANNI DAL 2024 AL 2027 - IMPORTO COMPLESSIVO € 20.000,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPS INCES SRL” DI TREVIGLIO (BG) - OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.S. 525 E LA VIA LEVATE - LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTO SEMAFORICO NELL'AMBITO DEL QTE DELL'OPERA - €.= 990,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 90,00.= INCLUSA) - CIG Z2D33D260B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON COMUNICAZIONE PERVENUTA IN DATA 17/11/2023 PROT. NR. 20856, DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ – RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA – SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2022 (X ELENCO). IMPORTO € 4.636,81.= **</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L’OLMO DI LEVATE PER REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE DELLA COMMEMORAZIONE STORICA PRESSO I RUDERI DELL’ORATORIO SAN GIORGIO A OSIO SOTTO E CONVEGNO. RETTIFICA E INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – II^ RATA RELATIVA ANNO 2023 – (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 10.579,55.=/IVA 22% €. 2.327,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI NARRAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL GIOCO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B120866435)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. A FAVORE DELLA “COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE” DI STEZZANO (BG) - €.= 2.164,03.= (IVA 10% PARI AD €.= 196,73.= INCLUSA) - CUP J44E20001010004 - CIG 9485145D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.03.2024 / 31.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 18.171,85=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “PARDES SRL” DI AROSIO (CO) - MANDATO A SALDO C.R.E. - REALIZZAZIONE E POSA GIOCHI PRESSO IL PARCO DIAZ 2° STRALCIO - €.= 705,21.= (IVA 10% PARI AD €.= 64,11.= INCLUSA) - CUP J44E20001010004 - CIG 9505742274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA M.I. – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO – IMPEGNO DI SPESA € 4.038,30.= - ACCERTAMENTO € 1.500,00.= - EX DGC 43/2024 - CIG: B115BFBB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ARREDOLINEA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 5 SEDIE PER UFFICI POLIZIA LOCALE. €. 2.212,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FASE DI STUDIO E FASE INTRODUTTIVA ALLA FORMULAZIONE IN OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA’ “INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA” - AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO LEGALE MESSI E FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - €.= 4.879,29.= (SPESE GENERALI DEL 15% PARI AD €.= 501,60.= , CASSA 4% PARI AD €.= 153,82.= E IVA 22% PARI AD €.= 879,87.= INCLUSE) - CIG B10FED7ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “STUDIO28ARCHITETTURA” DI BERGAMO (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – €.= 13.677,66.= (CNPAIA 4% PARI AD €.= 431,20.= E IVA 22% PARI AD €.= 2.466,46.= INCLUSE) - CIG ZF63BC4FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO PER UFFICIO COMMERCIO. CIG. B10E5BA57B €. 780,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “O.Z.B. S.R.L.” DI LALLIO (BG) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 1° LOTTO – REALIZZAZIONE FACCIATA CONTINUA (SERRAMENTI) – €. 162.115,07.= – (IVA 4% PARI AD €.= 14.737,73.= INCLUSA) - CUP: J48E18000330004 - CIG: 9991403E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RECINZIONE ENTRATA PARCO DEGLI ALPINI /OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.049,20.= - CIG : (B113BFC420) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - PERIODO 01.01.2023/31.12.2023 - €.= 4.559,43.= (IVA 22% PARI AD €.= 822,19.= INCLUSA) - CIG Z4E393BE83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PICCOLE MANUTENZIONI SU MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B111C38D60) - (TOTALE €. 510,55.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA VIA CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER FORNITURA GUIDA PRATICA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CIG B10E768853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA “PROGEL SRL” DI GALLARATE (VA) - GESTIONE SERVIZIO ERP - N. 95 MARCHE DA BOLLO - €.= 190,00.= (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PIANO TERRA/UFFICIO ANAGRAFE DEL MUNICIPIO – DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA – LIQUIDAZIONE FATTURA - EURO 911,22.= CODICE CIG : (Z543DB8718) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEIUSSIONE RELATIVA ALL’APPALTO “OPERE DI RIQUALIFICA DEL PARCO DI VIA DIAZ - LOTTO 2 - REALIZZAZIONE E POSA GIOCHI” - DITTA “PARDES SRL” DI AROSIO (CO) - CIG 9505742274 - CUP J44E20001010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2022 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 5.726,64.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 13.374,12=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.690,88. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA CON SANIFICAZIONE DI MUFFE DAI MURI DI UN ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA VERDI NR. 38 – IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO (BG) - IMPORTO EURO 1.220,00.= (IVA 22% INCLUSA) - CIG: (B100269F16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE IDEAPA SRL - FILODIRETTO CONTABILITA' ANNO 2024 -  €.833,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER AUMENTO RETTA – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO - € 296,10.= - EX DET. 891/2023 - CIG: ZD93D8AE2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER AUMENTO RETTA PROGETTO HOUSING SOCIALE GESTITO DA COOP. SOC. IL PUGNO APERTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE A.G.M.- € 197,40.= - EX DET. 569/2023 - CIG: ZB93C4E932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO VITALI DELFINA – (TOTALE €. 135,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA O.B. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 2 APRILE AL 15 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 463,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO, TRATTAMENTO BOSSI, CONCIMAZIONE, DISERBO, TRATTAMENTI FUNGHICIDI PRESSO PARCO COLLEONI/ ANNO 2023 : APPROVAZIONE CONTABILITÀ UNICA E FINALE E C.R.E. REDATTI DALL’AGRONOMO RANGHETTI M. DI SERIATE (BG) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO   DI VERDELLINO (BG) - EURO 12.844,16.\= CIG : (Z473A497AB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2024   - IMPORTO €  2.116,35.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL’AREA III-IV PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE – ANNO 2024 - IMPORTO € 4.450,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP – MATR N. 116 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE SIG.RA L.M. E FIGLI MINORI C/O SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA € 30.072,00.=  CIG: B1013B87AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI FEBBRAIO 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COSTO PER L’INSERIMENTO DEL SIG. B.G. PRESSO IL CDD L’ARCOBALENO DI SPIRANO - PERIODO: DAL 15 APRILE AL 30 GIUGNO 2024 - IMPORTO PRESUNTO € 2.265,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 4.865,97.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – I° BIMESTRE PERIODO 1.01./29.02.2024 - (CIG : Z603DA09FC) - €. 5.864,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - CIG: 9981224E99 - € 224,40. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO DI MIGLIORIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI IN VIA MACHIAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICIO TECNICO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “PLANETEL SPA” DI TREVIOLO (BG) - €.= 362,34.= (IVA 22% PARI AD €.= 65,34.= INCLUSA) - CIG  B0E254E6CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPS ELETTROIMPIANTI 2000 SRL” DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI - MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - €.= 11.880,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.080,00.= INCLUSA) IN AMBITO QTE D.G.C. 123/2023 - CUP J43G23000080004 - CIG Z5B3C70692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO RAPPEZZI DI TINTEGGIATURE AMMALORATE IN VARI ALLOGGI COMUNALI – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MAFFEIS DI OSIO SOTTO (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 2.196,00.= CIG: (B0FFEF666C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – I° BIMESTRE PERIODO 1.01./29.02.2024 - (CIG : Z603DA09FC) - €. 5.864,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI CARTELLO SEGNALETICA/PARCHEGGIO CON APPOSIZIONE DI PARTICOLARE FOTO/RAFFIGURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. DONATO NELL’AREA ESTERNA COSTITUENTE IL NUOVO PARCHEGGIO - APROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRIZZOLARI % CERUTI DI BERGAMO PER VERNICIATURA STRUTTURA/ CARTELLO - EURO 122,00.\= CIG : (ZF9265430F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO D’IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COLLEONI DAL 01-04-24 AL 30-09-24. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B0F895CA29)/ EURO 939,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGRASS A FAVORE  DITTA OLIMPIA SNC VIA J.F. KENNEDY,26- DALMINE (BG) DA INSTALLARE PRESSO SALE E UFFICI VARI CODICE CIG: B0E81EC4EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL’INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA’ DURC. - €. 1.300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER REVISIONE E TAGLIANDO A SOSTITUZIONE OLIO MOTORE - FILTRI OLIO, ARIA, BENZINA SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B100100531) - (TOTALE €. 512,40.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DEL MESE DI FEBBRAIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA ALBERTO BONANOMI DI OSIO SOTTO (BG) PER TRASCRIZIONE RIGUARDANTE L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA - €. 527,00.= DIRITTI CATASTALI DI VISURA E   CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA COMPRESI (CIG B0D65C89F7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO 2023 IN ESITO A DGC 197 DEL 13/12/2023 - II ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2020 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 6.374,75.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A GRUPPO ESCURSIONISTI K2 PER CORSO DI SCI BAMBIBI 2024 - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUPPORTO FORMATIVO PER RUOLO TARI 2024  -  AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - € 500,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 743.95=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE BOSCO ITALA – ANNO 2024 – AFFIDO DEL SERVIZIO AL CONSORZIO CUM SORTIS DI TREVIGLIO (BG) – PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024 - CIG:(B0EA6BD6AC)/ FINANZIAMENTO EURO 19.748,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “STUDIO28ARCHITETTURA” DI BERGAMO (BG) - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO - €.= 17.322,34.= (C.N.P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) - CIG Z093CCEAFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO, GIROTONDO E IL CUCCIOLO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – GENNAIO/FEBBRAIO  2024 - IMPORTO € 7.029,39,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA AREA II (DETERMINAZIONE N. 303/2023) PER INTERVENTO SUPPORTO FORMATIVO PER RUOLO TARI 2023 – €. =250,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI FINE MANDATO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'   CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO (BG)  VIA PROVINCIALE,44  (SS525) PER SVILUPPO GRAFICO E STAMPA. IMPEGNO DI SPESA € 2520,00 + IVA 22% (CODICE CIG BODF9OBO2D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2021 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 1.896,97.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.03.2024 / 15.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA C.T./STADIO COMUNALE –  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.T. CLIMA DI MARTINENGO (BG) - EURO 2.659,60.= CODICE CIG : (B032CA4E5F) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE:  N° 3 VASI IN FERRO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° ED AIUOLA FRONTE OSPEDALE – ANNO 2024 - DAL 20.03 AL 31.12.2024 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - CIG:(B0DE52DB10)/ EURO 976,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI NATURA EDILE PRESSO SCUOLA CAMPUS/ RIMOZIONE RETE DANNEGGIATA E COLLOCAZIONE NUOVA RETE DI RECINZIONE: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL COSTRUZIONI DI VERDELLINO (BG) – EURO 3.111,00.= - CIG : (ZAF3D8ACA9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI GENNAIO 2024 - €. 97.124,32.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2023 €. 12.966,02.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA COOP. SOCIALE SOL.CO. CITTA' APERTA PER LA GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTA CAPITANIO" - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. DAVIDE ARRIGONI DI BERGAMO (BG) - REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VERDELLINO - €.= 1.268,80.= - CIG Z412FF4228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UTENZA TELEFONICA ANNO 2024 A FAVORE DI PLANETEL SPA – (CIG: Z7A3DDD3D0) E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG:B0DE601A03) -  (TOTALE €. 774,86.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 88.468,10. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – DICEMBRE2023/FEBBRAIO 2024  –- IMPORTO € 5.212,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE GIUNTA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ GRAFICHE E. GASPARI SRL – VIA M. MINGHETTI, N.18 - CADRIANO DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) – C.F. / P.IVA 00089070403 - CODICE CIG.B0D60A197E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 A CURA "ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOINBILICO VIA E. COSENZ, 54 -20158 MILANO - C.F./P.IVA 06416850961 – CIG BOCE620196 - IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 ESENTE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO, GIROTONDO E IL CUCCIOLO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – GENNAIO/FEBBRAIO  2024 - IMPORTO € 6.039,15,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROIEZIONI LUMINOSE FACCIATA MUNICIPIO IN OCCASIONE DELLA XXIX GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - 21 MARZO 2024  - (CIG B0D4DA8161 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ARREDOLINEA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 5 SEDIE PER UFFICI POLIZIA LOCALE. €. 2.212,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO PRESSO L’AREA VERDE DI VIA BATTISTI – SALDO - IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA - (CIG: B0C51DC74C) - (TOTALE €. 886,38.= I.I.) - IN AMBITO AL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 200 DEL 07.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO PL GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO ESTERNA PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CARTONGESSO AMMALORATO LOCALI SCUOLA CAMPUS – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER OPERE DI SOSTIUZIONE LASTRE - FINANZIAMENTO EURO 1.586,00.= CIG: (B0D54C8297).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 96,00 PER IMPOSTE DI BOLLO ASSUNTO CON DET. NR. 74 DEL 01.02.2024 PER ATTO NOTARILE PER LA PERMUTA DI AREE IN VIA BATTISTI – AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO GIANNETTA DR. ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE ATTO - IN AMBITO AL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 200 DEL 07.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI GENNAIO 2024 - €. 97.124,32.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2023 €. 12.966,02.= (IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI NON FUNZIONANTI CALDAIA C.T. SCUOLA PRIMARIA CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(B0C4FDC0CA)/ EURO 1.143,38.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DISSUASORE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO – CIG : (B0C534A555)/ EURO 366,00.=   PERIODO 01.04.2024-31.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 A FAVORE PARROCCHIA DI SAN ZENONE DI OSIO SOTTO A SOSTEGNO INTERVENTI REALIZZATI DAL CENTRO PORTE APERTE – EX DGC N° 97/2023 – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023 A FAVORE ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI BERGAMO – EX DGC 9 DEL 19/01/2022 – IMPORTO € 8.507,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 305,00. CIG. B0D2352194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GUALANDRIS ELEONORA” DI MADONE (BG) - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - €.= 1.561,60 (IVA 22% PARI AD €.= 281,60.= INCLUSA) - CIG Z5732D8353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO - ASSUNZIONE QUARTO  CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “UNIACQUE SPA” DI BERGAMO (BG) - REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - NUOVO ALLACCIO RETE FOGNATURA - €.= 122,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 22,00.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 - CIG Z993ACE7D1 - CUP J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER ORGANIZZAZIONE CAMPUS SCUOLA ZONA 26 – ANNO 2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANTEAS SERVIZI DI BERGAMO SEZIONE DI OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE CORSI PER LA TERZA ETA’ ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 17.006,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - REALIZZAZIONE IMPIANTO DEL GAS METANO IN DUE ALLOGGI E.R.P. DI VIA DON MANZONI N. 7 - INTERNI N. 2 E 4 - €.= 2.109,38.= (IVA 22% PARI AD €.= 380,38.= INCLUSA) - CIG Z623DBE512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE A POSTERIORE DI CODICI IDENTIFICATI DI GARA PER IMPEGNI DI SPESA NECESSARIAMENTE ASSUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI N. 7 INTERNO 1 - €.= 2.055,70.= (IVA 22% PARI AD €.= 370,70.= INCLUSA) – CIG ZBA3D879B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ADH A FAVORE PROGES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO: MARZO 2024 – DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 40.679,10.= - CIG: B0B2411B26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) – LAVORI DI NATURA IDRAULICA IN UN ALLOGGIO E.R.P. DI VIA BARACCA N. 30/A - €.= 866,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 156,20.= INCLUSA) - CIG ZE23DC511B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE DEL VEICOLO MEGANE PER STATO DI ABBANDONO. € 609.27 CIG. B0BB061547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - FORNITURA E POSA DI VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO I BAGNI E GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL CAMPUS – €.= 1.780,52.= (IVA 22% PARI AD €.= 321,08.= INCLUSA) - CIG Z703D6F905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E), D. LGS. 36/2023 (E SMI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA V.E.M. SRL DI SCANZOROSCIATE (BG) PER VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI – ANNO 2024 - (TOTALE €. 302,56.=) – (CIG: B0B449C61D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - REALIZZAZIONE IMPIANTO A GOCCIA/ IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO DEL GIARDINO - €.= 994,30.= (IVA 22% PARI AD €.= 179,30.= INCLUSA) - CIG Z5E3DC0D2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2024 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 5.327,64. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA CATASTALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - €.= 454,30.= (CASSA 5% PARI AD €.= 15,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 69,30.= INCLUSE) - CIG Z693CF1E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) - INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA LUNGO VIA C. BATTISTI - €.= 1.811,20.= (CASSA 5% PARI AD €.= 60,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 277,20.= INCLUSE) - IN AMBITO AL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 200 DEL 07.12.2022 - CIG Z983D796DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PER EMERGENZA ABITATIVA SIG.RA A.S. C/O SAN SISTO HOSTEL DI BERGAMO – PERIODO: DAL 11/03/2024 AL 31/03/2024 – IMPORTO € 840,00.= - CIG: B0B9BA15AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI DOMICILI DIGITALI  A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA DI  SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CODICE CIG. BOB2C9OEO3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE – ANNO 2023 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 4.934,71.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO ESTERNE PER I MESI CHE VANNO DA SETTEMBRE 2023 A FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME – PERIODO MARZO-GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATIVE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGES DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 6.370,88.= - CIG: B0B01CC373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PONTE A FAVORE DEL MINORE B.A. C/O CSE GESTITO DALLA FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII DI VALBREMBRO – PERIODO: 11 MARZO – 7 GIUGNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO € 1.800,00.= - CIG: B0B558AEA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2024 - € 4.170,91 ( + IVA 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) TN-  DETERMINAZIONE N.52 DEL 02/02/2022 AVENTE AD OGGETTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE 2022-2024 CIG.ZF434EA198-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO N°1 - STADIO COMUNALE ANNO 2024 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA F.LLI PIERLUIGI DI GIULIO ISACCO DI SCANZOROSCIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.941,40.\\\= CIG : (B0AB508A19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO “ MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI  PERIODO 10.03.2023 // 31.12.2023 – AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TUTTOVERDE S.R.L.  DI VERDELLO (BG)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 4° TRIMESTRE 2023 €.1.043,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A FAVORE DELLA DITTA “PROGEL SRL” DI GALLARATE (VA) - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE - €.= 650,00.= PRESUNTI - CIG B0AB1C04EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DETRO GIARDINI SRL SEMPLIFICATA” DI MORAZZONE (VA) - GIOCHI INCLUSIVI DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO ALPINI - ANNO 2023 - €.= 37.748,20.= (IVA 4% PARI AD €.= 1.451,85.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 96/2023 – CUP J45I23000520006 - CIG ZB63BC4F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – 6° BIMESTRE 2023 € 5.106,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE DI 4 PNEUMATICI SU PORTER PIAGGIO TG. GL192GX MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B0AB365057) - (TOTALE €. 585,60.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024 - €.= 20.640,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 152.468,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.065,78. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A FAVORE CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA (AICCRE) VIA MESSINA, 15 ROMA   PER ANNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COME DA DCC N.3 DEL 28/02/2024 AVENTE A D OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX  ART.194, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.N.267/2000 ONERI PER ACCERTAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DALL’ANNO 2019- ALL’ANNO2023-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE PL GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STAF EDUCATIVO DELLE AGENZIE DEL TERRITORIO PARTECIPANTI AL TAVOLO O/6  REALIZZATO DAL CONSULTORIO SAN DONATO DI OSIO SOTTO – EX DGC 104/2023 - IMPORTO € 2.196,00.= - CIG: B0A6936876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI – PIANO PRIMO E N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI -  PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI AI SENSI DELL’ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA – APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SAN MARCO SPA” DI LECCO (LC) - RIMOZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 4 NUOVI STENDARDI INFORMATIVI / PUBBLICITARI - €.= 2.349,95.= (IVA 22% PARI AD €.= 423,76.= INCLUSA) - CIG Z063C949AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 33.182,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA SRL PER SERVIZIO INSTALLAZIONE WIFI PER SALA INFORMAGIOVANI  PER BIBLIOTECA COMUNALE CODICE CIG.BO962C44D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.02.2024 / 29.02.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI FORNITURA AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE CONCESSIONARIA OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA – IMPORTO € 24.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. ALBERI GABRIELE DI ALZANO LOMBARDO (BG) - APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA - APPROVAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - €.= 7.082,14.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 223,27.= E IVA 22% PARI AD €.= 1.277,11.= INCLUSE) - IN AMBITO  Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 118/2018 - CIG Z7B2DA3025 - CUP J48E18000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MIGLIORIA PER IL MERCATO COMUNALE CHE SI SVOLGE IL MARTEDI IN VIA MACHIAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DAL 29/02/2024 AL 30/04/2024 – EX DGC 50/2022 E S.I. - IMPORTO € 182.885,32.= - CIG: 7152628758 – CUP: J21H17000260001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DUELLE SRL” DI LISSONE (MB) - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA QUADRO DELL’ASCENSORE SITUATO NELL’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI N. 7 A OSIO SOTTO (BG) - €.= 1.073,65.= (IVA 22% PARI AD €.= 193,61.= INCLUSA) – CIG Z533DF0FCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SRL DI VERDELLO (BG) PER APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 10.03.2023 - 31.12.2023 - S.A.L. FINALE ED APPROVAZIONE C.R.E. - (CIG: 9675405CC7) - (IMPONIBILE €. 97.176,95.=/IVA 22% €. 21.378,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE SIG.RA L.M. E FIGLI MINORI C/O SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA € 7.768,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 9.366,50=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 305,00. CIG. B09E9E9B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA.  IMPEGNO DI SPESA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE PER VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E ATTIVAZIONE INTERFACCIA CONCILIA INAD E CONCILIA ANPR. € 25.573,64. CIG. B07979AACA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MONTAFERETRI E SCALE PRESSO CIMITERO COMUNALE – ANNO 2024 - DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) – (CIG: ZB0386F992) – (IMPONIBILE EURO 1.650,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 4.143,90.= (IVA PARI AD €.= 441,54.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" 15°  BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO ANAGRAFE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00  -  CIG  BO961DD632</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROIEZIONI LUMINOSE FACCIATA MUNICIPIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 6-10 MARZO 2024  - (CIG B096419E37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 -  € 4.227,46  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z0638FFDDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A L’ECO DI BERGAMO PER IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA APRILE 2024 AD APRILE 2025 ALLA SOCIETA’  S.E.S.A.A.B. S.P.A. DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA (CIG B0962C44D3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; UNIPOLRENTAL; SORVEGLIANZA ITALIANA; POZZI FRANCO SRL; SCUOLA ITALIANA SCI; € 45.586,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - A FAVORE DELLA SIG.RA L.G. - PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI FORNITURA AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE CONCESSIONARIA OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA – IMPORTO € 24.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPORTISSIMO SRL” DI ALBINO (BG) - FORNITURA E POSA DI PENNONI CON BASAMENTI E PIASTRE E BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE PLINTI PER PENNONI - €.= 3.274,48.= (IVA 22% PARI AD €.= 590,48.=  INCLUSA) – CIG Z3D38A0085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA O.B. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 1° MARZO AL 31 MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 175,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL. -  IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA MILESTONE CARE PLUS. CIG. B08646D188 €. 7.246,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPORTISSIMO SRL” DI ALBINO (BG) - FORNITURA E POSA DI PENNONI CON BASAMENTI E PIASTRE E BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE PLINTI PER PENNONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 842 DEL 18.11.2022 - €.= 549,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 99,00.= INCLUSA) - CIG Z3D38A0085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>I.S.O.V SRL – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE; € 2.272,25 CIG: B05657CB1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON COMUNICAZIONE PERVENUTA IN DATA 14/11/2023 PROT. NR. 20520, DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ – RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA – SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2022 (VI ELENCO). IMPORTO € 3.461,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IMPRESA RIVA SRL” DI MILANO (MI) - SAL UNICO PARI AL FINALE - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO LA VIA BATTISTI – €.= 39.398,30.= (IVA 10% PARI AD .= 3.581,66 INCLUSA) - CIG ZEB3976FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO TICKET PREPAGATI NON FRUIBILI DAGLI UTENTI SALTUARI DELLA MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A MEZZO ECONOMO COMUNALE - € 56,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA - RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER UTENZA ACQUA RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - (IMPORTO €. 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE IN VIA PIETRO MASCAGNI INCROCIO CON VIA GIACOMO MATTEOTTI - €.= 1.612,00.= (IVA 4% PARI AD €.= 62,00.= INCLUSA) - CIG Z4A3B70197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE ATTI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DIVISIONE UFFICIO PIANO PRIMO – CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER FORMAZIONE DUE LOCALI SEPARATI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) -  EURO 11.761,20.= (CIG: Z7F3AF37E0) - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE – MARZO 2024 - IMPORTO € 563,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SULLE PRATICHE GIA' AFFIDATE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PER EMERGENZA ABITATIVA SIG.RA A.S. C/O SAN SISTO HOSTEL DI BERGAMO – PERIODO: DAL 26/02/2024 AL 10/03/2024 – IMPORTO € 562,00.= - CIG: B080E83B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.912,62=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “BENEDETTI FABBRO SNC” DI OSIO SOTTO (BG) - FORNITURA DI N. 1 PROTEZIONE IN LAMIERA ZINCATA PER L’APPARTAMENTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA BARACCA N. 30/A - €.= 122,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 22,00.= INCLUSA) - CIG B085233705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) - VERNICIATURA STRUTTURE MUSEO - €.= 11.628,10.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.057,10.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERE DI CUI A DGC 226/2021 - 31/2023 - 123/2023 - CIG ZDC3CF14F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “ANAC” RELATIVO ALLA DET.944 DEL 12.12.2023 PER LA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI- CIG A03A78CA77 ED ALLA DET. 689 DEL 09.10.2023 PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - MISURA 1.4.1 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AIUOLA A VERDE/FONTANELLA PRESSO GIARDINO ASS. ARCA PAOLA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO – EURO 610,00.\= CIG : (Z9A3DD9A3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L’OLMO DI LEVATE PER REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE DELLA COMMEMORAZIONE STORICA PRESSO I RUDERI DELL’ORATORIO SAN GIORGIO A OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GENNAIO 2024 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 - PRIMO SEMESTRE 2024 – IMPORTO € 302,00.= - CIG: B07344A63F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - SALDO ANNO 2023 - €.= 4.643,67.= (IVA 22% PARI AD €.= 837,38.= INCLUSA) - CIG 918255541A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PIAZZALE MERCATO SCUOLA GUIDA “FRATELLI CALVI” DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI / ESAMI DI GUIDA PER MOTOCICLI – ANNI 2024 E 2025 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERE FINANZIARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI TREVIGLIO (BG) - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI €.= 4.166,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA: • ARCH. ANDREOLI DIEGO - €.= 854,67.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 32,87.= INCLUSA ED ESENTE IVA) - CIG Z293D2447F • ING. FABIO LOCATELLI - €.= 3.112,85.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 98,14.= E IVA PARI AD €.= 561,33.= INCLUSE) - CIG Z543D24452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER POTATURA DI DIVERSE PIANTE - FEBBRAIO 2024 – ED AFFIDO DITTA TUTTOVERDE S.R.L. DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 8.581,35.\\\= CIG: (B07680BBA9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELLO “STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA” DI BERGAMO (BG) - ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI A TITOLO DI CANONI DI LOCAZIONE PER AREE DESTINATE AD IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - INCARICO PER ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE - €.= 884,52.= (C.N.P.A.A.P. 4% PARI AD €.= 27,60.= E IVA 22% PARI AD €.= 157,87.= INCLUSE) -  CIG Z2A2CEA0D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 1.851,96. CIG B0798500FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 78.587,89. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DEI PARCHI DI VIA DIAZ E VESPUCCI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 01.03.2024 – 31.12.2024 – AFFIDO LAVORI DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI STEZZANO (BG)  – FINANZIAMENTO EURO 30.159,46.\\\= CIG: (B0741AAFCF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 6/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 5/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE BOSCO ITALA – ANNO 2024 – PROROGA TECNICA  N° 2 DI AFFIDO DEL SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH DI PAGAZZANO (BG) – PERIODO DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024 - CIG:(B07CD59515)/ FINANZIAMENTO EURO 2.129,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI SRL- CADIRANO DI GRANAROLO (BO) CODICE COIG.BO637B6720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 4/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2015 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI DALL’ACCORDO BONARIO PER REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E PER L’ACQUISIZIONE DI UNA PARTE DI STRADA PER L’ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO LUNGO IL CORSO ITALIA (EX CONVENZIONE PL LOCALITÀ GIARDINO) ALLEGATO ALLA DCC NR. 46 DEL 30.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 3/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE  DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 01.03.2024 - 31.12.2024  – AFFIDO DITTA MOTTINI GIARDINI SRL DI DALMINE (BG) – OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA SINTEL -  FINANZIAMENTO EURO 155.233,13.= CIG: (B03650440C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 1/24 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2012 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO PRESSO L’AREA VERDE DI VIA BATTISTI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON LA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA - (CIG: B05B58030B) - (TOTALE €. 122,00.= I.I.) - IN AMBITO AL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 200 DEL 07.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO E LIQUIDAZIONE FORNITORI DIVERSI PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "RIFORMA DEI CONCORSI PUBBLICI: LE INNOVAZIONI DEL PNRR E LE NOVITA’ DAL 2024" ORGANIZZATO DALL’ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA’ COOPERATIVA DI FORLI’ (FC) - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 390,00 + EURO 2,00 BOLLO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.02.2024 / 15.02.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTE MENSILI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: ZCE3C77FC5); € 197,76. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  GRAFICHE E. GASPARI SRL DI  CADRIANO DI GRANAROLO (RN) PER ACQUISTO KIT NUMERI CIVICI TIPO EUROPEO IMPEGNO DI SPESA CIG. BO5B8143B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 25.748,50=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 4.413,90.= (IVA PARI AD €.= 441,54.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER PULIZIA PAVIMENTO E BAGNO PRESSO NUOVO MUSEO - (CIG : B065FC884B) - (TOTALE €. 1.046,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA  AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER PROGETTO E D.L. POTATURA DI DIVERSE PIANTE - FEBBRAIO 2024 – E REDAZIONE BILANCIO ARBOREO ANNUALITA’ 2019- 2024 - FINANZIAMENTO EURO 2.392,00.\\\= CIG: (B0663318B7) / REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: Z603DA09FC) - (TOTALE €. 118,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTI, PULIZIE E TRINCIATURE PIANTE E ROVI PRESSO AREA A VERDE BOSCO ITALA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO (BG) - EURO 2.440,00.\= CIG : (Z7C3C63CAA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIFACMENTO TUBAZIONI SCUOLA INFANZIA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E., COLLAUDO IMPIANTO - AFFIDO DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – FINANZIAMENTO €. 9.042,25.= CIG: B034DF3B14 - LOTTO 2 – INSERIMENTO DICITURE E LOGO PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. - MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE ANNO 2024 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 11.885,37.\\\= CIG : (B063241649).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “EDIL COSTRUZIONI D&amp;P SRL” DI VERDELLINO (BG) - LAVORI DI NATURA EDILE PRESSO NUOVI AMBULATORI MEDICI CENTRO DIURNO INTEGRATO - €.= 1.586,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 286,00.= INCLUSA)  - CIG Z413D8D1AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DEI PARCHI DI VIA DIAZ E VESPUCCI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 01.03.2024 – 31.12.2024 – APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI REDATTI DALL’AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) –  APPROVAZIONE Q.T.E. OPERA - FINANZIAMENTO EURO 30.500,00.\\\= =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “I.D.M. SRL ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE” – VIA SAN BERNARDINO, 139/N – BERGAMO C.F./P.IVA 03373300163 PER EROGAZIONE CORSI FORMATIVI PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ANNO 2023 - € 1.560,00 ESENTE IVA – CIG: Z533DB11808.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER VERIFICA IPOCATASTALE AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 9 – MAPPALE 1170 - €. 50,00.= (CIG B01FFD1EE2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA -  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DATA ENTRY IN LOCO. CIG. B0121641B3 €. 18.999,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GONFALONE D'ORO - NATALE DELLO SPORT 2023" - LIQUIDAZIONE DI SPESA TARGHE PER PREMIAZIONI (DITTA OLIMPIA SNC - EURO 819,00 + IVA - CIG ZD73DB3D92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 96 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” – (CIG: B05B7A5816) - (TOTALE €. 1.464,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI IVA/IRAP PER L'ANNO 2023 - STUDIO GARZON €.4.440,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO PRESSO DIVERSI PLESSI COMUNALI - (CIG : B05F5DD04C) - (TOTALE €. 187,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE PER ELABORAZIONE PAGHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 – LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024 A FAVORE DI KIBERNETES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE/NOVEMBRE 2023 + SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) – CIG:(Z913CFE725)/EURO 11.875,11.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. - MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2024 – AFFIDO SERVIZIO ALL’AZIENDA AGRICOLA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.809,87.\\\= CIG : (B04E95DD8A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI €. 150,00 PER PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA (LTS) ALLA SOCIETA’ CONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; ANCILAB SRL; CENTRO GOMME; MORGAN ITALIA SRL; ELETTRICA BIANCHI; VISA CAR SRL; SUARDI SRL € 33.362,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI NATURA IDRAULICA PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - €. 646,60 IVA 22% COMPRESA - CIG B05B426583</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRESSO DITTA SANGIO SAOUND SRL DI SERIATE (BG) PER MUSEO DEL TERRITORIO DELLE ARTI E  MESTIERI CODICE CIG.ZF43D37636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SOCIETA' SPORTIVA U.C. OSIO SOTTO 1969 A.S.D. PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COSTO COMUNITA’ DI PRONTO INTERVENTO GESTITA DALLE SUORE POVERELLE – ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA L.M. E FIGLI MINORI PER AUMENTO RETTA – IMPEGNO DI SPESA € 800,00.= - CIG: Z3334ACD51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ELETTROINDUSTRIALE SRL” DI LEVATE (BG) - LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO NUOVI AMBULATORI MEDICI CENTRO DIURNO INTEGRATO - €.= 890,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 160,60.= INCLUSA)  - CIG Z0F3D86A01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL’UFFICIO TECNICO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E-LEARNING PER R.L.S. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ PROGETTO 81 E.F. DI MILANO (MI) – CIG: B0568CA540 – TOTALE €. 79,00.= (ESENTE I.V.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGAZIONE PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) – EURO 4.568,90.\= CIG : (Z0F3AAA662).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE COMPLETAMENTO AS-BUILT IMPIANTO ELETTRICO LOCALE CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALLA DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO SEZIONE DI TREVIGLIO. - IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO PERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE. € 2.366,13. CIG. B0565C4686.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGAZIONE PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) – EURO 4.568,90.\= CIG : (Z0F3AAA662).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO ENTRATA PARCO C.SO ITALIA /OPERE DA ELETTRICISTA: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) – EURO 3.660,00.= - CIG : (Z373DD4346).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE TRAMITE LA SOCIETÀ AREA SRL - € 5.000,00 - CIG B0577BDB62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI RECINZIONE PARCO DEGLI ALPINI- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) / EURO 4.989,80.\= CIG: (ZA43DB1946).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIFACMENTO TUBAZIONI SCUOLA INFANZIA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E., COLLAUDO IMPIANTO - AFFIDO DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – FINANZIAMENTO €. 9.042,25.= CIG: B034DF3B14 - LOTTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. VACCHINI DI TREVIGLIO (BG) - COLLAUDO IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 1° LOTTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E. DELL'OPERA - €.= 7.536,67.= (CASSA 4% PARI AD €.= 237,60.= E IVA 22% PARI AD €.= 1.359,07.= INCLUSE) - CIG ZDB26E3436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA POSIZIONARE PER LE STRADE  DEL PAESE PER MANIFESTAZIONI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.G. GASPARI SRL  DI CADRIANO GRANAROLO E.(BO)-CIG.B052887D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.429,54=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI OSIO SOTTO PER PROGETTO "EDUCAZIONE STRADALE” NELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU’ UMANO” - IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 16.800,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP SRL - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO € 1.000,00 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO INCLUSI - CIG B054C96F1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI INTEGRAZIONE STRAORDINARI PER IL “PROGETTO BERGAMO CAPITALE CULTURA” DELL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE MESITI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SANFAI DI LEVATE PER PROGETTO "GIOVANI NELLA DIMENSIONE EUROPEA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER URGENZA ABITATIVA A FAVORE HOTEL CONTINENTAL – IMPORTO € 9.900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 30.173,00.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON COMUNICAZIONE PERVENUTA IN DATA 04/12/2023 PROT. NR. 22567, DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ – RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA – SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2022 (XII ELENCO). IMPORTO € 2.636,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TEMPO LIB(E)RO” – INCONTRI DI PROMOZIONE AL LIBRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI OSIO SOTTO - IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE AREA DALMINE E ALLA RETE BIBLIOTECARA BERGAMASCA.  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TRADIZIONALE ANTICHI SUONI DI SORISOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MUSICALI ITINERANTI DEL MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRESSO DITTA SANGIO SAOUND SRL DI SERIATE (BG) PER MUSEO DEL TERRITORIO DELLE ARTI E  MESTIERI CODICE CIG.ZF43D37636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE GLOBALE PER ARCHIVI E SCHEDARI COMUNALI A FORMULA ASSICURATIVA A FAVORE ADDICALCO SOC.R.L. (MI) BIENNIO  2024-2025 CODICE CIG.ZE33D0FE21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.01.2024 / 31.01.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.1.2023-31.12.2027 A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (CIG 9550310D1E) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (ART. 20, COMMA 1 CST) -  ANNO 2023 (€.7.800,00 ES.IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 11° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (SERVIZIO POLIZIA LOCALE) - DURATA 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA €. 4.800,00. CIG. B026874839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL  GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE – CIG : (ZCB3CE7B56)/ EURO 3.660,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI N. 7 INTERNO 4 - €.= 3.172,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 572,00.= INCLUSA) – CIG Z7D3D6677E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA PRESUNTO DI €.= 1.500,00.= RELATIVO ALL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 962 DEL 15.12.2023 - REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI BANDIERE PER LA NUOVA SALA CONSILIARE IN AMBITO AL Q.T.E. DI CUI ALLA D.G.C. 88/2023 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SOLIVARI S.R.L. DI BERGAMO – CIG: B0351A57BF – TOTALE €. 424,32.= (I.V.A. 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DUELLE SRL” DI LISSONE (MB) - INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SITUATO NELL’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI N. 7 A OSIO SOTTO (BG) - €.= 894,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 161,32.= INCLUSA) – CIG ZEE3CE2A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) - PRIMO ACCONTO - REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - €.= 3.311,57.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 104,40.= E IVA 22% PARI AD €.= 597,17.= INCLUSE) - CIG Z083D24372</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD ANUSCA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE" QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE ALLA RETE BT DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO COD. RINTRACCIABILITÀ: 405495649 – SOCIETA’ E-DISTRIBUZIONE SPA – CIG: B034AAC6B8 – TOTALE €. 122,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2023" 32° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 – LIQUIDAZIONE IMPORTO €  4.000,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG: (B02E70E1CF)/\EURO 6.039,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.196 DEL 26/01/2024 A FAVORE DI KIBERNETES PER STORICO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO COMUNALE €.1.708,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI NATURA EDILE PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA BARACCA NR. 30 E VIA SAN GIORGIO NR. 14 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) - €. 1.098,00 IVA 22% COMPRESA - CIG B0361C77EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – PERIODO 01.03.2024 - 31.12.2024 – INDIZIONE DI GARA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 433,61 (IVA 22% OVE DOVUTA € 69,37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. S.G. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO FEBBRAIO 2024 – GENNAIO 2025 - IMPORTO € 300,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON COMUNICAZIONE PERVENUTA IN DATA 14/11/2023 PROT. NR. 20519, DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ – RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA – SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2022 (III ELENCO). IMPORTO € 2.624,21.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA C.T. STADIO COMUNALE – FINANZIAMENTO EURO 2.659,60.= CODICE CIG : (B032CA4E5F) – AFFIDO DITTA C.A.T. CLIMA DI MARTINENGO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE DI 4 PNEUMATICI SU PORTER PIAGGIO TG. FC094WD MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: B02EB4F47A) - (TOTALE €. 488,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – (CIG: B012BB11D2) – (TOTALE €. 480,19.= IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI DICEMBRE 2023 - €. 80.942,96.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2023 €. 14.261,30.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CALDAIA STADIO - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG)  CIG : (ZAB3D165AC)/ EURO 646,60.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTO NOTARILE PER LA PERMUTA DI AREE IN VIA BATTISTI – AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO GIANNETTA DR. ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE ATTO - €. 4.096,82. (CIG B0200604E7) - IN AMBITO AL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 200 DEL 07.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TURNO P.L. DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO – ANNO 2024 – (CIG: B02E9A65C1) – (TOTALE €. 851,56.= IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE COMPLETAMENTO AS-BUILT IMPIANTO ELETTRICO LOCALE CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO E SISTEMAZIONE CANCELLO CARRALE ENTRATA DA VIA CAVOUR – FINANZIAMENTO EURO 1.015,04.= CODICE CIG : (B02E597C56) – AFFIDO DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO PARI AL 50% DEGLI ONERI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DELL'ELETTRODOMESTICO IN ACCORDO CON S.I.R SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPORTO € 824,11. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE – (CIG: B012A7D3A6) - (TOTALE €. 240.30.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE – ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) – EURO 11.993,14.= CIG : (ZC23A844BC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER VERIFICA IPOCATASTALE AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 9 – MAPPALE 1170 - €. 320,25.= C.I. ED IVA COMPRESI (CIG B01FFD1EE2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - FINANZIAMENTO EURO 105.629,72.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: A00F4FED57 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 4° TRIMESTRE 2023 €. 4.763,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE – FEBBRAIO 2024 - IMPORTO € 563,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. SERAFINO DI BARI DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL’ENTE PER IL PERIODO 01.01.2023-31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 2024 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE USIGNOLO A R.L. DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 29.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO – AGGIUDICAZIONE CON LA DITTA CORUS S.R.L. DI BERGAMO (BG) IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC – CUP: J43D23000050004 - CIG: 9991060389 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA CORUS SRL DI BERGAMO (BG) ALL’IMPRESA PLURISERVICE DI MORENGO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BERGAMO PER IL SUPPORTO OPERATIVO DEL NUCLEO CINOFILI E DEL NUCLEO INTERVENTI SICUREZZA URBANA; € 2.250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO – AGGIUDICAZIONE CON LA DITTA CORUS S.R.L. DI BERGAMO (BG) IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC – CUP: J43D23000050004 - CIG: 9991060389 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA CORUS SRL DI BERGAMO (BG) ALL’IMPRESA IMPROGETTO DI TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - FINANZIAMENTO EURO 105.629,72.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: A00F4FED57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO SEMIAUTONOMIA A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA P.C.Y. - PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO € 7.571,20. = - CIG: B028FD1408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA COLLAUDO STATICO REDATTO DALL’ING. GABRIELE ALGERI DI ALZANO LOMBARDO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL’AREA III-IV PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) DI VERONA PER ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE DEL MESSO COMUNALE- CODICE CIG.B0252CFBA4;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DINAMIC INFORMATICA SRL STEZZANO (BG) PER ACQUISTO RINNOVO GARANZIA SERVER POWER EDGE R630 PER  IL PERIODO 12/02/2024 AL 11/02/2025  CODICE CIG. B019C86E76;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP – MATR N. 116 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PER IL “PROGETTO BERGAMO CAPITALE CULTURA” DELL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE MESITI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERATA DI MUSICA E CANZONI IN DATA 22 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG   B02430EB81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VIDEO PER INFORMA GIOVANI DI OSIO SOTTO CON PROGETTO ADOLESCENTI - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B02451EF38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA A IDRAULICO PER SOSTITUZIONE CALDAIA E SMURATURA PER ATTACCO ACQUA, POSA CASSETTA WC, RIPRISTINO INTONACO E POSA DI PIASTRELLE - CIG ZB93B6B0B7 – PER UN TOTALE €.= 1.325,35.= (IVA 22% PARI AD €.= 239,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI "BIBLIOCORSI 2024" - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - REALIZZAZIONE PORTA DIVISORIA TRA LA GUARDIA MEDICA ED IL NUOVO POLIAMBULATORIO MEDICO IN VIA CAVOUR, 6/A – APPROVAZIONE OPERE OFFERTA A FAVORE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) PER €.= 5.038,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 458,00.= INCLUSA) - CIG ZAD3CB6EA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 28.579,06. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS E POZZI PRESSO L’EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI – ANNO 2024 - DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - €. 9.027,71 IVA 22% COMPRESA - CIG B01FD61BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI SOLLECITO TARI 2023 E SUPPLETIVO TARI 2022 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO  –  CIG  B021332CD5 -  €  936,96  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – FERMATA AUTOBUS PRESSO IL PARCO DI VIA VERGA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) – EURO 3.961,94.= CIG : (Z08373A10B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI GIOCOLERIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG B018EDE97A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO - PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - CIG Z763C82934 - €.= 3.660,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 660,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “BENEDETTI FABBRO SNC DI BENEDETTI DIEGO, MARCO E OMAR” DI OSIO SOTTO (BG) - FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 1 CILINDRO BLINDATO - €.= 378,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 68,20.= INCLUSA) - CIG B012623C56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 - ELIMINAZIONE ALLACCIO GAS INTERNO - €.= 1.220,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 220,00.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 - CIG Z943CAF23F - CUP J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE ANTERIORI DEL VEICOLO CITROEN JUMPY TARGATO YA729AP. € 245,06 CIG. B01D709788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI N. 7 INTERNO 2 - €.= 3.172,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 572,00.= INCLUSA) – CIG ZA73D6961C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; PSP EQUIPEMENT SRL; CDS TRACCIALINEE SRL; UNIPOLRENTAL SPA; EGAF EDIZIONI SRL; NIVI SPA; GHISLANZONI ILARIO; INFOCAMERE SPA; MORGAN ITALIA SPA; UNIFORMERIA SRL; € 14.671,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024. €. 15.860,00 CIG B00781169E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ESTERNA POLIZIA LOCALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “EDILCOSTRUZIONI D&amp;P” DI VERDELLINO (BG) - LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO CASSONETTO PORTA CONTATORE E SPOSTAMENTO CAVIDOTTI PRESSO L’EX EDICOLA IN VIA MONTEGRAPPA A OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.233,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 583,00.= INCLUSA) - CIG ZF13D8D30A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC N. 7/2024 – PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024 - IMPORTO € 3.936,00. =   CIG: B00FF2A311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – IV° TRIMESTRE 2023 – (IMPONIBILE €. 73.686,00.=/IVA 22% €. 16.210,92.=),  (CIG:8670725C9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERE CSE L’IRIDE DI MONZA A FAVORE SIG.RA O.A. – GENNAIO – GIUNGO 2024 – IMPORTO € 3.040,22.= - CIG: B01089048F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA II° SEMESTRE ANNO 2023 - ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LEASING – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE EURO 15.363,93.=/IVA €. 1.536,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PRESONALE DELL'AREA II FINANZIARIO/TRIBUTI- IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ALL’ONERE DELLE RETTE RICOVERO PRESSO RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE GESTITA DA FONDAZIONE CARISMA DI BERGAMO DELLA SIG.RA B.F. - ANNO 2024 - EX DETERMINA N. 1025/2023 - IMPORTO € 1.182,55. = - CIG: B01989E53F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2022 / 31 AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2023 - IMPORTO € 780,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 171,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA "DOTE COMUNE"  - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E RIMBORSO PASTO PER PARTECIPAZIONE TIROCINANTI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2022 E SUPPLETIVO TARI 2021 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – LIQUIDAZIONE - €  1.981,76 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 70,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TASSA CIRCOLAZIONE VETTURE AREA VII. ANNO 2024 € 405,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2021 E SUPPLETIVO TARI 2020 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – LIQUIDAZIONE - €  485,40 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 52,23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1009 DEL 20.12.2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - €.= 430,00.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR. IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIE VEICOLI SEQUESTRATI. CIG. B00DE4E543. €. 3.350,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - IMPORTO € 6.105,70 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.043,32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 350,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA – LIQUIDAZIONE COMPENSI SU ACCERTAMENTI CON EMERSIONE NUOVA BASE IMPONIBILE - GEN-DIC.2023 - IMPORTO € 293,10 (IVA 22% OVE DOVUTA € 33,07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ESTFELLER PARETI DI BOLZANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARETE MANOVRABILE INSTALLATA PRESSO L’AULA TEATRO DEL CAMPUS SCOLASTICO. FINANZIAMENTO EURO 1.159,00.=  CIG : (B00CB3B7AE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’INSTALLAZIONE DI NR. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREVISTI PER LA COMUNITA’ ENERGETICA (CER) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SUN-FAI DI DALMINE (BG) - €. 3.660,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 660,00.= INCLUSA) – CIG B00CCFDB07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA “COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOPERATIVA SOCIALE” - REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA PRESSO PARCO DI VIA VESPUCCI - OPERE A VERDE E ARREDI AMB. Q.T.E. DGC 205/2022 - €.= 8.007,14.= (IVA 10% PARI AD €.= 727,92.= INCLUSA) - CIG Z893A3A69D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA II° SEMESTRE ANNO 2023 - ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LEASING – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE EURO 15.363,93.=/IVA €. 1.536,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LUX ITALIA SRL DI  SPRESIANO (TV) PER FORNITURA PIASTRE IN FIBROCEMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE   - CIG: (B00CBAE695)/\EURO 2.679,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA III° RESPONSABILE E CONDUZIONE GESTIONE BOILER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA/SCUOLA CAMPUS – FINANZIAMENTO EURO 488,00.= CODICE CIG : (B00CC45332) – AFFIDO DITTA C.A.T. CLIMA DI MARTINENGO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA “COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOPERATIVA SOCIALE” - REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA PRESSO PARCO DI VIA VESPUCCI - OPERE A VERDE E ARREDI AMB. Q.T.E. DGC 205/2022 - €.= 8.007,14.= (IVA 10% PARI AD €.= 727,92.= INCLUSA) - CIG Z893A3A69D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA DON MANZONI (COND. RUBINO) – INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ LAVORI E C.R.E. ALL’ARCH. SILVANO ZANOLI DI VERDELLINO (BG) EURO 48.214,40.= CORREZIONE CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – IV° TRIMESTRE 2023 – (IMPONIBILE €. 73.686,00.=/IVA 22% €. 16.210,92.=),  (CIG:8670725C9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PERVENUTA DA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2024 – (CIG: B00895AA3D) – (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2106075 DEL 31.12.2023 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO ENTRATA PARCO C.SO ITALIA /OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – EURO 732,00.= - CIG : (Z9B3DD43C1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTO ENTE. €. 25.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FZINGEGNERIA SRL” DI BERGAMO (BG) - REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – I° E II° LOTTO EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22 - COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA - €.= 2.537,60.= (INARCASSA 4% PARI AD €.= 80,00.= ED IVA 22% PARI AD €.= 457,60.= INCLUSE) – CIG: Z8A3A72EE0 - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 31/2023 – CUP: J43G22000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: B008A7107D) – (TOTALE €. 553,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 17.649,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICIO RAGIONERIA – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “PLANETEL SPA” DI TREVIOLO (BG) - €.= 362,34.= (IVA 22% PARI AD €.= 65,34.= INCLUSA) – CIG  B008875D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA VERDI - €.= 4.636,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 836,00.= INCLUSA) - CIG B00678E663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO” DI VERDELLO (BG) - LAVORI DI POSA PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI N. 7 INTERNO 1 - €.= 2.440,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 440,00.= INCLUSA) – CIG Z653D9D954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - REALIZZAZIONE RAMPA SCIVOLO SU MARCIAPIEDE IN VIA ALFIERI ALTEZZA CIVICO 23 - CIG ZED3CA9785 - €.= 1.464,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 264,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO – AGGIUDICAZIONE CON LA DITTA CORUS S.R.L. DI BERGAMO (BG) IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC – CUP: J43D23000050004 - CIG: 9991060389 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA CORUS SRL DI BERGAMO (BG) ALL’IMPRESA SIME 2000 S.R.L. DI TERNO D’ISOLA (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ARTICOLO 60 DEL CCNL PERSONALE AREA FUNZIONI LOCALI, 2019-2021 STIPULATO IL 16/07/2024: NUOVA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.  DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO. APPLICAZIONE INCREMENTO DI CUI ALL’ART. 61 COMMA 3 DEL CCNL 2019-21 ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - FINANZIAMENTO EURO 589.972,76.= (ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD €. 5.000,00.= ED I.V.A. 10% INCLUSI) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 195/2022 - CUP: J41B21014550001 – CIG: 9603240C56- APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) ALL’IMPRESA O.Z.B. DI LALLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 21.702,00.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI VARIA PRESSO LA CARTOLERIA CAMPUS DI OSIO SOTTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024. (CIG B00623D342)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE COMUNI DI OSIO SOTTO - OSIO SOPRA - LEVATE  - PERIODO: 01.01.2025 / 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE S. ANTONIO DAVID’S SINGERS DI PONTERANICA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 6 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V “POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE” – PERIODO: 01.01.2025 / 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI - VIA M. MINGHETTI 18 - CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). CODICE CIG.B0060C08D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PRESSO LA PALESTRA DEL CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” IN VIA GABRIELE CAMOZZI - CIG Z5339460A8 - €.= 21.990,50.= (IVA 22% PARI AD €.= 3.965,50.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III "DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI" E IV "URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE" – PERIODO: 01.01.2025 / 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE – PERIODO: 01.01.2025 / 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - MODIFICA CANCELLO CARRALE, REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE, ADEGUAMENTO TUBAZIONI DEL GAS PER SPOSTAMENTO CONTATORI E PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER LINEA INTERRATA ENEL INTERNO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG ZD0347B116 - €.= 21.760,88.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.978,26.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO ESPLETAMENTO N. 1 PRATICA PENSIONISTICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP SRL - IMPEGNO DI SPESA € 628,10 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO INCLUSI - CIG B006B0D8F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I "AFFARI GENERALI, CULTURA" - PERIODO: 01.01.2025/31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) - CIG :(Z943DA5AAC) - IMPONIBILE EURO 648,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO PER MODIFICA TEMPLATE BOLLETTE TARI PER ADDEBITO COMPENSO RITIRO INGOMBRANTI IN OTTEMPERANZA ALLA CARTA DEI SERVIZI DELLA GESTIONE RIFIUTI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - € 500,00 + IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO PER ORGANIZZAZIONE GARA PODISTICA NON COMPETITIVA "38^ STRAOSIO - 7° TROFEO ARONNE GAMBARELLI" - CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI STADIO COMUNALE E ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA ALLA LUCE DELLA DELIBERA CORTE DEI CONTI AUTONOMIE N. 17/SEZAUT/2023" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 130,00 - CIG B0061828EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023 - € 4.170,91 ( + IVA 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BUS PER REALIZZAZIONE VISITA ALLA CITTA’ DI MILANO IN DATA 21 GENNAIO 2024 IMPEGNO DI SPESA - (CIG B005062725)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO GENERALE DOTT. STEFANO VALLI IN SERVIZIO DAL 01.09.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PERMUTA TRA LA PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO IL COMUNE DI OSIO SOTTO DI AREE DELL’EGUAL VALORE STIMATO IN €. 6.313,00, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO ARMANDO SANTUS DI BERGAMO PER ATTO NOTARILE - €. 3.133,00.= IVA 22% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE "OMNIA" A CURA DELLA SOCIETA' DELFINO  &amp; PARTNERS SRL PER L'ANNO 2024 CODICE CIG.B0051889C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 4, LETT. D), DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.01.2024 / 15.01.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. STEFANO VALLI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 7 LEGGE 190/2012 E ART. 43 D.LGS. 33/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – IV° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 15.626,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO TITOLARE PRESSO LA SEDE CONVENZIONATA   DI SEGRETERIA  DI CLASSE II  TRA I COMUNI DI OSIO SOTTO E AZZANO SAN PAOLO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME -IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 237,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG.RA T.V. - ACCOGLIENZA IN APPARTAMENTO PROTETTO - ANNO 2024 - ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE SER. E N.A. DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA € 40.880,07.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO FONDAZIONE "OPERA PIA OLMO" ONLUS DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024 – IMPORTO € 9.167,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO CENTRO EDUCATIVO DIURNO GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA ALCHIMIA DI BERGAMO A FAVORE MINORE A.S. - ANNO 2024 - IMPORTO €9.576,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2020-2021- LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ KOINÈ SRL – PRATO (PO) CODICE FISCALE 01934790971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CANCELLO AREA MERCATO/OPERE EDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.B. COSTRUZIONI DI BERGAMO / EURO 3.721,00.\= CIG: (ZE83CEF4E3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA C.V. PRESSO RSD DI PIARIO – ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' – ANNO 2024 - IMPORTO €  11.221,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO PINOTTI DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. D.A. PRESSO CSE FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII DI VALBREMBO - ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 5.558,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO GHERARDI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SABBIONAIA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.B. COSTRUZIONI DI ZANICA (BG)/- CIG:(Z1E3CEF559)/ EURO 2.908,48.\= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO DONEDA FEDERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. G.B. PRESSO CSE DI VALBREMBO GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII - - ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 8.192,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2023 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE PER ELABORAZIONE PAGHE PERIODO GIUGNO 2023-DICEMBRE 2023 – LIQUIDAZIONE SALDO 2023 A FAVORE DI KIBERNETES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO ABBIATI MARTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE PER INSERIMENTO SIG. C.E. PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) - ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 20.757,00.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO DIATTA ADAMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI ED EMEROTECA PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2024-DICEMBRE 2026 A FAVORE DELLA LIBRERIA LEGGERE SRL DI BERGAMO - CIG DERIVATO  A04887220B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 101.418,74. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 4.371,88.= (IVA PARI AD €.= 758,62.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO DONATI MARIUCCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE BARRIERA FOTOCELLULA PRESSO SOTTOPASSO EX S.S. N° 525 - EURO 1.545,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I "AFFARI GENERALI, CULTURA" - PERIODO: 01.07.2024/31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ANALIZZATORE DROGHE PIA2 PROTZEK. €. 1.464,00. CIG. Z693DE9B2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTI, POTATURE E FRESATURE CEPPI PRESSO ENTRATA CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTO VERDE SNC DI VERDELLO (BG) - EURO 5.856,00.= CODICE CIG : (Z753C1E4E3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LASTRA IN PIETRA COMMEMORATIVA AI CADUTI DELLA I° GUERRA MONDIALE - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA R.G. DI ROSSONI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(Z163B3540D)/ EURO 750,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCESSO AL COMPENDIO IMMOBILIARE ORDINE DI MESSA IN SICUREZZA IMMEDIATA UNITA’ IMMOBILIARE POSTA IN VIA VERDELLINO N. 12 OSIO SOTTO - N.C.E.U.: FOGLIO 7 – PARTICELLA 2780 – SUBALTERNO 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III "DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI" E IV "URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE" – PERIODO: 01.07.2024 / 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO PIANTE ROTTE PRESSO ENTRATA CIMITERO E ZONA CARREFOUR – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTO VERDE SNC DI VERDELLO (BG) - EURO 976,00.\= CIG : (Z663C5E460).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE – PERIODO: 01.07.2024 / 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO LESIVI DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. RIDUZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA NELLE ORE NOTTURNE DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE CARREFOUR MARKET DI CORSO VITTORIO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO REDATTO DALL’ING. GABRIELE ALGERI DI ALZANO LOMBARDO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V “POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE” – PERIODO: 01.07.2024 / 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCESSO AL COMPENDIO IMMOBILIARE - ORDINE DI MESSA IN SICUREZZA IMMEDIATA IMMOBILE POSTO IN VIA MONTE GRAPPA OSIO SOTTO - N.C.E.U.: FOGLIO 7 – PARTICELLA 4604 – SUBALTERNO 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE BUCHE ED AVVALLAMENTI PRESSO PARCHEGGIO E CAMMINAMENTO INTERNI AL CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) / EURO 4.820,83.\= V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LAZISE (VR) DEL TRIBUTO IMU ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCESSO AL COMPENDIO IMMOBILIARE - ORDINE DI MESSA IN SICUREZZA IMMEDIATA IMMOBILE POSTO IN VIA SAN GIORGIO N. 26/C OSIO SOTTO - N.C.E.U.: FOGLIO 12 – PARTICELLA 1397 – SUBALTERNO 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PALESTRA PARQUET ELEMENTARI CAMPUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) - EURO 2.627,50.= CODICE CIG : (Z3C3D89487).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSESSORI, NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE COMUNI DI OSIO SOTTO - OSIO SOPRA - LEVATE  - PERIODO: 16.06.2024 / 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PROTEZIONE DI MINORE AI SENSI DELL'ART. 403 C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €.9.252,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE – GENNAIO 2024 - IMPORTO € 563,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2024  - IMPORTO PRESUNTO €  700,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA - INSEDIAMENTO POSTO IN CORSO VITTORIO VENETO OSIO SOTTO FOGLIO 6 – PARTICELLA 368 – SUBB. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-701-702 FOGLIO 6 – PARTICELLA 2362 – SUBB. 704-706 FOGLIO 6 – PARTICELLA 2367 – SUBB. 5-6-7-8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2023: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “TUTTOVERDE SRL” DI VERDELLO (BG) - LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - €.= 2.745,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 495,00.= INCLUSA) - CIG Z953CF2A03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. N.G. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 8 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 1.350,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI SENSI DELL’ART. 86 TULPS E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL’ART. 110, 6° COMMA, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 TULPS, R.D. 773/1931.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI   ECONOMICHE   ORIZZONTALI ANNO 2023:  APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY E INCARICO DPO GENNAIO 2024 - DICEMBRE 2026- AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA CLOUDASSISTANCE DI LUIGI MANGILI - CODICE CIG. Z5B3DE5D8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI   ECONOMICHE   ORIZZONTALI ANNO 2023:  APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI 4° TRIMESTRE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE TERRENI IN OSIO SOTTO (BG) PER IMPIANTI STAZIONE RADIO BASE “BG 243” SITO IN VIA DON MANZONI, “BG 3865” SITO IN VIA DELL’ARTIGIANATO E “BG 1096” SITO IN VIA CISERANO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGIO DECRETO 14 APRILE 1910, N. 639.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.P. INSERITO IN APPARTAMENTO PROTETTO E DETERMINAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ANNO 2024 - IMPORTO € 9.752,50.= - CIG: Z4D3DC407A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – VI° BIMESTRE PERIODO 1.11./31.12.2023 - (CIG : Z7538F4412) - €. 4.563,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 - PERIODDO GENNAIO 2024-DICEMBRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2023 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2023-2025 N. 18/2023 - CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PEG 2024-2026 N. 1/2024 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON L’IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) IN AMBITO QTE DGC 183/2023 - FINANZIAMENTO EURO 580.043,87.= (ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD €. 12.272,96.= E I.V.A. 10% INCLUSE) – CUP: J41B22003890006 - CIG: A03C772D42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO – AGGIUDICAZIONE CON L’IMPRESA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) – CUP: J43C22001300004 – CIG: 9826707725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA ARTE DEL VERDE S.R.L. DI SPINONE AL LAGO (BG) IN AMBITO QTE DGC 191/2023 - FINANZIAMENTO EURO 138.044,28.= (ONERI PER LA SCUREZZA PARI AD €. 3.500,00.= E I.V.A. 10% INCLUSE) – CUP: J44J23000820004 - CIG: A03CE59F6E – IMPEGNO E  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI DIVERSE SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2023 IN ESITO A DGC N.197 DEL 13/12/2023 - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 7 NUOVI STENDARDI INFORMATIVI / PUBBLICITARI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SAN MARCO SPA DI LECCO - TOTALE €. 4.081,88.= (IVA 22% PARI AD €. 736,08.= INCLUSA) – CIG: Z193DFDEBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIVIDUALIZZATO (ADH) A FAVORE DEL SIG. D.C. – AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE COOP. ALCHIMIA DI BERGAMO – GENNAIO/MAGGIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 4.527,60.= - CIG: Z3F3DB636A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA B.R. PRESSO RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE AL COSTO DELLA RETTA GENNAIO/GIUGNO 2024 – IMPORTO € 6.614,00.= - CIG: Z263DF5AEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2024 - EURO 1.277.777,90.= IVA 10% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D’EMERGENZA/TAGLIAFUOCO PRESSO IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2024 – (CIG: Z253DEC3AB) – (TOTALE €. 8.764,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA COMUNALE SITA IN ZONA N. 4. ACCERTAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 2023-2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – CIG ZC23DEA669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO PONTICELLO PARCO DIAZ - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE – CIG : (ZE03DFAB75)/ EURO 317,20.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LAZISE (VR) DEL TRIBUTO IMU ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LAZISE (VR) DEL TRIBUTO IMU ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 29 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE BOSCO ITALA – ANNO 2024 – PROROGA TECNICA DI AFFIDO DEL SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH DI PAGAZZANO (BG) – PERIODO DAL 01.01.2024 AL 29.02.2024 - CIG:(Z563DF0BB4)/ FINANZIAMENTO EURO 3.065,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2023 - EX R.R. N. 11 DEL 10/10/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 10.225,60. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FINO AL 29/02/2024 – EX DGC 50/2022 E S.I. - IMPORTO € 179.887,20.= - CIG: 7152628758 – CUP: J21H17000260001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDALIZZATO FREQUENZA SPAZIO AUTISMO GESTITO DA COOPERATIVA SOCIALE FILI INTRECCIATI FA A FAVORE MINORE B.A. – GENNAIO/GIUGNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 3.622,50.= - CIG: ZD23DF3FC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE E SPESE DI SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE E. 3.300,00 CIG Z0B3DFC177 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO E. 500,00 CIG Z2A3DFC1FA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 14.124,38. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.P. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 1° GENNAIO / 31 DICEMBRE 2024- IMPEGNO DI SPESA € 550,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI AD OSIO SOTTO - DEFINIZIONE VALORI EFFETTVI  PER  A.S. 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023 -  IMPORTO € 34.498,02= - CIG: 8800690F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A SOCIETA’ ALBA LEASING SPA PER ADEGUAMENTO CANONI SEMESTRALI - ANNO 2023 – IMPORTO EURO 4.000,00.= IVA COMPRESA - (CIG: Z9C0EF38F2) – (CUP: J47H13001360005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI PRESSO CIMITERO COMUNALE : SISTEMAZIONE CANALINA SCOLO ACQUE - FINANZIAMENTO EURO 451,40.= CIG : ( ZD23DF6117) E TRATTAMENTO CIPRESSI – FINANZIAMENTO EURO 427,00.= CIG: (ZF83DF6187) - AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPRALLUOGO PER RILASCIO CERTIFICATO DI RISPONDENZA PER LA VERIFICA UCP/UTA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - APPROVAZIONE PREVENTIVO CON LA DITTA EMMETRE CLIMA SERVICE S.R.L. DI CISRANO (BG) - IMPORTO DI €. 366,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: Z463DE88E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.12.2023 / 27.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOTTO ALT(R)A QUOTA PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI/E ANNO 2023-2024-2025. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 17/2023 AL PEG 2023/2025 (ES. 2023 – PARTITE DI GIRO – ENTRATA TIT.9 E SPESA TIT.7 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - IMPORTO € 19.166,00 =   CIG. ZA53DE8A01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023: RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELL'ECCEDENZA D'ACCONTO SULLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – INTEGRAZIONE OFFERTA STDIO ING. NANI DI ALBINO (BG) PER INCARICO DL.  E CONTABILITA’ - FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. DELL’OPERA – CIG: (Z833D5879A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LASTRE IN MARMO AMMALORATE PRESSO SCALE ESTERNE CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.085,80.\= CIG : (ZB83DF8634).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2022 (III – VI – X - XII ELENCO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EROGATO TOTALE PARI A € 13.359,44.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA QUADRO DELL’ASCENSORE SITUATO NELL’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI N. 7 A OSIO SOTTO (BG) -– APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “DUELLE SRL” DI LISSONE (MB) - €.= 1.073,65.= (IVA 22% PARI AD €.= 193,61.= INCLUSA) – CIG Z533DF0FCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETT. A) ED E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 16/2023 AL PEG 2023/2025 (ES. 2023 – SPESA TIT. I E  PARTITE DI GIRO – ENTRATA TIT.9 E SPESA TIT.7 – STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA PAVIMENTAZIONE PRESSO PIAZZALE DI VIA DELLE INDUSTRIE : PROGETTO DENOMINATO  “LABIRINTO DI GIO PISTONE” REALIZZATO DALL’ARTISTA ANDREA CRESPI . APPROVAZIONE OFFERTE DITTA ANDREA CRESPI DI CAVARIA CON PREMEZZO (VA) PER ESECUZIONE MURALES - FINANZIAMENTO EURO 25.500,00.=/IVA ESENTE - CIG:(Z753DF4224) E DITTA REXTRUCTURA DI VERGIATE (VA) PER PREPARAZIONE SOTTOFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 4.500,00.= CIG : (Z4E3DE3D9C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2023 - € 1.900,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIE FINALI DI MERITO DELLE PROCEDURE VALUTATIVE/COMPARATIVE PER IL RECLUTAMENTO DI VARIE FIGURE, A TEMPO PIENO/PART TIME E INDETERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE TRA AREE DIVERSE – DECORRENZA NUOVE POSIZIONI GIURIDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A NOME SOCIETA’ SAN MARCO SPA IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE – ANNO 2023 – IMPORTO 350,00 € (INCLUSA IVA 22% OVE DOVUTA) – CIG Z293DDDE56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL CAMPUS – AFFIDO DITTA GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG)- FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (Z653DF1E74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL MUNICIPIO – AFFIDO DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG)- FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (Z143DEE553)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO DITTA PROCESS IMPIANTI SRL DI COSTA DI MEZZATE (BG) FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. DELL’OPERA – CIG: (ZA23DEB551).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DEL DISPOSITIVO DI TELESOCCORSO SU RETE GSM PER LA CABINA ASCENSORE SITUATA PRESSO IL CONDOMINIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA UGO FOSCOLO N. 12 A OSIO SOTTO (BG) -– APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “UCE LIFT SRL” DI MILANO - €.= 829,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 149,60.= INCLUSA) – CIG ZE83DE9FFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI RASTRELLIERE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FONDERIA VIGANO’ DI CISERANO (BG) - CIG:(Z7B3DE3DF9)/ EURO 4.831,20.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “FRATUS M. SRL” DI LEVATE (BG) - INTERVENTI EDILI VARI SU RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMUNALE - €.= 4.196,92.= (IVA 22% PARI AD €.= 756,82.= INCLUSA) - CIG  Z9A3DE8805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI GUARNERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: Z7F3DEABE2 - TOTALE €. 3.660,00.= (IVA 22% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE MURO SCALA PRESSO ENTRATA CENTRO DIURNO INTEGRATO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER OPERE DI IMBIANCATURA - FINANZIAMENTO EURO 1.220,00.= CIG: (Z073DE3D1A) – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OIB DI MEDOLAGO (BG) PER OPERE DA FABBRO - FINANZIAMENTO EURO 976,00.= CIG: (Z003DE3D2D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE – A FAVORE DELLA SIG. RA F.C. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - IMPORTO € 7.816,58. = CIG. Z013DE097B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE – A FAVORE DEL SIG. F.A. - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 15.141,23. = CIG. ZAD3DE08C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE – A FAVORE DEL SIG. G.R. - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 9.868,10. = CIG. ZDA3DE0538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “ISTITUTO S. GIUSEPPE” DI VILLA D'ADDA (BG), A FAVORE DEL SIG. L.G.- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 – IMPORTO € 7.955,08. = CIG.: Z843DBD9A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE GESTITA DA FONDAZIONE CARISMA DI BERGAMO DELLA SIG.RA B.F. - ANNO 2024 - IMPORTO € 5.408,50. = - CIG: ZC33DBC26D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI “VILLA ANGELI SAS DI ZBURLIA GABRIEL &amp; C.” CON SEDE IN MIRADOLO TERME (PV) – A FAVORE DELLA SIG.RA M.O. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024- IMPORTO € 5.940,00. = CIG. ZBE3DE4E12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI GESTIONE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2023 - PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO - €. 8.982,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO INTERESSI CALCOLATI SUL DEPOSITO CAUZIONALE – CHIUSURA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DON MANZONI A OSIO SOTTO (BG) - €.= 114,80.= A FAVORE DELLA SIGNORA M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>M-SPORT: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PISTA TUBBY € 5.947,00 CIG: Z403DDDBB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PANNELLI E TOTEM PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA S.R.L. DI LALLIO (BG) PER UN IMPORTO DI €. 21.655,85.= (I.V.A. 22% INCLUSA) CIG: Z633DD6E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>M-SPORT: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMPOLINO TUBBY € 1.982,00 CIG: Z8B3DDE524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE MURO SCALA PRESSO ENTRATA CENTRO DIURNO INTEGRATO – APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. – FINANZIAMENTO EURO 2.196,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA SPESE PER MANCATO AFFITTO DI €.= 200,00.= - CANONE DI LOCAZIONE DEL RIPETITORE COMUNALE SITO “BG119” DI VIA DEL PASCOLO A OSIO SOTTO (BG) - CELLNEX ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO PER PROGETTAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL CAMPUS SCOLASTICO – FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2023 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 35.074,62.= IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “FRATUS M. SRL” DI LEVATE (BG) - INTERVENTI EDILI VARI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE - €.= 4.636,18.= (IVA 22% PARI AD €.= 836,03.= INCLUSA) - CIG  Z793DDDE54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS N. 81/2008 E SMI ANNO 2024 ALLA SOCIETA' SIKUREZZAITALIA - VIA PETRARCA, 22 – MILANO - C.F./P.IVA 10610260969 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024  (€ 2.900,00 + IVA 22% ANNUI) –   CIG ZF03DDECC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA VII – POLIZIA LOCALE E COMMERCIO. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2024 – (EUROCONSULTING SRL - CIG: ZE73DDA0CB – €. 1.730,00.=)  (UNIPOLSAI - MORETTO ASSICURAZIONI SRL - CIG: ZAD3DD8C42 – €. 4.492,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PRESSO BASAMENTO EX EDICOLA/PIAZZA DEI CADUTI - APPROVAZIONE OFFERTE DITTE: M.B. COSTRUZIONI DI BERGAMO PER LAVORI EDILI - FINANZIAMENTO EURO 3.050,00.= CIG : (Z723DC844C) ; RG MARMI DI ROSSONI RAFFAELLO DI OSIO SOTTO PER FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA  FINANZIAMENTO EURO 6.383,22.= CIG : (ZEE3DC7E80) ; - FINANZIAMENTO COMPLESSIVO IN AMBITO  Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO PER PROGETTAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL MUNICIPIO - FINANZIAMENTO EURO 14.896,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2024 – (TOTALE €. 360.900,00.=) – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER UTENZA GAS ED ENERGIA ELETTRICA (€. 70,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN COMUNITÀ PROTETTA NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.D. RESIDENTE AD OSIO SOTTO - PERIODO DAL 20 DICEMBRE 2023 AL 30 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 25.299,54.= - CIG:ZC63DDD0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO PRESSO IL CDI SAN DONATO – IL VIANDANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ANNO 2024 - IMPORTO € 11.000,00. =  CIG: Z393DDCF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC 48/2023 - GENNAIO 2024 - IMPORTO € 1.288,00. =   CIG: ZC83DD4DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2024 - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.507,00. = - (UNIPOLSAI - MORETTO ASSICURAZIONI SRL) - CIG:Z093DDCED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA CASERMA CARABINIERI APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 2.395,10.= CIG: (Z313DD8068) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER I VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA IV: URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA / AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI €.= 321,00.= A FAVORE DELLA “EUROCONSULTING SRL” - ANNO 2024 - CIG Z633DD755F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO – PER UTENZE IDRICHE COMUNALI – ANNO 2024 – FINANZIAMENTO – (TOTALE €. 14.000,00.=) – (CIG: Z053DDE54D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN MARCO IN VIA FERMI – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 10.534,55.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J44J23000820004CIG: ZB13DBECA3 E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO GIOCO ESISTENTE FINANZIAMENTO €. 605,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLA A VERDE/FONTANELLA PRESSO GIARDINO ASS. ARCA PAOLA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO  DI VERDELLINO (BG) - CIG:(Z9A3DD9A3)/ EURO 610,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA SAN ZENO; CONTRIBUTO PER L’ UTILIZZO DELLA SALA DELLA COMUNITA’. €. 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA DEI MILLE - CUP: – AGGIUDICAZIONE CON L’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) IN AMBITO QTE DGC 192/2023 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC – CUP: J47H23001980004 - CIG: A03F02534D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - ANNO 2024 - D. LGS. N. 65/2017 APPROVATO CON DGC 104 DEL 12/07/2023 - A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 5.197,50.= CIG: ZE43DD19A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA R.W. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 2 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 2.300,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO ENTRATA PARCO C.SO ITALIA /OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 732,00.= - CIG : (Z9B3DD43C1) – OPERE DA ELETTRICISTA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO – FINANZIAMENTO EURO 3.660.00.= CIG : (Z373DD4346).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2024 DI ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. UNITAMENTE ALLA STIMA DELLE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE. € 5.857,14. CIG. ZB13DD9433.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024- SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG 90193803D5 - € 2.549,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, IDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.307,00.\\\= CIG: (Z7F3DD87B4) - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO PATINA SCULTURA IN BRONZO PRESSO PARCO DIAZ - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PERSEO SA DI MENDRISIO - SVIZZERA - CIG:(ZD13DD5736)/ EURO 3.050,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI DUE PORTE DANNEGGIATE PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA BARACCA 30/A – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) – CIG Z0B3DD4DF7 - €.= 1.689,70.= (IVA 22% PARI AD €.= 304,70.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – PERIODO GENNAIO 2024 – DICEMBRE 2025 - FINANZIAMENTO EURO 6.800,00.\\\= CIG : (ZCA3DCA8C3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 3.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 435,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE - CIG 8737218462 - € 74.999,99 - PERIODO 2021/2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 19/2023 - € 12.026,56 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL LE RISORSE EX ART. 208 C.D.S. (D.LGS 285/92) AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 17.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.12.2023 / 15.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL’ANNO 2023 A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA AMICA” DI BERGAMO (BG) - €.= 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2024 – (EUROCONSULTING SRL - CIG: ZBF3DD5357 – €. 5.066,00.=)  (UNIPOLSAI - MORETTO ASSICURAZIONI SRL - CIG: ZA03DD53CF – €. 202,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E LAVAGGIO COPERTURA BOCCIODROMO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG) - CIG:(ZA73DD440C)/ EURO 695,40.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA BATTISTI (TRASVERSALE) – AGGIUDICAZIONE CON L’IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) IN AMBITO QTE DGC 193/2023 E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC – CUP: J47H23001990004 - CIG: A03EFCEB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE NUOVE CALDAIE NEGLI ALLOGGI DI VIA DON MANZONI E COLLEGAMENTO ELETTRICO PER SEMAFORO E TELECAMERA DI VIA MONTE GRAPPA - €.= 463,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 83,60.= INCLUSA) - CIG Z473DD2159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PER SINISTRO DEL 24.10.2023 – DANNEGGIATI IN PIAZZA AGLIARDI PALETTO DISSUASORE E PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NELL’AREA DEL PALETTO MEDESIMO - IMPORTO EURO 305,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTA AD ANGOLO TRA LA VIA MARO POLO E LA VIA CESARE BATTISTI – APPROVAZIONE OFFERTA E ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN VIA BATTISTI (TRASVERSALE) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO - IN AMBITO ALLA D.G.C. N. 193/2023 CUP: J47H23001990004 - TOTALE €. 3.340,15.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNICATIVA E MUSEALIZZAZIONE ALLA ARCALUMIS DI.MARCO RAVASIO DI VAPRIO D'ADDA -  PER NUOVO MUSEO CIVILTA' CONTADINA -(CIG.Z743DBEBE2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER I LAVORI DI: “INTERCONNESSIONE SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA-MILANO (IPB)” – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CON L’AVV. STEFANIA ROMANELLI DI MILANO (MI) – IMPORTO €. 24.900,00.= (SPESE GENERALI 12,50% + C.N. P.A.I.A. 4% + RIMBORSO SPESE VIVE INCLUSE) CIG: Z9E3DB2F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMU-NALI AFFIDATA ALLA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – EURO 212.013,04.= CIG: 88437659BE - CUP J47H21001970004 - AGGIORNAMENTO PREZZI I° S.A.L. “STRAORDINARIO” REDATTO DALL’U.T.C. - DECRETO LEGGE N° 50/2022 PARI AD EURO €. 36.560,91.= - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS AFFARI GENERALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 1.657,44 =  CIG 9550310D1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA STRUTTURE MUSEO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER UN IMPORTO DI €. 11.628,10.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERE DI CUI A DGC 226/2021 - 31/2023 - 123/2023 - CIG: ZDC3CF14F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO PRESSO ENTRATA CENTRO SOCIALE BARBISOTTI – AFFIDO LAVORI OIB DI MEDOLAGO (BG) – FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA. EURO 3.500,00.= CIG : (ZF83DC5709)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MENSILE DEL SOFWARE MGBOX (ANNI 2024-2027) CIG: Z5C3DC1961 - TOTALE €. 5.856,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – E CANONE ANNUO MGBUL (ANNI 2025-2027) – TOTALE €. 3.814,45.= (I.V.A. 22% INCLUSA) DELL’IMPIANTO CONFERENCE SYSTEM PRESSO LA NUOVA SALA CONSILIARE – CON LA DITTA CEDAT 85 S.R.L. DI ROMA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) – LAVORI DI NATURA IDRAULICA IN UN ALLOGGIO E.R.P. DI VIA BARACCA N. 30/A - €.= 866,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 156,20.= INCLUSA) - CIG ZE23DC511B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA PER MANUTENZIONE PARCHI – AFFIDO ALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 9.909,25.= CIG : (Z873DBEA24).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA, IMPEGNO E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - IN AMBITO ALLA D.G.C. N. 183/2023 - CUP J41B22003890006 - CIG A03C772D42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI AFFIDATI ALL’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) – CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA DI EURO 140.000,00.= - CIG: (8964748813) - AGGIORNAMENTO PREZZI I° S.A.L. “STRAORDINARIO” REDATTO DALL’U.T.C. - DECRETO LEGGE N° 50/2022 PARI AD EURO 29.326,40.= - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “OFFICINE CRISTIANO SAS” DI OSIO SOTTO (BG) - MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - €.= 1.403,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 253,00.= INCLUSA) - CIG Z583DBC5F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “PROGEL SRL” DI GALLARATE (VA) - SPESE POSTALI, MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE/PROROGA CONTRATTI - ANNO 2024 - €.= 5.000,00.= PRESUNTI (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “DONEDA EDILIZIA SRL” DI BREMBATE (BG) - FORNITURA DI MATERIALE EDILE - €.= 503,37.= (IVA 22% PARI AD €.= 90,77.= INCLUSA) - CIG ZF93DBD2F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO A GOCCIA/ IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO DEL GIARDINO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(Z5E3DC0D2C)/ EURO 994,30.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER GLI A.S. 2017/2018 – 2018/2019– 2019/2020 – CIG 71758859A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO – IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIANDO DEL VEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO YA729AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE . €. 463,91. CIG. Z5D3DC060A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2023" 32°  BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA V (SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 3.650,00 – CIG: Z9F3CCF409</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO  ALLA SOCIETA' NEOPA SRL  ALESSANDRIA - PER ACQUISTO N.5 QUESITI - CODICE CIG. Z463DB8A2FV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - REALIZZAZIONE IMPIANTO DEL GAS METANO IN DUE ALLOGGI E.R.P. DI VIA DON MANZONI N. 7 - INTERNI N. 2 E 4 - €.= 2.109,38.= (IVA 22% PARI AD €.= 380,38.= INCLUSA) - CIG Z623DBE512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - APPROVAZIONE PREVENTIVO A BOSI E ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA DI BERGAMO (BG) - IMPORTO DI €. 10.467,60.= (C.N.P.A.IA. 4% E I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: Z6F3DB7EAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA IDRAULICO SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – PERIODO GENNAIO 2024 – DICEMBRE 2025 - FINANZIAMENTO EURO 21.300,00.\\\= CIG : (Z793DB38D3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 860,00 + IVA - CIG N. Z693D45C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE A FAVORE DI N. 3 STUDENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO A.S. E A.A. 2022/2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PIANO TERRA/UFFICIO ANAGRAFE DEL MUNICIPIO – FORNITURA LAMPADE DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA - FINANZIAMENTO EURO 911,22.= CODICE CIG : (Z543DB8718) – POSA LAMPADE DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 1.001,62.= CIG: (Z183DB8797) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO – PRESA D’ATTO SECONDA GARA DESERTA – AGGIORNAMENTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, RIDETERMINAZIONE Q.T.E. E RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – CUP: J43C22001300004 – CIG: 9826707725.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AD AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE QUOTA CONTRIBUTO ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – VARIANTE NR. 2 RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO COMMERCIALE E PRODUTTIVO DENOMINATO AT16 COMPARTO A2 CORSO EUROPA "PORTA OVEST DI ZINGONIA", SOTTOSCRITTO DAL TECNICO ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA - CURNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 A CURA "IDM SRL ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE, VIA SAN BERNARDINO, 139/N - C.F./P.IVA 03373300163 - CIG Z533DB1808 - IMPEGNO DI SPESA € 1.560,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITRUA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL BIENNIO 2024/2025 A FAVORE DELLA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA CODICE CIG.A03A78CA77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ESSI VIVONO” – INCONTRI CON GLI AUTORI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI OSIO SOTTO - IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE RCA E GARANZIE ACCESSORIE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2023 – EX DET. 963/2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 14,00. = - (UNIPOLSAI - MORETTO ASSICURAZIONI SRL) - CIG: ZDE3DB27ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMUNE DI SORISOLE – PROGETTO HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO - PERIODO DAL 25 MAGGIO 2023 AL 24 MAGGIO 2024 - IMPORTO € 2.400,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2024 / 31 DICEMBREO 2026 –  A NOME “ASSOCIAZIONE RIFUGIO DEL CANE” APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO - CIG  Z243DA8314 -  € 14.640,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI RECINZIONE PARCO DEGLI ALPINI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - CIG:(ZA43DB1946)/ EURO 4.989,80.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCONTISTICA PER FORNITURA MATERIALE VARIO ANNO 2024 DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA - (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.020,00.= IVA COMPRESA – (CIG: Z353DAEBAB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GONFALONE D'ORO - NATALE DELLO SPORT 2023" - ACQUISTO TARGHE PREMIAZIONI,  E SERVIZIO GIORNALISTICO -  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A SOSTEGNO PARZIALE ONERI ONORANZE  FUNEBRI SIG. V.F. IMPORTO € 1.500,00.= CIG: ZB23DB31A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PRESSO BASAMENTO EX EDICOLA/PIAZZA DEI CADUTI - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO PRESSO ENTRATA CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AL RUP IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE – AVV. RODOLFO JOSE’ MENDEZ DI BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 5.075,20.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z3A3D2C49E – P.I. DIEGO MICHELE ARDIZZONE €. 5.124,00.= (C.N. P.A.I.A. 5% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z443D2C55A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 STAZIONE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE NEL PARCHEGGIO DI VIA SANT’ALESSANDRO (EX AMALFI) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO - CIG Z1C3DAAA1A - TOTALE €. 8.959,07.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULITURA, RESTAURO DELLA FONTANA DELLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°– APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ARS RESTAURI DI TRIBBIA DI BERGAMO – FINANZIAMENTO EURO 5.978,00.= CIG: (Z603DADCC9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA' 2023 - EX L.R. N.XII/298 DEL 15/05/2023 E R.R. N.11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI E RAGAZZI ISTITUTO COMPRENSIVO E SCUOLA INFANZIA CAPITANIO OSIO SOTTO GENNAIO 2024 (GIG DIVERSI) – BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO GOMME DI DEL PRATO STEFANIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE GOMME CON IL SEGUENTE MODELLO “PIRELLI CINTURATO SF2 102V” PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE SUBARU TARGATO YA626AS. €. 780,00. CIG. ZDB3DAE086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTO ENTE. €. 21.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI. €. 488,20. CIG. ZAC3DA9325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS. CIG. ZE73C134BC. €. 13.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 2.165,00. CIG. ZDA3DA8CEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUZIONE DI CERTIFICAZIONI DI N° 2  BOILER SCUOLA CAMPUS CON RILASCIO DI CONFORMITA’ – FINANZIAMENTO EURO 512,40.= CODICE CIG : (ZC23DAB873) – AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA ORDINARIA PIANTE COMUNALI – DICEMBRE 2023 – AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 11.781,00.= CIG : (Z0A3D955EE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: Z9F3DAC0AA) - (TOTALE €. 590,58.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE - AFFIDO DITTA CIVIDINI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 790,56.\= IVA COMPRESA – CIG: (Z943DA5AAC) - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLUMBUS INFORMATICA SRL DI GENOVA  PER CONTRATTO DI TELEASSISTENZA PREPAGATA CONTA PERSONE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE- PERIODO 06/12/2023 AL 30/11/2024- CODICE CIG.ZBF3D9CB59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE GR.80 A4 AFFIDAMENTO ALLA  DITTA LA COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO-VIA VERDI N. 14 - 24040 CASIRATE D’ADDA (BG) CODICE CIG.ZD23DA638A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 834 DEL 16.11.2022 - SPESE POSTALI E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2023 - €.= 406,00.= PRESUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SPA: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RELATIVA AL TRACCIATO INFORMATICO DEI DATI INIPEC E REGISTRO IMPRESE; CIG. Z5F3D5E8C5.  € 170,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI ANNO 2024 CABI BROKER ASSICURAZIONI SRL. CIG.ZB93D9D28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE PERSONALIZZATE PER LOCULO COLORE VERDE  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E.  (BO) CODICE CIG.Z413DA4548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PRESSO DITTA SANGIO SOUND SRL DI SERIATE (BG) PER MUSEO  DEL TERRITORIO DELLE ARTI E DEI MESTIERI A CODICE CIG.ZF43D37636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO.= 23,24.= A FAVORE DELL’UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO (BG) – DIRITTO ANNUALE DI LICENZA PER L’ANNO 2024 DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITUATO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEG TELECOMUNICAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA E CANONE RADIOFREQUENZA TETRA ANNO 2024. €. 5.124. CIG. Z623D9E449.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLO EMESSO PER L’ANNO 2023 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER IMPORTO NON DOVUTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLI “BIBLIOCORSI 2024” - IMPEGNO DI SPESA- (CIG Z9B3D9E8DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER SERVIZIO DI WIFINEXT E LOGON CLOUD BIBLIOTECA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z493D9E564)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI IMPEGNO CON POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2024 - CIG Z433D9D707.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA (SET./OTT.) A.S. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.11.2023 / 30.11.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI N. 7 INTERNO 1 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - €.= 2.440,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 440,00.= INCLUSA) – CIG Z653D9D954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONIA - ANNO 2023 – INTEGRAZIONE – (CIG:9125876F19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGROSCART SRL. IMPEGNO DI SPESA PER MODULISTICA E MANUALISTICA PER LA POLIZIA LOCALE. €. 588,05. CIG. ZAC3D99243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARETI AMMALORATE DI BAGNI E SPOGLIATOI/ PALESTRA INTERRATA C.D.I. - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AP COLOR DI AGATE PIETRO DI OSIO SOTTO – CIG : (Z4E3D92B78)/ EURO 5.365,56.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE PALO PORTA BANDIERA E RELATIVO PLINTOA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - APPROVAZIONE OFFERTA CON LA DITTA EDILCOSTRUZIONI D&amp;P S.R.L. DI VERDELLINO - € 1.342,00 I.V.A. INCLUSA – CIG: Z443D8F1DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANALI DI SCARICO PRESSO TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO/OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.146,80.= - CIG : (Z953D8EF30) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RINNOVO TRIENNIO GESTIONALE 2023/2026_ S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (ESERCIZIO 2023) - CIG: 7925175D4A - EX DETERMINA N. 1093 DEL 30/12/2022 - € 13.673,97. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 700,00. = CIG: Z733D97722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE DEL MINORE T.G. PRESSO CDE BARABI' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 5.488,00.= CIG: Z1B3D8770B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.303,91. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO - PERIODO DAL 1° GENNAIO/GIUGNO 2024 - IMPORTO € 7.560,00.= - CIG: ZD93D8AE2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO PONTICELLO PARCO DIAZ - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE – CIG : (Z8B3D90406)/ EURO 317,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA CAMPUS (LAVORO N° 1) FINANZIAMENTO EURO 1.085,80.= CIG : (Z743D98426)  E LAVORI DI TINTEGGIATURA CORDONATURA STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA (LAVORO N° 2) - FINANZIAMENTO EURO 549,00.= CIG : (ZDE3D98449) – AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIA NATURA PRESSO NUOVI AMBULATORI MEDICI CENTRO DIURNO INTEGRATO - APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) /SPOSTAMENTO PORTA AUTOMATICA - CIG:(Z5D3D86975)/EURO 2.647,40.= ; DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) PER LAVORI ELETTRICI – CIG : (Z0F3D86A01)/ EURO 890,60.=; DITTA VISCARDI LORENZO DI BONATE SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI – CIG : (Z153D86AA4)/ EURO 4.631,12.=; DITTA EDILCOSTRUZIONI D. &amp; P. DI VERDELLINO PER LAVORI EDILI – CIG : (Z413D8D1AF)/EURO 1.586,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO PER PROGETTAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL CAMPUS SCOLASTICO - FINANZIAMENTO EURO 4.567,68.= CIG: (Z943D8CB9F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO PER PROGETTAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI DEL MUNICIPIO - FINANZIAMENTO EURO 5.202,08.= CIG: (Z5F3D8CC0B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNI D’IMPOSTA DIVERSI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEIUSSIONE RELATIVA ALL’APPALTO “OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA EX AMALFI, AMBITO ATTUATIVO AC1 – 2° STRALCIO” – DITTA “FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL” DI PALOSCO (BG) - CUP J41B22003670004 – CIG 94400965A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLO EMESSO PER L’ANNO 2023 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI NATURA EDILE PRESSO SCUOLA CAMPUS/ RIMOZIONE RETE DANNEGGIATA E COLLOCAZIONE NUOVA RETE DI RECINZIONE: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI DI VERDELLINO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 3.111,00.= - CIG : (ZAF3D8ACA9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO CASSONETTO PORTA CONTATORE E SPOSTAMENTO CAVIDOTTI PRESSO L’ EX EDICOLA IN VIA MONTEGRAPPA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI DI VERDELLINO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 3.233,00.= CIG  (ZF13D8D30A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE BUCHE ED AVVALLAMENTI PRESSO PARCHEGGIO E CAMMINAMENTO INTERNI AL CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - CIG:(ZAB3D8B94F)/ EURO 4.820,83.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE INTEGRATIVO A SUPPORTO DEGLI ADEMPIMENTI ARERA IN MATERIA DI RIFIUTI - AFFIDO ALLA SOCIETA' NEOPA SRL - CIG Z7E3D8F7B2 € 1.220,00 INCLUSO IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO I BAGNI E GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL CAMPUS – FINANZIAMENTO EURO 1.780,52.= CODICE CIG : (Z703D6F905) – AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI N. 7 INTERNO 1 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 2.055,70.= (IVA 22% PARI AD €.= 370,70.= INCLUSA) – CIG ZBA3D879B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2023 – INTEGRAZIONE EURO 4.300,00.=  (CIG: 9010600658)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LAVAPAVIMENTI MENSA SCOLASTICA – FINANZIAMENTO EURO 1.218,78.= CODICE CIG : (ZBE3D89540) – SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PALESTRA PARQUET ELEMENTARI CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 2.627,50.= CODICE CIG : (Z3C3D89487) AFFIDO DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE ATTI ANNO 2023. CIG.Z763D90B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONI CON LE SOCIETA' DI TRASPORTO "T.B.S.O. SPA" E "S.A.I. TREVIGLIO" PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO T.B.S.O. SPA BERGAMO IMPORTO DA LIQUIDARE €. 13.418,50.= CIG Z0A3D88903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023 E CONFERIMENTO PREMI PER NEOLAUREATI A.A. 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE SIG. C.G. PRESSO CENTRAL HOSTEL DI BERGAMO DAL 1° AL 5 DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 260,00.= CIG: ZAD3D8CE70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA ADOLESCENTI CON OSIOSPORT ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA (CIG Z8D3D8AF43) BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO “IL VILLAGGGIO DI BABBO NATALE” IN DATA 10 DICEMBRE 2023 (GIG Z963D8AFBA ) – BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PARTE DELL’IMMOBILE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA CAMOZZI N. 1 AI MEDICI PEDIATRI – PERIODO DA 06.02.2023 A 05.02.2029 – ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PARI AD €.= 306,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. G.V. – ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PORRECA TINO JOSEF DI OSIO SOPRA - (BG) PER LA FORNITURA DI SALE MARINO DA DISGELO – ANNO 2024 - FINANZIAMENTO EURO 966,24.= IVA COMPRESA – (CIG: Z083D86A14) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2024 - IMPORTO PRESUNTO      €   96.717,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO – ANNO 2024 - APPROVAZIONE OFFERTE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM) – (CIG: Z8C3D7CE77) – (TOTALE €. 3.200,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN ACCORDO CON SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - IMPORTO € 824,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO CENTRO DIURNO SCOPRIAMO TALENTI SPAZI EDUCATIVI PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI CON DISAGIO PSICHICO PER IL MINORE M.I.- EX DET. 664/2023 – PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2024- IMPORTO € 2.168,25. = CIG: Z5E3CA41EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI N. 7 INTERNO 2 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.172,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 572,00.= INCLUSA) – CIG ZA73D6961C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDOLINEA SNC. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N° 5 SEDIE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE. CIG ZCD3D6A446. € 2.212,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE CAPITALE DI DOTAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE – QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 6.271,50.= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 10.000,00. = CIG: Z183D7BAF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER FRAZIONAMENTO AREA LUNGO VIA C. BATTISTI - €. 1.811,20.= C.I. ED IVA COMPRESI (CIG Z983D796DF) - IN AMBITO AL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 200 DEL 07.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) - PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2024 - IMPORTO PRESUNTO € 10.875,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA “ALLA SCOPERTA DEI TESORI NASCOSTI TRA BERGAMO E CRESPI D’ADDA (CIG Z723D77AFB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI RILIEVO E PIANIFICAZIONE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 21.710,53. = C.I. ED IVA COMPRESI. CIG Z053937CC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA’ ENTRATA OSPEDALE: REALIZZAZIONE AIUOLA CENTRALE ZONA ANTISTANTE ENTRATA OSPEDALE E PICCOLE AIUOLE LATERALI – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER OPERE DA FABBRO – FINANZIAMENTO EURO 770,00.= CIG: (Z7E3D6C5E3) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI - ANNO 2024 - IMPORTO PRESUNTO € 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 01.10.2023/27.12.2023 – LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO E CHIUSURA DELLA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2024 - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO €. 4.995,90.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG Z383D74908.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GICRAL SRL - € 366,00 IVA INCLUSA - CIG Z7939690F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SIMAUTO DI BUTTIRONI SIMONE DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE SU PIAGGIO PORTER TG. FC094WD – (CIG: Z173D7450A) - (TOTALE €. 180,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2020-2021 - AFFIDO ALLA SOCIETÀ KOINÈ SRL – PRATO (PO) CODICE FISCALE 01934790971- APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z363D6D6C2 - € 4.020,03 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS 81/2008 - CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PERSONALE DIPENDENTE - CIG N. Z353CD793E -  LIQUIDAZIONE QUOTA CORSI E LEARNING (€ 2.550,00 + IVA 22%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA’ ENTRATA OSPEDALE: REALIZZAZIONE AIUOLA CENTRALE ZONA ANTISTANTE ENTRATA OSPEDALE E PICCOLOE AIUOLE LATERALI – APPROVAZIONE OFFERTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER OPERE DI FINITURA A VERDE – FINANZIAMENTO EURO 880,00.= CIG: (ZA93D68CD8) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 – RIDISTRIBUZIONE ED INTEGRAZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA IDEAPA SRL PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR €.75,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO, ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI BERGAMO AVVERSO RICORSO TASI NOTIFICATO DALLA SOCIETÀ PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ 1° STRALCIO – LIQUIDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DAL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) A FAVORE DELLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) - €.= 21.810,89.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.982,81.= INCLUSA) – CUP J44E20001010004 – CIG ZA53BD8853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA “ALLA SCOPERTA DEI TESORI NASCOSTI TRA BERGAMO E CRESPI D’ADDA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “PLANETEL SPA” DI TREVIOLO (BG) - €.= 362,34.= (IVA 22% PARI AD €.= 65,34.= INCLUSA) – CIG  ZAD3D6D775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ZUCCHETTI GIORGIO” DI OSIO SOTTO (BG) - LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO LA CAPPELLA DEL CIMITERO- €.= 4.000,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 721,31.= INCLUSA) - CIG Z6F3C2398D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ZUCCHETTI GIORGIO” DI OSIO SOTTO (BG) - FORNITURA E POSA DI UN RADIOMICROFONO PROFESSIONALE/IMPIANTO AUDIO PRESSO LA CAPPELLA DEL CIMITERO - €.= 800,32.= (IVA 22% PARI AD €.= 144,32.= INCLUSA) - CIG Z913CA6440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/VL DEL 18/12/2023 A FAVORE DELLA RSA “CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS” DI SARNICO - IMPORTO € 690,35. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE MARCHE DA BOLLO APPLICATE SULLE RICEVUTE D’AFFITTO DEL 2023 – IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA “PROGEL SRL” DI GALLARATE (VA) PER UN IMPORTO PRESUNTO DI €.= 650,00.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA IMPIANTO CONFERENCE SYSTEM PRESSO LA NUOVA SALA CONSILIARE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CEDAT 85 S.R.L. DI ROMA (RM) IN AMBITO Q.T.E. OPERA REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE PRESSO IL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CUP: J42B22005030006 EX DGC 88/2023 – CIG: ZCA3CFB2DB TOTALE €. 886,21.= I.I. ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA REG. GEN. 719/2023 TOTALE € 2.928,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FILIPPI ELETTRICITA’ SRL” DI VERDELLO (BG) - MODIFICA CANCELLO AREA MERCATO/OPERE DA ELETTRICISTA - €.= 3.084,77.= (IVA 22% PARI AD €.= 556,27.= INCLUSA) - CIG ZD03CC579F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UTENZA UNIACQUE DI BERGAMO PER L’ANN0 2023. IMPORTO EURO 5.000,00.= IVA COMPRESA – (CIG:Z5B38BBBEF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA; PSP EQUIPEMENT SRL; CDS TRACCIALINEE SRL; POZZI FRANCO SRL; VERBATEL SRL; INGROSCART SRL; UNIPOLRENTAL SRL; G.E.G SRL; € 29.785,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA DON MANZONI N. 7 INTERNO 4 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.172,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 572,00.= INCLUSA) – CIG Z7D3D6677E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEDICATO AI BALLI POPOLARI PER BAMBINI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE RITMOSIO. (CIG Z703D62C1A)  BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO ING. NANI ALESSANDRO DI ALBINO (BG) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - FINANZIAMENTO EURO 4.631,12.= CIG: (Z833D5879A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI NOVEMBRE 2023 - €. 96.747,30.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2023 €. 13.343,04.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 21 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TESSERAMENTO AGENTI DI POLIZA LOCALE ANNO 2024 E ISCRIZIONE AL CORSO PER SINISTRI STRADALI, CIG ZFA3D5DF90. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SPA: IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AI DATI DEL REGISTRI DELLE IMPRESE ED INI-PEC. CIG. Z5F3D5E8C5.  € 793,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.470,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE DI COLORE ROSSO, PER L’INIZIATIVA “GIRONATA CONTRO LA VIOLENZA DELLA DONNA”.      €. 305,00. CIG; ZE43D5FBF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ LOTTO SOSTITUZIONE MASSIVA SEGNALETICA VERTICALE DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 5.191,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ LOTTO SOSTITUZIONE MASSIVA SEGNALETICA VERTICALE DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE; € 4.509,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA CENTRO GOMME - IMPORTO € 90,00.= - CIG: Z543D5F192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 376,00.= (IVA PARI AD €.= 0,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2023/2024 - PERIODO DICEMBRE 2023 -  FEBBRAIO 2024   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG:Z0E3D57E9E)/EURO 21.900,00.\\\= ;F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG:Z783D57EC1 )/EURO 5.560,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG:Z4E3D57F33 )/EURO 2.020,00.\\\= ;FASCO DI OSIO SOPRA(CIG:Z113D57F6D )/EURO 16.200,00.= FINANZIAMENTO COMPLESSIVO EURO 45.680,00.= - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO, IL CUCCIOLO E GIROTONDO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 3.950,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE; CIG: Z0F3D54ED8 € 1.332,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 –- IMPORTO € 3.288,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA’ ENTRATA OSPEDALE: REALIZZAZIONE AIUOLA CENTRALE ZONA ANTISTANTE ENTRATA OSPEDALE E PICCOLE AIUOLE LATERALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ U.T.C. -  AFFIDO LAVORI DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 711,37.= CIG: (ZD83CABD00) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI NOVEMBRE 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2024 €. CIG. ZA73D543D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.470,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER TAGLIANDO SU PIAGGIO PORTER TG. GL192GX – (CIG: Z8A3D50716) - (TOTALE €. 244,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURA TEATRALIZZATA IN BIBLIOTECA IN DATA 3 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA – (CIG Z443D4E874)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ – LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. A FAVORE DELLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) - €.= 99.728,84.= (IVA 10% PARI AD €.= 9.066,26.= INCLUSA) – CUP J44E20001010004 – CIG 9485145D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.11.2023 / 15.11.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 3.355,00.= (IVA PARI AD €.= 605,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA MISURAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO DI CORSO EUROPA - AFFIDO ALLA DITTA DBPROJECT S.N.C. DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.530,91.= (I.V.A. 22% INCLUSA) = CIG: ZB33D4F3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATUS M SRL” DI LEVATE (BG) - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I BAGNI DEL CIMITERO COMUNALE - €.= 22.568,00.= (IVA 4% PARI AD €.= 868,00.= INCLUSA) - CIG ZCA3BAE9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIVI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE. € 3.416,00 CIG.Z263D4EE18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VITTO E ALLOGGIO RELATIVE AL SOGGIORNO IN OSIO SOTTO DAL 6 AL 8 AGOSTO 2023 DI N. 2 AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI KARLOVO, UNITAMENTE AD UN INTERPRETE - CIG N. ZBB3BF4777 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI GIUGNO/AGOSTO 2023 - IMPORTO € 95.268,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 515,94.= (IVA 22% PARI AD €.= 93,04.= INCLUSA) – CIG Z143D4D3AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI NOVEMBRE 2023 - €. 110.090,34.= (IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO AL CENSIMENTO ISTAT CONVIVENZE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA EDILE/SISTEMAZIONE PIASTRE PAVIMENTAZIONE PRESSO PIAZZETTA POSTE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) - EURO 4.941,00.\= CIG: (Z673C7B854)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO DA DESTINARE ALL’I.C. DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 839.79.= - CIG: Z153D2DEEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE A FAVORE DITTA TAMBANI VISUAL DESIGN CIG.Z863B925D PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI VARI DI NATURA IDRAULICA/MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO LAVORI DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 841,80.\= CIG : (Z863D4ADC4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE LQUIDAZIONE FATTURA DITTA MMC DI SAN PAOLO D’ARGON (BG) PER REALIZZAZIONE STRUTTURA - EURO 15.884,40.= CIG : (Z9D3BBEC55)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADESIVI STAMPATI PER USO PRESSO CESTINI PARCHI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COPYINVENT DI OSIO SOTTO (BG) – CIG : (Z273D4C23E)/ EURO 300,00.=/IVA ESENTE ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI TARI EMESSI PER GLI ANNI 2023 – 2022 - 2021 – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - €.= 515,94.= (IVA 22% PARI AD €.= 93,04.= INCLUSA) – CIG Z143D4D3AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA’ ENTRATA OSPEDALE: REALIZZAZIONE AIUOLA CENTRALE ZONA ANTISTANTE ENTRATA OSPEDALE E PICCOLOE AIUOLE LATERALI – APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER OPERE A VERDE – EURO 4.939,00.= CIG: (ZC13D1201B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MUSICA D’INSIEME JUNIOR BAND CON CONCERTO DI FINE ANNO. (CIG Z7F3D445E9) BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) PER LA REALIZZAZIONE A LA STAMPA DEI CALENDARI PER LA RACCOLTA RIFUTI ANNO 2024 – INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DI SERVIZIO DI CUI ALLA DCC NR. 48/2017 - CIG ZDE3D43365 - €.= 11.895,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 2.145,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA’ ENTRATA OSPEDALE: REALIZZAZIONE AIUOLA CENTRALE ZONA ANTISTANTE ENTRATA OSPEDALE E PICCOLOE AIUOLE LATERALI – APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER OPERE DI FINITURA A VERDE – EURO 880,00.= CIG: (ZA93D68CD8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA’ ENTRATA OSPEDALE: REALIZZAZIONE AIUOLA CENTRALE ZONA ANTISTANTE ENTRATA OSPEDALE E PICCOLOE AIUOLE LATERALI – APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER OPERE DA FABBRO – FINANZIAMENTO EURO 770,00.= CIG: (Z7E3D6C5E3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA SCRIVANIA PER NUOVA SALA CONSILIARE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO S.P.A. DI MANSUE’ (TV) IN AMBITO QTE OPERA REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE PRESSO IL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CUP: J42B22005030006 EX DGC 88/2023 – CIG: ZEB3CFAB15 - TOTALE €. 356,63.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 2.242,51.= (IVA PARI AD €.= 404,39.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE – CHIUSURA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DON MANZONI A OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 CORDLESS E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CORDLESS GIA’ ESISTENTE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO DI OSIO SOTTO (BG) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PLANETEL SPA” DI TREVIOLO (BG) - €.= 639,28.= (IVA 22% PARI AD €.= 115,28.= INCLUSA) – CIG ZB03D37974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD – RETTA MENSILE SETTEMBRE 2023- DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE (CIG: ZCE3C77FC5) - € 89,76. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO DESTINATO C/O L’I.C. DI OSIO SOTTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ DR. MAX S.R.L. (CIG: Z153D2DEEC) IMPORTO DI € 839,79. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO III LOTTO – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E C.R.E. - CUP: J42F23000280004 - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 11.933,06.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z9E3D23FC1 - ARCH. ANDREOLI €. 7.516,08.= (C.N. P.A.I.A. 4% + ESENTE IVA 22%) CIG: ZA13D24090 - ING. LOCATELLI €. 22.107,57.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z3A3D2413C - ING. BATTAGLIA €. 6.783,01.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z883D241AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRICA PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SANGIO SOUND S.R.L. DI SERIATE (BG) PER UN IMPORTO DI €. 52.178,08.= (I.V.A. 22% INCLUSA) EXTRA QTE - CIG: A024D3E2E1 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 24.399,04. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 5.301,26. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA T.B.S.O. S.P.A. PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2023/2024 - €. 13.418,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LASTRA IN PIETRA COMMEMORATIVA AI CADUTI DELLA I° GUERRA MONDIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA R.G. MARMI DI ROSSONI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(Z163B3540D)/ EURO 750,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IMPIANTISTICHE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTRO IMPIANTI 2000 S.R.L. DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) EXTRA QTE  PER UN IMPORTO DI €. 3.685,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CIG: ZBA3CFCAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 114/2023 A FAVORE DELL’ASILO NIDO BIANCONIGLIO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 5.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI ALFREDO E GIUSEPPE DI LALLIO (BG) PER PICCOLI INTERVENTI VARI DI NATURA IDRAULICA/MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO E LA BIBLIOTECA – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA/SOSTITUZIONE POMPA --  (IMPONIBILE €. 1.417,00.=/IVA 22% €. 311,74.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 68/2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ ENTE GESTORE DELL’ASILO NIDO GIROTONDO AL BAITELLO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 10.000,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2023 - € 4.170,91 (+ IVA 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIALE – APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 8.284,58.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z083D24372 - ARCH. ANDREOLI €. 2.054,49.= (C.N. P.A.I.A. 4% ESENTE IVA 22%) CIG: Z293D2447F - ING. LOCATELLI €. 7.782,13.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z543D24452 - ING. BATTAGLIA €. 1.878,79.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z393D244E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – 4° E 5° BIMESTRE 2023 € 10.112,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE 2023" AVVISO 32 BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00  -  CIG  ZA23D2FB1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2023-2026 EX ART. 2, COMMA 5 C.S.A. ED ART. 63, C.5, D.LGS. 50/2016 – A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL (CIG: 7925175D4A) – RETTE INSOLUTE 2021/2022; RISCOSSE DALLA TESORERIA COMUNALE POST CESSIONE DEL CREDITO ALL’APPALTATORE EX ART. 33, COMMA 3, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO QUOTE A FAVORE DITTA S.I.R. SRL PER L’ANNO SCOLASTICO  2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE VALUTATIVE/COMPARATIVE PER IL RECLUTAMENTO DI VARIE FIGURE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE TRA AREE DIVERSE – NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 33.918,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 12.503,00.= (IVA PARI AD €.= 2.145,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL - IMPORTO € 48,80.= - CIG: Z7C3D326CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA III (DETERMINAZIONE N. 357 DEL 30.05.2022) PER INCARICO NON EFFETTUATO NEL 2022 - STUDIO DI FATTIBILITA’ E PROGETTO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – PERITO INDUSTRIALE STEFANO GIOVANZANA DI SERIATE (BG) - €.= 8.198,40.= (CASSA EPPI 5% ED IVA 22% INCLUSE) - CIG Z42367665A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ZAMBELLI ENZO” DI PONTIROLO NUOVO (BG) - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE INFERRIATE NELL’APPARTAMENTO DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA DON MANZONI N. 7 A OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.318,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 598,40.= INCLUSA) - CIG Z073D2F890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “PROGEL SRL” DI GALLARATE (VA) - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP - ANNO 2023 - €.= 1.592,18.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI INSTALLAZIONE INFERRIATE NELL’APPARTAMENTO DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN VIA DON MANZONI N. 7 A OSIO SOTTO (BG) -– APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “ZAMBELLI ENZO” DI PONTIROLO NUOVO (BG) - €.= 3.318,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 598,40.= INCLUSA) – CIG Z073D2F890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA BIANCHI. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE.         € 2.684,00. CIG. Z913CE4C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 16.651,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERI CROLLATI PRESSO BOSCO ITALA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) –  EURO 4.392,00.\= CIG: (Z6F3C35BC5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. €. 22.000,00. CIG. Z9D3D2CEA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVA AIUOLA CENTRALE E PICCOLE AIUOLE LATERALI PRESSO ENTRATA OSPEDALE – CIG: (ZD83CABD00)/\(IMPONIBILE EURO 12.188,40.=/ IVA 10% EURO 1.218,84.=). - APPROVAZIONE C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PER DANNO A PALETTO DISSUASORE PRESSO PIAZZA AGLIARDI – DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI EDILI, EURO 313,59.=  IVA INCLUSA, (CIG: Z5A3D2E5C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2023/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA                   € 149.990,10. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 6.834,00.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E IDRICO - DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020 – IMPORTO € 962,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “PLANETEL SPA” DI TREVIOLO (BG) - FORNITURA DI N. 1 CORDLESS E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CORDLESS GIA’ ESISTENTE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 639,28.= (IVA 22% PARI AD €.= 115,28.= INCLUSA) – CIG ZB03D37974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE 2023" 32°  BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00  -  CIG  ZE03D2B29C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA’ “UNOENERGY SPA” -REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22 - ELIMINAZIONE ALLACCIO DEL CONTATORE DEL GAS - €.= 1.851,47.= (IVA 22% PARI AD €.= 333,87.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 31/2023 - CUP J43G22000010006 - CIG Z2B3C5D865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO” DI VERDELLO (BG) - TINTEGGIATURA DI N. 5 ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO - €.= 1.781,20.= (IVA 22% PARI AD €.= 321,20.= INCLUSA) - CIG Z4B349DA80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CUP: E84H23000430007. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RITMOSIO DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DANZE FOLCLORISTICHE PER BAMBINI - “BANDO RESTIAMO INSIEME” -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACCESSO ALL’ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. PER LE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE PER L’ANNO 2023; CIG: Z2C3D261BD € 2.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO IN VIA CAVOUR, 6/A – CUP: J42C21002890004 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI €. 324,00 PER PRATICA VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO (BG) – 3° ACCONTO - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO E RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - €.= 12.688,00.= (CASSA 4% PARI AD €.= 400,00.= ED IVA 22% PARI AD €.= 2.288,00.= INCLUSE) - CIG ZA7323C210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA’ ENTRATA OSPEDALE: REALIZZAZIONE AIUOLA CENTRALE ZONA ANTISTANTE ENTRATA OSPEDALE E PICCOLOE AIUOLE LATERALI – APPROVAZIONE OFFERTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER OPERE A VERDE – FINANZIAMENTO EURO 4.939,00.= CIG: (ZC13D1201B) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER IL TRIENNIO 2024/2026- AL DOTT.SUSIO BRUNO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- CODICE CIG.ZC43D160A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELLO STUDIO TECNICO PER. IND. STEFANO GIOVANZANA DI SERIATE (BG) - 1° ACCONTO - STUDIO DI FATTIBILITA’ E PROGETTO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – €.= 5.508,30.= (CASSA EPPI 5% PARI AD €.= 215,00.= ED IVA 22% PARI AD €.= 993,30.= INCLUSE) - CIG Z42367665A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.426,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SU "PRIMA BERGAMO" ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PGT.CIG Z463D1A3AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CALDAIA ASSOCIAZIONE ARCA/SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CAT CLIMA  DI MARTINENGO (BG) – CIG : (Z413D16B6B)/ EURO 375,76.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI OTTOBRE 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO (BG) - SALDO - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - €.= 5.075,20.= (CASSA 4% PARI AD €.= 160,00.= ED IVA 22% PARI AD €.= 915,20.= INCLUSE) - CIG ZA934A6C6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI VARI DI NATURA IDRAULICA/MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO E LA BIBLIOTECA – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA/SOSTITUZIONE POMPA – AFFIDO LAVORI DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.728,74.\= CIG : (Z553D19CEE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DISSUASORE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°/SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA  DI OSIO SOTTO – CIG : (Z323D17033)/ EURO 402,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2023" 32° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 – LIQUIDAZIONE IMPORTO €  800,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA CAVOUR 6/A - PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2029 – ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PARI AD €.= 163,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.10.2023 / 31.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2020-2021 - AFFIDO ALLA SOCIETÀ KOINÈ SRL – PRATO (PO) CODICE FISCALE 01934790971- CIG ZD93CBB74A – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - € 70,97 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI LUGLIO/OTTOBRE 2023 - IMPORTO € 138.355,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SELETTORI A CHIAVE PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) - EURO 1.317,33.\= CIG: (ZC93CCC196.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PER URGENZA ABITATIVA A SEGUITO DI INCENDIO C/O HOTEL CONTINENTAL DI OSIO SOTTO DI N. 4 PERSONE– IMPEGNO DI SPESA € 9.900,00 - CIG: Z153D1B2E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIOE STRAORDINARIA PRESSO CALDAIA STADIO - APPROVAZIONE OFFERTA : DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) – CIG : (ZAB3D165AC)/ EURO 646,60.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI LUGLIO/OTTOBRE 2023 - IMPORTO € 138.355,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>POGGI CRISTINA - PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 95.546,71. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “BENEDETTI FABBRO SNC DI BENEDETTI DIEGO MARCO E OMAR” DI OSIO SOTTO (BG) - FORNITURA E POSA DI TETTOIA IN FERRO PRESSO CASERMA CARABINIERI – €.= 5.544,90.= (IVA 22% PARI AD €.= 999,90.= INCLUSA) – CIG Z963CAB8F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL  GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA : DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE – CIG : (ZCB3CE7B56)/ EURO 3.660,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000670001 CIG .98643249AC IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD”. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). IMEPGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI SNC” DI URGNANO (BG) - PICCOLI LAVORI DI NATURA EDILE/SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE POSTO DIETRO LE POSTE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - €.= 2.288,00.= (IVA 4% PARI AD €.= 88,00.= INCLUSA) - CIG Z403CBD3AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023 –- IMPORTO € 1.508,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE SIG.RA P.R. C/O CDD GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ITACA CON SEDE A MORENGO (BG) – PERIODO: NOVEMBRE 2023/OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 4.367,00.= - CIG: Z533D0E410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO E IL CUCCIOLO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023 - IMPORTO € 2.390,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE SIG.RA T.V. - ACCOGLIENZA IN APPARTAMENTO PROTETTO – FINO A DICEMBRE 2023 - ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA € 1.951,32.= - CIG: Z6739470D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO "DOPO DI NOI" - II LOTTO – ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE ALLOGGI PER DISABILI NELL'AMBITO PNRR - M5C2 – LINEA DI INTERVENTO 1.2 – “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” -- AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA HEALTH CARE HELP SPA DI REGGIO EMILIA (RE) PER FORNITURA ARREDO PER DISABILI - FINANZIAMENTO EURO 30.258,18= (I.V.A. 4% INCLUSA) CUP H34H22000180006 - CIG Z77384EB62 EX D.G.C. N. 175/2022 – RETTIFICA CIG CORRETTO Z64384D78E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI CORSI WEBINAR "IL PORTALE REGIS – PRIMA PARTE” E “IL PORTALE REGIS SECONDA PARTE" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 200,00 - CIG Z283D1105C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI PROGETTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2024 - FINANZIAMENTO EURO 5.096,00.\\\= CIG: (Z093D06058) / REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ – INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. AGR. MARCO TELI DI BONATE SOPRA (BG) - EURO 6.240,00.= (C.N.P.A.I.A. 4% INCLUSA) - CIG Z5B38516D2 - CUP J44E20001010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SCUOLA/TERRITORIO A FAVORE DEL MINORE S.A. FREQUENTANTE LA SCUOLA PIL – A.S. 2023/2024 - € 600,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RELIQUATO STRADALE INTERCLUSO NEL FONDO DI PROPRIETÀ SEMATIC S.P.A. – APPROVAZIONE OFFERTA E ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – IMPIANTI MECCANICI ESTERNI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER C.R.E. E SVINCOLO DELLE RITENUTE DA PARTE DELLA DITTA “D.B. TERMOIDRAULICA DI DANIELE BASSANELLI” DI LALLIO (BG) - €. 136,77.= (IVA 10% INCLUSA) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 31/2023 – CIG ZA33A3ABA9 - CUP J43G22000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 1° LOTTO – REALIZZAZIONE FACCIATA CONTINUA (SERRAMENTI) – AGGIUDICAZIONE CON LA DITTA O.Z.B. S.R.L. DI LALLIO (BG) – CUP: J48E18000330004 - CIG: 9991403E93 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE 2023 B (ZONA PERIFERICA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 89/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “EDILMARKET SRL” DI BERGAMO (BG) – C.R.E. €. 857,60.= (IVA AL 22% INCLUSA) - CUP J47H23000330004 E CIG 994273192D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONI CON LE SOCIETA' DI TRASPORTO "T.B.S.O. SPA" E "S.A.I. TREVIGLIO" PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO S.A.I. TREVIGLIO IMPORTO €. 2.032,10 CIG Z163D02BF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2104969 DEL 31.10.2023 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO PRESSO IL CDI SAN DONATO – IL VIANDANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – PERIODO 1° NOVEMBRE - 31 DICEMBRE ANNO 2023 - IMPORTO € 4.000,00. =    CIG: ZDD3D04625</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, D.L., PROGETTAZIONE SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA’ - CIG Z47324B1E5 E CUP J44E20001010004 – LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’AGRONOMO VEGINI DI BERGAMO (BG) DI €.= 9.516,00.= (C.N.P.A.I.A. 4% E IVA 22% INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ADIBITO AL SERVIZIO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL” DI CURNO (BG) – CIG: Z5D3D02F69 – (TOTALE €. 141.28.= IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2104969 DEL 31.10.2023 SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.E.G. TELECOMUNICAZIONI; IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE   APPARATO RADIO VEICOLARE SU AUTO IN USO ALLA POLIZA LOCALE € 244,00. CIG. ZE83D022DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2020-2021 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ KOINÈ SRL – PRATO (PO) CODICE FISCALE 01934790971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE   PER SERVIZIO ESTUMULAZIONI /NOVEMBRE 2023 - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 7.463,96.\= CIG : (Z973D00241)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE/NOVEMBRE 2023 + SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) – CIG:(Z913CFE725)/EURO 13.803,69.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONERI CDD PER LA FREQUENZA DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2023 - A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 6.253,42.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DET N.530/2023 E N. 621/2023 A SOSTEGNO CONTRIBUTO COMUNALE E MISURA NIDI GRATIS ANNO SCOLASTICO 2023/24 A FAVORE MINORE H.Y. - ASILO NIDO GIROTONDO – IMPORTO € 803,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA PARETI LATERALI ENTRATA PIAZZETTA POSTE – LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO  (BG)  - EURO 1.952,00.\= CIG: (ZCD3CD336B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 242,06.= A FAVORE DEL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO – RIMBORSO SPESE PER I COLLAUDI DELL’ IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (ART.14 L.R. NR. 5/2004 E S.M.I.) PRESSO LA DITTA TBSO SPA DI OSIO SOTTO (BG) – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI OTTOBRE 2023 - €. 94.839,60.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2023 €. 15.250,74.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 4.865,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA TUNNEL PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 329,40.\= CIG : (Z243CF8FEB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SANGALLI SPA” DI MAPELLO (BG) PER SAL 1 UNICO E C.R.E. - RIQUALIFICAZIONE STRADE 2023 B (ZONA CENTRALE) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 89/2023 - CUP: J47H23000330004 – CIG 99429394D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBATEL SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L’INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI PER IL TRIENNIO 2023/2025 €. 14.274,00 CIG. Z583CF9326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA ACQUA PER ALLACCIAMENTO FONTANELLA PRESSO GIARDINO ASS. ARCA PAOLA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) - CIG:(Z973CD83F8)/ EURO 2.000,00.=/IVA ESENTE ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER BAMBINI EVENTO "NATI PER LEGGERE 2023": IMPEGNO DI SPESA – (CIG Z123CF67C5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE NEI PARCHEGGI DI VIA SAN GIORGIO E DI VIA DELLE INDUSTRIE - €.= 15.927,10.= (IVA 22% PARI AD €.= 2.872,10.= INCLUSA) - CIG Z4C3781507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE N° 1 DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 2.000,00.= CIG: (Z4D30C6E48).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGANI EMANUELA - PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 69.424,69. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA PRESSO CORRIDOIO PALESTRA CAMPUS - AFFIDO DITTA BFG DI CISERANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 610,00.\= CIG : (ZE93CF8258).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2023 - € 4.170,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPT GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL” DI SERIATE (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI - €.= 11.058,62.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.994,18.= INCLUSA) – CIG ZBE3C03782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A SOSTEGNO ONERI PROGETTO ARCAINSIEME A.S. 2023/24 FINO AL 29/02/2024 - EX DGR 364/2023 BANDO REGIONALE “RESTIAMO INSIEME” - IMPORTO € 13.000,00.= - CUP: E84H23000430007 – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 9.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 STAZIONE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE NEL PARCHEGGIO DI VIA FOSCOLO - €.= 7.570,71.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.365,21.= INCLUSA) - CIG Z793B1E882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NR. 4 BIDONI CARRELLATI DA 120 LT. CAD. PER LA RACCOLTA DEL SECCO – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “SERVIZI COMUNALI S.P.A.” CON SEDE LEGALE A SARNICO (BG) – CIG ZEF3CF6496 - €.= 149,16.= (IVA 10% PARI AD €.= 13,56.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ELETTROINDUSTRIALE SRL” DI LEVATE (BG) - FORNITURA E POSA DI ASPIRATORE EICOIDALE A MURO PRESSO IL LOCALE RACK DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - €.= 979,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 89,00.= INCLUSA) – CIG Z7C3CA7233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER LAVORAZIONI PANNELLI BARRIERA - FINANZIAMENTO EURO 1.281,00.= CIG : (ZE83CEE33D) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRASERVICE” DI ZANICA (BG) - SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA E INSERIMENTO DI N. 2 NUOVE CANNE FUMARIE IN QUELLA ESISTENTE PRESSO UN APPARTAMENTO DI VIA SAN DONATO - €.= 2.500,00.= (ESENTE IVA) - CIG ZB33B25935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG)/- CIG:(Z953CF2A03)/ EURO 2.745,00.\= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SABBIONAIA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA M.B. COSTRUZIONI DI ZANICA (BG)/- CIG:(Z1E3CEF559)/ EURO 3.162,24.\= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CANCELLO AREA MERCATO/OPERE EDILI: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA M.B. COSTRUZIONI DI ZANICA (BG) – FINANZIAMENTO EURO 3.721,00.= - CIG : (ZE83CEF4E3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.615,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE/DORSALE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA : DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG)/REALIZZAZIONE DORSALE IMPIANTO - CIG:(ZA53CE78F0)/ EURO 1.464,00.\= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MARTELLO PNEUMATICO PER IL CIMITERO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOTTO – CIG :(Z1D3CD489D) - EURO 417,65.= IVA ESCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.10.2023 / 15.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22–– LIQUIDAZIONE S.A.L 1 UNICO DI €.= 44.000,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 4.000,00.= INCLUSA) E MANDATO A SALDO C.R.E. DI €.= 322,30.= (IVA 10% PARI AD €.= 29,30.= INCLUSA) DELLA DITTA “SPS ELETTROIMPIANTI 2000 SRL” DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) - CIG 9694857117 - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 31/2023 – CUP: J43G22000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA CATASTALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - €. 454,30.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG Z693CF1E27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “SPT GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL” DI SERIATE (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCO PRESSO IL PARCO DEL BOSCO DELL’ITALA – €.= 353,80.= (I.V.A. 22% PARI AD €.= 63,80.= INCLUSA) – CIG: Z143C7FD24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE PER L’ANNO 2023 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MONS. ANGELO BARBISOTTI – IMPORTO € 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE DI 2 PNEUMATICI SU PORTER PIAGGIO TG. FR054YV MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: Z763CEE2E8) - (TOTALE €. 244,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE PER L' UTILIZZO DI LICENZE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 IN USO AD UFFICI DIVERSI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, ALLA SOC. DYNAMIC INFORMATICA S.R.L-DI STEZZANO(BG)CIG. ZF83CE5F44- NOVEMBRE 2023-NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE RESIDENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE DI AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2023 - IMPORTO € 96.170,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIO (BO) CODICE CIG.Z7B3CEB62C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE MANIFESTAZIONE “OSIO D’AUTUNNO PER BAMBINI” IN DATA 29 E 31 OTTOBRE 2023 (GIG DIVERSI) – BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULIZA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) - INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA E INSTALLAZIONE SANITARI PER DISABILI, COMPRESO DI OPERE MURARIE ED IDRAULICHE, PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DELLA LIBERTA’ 41 – €.= 4.784,00.= (IVA 4% PARI AD €.= 184,00.= INCLUSA) - CIG ZC63C67FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 – A FAVORE DELLA SIG.RA S.G. - EX DGC N.156/2023 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 400,00. = CIG.  ZE13CED596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ DEPOT CAFFETTERIA DI OSIO SOTTO (BG) PER CONVENZIONE PASTI – OTTOBRE 2023 - CIG Z1A384C1A6 – €.= 84,01.= (IVA 10% PARI AD €.= 7,64.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS – LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO  (BG) PER LAVORAZIONI PANNELLI BARRIERA - EURO 1.281,00.\= CIG: (ZE83CEE33D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPORTI ENTRATA FIGURATIVA E SPESA FIGURATIVA PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG. B.D. – PERIODO: 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 2023 IMPORTO € 1.470,00. = - CIG: Z893953835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOVEICOLO FIAT DOBLO’ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE CONCESSIONARIA OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA - IMPEGNO DI SPESA € 24.500,00.= - CIG: Z2C3CCF75B CONTESTUALE VENDITA AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “EDIL ROSS &amp; C. SAS” DI BREMBATE (BG) - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE/DORSALE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS – CIG ZA53CE78F0 - €.= 1.464,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 264,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA PER CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PERSONALE DIPENDENTE – CIG N. Z353CD793E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “EDIL ROSS &amp; C. SAS” DI BREMBATE (BG) - LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO ED ESECUZIONE INTONACO SU FACCIATA CASA DON BEPO VAVASSORI – CIG Z323CE2113 - €.= 4.880,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 880,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI CANALINA SCOLO ACQUE – LIQUIDAZIONE FATTURA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) - EURO 610,00.\= CIG: (Z863CCE574).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE APP ”COMUNE SMART PRENOTAZIONI” CARTE  DI IDENTITA’ -AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA’ INTERNAVIGARE SRL DI COMO CODICE CIG.Z4B3CE62A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – V° BIMESTRE PERIODO 1.09./30.11.2023 - (CIG : Z7538F4412) - €. 6.957,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPORTI ENTRATA FIGURATIVA E SPESA FIGURATIVA PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG. F.D.A. – PERIODO: 17 LUGLIO 2023 – 30 GIUGNO 2024 - IMPORTO € 1.265,00. = - CIG: Z233BE7BBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “PARDES SRL” DI AROSIO (CO) – S.A.L. N. 1 UNICO - REALIZZAZIONE E POSA GIOCHI PRESSO IL PARCO DIAZ 2° STRALCIO - CUP J44E20001010004 - CIG 9505742274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN PRONTO INTERVENTO IN COMUNITÀ PROTETTA NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE AD OSIO SOTTO - PERIODO DAL 19 OTTOBRE 2023 AL 31 GENNAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 12.810,00. = - CIG: ZC83CE96F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) PER RIPRISTINO PALETTO ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO IN VIA MANARA N. 3 – (GIG: Z2F3CE8B23) –(TOTALE €. 1.499,38.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE – (CIG: Z443CE8ED6) - (TOTALE €. 175.90.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI “CRE INFANZIA 2023 OCCASIONI DI AGGREGAZIONE E SOCIALITÀ - ESTATE 2023" REALIZZATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA– IMPORTO € 6.085,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE CON LO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) IN VIA F. NULLO AL CIVICO 28/A – IMPORTO €. 19.032,00.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z093CCEAFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “VAFE SRL” DI GRASSOBBIO (BG) - REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO/SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - €.= 1.525,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 275,00.= INCLUSA) – CIG Z1D3C0655 IN AMBITO Q.T.E. DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 673,76.= (IVA PARI AD €.= 108,16.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS – TELEFONIA - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE UTENZA GAS CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A SUPPORTO DI MINORI CON DISABILITA’ ISCRITTI AD ATTIVITA’ ESTATIVE 2023 A FAVORE SPS ALCHIMIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI BERGAMO – IMPORTO € 18.202,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22 - INTEGRAZIONE DETERMINA REG. GEN. 610/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' UNOENERGY S.P.A. PER ELIMINAZIONE ALLACCIO DEL CONTATORE DEL GAS - €. 1.851,47.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 31/2023 – CUP: J43G22000010006- CIG Z2B3C5D865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 86.760,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SITUATO NELL’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DON MANZONI N. 7 A OSIO SOTTO (BG) -– APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “DUELLE SRL” DI LISSONE (MB) - €.= 894,60.= (IVA 22% PARI AD €.= 161,32.= INCLUSA) – CIG ZEE3CE2A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 –- IMPORTO € 3.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO E GIROTONDO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 – SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - IMPORTO € 4.208,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEIUSSIONE RELATIVA ALL’APPALTO “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO CORSO EUROPA IN PROSSIMITA’ DEL POLICLINICO SAN MARCO” – DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) - CUP J41B18000620004 – CIG 81250023C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA, PER SPESE POSTALI ANTICIPATE; STEFANO TIRELLI; ASTEROPE 360°; PSP EQUIPEMENT; UNIPOLRENTAL SPA; CDS TRACCIALINEE SRL. € 26.603,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA 2^ LOTTO SOSTITUZIONE MASSIVA SEGNALETICA VERTICALE DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE; CIG: Z1C3CDBC0A € 19.451,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO ED ESECUZIONE INTONACO SU FACCIATA CASA DON BEPO VAVASSORI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - CIG:(Z323CE2113)/ EURO 4.880,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2023 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE USIGNOLO A R.L. DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 29.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE N° 1 DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG)/ANNO 2023 – FINANZIAMENTO EURO 4.000,00.= CIG: (Z173A70031).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.788,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: Z733CD5FCB) -  (TOTALE €. 1.150,06.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI MARTELLO PNEUMATICO PER IL CIMITERO - DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) – (CIG: Z1D3CD489D) - (TOTALE €. 509,53.= IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I° LOTTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 226/2021 – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO:  • ARCH. ANDREOLI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) – CIG ZEA371697A - €.= 1.544,40.= (C.N.P.A.I.A. AL 4% PARI AD €.= 59,40.= INCLUSA); • ING. LOCATELLI FABIO DI PONTERANICA (BG) - CIG Z4037169BD - €.= 3.466,87.= (C.N.P.A.I.A. AL 4% PARI AD €.= 109,30.= E IVA 22% PARI AD €.= 625,17.= INCLUSE); • ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – CIG Z0736F6460 - €.= 4.281,44.= (C.N.P.A.I.A. AL 4% PARI AD €.= 134,98.= E IVA 22% PARI AD €.= 772,06.= INCLUSE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 5.328,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STRAEAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E PER IMPIANTO CONFERENCE SYSTEM PRESSO LA NUOVA SALA CONSILIARE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CEDAT 85 S.R.L. DI ROMA (RM) – CIG: Z9A3CD4BE9 - TOTALE €. 8.784,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CERTIFICAZIONI VARIE PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – II° LOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO: • ARCH. DIEGO ANDREOLI DI OSIO SOTTO (BG) – CIG Z7A38EDC82 - €.= 1.629,80.= (C.N.P.A.I.A. AL 4% PARI AD €.= 62,68.= INCLUSA); • ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – CIG Z7A38EDC82 - €.= 3.755,82.= (C.N.P.A.I.A. AL 4% PARI AD €.= 118,41.= E IVA 22% PARI AD €.= 677,28.= INCLUSE); • ING. FABIO LOCATELLI DI PONTERNICA (BG) - CIG Z7A38EDC82 - €.= 6.451,15.= (C.N.P.A.I.A. AL 4% PARI AD €.= 203,38 E IVA 22% PARI AD €.= 1.163,32.= INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA ACCESSO CALDAIA PRESSO SCUOLA CAMPUS: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 3.599,00.= - CIG : (Z713CD76C9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA PARETI LATERALI ENTRATA PIAZZETTA POSTE – AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.952,00.\= CIG: (ZCD3CD336B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 2.270,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA ACQUA PER ALLACCIAMENTO FONTANELLA PRESSO GIARDINO ASS. ARCA PAOLA - APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) - CIG:(Z973CD83F8)/ EURO 2.000,00.=/IVA ESENTE ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ASSOLUTI BERGAMASCHI DI TENNIS 2023" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA OSIO SPORT A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE - €.1.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 7.154,73.= (IVA PARI AD €.= 1.247,21.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER ADEGUAMENTI ESTINTORI, PORTE, IDRANTI E SEGNALETICA COLLOCATI PRESSO DIVERSI PLESSI COMUNALI - (CIG : Z4A3CD16F9) - (TOTALE €. 4.526,58.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SISTEMA SUSIO SRL DIREZIONE CENTRALE CERNUSCO UL NAVIGLIO (MI)  IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, LIVELLO GENERALE E SPECIFICO CODICE CIG.Z9A3CCD73C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA “ING SRL” DI TREVIOLO (BG) – ING SERVICE PLUS ANNO 2023 – €.= 390,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 70,40.= INCLUSA) - CIG ZD0356DAC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZSIONE ANUTEL -ACQUISTO PEC DALLA SOCIETA' NAMIRIAL PER FORNITURA PEC AL CONTRIBUENTE- CODICE CIG.Z543CCCB3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI SETTEMBRE 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO REVISIONE COSTI RELATIVI AL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO EX DET. 122/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOSSI CON ALTRE PIANTE PRESSO VASI ENTRATA MUNICIPIO – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - EURO 1.430,00.\= CIG: (Z4C3CAF75A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA EDILE/ POSA IN OPERA CANALINA SCOLO ACQUE – AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 610,00.\= CIG: (Z863CCE574).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: LUGLIO E AGOSTO -  € 1.141,24  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z0638FFDDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO E LIQUIDAZIONE FORNITORI DIVERSI PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SELETTORI A CHIAVE PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS – AFFIDO DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.317,33.\= CIG: (ZC93CCC196.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – PRIMO SEMESTRE 2023 - IMPORTO € 15.318,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - A FAVORE DELLA SIG.RA O.B. - PERIODO DAL 14 OTTOBRE 2023 AL 29 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 2.225,00. = - EX DGR 364/2023 BANDO REGIONALE “RESTIAMO INSIEME” - PERIODO DA OTTOBRE 2023 A FEBBRAIO 2024 - CUP: E84H23000430007A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 1.076,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 12.02.2023 IN S.P. 525 INTERSEZIONE VIA CAVOUR (DANNEGGIANTE SIG. M.E.) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI DI €. 250,00.= (CIG: Z8C3CCF8B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITUATI PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA UGO FOSCOLO NR. 12, 12/A E 12/B – €.= 3.050,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 550,00.= INCLUSA – CIG Z143C5D428)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI ANNUALI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DI KIBERNETES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA’ ENTRATA OSPEDALE: REALIZZAZIONE AIUOLA CENTRALE ZONA ANTISTANTE ENTRATA OSPEDALE E PICCOLOE AIUOLE LATERALI – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 12.695,87.= CIG: (ZD83CABD00) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO” DI OSIO SOTTO (BG) PER UN TOTALE DI €.= 2.098,40.= (IVA 22% PARI AD €.= 378,40.= INCLUSA) PER: • INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO D’IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COLLEONI DAL 01.04.23 AL 30.09.23 – CIG  ZBD3A607C6; • MANUTENZIONE IMPIANTI D’IRRIGAZIONE E FONTANELLE PRESSO PARCHI COMUNALI DAL 05.04.23 AL 30.09.23 – CIG Z283AA4145.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE- WWW.ENTILOCALIONLINE-ALLA MAGGIOLI SPA-PER ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA-CODICE CIG.Z9B3CC5CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA SOSTITUZIONE AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE; CIG. ZA03CC9A1A € 115,00;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “EDILCOSTRUZIONI D&amp;P SRL” DI VERDELLINO (BG) – REALIZZAZIONE N. 4 PLINTI PER PENNONI - €.= 1.464,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 264,00.= INCLUSA) – CIG ZEA38A0111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) – MANUTENZIONI IMPORTI RELATIVI AL III° TRIMESTRE 2023 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (IMPONIBILE €. 50.947,43.=/IVA 22% €. 11.208,43.=),  (CIG:8670725C9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO ADOLESCENTI E COMUNITA’ ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO – EX DGR 364/2023 BANDO REGIONALE “RESTIAMO INSIEME” - PERIODO DA OTTOBRE 2023 A DICEMBRE 2024 – IMPORTO € 37.440,90.= - CIG: Z163CC3337 - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 1952,61. CIG. Z153CC74A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) - CANONE AMMORTAMENTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – III° TRIMESTRE 2023 - (CIG:8670725C9D) - (IMPONIBILE €. 22.738,57.=/IVA 22% €. 5.002,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ DEPOT CAFFETTERIA DI OSIO SOTTO (BG) PER CONVENZIONE PASTI – AGOSTO 2023 - CIG Z1A384C1A6 – €.= 228,02.= (IVA 10% PARI AD €.= 20,73.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 2.454,24. CIG. Z133CC84C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - A FAVORE DELLA SIG.RA L.G. - PERIODO DAL 10 OTTOBRE 2023 AL 29 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 1.125,00. = - EX DGR 364/2023 BANDO REGIONALE “RESTIAMO INSIEME” - PERIODO DA OTTOBRE 2023 A FEBBRAIO 2024 - CUP: E84H23000430007A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 3° TRIMESTRE 2023 €. 5.238,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CANCELLO AREA MERCATO/OPERE DA ELETTRICISTA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 3.084,77.= - CIG : (ZD03CC579F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNI 2015-2016-2017-2018. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI SETTEMBRE 2023 - €. 95.757,69.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2023 €. 14.332,65.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 24.428,12.= (IVA PARI AD €.= 4.381,44.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA’ PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI – PERIODO 07.05.2021-31.12.2024 – CON EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO – INTEGRAZIONE N° 4 DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)/ANNO 2023 – FINANZIAMENTO EURO 13.300,00.= CIG: (Z9C3CC45AF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SIMAUTO DI BUTTINONE SIMONE DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE (DISCO-SPINGIDISCO-CUSCINETTO) E CAMBIO OLIO SU PIAGGIO PORTER TG. FC094WD – (CIG: ZF03CC547B) - (TOTALE €. 940,08.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  TERMOTECNICO  AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER RINNOVO EX C.P.I. EDIFICI COMUNALI -  EURO 1.112,00.=/REGIME FORFETTARIO CIG: (Z313B2DCD9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DET. 530/2023 A SOSTEGNO CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO RETTE ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 A FAVORE MINORE G.A. ASILO NIDO IL CUCCIOLO – IMPORTO € 308,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURE GIUNTURE TETTO PALESTRA CAMPUS - AFFIDO DITTA ARRIGONI GIORDANO E FIGLI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 226,92.\= CIG : (Z5E3CC244E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOSSI CON ALTRE PIANTE PRESSO VASI ENTRATA MUNICIPIO – AFFIDO AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.586,00.\= CIG: (Z4C3CAF75A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO – CUP J43C22001300004 – CIG 9826707725 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 12.10.2023 - 30.09.2024 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA C.A.T. CLIMA DI MARTINENGO (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (Z0F3CC297C) – EURO 3.044,80.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA DI NUOVE BARRIERINE DI PROTEZIONE IN FERRO PRESSO BARRIERA AUTOMATICA/PARCHEGGIO CENACOLO - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - CIG: (ZB83C070B8)/ EURO 347,70.\= - PER PROTEZIONE DELLE FOTOCELLULE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINEA UFFICIO DI ZINGONIA DI CISERANO (BG) PER FORNITURA E POSA ADESIVI BARRIERA - FINANZIAMENTO EURO 1.342,00.= CIG : (ZB73C2C784).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 11/2023 AL PEG 2023/2025 (ES. 2023 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA TITOLO 2) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2020-2021 - AFFIDO ALLA SOCIETÀ KOINÈ SRL – PRATO (PO) CODICE FISCALE 01934790971- APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG ZD93CBB74A - € 2.526,88 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA NOTTURNA PER ELITE E UNDER 23 "11° GRAN PREMIO INDUSTRIA E COMMERCIO CITTA' DI OSIO SOTTO" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 A.S.D. - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA ALLIEVI "16' TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 10' TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO" ORGANIZZATA DALLA SOC.SPORTIVA U.C. OSIO SOTTO 1969 A.S.D - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 5.330,38. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000680001 CIG A01A7DC873. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - MISURA 1.4.1 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2022 / 31 AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE 2023 - IMPORTO € 1.150,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 253,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DET N.530/2023 E N. 621/2023 A SOSTEGNO CONTRIBUTO COMUNALE E  MISURA NIDI GRATIS ANNO SCOLASTICO 2023/24 A FAVORE MINORE F.S. - ASILO NIDO BIANCONIGLIO – IMPORTO € 770,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “EDILMARKET SRL” DI BERGAMO (BG) – S.A.L. N. 1 UNICO PARI AL FINALE - RIQUALIFICAZIONE STRADE 2023 B (ZONA PERIFERICA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 89/2023 - €.= 170.662,20.= (IVA AL 22% PARI AD €.= 30.775,15.= INCLUSA) - CUP J47H23000330004 E CIG 994273192D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA 1^ LOTTO SOSTITUZIONE MASSIVA SEGNALETICA VERTICALE DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE; CIG: Z783C9E4EA € 5.191,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA EDILE/SISTEMAZIONE  PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE POSTO DIETRO POSTE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.288,00.\= CIG: (Z403CBD3AA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DEL PIANO PER L’ACCESSIBILITA’ URBANA (P.E.B.A. E P.A.U): APPROVAZIONE OFFERTA DELL' ARCH. FRANCESCO MARIA AGLIARDI CON STUDIO AD AZZANO SAN PAOLO (BG) – IMPORTO EURO 14.445,29.= (C.I. 4% + IVA 22% INCLUSE) – CIG: Z583CA8FB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22 – LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 REDATTO DALL’ARCH. LAMERI NEI CONFRONTI DELLA DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) E MANDATO A SALDO C.R.E. PER UN TOTALE DI €.=  59.756,03.= (IVA 10% PARI AD €.= 5.432,37.= INCLUSA) – CIG 9687903676 – IN AMBITO Q.T.E. DI CUI A D.G.C. 31/2023 – CUP J43G22000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA N. 5 GETTONIERE PORTA INNAFFIATOI PER IL CIMITERO DI OSIO SOTTO - DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) – (CIG: ZAB3CB9F20) - (TOTALE EURO 280,60.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE PIANTE VIA RIMEMBRANZE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 1.817,80.\= CIG : (ZF43CBBE91).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CIVICA E CULTURALE L’OLMO DI LEVATE PER COMMEMORAZIONE STORICA E VISITA GUIDATA ALL’ORATORIO DI SAN GIORGIO A OSIO SOTTO €. 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER II^ FASE INCARICO PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA NELLA CONTROVERSIA TRA REGIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PROVINCIA DI BERGAMO AVVERSO AL SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO A FAVORE AVV. MASSIMILIANO GIONCADA - IMPORTO €   5.765,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2023 - € 2.791,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22 – LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 REDATTO DALL’ARCH. LAMERI NEI CONFRONTI DELLA DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) E MANDATO A SALDO C.R.E. PER UN TOTALE DI €.=  59.756,03.= (IVA 10% PARI AD €.= 5.432,37.= INCLUSA) – CIG 9687903676 – IN AMBITO Q.T.E. DI CUI A D.G.C. 31/2023 – CUP J43G22000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI PROGETTO ACQUATICITA’ APPROVATO CON DGC 140 DEL 20/09/2023 A FAVORE SOGGETTI CON DISABILITA' REALIZZATO DALLE ASSOCIAZIONI ARCA DELLA SOLIDARIETA' E SGUAZZI PRESSO LA PISCINA COMUNALE GESTITA DA SPORTING CLUB VERONA ES. 2023/2024 – IMPORTO € 2.100,00.= - CIG: 7D73C760DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLE PROCEDURE VALUTATIVE/COMPARATIVE PER IL RECLUTAMENTO DI VARIE FIGURE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE TRA AREE DIVERSE - APPROVAZIONE DEI RELATIVI AVVISI DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 22.532,52. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA, PER SPESE POSTALI ANTICIPATE; SUARDI SRL; CDS TRACCIALINEE SRL; UNIPOLRENTAL SPA, MAGGIOLI FASCICOLI SIVES; SORVEGLIANZA ITALIANA SPA; € 24.686,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.09.2023 / 30.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE PER BAMBINI IN DATA 7 OTTOBRE 2023 IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI VIA DIAZ CON RINFRESCO –   BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CIG DIVERSI - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – ONERI DIVERSI GENNAIO/GIUGNO 2023 - IMPORTO € 343.661,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CANCELLO AREA MERCATO/OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 4.270,00.= - CIG : (Z623CB7CBE) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A FAVORE AVVOCATO MASSIMILIANO GIONCADA – SALDO CONTENZIOSO DI I° TRIBUNALE CIVILE IMPORTO € 8.233,07.= - ACCONTO CONTENZIOSO II° CORTE APPELLO IMPORTO € 6.637,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PORTA DIVISORIA TRA LA GUARDIA MEDICA ED IL NUOVO POLIAMBULATORIO MEDICO IN VIA CAVOUR, 6/A – APPROVAZIONE OPERE OFFERTA A FAVORE DELLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) PER €. 5.038,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CIG: ZAD3CB6EA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 4 REDATTO DALL’ARCH. LAMERI NEI CONFRONTI DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) E MANDATO A SALDO C.R.E. PER UN TOTALE DI EURO.= 57.317,88.= (IVA 10% PARI AD €.= 5.210,72.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 – CIG: 920038805D – CUP: J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 4 REDATTO DALL’ARCH. LAMERI NEI CONFRONTI DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) E MANDATO A SALDO C.R.E. PER UN TOTALE DI EURO.= 57.317,88.= (IVA 10% PARI AD €.= 5.210,72.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 – CIG: 920038805D – CUP: J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA CAVOUR 6/A - PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2029 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ELEMENTI IN LEGNO PRESSO AREA CANI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) – CIG :(Z5B3C6FACE)/ EURO 3.326,94.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA V.A.F.E. DI GRASSOBBIO (BG) PER VERNICIATURA BARRIERA - FINANZIAMENTO EURO 280,60.= CIG : (Z1D3C0655) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>BABA DANIEL - PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023 - IMPORTO € 289,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL TAPPEZZIERE APASSITI ESPOSITO ALBERTO DI DALMINE (BG) - FORNITURA DI TENDE IGNIFUGHE PER POLIAMBULATORIO SAN DONATO SITUATO A OSIO SOTTO (BG) - €.= 2.890,00.= (ESENTE IVA) – CIG Z613BC6B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023 – II^ INTEGRAZIONE – (CIG:9125876F19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2023 – INTEGRAZIONE EURO 7.300,00.=  (CIG: 9010600658)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - CIG: 8993480679 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2023 PARI AD €.= 3.341,18.= (IVA 22% PARI AD €.= 602,51.= INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA PROGEL SRL DI GALLARATE (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER ELIMINAZIONE ALLACCIO GAS INTERNO UN IMPORTO DI €. 1.220,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 - CIG: Z943CAF23F - CUP: J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PRESONALE DELL'AREA II FINANZIARIO/TRIBUTI- III TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ASPIRATORE EICOIDALE A MURO PRESSO IL LOCALE RACK DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – APPROVAZIONE PREVENTIVO CON LA DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 979,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CIG: Z7C3CA7233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 – A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2023 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD - BOLLETTAZIONI DA FEB. 2023 A GIU. 2024 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RAMPA SCIVOLO SU MARCIAPIEDE IN VIA ALFIERI ALTEZZA CIVICO 23 - AFFIDO ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) – CIG: (ZED3CA9785) / EURO 1.464,00.= (IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TETTOIA IN FERRO PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDO DITTA BENEDETTI FABBRO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 5.544,90.\= CIG: (Z963CAB8F0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN COMUNITA’ DI PRONTO INTERVENTO GESTITA DALLE SUORE POVERELLE – ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA L.M. E FIGLI MINORI – PERIODO DAL 2 OTTOBRE 2023 AL 29 FEBBRAIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 35.938,00.= - CIG: Z3334ACD51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 10.435,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UN RADIOMICROFONO PROFESSIONALE/IMPIANTO AUDIO PRESSO LA CAPPELLA DEL CIMITERO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZUCCHETTI GIORGIO DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 800,32.= - CIG : (Z913CA6440) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRASERVICE” DI SILVETTI MARCO CON SEDE A ZANICA (BG) - SOSTITUZIONE LINEE ACQUA PRESSO SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA - €.= 3.500,00.= (ESENTE IVA) – CIG ZDA3C09651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO CENTRO DIURNO SCOPRIAMO TALENTI SPAZI EDUCATIVI PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI CON DISAGIO PSICHICO PER IL MINORE M.I.- EX DET. 718/2022  – PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 1.029,00. = CIG: Z5E3CA41EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRASERVICE” DI ZANICA (BG) - LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI DEL RISCALDAMENTO AMMALORATE PRESSO SCUOLA MATERNA - €.= 986,00.= (ESENTE IVA) - CIG ZB53BF9E17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SERVOSCALA PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA FABOC DUE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - FINANZIAMENTO EURO 10.400,00.= (I.V.A. 4% INCLUSA) - CIG: ZF13C95FD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE ROGGIA BREMBILLA –- APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON IL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI CON SEDE A BERGAMO (BG)– IMPORTO €. 3.806,40.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) – CIG: ZE13C400D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO ANDREOLI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – OPERE COMPLEMENTARI - II° LOTTO - €.= 2.574,00.= (CNPAIA 4% PARI AD €.= 99,00.= INCLUSA) - CIG Z8D3B1EEE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “COLMAN LUCA SRL” DI NEMBRO (BG) - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CICLOPEDONALE PRESSO LA ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA - CIG Z033B1115B - €.= 9.695,21.= (IVA 10% PARI AD €.= 881,38.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2021 E SUPPLETIVO TARI 2020 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO – CIG Z343CA28DE - €  537,63 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO FINANZIARIO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG.Z8E3CA2A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA D’ACCONTO DEL GEOMETRA GIANFRANCO  CUTER DI BERGAMO (BG) - COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - €.= 2.520,00.= (CNPG 5% INCLUSA ED ESENTE IVA) - CIG: ZCB38F2167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER LA NECESSITÀ DI PROVVEDERE ALLA GESTIONE DI DATA ENTRY CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE PEDIODO OTTOBRE-DICEMBRE; CIG: Z0D3CA35E3;  € 2.013,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAGLIAERBA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARA CIVIDINI DI OSIO SOTTO – CIG :(ZBD3C5FBD3)/ EURO 1.239,52.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2017-2018-2019 - 2^LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ FULMINE GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. M.R. – PERIODO DAL 2 OTTOBRE 2023 AL 30 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 2.295,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GHEZZI COPERTURE” DI CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - RIFACIMENTO COMIGNOLI ESISTENTI SULL’IMMOBILE COMUNA-LE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO - €.= 5.100,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 463,64.= INCLUSA) - CIG Z0A3C3E63F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. M.R. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO OTTOBRE 2023/GIUGNO 2024 - EX DGC N. 165 DEL 16/09/2020 - IMPORTO € 1.575,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. C.M – PERIODO DAL 2 OTTOBRE 2023 AL 30 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA  €  2.025,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO LAMERI MARCO DI ALZANO LOMBARDO (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – OPERE COMPLEMENTARI - II° LOTTO - €.= 3.140,28.= (CNPAIA 4% PARI AD €.= 99,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 566,28.= INCLUSE) - CIG Z5D3B1EDB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. LOCATELLI FABIO DI PONTERANICA (BG) - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – OPERE COMPLEMENTARI - II° LOTTO - €.= 5.024,45.= (CNPAIA 4% PARI AD €.= 158,40.= E IVA 22% PARI AD €.= 906,05.= INCLUSE) - CIG Z3F3B1EE72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS" DI SARNICO – A FAVORE DEL SIG. V.F.  – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 – IMPORTO € 7.860,00. =    CIG. Z773CA3315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI GHIAIETTO PRESSO AREA CIMITERIALE - APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA OROBICA INERTI DI OSIO SOPRA (BG) /FORNITURA GHIAIETTO - CIG:(ZB93CA1DA7)/EURO 466,65.\=; DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) PER POSA DI GHIAIETTO – CIG : (ZE23CA1DEB)/EURO 2.379,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL’ARCHITETTO MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) - COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO - €.= 3.298,88.= (CNPA 4% PARI AD €.= 104,00.=  ED IVA 22% PARI AD €.= 594,88.= INCLUSE) - CIG: Z1C3A3A6A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA “ING SRL” DI TREVIOLO (BG) - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MECCANICA ED ELETTRICA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E., COLLAUDO IMPIANTO - NUOVA POMPA DI CALORE PRESSO SCUOLA MATERNA CAMPUS - AFFIDO DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – ACCONTO DI €.= 12.688,00.= (CASSA INGEGNERI 4% PARI AD €.= 400,00.= E IVA 22% PARI AD €.= 2.288,00.= INCLUSE) - CIG ZD73C01511 - LOTTO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA "DOTE COMUNE” - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 31/05/2023 – RIMBORSO SPESE VIAGGIO E RIMBORSO PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTO ENTE. €. 25.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL FALEGNAME LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - INTERVENTO DI FORNITURA E SISTEMAZIONE DI PORTE PRESSO N. 1 ALLOGGIO COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA BARACCA – CIG ZDA3C1F844 - €.= 539,24.= (IVA 22% PARI AD €.= 97,24.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT ASSICURAZIONE PERIODO 30.06.2022-30.06.2023- CABI BROKER SRL- IMPEGNO LIQUIDAZIONE-CIG.ZC13C989CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. FABIO GIUSEPPE CARTOLANO DI BERGAMO (BG) - REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA DELLA COPERTURA ESISTENTE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - €.= 3.045,12.= (C.N.P.A.I.A. 4% PARI AD €.= 96,00.= ED IVA 22% PARI AD €.= 549,12.= INCLUSE) - CIG: Z3738F22B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.066,84 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VERNICIATURA DI N° 3 SBARRE IN COLORE MICACEO ANTIRUGGINE, FORNITURA DI CARTELLI STRADALI E FORNITURA E POSA DI N° 2 PALI; CIG: Z003C9EBCA € 1.063,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA DI OSIO SOTTO - AMMISSIONE BENEFICIARI. FINANZIAMENTO - IMPORTO € 40.393,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE RESIDENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO PRESSO BOX CONDOMINIO DI VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) – CIG :(Z563C68E96)/ EURO 2.074,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME MAGGIOLI SPA (CIG 9915529960) - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – III° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI IRRIGAZIONE PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 2.741,34.\= CIG : (Z3B3C9D865).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE TAPPETTINI D’ASFALTO PRESSO VIA MIRANGA E PARCHEGGIO DEL CENACOLO DI VIA ROMA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGRENZI DI CLUSONE (BG) – CIG :(Z6E3C65167)/ EURO 4.880,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE PORTICO ANTISTANTE LOCULI CIMITERIALI – AFFIDO DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.354,20.\= CIG: (ZA03C96F41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO TERMOTECNICO  AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER RINNOVO EX C.P.I. EDIFICI COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 1.192,00.=/REGIME FORFETTARIO CIG: (Z313B2DCD9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 18/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 19/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.09.2023 / 15.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 20/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2015 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTEROPE 360°; IMPEGNO DI SPESA PER UN CICLO DI LEZIONI FORMATIVE DI TECNICHE OPERATIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZA LOCALE; CIG ZD43C7B946; € 1800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 21/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 4 NUOVI STENDARDI INFORMATIVI / PUBBLICITARI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SAN MARCO SPA DI LECCO – CIG: Z063C949AB - TOTALE €. 2.349,96.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 22/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA’ ENTRATA OSPEDALE: REALIZZAZIONE AIUOLA CENTRALE ZONA ANTISTANTE ENTRATA OSPEDALE E PICCOLOE AIUOLE LATERALI - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N° 4 POSTI AUTO PER I MEDICI PRESSO I POLIAMBULATORI CON LA RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI COLORE GIALLO, E LA FORNITURA E LA POSA DEL CARTELLO NUOVO, COMPRESA LA RIMOZIONE DEL CARTELLO ESISTENZE; CIG: Z483C8DEF0 € 244,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GHEZZI COPERTURE” DI GHEZZI CRISTIAN DI CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - €.= 11.693,29.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.063,03.= INCLUSA) - CIG: 9476305E42 – CUP: J47H21003610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERIFICA IMPIANTO IDRAULICO A SEGUITO SOSTITUZIONE REFRIGERATORE PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EMMETRE CLIMA SERVICE DI CISERANO (BG) – CIG :(ZE13C750ED)/ EURO 768,60.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA PALETTI DISSUASORI IN FERRO PRESSO PARCHEGGIO DEL CENACOLO DI VIA ROMA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG)  – CIG (Z9F3C8C753)/EURO 305,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.663,73. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE APP ”COMUNE SMART” E CANONE PRENOTAZIONE” AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA’ INTERNAVIGARE CODICE CIG.Z313C8817A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER REVISIONE TOYOTA YARIS TG 467TJ – (CIG: ZE33C8BA47) - (TOTALE €. 122,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DET. 621/2023 A SOSTEGNO MISURA NIDI GRATIS ANNO SCOLASTICO 2023/24 A FAVORE MINORE ISCRITTO ALL’ASILO NIDO GIROTONDO – IMPORTO € 981,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023 - IMPORTO € 9.712,05 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.678,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA IN MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SOC. ALCHIMIA COOP. SOC. CON SEDE LEGALE A SERIATE - PERIODO: DA OTTOBRE 2023 A GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 3.932,78.= - CIG: ZD13C878A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>II^ INTEGRAZIONE A SOCIETA’ ALBA LEASING SPA PER ADEGUAMENTO CANONI SEMESTRALI - ANNO 2023 – IMPORTO EURO 11.662,67.= IVA COMPRESA - (CIG: Z9C0EF38F2) – (CUP: J47H13001360005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: Z763C82934 - TOTALE €. 3.660,00.= (IVA 22% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “D.B. TERMOIDRAULICA DI DANIELE BASSANELLI” DI LALLIO (BG) - REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – IMPIANTI MECCANICI ESTERNI - €.= 25.630,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 2.330,00.= INCLUSA) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 31/2023 – CIG ZA33A3ABA9 - CUP J43G22000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCO PRESSO IL PARCO DEL BOSCO DELL’ITALA – APPROVAZIONE OFFERTA CON LA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG)- FINANZIAMENTO EURO 353,80.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: Z143C7FD24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DUELLE SRL – LOMBARDIA LIFT” DI LISSONE (MB) - SOSTITUZIONE SCHEDA DEL QUADRO DI MANOVRA DELL’ASCENSORE DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA DON MANZONI N. 5 – €.= 2.155,54.= (IVA 22% PARI AD €.= 388,70.= INCLUSA) - CIG Z2E3B11324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA I° SEMESTRE ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LEASING – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE EURO 13.855,51.=/IVA €. 1.385,55.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEI I LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA DIAZ - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 29.703,92.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO QTE D.G.C. 126/2023 – CUP: J44J23000810004 - CIG: Z593C709F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA’ A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI /STADIO COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE PERIODO 01.07.2023-30.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ITALGESS DI CRUCITO MAURO” - LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA ACQUA E CONTROSOFFITTO PRESSO CORRIDOIO PALESTRA SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA - €.= 305,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 55,00.= INCLUSA) – CIG Z1A3C09688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE EURO 1.166,00.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA DI INTERVENTO DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE DI 2 BATTERIE NON FUNZIONANTI SU ASCENSORI SOTTOPASSO EX SS525 – (CIG: Z863C84CE4) - (TOTALE €. 412,36.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A – II° SAL PARI AL FINALE - CUP: J42C21002890004 – CIG: 958992614A - €.= 68.244,52.= (IVA 10% PARI AD €.= 6.204,05.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA, PER SPESE POSTALI ANTICIPATE E SERVIZIO DATA ENTRY; PRICE SERVICE SRL PER FORNITURA NASTRO PVC BIANCO E ROSSO; ING. FABIO CORBANI PER COMMISSIONE DI VIGILANZA; BERTAZZONI SRL PER FORNITURA N° 2 CASCHI; PHID SRL PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE; POZZI FRANCO SRL PER ILLUMINAZIONE DI COLORE VERDE DEL PALAZZO COMUNALE; € 21.669,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI SARA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MEZZI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: ZC93C84866) - (TOTALE €. 873.34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO IN LEGNO PRESSO N° 2 BAGNI SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) – CIG :(Z233C32BD5)/ EURO 1.708,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER FORNITURA COMPONENTI D’ARREDO CON LA DITTA F.A.B. S.R.L. CON SOCIO UNICO DI ZANICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 29.409,93.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO QTE  DGC 123/2023 – CUP: J43G23000080004 - CIG: Z593C709F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA PRESSO PARCHEGGIO DEL CENACOLO DI VIA ROMA – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(ZA63C685C1)/ EURO 95,16.\= APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER OPERE DI VERNICIATURA – CIG (ZA63C7F56E)/EURO 305,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI AGOSTO 2023 - €. 96.180,05.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2023 €. 13.910,29.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A – II° SAL PARI AL FINALE - CUP: J42C21002890004 – CIG: 958992614A - €.= 68.244,52.= (IVA 10% PARI AD €.= 6.204,05.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI CON LA DITTA ELETTRO IMPIANTI 2000 S.R.L. DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) - FINANZIAMENTO EURO 11.979,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO QTE  DGC 123/2023 – CUP: J43G23000080004 - CIG: Z5B3C70692.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) PER REALIZZAZIONE FONDAZIONI IN C.A. PRESSO PENSILINA IN FERRO/SABBIONAIA – CIG: (Z403BA9693)/\(IMPONIBILE EURO 3.730,85.=/ IVA 22% EURO 820,79.=). APPROVAZIONE C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 2° LOTTO - EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.2022 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER OPERE EDILI E IMPIANTI MECCANICI CON LA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 140.784,62.= IN AMBITO QTE  DGC 123/2023 (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J43G23000080004 - CIG: A00F526E59 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (19° RATEO) – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO MISURA NIDI GRATIS ANNO SCOLASTICO 2023/24 A FAVORE UTENTI DEGLI ASILI NIDO ADERENTI – IMPORTO PRESUNTO € 33.870,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA EDILE/SISTEMAZIONE PIASTRE PAVIMENTAZIONE PRESSO PIAZZETTA POSTE – AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.941,00.\= CIG: (Z673C7B854)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2020/2021 - AFFIDO A NOME SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z043C6A691)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI AGOSTO 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z923BB07DC) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2023/24 - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE (CIG: ZCE3C77FC5) PARI ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI INTEGRALMENTE POSTI A CARICO DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) PER REALIZZAZIONE GRIGLIE SCOLO ACQUE PIOVANE GIARDINO SCUOLA MATERNA – CIG: (Z153BCAB25)/\(IMPONIBILE EURO 9.915,60.=/ IVA 22% EURO 2.181,43.=). - OPERE PRINCIPALI E OPERE INTEGRATIVE - APPROVAZIONE C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE "TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI" PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN DELLA SOCIETA' SESAAB SERVIZI SRL DI BERGAMO ANNO 2023 (€. 2.196,00) CIG: Z973C740E7  BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 2^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE “OSIO VOLA” IN DATA 1 OTTOBRE 2023 (€. 3.006,00) - BANDO RESTIAMO INSIEME DI REGIONE LOMBARDIA – DGR 364 DEL 29/05/2023 - CIG DIVERSI - CUP: E84H23000430007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO” DI VERDELLO (BG) - TINTEGGIATURA DI N. 5 ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO – €.= 1.830,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 330,00.= INCLUSA) CIG: Z4B349DA80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 - INV. 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA – REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA BONIFORTI IMPIANTI S.R.L. DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) IN AMBITO QTE DGC 133 DELL’11.09.2023 E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - FINANZIAMENTO EURO 105.629,72.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J41I23000160009 - CIG: A00F4FED57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER INSTALLAZIONE SELETTORI A CHIAVE – ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONE FREECOOLING DELLE UTA PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - CIG: (Z163C13836) - LIQUIDAZIONE FATTURA PARI AD EURO 2.515,64.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DEL GEOM. CALEGARI LUCA DI STEZZANO (BG) - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - €.= 1.921,50.= (C.P.A.G. 5% PARI AD €.= 75,00.= ED IVA 22% PARI AD €.= 346,50.= INCLUSE) - CIG: Z7F38F2378</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI PRESSO IL PARCO DI VIA GRAMSCI - ANNO 2023 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA DETRO GIARDINI S.R.L.S. DI MORAZZONE (VA) - FINANZIAMENTO EURO 21.011,47.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: Z773C198F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE GR.80 A4 AFFIDAMENTO ALLA  DITTA LA TECNICA SRL DI CURNO (BG) CODICE CIG. ZB23C729C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA ACQUA E CONTROSOFFITTO PRESSO CORRIDOIO PALESTRA SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO DI OSIO SOTTO PER FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI IN C/O CONTROSOFFITTATURA IN CARTONGESSO – CIG :(ZBB3C096C9)/ EURO 549,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ING SRL” DI TREVIOLO (BG) - REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA DEL CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” - €. 9.988,14.= (CASSA 4% PARI AD €.= 314,88.= E IVA 22% PARI AD €.= 1.801,14.= INCLUSE) – CIG Z2B3929CAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PER MESSAGGISTICA E OCCUPAZIONE SUOLO - ANNO 2023 - € 4.200,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER AUTOMAZIONE SBARRA PARCHEGGIO CENACOLO E POSA DI SBARRA E FOTOCELLULE : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZONI  S.N.C. DI PLACENZA GEOM. GIOVANNI &amp; C. DI OSIO SOTTO : IMPORTO EURO 3.660,00.= CODICE  CIG: (Z4A3B99572).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTO IDRAULICO A SEGUITO SOSTITUZIONE REFRIGERATORE PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - AFFIDO DITTA EMMETRE CLIMA SERVICE DI CISERANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 768,60.\= CIG : (ZE13C750ED).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 26.308,89. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNOENERGY S.P.A. PER ELIMINAZIONE ALLACCIO DEL CONTATORE DEL GAS - €. 1.045,20.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 31/2023 – CUP: J43G22000010006- CIG Z2B3C5D865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE PROGETTI ARCA PAOLA, ARCA PISCINA E ARCAINSIEME – PERIODO GENNAIO A LUGLIO 2023 A FAVORE ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA’ DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 3.000,00.= - EX DGC 221/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG. P.A. - PERIODO: 14 SETTEMBRE 2023 – 30 APRILE 2024 - IMPORTO € 1.575,00. = - EX DGC N. 139/2023 - CIG: Z2E3C72C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 BIDONI CARRELLATI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “SERVIZI COMUNALI S.P.A.” CON SEDE LEGALE A SARNICO (BG) – CIG Z1E3C6B761- €.= 480,70.= (IVA 10% PARI AD €.= 43,70.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 24.308,89. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N° 1 AUTOVETTURA MODELLO SUBARU XV HIBRID 4X4 COMPLETA DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DA DESTINARSI AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. €. 47.909,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 14.03.2023 IN VIA DELLE INDUSTRIE (DANNEGGIANTE C.F. DIPENDENTE SERVIZI COMUNALI SPA) -  EURO 550,00.=  (CIG: Z153C71023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA E INSTALLAZIONE SANITARI PER DISABILI, COMPRESO DI OPERE MURARIE ED IDRAULICHE, PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DELLA LIBERTA’ 41 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - PER UN TOTALE DI €. 4.784,00.= (IVA 4%) - CIG ZC63C67FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ING. MELOCCHI FRANCO DI OSIO SOTTO (BG) - REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO PALCO MODULARE COMUNALE - €.= 507,52.= (C.N.P.A.I.A. AL 4% PARI AD €.= 16,00.= E IVA AL 22% PARI AD €.= 91,52.= INCLUSE) – CIG Z9F3C0F149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ELEMENTI IN LEGNO PRESSO AREA CANI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - CIG:(Z5B3C6FACE)/ EURO 3.326,94.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 47.836,14 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “DI GIOVANNI ENRICO” DI VERDELLO (BG) - LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO SCUOLA PRIMARIA E MATERNA/CAMPUS - €.= 610,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 110,00.= INCLUSA) – CIG Z003BFDB1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO PRESSO BOX CONDOMINIO DI VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - CIG:(Z563C68E96)/ EURO 2.074,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI/ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BEE CONTROLS S.R.L. DI BERGAMO DI BERGAMO – CIG :(Z8F3B1BE65)/ EURO 6.558,11.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO AT01 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA RIDUZIONE DEGLI IMPORTI GARANTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “IDRAULICA ZANOLI” DI OSIO SOTTO (BG) - SOSTITUZIONE RADIATORI E INSTALLAZIONE TESTINE TERMOSTATICHE PRESSO SCUOLA CAMPUS/INFANZIA – €.= 19.264,41.= (IVA 22% PARI AD €.= 3.473,91.= INCLUSA) – CIG Z293B37E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO L’ACQUISTO DI LIBRI ANNO 2023” - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GHEZZI COPERTURE” DI GHEZZI CRISTIAN DI CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - €.= 11.693,29.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.063,03.= INCLUSA) - CIG: 9476305E42 – CUP: J47H21003610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.08.2023 / 31.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE DI COLORE VERDE, PER L’INIZIATIVA “COLORIAMO L’ITALIA DI VERDE”.  €. 305,00. CIG; ZF23C6F471.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO CRE 2023 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA O.B. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE – PERIODO DAL 12 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 300,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” CON SEDE A OSIO SOTTO (BG) - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVA BARRIERA AUTOMATICA PRESSO PARCHEGGIO CENACOLO - €.= 5.490,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 990,00.= INCLUSA) – CIG ZD33B99618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE FONDO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2023 - IMPORTO €   19.170,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA ACQUA E CONTROSOFFITTO PRESSO CORRIDOIO PALESTRA SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALGESS DI CRUCITO MAURO DI MADONE (BG) PER FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTATURA IN CARTONGESSO – CIG :(Z1A3C09688)/ EURO 3.416,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO EREDI SIG.RA SAVIO ROSA PER ACCORDO CESSIONE BONARIA ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COLLEONI E LA VIA LEOPARDI E RELATIVI PARCHEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA PRESSO PARCHEGGIO DEL CENACOLO DI VIA ROMA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(ZA63C685C1)/ EURO 425,96.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L.” DI VERDELLO (BG) PER SISTEMAZIONE CANCELLO AREA MERCATO – €.= 1.159,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 209,00.= INCLUSA) – CIG Z113C1468D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PERMUTA TRA LA PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO IL COMUNE DI OSIO SOTTO DI AREE DELL’EGUAL VALORE STIMATO IN €. 6.313,00, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA - IMPEGNO DI SPESA NOTAIO ARMANDO SANTUS DI BERGAMO PER REDAZIONE ATTO - €. 3.133,00.= CIG ZDF3C670D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE REFRIGERATORE PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EMMETRE CLIMA SERVICE DI CISERANO (BG) / EURO 45.723,16.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2022 E SUPPLETIVO TARI 2021 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO – CIG ZB73C638F5 - €  4.141,75 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA ANNO 2023 (€. 600,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CESTINI DA COLLOCARE PRESSO I PARCHI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FALGARI GIUSEPPE DI VALBREMBO (BG) / EURO 2.196,00.= CIG : (Z6A3939CE1).;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA SOFFITTI E PARETI N° 2 BAGNI SEDE CAMPUS SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) / EURO 1.464,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE TAPPETTINI D’ASFALTO PRESSO VIA MIRANGA E PARCHEGGIO DEL CENACOLO DI VIA ROMA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LEGRENZI DI CLUSONE (BG) - CIG:(Z6E3C65167)/ EURO 4.880,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2017-2018-2019 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ FULMINE GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTI, PULIZIE E TRINCIATURE PIANTE E ROVI PRESSO AREA A VERDE BOSCO ITALA - AFFIDO DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.440,00.\= CIG : (Z7C3C63CAA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI “VILLA ANGELI SAS DI ZBURLIA GABRIEL &amp; C.” CON SEDE IN MIRADOLO TERME (PV) – A FAVORE DELLA SIG.RA M.O. - EX DGC 131/2023 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 2.970,00. = CIG. ZBF3C60435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO ELETTRICI PRESSO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SEDE PEDIATRI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) / EURO 317,20.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A SOCIETA’ ALBA LEASING SPA PER ADEGUAMENTO CANONI SEMESTRALI - ANNO 2023 – IMPORTO EURO 22.000,00 IVA COMPRESA - (CIG: Z9C0EF38F2) – (CUP: J47H13001360005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, LA FORNITURA E LA POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PRESSO VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE; CIG. ZC83C5ED24. €. 5132,04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CARCERE TERRITORIO BERGAMO APS – SEDE IN VIA ALBERIGO DA ROSCIATE N. 25 A BERGAMO (BG) – C.F.: 95050680164, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €. 4.635,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVI FASCICOLI SIVES PERSONALIZZATI; € 963.80 CIG: Z5F3C5BD3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE 2023 B (ZONA PERIFERICA) - FINANZIAMENTO EURO 329.800,00.= - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELL’IMPRESA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO (BG) ALL’IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – IV° BIMESTRE PERIODO 1.07./31.08.2023 - (CIG : Z7538F4412) - €. 4.972,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAGLIAERBA - AFFIDO DITTA CIVIDINI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.239,52.\= CIG : (ZBD3C5FBD3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD PER PROGETTO EDUCATIVO DENOMINATO "ON THE ROAD". € 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE - CIG 8737218462 - € 74.999,99 - PERIODO 2021/2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 19/2023 - € 5.000,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO ARCOBALENO, BIANCONIGLIO E GIROTONDO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – GENNAIO E LUGLIO 2023 –- IMPORTO € 4.621,50. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO ARCOBALENO, BIANCONIGLIO E GIROTONDO - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – GENNAIO/LUGLIO 2023 - IMPORTO € 4.102,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICA PARCO DIAZ –– REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO PER UN IMPORTO DI EURO 23.576,85.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CIG: ZD83B02987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO PIANTE ROTTE PRESSO ENTRATA CIMITERO E ZONA CARREFOUR - AFFIDO DITTA TUTTO VERDE SNC DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 976,00.\= CIG : (Z663C5E460).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITUATI PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA UGO FOSCOLO NR. 12, 12/A E 12/B – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO” DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.050,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 550,00.= INCLUSA – CIG Z143C5D428).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA E NUOVA PALESTRA - RICONOSCIMENTO REVISIONE DEI PREZZI PER UN IMPORTO DI €. 85.060,10 (I.V.A. 10% INCLUSA) ALLA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. – RIFERIMENTI PALESTRA CUP: J48E18000330004 - CIG: 8281001235 - RIFERIMENTI NUOVO PLESSO SCOLASTICO CIG 7541083A8C - CUP J45E18000000004 - COMPENSAZIONE CON I LAVORI LIQUIDATI E NON ESEGUITI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.594,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO SCUOLA CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRAIA CARRARA DI DALMINE (BG) - CIG:(Z3F3C575DB)/ EURO 976,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA - RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER UTENZA ACQUA RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - (IMPORTO €. 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) CANONE AMMORTAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – I° - II° TRIMESTRE 2023 – (IMPONIBILE €. 63.844,52.=/IVA 22% €. 14.045,80.=),  (CIG:8670725C9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ADOLESCENTI GIOVANI - ONERI PER COMPENSI PERSONALE AUSILIARIO CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA ATTIVITA' EXTRASCUOLA EX DET. 1091/2022 – IMPORTO € 960,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA ACQUA E CONTROSOFFITTO PRESSO CORRIDOIO PALESTRA SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA ITALGESS DI CRUCITO MAURO DI MADONE (BG) PER €. 305,00 (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: (Z1A3C09688).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN MARCO VIA FERMI –- APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON IL DOTT. AGR. MARCO TELI CON STUDIO A BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 7.737,65.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) – CIG: Z763C4AEF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  A ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ANAGRAFE A FAVORE SOCIETA’ COLUMBUS  INFORMATICA SRL CODICE CIG.Z423BFF7B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €.= 9.730,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN MARCO VIA FERMI - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON IL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI CON SEDE A BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 24.305,57.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) – CIG: Z873C4B094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PHID SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA. € 630.74. CIG. Z0C3C52766.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 13.540,35.= (IVA PARI AD €.= 2.441,71.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA, PER SPESE POSTALI ANTICIPATE; UNIPORENTAL SPA; FM SEGNALETICA SNC, PER SEGNALITICA STRADALE; PSP EQUIPEMENT SRL,  PER VESTIARIO AGENTI; POZZI FRANCO SRL PER FUOCHI ARTIFICIALI FESTA SAN DONATO; € 16.861,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO: FORMICHE PRESSO AIUOLA VIA MAZZINI N. 45 (INCROCIO LARGO EUROPA) E DERATTIZZAZIONE PRESSO VIA ROSSINI, VIA CAVOUR E VIA DONIZZETTI FINO ZONA HABILITA -   NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE (EURO 109,80.= IVA COMPRESA) E DERATTIZZAZIONE CONTRO RATTI ( 237,90.= IVA COMPRESA) PRESSO AREE PUBBLICHE COMUNALI - ANNO 2023 – AFFIDO DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO (BG) –   (CIG : Z463C51C8F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023/24 - SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - DEFINIZIONE QUOTE MENSILI PER I MESI A FREQUENZA RIDOTTA – APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – EURO.= 747,66.= (IVA PARI AD EURO.= 35,66.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA’ (P.U.C.) ELABORATO DA COMUNE DI OSIO SOTTO A SUPPORTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – PERIODO DA SETTEMBRE  2023 A GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICA PARCO DIAZ –– REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO PER UN IMPORTO DI EURO 23.576,85.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CIG: ZD83B02987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZIO GIOCO A FAVORE CONSORZIO IL SOLCO CITTA' APERTA DI BERGAMO - PERIODO: SETTEMBRE 2023/GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 27.359,85.= - CIG: Z9E3C4093C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO “RESPIRA PROFONDO E RILASSATI: PENSIERI MINDFULNESS PER BUONE PRASSI EDUCATIVE” REALIZZATO DA STUDIO CONTATTO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 208,00.= - CIG: ZEA3C4E5BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 40.358,92. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UTENZA UNIACQUE DI BERGAMO PER L’ANN0 2023. IMPORTO EURO 3.000,00.= IVA COMPRESA – (CIG:Z5B38BBBEF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE FILI INTRECCIATI DI BRIGNANO GERA D’ADDA PER PROGETTO CRE SPAZIO AUTISMO ESTATE 2023 A FAVORE DEL MINORE S.A. - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023 – IMPORTO € 3.822,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE GESTITO DA COOP. SOC. IL PUGNO APERTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE A.G.M. PERIODO DAL 1/09/2023 AL 30/04/2024 - IMPEGNO DI SPESA € 4.989,60. = - CIG: ZB93C4E932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA “VOLUNTAS OSIO A.S.D.” DI OSIO SOTTO (BG) PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE – MESE DI LUGLIO 2023 - €.= 1.830,00.0 (IVA 22% PARI AD €.= 330,00.= INCLUSA) - CIG Z923BB07DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) - CIG 95717455D9 – PER UN TOTALE €. 72.693,40.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCAILI COMUNALI - DITTA IPERWASH SRL - IMPORTO € 250,00. = CIG: Z263C4EEAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTO ENTE.  €. 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DI ALCUNI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) - CIG Z4E394D9DE – PER UN TOTALE €. 7.125,96.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 530 DEL 3/08/2023 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ – ENTE GESTORE DELL’ASILO NIDO GIROTONDO – IMPORTO € 880,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA PRESSO PARCO DI VIA VESPUCCI E SPOSTAMENTO GIOCHI AMB. Q.T.E. DGC 205/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INDIVIDUALE ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (BG) €.= 330,00 PER ONERI DI SICUREZZA (IMPONIBILE €.= 300,00.= E IVA 10% PARI AD €.= 30,00.=) – CIG: Z643B12E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO A FAVORE SIG. V.M. PRESSO CSE DI VALTESSE GESTITO DA SER.E N.A. COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ESAME, APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2023/ AGOSTO 2024 - CIG: Z583C46529</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO, COMPRENSIVO DELLA D.L. CONTABILITA' E SICUREZZA – LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 1.370,30.= CIG: 6164133378 - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – A.S. 2023/24 CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO A.S. 2024/25  – RECEPIMENTO ESITI DI GARA -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME SOC. 3A SERVIZI GLOBALI SRLS – IMPEGNO DI SPESA € 42.846,28.= – CIG: 9981224E99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA’ DELLE OPERE – LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO DELL’ARCH. MATTEO CALVI CON SEDE A PARMA (PR) - €.= 12.453,27.= (IVA DEL 22% PARI AD €.= 2.245,67.= E C.N.P.A.I.A. DEL 4% PARI AD €.= 392,60.= INCLUSE) - CUP: J42C21002890004 – CIG: Z773862813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.08.2023 / 15.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI E PERCORSI PEDONALI – S.A.L. UNICO / MANDATO A SALDO C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANGALLI SPA DI MAPELLO (BG) - €.= 145.920,54.= (IVA 22% PARI AD €.= 26.313,54.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 30/2023 – CUP J45F23000030004 – CIG 9681646B04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITA' CARTACEEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BAOBAB MUSIC S.R.L. PER IL CONCERTO DI FAUSTO LEALI DEL 04/08/2023 (CIG Z4E3BDE492)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO IN VIA CAVOUR N. 6/A – LOTTO II - S.A.L. I - OPERE PRINCIPALI E COMPLEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ELETTROINDUSTRIALE SRL” DI LEVATE (BG) DI €.= 54.550,74.= (IVA 10% PARI AD €.= 4.959,16.= INCLUSA) – CUP J42C21002890004 - CIG 962773958F E Z7D3B31F6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACCESSO ALL’ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. PER LE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE PER L’ANNO 2023; CIG: ZEB3C43876 € 2.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA PRESSO PARCO DI VIA VESPUCCI E SPOSTAMENTO GIOCHI AMB. Q.T.E. DGC 205/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 18.700,68.= (IVA 10% PARI AD €.= 1.700,06.= INCLUSA) – CIG: Z643B12E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO VERBALE CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ANAGRAFE SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG.Z903B95DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEIUSSIONE RELATIVA ALL’APPALTO “RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO NEI PERCORSI PEDONALI” - IMPRESA LEGRENZI DI CLUSONE (BG) - CUP J47H22001730004 – CIG 9335623FCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ELETTRICO OLTRE I 10 METRI - EURO 1.045,20.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 - CIG: Z0C3C3A70E - CUP: J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA E PREDISPOSIZIONE M.I.R.C.A. - ATTIVITA’ INTEGRATIVA CONNESSA ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA’ EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO (BG) – ACCONTO DI €.= 1.811,70.= - CIG Z64395508D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) CANONE AMMORTAMENTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – I° - II° TRIMESTRE 2023 – (IMPONIBILE €. 38.050,34.=/IVA 22% €. 8.371,08.=) E CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022- (IMPONIBILE €. 42.526,51.=/IVA 22% €. 9.355,83.=) (CIG:8670725C9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SIMAUTO DI BUTTINONE SIMONE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE FRIZIONE E CONTROLLO RESA SU PIAGGIO PORTER TG. FC094WD – (CIG: ZC33C3F5CB) - (TOTALE €. 173,20.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE/AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI €.= 52,00.= - RIMBORSO ALLA DITTA “IMPLANTOTECNICA SRL” DI VERDELLO (BG) PER DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COMIGNOLI ESISTENTI SULL’IMMOBILE COMUNA-LE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L’IMPRESA GHEZZI COPERTURE DI GHEZZI CRISTIAN DI CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - TOTALE: €. 5.100,00.= I.I - CIG: Z0A3C3E63F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE CONNESSE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) – LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ARCHITETTO PERLETTI DI BERGAMO (BG) - €.= 3.172,00.= - CIG Z833955110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE CONNESSE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) – LIQUIDAZIONE FATTURA DEL DOTT. DAVIDE GIURINI DI SOVERE (BG) - €.= 8.247,20.= - CIG ZB33955141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE PALESTRE DEL VECCHIO CAMPUS SCOLASTICO – AGGIUDICAZIONE CON LA DITTA CORUS S.R.L. DI BERGAMO (BG) IN AMBITO QTE DGC 106 DEL 12.07.2023 E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC – CUP: J43D23000050004 - CIG: 9991060389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “GHEZZI COPERTURE” DI GHEZZI CRISTIAN DI CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - €.= 49.668,08.= (IVA 10% PARI AD €.= 4.515,28.= INCLUSA) - CIG: 9476305E42 – CUP: J47H21003610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ – OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON IL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI CON SEDE A BERGAMO (BG)– IMPORTO €. 1.268,80.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) – CIG: Z843C3C27F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO NEL PARCHEGGIO DI VIA FOSCOLO E DI N. 1 POZZETTO NEL PARCHEGGIO DI VIA SAN GIORGIO PER ALLOGGIAMENTO DEI CONTATORI A SERVIZIO DELLE COLONNINE DELLE RICARICHE AUTO ELETTRICHE NEI PARCHEGGI DI VIA SAN GIORGIO/DIAZ E VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - €.= 2.503,44.= (IVA 22% PARI AD €.= 451,44.= INCLUSA) – CIG Z4F3B22AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI E PERCORSI PEDONALI – S.A.L. UNICO / MANDATO A SALDO C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANGALLI SPA DI MAPELLO (BG) - €.= 145.920,54.= (IVA 22% PARI AD €.= 26.313,54.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 – CUP J45F23000030004 – CIG 9681646B04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERI CROLLATI PRESSO BOSCO ITALA - AFFIDO DITTA COOPERATIVA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 4.392,00.\= CIG : (Z6F3C35BC5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GIUGNO 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA’ PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI – PERIODO 07.05.2021-31.12.2024 – CON EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO – INTEGRAZIONE N° 3 DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)/ANNO 2023 – FINANZIAMENTO EURO 4.500,00.= CIG: (Z183C358E9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 12.294,43.= (IVA PARI AD €.= 2.217,04.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE REFRIGERATORE PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO – PRESA D’ATTO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ IMPIANTO REDATTA DALLA DITTA EMMETRE CLIMA SERVICE DI CISERANO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ – LIQUIDAZIONE I° E II° S.A.L. A FAVORE DELLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) - €.= 101.299,93.= (IVA 10% PARI AD €.= 9.209,08.= INCLUSA) – CUP J44E20001010004 – CIG 9485145D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA IDEAPA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR €.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J51F22005960006 CIG 9962880ZA7. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 15.580,46 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE – A FAVORE DEL SIG. F.A. - PERIODO DAL 17 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 6.756,84. =  CIG. Z543C347BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO PRESSO N° 2 BAGNI SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA - APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) /LAVORI DI IMBIANCATURA - CIG:(Z4F3C32BED)/ EURO 1.464,00.=; DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DI  MAPELLO (BG) PER OPERE REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURA – CIG : (Z233C32BD5)/ EURO 1.708,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) – TOTALE €. 60.827,40.= (ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 10% INCLUSE) - CUP: J44E20001010004 - CIG: 9485145D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LINEA UFFICIO DI ZINGONIA DI CISERANO (BG) PER FORNITURA ADESIVI BARRIERA - FINANZIAMENTO EURO 1.342,00.= CIG : (ZB73C2C784) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA IMBIANCATURA PRESSO SCUOLA PRIMARIA E MATERNA/CAMPUS – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) – €.= 5.063,00.= (IVA AL 22% PARI AD €.= 913,00.= INCLUSA) - CIG Z003BFDB1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA IMBIANCATURA PRESSO SCUOLA PRIMARIA E MATERNA/CAMPUS: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 610,00.= - CIG : (Z003BFDB1E) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ISRTUTTORIA E REDAZIONE ATTO TRANSATTIVO PALESTRA PRIMO LOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) – EURO.= 3.647,80.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €.= 375,00.= + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €.= 115,00.= ED IVA 22% PARI AD €.= 657,80.=) - CIG: Z2D3B13E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI ANTIFURTO SU PONTEGGIO IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE TRA LA CASERMA DEI CARABINERI E IL REALIZZANDO MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA - LIQUIDAZIONE DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG Z0138F1619 – €. 1.708,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 308,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE GRIGLIE DI SCOLO ACQUE PIOVANE PRESSO GIARDINO SCUOLA MATERNA CAMPUS – INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI BREMBATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 2.094,98.=  CIG : (Z153BCAB25).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2023 -– INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 834 DEL 16.11.2022 E 326 DEL 25.05.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI NATURA IDRAULICA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI, FARMACIA E SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) – €.= 4.749,08.= (ESENTE IVA) – CIG Z773B40821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER RIPRESE AUDIOVIDEO CONSIGLIO COMUNALE DITTA HALLEYMEDIA SNC DI MATELICA - CODICE CIG. Z4A3BCEE60 – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL'ICI DA PARTE DEL COMUNE NEL PERIODO DAL 2002 AL 2009 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL D.LGS. 504/1992. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGA FR054YV - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “OFFICINE CRISTIANO SAS” DI OSIO SOTTO (BG) – CIG ZE03C2A090 - €.= 372,10.= (IVA 22% DI €.= 67,10.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2022 - (EURO 1.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 7.103,51.= (IVA PARI AD €.= 1.258,43.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTI, POTATURE E FRESATURE CEPPI PRESSO ENTRATA CIMITERO - AFFIDO DITTA TUTTO VERDE SNC DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.856,00.\= CIG : (Z753C1E4E3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI - INTEGRAZIONE DI €. 11.058,62 (I.V.A. 22% INCLUSA) DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1046 DEL 28.12.2022 A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) – CIG: ZBE3C03782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI LUGLIO 2023 - €. 61.861,06.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2023 €. 14.037,99.=(IVA 10% COMPRESA) – NOTA DI CREDITO PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SALDO 2022 € 2.048,65.=(IVA 10% COMPRESA) – NOTA DI CREDITO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SALDO 2022 € 32.142,64.=(IVA 10% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.07.2023 / 31.07.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. CALIFFO DI CAPRIATE (BG) PER PROGETTO OPERE STRUTTURALI PENSILINA/SABBIONAIA – EURO.= 1.903,20.= (CNPAIA ED IVA PARI AD EURO 403,20.= INCLUSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OROBICA SERVIZI S.R.L. DI BERGAMO PER REVISIONE COMPLETA POMPA PRESSO C.T. CAMPUS SCOLASTICO – EURO.= 1.061,40.= (IVA PARI AD EURO.= 191,40.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO LA CAPPELLA DEL CIMITERO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZUCCHETTI GIORGIO DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 4.000,00.= - CIG : (Z6F3C2398D) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA PRESSO UN APPARTAMENTO DI VIA DON MANZONI (CIG Z6F3BB52BF) E INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA A DOCCIA PER UN APPARTAMENTO DEGLI ALLOGGI COMUNALI (CIG Z8E3BB4D60) – LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IDRASERVICE PER UN IMPORTO TOTALE DI €.= 4.370,00.= (ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS. CIG. ZE73C134BC. €. 13.461,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00 - CIG Z683C22604)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 51.284,87. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA E SISTEMAZIONE DI PORTE PRESSO N. 1 ALLOGGIO COMUNALE SITUATO A OSIO SOTTO (BG) IN VIA BARACCA – APPROVAZIONE PREVENTIVO DEL FALEGNAME LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) – CIG ZDA3C1F844 - €.= 539,24.= (IVA 22% PARI AD €.= 97,24.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 2° TRIMESTRE 2023 €. 5.864,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TAPPARELLE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA MODEL SYSTEM ITALIA SPA DI PONZANO VENETO (TV) PER POSA MATERIALE - EURO 2.562,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE REFRIGERATORE PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - AFFIDO DITTA EMMETRE CLIMA SERVICE DI CISERANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 45.723,16.\= CIG : (Z8A3C1F06E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO E SEZIONI PRIMAVERA, ANNO SCOLASTICO 2023/24 – IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DGC 90/2023 IMPORTO € 500,00.= - SUB IMPEGNO A FAVORE STRUTTURE COINVOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: APRILE, MAGGIO E GIUGNO -  € 2.405,82  (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z0638FFDDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONFEZIONI REGALO DA DONARE AI SACERDOTI OSIENSI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN DONATO DEL 7 AGOSTO - CIG  Z773C0B385.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG . Z6B3C1CC9F - €. 380,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.= 5.859,19.= (IVA PARI AD €.= 1.020,89.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER ATTIVITÀ DI NOTIFICA RICHIESTE AD ALTRI COMUNI - UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. CALIFFO DI CAPRIATE (BG) PER PROGETTO OPERE STRUTTURALI PENSILINA/SABBIONAIA – EURO.= 1.903,20.= (CNPAIA ED IVA PARI AD EURO 403,20.= INCLUSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU E TASI RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNI D’IMPOSTA DIVERSI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI NATURA EDILE PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA EDIL COSTRUZIONI DI VERDELLINO (BG) – CIG Z2C3BCF20E - €.= 2.867,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 517,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER INSTALLAZIONE SELETTORI A CHIAVE – ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONE FREECOOLING DELLE UTA PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - FINANZIAMENTO EURO 2.515,64.\\\= CIG: (Z163C13836) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB S.R.L. DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE BARRIERA IN FERRO PENSILINA/SABBIONAIA – EURO.= 2.859,68.= (IVA PARI AD EURO.= 515,68.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLI AREA MERCATO – AFFIDO LAVORI DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 1.159,00.= CIG: (Z113C1468D) MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE PER ELABORAZIONE PAGHE PERIODO GIUGNO 2023-DICEMBRE 2023 – LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023 A FAVORE DI KIBERNETES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICESERVICE SRL. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 20 NASTRI BIANCO-ROSSO E DI N° 2 NASTRI BIANCO-ROSSO CON LA SCRITTA POLIZIA LOCALE; CIG. ZCF3C15968. €. 109,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE IDEAPA SRL - FILODIRETTO CONTABILITA' ANNO 2023 -  €.1999,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023 - IMPORTO € 103.88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO ING. F. MELOCCHI DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO PALCO  MODULARE COMUNALE – FINANZIAMENTO EURO 507,52.=CIG: (Z9F3C0F149)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO GARZON DI PORTO MANTOVANO (MN) PER REDAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2023 (ANNO IMPOSTA 2022) - €.1.000,00 OMNICOMPRENSIVO - CIG Z6A3C12D84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – A.S. 2023/2024 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO A.S. 2024/2025 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - FINANZIAMENTO IMPORTO € 45.342,00.= -  (CIG 9981224E99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB S.R.L. DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE BARRIERA IN FERRO PENSILINA/SABBIONAIA – EURO.= 2.859,68.= (IVA PARI AD EURO.= 515,68.= INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ PER SISTEMAZIONE CANCELLI AREA MERCATO – EURO.= 1.099,22.= (IVA PARI AD EURO.= 901,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO ESTERNO MUNICIPIO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 242,17.= - CIG : (Z2C3C10C23) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO € 170,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 8.868,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) PER FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO.= 1.793,40.= (IVA PARI AD EURO.= 323,40.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI VARI NELL'AMBITO DI RASSEGNE TEATRALI ESTIVE 2023 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ DEPOT CAFFETTERIA DI OSIO SOTTO (BG) PER CONVENZIONE PASTI – GIUGNO 2023 - CIG Z1A384C1A6 – €.= 216,02.= (IVA 10% PARI AD €.= 19,64.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ANAGRAFE A FAVORE SOCIETA’ COLUMBUS  INFORMATICA SRL CODICE CIG.Z423BFF7B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI OSIO SOTTO/SCUOLA DELL'INFANZIA S. CAPITANIO - PRESA D'ATTO RISULTANZE CONTO CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - EROGAZIONE QUOTA A SALDO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE E CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MAGGIORI CONSUMI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO SEGRETERIA DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EX DET.1090 DEL 30/12/2022 CIG.Z2539597D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA E NUOVA PALESTRA - IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO REVISIONE DEI PREZZI PER UN IMPORTO DI €. 85.060,10 (I.V.A. 10% INCLUSA) ALLA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. – RIFERIMENTI PALESTRA CUP: J48E18000330004 - CIG: 8281001235 - RIFERIMENTI NUOVO PLESSO SCOLASTICO CIG 7541083A8C - CUP J45E18000000004 -  COMPENSAZIONE CON I LAVORI LIQUIDATI E NON ESEGUITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – EURO.= 2.441,19.= (IVA PARI AD EURO.= 116,19.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 1° LOTTO – REALIZZAZIONE FACCIATA CONTINUA (SERRAMENTI) – AGGIUDICAZIONE CON LA DITTA O.Z.B. S.R.L. DI LALLIO (BG) – CUP: J48E18000330004 - CIG: 9991403E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ECONOMIE E RIDEFINIZIONE Q.T.E. ORIGINARIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA – 1° LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCODARIALE ANNO 2022 (RUOLO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATS BERGAMO PERIDO 01.07.2023-31.12.2023 PROGETTO  ICARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MECCANICA ED ELETTRICA , D.L. , COORDINAMENTO SICUREZZA , REDAZIONE C.R.E. , COLLAUDO IMPIANTO - NUOVA POMPA DI CALORE PRESSO SCUOLA MATERNA CAMPUS - AFFIDO DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 17.363,24.\= CIG : (ZD73C01511) - LOTTO 1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA ACQUA E CONTROSOFFITTO PRESSO CORRIDOIO PALESTRA SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA - APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) /SOSTITUZIONE LINEE ACQUA - CIG:(ZDA3C09651)/ EURO 3.500,00.=/IVA ESENTE ; DITTA ITALGESS DI CRUCITO MAURO DI MADONE (BG) PER OPERE EDILI/REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURA – CIG : (Z1A3C09688 )/ EURO 3.416,00.= ; DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA CORPI ILUMINANTI – CIG : (ZBB3C096C9)/ EURO 549,00.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: AUTOROTA SRL PER TAGLIANDO AUTO – UNIFORMERIA SRL PER VESTIARIO AGENTI – MORGAN ITALIA PER REVISIONE ETILOMETRI – MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE E DIGITALIZZAZIONE NOTIFICHE E VERBALI – SORVEGLIANZA ITALIANA SPA ISPETTIVO IMMOBILI COMUNALI – AZ. SOCIO SANITARIA PER VISITE MEDICHE AGENTI – R.S. MOTO PER REVISIONE MOTO POLIZIA LOCLAE - CDS TRACCIALINEE SRL PER SEGNALETICA STRADALE VARIA - UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA. €. 30.088,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) – TOTALE €. 60.827,40.= (ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 10% INCLUSE) - CUP: J44E20001010004 - CIG: 9485145D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO - 2° LOTTO (1° STRALCIO + 2° STRALCIO) - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA COSTRUZIONI PARATICO SRL DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 589.972,76.= (ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD €. 5.000,00.= ED I.V.A. 10% INCLUSI) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 195/2022 - CUP: J41B21014550001 – CIG: 9603240C56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 4) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ MANDATO A SALDO C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA “IMPRESA RIVA S.R.L.” DI MILANO (MI) PER UN IMPORTO DI EURO 5.778,38.= (I.V.A. 22% PARI AD €.= 1.042,00.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9471982ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22 – LIQUIDAZIONE I° SAL A FAVORE DELLA DITTA “GUERINONI COSTRUZIONI SRL” DI DALMINE (BG) PER OPERE EDILI E IMPIANTI MECCANICI INTERNI - €.= 102.080,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 9.280,00.= INCLUSA) – CIG 9687903676 – IN AMBITO Q.T.E. DI CUI A D.G.C. 31/2023 – CUP J43G22000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SEDE PEDIATRI: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 317,20.= - CIG : (Z633BFDB54) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA V.A.F.E. DI GRASSOBBIO (BG) PER VERNICIATURA BARRIERA - FINANZIAMENTO EURO 1.244,40.= CIG : (Z1D3C06556) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GONFALONE D'ORO - NATALE DELLO SPORT 2022" - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO GIORNALISTICO E PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO TIRELLI P.I.STEFANO. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER LA SAGRA DI SAN DONATO CIG. Z013BF3D88. € 768,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SEDIE DA UFFICIO- UFFICI VARI- APPROVAZIONE PREVENTIVO ARREDOLINEA DI CARMINATI G.E P. SNC -OSIO SOTTO -CODICE CIC.Z923B4D671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA A DOCCIA PER UN APPARTAMENTO DEGLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “G.R.S. COSTRUZIONI SNC” CON SEDE LEGALE AD OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.050,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 550,00.= INCLUSA) – CIG ZDC3BB4401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS" DI SARNICO – A FAVORE DEL SIG. V.F.  – PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 – IMPORTO € 5.185,00. =    CIG. Z163AC326B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SEDIE DA UFFICIO- UFFICI VARI- APPROVAZIONE PREVENTIVO ARREDOLINEA DI CARMINATI G.E P. SNC -OSIO SOTTO -CODICE CIC.Z923B4D671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVA BARRIERA AUTOMATICA PRESSO PARCHEGGIO CENACOLO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - CIG: (ZB83C070B8)/ EURO 347,70.\= - PER REALIZZAZIONE PROTEZIONE IN FERRO DELLE FOTOCELLULE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO    AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER REVISIONE APE PIAGGIO TG. DJ63978 – (CIG: Z993C06762) - (TOTALE €. 125,95.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 REDATTO DALL’ARCH. LAMERI NEI CONFRONTI DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) PER EURO.= 70.400,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 6.400,00.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 – CIG: 920038805D – CUP: J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000210001 CIG 995480769C IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4.4 “SPID-CIE" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) IN VIA SAN GIORGIO – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L.” CON SEDE LEGALE AD ALBINO (BG) - €.= 663,80.= (IVA 22% PARI AD €.= 119,70.= INCLUSA) – CIG Z723BA7ADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE PER LA SALA GIUNTA – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ACF NO IS A BRAND OF FABBRIKA SRL” CON SEDE A BREMBATE SOPRA (BG) - CIG Z573AFA6AC – €.= 5.935,30.= (IVA 22% PARI AD €.= 1.070,30.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO LIBERTA' DI VIA LIBERTA' PER RATE STRAORDINARIE NON COMPRESE NEL SUPERBONUS 110% - ESERCIZIO 2023 - €.= 8.840,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA GRIGLIA FOSSO DENOMINATO SERIO PICCOLO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (BG) – EURO 600,00.= CIG : (Z7C3BFDB34) – N° 2 INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2022 / 31 AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2023 - IMPORTO € 1.172,50 (IVA 22% OVE DOVUTA € 257,95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO “OSIO CENTRO” DI VIA VERDI PER RATE STRAORDINARIE – ANNO 2023 E 2024 - €.= 5.156,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUPPORTO FORMATIVO PER RUOLO TARI 2023 - AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE IMPORTO  €  250,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE CAMERA D’AREA MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: ZF23C007C1) - (TOTALE €. 81,74.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 13.620,88 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL; IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO AGENTI; CIG. ZBB3BFF502; € 770,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - CIG: 918255541A – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2023 PARI AD €.= 2.321,83.= (IVA 22% PARI AD €.= 418,69.= INCLUSA) A FAVORE DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.518,99. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA IMBIANCATURA PRESSO SCUOLA PRIMARIA E MATERNA/CAMPUS: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 5.063,00.= - CIG : (Z003BFDB1E) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI 2° TRIMESTRE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 445,87. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI DEL RISCALDAMENTO AMMALORATE PRESSO SCUOLA MATERNA - AFFIDO DITTA IDRASERVICE DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 986,00.\=IVA ESENTE CIG : (ZB53BF9E17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2023 €.3.140,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL; IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI VIDEO IPRO ACTIVE; CIG: ZF73BE53D0 € 732,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL; IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DI N° 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE; CIG: ZAD3BFDCA5; € 895,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTERNA DEGLI AGENTI DI P.L. RELATIVO AL  2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 CONTENITORE PER LA RACCOLTA DEI FARMACI SCADUTI DA COLLOCARE C/O LA NUOVA FARMACIA SITUATA A OSIO SOTTO (BG) IN VIA TRIESTE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “SERVIZI COMUNALI S.P.A.” CON SEDE LEGALE A SARNICO (BG) – CIG Z743BE9A65 - €.= 399,08.= (IVA 10% PARI AD €.= 36,28.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, D.L., PROGETTAZIONE SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA’ - CIG Z47324B1E5 E CUP J44E20001010004 – LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’AGRONOMO VEGINI DI BERGAMO (BG) DI €.= 9.516,00.= (C.N.P.A.I.A. 4% E IVA 22% INCLUSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - CIG: 8993480679 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2023 PARI AD €.= 3.341,18.= (IVA 22% PARI AD €.= 602,51.= INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA PROGEL SRL DI GALLARATE (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA . € 24.90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO.= 62,50.= A FAVORE DELL’UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO (BG) – DICHIARAZIONE DI CONSUMO 2022 DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITUATO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI GIUGNO 2023 - €. 101.779,34.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2023 €. 8.311,00.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) CANONE AMMORTAMENTO PER GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – II° TRIMESTRE 2023 - (CIG:8670725C9D) - (IMPONIBILE €. 22.738,57.=/IVA 22% €. 5.002,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RADIATORI E INSTALLAZIONE TESTINE TERMOSTATICHE PRESSO SCUOLA CAMPUS/INFANZIA: RETTIFICA PARZIALE DI UNA VOCE DEL C.M.E. DI CUI ALLA DET. N° 311/2023 – LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 19.264,41.=/NON MODIFICATO - CIG : (Z293B37E6E) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – I^ RATA RELATIVA ANNO 2023 – (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 17.879,55.=/IVA 22% €. 3.933,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1063 DEL 29/12/2022 ONERI PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO PRESSO IL CDI SAN DONATO AFFIDATO A OIKOS COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS- ANNO 2023 - IMPORTO € 6.500,00. =    CIG: Z44394F882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER AMPLIAMENTO  SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA A COPERTURA  PARCO DI CORSO  ITALIA €. 17.446,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO IN PIAZZA CADUTI DELLA PATRIA A OSIO SOTTO (BG)– AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICA PARCO DIAZ 1° STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DAL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) A FAVORE DELLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) – TOTALE €. 21.920,49.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CUP J44E20001010004 - CIG ZA53BD8853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 21.174,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) CODICE CIG. Z8D3BF3E02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) PER PRESTAZIONI CATASTALI RIGUARDANTI IL CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” - (CIG: ZEA3943313) - (TOTALE €. 5.369,80.= C.I. ED IVA COMPRESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO RELATIVE AL SOGGIORNO IN OSIO SOTTO DAL 6 AL 8 AGOSTO DI N. 2 AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI KARLOVO, UNITAMENTE AD UN INTERPRETE - CIG N. ZBB3BF4777.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.07.2023 / 15.07.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 254 DEL 04.05.2023 AD OGGETTO" SUARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA C/O PARCO DI CORSO ITALIA. CIG. Z0B3B02B24. €. 17.446,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA BIGLIETTI LUNA PARK E VOLANTINO FESTA DI SAN DONATO 2023 - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z493BE4E18 – CUP E81B22002810003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER I PERIODI AGOSTO-DICEMBRE 2022 E GENNAIO-APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TAVOLI  E   PANCHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BIRRITALA SABATO 22 LUGLIO 2023. -AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ  CUCINE IN FESTA SRL - VIA DON LORENZO MILANI,4 - ZANICA (BG- )CODICE CIG.Z703BEEBAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI IRRIGAZIONE PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO -   FINANZIAMENTO EURO 4.569,00.\= CIG : (Z473BE9B03).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) - AFFIDO ALLA SOC. NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  5.490,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA PER SEDUTE IN POLIESTERE PER INIZIATIVE CULTURALI CODICE CIG. ZD93B7D999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG. F.D.A. – PERIODO: 17 LUGLIO 2023 – 30 GIUGNO 2024 - IMPORTO € 4.715,00.= - CIG: Z233BE7BBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PIANO II° SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMOLI FERRARI DI NOVARA - PER EURO 2.538,21.\= CIG : (Z913B08143).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - LEGGE 23.12.1998 N.448 ART.31, C.21 – TRASCRIZONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA DI SAN DONATO 2023. CIG. ZD33BE52EF. €. 5.124,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 – A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2023 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE CON LO STUDIO 28ARCHITETTURA – ARCHITETTI ASSOCIATI CON SEDE A BERGAMO (BG) IN VIA F. NUULLO AL CIVICO 28A – IMPORTO €. 13.677,66.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: ZF63BC4FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’EX ART. 50 C.1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – III° BIMESTRE PERIODO 1.05./30.06.2023 - (CIG : Z7538F4412) - €. 5.918,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.S. MOTO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA PER LA MOTO TARGATA YA04108. CIG. Z623BE3F43. €. 132,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SIG.RI SAVIO PER ACCORDO CESSIONE BONARIA ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COLLLEONI E LA VIA LEOPARDI E RELATIVI PARCHEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA ATICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO PER LA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CAPITANIO NICOLE - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO VITALI DELFINA – (TOTALE €. 1.890,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: “CORTE ABATI’” DI VIA COLLEONI - "SAN DONATO” DI VIA SAN DONATO - ESERCIZIO 2023 – EURO.= 365,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA I (DETERMINAZIONE N. 1051/2022) PER INCARICO NON EFFETTUATO NEL 2022 DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO – €. =108,50.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SIG.RI SAVIO PER ACCORDO CESSIONE BONARIA ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COLLEONI E LA VIA LEOPARDI E RELATIVI PARCHEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI FAUSTO LEALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN DONATO 2023 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA POSIZIONARE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.G. GASPARI SRL  DI CADRIANO GRANAROLO E.(BO)-CIG. ZCD3BDDAAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO BIANCONIGLIO, GIROTONDO E IL CUCCIOLO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – GIUGNO E LUGLIO 2023 –- IMPORTO € 2.797,51. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO, ASILO NIDO GIROTONDO E IL CUCCIOLO - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – GIUGNO/LUGLIO 2023 - IMPORTO € 2.910,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTO ENTE.  €. 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 108.752,17 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLA DOVUTA CERTIFICAZIONE PER LA SICUREZZA DEL CONCERTO DI FAUSTO LEALI IN PROGRAMMA IL 4 AGOSTO 2023. CIG ZDC3BDADB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – II° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BIRRITALA 2023" IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.06.2023 / 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 – APPROVAZIONE MANDATO A SALDO C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO (BG) - €.= 4.422,00.= (IVA 10% PARI AD €.= 402,00.= INCLUSA) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 9440084BBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 8.579,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2021/2022 – SGRAVIO QUOTE INDEBITE – APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MAGGIO 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI GIOVANNI.PAGAMENTO SANZIONI VERBALE CDS. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE– II° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA ANNO 2023 (€. 1000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI SPETTANTI PER LE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE IMU-TARI (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018) - PERFORMANCE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 15 BIDONI GRIGLIATI IN PLASTICA PER MAGAZZINO COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “ROMI GROUP S.R.L.” DI VARESE (VA) – CIG Z2F3BD2FA7 - €.= 382,47.= (IVA 22% PARI AD €.= 68,97.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PREMIO CABI BROKER SRL DI BERGAMO PER TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI CODICE CIG.Z3A35D40E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA) - APPROVAZIONE CONTABILITA’ MANDATO A SALDO C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA L.GA. S.R.L DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - €.= 504,25.= (IVA 4% PARI AD €.= 19,39.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 947212981F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO. 339,87.= - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE – CONTRATTO DI LOCAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO IN VIA S. GIORGIO A OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE RESPONSABILE DI AREA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'EVASIONE IMU-TARI (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018) - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER RECUPERO EVASIONE ICI PER RISCOSSIONI REGISTRATE NELL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA  EDIFICIO DEI SERVIZI SOCIALI AI FINI DELL'UTILIZZO DEI NUOVI LOCALI AD USO DI AMBULATORI MEDICI  - AFFIDO DITTA COOPERATIVA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 561,20.\= CIG : (Z663BD1647).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MMC DI SAN PAOLO D’ARGON (BG) PER REALIZZAZIONE STRUTTURA - FINANZIAMENTO EURO 15.884,40.= CIG : (Z9D3BBEC55) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI VARIE PRESSO ALLOGGI DI VIA FOSCOLO, VIA DON MANZONI E VIA SAN GIORGIO – LIQUIDAZIONE DELLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z3F3AF9A52 – PER UN TOTALE €. 1.037,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 187,00.= INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDE IGNIFUGHE PER POLIAMBULATORIO SAN DONATO SITUATO A OSIO SOTTO (BG) – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “TAPPEZZIERE IN STOFFA – APASSITI ESPOSITO ALBERTO” DI DALMINE (BG) - €.= 2.890,00.= (ESENTE IVA) – CIG Z613BC6B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE GRIGLIE DI SCOLO ACQUE PIOVANE PRESSO GIARDINO SCUOLA MATERNA CAMPUS – APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. - AFFIDO DITTA EDIL ROSS DI BREMBATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 10.002,05.=  CIG : (Z153BCAB25).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 9.603,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– LIQUIDAZIONE S.AL. N 2 REDATTO DALL’ARCH. LAMERI NEI CONFRONTI DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) PER EURO 43.890,00.= (IVA 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 – CIG: 920038805D – CUP: J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI NATURA EDILE PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL COSTRUZIONI DI VERDELLINO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 2.867,00.= - CIG : (Z2C3BCF20E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.389,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI INCLUSIVI DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO ALPINI - ANNO 2023 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA DETRO GIARDINI S.R.L.S. DI MORAZZONE (VA) - FINANZIAMENTO EURO 37.748,20.= (I.V.A. 4% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 89/2023 – CUP: J45I23000520006 – CIG: ZB63BC4F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: PSP EQUIPEMENT PER FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI P.L. - POZZI FRANCO SRL PER ILLUMINAZIONE FACCIATA MUNICIPIO - MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI - UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA. €. 4.391,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA IV (DETERMINAZIONE N. 1026/2022) PER INCARICO NON EFFETTUATO NEL 2022 – GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) - €. 5.369,80.= CIG ZEA3943313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ARREDOLINEA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 6 SEDIE PER UFFICI POLIZIA LOCALE. €. 2.425,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE 2023 B (ZONA PERIFERICA) - FINANZIAMENTO EURO 329.800,00.= - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 171.519,80.= (ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD €. 1.000,00.= ED I.V.A. 22% INCLUSI) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 89/2023 - CUP: J47H23000330004 – CIG: 994273192D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.79 CCNL 16.11.2022 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO PARTE STABILE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA PRESSO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI ISACCO DI SCANZOROSCIATE (BG) - PER EURO 732,00.\= CIG : (Z013B434CD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI MAGGIO 2023 - €. 99.861,75.=(IVA 10% COMPRESA) - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2023 €. 10.228,59.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER RIPRESE AUDIOVIDEO CONSIGLIO COMUNALE. DITTA HALLEYMEDIA SNC DI MATELICA - CODICE CIG. Z4A3BCEE60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.404 DEL 26/06/2023 PER APPLICATIVO UFFICIO DEMOGRAFICO A FAVORE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA -CODICE CIG. Z903B95DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DELLE PERDITE DI GAS METANO E INSERIMENTO DI NUOVE LINEE PRESSO IL CONDOMINIO COLOMBINA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO PER UN IMPORTO DI €. 4.000,00= ESENTE I.V.A. - CIG Z173B3B563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTE DEI CONTRIBUTI PER INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CERTIFICAZIONI VARIE PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – II° LOTTO – ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – ARCH. DIEGO ANDREOLI DI OSIO SOTTO – ING. FABIO LOCATELLI DI PONTERNICA (BG) - IMPORTO €.= 5.072,89.= (C.N.P.A.I.A. 4% E IVA 22% INCLUSE) - CIG: Z7A38EDC82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE PRESSO AREA BOSCO ITALA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE PRESSO AREE PUBBLICHE COMUNALI - ANNO 2023 – AFFIDO DITTA MOCIT DI BERGAMO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 183,00.=  CIG : (Z873BC8347).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO N° 2 CELTIS PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DITTA TUTTO VERDE SNC SNC DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.464,00.\= CIG : (Z983BCD456).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 20 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 13.368,76. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE A FAVORE DITTA TAMBANI VISUAL DESIGN CIG.Z863B925D PERIODO GENNAIO-MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE 2023 B (ZONA CENTRALE) - FINANZIAMENTO EURO 329.800,00.= - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 148.982,25.= (ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD €. 1.000,00.= ED I.V.A. 22% INCLUSI) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 89/2023 - CUP: J47H23000330004 – CIG: 99429394D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER UNA SCRIVANIA CON CASSETTIERA PER UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO)  - CIG.Z273B40FFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE NOMINA E INCARICO ING. ALGERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER COLLAUDO STATICO - FINANZIAMENTO EURO 645,61.= CIG : (ZZ553BC3226) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI IN MURATURA RELATIVI LA SOSTITUZIONE DI CHIUSINO IN GHISA SINISTRATO PRESSO AREA MERCATO - (IMPONIBILE €. 520.00.=/IVA 22% €. 114,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 19.163,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI ERP UBICATO IN VIA DON MANZONI - 1° LOTTO – PRESA D’ATTO GARA DESERTA – RIDETERMINAZIONE Q.T.E. E RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIOE DELL’OFFERTA – CUP: J43C22001300004 – CIG: 9826707725.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER PRESTAZIONI TOPOGRAFICHE E IPOCATASTALI DI DIVERSA NATURA RIGUARDANTI PORZIONI DI VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - €. 1.644,05.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG ZD73BC8F09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO POSTALIZ. AVVISI TARI 2023 A IRISCO SRL -  LIQUIDAZIONE – IMPORTO €  7.556,12 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2017-2018-2019 - AFFIDO ALLA SOC. FULMINE GROUP SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG ZA83BC68E0 - € 932,39 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ SIG. F.E. – IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 15/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2012 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FRANGISOLE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - AFFIDO DITTA MODEL SYSTEM ITALIA SPA DI PONZANO VENETO (TV) - FINANZIAMENTO EURO 5.734,00.\= CIG: (Z103BBBD81).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI APRILE 2023 - IMPORTO € 5.626,79 (IVA 22% OVE DOVUTA € 978,90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO FORMATIVO E OPERATIVO SERVIZIO TRIBUTI (TARI) -  AFFIDO ALLA SOC. NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  850,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. – ENTE GESTORE: COOP. SOC. IL PUGNO APERTO - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 7.560,00.= - CIG: ZA03AC2F6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE – A FAVORE DELLA SIG.RA F.C. - EX DGC 61/2023 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 8.010,78. = CIG. Z233AF0D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A – I° SAL - CUP: J42C21002890004 – CIG: 958992614° - €.= 94.298,84 (IVA 10% PARI AD €.=8.572,62 INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL’INTEGRAZIONE CON L’IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) – EURO.= 7.625,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9471982ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLI AREA MERCATO – AFFIDO LAVORI DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 1.099,22.= CIG: (Z813BB5B85) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEIUSSIONE RELATIVA ALL’APPALTO “REALIZZAZIONE DI OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA)” - IMPRESA L. GA. S.R.L DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - CUP: J47H22002320004 – CIG: 947212981F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CASSETTA GEBERIT E RIPARAZIONE PERDITA TUBO DELL’ACQUA PRESSO N. 2 APPARTAMENTI DI VIA BARACCA – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO PER UN IMPORTO DI €. 1.400,00= ESENTE I.V.A. - CIG Z7A3B25697</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 13/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG.ZAF3BB98F1. €. 824,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.S. MOTO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDI MOTO IN DOTAZIONE ALLA P.L. CIG. ZAC3BBEB79. €. 372,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 12/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU PER L’ESERCIZIO 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. KOINE’ SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DATA ENTRY IN LOCO. CIG. Z353BB22C2. €. 6.148,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG. B.D. – PERIODO: LUGLIO 2023 - IMPORTO € 410,00 - CIG: Z893953835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 14/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E SMI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025” E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 16/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2015 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.A.D. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 1+2+3) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ MANDATO A SALDO C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) – FATTURA DI EURO 601,03 (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472384A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. S.S. - PERIODO: LUGLIO 2023 – GIUGNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA € 2.700,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  OPUSCOLI. €. 498,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER AFFIDO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2024 – 31.12.2026 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME MAGGIOLI SPA (CIG 9915529960)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 3 BODYCAM ZEPCAM. €. 2.550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA A DOCCIA PER UN APPARTAMENTO DEGLI ALLOGGI COMUNALI – APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA “G.R.S. COSTRUZIONI SNC” CON SEDE LEGALE AD OSIO SOTTO (BG) - €.= 3.050,00.= (IVA 22% PARI AD €.= 550,00.= INCLUSA) – CIG ZDC3BB4401 E APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA “IDRASERVICE” CON SEDE LEGALE A ZANICA (BG) - €.1.870,00.= (ESENTE IVA) – CIG Z8E3BB4D60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO - COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS.50/2016 -FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D’ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ ELETTRICA DISTRIBUTRICE. – CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D – INTEGRAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA LUCE SRL CON SEDE LEGALE IN CESENA (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2023 €.4.710,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA PRESSO UN APPARTAMENTO DI VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA “IDRASERVICE” DI SILVETTI MARCO CON SEDE A ZANICA (BG) - €.= 2.500,00.= (ESENTE IVA) - CIG Z6F3BB52BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO MESE DI MAGGIO 2023 AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ OLDRATI &amp; C. SRL DI BERGAMO PER FORNITURA DI 2 SEDILI ANTERIORI PIAGGIO PORTER TG FC094WD – (CIG: Z423B00AE7) - (IMPONIBILE €. 1.014,32.=/IVA 22% €. 223,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - AGGIUDICATO ALL'A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2023 – (CIG: 4526240368) - (€. 2.469,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2023 – IMPORTO € 11.404,00.= CIG: Z3E3932626</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.136,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DUE VASI IN COTTO PRESSO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERDE SAS DI BAILO MASSIMO &amp; C. DI BARZANA (BG) - PER EURO 6.112,20.\= CIG : (Z2038539E7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI E PERCORSI PEDONALI - - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE DI GARA E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - CUP: J47H23000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDI DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE PER L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI TERRITORI E IMPRESE – PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO DEL Q.T.E. ED AVVIO DI PROCEDURA EX ART.36 COMMA 2 LETT. C DEL D. LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIOVANNI BIZIOLI DI OSIO SOTTO (BG) - €.= 4.928,00.= (IVA 10% DI €.= 448,00.= INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - FORNITURA E POSA DI ALBERI PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - CUP: J41B22003670004 – CIG: ZD8389C163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE – (CIG: Z073BB5A03) -  (TOTALE €. 1.183,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.567,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I - AFFARI GENERALI/CULTURA - SERVIZIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS. CIG. ZE63B9B5B0. €. 8.535,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OIB DI MEDOLAGO (BG) PER FORNITURA BARRIERA PERIMETRALE - FINANZIAMENTO EURO 4.819,00.= CIG : (ZBD3BA9ADA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI PERSONALE GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - IMPORTO € 67.206,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.266,68. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. G.V. EX DET. 39/2023 - PERIODO: 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA € 775,00 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– LIQUIDAZIONE S.AL. N 1 REDATTO DALL’ARCH. LAMERI NEI CONFRONTI DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) PER EURO 81.840,00.=(I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 – CIG: 920038805D – CUP: J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA PER TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 16.683,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 13.000,00. =   CIG.: ZDA393C6D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI DEMOLIZIONE EX AMALFI - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.552,64.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: ZDC384F4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE PER DANNO A PALETTO DISSUASORE PRESSO PIAZZA AGLIARDI – DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI EDILI, EURO 340,18.=  IVA INCLUSA, (CIG: ZD53BB3B41) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO VETTURA - MAGGIOLI SPA PER CANONE ABBONAMENTO ON LINE UFFICIO COMMERCIO - PSP EQUIPEMENT SRL FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - GHISLNZONI ILARIO PER REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGA ER517VX. €. 4.886,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS METANO PRESSO I N. 2 APPARTAMENTI DI VIA GARIBALDI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO PER UN IMPORTO DI €. 4.400,00.= (ESENTE IVA) - CIG Z3538A11F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I BAGNI DEL CIMITERO COMUNALE – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 22.568,00.= CIG: ZCA3BAE9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPLICATIVO UFFICIO DEMOGRAFICO A FAVORE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA -CODICE CIG. Z903B95DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANESTRI/BASKET E RETI DA CALCIO PRESSO I PARCHI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO (BG) - PER EURO 768,60.\= CIG : (ZA03B4DD28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE TARGATA ABG352 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “OFFICINE CRISTIANO S.A.S.” DI OSIO SOTTO (BG) DI €.= 1.478,64.= (IVA 22% PARI AD €.= 266,64.= INCLUSA) – CIG ZCB3BB0498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. PER REALIZZAZIONE FONDAZIONI IN C.A. – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.551,64.= CIG : (Z403BA9693) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIREWALL 36 MESI COMPRENSIVO DI ATTIVAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA’ PC CENTER BERGAMO S.R.L. DI STEZZANO (BG) - € 2.806,00 IVA INCLUSA – CIG: Z073B0E650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E IL COMUNE DI BERGAMO PER IL  SUPPORTO OPERATIVO DEL NUCLO CINOFILI E DEL NUCLEO INTERVENTI SICUREZZA URBANA.€. 2.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) – EURO.= 26.720,00.= (€.= 25.000,00 + C.N.P.A.I.A. 4% DI €. 1.000,00.= + IVA 22% DI €.= 5.720,00.= A CUI VA TOLTA LA RITENUTA DEL 5% PARI A €.= 5.000,00.=) - CIG: 955026472A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISFACIMENTO PICCOLA MURATURA PRESSO BAGNI CENTRO PEDIATRICO – AFFIDO DITTA EDIL COSTRUZIONI D. &amp; P. DI VERDELLINO (BG) – PARI AD EURO 610,00.= CIG: (ZCD3BAFF40) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA) - APPROVAZIONE CONTABILITA’ III° S.A.L. REDATTI DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA L. GA. S.R.L DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 28.244,65.= (I.V.A. 4% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 947212981F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE RECINZIONE PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - PER EURO 2.720,60.\= CIG : (Z0C3B0C944).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDEAPA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00 - CIG Z643BAFD6C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.753,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIASTRE IN FIBROCEMENTO PER TAMPONAMENTO LOCULI CIMITERO – AFFIDO DITTA LUX ITALIA DI SPRESIANO (TV) – PARI AD EURO 982,34.= CIG: (ZCD3BA9F2A) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA ELETTRICA PRESSO AREA MERCATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) - PER EURO 835,10.\= CIG : (Z2F3AE7C9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI 2023 E SUPPLETIVO 2022 – APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SVOLTO DALL’AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) PER AGGIORNAMENTO ELABORATI SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE E DI QUELLO CIMITERIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 1.404,00.=/IVA ESENTE - CODICE CIG: (ZC0399DE9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA (€. 24.000,00 - CIG  Z113B7F803)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPRESA GHEZZI COPERTURE DI GHEZZI CRISTIAN DI CHIGNOLO D’ISOLA (BG) PER UN TOTALE DI EURO 62.085,10.= (IVA 10% INCLUSA) - CIG: 9476305E42 – CUP: J47H21003610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 30.06.2023-30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO "CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL" DI BERGAMO. CIG Z6236C29DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS – TELEFONIA - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA TORRETTA A SCOMPARSA PRESSO AREA MERCATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) - PER EURO 3.635,60.\= CIG : (Z253B016B2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2023-20.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 69.370,16. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) IN VIA SAN GIORGIO – APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA “FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L.” CON SEDE LEGALE AD ALBINO (BG) - €.= 663,80.= (IVA 22% PARI AD €.= 119,70.= INCLUSA) – CIG Z723BA7ADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS -  INCARICO ING. ALESSANDRO CALIFFO DI CAPRIATE SAN GERVASO (BG) PER PROGETTO STRUTTURALE – FINANZIAMENTO EURO 1.903,20.= CIG : (ZD13BA6F38) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI DIVERSI TRAMITE MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA’ C.M.S. INFORMATICA SRL DI OSIO SOTTO (BG) CODICE CIG.ZD53B10D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 -–– AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO CON LA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 88.550,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 94400965A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DGC 63/2023 A SOSTEGNO PROGETTO “CRE INFANZIA 2023 OCCASIONI DI AGGREGAZIONE E SOCIALITÀ- ESTATE 2023" A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA PRESSO SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO DAL 3 AL 28 LUGLIO 2023 – IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- CIG Z54397AF12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTE SU MTISUBISHI TG. BB137KB – (CIG: Z853BA7F03) -  (TOTALE €. 95,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PARI AD EURO 867,42.\\\= PER SERVIZIO CONTRO SCARAFAGGI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE PRESSO AREE PUBBLICHE COMUNALI - ANNO 2023 – AFFIDATO ALLA DITTA MOCIT DI BERGAMO (BG) - CIG : (Z023A727A2) DI CUI ALLA DETERMINA N° 173/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO (BG) PER UN IMPORTO DI €. 70.928,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 9440084BBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA MECCANICA DALLE ERBACCE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI – AFFIDO LAVORI DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) – PARI AD EURO 3.660,00.= CIG: (ZAF3BA2C35) - MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI ANNUALI GESTIONE DEL PERSONALE – AFFIDO A NOME SOCIETA’ KIBERNETES SRL - € 1.600,00 + IVA 22% - CIG ZF83BA6CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DELLA FANFARA ALPINA DI SCANZOROSCIATE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO IN DATA 22 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO  -  € 5.165,37 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z0638FFDDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA 2023" IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO  -  € 5.165,37 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z0638FFDDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCANSIONATURA DI NR. 50 FALDONI (TERZO LOTTO) CONTENENTI PRATICHE EDILIZIE COMUNALI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA I-PALM SRL DI ROMA (CIG: ZC23BA3736) - (TOTALE €. 4.995,90= IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI APRILE 2023 - €. 101.687,91.=(IVA 10% COMPRESA) NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2022 €. 8.402,43.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVA BARRIERA AUTOMATICA PRESSO PARCHEGGIO CENACOLO - APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO /OPERE EDILI - CIG:(Z4A3B99572)/ EURO 3.660,00.\= ; DITTA G.M. ELETTRICA DI OSIO SOTTO PER OPERE ELETTRICHE E FORNITURA E POSA DI NUOVA BARRIERA – CIG : (ZD33B99618)/ EURO 5.490,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – SABBIONAIA PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAMPUS - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO,  ASILO NIDO GIROTONDO E IL CUCCIOLO - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – APRILE/MAGGIO 2023 - IMPORTO € 3.405.25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO BIANCONIGLIO, GIROTONDO E IL CUCCIOLO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – APRILE/MAGGIO 2023 –- IMPORTO € 3.213,51. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ANAGRAFE A FAVORE SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG. Z903B95DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO, GIROTONDO E IL CUCCIOLO - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – APRILE/MAGGIO 2023 - IMPORTO € 3.000,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER PRIMI EVENTI ESTIVI 2023. CIG.  ZD63B9D79D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) CANONE AMMORTAMENTO PER GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – I° TRIMESTRE 2023 - (CIG:8670725C9D) - (IMPONIBILE €. 22.738,57.=/IVA 22% €. 5.002,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO CRE SPAZIO AUTISMO ESTATE 2023 A FAVORE MINORE S.A. EX DGC 81/2023 – IMPEGNO DI SPESA €  1.764,00.= - CIG: Z3A3B718BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE IN CORSO VITTORIO VENETO PER LA FESTA DAL 30.06.2023 AL 02.07.2023 – APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA (RM) – SPESA TOTALE PRESUNTA DI €.= 200,00 (IVA 22% INCLUSA - DI CUI €.= 74,05 RELATIVO AL PREVENTIVO D’ALLACCIAMENTO) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. – CIG 9125876F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 - 31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MARZO 2023 - IMPORTO € 19.666,13 (IVA 22% OVE DOVUTA € 3.513,99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.06.2023 / 15.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA POSTAZIONE PRESSO I SERVIZI SOCIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VETRARIA G. E G. DI GAMBA VINCENZO &amp; C. SNC DI LALLIO (BG) – CIG: Z8B38EFF7C - TOTALE €. 5.185,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI – PIANO PRIMO E N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI -  PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI AI SENSI DELL’ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA – APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANNUALI INERENTI IL PARCO FOTOVOLTAICO - ANNI 2022/2024 – LIQUIDAZIONE IMPEGNO PARZIALE ANNO 2023 CON LA DITTA ING S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - EURO 976,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG ZD0356DAC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIAMO IL MONDO 2023 - CONTRIBUTO PER PACCO "ADULTO" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 350,00.= (RITENUTA D'ACCONTO 4%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI ESERCIZI 2022-2025 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  5.980,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– APPROVAZIONE PREVENTIVO D’ACCONTO SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ELETTRICO OLTRE I 10 METRI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 122,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 - CIG: Z993ACE7D1 - CUP: J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE MINORE T.M. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE – PERIODO: DAL 19 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 125,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 PER VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPRAR_SAI DELL'ANNO 2022 A FAVORE DOTT. GAGGIA LUIGI - IMPORTO € 3.933,28.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ISTRUTTORIA E/O TRATTAZIONE RICORSO FARMACIA RAFFAELLI DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE PARCELLA DELLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - EURO 6.311,43.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 648,83 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 198,97 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 1.138,13.=) - CIG: Z243861E73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI SRL; IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N° 2 CASCHI COMPLETI DI INTERFONO PER POLIZA LOCALE. CIG: Z0E3B877A5 € 1166,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. CIG. ZE43B902B4. €. 362,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 1.938,31.= A FAVORE DELL'UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' ANTEAS SERVIZI DI BERGAMO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SISTEMA DI POSTURA SPECIFICO ALUNNO S.S. C/O REHATTIVA SRL DI AZZANO SAN PAOLO - SPESA - IMPORTO € 188,00 - CIG: Z0D3B8F3E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE IN VIA PIETRO MASCAGNI INCROCIO CON VIA GIACOMO MATTEOTTI - AFFIDO ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) – CIG: (Z4A3B70197) / EURO 1.612,00.= (IVA 4% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ISTRUTTORIA E/O TRATTAZIONE RICORSO FARMACIA SAN MARCO DI OSIO SOTTO – LIQUIDAZIONE PARCELLA DELLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - EURO 4.440,10.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 456,45 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 139,98 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 800,67.=) - CIG: Z693861C75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 1+2+3) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 31.852,74.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472384A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2023-2024/2024-2025/2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA -  CIGZ6D3B7AFBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE FREQUENZA CENTRO DIURNO EDUCATIVO PER MINORI DELLA SOC.COOP. SOC. GENERAZIONI FA DI BERGAMO (BG) – PER IL MINORE S.R. – PERIODO GIUGNO 2023/GIUGNO 2024 - IMPORTO € 11.045,92. = CIG: ZBF340AE2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 -–– AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO CON LA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 88.550,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 94400965A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA – (CIG: Z253B83F18) - (TOTALE €. 710,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO (BG) PER UN IMPORTO DI €. 70.928,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 9440084BBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS. CIG. ZE43B7F127. €. 2000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 4) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA ’IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) PER UN IMPORTO DI EURO 123.068,06.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9471982ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO E D.L. INTERVENTI STRAORDINARI POTATURE I° E II° LOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 4.108,00.=/IVA ESENTE - CODICE CIG: (ZF238CCC06).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER SEDIE IN POLIESTERE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE- APPROVAZIONE PREVENTIVO RODESCHINI SPA- GORLE (BG) CIG ZD93B7D999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ – INCARICO PER PROGETTO DEF-ESEC, D.L., PROGETTAZIONE SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA’ – INTEGRAZIONE INCARICO AL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) PER UN TOTALE DI €.= 976,00 PER ADEGUAMENTO DELLA C.N.P.A.I.A. DA 2% A 4% (IVA 22% INCLUSA) - CIG Z47324B1E5 – CUP J44E20001010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.467,65. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROIEZIONI FACCIATA MUNICIPIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL DONATORE  - (CIG )  ZA03B7E2BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA EINAUDI-CIMAROSA - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) - CIG Z2A3890357 – PER UN TOTALE €. 34.454,69.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DELLE PERDITE DI GAS METANO E INSERIMENTO DI NUOVE LINEE PRESSO IL CONDOMINIO COLOMBINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO PER UN IMPORTO DI €. 4.000,00= ESENTE I.V.A. - CIG Z173B3B563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 16.261,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CASSETTA GEBERIT E RIPARAZIONE PERDITA TUBO DELL’ACQUA PRESSO N. 2 APPARTAMENTI DI VIA BARACCA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO PER UN IMPORTO DI €. 1.400,00= ESENTE I.V.A. - CIG Z7A3B25697</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO L’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 3 – LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) – TOTALE €. 2.684,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG Z283878275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS METANO PRESSO I N. 2 APPARTAMENTI DI VIA GARIBALDI – LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) – TOTALE €. 976,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG Z0B38A126B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA E INSERIMENTO DI N. 2 NUOVE CANNE FUMARIE IN QUELLA ESISTENTE PRESSO UN APPARTAMENTO DI VIA SAN DONATO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO PER UN IMPORTO DI €. 2.780,00= ESENTE I.V.A. - CIG ZB33B25935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.810,22. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO DI CASIRATE D'ADDA (BG)  PER FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE A4 GR.80 CODICE CIG.ZB83B7A0A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE DEL SERBATOIO INTERRATO CONTENENTE GASOLIO PER RISCALDAMENTO RINVENUTO PRESSO L’AREA DENOMINATA “EX AMALFI” IN VIA S. ALESSANDRO – LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PFC 2000 SRL DI COLOGNO AL SERIO (BG) – IMPORTO EURO 4.268,00.= (IVA 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 – CUP J41B22003670004 – CIG: Z3E3956B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CUPOLA IN SALICE VIVO AUTOPORTANTE PRESSO IL PARCO DIAZ 3° STRALCIO – LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA ZENONE DI TULLIO ZENONE DI MEZZOMERICO (NO) – TOTALE €. 5.445,00.= (ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 10% INCLUSE) – CUP J44E20001010004 – CIG Z4F39C1B25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000670001 CIG .98643249AC IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD”. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI E FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI - CDS TRACCIALINEE PER FORNITURA SEGNALETICA - ANCILAB PER TIROCINIO  DOTE COMUNE. €. 12.154,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS" DI SARNICO – A FAVORE DEL SIG. V.F.  – PERIODO DAL 18 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2023 – IMPORTO € 3.740,00. =    CIG. Z163AC326B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2023 €.4.710,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI NATURA IDRAULICA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI, FARMACIA E SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) – FINANZIAMENTO EURO 4.749,08.=/IVA ESENTE - CIG : (Z773B40821) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI APRILE 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDO SERVICE PAGHE – PERIODO GIUGNO 2023/DICEMBRE 2025 - CIG Z613B5BE5A (IMPORTO €. 29.000,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 16.261,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 15.05.2023 / 31.05.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L. MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERVIZIO DIMORE RESIDENZIALITA’ LEGGERA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE AEPER DI BERGAMO – CO-HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA M.M. - PERIODO DAL 12 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2023 – IMPORTO € 2.707,70.= - CIG: Z7A3B6797F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE COMPLETA DEL SERVOMOTORE DI UNA VALVOLA MISCELATRICE PRESSO C.T. CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO LAVORI DITTA OROBICA SERVIZI S.R.L. DI BERGAMO – PARI AD EURO 1.183,40.= CIG: (Z203B6F740) - MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.553,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO:GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLO EMESSO PER L’ANNO 2022 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA PRESSO PARCO DI VIA VESPUCCI OPERE A VERDE E ARREDI AMB. Q.T.E. DGC 205/2022 - INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 284 DEL 15.05.2023 PER UN TOTALE DI €.= 275,00 PER ONERI DI SICUREZZA (IMPONIBILE €.= 250,00.= E IVA 10% PARI AD €.= 25,00.=) – CIG: Z893A3A69D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 5) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L (BG) PER UN IMPORTO DI EURO 897,92.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472047475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – II° BIMESTRE PERIODO 1.03./30.04.2023 - (CIG : Z7538F4412) - €. 7.241,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA PRESSO PARCO DI VIA VESPUCCI E SPOSTAMENTO GIOCHI AMB. Q.T.E. DGC 205/2022 – INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 281 DEL 12.05.2023 PER UN TOTALE DI €.= 330,00 PER ONERI DI SICUREZZA (IMPONIBILE €.= 300,00.= E IVA 10% PARI AD €.= 30,00.=) – CIG: Z643B12E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA A IDRAULICO PER SOSTITUZIONE CALDAIA E SMURATURA PER ATTACCO ACQUA, POSA CASSETTA WC, RIPRISTINO INTONACO E POSA DI PIASTRELLE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FRATUS M. S.R.L. CON SEDE LEGALE A LEVATE (BG) - CIG ZB93B6B0B7 – PER UN TOTALE €. 1.325,35.= (I.V.A. 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO PER ATTIVITA’ DI RILIEVO E PIANIFICAZIONE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE - 1° ACCONTO - €. 7.612,80.= C.I. ED IVA COMPRESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PGT - 2° ACCONTO - €. 12.688,00.= C.I. ED IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 80 IN SERVIZIO PRESSO L'AREA II - SERVIZIO FINANZIARIO, DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 107 IN SERVIZIO PRESSO L'AREA VII - COMANDO POLIZIA LOCALE - UFFICIO COMMERCIO, DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.295,81. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO. 302,81.= - RIMBORSO DELLA SOMMA DI DENARO DESTINATA A DEPOSITO CAUZIONALE ERRONEAMENTE VERSATA COME AFFITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – QUARTO TRIMESTRE 2022 - IMPORTO € 7.659,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE-RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) – A FAVORE DEL SIG. G.R.  – PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023 – IMPONIBILE € 1.561,97. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2023 - €. 8.254,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 298,90.= - A SALDO - RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 18.04.2023 PRESSO LA  PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII DI FRONTE IL PANIFICIO CRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 1° TRIMESTRE 2023 €. 5.667,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI VARI 2022 - IMPORTO € 84.111,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL; IMPEGNO DI SPESA PER OSPUSCOLI "PROGETTO SICUREZZA SCUOLA"; CIG: ZAF3B628AD. € 498,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 102.476,34. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO YOUNG POWER PER IL BENE COMUNE DAL 19/06 AL 14/07/2023–IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z483B5954C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA "DOTE COMUNE"  - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE TIROCINANTI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA SCALE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON FOSCOLO E IN VIA BARACCA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO IMBIANCATURE DI VERDELLO(BG) - CIG: Z7638782E4 - TOTALE €. 1.800,00.= (I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA INDIANA IN OCCASIONE DELLA NOTTE DELLA CULTURA IN DATA 24/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEE3B592FA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 - 31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - IMPORTO € 5.120,85 (IVA 22% OVE DOVUTA € 767,44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 12.909,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE 4 CANDELE SU PIAGGIO PORTER TG. FC094WD – (CIG: Z9B3B5827D) - (TOTALE €. 155.92.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) PER €. 2.321,83 – CIG: 918255541A - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – II° LOTTO" – LIQUIDAZIONE ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – ARCH. DIEGO ANDREOLI DI OSIO SOTTO – ING. FABIO LOCATELLI DI PONTERNICA - IMPORTO €. 16.783,42.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CUP: J43G22000010006 - CIG: Z7A38EDC82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE/LOCALE PIANO TERRA – FINANZIAMENTO EURO 1.793,40.= CODICE CIG : (Z723B531D3) – AFFIDO DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLO STUDIO GARZON PER ASSISTENZA REDAZIONE DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2022 €.1000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER SEDIE DA UFFICIO - UFFICI VARI- APPROVAZIONE PREVENTIVO ARREDOLINEA DI CARMINATI G. E P. SNC- OSIO SOTTO- CODICE  CIG.Z923B4D671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIVIDUALIZZATO (ADH) A FAVORE DEL SIG. D.C. – AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE COOP. ALCHIMIA DI BERGAMO - PERIODO: GIUGNO/DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 5.132,40.= - CIG: Z0B3B4FC92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: Z8F345BB37) - (TOTALE €. 70,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PROGETTO CRE INFANZIA 2022 “EMOZIONIAMOCI” A FAVORE DEL CONSORZIO SOLCO CITTA’ APERTA REALIZZATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO – IMPORTO € 5.845,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  - IMPORTO €  2.088,15.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– CORREZIONE CODICI CIG, CUP E INDICAZIONE I.V.A. DA TUTTI GLI ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A LOTTO II – APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI PER €. 11.666,23.= (I.V.A. 10% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) – CIG: Z7D3B31F6A IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI ALLA D.G.C. 216/2022 - CUP: J42C21002890004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANESTRI/BASKET E RETI DA CALCIO PRESSO I PARCHI COMUNALI - AFFIDO DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 768,60.\= CIG : (ZA03B4DD28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - MESE DI MARZO 2023 - €. 110.090,34.= (IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022/2023 - (IMPORTO: €. 30.993,85) – INTEGRAZIONE DI €. 2.500,00.= DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 834 DEL 16.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DI N. 5 ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO - IMPORTO: €. 800,00 (I.I.) - CIG: Z4B349DA80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: Z8C3B4E679) -  (TOTALE €. 683,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLACCIO ELETTRICO/OPERE EDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - PER EURO 1.647,00.\= CIG : (Z713A69FDA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICA SPALLETTE IN MARMO DEI LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI DI URGNANO (BG) - CIG:(Z293B4D1AC)/ EURO 1.708,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE VARIE/ASFALTATURE TRATTI MARCIAPIEDI E STRADE – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) - PER EURO 1.096,24.=/LAVORO N°1 - (CIG:ZAD37524AE) – E PER EURO 3.195,56.=/LAVORO N°2 - (CIG:Z3237524DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL; IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONATLE E VERTICALE VARIE VIE , CIG: Z063B4ED7F; € 6.063.57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FM SEGNALETICA. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, CIG: Z8D3B4B9A4. € 4.258,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ZTL - LIQUIDAZIONE FATTURA LA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) PER LA FORNITURA E POSA DEI CAVI PER L’ALIMENTAZIONE POSTAZIONI TVCCT - CIG Z8D38F1F66 – PER UN TOTALE €. 4.909,28.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS" DI SARNICO – A FAVORE DEL SIG. F.A.  – PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023 –  IMPORTO € 5.270,00. =    CIG. Z1B3965A31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA MATTEOTTI E ROTATORIA DI VIA OSIO SOPRA – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - CIG ZD338BC1CE – PER UN TOTALE €. 39.957,44.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANNUALI INERENTI AL PARCO FOTOVOLTAICO - ANNI 2022/2024 – INTEGRAZIONE DI 3.599,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) DEGLI IMPEGNI DI SPESA DEGLI ANNI 2023 E 2024 ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 126 DEL 08.03.2022 A FAVORE DELLA DITTA ING. S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - CIG: ZD0356DAC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA CAMOZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - CIG Z8838D862D  – PER UN TOTALE €. 3.954,46.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA TETTO PRESSO CASERMA CARABINIERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - CIG:(Z643B49519)/ EURO 341,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA CAMOZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - CIG Z8838D862D  – PER UN TOTALE €. 3.954,46.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA PRESSO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ISACCO DI SCANZOROSCIATE (BG) - CIG:(Z013B434CD)/ EURO 732,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 1 VOLONTARIO (AREA CULTURA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO DGC N. 190 DEL 16/11/2022 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.259,00.= - CIG: -  ZD43B2CEEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PARROCCHIA DI SAN ZENONE - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO L’ORATORIO - TOTALE €. 50.000,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) PER PRESTAZIONI CATASTALI DI DIVERSA NATURA RIGUARDANTI IMMOBILI E PORZIONI DI VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: Z773838488) - (TOTALE €. 5.926,33.= C.I. ED IVA COMPRESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "OSIOFITNESS 2023" - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) PER €. 2.321,83 – CIG: 918255541A - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.05.2023 / 15.05.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 5) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L (BG) PER UN IMPORTO DI EURO 897,92.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472047475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER UNA SCRIVANIA CON CASSETTIERA PER UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO)  - CIG.Z273B40FFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DI ALCUNI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI - INTEGRAZIONE DI €. 2.975.97 (I.V.A. 22% INCLUSA) DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29.12.2022 A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) – CIG: Z4E394D9DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 12.583,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AL CONTO TERMICO 2.0 - PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO PRATICA ACCESSO DIRETTO CONTRIBUTO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITA IN VIA DON MANZONI, 1 - OSIO SOTTO (BG) AI SENSI ART. 48 TER LEGGE 126/2020 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON SOCIETA’ BRIANE S.R.L. DI NEMBRO (BG) - € 6.575,80 I.V.A. INCLUSA – CIG: ZC53B33AAA IN AMBITO AL Q.T.E. DELL’OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N. 226/2022 – CUP: J43C22001300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE SCRIVANIE PER NUOVA SALA CONSILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO S.P.A. DI MANSUE’ (TV) – CIG: ZBF38E0F8F - TOTALE €. 6.372,35.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RADIATORI E INSTALLAZIONE TESTINE TERMOSTATICHE PRESSO SCUOLA CAMPUS/INFANZIA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 19.264,41.= CIG : (Z293B37E6E) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN PRONTO INTERVENTO IN COMUNITÀ PROTETTA NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE AD OSIO SOTTO - PERIODO DAL 22 MAGGIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 16.104,00.= - CIG: Z153B42D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2022 A DIPENDENTI AREA V – POLITICHE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.185,68. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO (BG) – LOTTO I PER €. 2.355,89.= (I.V.A. 10% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA FRATUS MARTINO DI LEVATE (BG)– CIG: Z6D3B31F06 IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI ALLA D.G.C. 216/2022 - CUP: J42C21002890004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2022 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA II "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICA PARCO DIAZ 1° STRALCIO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) ALL’IMPRESA EDIL EMMA SRL DI CALCIO (BG) PER UN AMMONTARE DI EURO. 47.701,41.= (IVA 10% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AVVALLAMENTI PERCOSO PEDONALE VIA DON MANZONI (N°1) , REALIZZAZIONE VIALETTI DI COLLEGAMENTO PRESSO PARCO ALPINI (N°2) – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) - PER EURO 2.437,21.=/N°1 (CIG:ZC236BF15F) – E PER EURO 2.646,97.=/N°2 (CIG:Z7736BF1BF) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER  REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – OPERE COMPLEMENTARI - II° LOTTO" - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 6.280,56.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z5D3B1EDB5 - ARCH. ANDREOLI €. 4.118,40 CIG: Z8D3B1EEE1 - ING. LOCATELLI €. 6.280,56 CIG: Z3F3B1EE72 - ING. BATTAGLIA €. 2.512,22 CIG: Z6D3B1EF14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2022 A DIPENDENTI AREA IV – URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NICCHIE PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI A SERVIZIO DELLE COLONNINE DELLE RICARICHE AUTO ELETTRICHE NEI PARCHEGGI DI VIA SAN GIORGIO/DIAZ E VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - € 4.880,00 I.V.A. INCLUSA – CIG: Z18389C390.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2023 - ONERE ANNUO € 20.844,74.= - IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 885/2021 € 10.751,44.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO € 14.591,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Assistenza Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2022 A DIPENDENTI AREA III –DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA R.W. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 22 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 180,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PARROCCHIA DI SAN ZENONE - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO L’ORATORIO - TOTALE €. 50.000,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUPPORTO FORMATIVO PER RUOLO TARI 2023  -  AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - € 500,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LASTRA IN PIETRA COMMEMORATIVA AI CADUTI DELLA I° GUERRA MONDIALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA R.G. DI ROSSONI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(Z163B3540D)/ EURO 750,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2022 AI DIPENDENTI FACENTI CAPO ALL'AREA VI "FARMACIA COMUNALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2022 A DIPENDENTI AREA VII - POLIZIA LOCALE E COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI/ANNO 2023 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BEE CONTROLS S.R.L. DI BERGAMO - CIG:(Z8F3B1BE65)/ EURO 7.534,11.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MESSO COMUNALE. CIG Z5B3B34D28 € 726,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "TUTELA DELLA CITTADINANZA NELLE ORE SERALI, NOTTURNE E FESTIVE" ANNO 2022 - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CUP (J46E19000180004) APPROVAZIONE SVINCOLO GARANZIA DI ATTECCHIMENTO DELLE ESSENZE VEGETALI    LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO PER EURO 3.347,58.= + IVA 10% COSI’ SUDDIVISA :  OPERE PRINCIPALI PER EURO 2.754,98.= + IVA 10% - CIG : 85261208CC; OPERE DI PERIZIA PER EURO 592,60.= + IVA 10% - CIG : Z7B331A526;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>VONINO ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 3 BODYCAM ZEPCAM. CIG, Z483B2F4B2. € 2550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE PER LA SALA GIUNTA - RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 243 DEL 03.05.2023 PER CAMBIO FORNITORE - DITTA ACF NO BRAND DI FABBRIKA SRL DI BREMBATE SOPRA (BG) - CIG Z573AFA6AC - PER UN TOTALE €. 5.935,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2022 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI E CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE ALLA SOC. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DA UTILIZZARE PRESSO STADIO COMUNALE – (CIG: Z203B2BCD0) - (TOTALE €. 1.000,40.= IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SBARRA PRESSO STRADA DI ACCESSO EX DSCARICA SCARLETTI – OPERE EDILI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE PLINTI IN C.A. E POSA PIASTRE DI ANCORAGGIO - EURO 1.830,00.= CIG : (ZB73855CB8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.090,83.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A LOTTO 2 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELL’IMPRESA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) ALL’IMPRESA IDRAULICA MILANI S.R.L. DI LALLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA 1 AUTOVETTURA MODELLO SUBARU XV HIBRID 4X4 COMPLETA DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DA DESTINARSI AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. CIG. ZD73B299D1. €. 47.909,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO BIANCONIGLIO E GIROTONDO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – APRILE 2023 –- IMPORTO € 2.493,51. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE OSIO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2023 - IMPORTO: €. 1.941,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.871.076. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A LOTTO 1 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELL’IMPRESA FRATUS M.  S.R.L. DI LEVATE (BG) ALLA SOCIETA’ UZUNOV S.R.L. DI CONCOREZZO (MB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO E ASILO NIDO GIROTONDO - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – APRILE 2023 - IMPORTO € 2.505,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A LOTTO 1 - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELL’IMPRESA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) ALL’IMPRESA IDRAULICA MILANI S.R.L. DI LALLIO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER PULIZIA AULE DEL CAMPUS SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA CELTIS PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTO VERDE SRL DI VERDELLO (BG) - PER EURO 2.196,00.\= CIG : (Z9F3A4814E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDOLINEA SNC. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N° 6 SEDIE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE. CIG Z4C3B259E1. € 2425,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DIVERSI (ANAGRAFE - UFFICIO TECNICO) DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG.Z3D3B193B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 22.109,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO NEL PARCHEGGIO DI VIA FOSCOLO E DI N. 1 POZZETTO NEL PARCHEGGIO DI VIA SAN GIORGIO PER ALLOGGIAMENTO DEI CONTATORI A SERVIZIO DELLE COLONNINE DELLE RICARICHE AUTO ELETTRICHE NEI PARCHEGGI DI VIA SAN GIORGIO/DIAZ E VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L’IMPRESA EDILE FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - € 2.503,44 I.V.A. INCLUSA – CIG: Z4F3B22AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PER L’ESERCIZIO 2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 STAZIONE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE NEL PARCHEGGIO DI VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO - CIG Z793B1E882 - TOTALE €. 7.570,71.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2023 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – II° LOTTO" – LIQUIDAZIONE ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – ARCH. DIEGO ANDREOLI DI OSIO SOTTO – ING. FABIO LOCATELLI DI PONTERNICA - IMPORTO €. 16.783,42.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CUP: J43G22000010006 - CIG: Z7A38EDC82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA DEL QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE ALLOGGI VIA DON MANZONI N. 5 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DUELLE LOMBARDIA S.R.L. DI LISSONE (MB)– PER UN TOTALE €. 2.155,55.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG Z2E3B11324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ETILOMETRO. CIG: Z663B1FED7.€ 447.74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE /REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E PARCHEGGIO - AGGIUDICATARIA DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO – II° STRALCIO IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 118/2021 - APPROVAZIONE SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL DI VALBREMBO (BG)/EURO 3.002,41.= + IVA10% - CIG: (9117442F24) - CUP (J47H21000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA ELETTRICA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO /OPERE A VERDE - CIG:(Z7C3B21A57)/ EURO 497,76.\= ; DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER OPERE EDILI/SISTEMAZIONE LINEA ELETTRICA – CIG : (Z093B21BB3 )/ EURO 4.054,79.= ; DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) PER FORNITURA E POSA DI CAVI ELETTRICI – CIG : (Z3D3B21CF8)/ EURO 1.034,94.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA I° LOTTO - IMPONIBILE EURO 17.336,02.=/ IVA 22% PARI AD EURO 3.813,92.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA) - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° E II° S.A.L. REDATTI DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA L. GA. S.R.L DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 100.849,84.= (I.V.A. 4% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 947212981F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA PRESSO PARCO DI VIA VESPUCCI OPERE A VERDE E ARREDI AMB. Q.T.E. DGC 205/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) – P.IVA 00473140168 - PER UN IMPORTO DI EURO 7.732,14. = (I.V.A. 10% INCLUSA - IMPONIBILE DI EURO 7.254,10.= AL QUALE VA APPLICATO LO SCONTO DI 3,10%) – CIG: Z893A3A69D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU PER L’ESERCIZIO 2023 – CIG ZA13B1622E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MARZO 2023 €.4.710,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESE VARIE/AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESSO COMUNE DI KARLOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: Z8F345BB37) - (TOTALE €. 120,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA PRESSO PARCO DI VIA VESPUCCI E SPOSTAMENTO GIOCHI AMB. Q.T.E. DGC 205/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (BG) PER UN IMPORTO DI EURO 18.700,68. = (I.V.A. 10% INCLUSA - IMPONIBILE DI EURO 17.544,50.= AL QUALE VA APPLICATO LO SCONTO DI 3,10%) – CIG: Z643B12E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL DM 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 248 DEL 03.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNI D’IMPOSTA DIVERSI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICA PARCO DIAZ –– REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO PER UN IMPORTO DI EURO 23.576,85.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - CIG: ZD83B02987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 10 GIUGNO 2023 – IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL GRUPPO GOMITOLO 0-6 DI OSIO SOTTO. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDD3B1A651)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) – CONGUAGLIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - €. 5.910,59.=(IVA 10% COMPRESA) AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO PER PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONGUAGLIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 €. 3.014,33.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2023 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO (BG) - 1° ACCONTO - €. 2.440,00.= (IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATUTA BAGNI PRESSO PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - CIG:(ZA93B19075)/ EURO 2.196,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA SAN ALESSANDRO (OPERE EXTRA PROGETTO) - APPROVAZIONE OFFERTA CON LA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO - CIG ZD53B1101C - TOTALE €. 2.433,18.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORMAZIONE N. 3 VARCHI ZONA ZTL. €. 50.996,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MARZO 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE RECINZIONE PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - CIG:(Z0C3B0C944)/ EURO 2.720,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIREWALL 36 MESI COMPRENSIVO DI ATTIVAZIONE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA’ PC CENTER BERGAMO S.R.L. DI STEZZANO (BG) - € 2.806,00 I.V.A. INCLUSA – CIG: Z073B0E650.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA ESTERNA AGENTI PL 1° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AGENTI MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER TAGLIANDO A SOSTITUZIONE OLIO MOTORE - FILTRI OLIO, ARIA, BENZINA SU PIAGGIO PORTER TG. FC094WD – (CIG: Z2B3B18FD5) - (TOTALE €. 232,86.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ISRTUTTORIA E REDAZIONE ATTO TRANSATTIVO PALESTRA PRIMO LOTTO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.647,80.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 375,00 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 115,00 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 657,80.=) - CIG: Z2D3B13E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2022 / 31 AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2023 - IMPORTO € 991,25 (IVA 22% OVE DOVUTA € 178,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CICLOPEDONALE PRESSO LA ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA - APPROVAZIONE OFFERTA CON LA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO - CIG Z033B1115B - TOTALE €. 9.695,21.= (IMPONIBILE €. 9.695,21.= (I.V.A. 10% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI 1° TRIMESTRE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI FORNITURA GENERI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA MIGROSS SPA – IMPONIBILE € 2.307,88. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOROTA SRL.IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTOVETTURA SUBARU. CIG. ZF53B15B68. €. 242,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: PRICE SERVICE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - CDS TRACCIALINEE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - PSP EQUIPEMENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO NUOVO AGENTE - SORVEGLIANZA ITALIANA PER CANONE ISPETTIVO EDIFICI COMUNALI - VISA CAR SRL PER SPESE  CUSTODIA VEICOLO CONFISCATO - APS ASSOCIAZIONE PL PER TESSERAMENTO AGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>GHISLANZONI ILARIO. IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVO. CIG. Z573B15AFB. €. 1120,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI DIVERSI TRAMITE MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA' C.M.S. INFORMATICA SRL DI OSIO SOTTO (BG)-CODICE CIG.ZD53B10D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.069,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICA PARCO DIAZ 1° STRALCIO –– APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 301,46.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 187/2022 - CIG: ZBB3B018E3 – CUP: J44E20001010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 22.559,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO II LOTTO – APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 5.212,90.= (I.V.A. 10% INCLUSA)  (EXTRA PROGETTO) - CIG: Z1F3B01514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO PROGETTO PERSONALIZZATO EX DET. 783/2022 A FAVORE DEL SIG. S.S. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 8 MAGGIO AL 8 GIUGNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 125,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 30.540,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - INTEGRAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE STRALCIO 4 CON L’IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) - FINANZIAMENTO EURO7.625,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9471982ECE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE. €. 1.141,55. CIG. ZB43B05D98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – I° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. €. 3.864,33. CIG. Z793B05D61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE– I° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 15.04.2023 / 30.04.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA’ DELLE OPERE LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) PER EURO 10.784,80.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – AMBITO Q.T.E. DELL’OPERA - CUP: J42C21002890004 – CIG: Z773862813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE TRA LA CASERMA DEI CARABINERI E IL REALIZZANDO MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG Z1538EFE13 – PER UN TOTALE €. 4.477,40.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PIANO II° SEGRETERIA MUNICIPIO – FORNITURA LAMPADE DITTA COMOLI FERRARI DI CISERANO/ZINGONIA - FINANZIAMENTO EURO 2.538,21,= CODICE CIG : (Z913B08143) – POSA LAMPADE DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 244,00.= CIG: (Z3D3B08227) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR “LA NUOVA CERTIFICAZIONE 2022 DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI” PROMOSSO DA IDEAPA SRL - € 150,00 ESENTE IVA - CIG Z5F3B08379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA’ DELLE OPERE LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) PER EURO 10.784,80.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – AMBITO Q.T.E. DELL’OPERA - CUP: J42C21002890004 – CIG: Z773862813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023; SALDO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREGRESSE DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE PER DANNO A PALETTO DISSUASORE ISTALLATO IN PROSSIMITA’ DELLA FONTANA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII: IMPRESA FRATUS M. SRL DI LEVAYTE (BG) PER RICOLLOCAZIONE PALETTO DISSUASORE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE, EURO €. 244,00.= IVA INCLUSA, CIG: ZBC3B033A1 –  DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER SALDATURA NUOVO PERNO SU PALETTO DISSUASORE, EURO 54,90.=  IVA INCLUSA, CIG: Z6B3B03459</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 2.649,36. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 11° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (SERVIZIO POLIZIA LOCALE) - DURATA 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA €. 4.450,00. CIG. ZC03B02AE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. €. 292,80. CIG. Z6E3B05292.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA) - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° E II° S.A.L. REDATTI DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA L. GA. S.R.L DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 100.849,84.= (I.V.A. 4% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 947212981F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA C/O PARCO DI CORSO ITALIA. €. 17.446,00. CIG.Z0B3B02B24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO C.D.I. – ESEGUITI DALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’ARCH. CALVI DI BERGAMO - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 27.745,80.=  ALLA SOCIETA’ S. DONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 LIQUIDAZIONE FATTURA - ING. LOCATELLI €. 5.778,12 CIG: - Z4037169BD - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 226/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE FOGNATURA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 122,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 - CIG: Z993ACE7D1 - CUP: J44E21001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 LIQUIDAZIONE FATTURA - ING. LOCATELLI €. 5.778,12 CIG: - Z4037169BD - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 226/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE PER DANNO A TORRETTA A SCOMPARSA PRESSO AREA MERCATO: DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ SRL DI VERDELLO (BG) PER FORNITURA TORRETTA E RELATIVO ALLACCIO, EURO 3.635,60.= IVA INCLUSA, CIG: Z253B016B2   –  DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI EDILI, EURO 634,40.=  IVA INCLUSA, CIG: ZDF3B016D3 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE COMPLETA DI UNA POMPA PRESSO C.T. CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO LAVORI DITTA OROBICA SERVIZI S.R.L. DI BERGAMO – PARI AD EURO 1.061,40.= CIG: (ZEC3AFDE85) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ZTL – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI S. ARCANGELO DI ROMAGNA - CIG Z8D39060FE – PER UN TOTALE €. 4.733,60.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OLDRATI &amp; C. SRL DI BERGAMO PER   SOSTITUZIONE DI 2 SEDILI ANTERIORI PIAGGIO PORTER TG FC094WD – (CIG: Z423B00AE7) - (TOTALE €. 1.237,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - €. 99.062,60.=(IVA 10% COMPRESA) NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2022 €. 8.072,45.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER. IND. AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS – LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 2.054,00.=/IVA ESENTE - CODICE CIG: (Z1937ED789).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MAGGIORI CONSUMI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRSSO UFFICIO SEGRETERIA DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EX DET.1090 DEL 30/12/2022 CIG.Z2539597D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 LIQUIDAZIONE FATTURA - ARCH. ANDREOLI €. 1.029,60 CIG: ZEA371697A - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 226/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL DM 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021. QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE ED EVENTUALE RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 7.159,84.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z0736F6460 - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 226/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI VARIE PRESSO ALLOGGI DI VIA FOSCOLO, VIA DON MANZONI E VIA SAN GIORGIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z3F3AF9A52 – PER UN TOTALE €. 1.037,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE PARCHEGGIO “EX AMALFI” – COD. RINTRACCIABILITA’ 351412205 – POD: IT001E110849206 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA E-DISTRIBUZIONE DI ROMA (RM) - CIG Z5D3AFA74F – PER UN TOTALE €. 2.723,88.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ELETTRICHE ZONA CUCINA-SOGGIORNO PRESSO L'ALLOGGIO DI VIABARACCA N. 30/A - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: ZC7394F2A3 - TOTALE €. 439,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI PRIVATI E DELLA SOC. PROGEL PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: "COLOMBINA" VIA BARACCA – “CORTE ABATI’” DI VIA COLLEONI - "PALAZZO OLMO" DI CORSO ITALIA - " RUBINO" DI VIA DON MANZONI E SMERALDO DI VIA FOSCOLO - ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI DI €. 4.000,00 PER PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA (LTS) ALLA SOCIETA’ CONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO FORMATIVO E OPERATIVO SERVIZIO TRIBUTI (TARI) - NEOPA SRL - € 850,00 ESENTE IVA - CIG Z823AFE63A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS A FAVORE COOP. SAN NICOLO' DI OSIO SOTTO E PARROCCHIA DI SAN ZENONE DI OSIO SOPRA - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – FEBBRAIO/MARZO 2023 - IMPORTO € 2.426,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE PER LA SALA GIUNTA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ALIAS S.R.L. A SOCIO UNICO DI GRUMELLO DEL MONTE (BG) - CIG Z573AFA6AC – PER UN TOTALE €. 5.935,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL. LIQUIDAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE. €. 12.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI PRIVATI E DELLA SOC. PROGEL PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: "COLOMBINA" VIA BARACCA – “CORTE ABATI’” DI VIA COLLEONI” "PALAZZO OLMO" DI CORSO ITALIA - " RUBINO" DI VIA DON MANZONI E SMERALDO DI VIA FOSCOLO - ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BUS PER REALIZZAZIONE DELLA MARCIA DELLA PACE -BERGAMO E BRESCIA IN CAMMINO IN DATA 7 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZD43AF4EC9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO LICENZE PER LAVORO AGILE A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL €.366,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 250,00.= - ACCONTO - RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 12.02.2023 PRESSO ROTATORIA S.S. 525 INTERSEZIONE VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DIVISIONE UFFICIO PIANO PRIMO – CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER FORMAZIONE DUE LOCALI SEPARATI - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 11.761,20.= (CIG: Z7F3AF37E0) - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO IL CUCCIOLO E GIROTONDO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – FEBBRAIO/MARZO 2023 –- IMPORTO € 1.882,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – FEBBRAIO/MARZO 2023 - IMPORTO € 2.134,07.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L’AREA MERCATO – AFFIDO LAVORI DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 835,10.= CIG: (Z2F3AE7C9D) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PENNONI CON BASAMENTI E PIASTRE E BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE PLINTI PER PENNONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 842 DEL 18.11.2022 - DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO (BG) - € 549,00 I.V.A. INCLUSA – CIG: Z3D38A0085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 90.160,04. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2023 E SUPPLETIVO TARI 2022  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG ZD73AF256F - € 7.764,00 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD - BOLLETTAZIONI DA SET. 2022 A GEN. 2023 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE – A FAVORE DELLA SIG.RA F.C. - EX DGC 61/2023 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - IMPORTO € 2.583,95. = CIG. Z233AF0D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE AREAI//SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: Z9D3AF49C4) – (TOTALE €. 605.12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEA FAVORE DITTE VARIE PER ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “I.D.M. SRL” – VIA SAN BERNARDINO, 139/N – BERGAMO C.F./P.IVA 03373300163 PER EROGAZIONE CORSI FORMATIVI PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ANNO 2023 - € 1.200,00 ESENTE IVA – CIG: Z0B39C6305.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  VARIO (COSTITUZIONE ITALIANA E BANDIERA CON STEMMA COMUNE) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO)  CODICE ZC43AF3000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR "LE PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI" IL 04 E IL 09 MAGGIO 2023 CODICE CIG.Z9F3AF1C39;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI CONSULENZA E ADEMPIMENTI IVA PER L'ANNO 2022 - STUDIO GARZON €.3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 LICENZE OFFICE 365 A FAVORE DI DYNAMIC INFORMATICA SRL – € 234,24 IVA 22% (COMPRESA) CODICE CIG. Z803AF1CB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" AVVISO 23_2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA “APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI OSIO SOTTO DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER CHIUSURA ATTIVITA’ AL 30.11.2022”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI FEBBRAIO 2023 €.4.710,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA A FAVORE DITTA TINO JOSEP DONATO PORRECA DI OSIO SOPRA (BG) E SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO GRANAROLO EMILIA (BO) PER ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO TAPPETO ERBOSO CAMPO DI CALCIO STADIO - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 427,00.\= CIG : (ZB93AF1195).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – I° E II° LOTTO EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA CON L’ING. ANGELO FRANCESCO FERRARI DELLO STUDIO FZINGEGNERIA DI BERGAMO PER 2.537,60.= (IINARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – CIG: Z8A3A72EE0 - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 31/2023 – CUP: J43G22000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (18° RATEO) – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– AGGIUDICAZIONE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 230.407,16.=(I.V.A. 22% ESCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 - CORREZIONE CODICI CIG E CUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2022" 22° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 – LIQUIDAZIONE IMPORTO €  4000,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.04.2023 / 15.04.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2022 E TARI SUPPLETIVO 2021 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 755,30 (IVA 22% OVE DOVUTA € 33,23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE PER OSSARI CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – (CIG: Z7A3AE0B7C) – (TOTALE €. 2.233,19.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012. - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERE FINANZIARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 4.170,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE PER UTENZA GAS METANO E ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 TELEFONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA PLANATEL DI TREVIOLO IMPORTO 749,08 € (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: ZC83ADFC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL. LIQUIDAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE. €. 12.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2022: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE E MANUTENZIONI - ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO VETTURA E TASSA DI PROPRIETA AUTOVETTURA - MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLETTARIO VERBALI - SUARDI SRL PER RINNOVO CANONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA.€. 19.010,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO CASSETTA ANTINCENDIO/PIAZZOLA ECOLOGICA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO DI TREVIOLO (BG) - CIG:(Z533ADC720) EURO 508,07.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE SPESE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER REVISIONE- SISTEMAZIONE FORATURA RUOTAPOST. SX E CAMBIO LAMPADINA STOP SX MTISUBISHI TG BB137KB – (CIG: ZD63AD9BFF) - (TOTALE €. 99,15.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA VALVASSORI GROUP PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER TAGLIANDO A SOSTITUZIONE OLIO MOTORE - FILTRI OLIO, ARIA, BENZINA SU PIAGGIO PORTER TG FR054YV – (CIG: ZB13ADB552) - (TOTALE €. 232,86.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025 (ANNO 2023) – CAPITOLO 4 DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2022 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. VOLUNTAS OSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 DA PARTE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 109, IN SERVIZIO PRESSO L'AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE REGIONALI DEL 12/13.02.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 17.02.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 4.167,58.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEF TARI 2022 – 2025 – PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO “GREZZO” – COMUNE. ANNO DI COMPETENZA 2023 (REVISIONE INFRA-PERIODO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SU BONIFICI IN USCITA VERSO ISTITUTI DIVERSI DAL TESORIERE - ANNO 2023 - IMPORTO € 5.375,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 1+2+3) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 87.752,83.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472384A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. - PERIODO DAL 18 APRILE AL 30 GIUGNO 2023 - IMPORTO € 10.395,00.= - ECONOMIA DI SPESA € 6.699,00.= - CIG: Z7A390A277 (CONSORZIO FA – FAMIGLIE E ACCOGLIENZA) - CIG: ZA03AC2F6A (IL PUGNO APERTO COOP. SOC.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE SIG. C.G. PRESSO NUOVO ALBERGO POPOLARE DI BERGAMO GESTITO DALLA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS – DA APRILE A GIUGNO 2023 - IMPORTO € 1.560,00.= CIG Z523AC448D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE - (BG) PER SOSTITUZIONE POMPA PRESSO IL CENTRO GIOVANILE - CIG: (ZD138D92FD)/\(IMPONIBILE EURO 1.500,00.=/ IVA 22% EURO 330,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE SPESE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIA OLMO PER CONTRIBUTO EX CONVENZIONE APPROVATA CON DCC 5 DEL 5/02/2021 – PERIODO TRIENNIO 2024/2026 - IMPORTO € 30.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVO A LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA VERDI 32-34-34/A PER SEDE AGENZIA OSIO SOTTO – PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2028 - RETTIFICA IMPORTO D'AFFITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE-RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) – A FAVORE DEL SIG. G.R.  – PERIODO GENNAIO 2023 – IMPONIBILE € 1.599,45. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - CIG:(Z4D3AD3B43) EURO 933,30.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA FANFARA ALPINA DI SCANZO IN DATA 22 APRILE 2023  - (CIG Z813ACB730)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 19.251,89. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.03.2023 / 31.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AGENTI PL MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTISTICA ELETTRICA PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO- FINANZIAMENTO EURO 530,70.\\\= CIG: (ZF23ACEC32) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL'U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER LAVORI EDILI LINEA ELETTRICA PRESSO  EX DISCARICA SCARLETTI - CIG: (Z273932FA3)/\(IMPONIBILE EURO 12.295,08.=/ IVA 22% EURO 2.704,92.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MALGIERI MARIA MADDALENA. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER PROGETTO “DOTE COMUNE” AVVISO 22 – TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA III-IV (SERVIZIO UFFICIO TECNICO) – QUOTA SU ANNO 2023 - €. 4.000,00.= CIG Z35388122B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE REGIONALI DEL 12/13.02.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 17.02.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS.CIG. Z553AC58F8. €. 1000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PLUVIALI ESISTENTI PRESSO TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TOGNI COPERTURE DI ALMENNO S.B. (BG) - CIG:(Z693AD0023) EURO 756,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 23.999.05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022/2023 - (IMPORTO: €. 507,53)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FALGARI GIUSEPPE DI VALBREMBO- (BG) PER REALIZZAZIONE FONTANELLA IN FERRO PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI - CIG: (ZEC393CAB4)/\(IMPONIBILE EURO 800,00.=/ IVA 22% EURO 176,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE FESTE CIVILI ANNO 2023 -  LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SCANSIONATURA DI NR. 50 FALDONI (SECONDO LOTTO) CONTENENTI PRATICHE EDILIZIE COMUNALI – DITTA I PALM SRL DI ROMA - CIG: Z5338E361A - TOTALE €. 4.849,50.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI A PIAGGIO PORTER TG GE956GK A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE AVVENUTO IN DATA 07.11.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI €. 189,15.= PER RIMBORSO IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RADIATORI E INSTALLAZIONE TESTINE TERMOSTATICHE PRESSO SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO – EURO 5.980,44.= CIG : (Z73385CAD5) – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) - EURO 4.200,00.=/ESENTE IVA -  CIG : (Z8F385C98E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI FEBBRAIO 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS" DI SARNICO – A FAVORE DEL SIG. V.F.  – PERIODO DAL 17 APRILE AL 17 GIUGNO 2023 – IMPORTO € 7.370,00. =    CIG. Z163AC326B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI TARI EMESSI PER GLI ANNI 2022 E 2021 – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 22.829,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 4) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA ’IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) PER UN IMPORTO DI EURO 51.728,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9471982ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INQUADRAMENTO GIURIDICO CAT. C – ECONOMICO C1.  RIDEFINIZIONE MODALITA’ DI ASSUNZIONE DEL TERZO CLASSIFICATO PRESSO L’UFFICIO PERSONALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE AREA DALMINE E ALLA CONVENZIONE DELLA RETE BIBLIOTECARA BERGAMASCHA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 1+2+3) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 87.752,83.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472384A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIE CON PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE NEGLI ALLOGGI DI VIA FOSCOLO, VIA DON MANZONI E VIA BARACCA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ALLACCIAMENTO CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI VIA BARACCA – LIQUIDAZIONE FATTURA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZC737CDA82 – PER UN TOTALE €. 5.516,84.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGAZIONE PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO     FINANZIAMENTO EURO 4.569,00.\= CIG : (Z0F3AAA662).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO FILTRO DELL’ARIA E PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL - IMPORTO € 43,98.= - CIG: ZB93AAEEAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 SEDIE PER NUOVA SALA CONSILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIEMME S.R.L. DI CODOGNE’ (TV) – CIG: ZE938F004F - TOTALE €. 3.446,84.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO TASSA/INAIL PER ISTRUTTORIA PRATICA INERENTE LA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS – EURO 186,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA NELL’ALLOGGIO DI VIA LIBERTA' N. 41 – LIQUIDAZIONE FATTURA- DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ZE83929C9F - TOTALE €. 3.245,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHIOTTI ALESSANDRO.PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 7.159,84.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z0736F6460 - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 226/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICATARIA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – OPERE SUPPLEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURE S.A.L. STRAORDINARIO PARI AD EURO 8.404,37.= I.I. - CIG: 88437659BE - CUP : J47H21001970004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.959,38. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUAZZI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO ITALA ANNO 2020 – EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE GESTITO DA COOP. SOC. IL PUGNO APERTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE A.G.M. PERIODO DAL 15/04/2023 AL 31/08/2023 - IMPEGNO DI SPESA € 2.806,65. = - CIG: Z423AA4360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI D’IRRIGAZIONE E FONTANELLE PRESSO PARCHI COMUNALI - DAL 05-04-23 AL 30-09-23. APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(Z283AA4145)/ EURO 2.989,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL – 3-4° TRIMESTRE 2022 €.2.746,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - LEGGE 23.12.1998 N.448 ART.31, C.21 – TRASCRIZONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI VARI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - IMPORTO € 128.957,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA M.I. A SOSTEGNO ONERI ASILO NIDO APRILE/LUGLIO 2023 - IMPORTO € 1.638,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 30 GAZEBI PERSONALIZZATI - LIQUIDAZIONE FATTURA CON LA DITTA BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.R.L. DI CINIASELLO BALSAMO (MI) - CIG ZAE38480A1 - TOTALE €. 1.813,16.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI  GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – RINNOVO TRIENNALE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 COME CONSENTITO DAL CAPITOLATO DI GARA (CIG 8073739431)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO VIA CAVOUR, 6/A - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC EURO 30,00- RIF. DEL. G.C. N. 216/2022 - CUP: J47H22001730004 - CIG: 958992614A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 LIQUIDAZIONE FATTURA - ARCH. ANDREOLI €. 1.029,60 CIG: ZEA371697A - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 226/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI DA COLLOCARE PRESSO AREE VERDI COMUNALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MANZONI COMMERCIALE DI DOLZAGO (LC) - CIG:(Z0B3A9A080) EURO 1.475,59.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, C PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INQUADRAMENTO GIURIDICO CAT. C – ECONOMICO C1 DEL VIGENTE CCNL CONPARTO FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATODA COLLOCARE PRESSO DIVERSE AREE DEL  COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI –  (CIG: Z8F345BB37) - (TOTALE €. 379,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – I° BIMESTRE PERIODO 1.01./28.02.2023 - (CIG : Z7538F4412) - €. 6.200,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO - ASSUNZIONE TERZO  CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI GENNAIO 2023 - €. 96.468,73.=(IVA 10% COMPRESA) NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2022 €. 10.666,32.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE A.G.M. EX DET. N. 684 DEL 10/10/2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 345,45. = - CIG: ZA035E7E9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC 48/2023 – PERIODO APRILE-DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 8.073,00. =   CIG: ZAC394C715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER PROGETTO “DOTE COMUNE” AVVISO 22 – TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA III-IV (SERVIZIO UFFICIO TECNICO) – PERIODO DAL 17.11.2022 AL 31.12.2022 - €. 800,00.= CIG Z35388122B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– LIQUIDAZIONE FATTURA PER POTATURA DI N. 13 PIANTE A FAVORE DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.075,20.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. 226/2021 - CIG ZC2387015D – CUP: J47H21001950004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR. IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLO CONFISCATO. CIG. 7594080111. €. 285.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIE CON PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE NEGLI ALLOGGI DI VIA FOSCOLO, VIA DON MANZONI E VIA BARACCA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ALLACCIAMENTO CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI VIA BARACCA – LIQUIDAZIONE FATTURA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZC737CDA82 – PER UN TOTALE €. 5.516,84.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI VIA CAMOZZI. CIG. ZC23A90001. €. 6.099,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DOTT. ING. CRISTIANO ALGERI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AT 1-2 IN VARIANTE IN PARTE AL VIGENTE PGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZE E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: Z053906293 - TOTALE €. 854,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ELEMENTI/PARACOLPI IN PLASTICA DA COLLOCARE PRESSO AIUOLE A VERDE INTERNE AL CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LA TREESSE DI OSIO SOTTO - CIG:(ZEB3A8B6BC) EURO 549,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 SEDIE PER NUOVA SALA CONSILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIEMME S.R.L. DI CODOGNE’ (TV) – CIG: ZE938F004F - TOTALE €. 3.446,84.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) PER INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO  MAGAZZINO COMUNALE - CIG: (ZEB38DC719)/\(IMPONIBILE EURO 5.183,56.=/ IVA 22% EURO 1.140,38.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE – ANNO 2023 – AFFIDO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 12.084,87.= CIG : (ZC23A844BC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO, TRATTAMENTO BOSSI, CONCIMAZIONE, DISERBO, TRATTAMENTI FUNGHICIDI PRESSO PARCO COLLEONI/ ANNO 2022 : APPROVAZIONE CONTABILITÀ UNICA E FINALE E C.R.E. REDATTI DALL’AGRONOMO RANGHETTI M. DI SERIATE (BG) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO   DI VERDELLINO (BG) - EURO 12.844,16.\= CIG : (Z2B3567F3A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22003690006 CIG 97237135CF. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "LA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ALLA LUCE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021" ORGANIZZATO DALLA SOC. IDEAPA SRL  - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00 - CIG Z153A8968C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICATARIA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – OPERE SUPPLEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURE S.A.L. STRAORDINARIO PARI AD EURO 8.404,37.= I.I. - CIG: 88437659BE - CUP : J47H21001970004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA SAN GIORGIO N. 14, VIA FOSCOLO N. 12/A, VIA BARACCA N. 30/A – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) - CIG: Z3D387823C - TOTALE €. 4.270,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA ZAMBELLI.E. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE – PERIODO: DAL 1° APRILE 2023 AL 31 MARZO 2024 –- IMPORTO € 1.380,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI SISTEMAZIONE VASCA DA BAGNO NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA(BG) – CIG: Z433877DF8 – TOTALE € 488,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. – SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE E SCARAFAGGI PRESSO AREE PUBBLICHE COMUNALI - ANNO 2023 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA MOCIT DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 8.951,62.\\\= CIG : (Z023A727A2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA CON PULIZIA, NELL’ALLOGGIO DI VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z6937CDF91 – PER UN TOTALE €. 2.684,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE MONUMENTO LAPIDEO PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI DI URGNANO (BG) - CIG:(Z093A8915A)/ EURO 427,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE RADIATORI NELL’ALLOGGI DI VIA GARIBALDI N. 6/1 E VIA BARACCA N. 30/A- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z0936ECAFB - TOTALE €. 2.225,28.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA  VIA CARPINO 8 SANTARCANGELO  DI ROMAGNA (RN) PER ACQUISTO MANUALE PRATICO PER L'UFFICIO ELETTORALE  CIG.ZD83A7E999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA “RAGAZZI A TEATRO” ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA STRAORDINARIA, SEMINA PRATO A SEGUITO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DEL GAS METANO E SISTEMAZIONE VIALETTI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINERI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI PIANTE E GIARDINI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZE438EFEF6 – PER UN TOTALE €. 1.390,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2023 – AFFIDO ALLA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 7.000,00.= CIG : (Z173A70031).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO (BG) PER UN IMPORTO DI €. 51.300,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 9440084BBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 176,00. = (RIMBORSO IVA) PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 03.12.2022 IN CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI MESI DI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2022  (P.IVA -  € 4385,29 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z993494D8 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI REDATTI DALL’AGRONOMO IEZZI DI CAVERNAGO (BG) - MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE - ANNO 2023 – FINANZIAMENTO EURO 13.427,64.\\\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – FEBBRAIO 2023 - IMPORTO € 2.486,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ ARCH. LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 226/2021 - CIG 920038805D - CUP J44E21001250006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO BIANCONIGLIO E GIROTONDO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – FEBBRAIO 2023 –- IMPORTO € 2.066,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E IDRICO - DAL 1/01/2019 AL 31/12/2019 – ACCERTAMENTO ENTRATA IMPORTO € 1.110,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI E PERCORSI PEDONALI -–– AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 145.920,54.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 9440084BBF - RETTIFICACUP E CIG DETERMINA REG. GEN 152/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TEATRO MINIMO DI ARDESIO (BG) PER SPETTACOLI DEDICATI AL GIORNO DELLA MEMORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLIO SPA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI. €. 1323.09. CIG. Z783A73E9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) DI VERONA PER CORSO FORMAZIONE MESSO COMUNALE CIG Z613A7318D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NICCHIE PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI A SERVIZIO DELLE COLONNINE DELLE RICARICHE AUTO ELETTRICHE NEI PARCHEGGI DI VIA SAN GIORGIO/DIAZ E VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - € 4.880,00 I.V.A. INCLUSA – CIG: Z18389C390.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.03.2023 / 15.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI SANZIONI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI DI POLIZIA LOCALE - III° QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL' ANUSCA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D 'ANAGRAFE" -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. - MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA F.LLI PIERLUIGI DI GIULIO ISACCO DI SCANZOROSCIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.594,10.\\\= CIG : (ZEA3A68F71).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– LIQUIDAZIONE FATTURA PER POTATURA DI N. 13 PIANTE A FAVORE DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.075,20.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. 226/2021 - CIG ZC2387015D – CUP: J47H21001950004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICESERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. CIG. Z473A6F599. €. 894,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIE CON PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE NEGLI ALLOGGI DI VIA FOSCOLO, VIA DON MANZONI E VIA BARACCA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ALLACCIAMENTO CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI VIA BARACCA – LIQUIDAZIONE FATTURA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZC737CDA82 – PER UN TOTALE €. 5.516,84.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZE E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: Z053906293 - TOTALE €. 854,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLACCIO ELETTRICO PRESSO SEDE STRADALE PIAZZA AGLIARDI ANGOLO CON VIA MARCONI APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - CIG:(Z713A69FDA)/ EURO 1.647,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO - AFFIDO INCARICO ALL’ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.298,88.= (CNPA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: Z1C3A3A6A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 1+2+3) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 87.752,83.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472384A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ON THE ROAD". €. 600,00. CIG. Z563A654EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI SISTEMAZIONE VASCA DA BAGNO NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA(BG) – CIG: Z433877DF8 – TOTALE € 488,00.=I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA COOP. SOCIALE SOL.CO. CITTA' APERTA PER LA GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTA CAPITANIO" - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2022/23 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA SAN GIORGIO N. 14, VIA FOSCOLO N. 12/A, VIA BARACCA N. 30/A – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) - CIG: Z3D387823C - TOTALE €. 4.270,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.330,66. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA CON PULIZIA, NELL’ALLOGGIO DI VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z6937CDF91 – PER UN TOTALE €. 2.684,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE RADIATORI NELL’ALLOGGI DI VIA GARIBALDI N. 6/1 E VIA BARACCA N. 30/A- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z0936ECAFB - TOTALE €. 2.225,28.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI E PERCORSI PEDONALI -–– AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 145.920,54.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 9440084BBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – II° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL 2022.11.22 DECRETO 16482 DEL 17.11.22–– AGGIUDICAZIONE: CON LA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER OPERE EDILI E IMPIANTI MECCANICI INTERNI PER 161.836,03.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CIG: 9687903676 – CON LA DITTA ELETTRO IMPIANTI 2000 S.R.L. DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER IMPIANTI ELETTRICI PER EURO 44.322,30.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CIG: 9694857117 - CON LA DITTA D.B. TERMOIDRAULICA DI DANIELE BASSANELLI DI LALLIO (BG) PER IMPIANTI MECCANICI ESTERNI PER EURO 25.766,77.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CIG: ZA33A3ABA9 - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 31/2023 – CUP: J43G22000010006 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 SEDIE PER NUOVA SALA CONSILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIEMME S.R.L. DI CODOGNE’ (TV) – CIG: ZE938F004F - TOTALE €. 3.446,84.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO D’IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COLLEONI DAL 01-04-23 AL 30-09-23. APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(ZBD3A607C6)/ EURO 939,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVO MURETTO IN C.A. PRESSO SOTTOPASSO CAMPELLINO – CIG: (Z3D3926E88)/\(IMPONIBILE EURO 7.635,09.=/ IVA 22 EURO 1.679,72.=). -  APPROVAZIONE C.R.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATVO REDATTO DALL’U.T.C. - MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2023 – AFFIDO SERVIZIO ALL’AZIENDA AGRICOLA GREEN FASCION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.844,16.\\\= CIG : (Z473A497AB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREAZIONE INTERNO E CONFIGURAZIONE TELEFONO UFFICIO SPID – APPROVAZIONE INPEGNO DI SPESA CON LA PLANATEL DI TREVIOLO IMPORTO 225,70 € (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: ZDA39FE7FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’  UNIACQUE SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.776,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA VESPUCCI / ANNO 2022 : - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEAL VERDE SAS DI DALMINE (BG) - EURO 8.733,55.\= CIG : (ZB13566593).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI DEL VERDE CIMITERIALE - FINANZIAMENTO EURO 364,00.\\\= CIG: (ZC0399DE9D) / REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PERCORSO PARTECIPATIVO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI, ENTI E COOPERATIVE DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI UN PROGETTO INTERGENERAZIONALE DI COMUNITA’ A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI, EX DGC 151/2022 - CONSORZIO SOL.CO CITTA’ APERTA DI BERGAMO - IMPORTO € 4.170.00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA C.V. PRESSO RSD DI PIARIO – ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DET. 961/2022 -            IMPORTO € 5.568,86. =          CIG: Z6E3908C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 18.710,83. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO M. RANGHETTI DI SERIATE (BG) PER ASSISTENZA TECNICA E D.L. MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2023 - FINANZIAMENTO EURO 1.866,60.\\\= CIG: (Z893A4A48E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO MISURA NIDI GRATIS ANNO SCOLASTICO 2022/23 - EX DET. 648/2022 - A FAVORE MINORE L.O. FINO A LUGLIO 2023 – IMPORTO PRESUNTO € 876,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 83.858,02. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO “OPERE DI PAVIMENTAZIONE REALIZZAZIONE DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO DELLA VIA CAVALLERI” – DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONIU SRL DI PALOSCO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO APPARTAMENTI DELLA CASERMA DEI CARABINERI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZC23905F97 – PER UN TOTALE €. 1.744,60.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 4) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA ’IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) PER UN IMPORTO DI EURO 51.728,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9471982ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. CENPI DI BRESCIA (CIG: ZD23A55EE9) - (TOTALE €. 1.073,60.=)  ASSISTENZA TECNICA A SOC. CENPI: APPROVAZIONE OFFERTE DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) PER IMPIANTO ELEVATORE C/O CIMITERO COMUNALE (CIG: Z3E3A55F38) - (TOTALE €. 103,70.=) E DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA DI BRESCIA PER ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA P.ZZA CADUTI (CIG: Z4E3A55F9C) - (TOTALE €. 109,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE SPESE MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) N. 4 ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INCASSI RELATIVI ALLA TARES/TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023 – INTEGRAZIONE – (CIG:9125876F19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA STRAORDINARIA, SEMINA PRATO A SEGUITO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DEL GAS METANO E SISTEMAZIONE VIALETTI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINERI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI PIANTE E GIARDINI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZE438EFEF6 – PER UN TOTALE €. 1.390,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO (BG) PER UN IMPORTO DI €. 51.300,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 9440084BBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER 2 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO VIA DEI MILLE N. 38 – ANNO 2023 – (CIG: Z753A478ED) – (TOTALE €. 292,80 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) GESTITA DA UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE – A FAVORE DEL SIG. G.R. EX DET. 1065/2022 - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 7.995,94. =  CIG. ZF0394AE45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER PROGETTO “DOTE COMUNE” AVVISO 22 – TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA III-IV (SERVIZIO UFFICIO TECNICO) – PERIODO DAL 17.11.2022 AL 31.12.2022 - €. 800,00.= CIG Z35388122B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTI CONTRIBUTI STRAORDINARI CONCESSI CON DGC 228 DEL 28/12/2022 A FAVORE DI ASILO NIDO “GIROTONDO”, ASILO NIDO  "BIANCONIGLIO" E SCUOLA “S.B. CAPITANIO” A TITOLO DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI RINCARI ENERGETICI ANNO 2022-  IMPORTO € 14.102,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA CELTIS PRESSO CAMPUS SCOLASTICO- AFFIDO DITTA TUTTO VERDE SNC SNC DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.196,00.\= CIG : (Z9F3A4814E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING PROTETTO A FAVORE DEL SIG. C.C. - ENTE GESTORE: ASSOCIAZIONE COMUNITA’ IL GABBIANO ODV DI COSTA VALLE IMAGNA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINA 41/2023 - PERIODO: APRILE- DICEMBRE 2023 – IMPORTO € 6.750,00. = CIG: Z0D39B698A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 4/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 5/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE VARIE PRESSO DIVERSE VIE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.098,78.\= CIG : (Z6F3A48AEB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG. B.D. - PERIODO DAL 1/04/2023 AL 30/06/2023 - IMPORTO € 1.230,00 - CIG: Z893953835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 3/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERATA FORMATIVA A FAVORE DI GENITORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (0 - 6 ANNI) EX DGC N. 135 DEL 03/08/2022 - A FAVORE DI SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 160,00.= CIG: ZB73A4C686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA POSTAZIONE PRESSO I SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO VETRARIA G E G DI LALLIO (BG) – CIG: Z8B38EFF7C - TOTALE €. 5.185,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO APPARTAMENTI DELLA CASERMA DEI CARABINERI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZC23905F97 – PER UN TOTALE €. 1.744,60.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GENERALE AL PGT, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON SPECIFICHE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI DA INVITARE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE VAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.415,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVICE TRASCODIFICA DI DOCUMENTI INFORMATICI CONSERVATI DA UN PRECEDENTE CONSERVATORE ACCREDITATO AGID PER VERSARLI IN CONSERVAZIONE SULLA PIATTAFORMA MAGGIOLI - CIG ZEC3A46CE1 (IMPORTO €. 3.600,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER APROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'U.T.C. PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI – RIF. DEL G.C.N.179/2022 – CUP: J47H22002320004 - EURO 120,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICOSU AREA PUBBLICA IN VIA SANT'ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - RIF. DEL. G.C. N. 170/2022 –  EURO 60,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A L’ECO DI BERGAMO PER IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA APRILE 2023 AD APRILE 2024 ALLA SOCIETA’  S.E.S.A.A.B. S.P.A. DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z033A3E390)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.02.2023 / 28.02.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS DI CUI AL PROGETTO REDATTO DAL PER. IND. AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO ESEGUITI DALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DAL TECNICO AGAZZI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO – EURO 12.219,40.= CODICE CIG: (Z8938213D3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO VETTURA - GEG SRL PER FORNITURA SISTEMA RADIO TETRA - TIRO A SEGNO TREVIGLIO PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI AGENTI - SORVEGLIANZA ITALIANA PER SERVIZIO ISPETTIVO - ELEKTROCAR PER FORNITURA BATTERIA PER AUTOVETTURA FORD FOCUS - MAGGIOLI SPA PER SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI E RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW CONCILIA. € . 12.027,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OSPITALETTO (BS) DEL TRIBUTO TARI ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. CIG. Z053A21457. €. 4.245,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - ANNO 2022 - CIG. ZF93123EE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTO VERDE S.R.L. DI VERDELLO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA/II° LOTTO - IMPONIBILE EURO 17.122,56.=/ IVA 22% PARI AD EURO 3.766,96.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO INCARICO AL GEOM. CUTER GIANFRANCO DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.145,00.= (CNPG 5% INCLUSA ED ESENTE I.V.A.) - CIG: ZCB38F2167.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO, TRATTAMENTO BOSSI, CONCIMAZIONE, DISERBO, TRATTAMENTI FUNGHICIDI PRESSO PARCO COLLEONI/ ANNO 2022 : APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO RANGHETTI M. DI SERIATE (BG) - EURO 1.866,60.\= CIG : (Z133518CDB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA DELLA COPERTURA ESISTENTE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO INCARICO ALL’ING. CARTOLANO FABIO GIUSEPPE DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.045,12.= (C.N.P. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: Z3738F22B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 4) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA ’IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) PER UN IMPORTO DI EURO 51.728,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9471982ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO INCARICO ALL’ING. CALEGARI LUCA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.921,50.= (C.N.P. 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: Z7F38F2378</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RINNOVO TRIENNIO GESTIONALE 2023/2026 - SOC. S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL  -  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – TRIENNIO 2023/2026- CIG: 7925175D4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/23 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CON POMPA DI CALORE E SOSTITUZIONE LINEE DEL GAS, PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZA03860FD4 – PER UN TOTALE €. 14.549.90= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA SCALE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON FOSCOLO E IN VIA BARACCA - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA DI GIOVANNI ENRICO IMBIANCATURE DI VERDELLO(BG) - CIG: Z7638782E4 - TOTALE €. 500,00.= (I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000650001 CIG Z313A2146F. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “APP IO” PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 800,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 03.12.2022 IN CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE SOCIETA’  UNOENERGY SPA PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 37.415,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €.5.300,87.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA V.E.M. SRL DI SCANZOROSCIATE (BG) PER VERIFICA PERIODICA MONTA FERETRI – ANNO 2023 - (TOTALE €. 302,56.=) – (CIG: ZF53A1A681)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – TELEFONIA - ANNO 2023 - INTEGRAZIONI ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EX FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO ANNO 2022 A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 2.708,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TRIENNIO 2019/2022 A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL (CIG: 7925175D4A) – RETTE INSOLUTE 2019/2020 E 2020/2021 RISCOSSE DALLA TESORERIA COMUNALE POST CESSIONE DEL CREDITO ALL’APPALTATORE EX ART. 33, COMMA 3, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO QUOTE A FAVORE DITTA S.I.R. SRL PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 475,80.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 27.11.2022 IN VIA A. NOSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUALANDRIS DI MADONE (BG) PER PULIZIA COMPLETA DEL PIANO PRIMO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO – (CIG: Z853083B18) – CUP (J43B18000010004)- (IMPONIBILE €. 1.235,00.=/IVA 10% €. 123.50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO QUIZ SHOW IN DATA 6 MARZO 2023  - (CIG Z893A3487D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTI ARCA DELLA SOLIDARITA’ E SPESE DI GESTIONE PROGETTO ARCAINSIEME – PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 A FAVORE ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA’ DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 1.716,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI - VIA M. MINGHETTI 18 - CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). CODICE CIG.Z403A2E565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PICCOLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BIBLIOTECA ALLE PRESCRIZIONE DEI VV.FF./RILASCIO CPI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - 2.475,00./= CIG: (ZD43743B0E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROIEZIONI FACCIATA MUNICIPIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2023  - (CIG Z023A32515)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022 - DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - €. 4.559,45.=  IVA COMPRESA - CIG ZAE348F643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO  ALLA SOCIETA' NEOPA SRL  ALESSANDRIA - PER ACQUISTO N.5 QUESITI-CODICE CIG.ZD63A07802</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 10.03.2023 – 31.12.2023 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI REDATTI DALL’AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) – APPROVAZIONE C.S.A REDATTO DALL’U.T.C. -  AFFIDO LAVORI ALLA DITTA  TUTTO VERDE S.A.S. DI BARETTI SILVANO DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 118.555,88.\\\= FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC EURO 30,00.= CIG: (9675405CC7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 55.272,17=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DIVERSE SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2022 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTE CONTRIBUTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 96 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” – (CIG: Z993A2E3E4) - (TOTALE €. 1.464,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - VISA CAR SRL PER SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI - ANCI LAB PER CONVENZIONE PER TIROCINIO - POZZI FRANCO SRL PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - ELETTRICA BIANCHI PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SONORE -  INGROSCART SRL PER FORNITURA MODULISTICA - VERBATEL SRL PER FORNITURA E NOLEGGIO APPARECCHIATURA PER GESTIONE IINFORTUNISTICA STRADALE. €. 48.949,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNNOVO COSTITUZIONE CAUZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO A COPERTURA SPESE/OPERAZIONI DISMISSIONE   IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA DI CIRCA 979,2 KW IN COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO LA EX DISCARICA SCARLETTI – FINO AL 15.02.2028 – IMPORTO EURO 39.330,69.=  IMPEGNO DI SPESA PER ONERE COMMISSIONE ISTITUTO BANCARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GONFALONE D'ORO - NATALE DELLO SPORT 2022" - LIQUIDAZIONE DI SPESA TARGHE PER PREMIAZIONI (DITTA OLIMPIA SNC - EURO 919,72 + IVA - CIG Z3338FDDDD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG.RA O.B. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE – PERIODO: 6 MARZO - 8 GIUGNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 700,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GONFALONE D'ORO - NATALE DELLO SPORT 2022" - LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE TEMPORANEA IMPIANTI PER PRATICA DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE (C.S.I. COMITATO TERRITORIALE DI BERGAMO - EURO 1.000,00 + IVA - CIG Z0338FDDAC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DELLA DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL – CORSO HACCP RIVOLTO AL PERSONALE COMUNALE INSERITO NELLO STAFF DI SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA (€300,00 + IVA) (CIG: Z5937D141F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC 19/2022 – MARZO 2023 - IMPORTO € 966,00. =   CIG: ZAC394C715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GENNAIO 2023 €.4.710,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO PER UFFICIO COMMERCIO. CIG. ZCA3A2409D. €. 732,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS" DI SARNICO – A FAVORE DEL SIG. F.A.  – PERIODO MARZO-MAGGIO 2023 –             IMPORTO € 5.270,00. =    CIG. Z1B3965A31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. CIG. Z123A214E7. €. 4.893,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.1.2018-31.12.2022 A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (CIG 7283062CE1) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (ART. 20, COMMA 1 CST) -  ANNO 2022 (€.7.200,00 ES.IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 25.218,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023  - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI. IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO RIMBORSO. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) PER RIPRISTINO PALETTO ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO - (CIG: ZD13A198E1) –(TOTALE €. 305,00.=). - DITTA TUTTOVERDE SRL DI VERDELLLO (BG) PER SOSTITUZIONE ALBERO DANNEGGIATO – (CIG: ZF63A1990C) – (TOTALE €. 1.220,00.=). -  IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER SISTEMAZIONE AREA DANNEGGIATA E SOSTITUZIONE CORDOLO – (CIG: Z7F3A19954) – (IMPORTO €. 2.135,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA NELL’ALLOGGIO DI VIA DON MANZONI N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZE936F046A - TOTALE €. 3.190,00.= I.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP J41F22000230001 CIG Z923A060C7. IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “PAGOPA” PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CON POMPA DI CALORE E SOSTITUZIONE LINEE DEL GAS, PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZA03860FD4 – PER UN TOTALE €. 14.549.90= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE EX ART. 16 L. 56/87 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE CAT. B1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO P.T. 18 H. SETTIMANALI – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO CANDIDATO IDONEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA SCALE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON FOSCOLO E IN VIA BARACCA - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA DI GIOVANNI ENRICO IMBIANCATURE DI VERDELLO(BG) - CIG: Z7638782E4 - TOTALE €. 500,00.= (I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO - ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE EX ART. 16 L. 56/87 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO P.T. 18 H. SETTIMANALI – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO CANDIDATO IDONEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG)-ELEZIONI REGIONALI FORNITURA MATERIALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER L'AGENTE N.L. CIG. Z2B3A1382C. €. 1.925,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO SEDE POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA DI DALMINE (BG) - CIG:(Z7C3A182F3)/ EURO 280,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI ANNO 2022 PER AUTOMEZZO FIAT DUCATO CF664SL IN USO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – EX DGC 168/2021 – IMPORTO € 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE/ANNO 2022 – CIG: (Z0A3593C31)/\(IMPONIBILE EURO 10.947,74.=/ IVA  22% PARI AD EURO 2.408,50.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO “PATENTINO” OBBLIGATORIO PER UTILIZZO DI MONTAFERETRI ORGANIZZATO DALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) – (CIG: Z683A171CB) – (TOTALE €. 250,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER   SOSTITUZIONE SERBATOIO CARBURANTE PIAGGIO PORTER TG FC094WD – (CIG: Z373A18AD3) - (TOTALE €. 970,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 18.903,87.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023. €. 18.051,12. CIG. ZBF39F9148.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" 15°  BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO ANAGRAFE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00  -  CIG  ZD53A16503 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 18.389,78.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI "BIBLIOCORSI 2023" - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI FORNITURA MATERIALE ELETTORALE- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NOMINA E DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) – PER D.L./CONTABILITA’/C.R.E. OPERAZIONI DI CUI ALL’APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2023 - PERIODO 10.03/31.12 - SPESA A CARICO DELLA DITTA CONTRAENTE IL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA AREA DI SOSTA ALL’INTERNO DEL PARCO DI VIA VESPUCCI E SPOSTAMENTO GIOCHI – PRESA D’ATTO DEI COMPUTI METRICI ED AVVIO DI PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL D. LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PARTI ESTERNE LOCALE C.T. PRESSO MENSA SCOLASTICA - (CIG: Z5C392BC80) - ( IMPONIBILE €. 901,64.=/IVA 22% €. 198,36 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONDERIA VIGANO’ SRL DI CISERANO (BG) PER FORNITURA DI RASTRELLIERE IN FERRO PRESSO AREE VERDI COMUNALI – (CIG: ZB038399C7) - (IMPONIBILE €. 3.850,00.=/IVA 22% €. 847,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.01.2023 / 31.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. SERAFINO DI BARI DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL’ENTE PER IL PERIODO 30.09.2022-31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.02.2023 / 15.02.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ECONOMIE Q.T.E. ORIGINARIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – EURO 212.013,04.= CIG: (88437659BE) - CUP (J47H21001970004.) NELL’AMBITO AL Q.T.E. DI CUI ALLA D.G.C. N° 97/2021 E RIDESTINAZIONE ECONOMIE PER S.A.L. STRAORDINARIO PERVENUTOCI DALLA R.T.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU-TASI EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2018-2019 - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IRISCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO N.5 LICENZE PER LAVORO AGILE A FAVORE DI DYNAMIC INFORMATICA SRL – € 300,00 + IVA - CIG ZDF39FF517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 1/23 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2018-2019 - STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 17.02.2023 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO E LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA – FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONERI CDD PER LA FREQUENZA DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2022 - A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 5.864,99.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE – OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 256,48.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM EX ART. 1, COMMI 330-333 LEGGE 197/2022 - DEFINIZIONE IMPORTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.2 E 3 DEL 03/01/2023 A FAVORE DI KIBERNETES PER STORICO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO COMUNALE E PER LICENZA SOFTWARE AREA PERSONALE E STIPENDI 2022-2023 €.4.270,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA III (DETERMINAZIONE N. 1025/2022) PER INCARICO NON EFFETTUATO NEL 2022 – SOC. ING. S.R.L. DI TREVIOLO - €. 3.933,28.= CIG Z3339FE425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE PARTE DI IMPEGNO DI SPESA AREA III (DETERMINAZIONE N. 126/2022) PER INCARICO NON EFFETTUATO NEL 2022 – SOC. ING. S.R.L. DI TREVIOLO - €. 915,00.= (I.V.A. INCLUSA) - CIG Z6939FE5F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA GRIGLIA PER LO SCARICO DI ACQUA PIOVANA PRESSO IL PIAZZALE DEL MERCATO CON ALLACCIAMENTO ALLA RETE ESISTENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEGRENZI SRL DI CLUSONE (BG) - €. 4.950,00.= (IVA 10% COMPRESA) - CIG Z003876BE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GM ELETTRICA DI GUERNIERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI ELETTRICI PRESSO LA CENTRALE TERMICA MENSA SCOLASTICA CAMPUS - (CIG: Z0B38B0C70) - (IMPONIBILE €. 1.950,00.=/IVA 22% €. 429,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE – (CIG: Z6639FE32F) - (TOTALE €. 158.80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LEASING – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 7.692,01.=/IVA €. 769,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO SEZIONE PRIMARIA DEL CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) - CIG:(Z0A39FFA6E)/ EURO 902,80.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 4° TRIMESTRE 2022 €.4.126,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 160 IN SERVIZIO PRESSO L'AREA VII COMANDO POLIZIA LOCALE. DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.M. ELETTRICA DI OSIO SOTTO PER LAVORI REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PRESSO  EX DISCARICA SCARLETTI / I° SAL - CIG: (Z23392F1C5)/\(IMPONIBILE EURO 7.240,17.=/ IVA 22% EURO 1.592,84.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO PER VERBALE ERRONEAMENTE MANDATO A RUOLO. €. 276,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA IDRAULICA E TERMICA PRESSO CAMPUS E CASERMA CARABINBIERI – AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.862,31.\= CIG: (ZC53970874).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ALESSANDRO CALIFFO DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) PER COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO FERMATA AUTOBUS PRESSO IL PARCO DI VIA VERGA – OSIO SOTTO - (CIG: Z2E39AF2F9) - (TOTALE €. 634,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO C-SPIN IN GEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 63.440,06.= (CNPAIALP 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: 955026472A - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI IMU 2015-2016 E TASI 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SAS DI BARETTI SILVANO DI VERDELLO (BG) PER APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 14.03.2022 - 31.12.2022 – APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E C.R.E. REDATTI DALL’AGRONOMO M. RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) - (CIG: 91067285AE) - (IMPONIBILE €. 90.231,20.=/IVA 22% €. 19.850,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE PASSWEB DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER PRATICA PENSIONISTICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GICRAL SRL - IMPEGNO DI SPESA € 366,00 IVA INCLUSA - CIG Z7939690F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 3.660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CUPOLA IN SALICE VIVO AUTOPORTANTE PRESSO IL PARCO DIAZ 3° STRALCIO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZENONE DI TULLIO ZENONE DI MEZZOMERICO (NO) – TOTALE €. 5.445,00.= (ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 10% INCLUSE) - CUP J44E20001010004 - CIG Z4F39C1B25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – VARIANTE NR. 2 RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO COMMERCIALE E PRODUTTIVO DENOMINATO AT16 COMPARTO A2 CORSO EUROPA "PORTA OVEST DI ZINGONIA", SOTTOSCRITTO DAL TECNICO ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA - CURNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 15.882,62=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TRADIZIONALE ANTICHI SUONI DI SORISOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MUSICALI ITINERANTI DEL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO COOPACO SRL DI TREVIGLIO (BG) PER FORNITURA FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI – (CIG: ZA339E171E) - (TOTALE €. 1.048,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2021 E SUPPLETIVO TARI 2020 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – LIQUIDAZIONE - €  2.198,00 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 75,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 VARCHI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE DEGLI ACCESSI DI VEICOLI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL). €. 50.996,00. IMPEGNO E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023  - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI. IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" AVVISO 23_2021   -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2020 E SUPPLETIVO TARI 2019 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – LIQUIDAZIONE - €  975,01 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 58,16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PELLICOLA ROVINATA PRESSO SPECCHIO/SEZIONE INFANZIA DEL CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA DI DALMINE (BG) - CIG:(Z9539DDC70)/ EURO 305,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI SOLLECITO TARI 2022 E SUPPLETIVO TARI 2021 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO  –  CIG  Z4739D2799 -  €  876,96  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA – LIQUIDAZIONE COMPENSI SU ACCERTAMENTI GEN-DIC. 2022 - IMPORTO € 252,53 (IVA 22% OVE DOVUTA € 41,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 - 31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - IMPORTO € 1.063,35 (IVA 22% OVE DOVUTA € 175,74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA GIOCHI PRESSO IL PARCO DIAZ 2° STRALCIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DITTA PERDES S.R.L. DI AROSIO (CO) – TOTALE €. 141.042,71.= (ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 10% INCLUSE) - CUP J44E20001010004 - CIG 9505742274 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI DICEMBRE 2022 €.4.710,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER REVISIONE E CAMBIO GOMME PIAGGIO PORTER TG DA934LX – (CIG: ZF839D4899) - (TOTALE €. 239,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 418/FORM  E 419/ FORM A FAVORE DELLA SOCIETA' IDEAPA SRL PER ADESIONE A WEBINAR PER L'AREA FINANZIARIA  - €. 525,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RSA “CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS” DI SARNICO RETTA MESE DI GENNAIO 2023 E DEPOSITO CAUZIONE A FAVORE DEL SIG. F.A. - IMPORTO € 4.295,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 2.374,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 03.11.2022 IN CORSO EUROPA (DANNEGGIANTE SIG.RA G.R.) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI DI €. 300,00.= (CIG: Z9F39D1623)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A – AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 ALLA DITTA FRATUS MARTINO DI LEVATE (BG) CON L’ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 161.004,27.= (I.V.A. 10% INCLUSA) - AMBITO Q.T.E. DELL’OPERA - CUP: J42C21002890004 – CIG: 958992614A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 78.813,67. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – DICEMBRE 2022 – GENNAIO 2023 - IMPORTO € 6.183,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A – PRESA D’ATTO AGGIORNAMNTO COMPUTO METRICO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 ALLA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 44.746,25.= (I.V.A. 10% INCLUSA) – CUP: J42C21002890004 – CIG: 962773958F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023  - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI E PULIZIA AULE DEL CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GUALANDRIS ELEONORA- ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO ARCOBALENO, BIANCONIGLIO, IL CUCCIOLO E GIROTONDO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – DICEMBRE 2022 – GENNAIO 2023 - IMPORTO € 5.842,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) - CIG 95717455D9 – PER UN TOTALE €. 78.850,00.= I.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALGESS DI CRUCITO MAURO DI MADONE (BG) PER OPERE DI FORNITURA E POSA DI CARTONGESSO PRESSO LOCALI SPOGLIATOI STADIO COMUNALE – OSIO SOTTO (BG) – (CIG :Z8F384A851) - (IMPONIBILE €. 2.600,00.=/IVA 22% €. 572,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ALLA SOCIETA' DINAMIC INFORMATICA SRL STEZZANO (BG)  PER ACQUISTO RINNOVO GARANZIA SERVER POWER EDGE R630 PER  IL PERIODO 12/02/2023 AL 11/02/2024  CODICE CIG Z3339CA2BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUDIO AVV. MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER COSTITUZIONE COMUNE DI OSIO SOTTO AVVERSO GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. T.C. AVANTI IL TAR DELLA LOMBARDIA - SEDE DI BRESCIA – LIQUIDAZIONE FATTURA - €. 2.979,78.= CIG Z842C6F6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO – AGGIUDICAZIONE CON L’IMPRESA GHEZZI COPERTURE DI GHEZZI CRISTIAN DI CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - CIG: 9476305E42 – CUP: J47H21003610004 - TOTALE: €. 123.446,47.= I.I. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI VARI LUGLIO/AGOSTO 2022 - IMPORTO € 44.338,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR "PROGRESSIONI"CODICE CIG. ZBE39CB78B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE B.F.G. SRL CISERANO PER SANIFICAZIONE E PULIZIA AULE CAMPUS SCOLASTICO ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. S.G. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO FEBBRAIO 2023 – GENNAIO 2024 - IMPORTO € 150,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ALESSANDRO CALIFFO DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) PER COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO FERMATA AUTOBUS PRESSO IL PARCO DI VIA VERGA – OSIO SOTTO               - (CIG: Z23380721B) - (TOTALE €. 634,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022-2023 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.823,98. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2022 / 31 AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2022 - IMPORTO € 930,25 (IVA 22% OVE DOVUTA € 167,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 CASSONETTI DA LITRI 1100 PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO E N. 16 CONTENITORI IN CARTONE DA POSIZIONARSI C/O BIBLIOTECA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) - €. 770,56.= + IVA 10% - CIG ZE739411E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI GIOCOLERIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z7739B69AD )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI DICEMBRE 2022 - €. 82.037,54.=(IVA 10% COMPRESA) NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2022 €. 12.648,12.=(IVA 10% COMPRESA) E SETTEMBRE €. 12.449,39.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI VETRI ROTTI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA DI DALMINE (BG) - CIG:(Z5639BAF38)/ EURO 1.464,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA RIMBORSO DI “AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE” PER MAGGIORI VERSAMENTI IVA RIVERSAMENTI ULTIMO TRIMESTRE 2012 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER  LAVORI DI TINTEGGIATURA SPOGLIATOI STADIO COMUNALE – OSIO SOTTO (BG) – (CIG:Z7C384A819) - (IMPONIBILE €. 2.295,08.=/IVA 22% €. 504.92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO "DOPO DI NOI" - II LOTTO – ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE ALLOGGI PER DISABILI NELL'AMBITO PNRR - M5C2 – LINEA DI INTERVENTO 1.2 – “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA GUERINONI STEFANO DI VILLA D’OGNA (BG) PER RIFACIMENTO COPERTURA - FINANZIAMENTO EURO 18.895,59.= (I.V.A. 10% INCLUSA) CUP H34H22000180006 - CIG Z77384EB62 EX D.G.C. N. 175/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA E.GRAFICHE GASPARI  SRL DI CADRIANO  PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO ANAGRAFE CODICE CIG.ZC439A807D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE – (CIG: ZA739BBD35) - (TOTALE €. 235,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO "DOPO DI NOI" - II LOTTO – ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE ALLOGGI PER DISABILI NELL'AMBITO PNRR - M5C2 – LINEA DI INTERVENTO 1.2 – “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HEALTH CARE HELP SPA DI REGGIO EMILIA (RE) PER FORNITURA ARREDO PER DISABILI - FINANZIAMENTO EURO 30.258,18= (I.V.A. 4% INCLUSA) CUP H34H22000180006 - CIG Z77384EB62 EX D.G.C. N. 175/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI - FINANZIAMENTO EURO 1.040,00.\\\= CIG: (ZC0399DE9D) / REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 89.838,83. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE REDATTA DALL’U.T.C. AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE UBICATO PRESSO LA PENSILINA COLLOCATA NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE DA PARTE DELL’AZIENDA AGRICOLA PINOTTI LUIGI GIUSEPPE DI OSIO SOPRA CON FORNITURA DI UN NUOVO  DISTRIBUTORE A CARICO DELLA SUCCITATA AZIENDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE B.F.G. SRL CISERANO PER SANIFICAZIONE E PULIZIA AULE CAMPUS SCOLASTICO ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG) PER FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO – (IMPONIBILE €. 4.600,00.=/IVA 22% €. 1.012,00.=) – (CIG: Z2E348864E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 24 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” – (CIG: ZE039B24E9) - (TOTALE €. 366,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TASSA CIRCOLAZIONE VETTURE AREA VII. ANNO 2023 € 650,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE B.F.G. SRL CISERANO PER SANIFICAZIONE E PULIZIA AULE CAMPUS SCOLASTICO ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOROSITA' QUOTE CONDOMINIALI DI PERTITENZA DEGLI INQUILINI NEI CONFRONTI DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI DI VIA DON MANZONI - ESERCIZI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING PROTETTO A FAVORE DEL SIG. C.C. – ENTE GESTORE: ASSOCIAZIONE COMUNITA’ IL GABBIANO ODV DI COSTA VALLE IMAGNA – FEBBRAIO-MARZO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 1.800,00.= - CIG: Z0D39B698A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE LAVORI DI RECINZIONE E MARCIAPIEDE PRESSO ZONA CAMPELLINO - DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) – (IMPONIBILE €. 1.923,58.=/IVA 22% €. 423,19.=) – (CIG: Z7E38794BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC 19/2022 - FEBBRAIO 2023 - IMPORTO € 828,00. =   CIG: ZAC394C715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PALESTRE ELEMENTARI DEL CAMPUS COLASTICO A. MORO - DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ SRL DI VERDELLO (BG) – (IMPONIBILE €. 2.473,68.=/IVA 22% €. 544,21.=) – (CIG: Z053881ACD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. G.V. - PERIODO: 1° FEBBRAIO - 30 GIUGNO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA € 625,00 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI 2020 E TARI SUPPLETIVO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DITTA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) PER €. 3.341,18 - CIG: 8993480679 E GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) PER €. 2.041,23 – CIG: 918255541A - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) PER GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – 4° TRIMESTRE 2022 - (CIG:8670725C9D) - (IMPONIBILE €. 55.460,35.=/IVA 22% €. 12.201,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA III (DETERMINAZIONE N. 680/2022) PER INCARICO NON EFFETTUATO NEL 2022 – ING. CALIFFO ALESSANDRO - €. 634,40.= - CIG Z2E39AF2F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE LAVORI DI RECINZIONE E MARCIAPIEDE PRESSO ZONA CAMPELLINO - DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) – (IMPONIBILE €. 1.923,58.=/IVA 22% €. 423,19.=) – (CIG: Z7E38794BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.01.2023 / 15.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2022/23 - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU BOLLETTAZIONI MESI DI NOV. E DIC. 2022, GEN/GIU 2023 (CIG: Z0839AA02D) - PARI ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI INTEGRALMENTE POSTI A CARICO DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.090,29=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 311,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 03.12.2022 PRESSO SPARTITRAFFICO IN VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: GHISLANZONI ILARIO PER TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT BRAVO  - ASTEROPE 360 PER CORSO PERSONALE POLIZIA LOCALE - MORGAN ITALIA PER REVISIONE ETILOMETRO - SUARDI SRL PER RINNOVO LICENZE MILESTONE CAR PLUS - CENTRO GOMME PER DORNITURA PNEUMATICI CITROEN JUMPY - UNIFORMERIA SRL PER FORNITURA VESTIARIO - PHID SRL PER FORNITURA CANCELLERIA - PRICE SERVICE PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - MAGGIOLI SPA PER FORNITURA FASCICOLI FERMO AMM.VO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - VISA CAR PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - UNIPOLRENTAL PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - PSP EQUIPEMENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO. €. 22.780,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARE I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO GUASTO ASCENSORE PRESSO NUOVA SCUOLA CAMPUS – AFFIDO DITTA TK ELEVATOR ITALIA DI COLOGNO MONZESE (MI) - FINANZIAMENTO EURO 1.098,00.\= CIG: (Z65399C51B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI GAGGIANO (MI) PER FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE A4 GR.80CODICE CIG. Z953995C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: Z8F345BB37) - (TOTALE €. 127,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA SRL PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO CODICE CIG.ZD43991A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – II^ RATA RELATIVA ANNO 2022 – (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 16.867,50.=/IVA 22% €. 3.710,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) PER GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – 4° TRIMESTRE 2022 - (CIG:8670725C9D) - (IMPONIBILE €. 55.460,35.=/IVA 22% €. 12.201,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI SRL PER STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO ILLUSTRATIVO BIBLIOCORSI 2023.  IMPEGNO DI SPESA (CIG Z143991E2A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 33.547,19=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELEKTROCAR SNC. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA PER L'AUTOVETTURA FORD FOCUS. CIG. ZA33990304. €. 240,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI FORNITURA MATERIALE ELETTORALE – AFFIDO ALLA DITTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE OFFERTA - FINANZIAMENTO €. 261,81 (I.V.A. 22% INCLUSA) - ACCERTAMENTO RIMBORSO (CIG Z6B398A095 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA AL CAMPUS SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANETEL DI TREVIOLO – CIG: ZB3385957D - TOTALE €. 4.453,00.= I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ALL’ONERE DELLE RETTE RICOVERO PRESSO RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE GESTITA DA FONDAZIONE CARISMA DI BERGAMO DELLA SIG.RA B.F. - ANNO 2023 - EX DETERMINA N. 926/2022 - IMPORTO € 1.831,26. = - CIG: Z0C38FA640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.P. INSERITO IN APPARTAMENTO PROTETTO – ENTE GESTORE COOP. L’IMPRONTA DI SERIATE (BG) - IMPORTO € 11.632,88.= - CIG. Z5E390D8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO CASERMA – FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI  - AFFIDO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 915,00.\= CIG: (Z2A398FAEA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI NOVEMBRE 2022 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2022 + SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI – PRESA D’ATTO ECONOMIA DI SPESA - CIG: (Z9438C8A7D)/\(IMPONIBILE EURO16.936,00.=/ IVA 22% EURO 3.725,92.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL' ADESIONE AL GRUPPO IVA "EXACTA GRUPPO IVA" DA PARTE DELLA SOCIETÀ "AREA S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA) - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELL’IMPRESA L. GA. S.R.L DI AZZANO SAN PAOLO (BG) ALL’IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL’AREA III-IV PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO ESISTENTE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI UBICATO IN VIA DON MANZONI – PRESA D’ATTO DEL Q.T.E. ED AVVIO DI PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2022 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E SERVIZIO NOTIFICA VERBALI ANNO 2023. CIG. Z6539814B8. €. 1.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP – MATR N. 116 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE-ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 12 E LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 2023 PER ELEGGERE IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE - A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL-CADRIANO DI GRANAROLO (BG)CODICE CIG.ZC539724E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO CASERMA CARABINIERI - DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG)  – (IMPONIBILE €. 3.930,00.=/IVA 22% €. 864,60.=) – (CIG: ZDB375D9B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI ARBUSTI PRESSO AIUOLE ENTRATE LATERALI PIAZZETTA POSTE- DITTA TUTTOVERDE SNC DI VERDELLO  (BG)  – (IMPONIBILE €.1.500,00.=/IVA 22% €. 330,00.=) – (CIG: ZE63859487)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  GRAFICHE E. GASPARI SRL DI  CADRIANO DI GRANAROLO (RN) PER ACQUISTO KIT NUMERI CIVICI TIPO EUROPEO IMPEGNO DI SPESA CIG. Z4239769C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO LA VIA BATTISTI – AGGIUDICAZIONE CON L’IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) - CIG ZEB3976FD7 – PER UN TOTALE €. 40.971,70.= I.I. E CONTRIBUTO ANAC IN AMBITO AL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 200 DEL 07.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – VI° BIMESTRE PERIODO 1.11./31.12.2022 - (CIG : Z8F345BB37) - €. 5.646,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SBARRA STRADA DI ACCESSO EX DISCARICA SCARLETTI  - DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG)  – (IMPONIBILE €. 2.380,00.=/IVA 22% €. 523,60.=) – (CIG: Z373855C89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – FERMATA AUTOBUS PRESSO IL PARCO DI VIA VERGA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO REDATTO DALL’ING. CALIFFFO DI CAPRIARE SAN GERVASO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE COMUNI DI OSIO SOTTO - OSIO SOPRA - LEVATE  - PERIODO: 01.01.2024 / 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA AL CAMPUS SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANETEL DI TREVIOLO – CIG: ZB3385957D - TOTALE €. 4.453,00.= I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI -AFFIDO INCARICO A IMPRESA EDILE  VALVASSORI GROUP SNC DI  URGNANO (BG) APPROVAZIONE OFFERTA -FINANZIAMENTO € 3.000,00 + IVA 22% ESCLUSA) -ACCERTAMENTO RIMBORSO  CIG. Z5A39717BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V “POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE” – PERIODO: 01.01.2024 / 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI MESE DI OTTOBRE  (P.IVA -  € 434,23 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z993494D8 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER ISTRUTTORIA ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE SCARICO ACQUE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - FINANZIAMENTO EURO 200,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.961,32=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III "DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI" E IV "URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE" – PERIODO: 01.01.2024 / 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI N° 2 CUPOLE TERMOFORMATE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA/CAMPUS - DITTA TOGNI COPERTURE S.R.L. DI ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG) – (TOTALE IMPONIBILE €. 1.850,00.=) – (CIG: Z333847FD5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – (CIG: Z663976F4A) – (TOTALE €. 684,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE – PERIODO: 01.01.2024 / 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER LAVORI DI VERNICIATURA PAVIMENTAZIONE PALESTRA IN PARQUET PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE SECONDARIA - (CIG: ZE9389D1BC) - TOTALE €. 4.425,00.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I "AFFARI GENERALI, CULTURA" - PERIODO: 01.01.2024/30.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 970,00 + IVA - CIG N. Z54397AF12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALBA LEASING SPA DI MILANO PER ADEGUAMENTO CANONE LOCAZIONE LEASING INERENTE PARCO EX PISCINE – (TOTALE €. 8.461,21.=) (CIG: 5481335CB9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 04/12/2023 E FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOROSITA' QUOTE CONDOMINIALI DI PERTITENZA DEGLI INQUILINI NEI CONFRONTI DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO)RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI DI VIA DON MANZONI - ESERCIZI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) PER REALIZZAZIONE RECINZIONE E MARCIAPIEDE PRESSO ZONA CAMPELLINO – CIG: (Z7E38794BC)/\(IMPONIBILE EURO 8.336,20.=/ IVA 22 EURO 1.833,96.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO C.T. MENSA CAMPUS SCOLASTICO - REDATTO DA PARTE STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTE PRESSO FONDAZIONE "OPERA PIA OLMO" ONLUS DI OSIO SOTTO A SEGUITO DIMISSIONI RAPPRESENTANTE NOMINATO CON DECRETO N. 34 DEL 17.10.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO "DOPO DI NOI" - II LOTTO – ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE ALLOGGI PER DISABILI NELL'AMBITO PNRR - M5C2 – LINEA DI INTERVENTO 1.2 – “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER FORNITURA E POSA IMPIANTI TECNOLOGICI - FINANZIAMENTO EURO 8.329,66.= (I.V.A. 10% INCLUSA) CUP H34H22000180006 - CIG Z99384B7C2 EX D.G.C. N. 175/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI. CIG. Z083970784. €. 280,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA ECONOMO COMUNALE - DECORRENZA 01.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ESTERNA POLIZIA LOCALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETA' - PROGETTO "DOPO DI NOI" DI VIA DELLE INDUSTRIE – II° LOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORMNAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA CON LA DTTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE - FINANZIAMENTO EURO 19.220,85.= - CIG: Z243721A85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE “PULIAMO OSIO” – (TOTALE €. 1.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI   ECONOMICHE   ORIZZONTALI ANNO 2022:  APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.419,71=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI   ECONOMICHE   ORIZZONTALI ANNO 2022:  APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FC094WD – (CIG: Z623971111) - (TOTALE €. 535,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE OPERATIVO COMUNALE (ROC) TRA L'UFFICIO UNICO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'AREA DALMINE - ZINGONIA E IL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INGIBILITA’ E DIVIETO DI ACCESSO AL COMPENDIO IMMOBILIARE – ORDINE DI MESSA IN SICUREZZA IMMEDIATA - IMMOBILE POSTO IN VIA EINAUDI N. 27 – 29 OSIO SOTTO N.C.E.U.: FOGLIO 7 – PARTICELLA 7047 – SUBALTERNI 2-10-11-12-13-14-15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI (STRALCIO 5) - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.= - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTO DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L (BG) PER UN IMPORTO DI EURO 178.454,28.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472047475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 350,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2015-2016 - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IRISCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2022: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2022 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO IMMEDIATO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL’AUTORIMESSA POSTA IN VIA CARLO PORTA SNC, OSIO SOTTO LOCALITA’ ZINGONIA PRESSO IL “CONDOMINIO MIRAGE” - IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL N.C.E.U. AL FG. 11 – PART. NR. 2457 – SUB. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR. IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO. CIG. 7594080111. € 168,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE ATTI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2015-2016 - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IRISCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI IMMEDIATA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTUALI CANTIERI IN ESSERE E SOSPENSIONE DEI LAVORI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE E  NOMINA DI MESSO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS" DI SARNICO – A FAVORE DEL SIG. F.A.  – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 – IMPORTO € 5.825,00. =    CIG. Z1B3965A31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 04/12/2023 E FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU PER L’ESERCIZIO 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IRISCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA DELLA COPERTURA, SMALTIMENTO RIFIUTI E RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICHE IMMOBILE POSTO IN VIA BREMBATE N. 3 OSIO SOTTO - FOGLIO 6 – PARTICELLA 4082 – SUBALTERNI 1-2-3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2022 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2022-2024 N. 21/2022 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 A NOME DELLA DITTA 3A SERVIZI GLOBALI SRLS - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.12.2022 / 30.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2022 - EX  L.R. N. 11 DEL 10/10/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 17.755,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PHID SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA. € 936,35. CIG. Z793958255.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2023 DI ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. UNITAMENTE ALLA STIMA DELLE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE. € 2.433,73. CIG. ZBD3956D71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TESSERAMENTO AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022/2023. €. 260,00. CIG. ZF638FAD6F. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS AFFARI GENERALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 1.657,44 =  CIG Z8F395CAEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2023 - EURO 1.283.277,90.= IVA 10% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE E SPESE DI SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE E. 3.300,00 CIG Z2B395B9C9 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO E. 500,00 CIG Z07395B8E8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2023-2026 EX ART. 2, COMMA 5 C.S.A. ED ART. 63, C.5, D.LGS. 50/2016 – APPROVAZIONE – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (€ 902.160,00 + IVA 4%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AD AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE QUOTA CONTRIBUTO ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADOLESCENTI GIOVANI - ONERI PER COMPENSI PERSONALE AUSILIARIO CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA ATTIVITA' EXTRASCUOLA -  IMPEGNO DI SPESA € 1.085,00.=- (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MAGGIORI CONSUMI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DIVERSI DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG.Z2539597D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' CENTRO FORMAZIONE PROVINCIALE ZANARDELLI PER CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR FUNZIONI ROGANTI CODICE CIG ZCD39533FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE FARMACIA COMUNALE - RIVERSAMENTO A DRMAX INCASSO CORRISPETTIVI DA VENDITA FARMACI 1-2 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023”, STIPULA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA - CIG Z23395A019 - IMPEGNO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' PUBLIKA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE DEL PIAO 2023/2025 CODICE CIG.ZDB3926040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DIVERSI DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG.Z0A3958E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE CASA DON BEPO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG. B.D. - PERIODO DAL 1/01/2023 AL 31/03/2023 - IMPORTO € 1.230,00 - CIG: Z893953835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 700,00. = CIG: Z1A394B939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDALIZZATO FREQUENZA SPAZIO AUTISMO GESTITO DA COOPERATIVA SOCIALE FILI INTRECCIATI FA A FAVORE MINORE B.A. - ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 1.458,75.= - CIG: ZE839554C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SCUOLA/TERRITORIO A FAVORE DEL MINORE S.A. FREQUENTANTE LA SCUOLA PIL – A.S. 2022/2023 - € 600,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. 668 DEL 30/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA  EDUCATIVA  INDIVIDUALIZZATA GESTITO DA COOP. SOC. FILI INTRECCIATI FA DI BRIGNANO GERA D’ADDA A FAVORE DEL MINORE B.A. – ANNO 2023 - IMPORTO € 1.260,00.= - CIG: Z7737F103F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 9.772,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO CENTRO EDUCATIVO DIURNO GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA ALCHIMIA DI BERGAMO A FAVORE MINORE A.S. - DAL 1/01/2023 AL 31/12/2023 - IMPORTO € 9.576,00.= - CIG: ZB03956509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA' 2022 - EX L.R. N.16/2016 E R.R. N.11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER UTENZA ACQUA RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2022 - (IMPORTO €. 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A NOME SOCIETA’ SANMARCO SPA IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE – ANNO 2022 – IMPORTO 500,00 € (INCLUSA IVA 22% OVE DOVUTA) – CIG Z3E3953D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431) – RIPARAMETRAZIONE QUOTE DI IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO LIBERTA' DI VIA LIBERTA' PER RATE STRAORDINARIE NON COMPRESE NEL SUPERBONUS 110% - ESERCIZIO 2022 - (IMPORTO: €. 885,00)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO "DOPO DI NOI" - II LOTTO – RIFACIMENTO COPERTURA NELL'AMBITO PNRR - M5C2 – LINEA DI INTERVENTO 1.2 – “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” – INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO EURO 1.400,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) CUP J41B21014140004 - CIG Z77384EB62 ALL’INTERNO DEL Q.T.E. APPROVATO CON D.G.C. N. 175/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A KIBERNETES SRL PER STORICO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO COMUNALE TRIENNIO 2023-2025 - CIG ZDC3952566 - € 4.200,00 + IVA 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE CONNESSE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO - €. 3.172,00. CIG Z833955110 E DOTT. DAVIDE GIURINI DI SOVERE (BG) - € 8.247,20. CIG ZB33955141.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI E DELLA SOC. PROGEL PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022 - (IMPORTO: €. 1.400,00)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC 19/2022 - GENNAIO 2023 - IMPORTO € 897,00. =   CIG: ZAC394C715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DI DALMINE (BG) – A FAVORE DEL SIG. G.R.  – PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 – IMPORTO € 4.770,30. =    CIG. ZF0394AE45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG.RA T.V. - ACCOGLIENZA IN APPARTAMENTO PROTETTO - ANNO 2023 - ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA € 29.283,19.= - CIG: Z6739470D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO PRESSO IL CDI SAN DONATO – OIKOS COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS- ANNO 2023 - IMPORTO € 9.000,00. =    CIG: Z44394F882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE DEL SERBATOIO INTERRATO CONTENENTE GASOLIO PER RISCALDAMENTO RINVENUTO PRESSO L’AREA DENOMINATA “EX AMALFI” IN VIA S. ALESSANDRO – AFFIDO ALLA DITTA PFC 2000 SRL DI COLOGNO AL SERIO (BG) – IMPORTO EURO 4.268,00.= (IVA 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 – CUP: J41B22003670004 – CIG: Z3E3956B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ORE LAVORATIVE SETTIMANALI DIPENDENTE ANTONIONI GIOVANNA ASSEGNATA ALL'AREA I CON DECORRENZA 01.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA E PREDISPOSIZIONE M.I.R.C.A. - ATTIVITA’ INTEGRATIVA CONNESSA ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – SOCIETA’ EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO - €. 6.039,00.= - CIG Z64395508D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO – (CIG: Z3F394C914) - (TOTALE €. 305,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DI ALCUNI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) – CIG: Z4E394D9DE  – PER UN TOTALE €. 4.149,99.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA “APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI OSIO SOTTO PER CHIUSURA ATTIVITA AL 30.11.2022”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ELETTRICHE ZONA CUCINA-SOGGIORNO PRESSO L'ALLOGGIO DI VIABARACCA N. 30/A - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: ZC7394F2A3 - TOTALE €. 439,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI POST ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 – INTEGRAZIONE PER ANNUALITA’ 2022 E 2023 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 368/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 17.02.2023 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO E LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA – FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA COLLOCARE PRESSO VARI UFFICI – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA DEL CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” - INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) - €. 9.998,14.= (INARCASSA 4% OLTRE AD IVA 22% INCLUSE) – CIG Z2B3929CAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPILAZIONE PRATICA E LAVORI DI DISMISSIONE CON RIMOZIONE DI NR. 1 SERBATOIO INTERRATO PRESSO VIA S. ALESSANDRO A OSIO SOTTO – SOCIETA' TE.A. CONSULTING S.R.L. DI MILANO (BG) – IMPORTO €. 2.500,00. + IVA 22%, TOTALE € 3.050,00.= CIG Z9C394C3C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A RISTORO DELLE PERDITE SUBITE A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA MARZO 2020 E SINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/20 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA 3A SERVIZI GLOBALI SRLS, APPALTATRICE DEL SERVIZIO NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ S.R.L. DI SERIATE (BG) - CIG 95717455D9  – PER UN TOTALE €. 78.850,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STRAEAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE E SOTFWARE AGGIUNTIVI PER IMPIANTO CONFERENCE SYSTEM PRESSO LA NUOVA SALA CONSILIARE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CEDAT 85 S.R.L. DI ROMA (RM) – CIG: ZAE39073B1 - TOTALE €. 46.167,11.= I.I. E CIG: ZC638FB516 - TOTALE €. 3.416,00.= I.I. PER INSTALLAZIONE START-UP, COLLAUDO E FORMAZIONE PER IMPIANTO AUDIO NUOVA SALA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL PORFIDO DELLA ROTONDINA IN VIA ROMA/FOSCOLO/LEOPARDI E DELLE RELATIVE RAMPE DI ACCESSO - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG) - CIG Z893924C1C – PER UN TOTALE €. 18.208,50.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO C-SPIN IN GEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 63.440,06.= (CNPAIALP 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: 955026472A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. G.B. PRESSO CSE DI VALBREMBO GESTITO DALLA FONDAZIONE GIOVANNI XXIII - - ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 6.545,00.= CIG: Z3F3945B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D’EMERGENZA/TAGLIAFUOCO PRESSO IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2023 – (CIG: ZDF39473C3) – (TOTALE €. 8.296,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. D.A. PRESSO CSE FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII DI VALBREMBO - ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 4.467,00.= - CIG: ZA83945C1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO GEOM. MANTECCA DIEGO DI  TREVIOLO (BG) PER ASSISTENZA TECNICA IMPIANTISTICA TERMICA DELLE C.T. DI PROPRIETA’ COMUNALI  CON REDAZIONE DI RELAZIONI TECNICHE- FINANZIAMENTO EURO 2.920,68.=/ - CIG: (Z353943255) ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PRESSO LA PALESTRA DEL CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” IN VIA GABRIELE CAMOZZI - AFFIDO ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) – CIG: (Z5339460A8) / EURO 21.990,50.= (IVA 22% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO CASERMA CARABINIERI E BIBLIOTECA - AFFIDO DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.952,00.= CIG : (ZB93940488).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA SRL PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER IL TRIENNIO 2023-2025 - CIG. Z0D393C777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER PRESTAZIONI CATASTALI DI DIVERSA NATURA RIGUARDANTI PORZIONI DI VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - €. 6.113,10.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG Z8939459A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FONTANELLA IN FERRO PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI – AFFIDO LAVORI OPERE IN C.A./BASAMENTO DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) FINANZIAMENTO EURO 321,89.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CIG: (ZEC393CAB4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 13 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - CIG 8737218462 - € 74.999,99 - PERIODO 2021/2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.62/2022 - € 5.000,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL DL 76/2020 (CONV. IN L. 120/2020) E SMI DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 01.01.2023 - 31.12.2027 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (CIG. 9550310D1E) - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA - SONDRIO – IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI GESTIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO E LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONI RELATIVE APPALTO “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE IN CONVENZIONE CON ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – PROGETTO ARCA SALE II° LOTTO – AGGIUDICAZIONE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - PERIODO 01.01.2023/31.12.2023 -DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO  OSIO SOTTO - €. 9.118,89 IVA COMPRESA - CIG Z4E393BE83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER PRESTAZIONI CATASTALI RIGUARDANTI IL CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” - €. 5.369,80.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG ZEA3943313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER LA REDAZIONE DI NR. 6 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” - €. 3.933,28.= (INARCASSA 4% OLTRE AD IVA 22% INCLUSE) – CIG Z913929CB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 CASSONETTI DA LITRI 1100 PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO E N. 16 CONTENITORI IN CARTONE DA POSIZIONARSI C/O BIBLIOTECA COMUNALE - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 770,56.= + IVA 10% - CIG ZE739411E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI RILIEVO E PIANIFICAZIONE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO (BG) – IMPORTO €. 14.685,30. = C.I. ED IVA COMPRESI. CIG Z053937CC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE PER INSERIMENTO SIG. C.E. PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) - ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 20.667,50.= - CIG: ZF0393C6E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) – A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 -  IMPORTO € 17.810,40. =   CIG.: ZDA393C6D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CESTINI IN ACCIAIO DA COLLOCARE PRESSO I PARCHI COMUNALI – AFFIDO LAVORI DITTA FALGARI GIUSEPPE DI VALBREMBO (BG) FINANZIAMENTO EURO 2.196,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CIG: (Z6A3939CE1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2021/2022 – SGRAVIO QUOTE INDEBITE – APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA  (CIG ZDF39317B2 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZE E RIPARAZIONI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: Z053906293 - TOTALE €. 854,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. ANTONIO GONELLA PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO ATTUATIVO AT07 IN VARIANTE AL PGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2022.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2023 – IMPORTO € 11.198,50.= CIG: Z3E3932626</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2023  - IMPORTO PRESUNTO €  700,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIU' FRAGILI PER EMERGENZA COVID19 PRESSO DITTA MIGROSS SPA EX DET. 460 DEL 01/07/2022- IMPORTO € 2.500,00. = - CIG: Z003702B7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIU' FRAGILI PER EMERGENZA COVID19 PRESSO DITTA MD DI OSIO SOTTO EX DET. 732 DEL 24/10/2022- IMPORTO € 2.500,00. = - CIG: ZD1383CFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ACCOGLIENZA SIG.RA A.K. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' PROTETTA - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 - IMPORTO € 8.108,80.= CIG: Z38393C168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI COMPETENZA DEL GESTORE DELLA TARIFFA E RAPPORTO CON GLI UTENTI – ARTICOLO 5 TQRIF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, IDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.002,00.\\\= CIG: (Z4B39223DE) - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE DI N. 2 LINEE DELLA SCUOLA PRIMARIA AL CAMPUS SCOLASTICO DA TIM A PLANETEL - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PLANETEL DI TREVIOLO – CIG: ZB38EFFF2 - TOTALE €. 878,40.= I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO ELETTRICO PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – OPERE EDILI : AFFIDO DITTA FRATUS M. DI LEVATE/FINANZIAMENTO EURO 15.000,00.= CIG: (Z273932FA3) – NUOVA LINEA ELETTRICA: AFFIDO DITTA G.M. ELETTRICA DI OSIO SOTTO/ FINANZIAMENTO EURO 10.000,00.\= CIG: (Z23392F1C5) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 1, COMMA 917, L. 145/2018 – RIMBORSI DELLE MAGGIORAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INSERIMENTO IN ALLOGGIO IN HOUSING SOCIALE SIG. R.A. - ENTE GESTORE CARITAS – FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS DI BERGAMO – GENNAIO 2023 – IMPORTO € 402,00.= - CIG: ZE03931310 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – CIG Z15392F9C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRISTINO BARRIERA IN FERRO DELIMITANTE PISTA CICLOPEDONALE IN CORSO EUROPA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - (CIG: ZD9392F7AF) – (TOTALE €. 976,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRISTINO SEGNALETICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - (CIG: ZD6392E43F) – (TOTALE €. 311,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PARTI ESTERNE LOCALE C.T. MENSA  SCOLASTICA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.100,00.=/ESENTE IVA -  CIG : (Z5C392BC80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CESTINI IN ACCIAIO DA COLLOCARE PRESSO I PARCHI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA EDILE/REALIZZAZIONE NUOVO MURETTO IN C.A. PRESSO ZONA CAMPELLINO – AFFIDO DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 9.314,81.= CIG: (Z3D3926E88).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA NELL’ALLOGGIO DI VIA LIBERTA' N. 41 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ZE83929C9F - TOTALE €. 3.245,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA STRAORDINARIA, SEMINA PRATO A SEGUITO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DEL GAS METANO E SISTEMAZIONE VIALETTI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINERI - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BIZIOLI PIANTE E GIARDINI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZE438EFEF6 – PER UN TOTALE €. 1.390,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE EDUCATORI E INSEGNANTI GOMITOLO 0/6 DENOMINATA “VERSO UN CURRICOLO EDUCATIVO 0/6: SOSTENERE IL DIALOGO TRA CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’” – A FAVORE DOTT.SSA ELISABETTA MARAZZI – EX DGC 135/2022 – GENNAIO/MAGGIO 2023 - IMPORTO € 951,60.= - CIG: ZD138A8398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.12.2022 / 15.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI. IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO  AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATO ER 517 VX. CIG. Z773927266.€. 245,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG.RA Z.E. – PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 345,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. F.A. RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 5.410,40. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ZTL - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) PER LA FORNITURA E POSA DEI CAVI PER L’ALIMENTAZIONE POSTAZIONI TVCCT DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO - CIG Z8D38F1F66 – PER UN TOTALE €. 4.909,28.= I.I. E CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI S. ARCANGELO DI ROMAGNA - CIG Z8D39060FE – PER UN TOTALE €. 4.733,60.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER SERVIZIO DI WIFINEXT E LOGON CLOUD BIBLIOTECA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDC391D15F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATR. 294.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 -  APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO - QUANTIFICAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. €. 4.007,70 CIG. ZA9391CE69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL DL 76/2020 (CONV. IN L. 120/2020) E SMI DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 01.01.2023 - 31.12.2027 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (CIG. 9550310D1E) - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA, DOCUMENTAZIONE E CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2019/2022 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: ZDC391F992) -  (TOTALE €. 500,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA FOSSO EX S.S. N° 525 - AFFIDO DITTA ROBERTI DI OSIO SOTTO  FINANZIAMENTO EURO 1.952,00.\= CIG: (Z1039216E8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PRICE SERVICE SRL DI VERDELLO (BG) PER SOSTITUZIONE PALETTI ANTISOSTA IN VIA NOSARI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - (CIG: Z44391DD59) – (TOTALE €. 475,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA GIOCHI PRESSO IL PARCO DIAZ 2° STRALCIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DITTA PERDES S.R.L. DI AROSIO (CO) – TOTALE €. 141.042,71.= (ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 10% INCLUSE) - CUP J44E20001010004 - CIG 9505742274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PRE-TEST ALCOLBLOW . €. 251,32 . CIG. ZAE3884082.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGROSCART SRL. IMPEGNO DI SPESA PER MODULISTICA E MANUALISTICA PER LA POLIZIA LOCALE. €. 363,00. CIG. ZEB3914353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024  - SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG 90193803D5 - € 1.390,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA STUDIO GEOM. GUALANDRIS DI DALMINE DA ALLEGARSI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE/SCARICHI PIAZZOLA ECOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI E DELLA SOC. PROGEL PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022 - (IMPORTO: €. 1.162,49).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TAPPARELLE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - AFFIDO DITTA MODEL SYSTEM ITALIA SPA DI PONZANO VENETO (TV) - FINANZIAMENTO EURO 8.207,55.\= CIG: (Z22391731E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  GRAFICHE E. GASPARI SRL DI  CADRIANO DI GRANAROLO (RN) PER ACQUISTO FASCIA DEL SINDACO PER RAGAZZI - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z5C3916B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.P. INSERITO IN APPARTAMENTO PROTETTO E DETERMINAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ANNO 2023 - IMPORTO € 14.032,88.= - CIG. Z5E390D8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.P. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 1° GENNAIO / 31 DICEMBRE 2023- IMPEGNO DI SPESA € 550,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA EDILE/REALIZZAZIONE RECINZIONE E MARCIAPIEDE PRESSO ZONA CAMPELLINO – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.346,77.= CIG: (Z7E38794BC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO NELL’AREA DEGRADATA DEL CENTRO STORICO VIA DIAZ” - DITTA FASCO SRL DI OSIO SOPRA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - ANNO 2023 - D. LGS. N. 65/2017 APPROVATO CON DGC 135 DEL 3/08/2022 - A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA DI BERGAMO -IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 4.830,00.= CIG: ZC2390781A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023 - IMPORTO € 41.811,00.= - CIG: Z7A390A277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSMANENTO PEDONALE IN VIA VESPUCCI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE - AFFIDO ALLA DITTA IMPRESA RIVA SRL DI MILANO – CIG: (Z9C390A3C9) / EURO 6.315,08.= (IVA 4% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2023 - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.297,00. = - (UNIPOLSAI - MORETTO ASSICURAZIONI SRL) - CIG: Z07390980F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER DONAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E 30,00.= -  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSOCIAZIONE ANTEAS DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA C.V. PER PRESSO RSD DI PIARIO - PRIMO TRIMESTRE 2023 - ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' – IMPEGNO DI SPESA € 3.323,36.= - CIG: Z6E3908C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE BOSCO ITALA – ANNO 2023 – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH DI PAGAZZANO (BG) – CIG:(ZBE390FC5E)/ FINANZIAMENTO EURO 24.943,48.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 10.000,00. = CIG: Z45390876F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE DICEMBRE 2022/II° LOTTO – AFFIDO DITTA TUTTO VERDE DI BARETTI DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 20.938,47.= CIG: (Z3A3906227).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO APPARTAMENTI DELLA CASERMA DEI CARABINERI - APPROVAZIONE PREVENTIVO A FAVORE DELLA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZC23905F97 – PER UN TOTALE €. 1.744,60.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE DICEMBRE 2022/I° LOTTO – AFFIDO DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 21.149,94.= CIG: (ZC9390617A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE SCRIVANIE PER NUOVA SALA CONSILIARE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO S.P.A. DI MANSUE’ (TV) – CIG: ZBF38E0F8F - TOTALE €. 6.372,35.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 SEDIE PER NUOVA SALA CONSILIARE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DIEMME S.R.L. DI CODOGNE’ (TV) – CIG: ZE938F004F - TOTALE €. 3.446,84.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2023 – (TOTALE €. 339.900,00.=) – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER UTENZA GAS (€. 30,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI AFFIDATI ALL’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) – CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA DI EURO 140.000,00.= - CIG: (8964748813) - AGGIORNAMENTO PREZZI I° S.A.L. “STRAORDINARIO” REDATTO DALL’U.T.C. - DECRETO LEGGE N° 50/2022 PARI AD EURO 31.689,12.= - PRESA D’ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE TRA LA CASERMA DEI CARABINERI E IL REALIZZANDO MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO A FAVORE DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG Z1538EFE13 – PER UN TOTALE €. 4.477,40.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI ANTIFURTO SU PONTEGGIO IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE TRA LA CASERMA DEI CARABINERI E IL REALIZZANDO MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO A FAVORE DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG Z0138F1619 – PER UN TOTALE €. 1.708,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERAI COMUNALI – (CIG: Z01F39096AF) -  (TOTALE €. 799,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBATEL SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NOLEGGIO CON MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL’INFORTUNISTICA STRADALE E DEL SOFTWARE DI CENTRALE OPERATIVA TRIENNIO 2023/2025 €. 28.537,02 CIG. Z02390D867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNI D’IMPOSTA DIVERSI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI TARI EMESSI PER GLI ANNI 2019/2022 – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI VARIA PRESSO LA CARTOLERIA CAMPUS DI OSIO SOTTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023. (CIG Z883906973)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER I VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV – URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2023 - EUROCONSULTING SRL €. 340,00.= CIG Z8B3905F79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – II° LOTTO" - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 16.783,42.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%) - CUP: J43G22000010006 - CIG: Z7A38EDC82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CERTIFICAZIONI VARIE PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – II° LOTTO" - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 16.909,67.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22%)- CIG Z7A38EDC82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL LE RISORSE EX ART. 208 C.D.S. (D.LGS 285/92) AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. €. 8.250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO €. 4.880,00.= (IVA 22% COMPRESA) - CIG Z4F39008B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – CIG: Z8B38EFD86 - TOTALE €. 626,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICA PARCO DIAZ 1° STRALCIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) -– TOTALE €. 207.482,51.= (ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 10% INCLUSE) - CUP J44E20001010004  - CIG 9485145D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE E  MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI - VIA M. MINGHETTI 18 - CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). CODICE CIG.Z013900941;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO LICENZE FIREWALL 60D CIG: Z9338FDC49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA - EX DGC 177 DEL 19/10/2022 E EX DGC 198 DEL 07/12/2022 - SUB IMPEGNO DI SPESA € 94.600,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI IMPEGNO CON POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2023 - CIG Z0638FFDDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI ANNO 2023 CABI BROKER ASSICURAZIONI SRL. CIG Z0938FDC59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ACQUISTO  LIBRI DI TESTO PER L' UFFICIO ANAGARAFE CODICE CIG.Z9F38F2F09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLIVARI SRL DI BERGAMO. PER ACQUISTO FASCIA DEL SINDACO.IMPEGNO DI SPESA CIG. ZC838F42E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO EPIFANIA IN DATA 6 GENNAIO 2022  (CIG DIVERSI )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GONFALONE D'ORO - NATALE DELLO SPORT 2022" - ACQUISTO TARGHE PREMIAZIONI, SPESE NOLEGGIO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA STRUTTURE SPORTIVE E SERVIZIO GIORNALISTICO -  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COPERTURA POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE  - ANNO 2023. - €. 6.039,00. COG. Z2938FE208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE GESTITA DA FONDAZIONE CARISMA DI BERGAMO DELLA SIG.RA B.F. - ANNO 2023 - IMPORTO € 4.446,94. = - CIG: Z0C38FA640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PER VOLONTARI - IMPORTO € 998,10.= - CIG: Z9238FB2D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “ISTITUTO S. GIUSEPPE” DI VILLA D'ADDA (BG), A FAVORE DEL SIG. L.G.- ANNO 2023 – IMPORTO € 15.214,00. = CIG.: ZF238F8EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS – TELEFONIA - ANNO 2022 -  INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELLA SIG.RA B.R. PRESSO RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE AL COSTO DELLA RETTA ANNO 2023 – IMPORTO € 11.008,72.= - CIG: ZD538F1855</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2022" 23° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00 - CIG ZD038F3E34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2023 – (EUROCONSULTING SRL - CIG: Z6D38F963C – €. 4.785,00.=)  (UNIPOLSAI - MORETTO ASSICURAZIONI SRL - CIG: Z4338F96AE – €. 220,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2022 – INTEGRAZIONE €. 1.850,00.= – (CIG: 9010600658)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA COLLOCARE PRESSO VARI UFFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. €. 664,75. CIG. Z1E38F3A59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GSE SPA DI ROMA PER RETTIFICA PREZZO CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PARCO FOTOVOLTAICO – (TOTALE €. 168.597,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE CENTRO GIOVANILE - AFFIDO DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.830,00.\= CIG: (ZD138D92FD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE – AFFIDO LAVORI DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 6.323,94.= CIG: (ZEB38DC719) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 310,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SCUOLE SICURE 2022. €. 12.200,00. CIG. Z1E38BB83D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR SRL. IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI. €. 1.263,80. CIG. 7594080111.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GEG TELECOMUNICAZIONI SRL. INPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NOLEGGIO CON MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA E CANONE RADIOFREQUENZA TETRA ANNO 2023. €. 5.124. CIG. Z6C38ECA07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO ADEMPIMENTI IVA E IRAP ANNI 2023/2025 - STUDIO GARZON € 10.500,00 OLTRE IVA - CIG Z4338ECEAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE   PER SERVIZIO ESTUMULAZIONI /DICEMBRE 2022-   AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 7.217,96.\= CIG : (ZB838EB74B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA -CIG.Z1738A47A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO A FAVORE DI GENITORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (0 - 6 ANNI), APPROVATO CON DGC N. 135 DEL 03/08/2022 - A FAVORE DI SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 2.500,00.= CIG: Z1C38EC231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.11.2022 / 30.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) - PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2023 - IMPORTO PRESUNTO € 10.093,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO E D.L. INTERVENTI STRAORDINARI POTATURE PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO EURO 4.108,00.\\\= CIG: (ZF238CCC06)/REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EMMECI DI MAFFEIS LUCIANO E C. DI  VALBREMBO (BG) PER FORNITURA CROCETTE IN CEMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE   - CIG: (ZCB38CC95B)/\EURO 1.366,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RICONFERMA FORNITORE DEL GAS NATURALE - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2022 + SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) – CIG:(Z9438C8A7D)/EURO 24.184,99.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET.N.839  DEL 1/12/2022 AVENTE AD OGGETTO:INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFICA SRL DI LALLIO, PER LA STAMPA DI N.5000 COPIE LIBRO A FUMETTI.  €1.464,00 CIG.Z3533F2CE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCANSIONATURA DI NR. 50 FALDONI (SECONDO LOTTO) CONTENENTI PRATICHE EDILIZIE COMUNALI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA I-PALM SRL DI ROMA (CIG: Z5338E361A) - (TOTALE €. 4.849,50= IVA 22% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LUX ITALIA SRL DI  SPRESIANO (TV) PER FORNITURA PIASTRE IN FIBROCEMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE   - CIG: (Z9338CC8F8)/\EURO 1.339,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DCC 49 DEL 30/11/2022 – IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO – PERIODO 2022/2024 – IMPORTO € 131.000,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 44.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE SIG.RA P.R. C/O CDD GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ITACA CON SEDE A MORENGO (BG) – IMPEGNO DI SPESA € 3.681,98.= - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2023  - CIG: Z8D38513A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS DI CUI AL PROGETTO REDATTO DAL PER. IND. AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO – AFFIDO LAVORI DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 12.219,40.=/CIG: (Z8938213D3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2022/2023 - PERIODO DICEMBRE 2022 -  FEBBRAIO 2023   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z4038A54AB)/EURO 21.900,00.\\\= ;  F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: Z5D38A53A9)/EURO 5.560,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: ZA738A53FF)/EURO 2.020,00.\\\= ;  FASCO DI OSIO SOPRA(CIG : ZBE38A5450)/EURO 16.200,00.= FINANZIAMENTO COMPLESSIVO EURO 45.680,00.= - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER EVENTI NATALIZI 2022. CIG. ZAD38DDE96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO EUROCAR SRL DI LEVATE (BG) PER RIPARAZIONE TOYOTA YARIS TG FX467TJ – (CIG: Z6B38E32C4) - (TOTALE €. 1.098,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA CAMOZZI - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - CIG Z8838D862D  – PER UN TOTALE €. 3.954,46.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) - AFFIDO ALLA SOCIETA' NEOPA SRL - CIG Z5838E2EA0 € 4.500,00 (OLTRE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020, COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 (L. N. 108/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU-TASI EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2018-2019 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG ZD438C1956 - € 7.400,90 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLUMBUS INFORMATICA SRL DI GENOVA  PER CONTRATTO DI TELEASSISTENZA PREPAGATA CONTA PERSONE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE- PERIODO 01/12/2022 AL 30/11/2023- CODICE CIG.Z3F38DBD04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VIALETTO VIA POLO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA M.B. COSTRUZIONI SRL DI BERGAMO PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO P.I. – CIG:(Z2F37D3005)/EURO 603,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/23 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO DITTA G.M. ELETTRICA DI OSIO SOTTO PER LAVORI ELETTRICI IMPIANTO C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS DI CUI AL PROGETTO REDATTO DALL’ING. L. MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 2.379,00.=  CIG: (Z0B38B0C70).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI SELEZIONE EX ART. 16 L. 56/87 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 A 18 H SETTIMANALI E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA COLLOCARE PRESSO AREA I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 528,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA MILESTONE CARE PLUS. CIG. Z6E38CD782. €. 3.001,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO REDATTO DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO PER DI.RI. IMPIANTO C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 2.806,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA MATTEOTTI E ROTATORIA DI VIA OSIO SOPRA - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - CIG ZD338BC1CE  – PER UN TOTALE €. 39.957,44.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO AGAZZI PER. IND. BATTISTA DI BERGAMO AVENTE AD OGGETTO LA RISTRUTTURAZIONE C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS – AGGIORNAMENTO Q.T.E. OPERA CON FINANZIAMENTO QUOTA AGGIUNTIVA PARI AD EURO 1.668,43.=/CIG: (Z8938213D3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FONTANELLA IN FERRO PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI – AFFIDO LAVORI OPERE IN FERRO DITTA FALGARI GIUSEPPE DI VALBREMBO (BG) FINANZIAMENTO EURO 976,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CIG: (ZDA38A2CCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE – (CIG: ZCB38C907D) -  (TOTALE €. 1.010,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA VETRATE INGRESSO NUOVA SCUOLA CAMPUS E RIMOZIONE RAGNATELE - AFFIDO DITTA COOPERATIVA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 268,40.\= CIG : (Z3938C9C1F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTI URGENTI  PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI - ANNO 2022 - IMPORTO PRESUNTO € 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA M.M. - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023 – IMPORTO € 6.300,00.= - CIG: Z6738C3EA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2023 - IMPORTO PRESUNTO      €   77.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS METANO PRESSO I N. 2 APPARTAMENTI DI VIA GARIBALDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO PER UN IMPORTO DI €. 5.368,00 I.I. - CIG Z3538A11F9 E DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z0B38A126B – PER UN TOTALE €. 976,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO GOMME DI DEL PRATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PENEUMATICI E CATENA DA NEVE.€. 890,60. CIG. ZBE38BEA3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2023. €. 611,22. CIG. ZA138BC309.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRONY RIGAMONTI DALMINE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONO CELLULARE SAMSUNG GALAXY A04S. €. 149,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.11.2022 / 15.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. €. 4.798,26. CIG. Z1238BC2BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO – PER UTENZE IDRICHE COMUNALI – ANNO 2023 – FINANZIAMENTO – (TOTALE €. 13.000,00.=) – (CIG: Z5B38BBBEF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE "OMNIA" A CURA DELLA SOCIETA' DELFINO E PARENERS SRL PER L'ANNO 2023 CODICE CIG.Z4C38B3C5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO PER INAUGURAZIONE IN DATA 3 DICEMBRE 2022 DELL’ALBERO PARTECIPATO: IMPEGNO DI SPESA – (CIG Z6438B508C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE NUOVO PIAGGIO PORTER TARGATO GL192GX IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 45,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022 E CONFERIMENTO PREMI PER NEOLAUREATI A.A. 2022.   APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CIEFFEGI LITOGRAFICA SRL DI LALLIO, PER LA STAMPA DI N.6000 COPIE PIEGHEVOLE PER EVENTI NATALIZI. (CIG Z5D38AF089)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA EUROCONSULTING SRL (AGENZIA UNIPOLSAI DI BERGAMO) FINO AL 31.12.2022 PER ACQUISTO NUOVO PIAGGIO PORTER TARGA GL192GX IN SOSTITUZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CS165CS DA DEMOLIRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z4934684F4) – TOTALE €. 62,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AGEVOLAZIONE SCOLASTICA EX DET. 688 DEL 12/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE DEL MINORE T.G. PRESSO CDE BARABI' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 6.368,00.= CIG: Z51389FB20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FONTANELLA IN FERRO PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ALBERI PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BIZIOLI PIANTE E GIARDINI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.928,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: ZD8389C163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PARCO SAN MARCO (VIA FERMI) - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE CON IL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.276,88.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – CIG: ZBA388DCB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ SIG. G.M. – IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZETTA ALL’INTERNO DEL PARCO DI VIA VESPUCCI - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ LAVORI SICUREZZA E C.R.E. CON IL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.942,35.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – CIG: ZF1388E1B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PERVENUTA DA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2023 – (CIG: Z4038A52B5) – (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PENNONI CON BASAMENTI E PIASTRE E BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE PLINTI PER PENNONI - APPROVAZIONE OFFERTA CON LA DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO (BG) - € 3.274,48 I.V.A. INCLUSA – CIG: Z3D38A0085 – E CON LA DITTA EDILCOSTRUZIONI D&amp;P S.R.L. DI VERDELLINO - € 1.464,00 I.V.A. INCLUSA – CIG: ZEA38A0111.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/VOLUNTAS OSIO A.S.D. PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – (TOTALE €. 4.392,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO – AGGIUDICAZIONE CON L’IMPRESA GHEZZI COPERTURE DI GHEZZI CRISTIAN DI CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - CIG: 9476305E42 – CUP: J47H21003610004 - TOTALE: €. 123.446,47.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MODIFICA MESSAGGISTICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE – APPROVAZIONE INPEGNO DI SPESA CON LA PLANATEL DI TREVIOLO IMPORTO 170,80 € (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: Z3338A0F79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL QUOTIDIANO ON LINE "BERGAMO NEWS" PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG.Z1C3891FEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NICCHIE PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI A SERVIZIO DELLE COLONNINE DELLE RICARICHE AUTO ELETTRICHE NEI PARCHEGGI DI VIA SAN GIORGIO/DIAZ E VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L’IMPRESA EDILE FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - € 4.880,00 I.V.A. INCLUSA – CIG: Z18389C390.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTISTICA IDRICO SANITARIA E TERMICA PRESSO SCUOLE CAMPUS ED EDIFICI COMUNALI   E PICCOLISSIMI INTERVENTI DI SIFFATTA NATURA – AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 8.326,50.\= CIG: (Z983894835) – PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022/2023 - (IMPORTO: €. 30.993,85)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA EINAUDI-CIMAROSA - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) - CIG Z2A3890357  – PER UN TOTALE €. 34.454,69.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO – PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA DELL’ IMPRESA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO (BG) ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI E AVVIO NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA DETERMINAZIONE DI UN NUOVO OPERATORE ECONOMICO - CIG: 8863858F01 – CUP: J47H21003610004 - TOTALE: €. 78.166,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERNICIATURA PAVIMENTAZIONE PALESTRA IN PARQUET PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE SECONDARIA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.425,00.=/ESENTE IVA - CIG : (ZE9389D1BC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OBERTI G. SRL DI DALMINE (BG) PER SOSTITUZIONE TRATTO DI BARRIERA STRADALE IN CORSO EUROPA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - (CIG: Z0A3896596) – (TOTALE €. 2.074,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SCALE PALAZZO OLMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BFG S.R.L. DI DALMINE - € 366,00 I.V.A. INCLUSA – CIG: ZB3389C03D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE 2022" 22°  BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00  -  CIG  ZE038858C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LAMIERINI  SU STRUTTURA ESISTENTE  PASSAGGIO PEDONALE - AFFIDO DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 122,00.\= CIG : (ZB038914D4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO GEOM. GUALANDRIS DI DALMINE PER REDAZIONE RELAZIONE DA ALLEGARSI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE/SCARICHI PIAZZOLA ECOLOGICA- FINANZIAMENTO EURO 2.102,00.=/IVA ESENTE - CIG: (Z19388A77F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. CIG. Z1E3896AFA. €. 424,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE. CIG. Z813896D26. €. 1.134,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO. IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA €. 1.232,20. CIG  ZEC38969A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROIEZIONI FACCIATA MUNICIPIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELEMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS  - (CIG Z8D3891F01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DIAZ PRIMO STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA, IMPEGNO E CONTESTURALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC - CUP J44E20001010004 - CIG 9485145D42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO "DOPO DI NOI" - II LOTTO – ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE ALLOGGI PER DISABILI NELL'AMBITO PNRR - M5C2 – LINEA DI INTERVENTO 1.2 – “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” -- AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON L’IMPRESA GUERINONI STEFANO DI VILLA D’OGNA (BG) PER RIFACIMENTO COPERTURA - FINANZIAMENTO EURO 18.895,59.= (I.V.A. 10% INCLUSA) CUP H34H22000180006 - CIG Z77384EB62 EX D.G.C. N. 175/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E.  REDATTO DALLO STUDIO PROJECT DESIGN DI OSIO SOTTO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE DI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA’ SPORTIVE/RICREATIVE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI VIA LEVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE" AVVISO 22 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA III-IV (SERVIZIO UFFICIO TECNICO) - DURATA MESI 12 DAL 17.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 4.800,00.= CIG Z35388122B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO ADOLESCENTI GIOVANI E COMUNITA’ ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO – PERIODO DA NOVEMBRE 2022 A DICEMBRE 2023 – IMPORTO € 37.739,79.= - CIG: Z8E38645CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA’ PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI – PERIODO 07.05.2021-31.12.2024 – CON EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO – INTEGRAZIONE N° 2 DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)/ANNO 2022 – FINANZIAMENTO EURO 6.500,00.= CIG: (ZA53890CF6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" AVVISO 22° BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00  -  CIG  ZEA388CF29 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.10.2022 / 31.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE ALLA SIG. S. R. - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA - ANNO 2022 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO "DOPO DI NOI" - II LOTTO – ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE ALLOGGI PER DISABILI NELL'AMBITO PNRR - M5C2 – LINEA DI INTERVENTO 1.2 – “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” -- AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA HEALTH CARE HELP SPA DI REGGIO EMILIA (RE) PER FORNITURA ARREDO PER DISABILI - FINANZIAMENTO EURO 30.258,18= (I.V.A. 4% INCLUSA) CUP H34H22000180006 - CIG Z77384EB62 EX D.G.C. N. 175/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LASTRE IN MARMO PRESSO SCALE ESTERNE CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 610,00.\= CIG : (Z08388B781)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARCO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO, A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL - CIG ZA73877891 ALLA DITTA GABRIELLI CRISTIAN DI ALMENNO SAN SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO "DOPO DI NOI" - II LOTTO – ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE ALLOGGI PER DISABILI NELL'AMBITO PNRR - M5C2 – LINEA DI INTERVENTO 1.2 – “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” – APPROVAZIONE QTE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON LA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE (BG) PER FORNITURA E POSA IMPIANTI TECNOLOGICI - FINANZIAMENTO EURO 8.329,66.= (I.V.A. 10% INCLUSA) CUP H34H22000180006 - CIG Z99384B7C2 EX D.G.C. N. 175/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI SISTEMAZIONE VASCA DA BAGNO NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA EDILCOSTRUZIONI D. &amp; P. S.R.L. DI VERDELLINO (BG) – CIG: ZBA3877DB0 - TOTALE €. 1.647,00.= I.I. E DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA(BG) – CIG: Z433877DF8 – TOTALE € 488,00.=I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO L’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 3 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z283878275 - TOTALE €. 2.684,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PALESTRE ELEMENTARI DEL CAMPUS SCOLASTICO A. MORO– AFFIDO LAVORI DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 3.017,89.= CIG: (Z053881ACD) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE ALLACCIO GAS METANO PRESSO AREA "EX AMALFI" – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON LA 2I RETE GAS SPA DI MILANO – CUP: J41B22003670004 - CIG Z02388403B - EURO 1.489,17.= (IVA 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC .170/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE -   AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.098,00.\= CIG : (Z473883374)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA SAN GIORGIO N. 14, VIA FOSCOLO N. 12/A, VIA BARACCA N. 30/A - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) - CIG: Z3D387823C - TOTALE €. 4.270,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE RIPRISTINI PROTEZIONI POSTE SU CONTRO STRADA EX S.S. N° 525/OPERE DA FABBRO: AFFIDO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.805,60.\= CIG : (Z2938841EB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO FIAT BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA – IMPORTO € 431,68.= - CIG: Z873874CA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA GRIGLIA PER LO SCARICO DI ACQUA PIOVANA PRESSO IL PIAZZALE DEL MERCATO CON ALLACCIAMENTO ALLA RETE ESISTENTE - AFFIDO ALL’ IMPRESA LEGRENZI SRL DI CLUSONE (BG) – CIG: (Z003876BE9) / EURO 4.950,00.= (IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE DROGATEST/NARCOTEST. €1.342,00. CIG ZAE3884082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA EDILE/REALIZZAZIONE RECINZIONE E MARCIAPIEDE PRESSO ZONA CAMPELLINO – AFFIDO DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 10.170,16.= CIG: (Z7E38794BC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA SOCIETA’ EUROGEO DI BERGAMO PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO NEL SOTTOSUOLO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA SCALE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON FOSCOLO E IN VIA BARACCA - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA DI GIOVANNI ENRICO IMBIANCATURE DI VERDELLO(BG) - CIG: Z7638782E4 - TOTALE €. 2.300,00.= (ESENTE I.V.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO NUOVE CALDAIE PRESSO ALLOGGI DI VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) – CIG: Z693877E68 - TOTALE €. 524,60.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI N.1 TARGA PRESSO LA SALA DELLA BIBLIOTECA  COMUNALE DI INTITOLAZIONE AL PARTIGIANO SILVIO FIABON (ASSOCIAZIONE ANPI)- ALLA DITTA GALLI TARGHE SRL - VIA CREMA,8 ZANICA (BG) CODICE CIG.ZB93867B8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ISPETTIVO INAIL BERGAMO - RETTIFICA IMPONIBILI DICHIARATI PAT 006116950 E 033046001 ANNI 2016-17-18 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER REGOLAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL STUDIO GARZON DI PORTO MANTOVANO (MN) PER REDAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2022 - €.1.000,00 CIG Z003875F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA DI N. 13 PIANTE A FAVORE DELLA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.075,20.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. 226/2021 - CIG (ZC2387015D) - CUP (J47H21001950004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CON POMPA DI CALORE E SOSTITUZIONE LINEE DEL GAS, PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZA03860FD4 – PER UN TOTALE €. 14.549,90.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO MEDICO – VIA CAVOUR, 6/A - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA’ DELLE OPERE CON L’ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 23.238,07.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) – AMBITO Q.T.E. DELL’OPERA - CUP: J42C21002890004 – CIG: Z773862813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.703,72. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO MUNICIPIO – ANNI 2023/2024 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.I.A. SRL DI MONZA – (CIG: Z32387580D) – (TOTALE €. 3.879,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA                   € 109.285,20. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. €. 27.999,00. CIG. ZC93846983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. S.S. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 7 NOVEMBRE 2022 AL 7 MAGGIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 750,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA)  - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA CON L’IMPRESA IMPRESA L. GA. S.R.L DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 100.849,84.= (I.V.A. 4% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 947212981F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MONTAFERETRI E SCALE PRESSO CIMITERO COMUNALE – ANNI 2023/2025 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) – (CIG: ZB0386F992) – (TOTALE €. 6.039,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI DIVERSI A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO (BG) CODICE CIG.Z5C38587D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE - INCARICO AL DOTT. AGR. MARCO TELI DI BONATE SOPRA (BG) - EURO 6.240,00.= - CIG Z5B38516D2 - CUP J44E20001010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.\= - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA STRALCIO 4 CON L’IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO (MI) - FINANZIAMENTO EURO 180.574,44.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9471982ECE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.\= - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA STRALCIO 5 CON L’IMPRESA IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L (BG) - FINANZIAMENTO EURO 179.352,24.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472047475.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N.1 PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA  1 - AREA V SERVIZI SOCIALI - DECORRENZA 15.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ISRTUTTORIA E/O TRATTAZIONE RICORSO FARMACIA SAN MARCO DI OSIO SOTTO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.440,10.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 456,45 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 139,98 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 800,67.=) - CIG: Z693861C75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ISRTUTTORIA E/O TRATTAZIONE RICORSO FARMACIA RAFFAELLI DI OSIO SOTTO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.311,43.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 648,83 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 198,97 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 1.138,13.=) - CIG: Z243861E73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO IN ALCUNE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 600.000,00.\= - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA STRALCIO 1 + 2 + 3 CON L’IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 120.206,60.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 179/2022 - CUP: J47H22002320004 – CIG: 9472384A8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: Z78386B879) – (TOTALE €. 653,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CARCERE TERRITORIO BERGAMO A.P.S E MESTIERI LOMBARDIA DI BERGAMO - TOTALE €. 7.320,00 (I.V.A. INCLUSA) E DELLA SOCIETA’ DEPOT CAFFETTERIA DI OSIO SOTTO (BG) PER CONVENZIONE PASTI - CIG Z1A384C1A6 - TOTALE €. 3.120,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO – ANNO 2023 - APPROVAZIONE OFFERTE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM) – (CIG: ZCF3861F70) – (TOTALE €. 3.143,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FR054YV – (CIG: ZD33867DA9) - (TOTALE €. 259,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE – ANNI 2023/2024 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.I.A. SRL DI MONZA – (CIG: Z843867EEB) – (TOTALE €. 4.611,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CL COMPUTER DI PARIMBELLI LAURA DI CISERANO (BG) PER FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 A317-53G-7239, N. 2 CUSTODIE E N. 2 MOUSE WIRELESS, DA ATTRIBUIRE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – CIG: Z04385FC55 - TOTALE COMPLESSIVO €. 1.927,00.= I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 800,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 30GAZEBI PERSONALIZZATI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.R.L. DI CINIASELLO BALSAMO (MI) - CIG ZAE38480A1 - TOTALE €. 14.161,27.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 4 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.10.2022 / 15.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER ADEGUAMENTI ESTINTORI, PORTE, IDRANTI E SEGNALETICA COLLOCATI PRESSO DIVERSI PLESSI COMUNALI - (CIG : ZF83858F93) - (TOTALE €. 2.811,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA AL CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PLANETEL DI TREVIOLO – (CIG: ZB3385957D) - (TOTALE €. 4.453,00.= I.V.A. INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RADIATORI E INSTALLAZIONE TESTINE TERMOSTATICHE PRESSO SCUOLA CAMPUS/PRIMARIA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO EURO 5.980,44.= CIG : (Z73385CAD5) – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.200,00.=/ESENTE IVA -  CIG : (Z8F385C98E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARBUSTI PERENNI PRESSO AIUOLE ENTRATE LATERALI PIAZZETTA POSTE - AFFIDO DITTA TUTTO VERDE SNC SNC DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.830,00.\= CIG : (ZE63859487).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CALENDARIO 2023 "DAL COMUNE ALLA COMUNITA" A FAVORE DELLA DITTA WEB E MEDIA SRLS DI CROCETTE,1 24030 MOZZO (BG) CODICE CIG.Z0E3856031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE PER L' UTILIZZO DI LICENZE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 IN USO AD UFFICI DIVERSI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, ALLA SOC. DYNAMIC INFORMATICA  S.R.L-DI STEZZANO (BG) CIG. ZF138557C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI DEMOLIZIONE EX AMALFI - APPROVAZIONE INCARICO CON L’ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.552,64.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: ZDC384F4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DUE NUOVI VASI IN COTTO PRESSO PIAZZA GIOVANNI XXIII° - AFFIDO DITTA VERDE DI MASSIMO BAILO DI BARZANA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.307,40.\= CIG : (Z2038539E7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SBARRA PRESSO STRADA DI ACCESSO EX DSCARICA SCARLETTI – OPERE DA FABBRO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI SBARRA IN FERRO – FINANZIAMENTO EURO 2.903,60.= CIG : (Z373855C89) – OPERE EDILI: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE PLINTI IN C.A. E POSA PIASTRE DI ANCORAGGIO - FINANZIAMENTO EURO 1.830,00.= CIG : (ZB73855CB8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 29.10.2022 - 30.09.2023 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: (Z34385648D) – EURO 2.209,60.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE SIG.RA P.R. C/O CDD GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ITACA CON SEDE A MORENGO (BG) – IMPEGNO DI SPESA € 856,28.= - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022  - CIG: Z8D38513A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22VPA00050 DEL 30.12.2022 ALLA DR. MAX ITALIA SRL. IMPORTO € 2.816,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PER MESSAGGISTICA E OCCUPAZIONE SUOLO- ANNO 2022 - € 3.600,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ASTEROPE 360. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CICLO DI LEZIONI FORMATIVE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE. CIG. Z95382D19. € 850,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO 2.816,22 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO CASERMA CARABINIEIRI – SOSTITUZIONE LINEE GAS METANO - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 908,90.\= CIG: (Z163852880).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AGENTI P.L. MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVO A LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA VERDI 32-34-34/A PER SEDE AGENZIA OSIO SOTTO – PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE DISSUASORE PRESSO PIAZZA GIOVANNI XXIII° - CIG: (Z1A384ECCA)/EURO 4.575,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESTERNA 4^ TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI NARRAZIONE PER BAMBINI EVENTO "NATI PER LEGGERE 2022": IMPEGNO DI SPESA – (CIG ZCA3842A0D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2022 - IMPORTO € 523,81. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE 2022" 22° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 – LIQUIDAZIONE IMPORTO €  800,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIO (BO) CODICE CIG.Z17356E4B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIAGGIO PORTER PER OPERAI COMUNALI E ROTTAMAZIONE DI ALTRO PIAGGIO PORTER USATO – AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA SOCIETA’ OLDRATI &amp; C. DI BERGAMO – (CIG: Z9F38436F9) – (TOTALE €. 24.680,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE POLIZIA LOCALE IV TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICESERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. €. 601,46. CIG. Z66384F96E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA IN ADERENZA AL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO IL PARCO EX PISCINE DI OSIO SOTTO (BG). CIG 8281001235 – CUP J48E18000330004 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1-SEPTIES DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO – ANNO 2023 – (CIG: Z21384E4DF) – (TOTALE €. 851,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE– IV° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER PRESTAZIONI CATASTALI DI DIVERSI NATURA RIGUARDANTI IMMOBILI E PORZIONI DI VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - €. 5.926,33.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG Z773838488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – IV° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIVIDUALIZZATO (ADH) A FAVORE DEL SIG. D.C. – AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE COOP. CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: NOVEMBRE 2022/MAGGIO 2023  - IMPEGNO DI SPESA € 5.922,00.= - CIG: ZA537CF59F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL PERIODO OTT./NOV. 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: J47H22001730004  - ASFALTATURA STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. E C.R.E. REDATTI DALL’U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGRENZI PER UN IMPORTO COMPLSSIVO DI €. 72.860,89.= + IVA - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 118/2022 - CIG: 9335623FCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI. €. 488,20. CIG. ZA8384EFC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 38.233,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N° 2 CUPOLE TERMOFORMATE FISSE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA/CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO ALLA DITTA TOGNI COPERTURE S.R.L DI ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG) – CIG:(Z333847FD5)/EURO 2.257,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA L. GALEAZZI, 2 – (CIG: Z36384858B) - (IMPONIBILE €. 1.599,96.=/IVA 4% €. 64,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL MARCIAPIEDI IN VIA LUIGI GALEAZZI NR. 2 - AFFIDO ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) – CIG: (Z36384858B) / EURO 1.663,96.= (IVA 4% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE LOCALI SPOGLIATOI E BAGNI ED IMBIANCATURA/STADIO COMUNALE - OPERE DI TINTEGGIATURA: AFFIDO ALLA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) –  CIG: (Z7C384A819)/ FINANZIAMENTO EURO 2.800,00.=/REGIME FORFETTARIO – OPERE DI FORNITURA E POSA DI CARTONGESSO : AFFIDO DITTA ITALGESS DI CRUCITO M. MADONE (BG) FINAZIAMENTO EURO 3.172,00.= CIG (Z8F384A851).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 01.10.2022/23.12.2022 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO E CHIUSURA DELLA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO SCIUMÉ SOCIETÀ TRA AVVOCATI A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTI DI DOMICILIAZIONE PRESSO CORRISPONDENTE A VARESE PER SOSTITUZIONI IN UDIENZE DEL 19.05.2021, DEL 09.03.2022 E DEL 13.04.2022 PER COMUNE DI OSIO SOTTO/SANTUCCI D.; TRIB. DI VARESE, R.G.E. 951/2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO NUOVA SCUOLA MEDIA CAMPUS SCOLASTICO – ANNI 2023/2024 -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE (MI) – (CIG: ZF8384A152) – (TOTALE €. 1.668,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIU' FRAGILI  PER EMERGENZA COVID19 PRESSO DITTA MD DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 5.000,00.= - CIG: ZD1383CFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO  21.437.92 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI AFFIDATA ALLA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – EURO 212.013,04.= CIG: (88437659BE) - CUP (J47H21001970004.) - AGGIORNAMENTO PREZZI I° S.A.L. “STRAORDINARIO” REDATTO DALL’U.T.C. - DECRETO LEGGE N° 50/2022 PARI AD EURO €. 36.560,91.= - PRESA D’ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE – ANNO 2022 – AFFIDATO ALLA DITTA MOCIT S.R.L. DI BERGAMO – II° INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO EURO 414,80.= CIG : (ZCA3610640).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE UNA TANTUM DELLA RICONCILIAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI DI PAGOPA INTERMEDIATI DA REGIONE LOMBARDIA - €.1.464,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE II° INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA/ANNO 2022- CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO" DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) – FINANZIAMENTO EURO 1.464,00.= CIG: (Z8F345BB37).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – IV° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2022 – INTEGRAZIONE €. 6.500,00.= – (CIG: 9010600658)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – TERZO TRIMESTRE 2022 - IMPORTO € 7.659,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. GUALANDRIS ALBERTO DI DALMINE (BG) PER REDAZIONE RELAZIONE INERENTE AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE SCARICHI PIAZZOLA ECOLOGICA - (CIG: Z19388A77F) - (TOTALE €. 2.102,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E.  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.B. COSTRUZIONI DI BERGAMO PER RIFACIMENTO VIALETTO PRESSO LA VIA POLO – CIG: (Z2F37D3005)/\(IMPONIBILE EURO 6.662,70.=/ IVA 4% EURO 266,51.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI DI €. 150,00 PER PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA (LTS) ALLA SOCIETA’ CONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE– IV° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA ENERGIA ELETTRICA – ANNO 2022 -  INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL SOTTOPASSO EX S.S. 525 – ANNI 2023/2024 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) – (CIG: ZEE38460DB) – (TOTALE €. 4.392,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. – PULIZIA CALDAIE – NOMINA III° RESPONSABILE – PLESSI DI PROPRIETA’ COMUNALE – POTENZA SUPERIORE A 35 KW  - PERIODO 24.10.2022/30.10.2024 CON EVENTUALE POSSIBILITA’ DI PROROGA DI UN ANNO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DESCRIZIONE SERVIZI CON RELATIVI COSTI REDATTI DALL'U.T.C. - APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA OROBICA SERVIZI S.R.L. DI BERGAMO – FINANZIAMENTO EURO 33.078,82.=)/ CIG : (ZD6383A8EC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M2C4 – INV. 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – CUP: J46B20003400005 – PROGETTO ANTINCENDIO C/O CAMPUS SCOLASTICO -  LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) INERENTE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA E COLLAUDO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” – SALDO - (CIG: ZB42E1E290) - (TOTALE €. 16.987,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.560,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MENSA E CUCINA CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z5236BFE53) - (TOTALE €. 1.776,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM. €. 962,06. CIG. Z1A3843571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILO NIDO GIROTONDO ANNO SCOLASTICO 2022/23 – SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 447,98. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALIZZAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE ERP SPEDIZIONI 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) - TOTALE €. 1.131,49.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DI ALUNNO DISABILE I.M. PER SPESE TRASPORTO SCUOLA SUPERIORE A.S. 2021/22 - IMPORTO € 966,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 27 GAZEBI PERSONALIZZATI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.R.L. DI CINISELLO BALSAMO (MI) - CIG ZAE38480A1 - TOTALE €. 12.348,11.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. - PERIODO DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022 - IMPORTO € 12.810,00.= - CIG: Z3637E60DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CENTRO DIURNO SCOPRIAMO TALENTI SPAZI EDUCATIVI PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI CON DISAGIO PSICHICO PER IL MINORE M.I. – PERIODO NOVEMBRE 2022 – LUGLIO 2023 - IMPORTO € 1.365,27. = CIG: Z4E381903A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ DEPOT CAFFETTERIA DI OSIO SOTTO (BG) PER CONVENZIONE PASTI MESI DI NOVEMBRE - CIG Z1A384C1A6 - TOTALE €. 204,02.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI PERSONALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - IMPORTO € 50.962,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI SISTEMAZIONE VASCA DA BAGNO NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILCOSTRUZIONI D. &amp; P. S.R.L. DI VERDELLINO (BG) – CIG: ZBA3877DB0 - TOTALE €. 1.647,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/23 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 27.626,83. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INSERIMENTO IN ALLOGGIO IN HOUSING SOCIALE SIG. R.A. - ENTE GESTORE CARITAS – FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS DI BERGAMO - PERIODO DAL 21 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 1.006,00.= - CIG: ZA33624337 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 A317-53G-7239, N. 2 CUSTODIE E N. 2 MOUSE WIRELESS, DA ATTRIBUIRE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CL COMPUTER DI PARIMBELLI LAURA DI CISERANO (BG) - CIG: Z04385FC55 - TOTALE €. 1.927,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL - IMPORTO € 107,10.= - CIG: ZD438392D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RASTRELLIERE IN FERRO PRESSO AREE COMUNALI - AFFIDO ALLA DITTA FONDERIA VIGANO’ DI CISERANO (BG) – CIG:(ZB038399C7)/EURO 4.697,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIE CON PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE NEGLI ALLOGGI DI VIA FOSCOLO, VIA DON MANZONI E VIA BARACCA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ALLACCIAMENTO CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI VIA BARACCA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ZC537CDAF3 - TOTALE €. 841,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2020 E SUPPLETIVO TARI 2019 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO – CIG  Z0C383F5DC - €  1.033,17 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA M.B. COSTRUZIONI SRL DI BERGAMO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE VIALETTO VIA POLO   - (IMPONIBILE €.580,00 =/IVA 4% €. 23,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.754,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RETE DA COLLOCARE PRESSO LA RECINZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CAMPUS - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: ZD4383F5D7) – (TOTALE €. 1.010,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)  -  FINANZIAMENTO EURO 2.214,30.\= CIG : (ZEF38403FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA BIANCHI. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE. € 2.684,00. CIG. Z3A383D819.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA MAGAZZINO COMUNALE – ANNI 2023/2025 – SOCIETA’ SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO - (CIG: ZBF3833CC1) – (TOTALE €. 4.392,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: J46B20003400005 - PROGETTO ANTINCENDIO C/O CAMPUS SCOLASTICO - AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA SANGALLI S.P.A.  DI MAPELLO (BG) -  OPERE PRINCIPALI  CIG: (87532713BD) – OPERE DI PERIZIA CIG (Z113712339) APPROVAZIONE CONTABILITA’ III° S.A.L./FINALE REDATTA DALL’ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) – APPROVAZIONE C.R.E.-LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA SANGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – ANNI 2023/2024 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) - (CIG: ZEE3837686) – (TOTALE €. 1.427,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI NOVEMBRE 2022 - €. 92.326,78.=(IVA 10% COMPRESA) NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2022 €. 14.808,27.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA’ EUROGEO DI BERGAMO PER VERIFICA SOGGIACENZA FALDA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI ED ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITA’ DEL TERRENO - FINANZIAMENTO EURO 2.135,00.=/CIG: (ZF03837AFC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO – ANNI 2023/2024 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SICEM LIFT SRL DI CISERANO (BG) – (CIG: Z14383B45D) – (TOTALE €. 3.904,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO VAVASSORI GIOVANNI – (CIG: Z6236C29DB) - (TOTALE €. 100,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA – ANNO 2023 – (CIG: Z25383172B) -  (TOTALE €. 5.978,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER PULIZIA CANALI AREA LAVAGGIO MENSA -( IMPONIBILE €.450,00.=/IVA 22% €. 99,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE MANIFESTAZIONE “OSIO D’AUTUNNO” IN DATA 30 OTTOBRE 2022 (GIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON  LINE -WWW.ENTILOCALIONLINE-ALLA MAGGIOLI SPA- PER ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA-CODICE CIG.Z173832DDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. €. 4.669,47. CIG. ZA6383C42F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PARI AD EURO 140.000,00.=  APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL'UTC E LIQUIDZIONE FATTURA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA LEGRENZI S.R.L. DI CLUSONE (BG) PARI AD €. 590,00 (I.V.A. 22% ESCLUSA – CUP J47H21001960002 - CIG: 8964748813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTEROPE 360. IMPEGNO DI SPESA PER CICLO DI LEZIONI FORMATIVE PER PERSONALE POLIZIA INTERCOMUNALE. € 850,00. CIG Z95382D159.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 19 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 -–– AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO CON LA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 88.550,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 94400965A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICA DEL PARCO DI VIA DIAZ – PRESA D’ATTO DEL Q.T.E. ED AVVIO DI PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C DEL D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE A FAVORE DITTA TAMBANI VISUAL DESIGN CIG.Z863B925D PERIODO MAGGIO 2022-DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA PUBBLICA IN VIA SANT’ALESSANDRO, AREA "EX AMALFI" CON AMBITO ATTUATIVO AC1 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI DEMOLIZIONE CON LA DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 128.480,00.= (I.V.A. 10% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 170/2022 - CUP: J41B22003670004 – CIG: 9440084BBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA:UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - MAGGIOLI SPA PER SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI - PSP EQUIPEMENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO - DO.VA SRL PER SOSTITUZIONE CHIAVE AUTOVETTURA - PRICE SERVICE PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - CDS TRACCIALINEE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - KIMAY PER FORNITURA VESTIARIO - MORGAN ITALIA PER FORNITURA NARCOTEST. €. 13.273,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA EDILE/SISTEMAZIONE PIASTRE PAVIMENTAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE – AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.756,80.\= CIG: (Z703823D21) - PERIODO NOVEMBRE 2022 – FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 1.280,00.= - RISARCIMENTO A SEGUITO DI DANNI AI CITOFONI DEL CAMPUS SCOLASTICO E DELLA MENSA AVVENUTI IN DATA 27.08.2022 A SEGUITO DI TEMPORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2022 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - SALDO - €. 1.665,30.= (IVA 22% COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 108 IN SERVIZIO PRESSO AREA III – DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP. - DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.892,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICI VARI CODICE CIG.Z5C38587D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO AGAZZI PER. IND. BATTISTA DI BERGAMO AVENTE AD OGGETTO LA RISTRUTTURAZIONE C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 11.908,69.=/CIG: (Z8938213D3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.061,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI SPESE VIAGGIO DIALIZZATI NON DOVUTI A FAVORE DI ASST BERGAMO OVEST – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 212,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PRICE SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG. ZEB37FDE09. €. 6.751,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 – RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PIAZZALE MERCATO DA PARTE DEL GRUPPO AUTOSCUOLE OSIO SOTTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA PER MOTOVEICOLI – PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025 E RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PIAZZALE MERCATO ALLE AUTOSCUOLE CAPITANIO DI TREVIOLO (PERIODO OTTOBRE 2022 – DICEMBRE 2023) E AUTOSCUOLA BAFFO DI CURNO (PERIODO OTTOBRE 2022 – DICEMBRE 2025) - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ OLDRATI &amp; C. SRL DI BERGAMO PER FORNITURA AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER PER OPERAI COMUNALI – (CIG: Z9F38436F9 - (IMPONIBILE €. 20.230,00.=/IVA 22% €. 4.335,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO NUOVE CALDAIE PRESSO ALLOGGI DI VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z693877E68 - TOTALE €. 524,60.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI (REFEZIONE, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO) A FAVORE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO SCOLASTICO 2022/23 - FINANZIAMENTO - IMPORTO € 65.523,64.= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 9.750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI DAL PAGAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI (MENSA, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO) A FAVORE DI MINORI RIFUGIATI - ANNO SCOLASTICO 2022/23 - IMPEGNO DI SPESA € 3.555,16.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CALVI MATTEO DI PARMA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – PROGETTO “DOPO DI NOI” DI VIA DELLE INDUSTRIE – II LOTTO – SALDO - (CIG: 8896098C4C) - (TOTALE €. 19.032,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI TARI EMESSI PER GLI ANNI 2022 E 2021 – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO VETRI ROTTI, FORNITURA E POSA DI VETRI NUOVI NEGLI APPARTAMENTI IN VIA DON MANZONI N. 3 - 5 E INTEGRAZIONE DETERMINA 588/2022 – DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA &amp; C. S.N.C. DI DALMINE (BG) - - CIG Z9A37A745F - TOTALE €. 939,40.= I.I. E CIG ZEB37CDB63 - TOTALE €. 817,40.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO -LIVELLO GENERALE E SPECIFICO CODICE CIG.ZB43809253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI OTTOBRE 2022 E AGGIO SU CONTRIBUTO STATALE PER RISTORI MINORI ENTRATE 2021 (ESENZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI) - IMPORTO € 915,54 (IVA 22% OVE DOVUTA € 161,04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE A.G.M. DAL 14/10/2022 AL 14/04/2023 - IMPEGNO DI SPESA € 3.465,00. = - CIG: ZA035E7E9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 83.501,64. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE DISSUASORE PRESSO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - (CIG: Z1A384ECCA) - (IMPONIBILE €. 3.750,00.=/IVA 22% €. 825,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO PARCO GIARDINO SITO IN CORSO ITALIA – (CIG: ZD4381553D) -  (TOTALE €. 339,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 20.129,63. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.667,23. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO PER OFFERTA DI.RI. IMPIANTO ELETTRICO DELLA C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 761,28.=/CIG: (Z5537FCBD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO BIANCONIGLIO, IL CUCCIOLO E GIROTONDO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - IMPORTO € 3.147,98. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - IMPORTO € 3.394,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – FERMATA AUTOBUS PRESSO IL PARCO DI VIA VERGA - APPROVAZIONE INCARICO ING. CALIFFFO DI CAPRIARE SAN GERVASO (BG) PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI – FINANZIAMENTO EURO 634,40.= CIG : (Z23380721B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 21.079,63. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ATTRIBUIBILE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.05.2022-30.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI OTTOBRE 2022 €.4.710,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.09.2022 / 30.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.09.2022 / 15.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE AREAI/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ASSOLUTI BERGAMASCHI DI TENNIS 2022" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA OSIO SPORT A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO FATTURAZIONE TARIFFE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA BIENNIO 2021-2022 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A N. 4 WEBINAR PROMOSSI DA IDEAPA SRL - € 450,00 ESENTE IVA - CIG Z5737FED0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI OTTOBRE 2022 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA ALLIEVI "15° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 9° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA U.C. OSIO SOTTO 1969 A.S.D. - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR. IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI. CIG. 7594080111. €. 3.314,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA NOTTURNA PER ELITE E UNDER 23 "10° GRAN PREMIO INDUSTRIA E COMMERCIO CITTA' DI OSIO SOTTO" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 A.S.D. - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI -AFFIDO INCARICO A IMPRESA EDILE VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C - VIA DON GUANELLA, 890 - 24059 URGNANO (BG)- P.IVA 04238700167 -APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO ( € 3.965,00  IVA 22% COMPRESA) - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG. Z1E37F1C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI OTTOBRE 2022 - €. 86.039,56.=(IVA 10% COMPRESA) NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2022 €. 21.095,49.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG DA934LX – (CIG: Z0237FBBAB) - (TOTALE €. 223,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE FREQUENZA CENTRO DIURNO EDUCATIVO PER MINORI DELLA SOC.COOP. SOC. GENERAZIONI FA DI BERGAMO (BG) – PER IL MINORE S.R. – PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2023 - IMPORTO € 7.557,73. =  CIG: ZBF340AE2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI PERSONALE LUGLIO/AGOSTO 2022 - IMPORTO € 28.435,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO A FAVORE DEL MINORE T.G. PRESSO CDE BARABI' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 377,00. = CIG: Z6933FD6D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE IN CONVENZIONE CON ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – PROGETTO ARCA SALE II° LOTTO - AGGIUDICATARIA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) CIG: (9106577911) - CUP (J41B21014140004) – APPROVAZIONE C.R.E./SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - REDATTO DALL’ARCH. CALVI DI PARMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE – PARI AD EURO 1.117,76.= + IVA 10%. CIG: (ZD1376DEC5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CENTRO SOCIALE MONSIGNOR ANGELO BARBISOTTI” DI OSIO SOTTO ANNULAITA' 2022/2023– IMPORTO € 2.004,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO FIAT BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA – IMPORTO € 530,27.= - CIG: ZF437EE867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.252,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ATTIVITA’ EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA GESTITO DA COOP. SOC. FILI INTRECCIATI FA DI BRIGNANO GERA D’ADDA A FAVORE DEL MINORE B.A. - PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 3.150,00.= - CIG: Z7737F103F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE MODALITA’ SEMPLIFICATE PER AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA FINO AL 30.06.2023 – LIQUIDAZIONE DATTURA SOCIETA’ PROFESSIONAL ACADEMY DI PORTO MANTOVANO (MN) - CIG Z6B37350DB - TOTALE €. 118,30.= (ESENTE I.V.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - OTTOBRE 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG: ZBF37F120I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA M.M. - ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE PUGNO APERTO DI TREVIOLO - PERIODO: QUARTO TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 1.102,50.= - CIG: Z2237F1CA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA CON PULIZIA, SOSTITUZIONE SANITARI E RUBINETTERIE NEGLI ALLOGGI DI VIA FOSCOLO E VIA DON MANZONI E SOSTITUZIONE COMPLETA FRUTTI ELETTRICI PRESSO ALLOGGIO DI VIA BARACCA - LIQUIDAZIONE FATTURA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z6F3666EA8 – PER UN TOTALE €. 3.965,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE MITSUBISHI CANTER TG BB137KB – (CIG: Z9B37F22C6) - (TOTALE €. 480,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCANSIONE PRELIMINARE DI NR. 50 (CINQUANTA) FALDONI CONTENENTI PRATICHE EDILIZIE PER IL COMUNE DI OSIO SOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I PALM SRL DI ROMA - CIG: ZCF366C166 - TOTALE €. 2.806,00.= (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO  AGAZZI PER. IND. BATTISTA DI BERGAMO PER ESPLETAMENTO PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 2.054,00.=/CIG: (Z1937ED789).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. SERAFINO DI BARI DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL’ENTE PER IL PERIODO 30.09.2021-29.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) PER INTERVENTI DI PULIZIA CON SONDA TAGLIARADICI – FINANZIAMENTO EURO 2.800,00.= CIG : (ZA437F0ABA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI AGOSTO E SETTEMBRE  (P.IVA -  € 1.202,86 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z993494D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SRL DI VERDELLO (BG) PER ABBATTIMENTO N. 3 PIANTE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO S.S. N. 525/VIA LEVATE – (CIG: Z75357D4C4) - (IMPONIBILE €. 1.229,50.=/IVA 10% €. 122,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAVO PER SALA CONSILIARE IMPEGNO A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG. Z7F37F01BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE. CIG. Z0437ECDF4. €. 2.993,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – PERIZIA SU OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE A FAVORE DELLA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) PARI AD €. 88,85 (I.V.A. ESCLUSA) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO PARI AD €. 85,36.= (I.V.A. ESCLUSA) - CIG: ZD935B2073 - CUP: J47H21001970004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE. CIG. Z6037ECE3D. €. 2.111,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – PERIZIA SU OPERE PRINCIPALI - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE A FAVORE DELLA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) PARI AD €. 509,82 (I.V.A. ESCLUSA) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO PARI AD €. 489,83.= (I.V.A. ESCLUSA) - CIG: 88437659BE - CUP: J47H21001970004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE IN CONVENZIONE CON ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – PROGETTO ARCA SALE II° LOTTO - AGGIUDICATARIA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) CIG: (9106577911) - CUP (J41B21014140004) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ III° S.A.L./CORRISPONDENTE AL FINALE - REDATTA DALL’ARCH. CALVI DI PARMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE – OPERE DI PERIZIA PARI AD EURO 23.471,20.= + IVA 10%. CIG: (ZD1376DEC5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA KIMAY SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE. CIG. ZD237ECD97. €. 1.519,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2021 E SUPPLETIVO TARI 2020 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO – CIG ZB437ECA68 - €  3.170,20 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 10.556,38 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.843,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 3° TRIMESTRE 2022 €.5.737,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTI PGT VIGENTE, ELABORAZIONE SHAPE FILE E TRASMISSIONE ALLA PIATTAFORMA “MULTIPLAN-PGTWEB” DI REGIONE LOMBARDIA DEL PIANO ATTIATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL PGT VIGENTE/AT1-2 + D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA STRUTTURA CANESTRO PALESTRA CAMPUS/OPERE DA FABBRO - AFFIDO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 597,80.\= CIG : (ZA437EA3C7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNI 2021-2022 - AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE € 1.284,92 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 63,25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAGIANI ADRIANO SNC DI VALBREMBO (BG) PER SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI E MOTORIZZAZIONE AVVOGIBILI, INFISSI ESISTENTI NEGLI APPARTAMENTI IN VIA DON MANZONI N. 1-3-5 - (CIG: Z4E3763CFB) - (IMPONIBILE €. 1.636,55.=/IVA 22% €. 360,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. M.R. – PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2022 AL 30 SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 2.940,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 69.138,64. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. C.M – PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2022 AL 30 SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA  €  2.580,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TOYOTA YARIS TARGA FX467TJ IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA’ SARCO DI CURNO (BG) – (CIG: ZCB37E756C) – (TOTALE €. 299,58.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) PER SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO ESISTENTE PRESSO IL CONDOMINIO RUBINO DI VIA DON MANZONI - (CIG: Z7337812CB) - (IMPONIBILE €. 8.208,75.=/IVA 22% €. 1.805,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. M.R. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023 - EX DGC N. 165 DEL 16/09/2020 - IMPORTO € 1.980,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO  28.520,67 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. - PERIODO DAL 1° AL 31 OTTOBRE  2022 - IMPORTO € 6.510,00.= - CIG: Z3637E60DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - OPERE PRINCIPALI - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE A FAVORE DELLA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) PARI AD €. 509,82 (I.V.A. ESCLUSA) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO PARI AD €. 489,83.= (I.V.A. ESCLUSA) - CIG: 88437659BE - CUP: J47H21001970004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO MISURA NIDI GRATIS ANNO SCOLASTICO 2022/23 A FAVORE UTENTI DEGLI ASILI NIDO ADERENTI – IMPORTO PRESUNTO € 32.229,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE A FAVORE DELLA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) PARI AD €. 88,85 (I.V.A. ESCLUSA) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO PARI AD €. 85,36.= (I.V.A. ESCLUSA) - CIG: ZD935B2073 - CUP: J47H21001970004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA IN MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SOC. ALCHIMIA COOP. SOC. CON SEDE LEGALE A SERIATE - PERIODO: DA OTTOBRE 2022 A GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA  IMPORTO € 3.932,78.= - CIG: ZB137CCBC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIVIDUALIZZATO (ADH) A FAVORE DEL SIG. D.C. – AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE COOP. CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2022  - IMPEGNO DI SPESA € 987,00.= - CIG: ZA537CF59F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA (IMPONIBILE €. 13.916,29.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.706,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - AFFIDO DITTA COOPERATIVA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 146,40.\= CIG : (Z5337DC6E9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO ANNI 2018-2019 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VIALETTO VIA POLO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDO ALLA DITTA M.B. COSTRUZIONI SRL DI BERGAMO – CIG:(Z2F37D3005)/EURO 6.929,21.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOOLRENTAL SPA PER TASSA PROPRIETA' VEICOLO SUBARU- PSP EQUIPEMENTS SRL PER FORNITURA VESTIARIO - CDS TRACCIALINEE PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EGAF EDIZIONI SRL PER FORNITURA PRONTUARI - ROBY CAR PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS.  € 13.566,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI PLINTI IN C.L.S. PER INFILAGGIO NUOVI PALI/STACCIONATA IN LEGNO PRESSO SOTTOPASSO DI VIA CISERANO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL TREEMME DI MOSCHENI F.LLI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) – EURO 2.049,60.= CIG : (Z5337D7879).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – II° INTEGRAZIONE DI SPESA - (CIG : Z8F345BB37) - €. 1.464,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE PALESTRE STRUTTURA SCOLASTICA CAMPUS E CIMITERO COMUNALE - AFFIDO DITTA BFG SRL DI DALMINE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 3.050,00.\= CIG : (ZC537D13D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 5.419,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IMU-TASI PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI SU ANNI DI IMPOSTA 2015-2016 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG ZF837D8D6A - € 1.044,26 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI DIVERSI - IMPORTO € 142.509,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022  - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI E PULIZIA AULE DEL CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BFG S.R.L. DI DALMINE - € 1464,00 I.V.A. INCLUSA –  (CIG:ZC537D371D) - ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO BIANCONIGLIO E GIROTONDO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - IMPORTO € 2.942,03. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2022/23 – SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - IMPORTO € 3.683,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA CON PULIZIA, NELL’ALLOGGIO DI VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z6937CDF91 – PER UN TOTALE €. 2.684,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI OSIO SOPRA CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE E MISURA NIDI GRATIS, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – GIUGNO E LUGLIO 2022 - IMPORTO € 1.344,96. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIE CON PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE NEGLI ALLOGGI DI VIA FOSCOLO, VIA DON MANZONI E VIA BARACCA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ALLACCIAMENTO CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI VIA BARACCA - APPROVAZIONE PREVENTIVI CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZC737CDA82 – PER UN TOTALE €. 5.516,84.= I.I. E PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZC537CDAF3 - TOTALE €. 841,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI IMPRESA EDILE FRATUS M SRL – VIA F.LLI KENNEDY,19 – 24040 LEVATE (BG) PER INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO ESITI GARA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA COMUNALE SITA IN ZONA N. 4 E LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ESISTENTE, SITA IN VIA G. CAMOZZI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CODICE CIG. Z6137CE832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DELLA DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - CORSO HACCP RIVOLTO AL PERSONALE COMUNALE INSERITO NELLO STAFF DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA (€ 300,00 + IVA - CIG: Z5937D141F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 20.547,43.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.941,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 08.08.2022 AL 30.09.2022 AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PREVISTE PER DOMENICA 25.09.2022 - MODIFICA PARZIALE MONTE ORE ASSEGNATO CON DETERMINA N. 532 DEL 08.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: Z5637CF7DC) -  (TOTALE €. 579,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – V° BIMESTRE PERIODO 1.09./31.10.2022 - (CIG : Z8F345BB37) - €. 6.118,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO VETRO ROTTO, FORNITURA E POSA DI VETRO NUOVO NELL'APPARTAMENTO IN VIA DON MANZONI N. 3 E INTEGRAZIONE DETERMINA 588/2022 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA &amp; C. S.N.C. DI DALMINE (BG) - CIG ZEB37CDB63 - TOTALE €. 817,40.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB SRL DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE N. 2 PEDANE IN FERRO PRESSO ENTRATE PIAZZETTA POSTE - (CIG: Z123770A654) - (IMPONIBILE €. 5.700,00.=/IVA 10% €. 570,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE FEDERFARMA E CANONE SISS 2022 – APPROVAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE T.B.S.O. S.P.A. E S.A.I. TREVIGLIO S.R.L. PER PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. CIG. ZD037CF37C. €. 849,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. C.M. - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022 – EX DGC N. 163/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA NOTAIO GIAMPIERO FABIANO DI CAPRIATE SAN GERVASIO PER ATTO DI COMPRAVENDITA AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SANT'ALESSANDRO AREA EX AMALFI AMBITO ATTUATIVO AC1 - TOTALE €. 22.563,40.= CIG ZB837F7E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE PUBLIKA SRL PER CORSO PIAO 2023 CODICE CIG.Z6B37C51FOE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.850,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.G. TERMOIDRAULICA SRL DI CASTEL ROZZONE (BG) PER RIPARAZIONE GENERATORE TERMICO CASERMA CARABINIERI - (CIG: Z8336683BC) - (IMPONIBILE €. 1.750,00.=/IVA 22% €. 385,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR PROMOSSO DA IDEAPA SRL - € 75,00 ESENTE IVA - CIG Z2237CD34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA SRL INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO E LIQUIDAZIONE FORNITORI DIVERSI PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. FABIO CROTTI PER RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI .€ 2.791,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR "PIAO 2023” CODICE CIG. Z6B37C51FO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - MAGGIOLI SPA PER SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI - VISA CAR SRL PER SPESE CUSTODIA VEICOL ISEQUESTRATI - CDS TRACCIALINEE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - PRICESERVICE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE - NIVI SPA PER COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATICO AGLI APPARATI MOBILI - SOSRVEGLIANZA ITALIANA SPA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.€. 17.729,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE – (CIG: Z0737C9326) -  (TOTALE €. 424,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE E. GRAFICHE GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)PER ACQUISTO N.1 STAMPANTE LASER JET CODICE CIG.Z8637B6FDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRISTINO IMPIANTO CITOFONICO PRESSO SCUOLA CAMPUS/MENSA - CIG: (Z3437AA16F)/EURO 292,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOC. PROGEL PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022 - (IMPORTO: €. 4.589,32)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD - BOLLETTAZIONI DA APR. A GIU. 2022 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI -AFFIDO INCARICO A IMPRESA EDILE VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C - VIA DON GUANELLA, 890 - 24059 URGNANO (BG)- P.IVA 04238700167 -APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO ( € 3.965,00  IVA 22% COMPRESA) - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG. Z1E37F1C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI DEZANZARIZZAZIONE (TRATTAMENTO LARVICIDA) NEL MESE DI OTTOBRE 2022 – AFFIDO  DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO - (CIG: ZCA3610640) - (TOTALE €. 607,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE GRAFICHE E.GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIO(BO) PER ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A VALSABBINA INVESTIMENTI SRL DI INTERESSI DERIVANTI DA DEBITI COMMERCIALI - DEFINIZIONE ACCORDO  BONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI - VIA M. MINGHETTI 18 - CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). CODICE CIG.Z17356E4B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER SALA CONSILIARE IMPEGNO A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG.Z4937BAED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VAREI AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO N. 815/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE.€. 3.590,42.CIG.Z2D37CFFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL BIENNIO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NAVA AUEEI S.R.L. DI MONZA PER VERIFICA IN CAMPO DEL GRUPPO DI MISURA CONTATORE ENEL - FINANZIAMENTO EURO 552,80.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 118/2022 - CUP: J45E18000000004 – CIG: ZAD3766450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME – PERIODO SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 13.914,60.= - CIG: ZD737BA417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.=  I° STRALCIO + OPERE DI PERIZIA N°1 E N° 2- CIG: (88266741D0) CIG: (Z7B3520121) - CUP (J47H21000000004.) APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA PER EURO 440,23.= + IVA 10% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS – ANNO 2022 -  INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DITTA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) PER €. 3.341,18 - CIG: 8993480679 E GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) PER €. 2.414,71 – CIG: 918255541A E COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE, IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE A FAVORE DI PROGEL S.R.L. PER €. 539,31 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “ALMOST BLUE” IN DATA 14 OTTOBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD837B659C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2022 - €.2.854,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CIEFFEGI LITOGRAFICA SRL DI LALLIO, PER LA STAMPA DI N.5300 VOLANTINI PUBBLICITA’ SPORTELLO SPID. (CIG Z1C37B64F1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE IN CONVENZIONE CON ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – PROGETTO ARCA SALE II° LOTTO - AGGIUDICATARIA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) CIG: (9106577911) - CUP (J41B21014140004) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTA DALL’ARCH. CALVI DI PARMA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE – OPERE PRINCIPALI PARI AD EURO 97.107,54.= + IVA 10%. OPERE DI PERIZIA PARI AD EURO 3.324,35.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.=  I° STRALCIO + OPERE DI PERIZIA N°1 E N° 2- CIG: (88266741D0) CIG: (Z7B3520121) - CUP (J47H21000000004.) APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. E SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA PER EURO 440,23.= + IVA 10% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.07.2022 / 31.07.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2022 / 31 AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 274,50 (IVA 22% OVE DOVUTA € 49,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.08.2022 / 15.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI SANZIONI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI DI POLIZIA LOCALE - II° QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.08.2022 / 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2022 - IMPORTO € 744,20 (IVA 22% OVE DOVUTA € 134,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE C/O ROTATORIA DEL POLICLINICO SAN MARCO. € 488,00. CIG. Z4B37BCCCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL C.L.B. DI BONFANTI DI BREMBATE (BG) PER LAVORI DI NATURA EDILE PRESSO CASERMA CARABINIERI – CIG: (Z4037677F5)/\(IMPONIBILE EURO 8.533,80.=/ IVA 22% EURO 1.877,44.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  N.1 STAMPANTE PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE TRAMITE MEPA  A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO-CODICE CIG.Z8637BF6DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO CASERMA CARABINIERI - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 514,84.\= CIG: (ZD137A2EE0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) PER PRESCRIZIONI FITOSANITARIE ED AGGIORNAMENTO ZONIZZAZIONE INERENTE TRATTAMENTO ANTIPARASSITARI CIPRESSI ZONA CIMITERO – (CIG: Z2536D7771) - (TOTALE €. 634,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO NEL LOCALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - (CIG: Z623488698) - (IMPONIBILE €. 3.000,00.=/IVA 22% €. 660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PIANTE PRESSO PARCO DI VIA VERGA E RESTRINGIMENTO SIEPE ESTERNA CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE - AFFIDO DITTA TUTTO VERDE S.R.L. DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 1.342,00.\= CIG : (ZCB37B8953).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE NEI PARCHEGGI DI VIA SAN GIORGIO E DI VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO - CIG Z4C3781507 - TOTALE €. 15.927,10.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2022 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO   29.812,12 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 14.846,23. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICESERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. € 1.525,00. CIG. ZF337B37F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NIVI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATICO AGLI APPARATI MOBILI. € 3.660,00. CIG. Z1437B31C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25.09.2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 08.08.2022 AL 30.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SEGNALAZIONE LINEA GAS, SCAVO ED ASSISTENZA EDILE PER DISTACCO VECCHIA LINEA PRESSO SCUOLA VIA LIBERTA’ - (CIG: Z6B3505155) - (IMPONIBILE €. 1.600,00.=/IVA 22% €. 352,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG CS165CS – (CIG: Z9837B0FBA) - (TOTALE €. 958,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO A FAVORE SIG. V.M. PRESSO CSE DI VALTESSE GESTITO DA SER.E N.A. COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ESAME, APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2022/ AGOSTO 2023 - CIG: Z6B37B0B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NAVA AUEEI S.R.L. DI MONZA PER VERIFICA IN CAMPO DEL GRUPPO DI MISURA CONTATORE ENEL - FINANZIAMENTO EURO 552,80.= (I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 118/2022 - CUP: J45E18000000004 – CIG: ZAD3766450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 25.691,61.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO CENTRO DIURNO SCOPRIAMO TALENTI - SPAZI EDUCATIVI PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI CON DISAGIO PSICHICO - MINORE Y.N. - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA € 1.015,20. =   CIG: Z8037AEDCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 40.464,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PARROCCHIA DI SAN ZENONE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO L’ORATORIO - TOTALE €. 100.000,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DO.VA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CHIAVE AUTOVETTURA FORD FOCUS. €. 255,55. CIG. Z0737AD40E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI SETTEMBRE 2022 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CL COMPUTER DI PARIMBELLI LAURA DI CISERANO (BG) PER FORNITURA DI NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V17 G2 ITL, CUSTODIA E NR. 2 MOUSE WIRELESS, DA ATTRIBUIRE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – (CIG: Z7437ADCD8) - (TOTALE COMPLESSIVO €. 1.258,00.= IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) PER GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – 3° TRIMESTRE 2022 - (CIG:8670725C9D) - (IMPONIBILE €. 55.460,35.=/IVA 22% €. 12.201,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER LAVORI DI VERNICIATURA PRESSO BOSCO ITALA - (CIG: ZFA3707B9D) - (TOTALE €. 1.338,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRITINO IMPIANTO CITOFONICO PRESSO SCUOLA CAMPUS - CIG: (Z3437AA16F)/EURO 1.683,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO RIALZATO IN ASFALTO IN VIA A. MANZONI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA S.R.L. DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ZDC37810B3 - TOTALE €. 16.959,18.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) – A FAVORE DELLA SIG.RA C.C.  – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 2.979,10. =    CIG. ZA937A7A60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - GIUGNO – SETTEMBRE 2022 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 2.515,52.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI GAGGIANO (MI) PER CARTA DA FOTOCOPIE A4 GR.80CODICE CIG. ZC8379F0A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIM. 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LOCATELLI LEGNAMI DI BREMBATE (BG) PER PULIZIA E LAVAGGIO COPERTURA BOCCIODROMO PRESSO BOSCO ITALA - CIG: (Z7437AACCD)/EURO 793,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ALGERI GABRIELE DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER APPRONTAMENTO PROGETTO STRUTTURALE + PRATICA DENUNCIA STRUTTURALE INERENTE REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO FERMATA AUTOBUS PRESSO PARCO DI VIA VERGA - (CIG: ZF434F1645) - (TOTALE €. 1.141,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASATURA LOCALI SPOGLIATOI/STADIO COMUNALE  -  AFFIDO ALLA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) –  CIG : (ZD837AA66B)/ FINANZIAMENTO EURO 1.300,00.=/REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL C.L.B. DI BONFANTI LORIS DI BREMBATE (BG) PER LAVORI APPARTAMENTO PRESSO CASERMA CARABINIERI - (CIG: Z4037677F5) - ((IMPONIBILE €. 8.533,80.=/IVA 22% €. 1.877,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO VETRI ROTTI, FORNITURA E POSA DI VETRI NUOVI NEGLI APPARTAMENTI IN VIA DON MANZONI N. 3 - 5 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA &amp; C. S.N.C. DI DALMINE (BG) - CIG Z9A37A745F - TOTALE €. 939,40.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL C.L.B. DI BONFANTI LORIS DI BREMBATE (BG) PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA INERENTI ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - (CIG: Z473775F46) - ((IMPONIBILE €. 3.000,00.=/IVA 10% €. 300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY  S.P.A.; CIG: ZB637AA905 ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 3.796,05   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA PUBLIBERG S.R.L. DI OSIO SOTTO PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTI SETTEMBRE 2022 IMPEGNO DI SPESA (CIG Z31379F701)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL’ENTE – AREA SRL – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CONSOLLE PER TABELLONE ELETTRONICO PRESSO PALESTRA CAMPUS - AFFIDO DITTA EL.VA.S. DI COLERE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 207,40.\= CIG: (Z8437A57E4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA INCARICO/DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO  TECNOCLIMA BALDELLI DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) PER PROGETTAZIONE SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - ANNULLAMENTO FINANZIAMENTO EURO 5.802,93.=/CIG: (ZB53439A83).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE CAMPUS SCOLASTICO PER ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE DURANTE LA STAGIONE 2022/23 - AUTORIZZAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI SETTEMBRE 2022 - €. 89.104,00.=(IVA 10% COMPRESA) NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2022 €. 18.291,65.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/23 - SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - FASCE DI REDDITO PER ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DEFINIZIONE QUOTE MENSILI PER I MESI A FREQUENZA RIDOTTA - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESTERNA III TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (17° RATEO) – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2021/22 - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU BOLLETTAZIONI MESI DI SET. E OTT. 2022 (CIG: Z3A379DB09) - PARI ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI INTEGRALMENTE POSTI A CARICO DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATS BERGAMO PERIDO 01.07.2022-30.06.20023 PROGETTO  ICARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPELLI 6 BARANCA - PI 03176600165, PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE AVANTI TRIBUNALE DI BERGAMO PP 6341/2019; N.10669/2019 GIP.ZF534861BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.074,00.= CIG : (Z3A379F09B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI GESTIONE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2022 - PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO - €. 3.578,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SANT'ALESSANDRO - SOCIETA' HALLEY 86 SRL OSIO SOTTO - €. 334.320,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE – (CIG: Z5C37A182A) -  (TOTALE €. 270,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 19/2022/16706 - LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE – BERGAMO - DEI CORRISPETTIVI DI CUI A DETERMINAZIONE N.  382 DEL 07.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FRANCIONE ALBERTO DI BERGAMO PER RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA MATTEOTTI - €. 2.562,00.= C.I. ED IVA COMPRESE - CIG ZE236043B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE, N.1 STAMPANTE HP LASERJET PRO MODELLO M404DN: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO)”. FORNITURA UPGRADE DEL PROGRAMMA SICRAWEB DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA DI SANTANCARGELO DI ROMAGNA (RN) E CODICE CIG.Z6A378369B E CODICE CIG.ZEF3799FF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SANT'ALESSANDRO - SOCIETA' HALLEY 86 SRL OSIO SOTTO - €. 300.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' OGGI LAVORO SRL CUORGNE'  (TO)  PER LA  REALIZZAZIONE SPORTELLO LAVORO PRESSO COMUNE DI OSIO SOTTO PERIODO  SETTEMBRE – DICEMBRE 2022. CODICE CIG.Z053798432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DURANTE IL III° TRIM. 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIOINE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG: ZE1348AEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S. DI MICHELE VALENTI E C. PER NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO IN DATA 18 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0637938F8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI III TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – III° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG.Z0F3788802</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CL COMPUTER DI PARIMBELLI LAURA DI CISERANO (BG) PER FORNITURA DI NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V17 G2 ITL, CUSTODIA E NR. 2 MOUSE WIRELESS, DA ATTRIBUIRE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – CIG: Z7437ADCD8 - TOTALE COMPLESSIVO €.1.258,00.= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETURA FORD FOCUS TARGA YA842 AM. € 1.517,95. CIG. ZE83780344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FALGARI GIUSEPPE SRL DI VALBREMBO (BG) PER REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO-FERMATA AUTOBUS PRESSO PARCO DI VIA VERGA - (CIG: Z283734C86) - (IMPONIBILE €. 4.450,00.=/IVA 22% €. 979,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2019/2022 A NOME SOCIETA' S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL DI AZZANO S. PAOLO -BG- (CIG: 7925175D4A)- DIFFERIMENTO TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 107 D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DURANTE IL PERIODO SET. 2022/GEN. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO ESISTENTE PRESSO IL CONDOMINIO RUBINO DI VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - CIG: Z7337812CB - TOTALE €. 10.014,68.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA SCALE ESTERNE ALLOGGI DI VIA FOSCOLO - LIQUIDAZIONE DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO - IMPORTO: €. 3.350,00 (ESENTE I.V.A.) - CIG: Z82371E666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - INSTALLAZIONE E TABELLONI ELETTORALI -AFFIDO INCARICO A IMPRESA EDILE FRATUS M. SRL - VIA F.LLI  KENNEDY,19 -24040 LEVATE (BG) -APPROVAZIONE OFFERTA -FINANZIAMENTO € 4.866,47+ IVA 22% INCLUSA) -ACCERTAMENTO RIMBORSO  CIG. Z3C3789900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.09.2022 - 26.09.2022 ED ECONOMIA DI SPESA PARI AD €. 83,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZIO GIOCO A FAVORE CONSORZIO IL SOLCO CITTA' APERTA DI BERGAMO - PERIODO: SETTEMBRE 2022/GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 25.731,50.= - CIG: Z73378962D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO RIALZATO IN ASFALTO IN VIA A. MANZONI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA RIVA S.R.L. DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ZDC37810B3 - TOTALE €. 16.959,18.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMOLI FERRARI E C. SPA DI NOVARA PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO MENSA E CUCINA/CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z6A36D861E) - (IMPONIBILE €. 1.893,96.=/IVA 22% €. 416,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2019/2022 A NOME SOCIETA' S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL DI AZZANO S. PAOLO -BG- (CIG: 7925175D4A)- DIFFERIMENTO TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 107 D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DURANTE IL PERIODO SET. 2022/GEN. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 11.735,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ULTIME UTENZE INSOLUTE DELL' IMPIANTO NATATORIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE AD COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 25.652,02 I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE (CONTATORI PER RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI) DA INSTALLARE PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON LA SOCIETA’ E-DISTRIBUZIONE DI ROMA - CIG Z1B3781C69 - TOTALE €. 2.437,45.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO ICARO PER IL PERIODO DI UTILIZZO 1 LUGLIO 2022-30 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. F.A. RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZA 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.808,68. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI GIUGNO E LUGLIO (P.IVA -  € 1.637,00 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z993494D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.569,78. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) INERENTE INCARICO PROFESSIONALE PER MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA CAMPUS - (CIG: Z7831CB032) - (TOTALE €. 5.200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – EX DGC 50/2022 – ANNUALITA’ 2022/2023 - IMPORTO € 725.086,31 - CIG: 7152628758 – CUP: J21H17000260001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A NOME DITTA 3A SERVIZI GLOBALI SRLS (CIG: 7175859A2B) - PROROGA EX ART. 107 D.LGS. 50/2016 PER IL PERIODO SET./DIC. 2022, A RECUPERO PERIODO CONTRATTUALE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AGGIORNAMENTO ISTAT VALORI D'APPALTO EX ART. 21 C.S.A. - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) INERENTE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA E COLLAUDO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” – ACCONTO - (CIG: ZB42E1E290) - (TOTALE €. 22.317,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL TREEMME SNC DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) PER INTONACATURA MURETTI TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO E SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI ESTERNI ATTIGUI - (CIG: Z4236F54E7) - (IMPONIBILE €. 2.698,50.=/IVA 22% €. 593,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2019/2022 A NOME SOCIETA' S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL DI AZZANO S. PAOLO -BG- (CIG: 7925175D4A) - DIFFERIMENTO TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 107 D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 24.599,62. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 460,34.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 28.05.2022 PRESSO ROTATORIA DI VIA OSIO SOPRA/VIA MASCAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI AGOSTO 2022 - €. 89.843,40.=(IVA 10% COMPRESA) NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2022 €. 17.291,65.=(IVA 10% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ECONOMIE Q.T.E., RIDETERMINAZIONE Q.T.E. ORIGINARIO PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 E APPROVAZIONE PREVENTIVO STUDIO NAVA AUEEI S.R.L. DI MONZA PER VERIFICA IN CAMPO DEL GRUPPO DI MISURA CONTATORE ENEL - FINANZIAMENTO EURO 552,80.=(I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 118/2022 - CUP: J45E18000000004 – CIG: ZAD3766450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AIR KLIMA SRL DI CENE (BG) PER LAVORI DI SMANTELLAMENTO CANALI E VENTILATORI ESISTENTI, PULIZIA VENTILATORI E RIMONTAGGIO – FORNITURA E POSA NUOVE CANALIZZAZIONI PRESSO MENSA SCOLASTICA - (CIG: ZE2365E5FE) - (IMPONIBILE €. 7.425,00.=/IVA 22% €. 1.633,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FRANCO NICOLA MELOCCHI DI BERGAMO PER REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO PALCO MODULARE COMUNALE - (CIG: Z3537485DB) - (TOTALE €. 507,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITORE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA PER REGIME DI SALVAGUARDIA CON A2A ENERGIA - CIG: ZB3377D3A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNI 2021-2022 -  AFFIDO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z2F377C894 - € 1.397,12 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA: DITTA LABZEROUNO PROJECTS S.R.L. DI BRESCIA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 DEFIBRILLATORI AD USO LAICO SEMI-AUTOMATICI DAE NIHON KHODEN MODELLO 3100 AED ADULTI E BAMBINI COD. QUALITA’ IP66 – IMPORTO 6.586,24.= (IVA 22% INCLUSA) – CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): Z373767A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.758,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA’ (P.U.C.) ELABORATO DA COMUNE DI OSIO SOTTO A SUPPORTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – PERIODO DA SETTEMBRE  2022 A GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI AGOSTO 2022 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI SRL. LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 2 E-BIKE. €. 9.503,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OLDRATI &amp; C. SRL DI PEDRENGO (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG GE956GK – (CIG: ZC1377A956) - (TOTALE €. 226,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - AGGIUDICATO ALL'A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2022 – (CIG: 4526240368) - (€. 2.548,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM, PREVISTI DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS MORO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA’ (CPI) – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL C.L.B. DI BONFANTI LORIS DI BREMBATE (BG) PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA - FINANZIAMENTO EURO 3.300,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C.  N° 66/2021 - CIG (Z473775F46) CUP (J46B20003400005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI APPARTAMENTO PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDO LAVORI DITTA EDIL C.L.B. DI BONFANTI LORIS DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 10.411,24.\= CIG : (Z4037677F5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.08.2022 - 15.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE IN CONVENZIONE CON ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – PROGETTO ARCA SALE II° LOTTO - AGGIUDICATARIA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) FINANZIAMENTO EURO 215.204,55.= CIG: (9106577911) - CUP (J41B21014140004) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI PARMA - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 30.704,65.=/IVA 10% COMPRESA - CIG: (ZD1376DEC5)  IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 240/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE-ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL- CADRIANO DI GRANAROLO E.(BG). CODICE CIG.Z6137749D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) PER LAVORI DI NATURA EDILE PRESSO BOSCO ITALA – CIG: (Z637065C1)/\(IMPONIBILE EURO 7.100,00.=/ IVA 22% EURO 1.562,00.=) - RIFERIMENTO DET. DI AFFIDO N° 475 DEL 12.07.2022/FINANZIAMENTO A MEZZO CONTRIBUTO BIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.739,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N° 2 PEDANE IN FERRO PRESSO ENTRATE PIAZZETTA POSTE - AFFIDO DITTA OIB SRL DI MEDOLAGO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.270,00.\= CIG : (Z123770A65).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO ORBITALI. AFFIDAMENTO PROPOSTA D'INTERVENTO FORMATIVO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITA' STATALE DI BERGAMO. CUP: J43D21004400005 CIG:ZF735598E5. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO "GARDEN" DI VIA DELLE INDUSTRIE - ESERCIZIO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2018/2019 - AFFIDO A NOME STUDIO ING.GIORGIO RICOTTI A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z423772DE2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI DELLA SIG.RA I.L. NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO "LIBERTA" VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 49.541,33. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGAZIONE PIANTE PRESSO NUOVE AIUOLE ENTRATA PIAZZETTA DELLE POSTE - AFFIDO DITTA TUTTO VERDE S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PERIODO 10.08/10.10.2022 - FINANZIAMENTO EURO 2.196,00.\= CIG : (Z8E3770499).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 24.827,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BAGNI/IMPIANTO IDRICO SANITARIO SCUOLA CAMPUS - AFFIDO DITTA F.LLI AGAZZI DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.525,00.\= CIG : (Z9D376E267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE PRESSO CASERMA CARABINIERI PERIODO 01.09.2022/31.08.2024 - AFFIDO DITTA GM ELETTRICA DI GUARNIERI MARCO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 366,00.\= CIG : (Z053769914)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.362,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA LOCALI CAMPUS - AFFIDO DITTA BFG SRL DI DALMINE (BG) – MENSA SCOLASTICA CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 610,00.\= CIG : (Z39376450C) – AULE  E SPAZI COMUNI CAMPUS -FINANZIAMENTO EURO 1.464,00.= CIG: (Z3F37645AF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEA LAVATRICE E INSTALLAZIONE PORTALAMPADE PUNTI LUCE PRESSO ALLOGGIO DI VIA BARACCA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG - TOTALE €. 274,50.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELTRAFF SRL. LIQUIDAZIONE FORNITURA ETILOMETRO COMPLETO DI N. 100 BOCCAGLI MONOUSO E N. 10 ROTOLI CARTA PER  STAMPANTE. € 7.496,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO FIORIERE COLLOCATE IN AREA PIAZZETTA/POSTE - AFFIDO DITTA TUTTO VERDE SNC SNC DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.220,00.\= CIG : (Z13376BA44).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GIUGNO 2022 - IMPORTO € 1.336,83 (IVA 22% OVE DOVUTA € 199,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI E MOTORIZZAZIONE AVVOLGIBILI, INFISSI ESISTENTI NEGLI APPARTAMENTI IN VIA DON MANZONI N. 1 - 3 - 5 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FAGIANI ADRIANO S.NC. DI VALBREMBO (BG) - (CIG: Z4E3763CFB) - TOTALE €. 1.996,59.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 12.122,48. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 08.08.2022 AL 30.09.2022 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PREVISTE PER DOMENICA 25.09.2022 – IMPEGNO DI SPESA – FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. 983/2021 PERSOSTITUZIONE DI N. 5 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 3/5/7 -RIDUZIONE VIMPEGNO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z8734A0B07 - TOTALE €. 4.227,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO NEI PERCORSI PEDONALI - RIF. DEL. G.C. N. 118/2022 – CUP J47H22001730004 - CIG: 9335623FCC - EURO 30,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2022/23 – IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DGC 106/2022 IMPORTO € 6.452,00.= - SUB IMPEGNO A FAVORE STRUTTURE COINVOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO CAMPUS SCOLASTICO A. MORO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA’ (CPI) -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA SANGALLI S.P.A.  DI MAPELLO (BG) -  OPERE PRINCIPALI  CIG: (87532713BD) – OPERE DI PERIZIA CIG (Z113712339)  - CUP (J46B20003400005). APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTA DALL’ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG).     – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGALLI PER EURO 128.547,88.= + IVA 10% DI CUI OPERE PRINCIPALI PARI AD EURO 107.113,93.= + IVA 10% ED OPERE DI PERIZIA PARI AD EURO 21.433,95.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE MUBA – EX DGC 135/2022 - IMPORTO € 2.000,00.= - CIG: ZA737697A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORE INOX E PULIZIA AUTOCLAVE/SOTTOSTAZIONE C.T. STADIO COMUNALE - (CIG: Z49366064A) - (IMPONIBILE €. 3.600,00.=/IVA 22% €. 792,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GEG. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE APPARATO RADIO VEICOLARE. CIG.ZC737650D9.  €. 244,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ACQUA FREDDA, CALDA E RISCALDAMENTO PRESSO CUCINA CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: ZB137269B4) - (IMPONIBILE €. 4.968,00.=/IVA 22% €. 1.092,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA ASSOCIAZIONE ARCA PAOLA - (CIG: Z3F3660689) - (IMPONIBILE €. 1.900,00.=/IVA 22% €. 418,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 417 DEL 17/06/2022 AVENTE AD OGGETTO REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “EX AMALFI” - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 23,76.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARBUSTI PERENNI PRESSO AIUOLE ENTRATA PIAZZETTA POSTE - AFFIDO DITTA TUTTO VERDE SNC SNC DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.830,00.\= CIG : (Z4A375E1B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO CASERMA CARABINIERI - AFFIDO DITTA FRATELLI AGAZZI SNC  DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.794,60.\= CIG : (ZDB375D9B8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE AREA I/ SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE – ANNO 2022 – AFFIDATO ALLA DITTA MOCIT S.R.L. DI BERGAMO – INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO EURO 1.098,00.= CIG : (ZCA3610640).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SRL DI VERDELLO (BG) PER SPOSTAMENTO FIORIERE COLLOCATE PRESSO AREA PIAZZETTA/POSTE – (CIG: Z13376BA44) - (IMPONIBILE €. 1.000,00.=/IVA 22% €. 220,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGAZIONE PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)    FINANZIAMENTO EURO 3.416,00.\= CIG : (Z30375C038).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SRL DI VERDELLO (BG) PER FORNITURA E POSA DI ARBUSTI PERENNI PRESSO AIUOLE ENTRATA PIAZZETTA POSTE – (CIG: Z4A375E1B3) - (IMPONIBILE €. 1.500,00.=/IVA 22% €. 330,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO   25.039,08 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO "GARDEN" DI VIA DELLE INDUSTRIE - ESERCIZIO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA ED ECOLOGICA DI UN’AREA UMIDA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DAL DOTT. AGRONOMO MORLOTTI EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – IV° BIMESTRE PERIODO 1.07./31.08.2022 - (CIG : Z8F345BB37) - €. 4.985,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PICCOLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BIBLIOTECA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.FF./RILASCIO CPI - AFFIDO DITTE : GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.475,00./= CIG: (ZD43743B0E) ; ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 775,50./= CIG: (Z733743B62)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI DELLA SIG.RA I.L. NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO "LIBERTA" VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI 2022 E SUPPLETIVO 2021 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 "CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA" PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ESERCIZI 2023 E 2024 A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. DI BERGAMO – EX DGC 9/2022 - IMPORTO € 17.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - MAGGIOLI SPA PER SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI - POZZI FRANCO SRL PER SPETTACOLO PIROTECNICO - ROBY CAR PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS - G.E.G. SRL PER FORNITURA APPARECCHIO RADIO VEICOLARE - MORGAN ITALIA SRL PER RIPARAZIONE ETILOMETRI. € 9.816,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA. (IMPONIBILE €. 8.968,97.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA ANNO 2022 (€. 2000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 10.511,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA DI SAN DONATO. €6.087,80. CIG. Z0E375406B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. LOCATELLI MARCO ANTONIO DI VILLA D’ALME’ (BG) PER LA REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “EX AMALFI”, COSTITUITO DA UN FABBRICATO E DALL’AREA DI PERTINENZA UBICATO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI / ANGOLO VIA SANT’ALESSANDRO CON VERIFICA IPOTECARIA E CATASTALE - EURO 2.700,00.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% ESCLUSE) - CIG (ZEC36CF8AC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO SUBARU IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022. IMPORTO € 936,00. CIG. Z983753883.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 23.648,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO EX D.L. 4/2019 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 1070 - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE VARIE/ASFALTATURE TRATTI MARCIAPIEDI E STRADE – E CREAZIONI SCIVOLI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE APPROVAZIONE OFFERTE DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) - (N°1) FINANZIAMENTO EURO 1.096,24.= (CIG:ZAD37524AE) - (N°2) FINANZIAMENTO EURO 3.195,56.= (CIG : Z3237524DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – FERMATA AUTOBUS PRESSO IL PARCO DI VIA VERGA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) PER OPERE IN C.A. E BASAMENTO – FINANZIAMENTO EURO 3.961,94.= CIG : (Z08373A10B) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LABZEROUNO PROJECTS SRL DI BRESCIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 DEFIBRILLATORI AD USO LAICO SEMI-AUTOMATICI DAE NIHON KHODEN MODELLO 3100 AED ADULTI E BAMBINI COD. QUALITA’ IP66 - (CIG: Z373767A6F) - (IMPONIBILE €. 5.398,56.=/IVA 22% €. 1.187,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CIEFFEGI LITOGRAFICA SRL DI LALLIO, VIA PROVINCIALE,44, LA STAMPA DI N.5300 COPIE NOTIZIARIO COMUNALE LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) PER LAVORI DI SCOLLEGAMENTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE PRESSO MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - (CIG: Z333660157) - (TOTALE €. 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ASFALTO NEI PERCORSI PEDONALI -–– AGGIUDICAZIONE IMPRESA LEGRENZI DI CLUSONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 87.658,73.=(I.V.A. 22% INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC 118/2022 - CUP: J47H22001730004 – CIG: 9335623FCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO EDIFICIO AD USO PALESTRA II° LOTTO – PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO DEL QTE ED AVVIO DI PROCEDURA EX ART.36 COMMA 2 LETT.C DEL DLGS N.50.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE B.F.G. SRL DI DALMINE PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCLAI E PULIZIA AULE DEL CAMPUS SCOLSATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA A VERDE ADIACENTE ALLA VIA COLOMBO – AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA MEDIANTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 24.968,79. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO COMUNALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA DERIVANTI DAGLI ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 28.11.2018 E NR. 8 DEL 23.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE TECNICA (SOCIO-ECONOMICA) PER CANDIDATURA AL BANDO AREST - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMEGA S.R.L. DI ALZANO LOMBARDO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.078,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: Z4A36953B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ SRL DI VERDELLO (BG) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELLA STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO A. MORO/SEZIONE PRIMARIA – (CIG: Z4A36407BC) - (IMPONIBILE €. 4.147,36.=/IVA 22% €. 912,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.07.2022 / 15.07.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SALDO FATTURA BAOBAB MUSIC S.R.L. PER IL CONCERTO DI BIANCA ATZEI DEL 06/08/2022 (CIG Z023705534)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER SERIZIO AGGIORNAMENTO SPECIALE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 2.440,00.= - CIG: Z0C374BB84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO ING. F. MELOCCHI DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO PALCO  MODULARE COMUNALE – FINANZIAENTO EURO 507,52.=CIG: (Z3537485DB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARAPETTO IN FERRO /OPERE DA FABBRO PRESSO PARCHEGGIO VIA VERDI - AFFIDO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 915,00.\= CIG : (Z95374BC2A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SACCHI GIUSEPPE SPA DI BARZANO’ (LC) PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI DA INCASSO PRESSO MENSA E CUCINA/CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z4136CEDE1) - (IMPONIBILE €. 2.862,00.=/IVA 22% €. 629,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA STEFANIA  TOFFANETTI  PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE   EURO  1.890,00 - CIG: ZC93679E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN DATA 9 SETTEMBRE 2022 IN RICORDO DI ANTONELLA BALDINI - SERGIO GRITTI - EROS NUTI. IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z23373F6C2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI STATO DI FATTO E DI PROGETTO NUOVA CONFIGURAZIONE VIABILISTICA DI VIA COLOMBO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRM ENGINEERING DI MONZA (MB) - ACCONTO EURO 7.988,88.= (CNPAIALP 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: ZCF369592D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT ASSICURAZIONE PERIODO 30.06.2021-30.06.2022. CABI BROKER SRL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG. Z5E3742DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL (CO) PER REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E AGGIORNAMENTO APP "COMUNE SMART" CODICE CIG.ZE23742A3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO' - LIQUIDAZIONE FATTURA 106 - (IMPORTO: €. 2.414,71 I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO AD OPERE ULTIMATE INERENTE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “AT01” IN VARIANTE AL PGT, IN VIA COLOMBO SNC, SOTTOSCRITTO DAL TECNICO ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA – CURNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE/DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE– LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) –7.295,60.= (SPESE GENERALI DI €. 750,00 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 230,00 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 1.315,60 INCLUSE).= - CIG: Z2834751CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.06.2022 - 15.07.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ SIG. V.M. – IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 10,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING. S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – IMPORTO 9.389,12 € (ONERI PREVIDENZIALI 4% E I.V.A. 22% INCLUSI) – CIG: Z2433FE689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 963,88. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETA' - PROGETTO "DOPO DI NOI" DI VIA DELLE INDUSTRIE – II° LOTTO – APPROVAZIONE OFFERTA PER FORMNAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA CON LA DTTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE - FINANZIAMENTO EURO 19.220,85.= - CIG: Z243721A85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA – II° LOTTO (STALCIO 1 E 2) – LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL DOTT. ARCH. ING. GIOVANNI VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) EURO 36.541,44.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: Z4C35701B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE TECNICA (SOCIO-ECONOMICA) PER CANDIDATURA AL BANDO AREST - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMEGA S.R.L. DI ALZANO LOMBARDO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.561,12.= (CNPAIALP 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: Z4A36953B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – FERMATA AUTOBUS PRESSO IL PARCO DI VIA VERGA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALGARI GIUSEPPE S.R.L. DI VALBREMBO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 5.429,00.= CIG : (Z283734C86) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO ELETTRICO CALDAIA E SOSTITUZIONE COMPLETA FRUTTI ELETTRICI PRESSO ALLOGGIO DI VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZDD3734762 - TOTALE €. 152,50.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER TINTEGGIATURA LOCALLI INTERNI SCUOLA INFANZIA/CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z1B36BCD2F) - (TOTALE €. 16.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 26.603,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE MODALITA’ SEMPLIFICATE PER AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA FINO AL 30.06.2023 – PARTECIPAZIONE ALL’E-SEMINAR CON LA SOCIETA’ PROFESSIONAL ACADEMY DI PORTO MANTOVANO (MN) - CIG Z6B37350DB - TOTALE €. 118,30.= (ESENTE I.V.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI ALL'INTERNO DELLA PCC - AFFIDO A MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: APPROVAZIONE C.S.A. REDATTO DALL’U.T.C.  – LOTTO (ALTRI EDIFICI COMUNALI) -  CIG: (9252542F30) – PERIODO 24.07.2022/23.07.2025 -  AGGIUDICAZIONE DITTA COOPERATIVA  DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 128.275,91.= DI CUI A D.G.C. N° 90/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E SERVIZIO NOTIFICA VERBALI ANNO 2022. CIG. Z033726DCA. €. 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PER L’ESERCIZIO 2021 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO TECNICO ING. FABIO CROTTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE DOVUTE CERTIFICAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI PROGRAMMATI PER L'ESTATE 2022. CIG. ZE7371465A. € 2.791,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARTISTI PER REALIZZAZIONE MURALES DENOMINATO “PASSAGGIO PEDONALE RITA LEVI MONTALCINI”: CRESPI ANDREA €. 4.150,00.=/IVA ESENTE CIG: Z3B36E1A3F – MASSESSI EMANUELE €. 1.800,00.=/IVA ESENTE CIG: Z9B36E1AA1 – COOCO DI ROBERTO COLLODORO €. 1.800,00.=/IVA ESENTE CIG: ZF836E1B2F – VANNI SORU €. 2.000,00.=/IVA ESENTE  COMPRESO IRAP CIG: Z4136E1BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI LUGLIO 2022 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZB536F7CB9) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ACQUA FREDDA, CALDA E RISCALDAMENTO PRESSO CUCINA CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.060,96.\= CIG: (ZB137269B4.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – FERMATA AUTOBUS PRESSO IL PARCO DI VIA VERGA - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL’U.T.C. FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) PER GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – MESE DI GIUGNO 2022 - (CIG:8670725C9D) - (IMPONIBILE €. 18.486,78.=/IVA 22% €. 4.067,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI SRL.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 E-BIKE. CIG.Z14372019E. €. 9.503,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETILOMETRO COMPLETO DI N. 100 BOCCAGLI E CARTA STAMPANTE. €. 7.496,90. CIG. Z553780ECFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO MAURIZIO DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI ILLUMINAZIONE INTERNA CORTILE CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - (CIG: Z133668ACE) - (IMPONIBILE €. 786,00.=/IVA 22% €. 172,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GM ELETTRICA DI GUERNIERI MARCO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPADE TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: ZBA367B4C7) - (IMPONIBILE €. 1.150,00.=/IVA 22% €. 253,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 18.07.2022-17.07.2025 - AFFIDO ALLA DITTA I.N.C.E.S. S.R.L. DI TREVIGLIO - SERVIZIO CON CANONE FISSO FINANZIAMENTO EURO 11.232,54.\= CIG: (ZF83726E22) SERVIZIO SOMME A DISPOSIZONE PER PICCOLI INTERVENTI – FINANZIAMENTO EURO 5.250,00.=  CIG : (Z223726E4D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023: IMPEGNO DI SPESA (€. 23.000,00 - CIG  ZB4372BFD0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 13.882,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SOCAF SPA DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE NEBULIZZATORE UTILIZZATO PER INTERVENTI DI DISERBO SUI MARCIAPIEDI COMUNALI – (CIG: Z303729078) -  (TOTALE €. 288,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.361,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS MORO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA’ (CPI) – AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  - CIG (87532713BD) CUP (J46B20003400005) – APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA AC EDILE SRLS DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI POLIZZA N. 0936402789 VOLONTARI ASSOCIAZIONE “PULIAMO OSIO” – (TOTALE €. 61,55.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE FREQUENZA CENTRO DIURNO EDUCATIVO PER MINORI DELLA SOC.COOP. SOC. GENERAZIONI FA DI BERGAMO (BG) – PER IL MINORE S.R. – PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 1.744,09. = - CIG: ZBF340AE2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIOINE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - AGOSTO 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG: ZE1348AEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 19.565,04. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE CORRELAZIONE QUOTE RELATIVE AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ATTRIBUITE AL COMUNE DI OSIO SOTTO NEGLI ANNI 2018/2022 E INERENTI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 60.015,37. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO I° LOTTO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E C.R.E. - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 7.159,84.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) CIG: Z0736F6460 - ARCH. ANDREOLI €. 2.574,00 CIG: ZEA371697A - ING. LOCATELLI €. 5.778,12 CIG:  Z4037169BD - IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 226/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 6.315,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE: DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO &amp; C. DI BREMBATE (BG) PER PICCOLI LAVORI EDILI PRESSO BOSCO ITALA - CIG: (ZC637065C1)/EURO 8.662,00.= ; DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER LAVORI DI VERNICIATURA PRESSO BOSCO ITALA - CIG: (ZFA3707B9D)/EURO  1.338,00.=/IVA ESENTE – FINANZIAMENTO A MEZZO CONTRIBUTO BIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA E RIMBORSO SPESE TASSA DI PROPRIETA' - CDS TRACCIALINEE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - MAGGIOLI SPA PER SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI - PSP EQUIPEMENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO - LOZZA AUTOMOTIVE SRL PER CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI - GHISLANZONI ILARIO PER REVISIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS - ANCILAB SRL PER DOTE COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA SCALE ESTERNE ALLOGGI DI VIA FOSCOLO - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO - IMPORTO: €. 3.350,00 (ESENTE I.V.A. ) - CIG: Z82371E666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 2° TRIMESTRE 2022 €.4.381,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO   12.522,43 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI SPOSTAMENTO DEI CONTATOR DEL GAS PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE PREVENTIVI SOCIETA’ 2I RETE GAS SP.A. - CIG Z3B371B5D9 - TOTALE €. 636,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA PROTEZIONE INGRESSO C.D.I. E NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA’ SAN DONATO  –  EURO 15.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 21.390,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS MORO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA’ (CPI) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) – AFFIDO LAVORI DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) FINANZIAMENTO EURO 24.949,57.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C.  N° 66/2021 - CIG (Z113712339) CUP (J46B20003400005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA  - CIG: (ZDC37104A3)/EURO 634,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PARI AD EURO 140.000,00.=  AFFIDATI ALLA DITTA - IMPRESA LEGRENZI S.R.L. - DI CLUSONE (BG) –  CIG: (8964748813) APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTA DALL’U.T.C. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGRENZI PER EURO 82.800,00.= + IVA 22% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR "PIAO E LINEE GUIDA PNRR" CODICE CIG.Z8D3712545.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 10.284,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI STRATIGRAFICHE E STUDIO INTONACI COSTITUTIVI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA RESTAURATRICE VALERIA GALIZZI DI SAN PELLEGRINO TERME (BG) - EURO 3.000,00.= (ESENTE I.V.A.) = CIG: ZA83621A67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI/OPERE DA FABBRO PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.514,02.\= CIG : (Z2A370BC26).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SACCHI GIUSEPPE S.P.A. DI BARZANO’ (LC)/FILIALE DI BERGAMO PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI DA INCASSO PRESSO MENSA E CUCINA/CAMPUS SCOLASTICO.  FINANZIAMENTO EURO 3.491,64.= CIG : (Z4136CEDE1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2022 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 2° ACCONTO - €. 1.665,30.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 1.06.2022 / 15.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2021/22 – LUGLIO 2022 - IMPORTO € 1.531,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.06.2022 / 30.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – LUGLIO 2022 - IMPORTO € 1.089,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA’ (P.U.C.) ELABORATO DA COMUNE DI OSIO SOTTO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO DA SETTEMBRE  2022 A GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME PRESUNTE DA RICEVERE E TRASFERIRE AI COMUNI DI OSIO SOPRA E LEVATE IN RELAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – MARZO/APRILE 2022 - IMPORTO € 36.081,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 64.057,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA PIAZZONI S.R.L. DI OSIO SOTTO (BG) PER NOLEGGIO MOTOGENERATORI PER  MANIFESTAZIONE "BIRRITALA" IN DATA 22 E 23 LUGLIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD23705466).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE/DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE– LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) –7.295,60.= (SPESE GENERALI DI €. 750,00 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 230,00 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 1.315,60 INCLUSE).= - CIG: Z2834751CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI BIANCA ATZEI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN DONATO 2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA – II° LOTTO (STALCIO 1 E 2) – LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL DOTT. ARCH. ING. GIOVANNI VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) EURO 36.541,44.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: Z4C35701B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIÙ FRAGILI IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA S. ZENONE OSIO SOTTO” – EX DGC 43 DEL 16/03/2022 – IMPORTO € 5.000,00. = A FAVORE DITTA MIGROSS SPA - CIG: Z003702B7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 12/2022 AL PEG 2022/2024 (ES. 2022 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA TITOLO 1) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE STUDIO PANNI VIVENZI VIA SAN BARTOLOMEO, 9- 25128 BRESCIA PER REDAZIONE PERIZIA FARMACIA COMUNALE -SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTONACATURA MURETTI TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO E SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI ESTERNI ATTIGUI – AFFIDO ALLA DITTA EDIL TRE-EMME DI MOSCHENI F.LLI SNC DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° – CIG (Z4236F54E7)/EURO 3.292,17.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE IN CONVENZIONE CON ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – PROGETTO ARCA SALE II° LOTTO - AGGIUDICATARIA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) CIG: (9106577911) - CUP (J41B21014140004) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTA DALL’ARCH. CALVI DI PARMA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE - EURO 98.532,96.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - CONGUAGLIO I° TRIMESTRE 2022 - €. 26.074,88 .= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI IN NELL’APPARTAMENTO DI VIA DIAZ N. 21 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO BG) - CIG ZC736F9EFD - TOTALE €. 475,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DIVERSI DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z3236EAAE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO  ALLA SOCIETA' NEOPA SRL  ALESSANDRIA - PER ACQUISTO N.5 QUESITI - CODICE CIG.Z2E36DDAEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIOINE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - LUGLIO 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG: ZE1348AEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – I^ RATA RELATIVA ANNO 2022 – (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 16.867,50.=/IVA 22% €. 3.710,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2019 (II ELENCO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EROGATO PARI A € 8.767,10.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ANNO 2022 A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. DI BERGAMO - IMPORTO € 3.074,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. - PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 19.320,00.= - CIG: ZC136F6C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA NELL’ALLOGGIO DI VIA DON MANZONI N. 3 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZE936F046A - TOTALE €. 3.190,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI OSIO SOTTO PER CELEBRAZIONI 45° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE IN DATA 16 LUGLIO 2022 (€. 2.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CREMAGLIERE CANCELLI AREA MERCATO E PEZZI MOTORE CANCELLO INTERRATO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO – AFFIDO LAVORI DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 1.549,40.= CIG: (ZD436F6D8C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI LUGLIO 2022 - €. 107.135,05.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ACCOGLIENZA SIG.RA A.K. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' PROTETTA - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 - IMPORTO € 8.280,00.= CIG: Z7C36F442E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MURETTO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO – APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL TREEMME DI MOSCHENI F.LLI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° – EURO 8.918,91.= + IVA 22% PARI AD EURO 1.962,16.= CIG : (ZC8367DCD4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE RADIATORI NELL’ALLOGGI DI VIA GARIBALDI N. 6/1 E VIA BARACCA N. 30/A- APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z0936ECAFB - TOTALE €. 2.225,28.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - PERIODO 01.01.2022 -30.06.2022 - DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO OSIO SOTTO - €. 4.559,45.=  IVA COMPRESA - CIG ZAE348F643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. S.S. - PERIODO: LUGLIO 2022 – GIUGNO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE – IMPRGNO DI SPESA € 2.700,00 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI SPOSTAMENTO DEI CONTATOR DEL GAS PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI – SALDO PREVENTIVI SOCIETA’ 2I RETE GAS SP.A. - CIG Z3B371B5D9 - TOTALE €. 636,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO “RUBINO” DI VIA DON MANZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) - CIG: ZD4335CE65 - TOTALE €. 32.706,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NELLO SPORTELLO TELEMATICO MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO A SOSTEGNO RETTA ASILO NIDO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - IMPORTO € 183,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO NUOVA MODALITA' DI FATTURAZIONE ONERI PERSONALE SAI OSIO SOTTO - A.T.I. CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA E FONDAZIONE CASA AMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE MATERIALE DA COPERTURA TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOGNI COPERTURE S.R.L. DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) – CIG: (ZAE366060F)/\(IMPONIBILE EURO 14.744,00.=/ IVA  22% PARI AD EURO 3.243,68.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE SOCIETA’ HERA LUCE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CESENA (FC) N AMBITO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI OSIO SOTTO – ALLA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MAGGIO 2022 - IMPORTO € 1.047,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 173,42)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INERENTE IMMOBILI COMUNALI PER INCENDIO E FURTO – PERIODO 30.06.2022-30.06.2025 - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: 9272355D65) - TOTALE €. 66.864,00.= - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC €. 30,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICATARIA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE CONTABILITA’ REDATTA DALL’U.T.C. LIQUIDAZIONE II° S.A.L. PARI AD EURO 4.500,00.= OLTRE IVA - CIG: (ZD935B2073) - CIG : (Z373605462) CUP : (J47H21001970004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 30.06.2022-30.06.2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO "CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL" DI BERGAMO. CIG Z6236C29DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI APRILE E MAGGIO (P.IVA -  € 2.714,83 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z993494D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICATARIA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – EURO 212.013,04.= APPROVAZIONE CONTABILITA’ REDATTA DALL’U.T.C. LIQUIDAZIONE III° S.A.L. PARI AD EURO 71.048,00.= OLTRE IVA - CIG: (88437659BE) CUP : (J47H21001970004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI. IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS  TARGA YA842AM. CIG. Z6E36EC2E8.€. 78.75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI DI VIA DON MANZONI N. 1 N. 5 E NEL PARCHEGGIO DI VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZA636EF065 - TOTALE €. 946,72.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBARU ITALIA. LIQUIDAZIONE FORNITURA AUTOVETTURA .€ 37.690,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MURETTO DI RECINZIONE PRESSO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VERDELLINO –  APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M. COSTRUZIONI S.R.L. DI BERGAMO – EURO 13.993,05.= + IVA 10% PARI AD EURO 1.399,31.= CIG : (ZF236604C7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.P. INSERITO IN APPARTAMENTO PROTETTO E DETERMINAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2022 - IMPORTO € 7.132,94.= - CIG Z4434BA183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 AD OGGETTO "REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE". - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – FINANZIAMENTO E CONFERMA ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD PER PROGETTO EDUCATIVO DENOMINATO "ON THE ROAD". € 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA MURO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO : APPROVAZIONE INCARICHI AD ARTISTI PER REALIZZAZIONE MURALES DENOMINATO  “PASSAGGIO PEDONALE RITA LEVI-MONTALCINI” E RELATIVE OFFERTE : • EMANUELE MASSESSI – EURO 1.800,00.=/IVA ESENTE  CIG : (Z9B36E1AA1); • ANDREA CRESPI – EURO 4.150,00.=/IVA ESENTE CIG : (Z3B36E1A3F); • COOCO DI ROBERTO COLLODORO – EURO 1,800,00.=/IVA ESENTE CIG: (ZF836E1B2F); • VANNI SORU – EURO 1.843,32.=/IVA ESENTE CIG: (Z4136E1BDD)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO “RUBINO” DI VIA DON MANZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) - CIG: ZD4335CE65 - TOTALE €. 32.706,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA MURO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO ALLA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) –  CIG : (ZC936EAA69)/ FINANZIAMENTO EURO 2.000,00.=/REGIME FORFETTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI NELL’APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA DIAZ N. 21 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZC736F9EFD - TOTALE €. 475,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA DI ALCUNE PIANTE E RIMOZIONE RAMI SECCHI - AFFIDO LAVORI DITTA TUTTOVERDE S.A.S. DI VERDELLO (BG)  FINANZIAMENTO EURO 4.880,00.= CIG: (Z9236EC2CE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI GIUGNO 2022 - €. 72.046,75.= NOTE DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO E MARZO 2022 €. 35.088,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE – VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE R.E.A. ( REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE ) – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI A PARTIRE DAL PROGETTO DI FATTIBILITA' DENOMINATO RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRULICA ED ECOLOGICA DI UN'AREA UMIDA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA DOTT. AGR. EMANUELE MORLOTTI - CIG: Z1033DE739 - TOTALE €. 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA M.M. - ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE PUGNO APERTO DI TREVIOLO - PERIODO: TERZO TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 1.102,50.= - CIG: ZE536E9E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA PATE SPESE C.E CIR. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 VARCHI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE DEGLI ACCESSI DI VEICOLI ALLE ZONE A TRAFFICICO LIMITATO (ZTL). €. 50.996,00. CIG. 92843339F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I -SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2022 / 31 AGOSTO 2025 –  A NOME S.C.R.L. “AMICI DEGLI ANIMALI” APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO - CIG  ZED36E5211 -  € 22.692,00 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO FATTURA BAOBAB MUSIC S.R.L. PER IL CONCERTO DI BIANCA ATZEI DEL 06/08/2022 (CIG Z023705534)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE TEMPORANEA IMPIANTO NATATORIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE AD COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC.  COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA PRESSO BOSCO ITALA – CIG:(Z38335C3B9)/\(IMPONIBILE EURO 7.000,00.=/ IVA 22% EURO 1.540,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO  19.588,62 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –– AGGIUDICAZIONE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 230.407,16.=(I.V.A. 22% ESCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC  226/2021 - CIG (88783359CF) - CUP (J47H21001950004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ - LIFE GESTIRE 2020 – LIQUIDAZIONE S.A.L. UNICO PARI AL FINALE ALLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) FINANZIAMENTO EURO 13.946,98.= - CIG: (Z38335C3B9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO A FAVORE MINORE T.G. PRESSO CDE BARABI' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 435,00.= CIG: Z6933FD6D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTATORIA VIA OSIO SOPRA/VIA MASCAGNI DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z2936DCBDC) – (TOTALE €. 460,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 11.419,20.= (CNPAIALP 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: Z69367E976.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE – (CIG: ZC836DD07A) -  (TOTALE €. 1.787,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022 - (IMPORTO: €. 3.417,00)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2022 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIM. 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG. ZA136DB356. €. 2.029,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2022 A FAVORE MINORI E GIOVANI PORTATORI DI DISABILITA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO  - IMPORTO € 29.984,43.= - CIG: Z7736D88A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI SNC DI BREMBILLA LUANA &amp; C. DI URGNANO (BG) REFERENDUM 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CIPRESSI ZONA CIMITERO – APPROVAZIONE PRESCRIZIONI FITOSANITARIE ED AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE REDATTI DALL’AGRONOMO M. RANGHETTI DI SERIATE (BG)/FINANZIAMENTO INCARICO PARI AD EURO 634,40.= CIG: (Z2B36D7428)  – AFFIDO LAVORI DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)  -  FINANZIAMENTO EURO 427,00.\= CIG : (Z2536D7771).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER RIPRESE AUDIOVIDEO CONSIGLIO COMUNALE E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE – DITTA HALLEYMEDIA SNC DI MATELICA (CIG. Z3835943B0) E DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ SRL DI VERDELLO (BG) (CIG. ZAB359444A) – LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI ESISTENTI ROTTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 5 E VIA COLLEONI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z57356B830 - TOTALE €. 610,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COMOLI GRUPPO FERRARI DI NOVARA/FILIALE DI CISERANO ZINGONIA PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO MENSA E CUCINA/CAMPUS SCOLASTICO. FINANZIAMENTO EURO 2.310,63.= CIG : (Z6A36D861E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS METANO ALLE NORME VIGENTI, INSTALLAZIONE DEFANGATORE E POLIFOSFATI CALDAIA CON PULIZIA, SOSTITUZIONE SANITARI E RUBINETTERIE NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZB735F965B – TOTALE €. 1.964,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ESTIVO 2022 GESTITO DA ALCHIMIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - A FAVORE DEL MINORE B.A. - PERIODO DAL 21 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2022 - IMPORTO € 858,06.= - CIG: Z9836D751A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER TINTEGGIATURA MURO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - (CIG: ZC936EAA69) - (TOTALE €. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA “OPERA PIA OLMO ONLUS” DI OSIO SOTTO (BG) – A FAVORE DELLA SIG.RA S.T. – PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 2.601,40. = CIG: Z6F36CFC3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “EX AMALFI”, COSTITUITO DA UN FABBRICATO E DALL’AREA DI PERTINENZA UBICATO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI / ANGOLO VIA SANT’ALESSANDRO CON VERIFICA IPOTECARIA E CATASTALE - INCARICO ALL’ING. LOCATELLI MARCO ANTONIO DI VILLA D’ALME’ (BG) EURO 2.700,00.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% ESCLUSE) - CIG (ZEC36CF8AC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO BERGAMO – COSTI PERSONALE – GENNAIO/GIUGNO 2022 - IMPORTO € 15.318,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGAZIONE PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)  -  FINANZIAMENTO EURO 2.989,00.\= CIG : (ZBF36D5A5B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE PROGETTO ARCAINSIEME – PERIODO MARZO – GIUGNO 2022 A FAVORE ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA’ DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 1.283,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AD ANALISI E REDAZIONE IPOTESI DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA  DOTT. REDONDI - €.2.537,60 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA COMUNALE SITA IN ZONA N. 4 E LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ESISTENTE, SITA IN VIA G. CAMOZZI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE" 11° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (SERVIZIO POLIZIA LOCALE) - DURATA 12 MESI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00. CIG. ZD536BADF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.289,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI STATO DI FATTO E DI PROGETTO NUOVA CONFIGURAZIONE VIABILISTICA DI VIA COLOMBO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRM ENGINEERING DI MONZA (MB) - ACCONTO EURO 5.325,91.= (CNPAIALP 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: ZCF369592D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ - LIFE GESTIRE 2020 - RETTIFICA DETERMINA N. 270 DEL 02.05.2022 DI AFFIDO DEI LAVORI ALLA DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) FINANZIAMENTO EURO 14.353,03.= - CIG: (Z38335C3B9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE POMPA IRRIGAZIONE STADIO COMUNALE - CIG: (Z7136CC0F8)/EURO 427,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TRASFORMAZIONE DA DOCCIA A VASCA NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z2F363687C - TOTALE €. 3.172,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI PROGEL S.R.L. - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022 - (IMPORTO: €. 3.341,09).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MENSA E CUCINA/CAMPUS SCOLASTICO REDATTO DA PARTE STUDIO ING. MASTROGICOMO LUCA DI OSIO SOTTO – IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 20.836,99.=  FINANZIAMENTO EURO 8.223,68.= CIG : (Z4136CEDE1). FINANZIAMENTO EURO 12.613,31.=  CON APPOSITA FUTURA PERIZIA DA REDIGERSI DA PARTE DELL’ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) NELL’AMBITO DEL Q.T.E. DI CUI ALLA D.G.C. N° 66/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO L’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA BARACCA N. 30/A E ADEGUAMENTO N. 3 IMPIANTI GAS PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 3/5/7 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z83344DF4C -TOTALE €. 5.038,60.= I.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 7.294,67. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.06.2022 - 15.07.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI VARI NELL'AMBITO DI RASSEGNE TEATRALI ESTIVE 2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE’ ROVERI (BG) PER FRAZIONAMENTO CATASTALE COMPRENSIVO DI RILIEVO INERENTE REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO EX S.S.525/VIA LEVATE - (CIG: Z48359E8CC) - (TOTALE €. 1.339,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNI D’IMPOSTA DIVERSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE /REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E PARCHEGGIO - AGGIUDICATARIA DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO –  II° STRALCIO IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 118/2021 – APPROVAZIONE CONTABILITA’ SAL UNICO/FINALE REDATTA DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL DI VALBREMBO (BG)/EURO 57.045,78.= + IVA10% - CIG: (9117442F24) - CUP (J47H21000000004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO"DOTE COMUNE" 11° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (SERVIZIO POLIZIA LOCALE) - DURATA MESI 12. IMPEGNO DI SPESA € 2.262,00. CIG. ZD536BADF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SPORTISSIMO SRL DI ALBINO (BG) PER FORNITURA CANESTRO BASKET  - CIG: (Z5936C887F)/EURO 250,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER RILIEVO VIA MATTEOTTI - €. 306,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 19.260,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ANNO 2022 - € 2.140,40 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.A.D. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 13 GIUGNO 2022 AL 12 GIUGNO 2023 – EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE € 1.350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MOLTENI LUCIANO DI DALMINE (BG) PER REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO  1° LOTTO - ACCONTO (CIG: Z1726E354F) - (TOTALE €. 6.344,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MENSA E CUCINA CAMPUS SCOLASTICO DA PARTE STUDIO ING. MASTROGICOMO LUCA DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA/DISCIPLINARE D’INCARICO  CIG:(Z5236BFE53)/ FINANZIAMENTO EURO 1.776,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAME LOCATELLI DI MAPELLO (BG) PER REALIZZAZIONE N° 12 PEDANE - CIG: (ZE336C17AE)/EURO 3.452,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRAORDINARI II TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 6/22 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IMU E TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2011-2012-2013-2014-2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI SCUOLA INFANZIA/CAMPUS SCOLASTICO AFFIDO ALLA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG)  CIG : (Z1B36BCD2F)/ FINANZIAMENTO EURO 16.000,00.=/REGIME FORFETTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – II° LOTTO" - LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DALL’ING. LOCATELLI FABIO PER UN TOTALE DI €. 9.215,93 – ARCH. LAMERI MARCO PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 3.471,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AVVALLAMENTI PERCOSO PEDONALE VIA DON MANZONI (N°1) , REALIZZAZIONE VIALETTI DI COLLEGAMENTO PRESSO PARCO ALPINI (N°2) – APPROVAZIONE OFFERTE DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) - (N°1) FINANZIAMENTO EURO 2.437,21.= (CIG:ZC236BF15F) - (N°2) FINANZIAMENTO EURO 2.646,97.= (CIG:Z7736BF1BF) - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI E PULIZIA AULE DEL CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BFG S.R.L. DI DALMINE - € 854,00 I.V.A. INCLUSA – (CIG: Z2B36BE420) - ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2021/22 – GIUGNO 2022 - IMPORTO € 2.168,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 AD OGGETTO "REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE". - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – GIUGNO  2022 - IMPORTO € 2.708,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOGNI COPERTURE SRL DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) PER FORNITURA E POSA DI N. 5 PENSILINE IN POLICARBONATO PRESSO SCUOLA INFANZIA CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z583689171) - (IMPONIBILE €. 3.950,00.=/IVA 22% €. 869,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – PRESA D’ATTO GARA DESERTA – RIDETERMINAZIONE Q.T.E. E RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIOE DELL’OFFERTA - CUP: J44E21001250006 – CIG: 920038805D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. VALENTINI DARIO DI CALCINATE (BG) PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO INERENTE NUOVA PALESTRA CAMPUS - (CIG: ZA52F1BD95) - (TOTALE €. 3.425,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 26.04.2022 AL 17.06.2022 AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER I REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 AD OGGETTO "REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE" - MODIFICA PARZIALE MONTE ORE ASSEGNATO CON DETERMINA N. 255 DEL 26.04.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI DOTT. RAG. ROBERTO, ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO C.T.P. DI BERGAMO AVVERSO RICORSI IMU E TASI NOTIFICATI DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2016 E 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 24.277,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – III° BIMESTRE PERIODO 1.05./30.06.2022 - (CIG : Z8F345BB37) - €. 5.930,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: APPROVAZIONE C.S.A. REDATTO DALL’U.T.C.  – LOTTO (ALTRI EDIFICI COMUNALI) -  CIG: (Z6F36B7021) – PERIODO 08.06.2022/23.07.2022 -  AFFIDO DITTA SANTOS D HORA CAMILLA DI DALMINE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 5.597,69.= DI CUI A DGC N° 90/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: Z8F345BB37) - (TOTALE €. 132,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLOEMESSO PER L’ANNO 2021 - RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COLONNINA DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI INSTALLATA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA EVBILITY (BG) - CIG ZD336AAE7A - TOTALE €. 640,50.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2022 - IMPORTO € 1.077,50 (IVA 22% OVE DOVUTA € 237,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE STUDIO PANNI VIVENZI VIA SAN BARTOLOMEO, 9- 25128 BRESCIA PER CONSULENZA FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE AREA DALMINE E ALLA CONVENZIONE DELLA RETE BIBLIOTECARA BERGAMASCHA. MPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO BERTOLINI MAURIZIO – (CIG: Z6236C29DB) - (TOTALE €. 300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA CONTABILE  SRL CURNO-RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE CODICIE CIG.Z1536B038D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO LOCATELLI CHIARA MARIA – (CIG: Z6236C29DB) - (TOTALE €. 350,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE TECNICA (SOCIO-ECONOMICA) PER CANDIDATURA AL BANDO AREST - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA OMEGA S.R.L. DI ALZANO LOMBARDO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.561,12.= (CNPAIALP 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: Z4A36953B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – II° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. TRUST ITALIA SPA DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO X509 PER SIOPE+ GIUGNO 2022/GIUGNO 2023 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z3236AE90D - IMPORTO € 20,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.454,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA TRA VIA CESARE BATTISTI E LA VIA MARCO POLO IN OSIO SOTTO – PRESA D’ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA “L’ARTE DELLA RIPARAZIONE” DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE ALLA SOC. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DA UTILIZZARE PRESSO STADIO COMUNALE – (CIG: Z1936AF2FB) -  (TOTALE €. 1.488,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 18.172,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO FARMACIA COMUNALE  - CIG: (Z0636AE7FA)/EURO 669,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2022 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZE73247903) – (TOTALE €. 3.660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: APPROVAZIONE C.S.A. REDATTO DALL’U.T.C.  – LOTTO (MUNICIPIO E BIBLIOTECA) -  CIG: (9252500C88) – PERIODO 08.06.2022/07.06.2025 -  AGGIUDICAZIONE DITTA BFG DI DALMINE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 149.821,61.= DI CUI A DGC N° 90/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI PERSONALE – GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - IMPORTO € 31.780,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVI FAN-COILS COMPRENSIVI DI LINEE PRESSO TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO ALLA DITTA AG TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) – CIG:(ZC136B01DE)/EURO 2.501,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA TINO JOSEPH DONAO PORRECA PER ACQUISTO MATERIALE REFERENDUM 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.990,10. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO A FAVORE DEL SIG. P.M PRESSO "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS" DI SARNICO – EX DGC 230 DEL 22/12/2021 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE ANNO 2022 - CIG: ZA7344F5BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE (CONTATORI PER RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI) DA INSTALLARE PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA DELLE INDUSTRIE E VIA SAN GIORGIO/VIA DIAZ - APPROVAZIONE PREVENTIVI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON LA SOCIETA’ E-DISTRIBUZIONE DI ROMA - CIG Z5136ABE6C - TOTALE €. 4.874,90.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESTERNA II TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 1.05.2022 / 15.05.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON COMUNICAZIONE PERVENUTA IN DATA 08/06/2022 PROT. NR. 9810, DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ – RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA – SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2019 (II ELENCO). IMPORTO € 8.767,10.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON COMUNICAZIONE PERVENUTA IN DATA 08/06/2022 PROT. NR. 9810, DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ – RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA – SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2019 (II ELENCO). IMPORTO € 8.767,10.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.05.2022 / 31.05.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO PER REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE – II° LOTTO" - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) – IMPORTO €. 15.015,98.= (C.N. P.A.I.A. 4% + IVA 22% INCLUSE) - CIG Z70366F540.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COPERTO INVERNO-ESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO ARMANDO SANTUS DI BERGAMO PER ATTO NOTARILE DI INTESTAZIONE IN CAPO AL COMUNE DI OSIO SOTTO DELL'IMPIANTO NATATORIO - €. 11.943,50.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE ALZAVETRO PIAGGIO PORTER TG CS165CS – (CIG: Z2636A22B4) - (TOTALE €. 140,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI (UFFICI SERVIZI SOCIALI E SEGRETERIA) - IMPEGNO DI SPESA DITTA LINEA CONTABILE SRL - CURNO (BG) P.IVA 01602410167 – IMPEGNO DI SPESA € 1.917,84. = - CIG: ZB3369EC8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO POSTALIZ. AVVISI TARI 2022 A IRISCO SRL -  LIQUIDAZIONE – IMPORTO €  6.068,23 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI NELL’APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA SAN DONATO N. 30/G - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z72368EACF - TOTALE €. 732,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY  S.P.A.; CIG: Z9036A4C05; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 5.347,80   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2021 - (EURO 1.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 5.889,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA GAS – ANNO 2022 -  INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CABINE PER REFERENDUM 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 CASSONETTO DA LITRI 1100 PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA POSIZIONARSI C/O SCUOLA CAMPUS SCOLASTICO - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 200,60 + IVA 10% - CIG Z4436A019C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE -REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER RIPARAZIONE CANCELLO DIVELTO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - CIG: (ZA8369E6A3)/EURO 951,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI PER REFERENDUM 12 GIUGNO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2022 - ONERE ANNUO € 19.550,30.= - IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 885/2021 € 10.074,22.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO € 13.685,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL - IMPORTO € 24,40.= -CIG: ZA1369E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DURANTE IL II° TRIM. 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS 50/2016 REDATTA DALL’ARCH. ING.  GIOVANNI VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA CONTEDIL - RIDEFINIZIONE Q.T.E. DELL’’OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 118/2018 - CUP: (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE -REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI STATO DI FATTO E DI PROGETTO NUOVA CONFIGURAZIONE VIABILISTICA DI VIA COLOMBO - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TRM ENGINEERING DI MONZA (MB) - FINANZIAMENTO EURO 13.314,79.= (CNPAIALP 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: ZCF369592D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVOR SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE – AGGIUDICATARIA DITTA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO (BG) – FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC PARI AD EURO 30,00.=/II° STRALCIO IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 118/2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA U.E.R. - ENTE GESTORE DIAKONIA - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 2.814,00.= - CIG: Z5B369E192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI ESERCIZI 2022-2025 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  2.135,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 AD OGGETTO "REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE". - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIOINE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - GIUGNO 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG: ZE1348AEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE SIG. C.G. PRESSO PATRONATO SAN VINCENZO - EX DGC 288/2021 - GIUGNO 2022 - IMPORTO PRESUNTO € 480,00.= CIG. Z3F3469CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - MAGGIOLI SPA PER FORNITURA TESTO "SAGRE E FIERE" E FORNITURA SERVIZIO ON LINE CONCILIA SERVICE - GHISLANZONI ILARIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA JUMPY TARGA YA729AP - POZZI FRANCO SRL PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE FACCIATA MUNICIPIO - BERTAZZONI SRL PER FORNITURA N. 2 CASCHI CON INTERFONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OSPITALETTO (BS) DEL TRIBUTO TARI ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO 40.770,13 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COPERTO INVERNO-ESTATE -REP. N. 562 DEL 27.04.2004- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INTERESSI ALL'ICS - €. 382,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 114.492,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA’ E PROGETTO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – INCARICO ALLO STUDIO TECNICO PER. IND. STEFANO GIOVANZANA DI SERIATE (BG) EURO 8.198,40.= (CASSA EPPI 5% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG Z42367665A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRESSO IL VECCHIO PLESSO DI VIA LIBERTA’ ERRONEAMENTE ASPORTATO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANETEL DI TREVIOLO - IMPORTO 636,83 € (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: Z883506EB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 26.04.2022 AL 17.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DEI CONDOMINI LIVERTA' DI VIA LIBERTA' E COLOMBINA DI VIA BARACCA, DELLE SPESE NECESSARIE ALLA ESECUZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL BONUS 110% - ESERCIZIO 2022 -- (IMPORTO: €. 2.583,00)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI NELL’APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA SAN DONATO N. 30/G – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z72368EACF - TOTALE €. 732,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2022-30.04.2022.RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO GUELI – BIANCATO E ASSOCIATI PER ASSISTENZA LEGALE NELLA PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 4531/2021 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SOC. AGRICOLA CIVIDINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO DEL CERTIFICATO PER SIOPE+ A FAVORE DI TRUST ITALIA SPA - € 24,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANICHETTA PER IRRIGAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG : ZB13695408) – (TOTALE €. 513,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO A STUDIO LEGALE GUELI - BIANCATO E ASSOCIATI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 4531/2021 CTR LOMBARDIA - SOC. AGRICOLA CIVIDINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO AIUOLA LUNGO LA EX S.S. N. 525 AL CIVICO 8 (RISTORANTE HANA) – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA S.R.L. DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZBF366E83A - TOTALE €. 9.905,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE PEZZI DANNEGGIATI DEL DISSUASORE/PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° - CIG: (Z9C369204A)/EURO 1.122,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER FORNITURA E POSA DI INVERTER PRESSO ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. N. 525 - (CIG: Z083679964) - (IMPONIBILE €. 10.629,60.=/IVA 22% €. 2.338,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR SRL. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CUSTODIA VEICOLI. CIG.7594080111.  €. 937,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VOLUME.CIG. Z81368DE2F.  € 58,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA SRL DI MILANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVVALLAMENTI RAMPE/ROTATORIE/DOSSI - (CIG: ZC32B5F0C9) - (IMPONIBILE €. 5.886,50.=/IVA 22% €. 1.295,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO D’ANTENNA IN VIA GARIBALDI– LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) - CIG Z1B3636609 - TOTALE €. 1.085,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "OSIOFITNESS 2022" - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO AIUOLA LUNGO LA EX S.S. N. 525 AL CIVICO 8 (RISTORANTE HANA) – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA S.R.L. DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZBF366E83A - TOTALE €. 9.905,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI VARI TRAITE MEPA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA DI STEZZANO(BG) CODICE CIG.Z4B367BB23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N° 5 PENSILINE IN POLICARBONATO PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA/CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO ALLA DITTA TOGNI COPERTURE S.R.L DI ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG) – CIG:(Z583689171)/EURO 4.819,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE PER COLLABORAZIONE CON IL SITO TURISTICO/CULTURALE VISIORAY SKYLINEWEBCAMS - – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VISIORAY SKYLINEWEBCAMS DI CATANZARO (CZ) - CIG: Z9635D82DF - TOTALE €. 158,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI E MOTORIZZAZIONE AVVOLGIBILI, INFISSI ESISTENTI NEGLI APPARTAMENTI IN VIA DON MANZONI N. 3 E 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGIANI ADRIANO S.NC. DI VALBREMBO (BG) - (CIG: ZDC34A4C19) - TOTALE €. 1.508,29.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNI DI SPESA CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PICCOLO LOCALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) PER FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO – EURO 5.612,00.= CIG : (Z2E348864E) – APPPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO -  EURO 3.660,00.= CIG : (Z623488698).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE MURO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL TREEMME DI MOSCHENI F.LLI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) – EURO 10.881,07.= CIG : (ZC8367DCD4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 179/2022 DEL 27/05/2022 DELLO STUDIO GUELI-BIANCATO E ASSOCIATI – (ACCONTO) “ASSISTENZA LEGALE NELLA PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 4531/2021 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SOC. AGRICOLA CIVIDINI SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.05.2022 - 15.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE E ALTRE CRITICITA' SU VS. RETE VIARIA COMUNALE - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 11.419,20.= (CNPAIALP 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG: (Z69367E976).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI APRILE 2022 - IMPORTO € 4.183,94 (IVA 22% OVE DOVUTA € 752,99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PEZZI DANNEGGIATI POMPA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO- AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.037,00.\= CIG: (Z7D368752D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CABINE ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI VIA DEL CARPINO,8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CODICE CIG Z923679568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSICURAZIONE CABI SRL DI BERGAMO PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE  N. 1 VOLONTARIO (AREA CULTURA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO DGC N. 187 DEL 17/11/2021 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.259,00.= - CIG: Z8733F4CD0 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER SOSTITUZIONE ELEMENTI DEL MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA.  (CIG: Z0C367E110) - (TOTALE €. 319,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORAMTICO UFFICI VARI TRAMITE MEPA AFFIDAMENO ALLA SOCIETA' DYMANIC INFORMATCIA DI STEZZANO CODICE CIG.ZAB367BB23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBAN CONCEPT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 TELECAMERE PER RIPRESE DALL'AUTO. CIG. ZCF368000D. €. 1.659,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA “L’ARTE DELLA RIPARAZIONE” DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE ALLA SOC. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DA UTILIZZARE PRESSO STADIO COMUNALE – (CIG: Z37367E4CF) -  (TOTALE €. 341,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AI COMUNI DI OSIO SOPRA E LEVATE DELLE SOMME INCASSATE PER SANZIONI PERVENUTE AL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO ALLA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO – CIG:(ZBA367B4C7)/EURO 1.403,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI CANCELLO IN FERRO A DUE ANTE PRESSO CAMPO DI CALCIO PARCO DEL GIARDINO - (CIG: ZB63667316) - (IMPONIBILE €. 1.800,00.=/IVA 22% €. 396,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE MAGGIOLI SPA A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2021 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO AIUOLA LUNGO LA EX S.S. N. 525 AL CIVICO 8 (RISTORANTE HANA) - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA RIVA S.R.L. DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZBF366E83A - TOTALE €. 9.905,23.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE -  GENNAIO/MAGGIO 2022 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 1.105,87.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE ASCENSORI DI PERO (MI) PER FORNITURA E POSA DI INVERTER PRESSO ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. N° 525 - CIG: (Z083679964)/EURO 12.968,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LAVORI GRAFICI 2022. CIG.Z8635B925D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE FACCIATA MUNICIPIO DAL 11.06.2022 AL 14.06.2022. CIG. ZE53666D20. € 195,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2022-30.04.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI MAGGIO 2022 - €. 77.832,10.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €.29.302,95.=  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI GRAFICI. DITTA TAMBANI VISUAL DESIGN. CIG: Z8635B925D. PERIODO MAGGIO 2022-APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.875,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COPERTO INVERNO-ESTATE - IMPEGNO DI SPESA NOTAIO ARMANDO SANTUS DI BERGAMO PER ATTO NOTARILE DI INTESTAZIONE IN CAPO AL COMUNE DI OSIO SOTTO DELL'IMPIANTO NATATORIO - €. 14.700,00.= CIG ZA9367E61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COPERTO INVERNO-ESTATE, REP. N. 562 DEL 27.04.2004, ART. 5, PENULTIMO CAPOVERSO; ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA PRESA D'ATTO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE COMPORTANTE DECADENZA CON EFFETTO IMMEDIATO DI SPAZIO SPORT ONE SSD SRL DALLA CONCESSIONE E DEL RELATIVO DIRITTO DI SUPERFICIE SUL BENE OGGETTO DI CONCESSINE MAPP. CATASTO FABBRICATI N. 3967 FG. 2 E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA CON PULIZIA, SOSTITUZIONE SANITARI E RUBINETTERIE NEGLI ALLOGGI DI VIA FOSCOLO E VIA DON MANZONI E SOSTITUZIONE COMPLETA FRUTTI ELETTRICI PRESSO ALLOGGIO DI VIA BARACCA– LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z0E3666EFC - TOTALE €. 1.061,40.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA E DEL RELATIVO PIANO D'AZIONE DI CORSO EUROPA - AFFIDO ALLA DITTA DBPROJECT S.N.C. DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.616,08.= (I.V.A. 22% INCLUSA) = CIG: ZFA36730FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI IN N. 3 APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA DON MANZONI E N. 1 IN VIA BARACCA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ZE736346BD - TOTALE €. 933,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI IMU 2022 -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL  - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z49367CB44 - € 3.682,57 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO III°  INCARICO PROFESSIONALE ANNO 2022 A FARMACISTA DOTT.SSA TOFFANETTI STEFANIA A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C. FISC: TFFSFN73E41A794O;   P.IVA: 03845120165;   CIG: ZC93679E59; IMPORTO  EURO  1.890,00  ( IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPLETA FRUTTI ELETTRICI APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA DON MANZONI N. 5- – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ZCC361F315 - TOTALE €. 658,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DI N. 1 ALLOGGIO COMUNALE ED INTEGRAZIONE PER ALTRO ALLOGGIO SITI IN OSIO SOTTO IN VIA BARACCA E VIA DON MANZONI- – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO (BG) - CIG: ZEE35F9B60 - TOTALE €. 1.350,00.= ESENTE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.112  DEL 02/03/2022 AVENTE AD OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SOCIETA' GAFICHE GASPARI - VIA M.MINGHETTI 18 - CADIRANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). INTEGRAZIONE. CODICE CIG.Z0F366703C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - AFFIDO INCARICO A VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI SN.C. DI URGNANO - APPROVAZIONE OFFERTA - FINANZIAMENTO €. 390,40 (I.V.A. 22% INCLUSA) - ACCERTAMENTO RIMBORSO (CIG ZDD367139C) – FORNITURA MATERIALE ELETTORALE – AFFIDO ALLA DITTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE OFFERTA - FINANZIAMENTO €. 251,25 (I.V.A. 22% INCLUSA) - ACCERTAMENTO RIMBORSO (CIG Z6A3672799).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.023,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI BURATTINI IN OCCASIONE DELLA NOTTE DELLA CULTURA IN DATA 18/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3D36773B6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – MAGGIO  2022 - IMPORTO € 2.394,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2021/22 – MAGGIO 2022 - IMPORTO € 2.775,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA I-PALM SRL DI ROMA PER LA SCANSIONE PRELIMINARE DI NR. 50 (CINQUANTA) FALDONI CONTENENTI PRATICHE EDILIZIE PER IL COMUNE DI OSIO SOTTO – (CIG: ZCF366C166) - (TOTALE €. 2.806,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DEL GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO' - LIQUIDAZIONE FATTURA 43R1- (IMPORTO: €. 2.414,71 I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MURETTO DI RECINZIONE PRESSO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VERDELLINO (BG) - AFFIDO ALLA DITTA M.B. COSTRUZIONI SRL DI BERGAMO – CIG:(ZF236604C7)/EURO 15.747,16.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA CON PULIZIA, SOSTITUZIONE SANITARI E RUBINETTERIE NEGLI ALLOGGI DI VIA FOSCOLO E VIA DON MANZONI E SOSTITUZIONE COMPLETA FRUTTI ELETTRICI PRESSO ALLOGGIO DI VIA BARACCA - APPROVAZIONE PREVENTIVI CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z6F3666EA8 – PER UN TOTALE €. 3.965,00.= I.I. E PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z0E3666EFC - TOTALE €. 1.061,40.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBAN CONCEPT SRL. LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 4 TELECAMERE DASH PER RIPRESE DALL'AUTOMOBILE. € 1.659,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI ALL'INTERNO DELLA PCC - AFFIDO A MAGGIOLI SPA - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE0366F606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TRASFORMAZIONE DA DOCCIA A VASCA NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z51356F06B - TOTALE €. 2.135,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2022 E SUPPLETIVO TARI 2021  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z98366AFA2 - € 7.464,00 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI STRATIGRAFICHE E STUDIO INTONACI COSTITUTIVI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDO ALLA RESTAURATRICE VALERIA GALIZZI DI SAN PELLEGRINO TERME (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.000,00.= (ESENTE I.V.A.) = CIG: ZA83621A67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO N. 2 IMPIANTIO GAS PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 5 E 9 E INSTALLAZIONE DI DEFANGATORI, ABBATITORI CONDENSA E IMMUNO POLIFOSFATI IN 10 ALLOGGI DELL’IMMOBILE DI VIA FOSCOLO E N. 12/A – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZD2334DE9F) - TOTALE €. 5.063,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI– LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI SALVETTI MARCO DI ZANICA (BG) - (CIG: ZCD34567EB) - TOTALE €. 4.270,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)  -  FINANZIAMENTO EURO 3.574,60.\= CIG : (Z8D366DBBB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI MITSUBISHI CANTER TG BB137KB – (CIG: Z6F366ED23) - (TOTALE €. 555,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICATARIA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – EURO 212.013,04.= APPROVAZIONE CONTABILITA’ REDATTA DALL’U.T.C. LIQUIDAZIONE II° S.A.L. PARI AD EURO 13.400,00.= OLTRE IVA - CIG: (88437659BE) CUP : (J47H21001970004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER BOLLO AUTOVETTURA IN NOLEGGIO - PSP EQUIPEMENT PER FORNITURA VESTIARIO - I.S.O.V. PER FORNITURA SEGNALETICA.€ 7.195,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN VETRO ROTTO PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA DI DALMINE (BG) - CIG:(Z58365D854)/ EURO 524,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE MATERIALE DA COPERTURA TUNNEL CAMPUS SCOLASTICO – AFFIDO ALLA DITTA TOGNI COPERTURE S.R.L DI ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG) – CIG:(ZAE366060F)/EURO 17.987,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICATARIA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE CONTABILITA’ REDATTA DALL’U.T.C. LIQUIDAZIONE I° S.A.L. PARI AD EURO 30.163,00.= OLTRE IVA - CIG: (ZD935B2073) CUP : (J47H21001970004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 14.053,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) PER LAVORI DI SCOLLEGAMENTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE PRESSO MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - CIG: (Z333660157)/\EURO 1.500,00.=/REGIME FORFETTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SMANTELLAMENTO CANALI E VENTILATORI ESISTENTI, PULIZIA VENTILATORI E RIMONTAGGIO – FORNITURA E POSA DI NUOVE CANALIZZAZIONI PRESSO MENSA SCOLASTICA - AFFIDO ALLA DITTA AIR KLIMA SRL DI CENE (BG) – CIG:(ZE2365E5FE)/EURO 9.058,50.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RG MARMI DI ROSSONI RAFFAELLO DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI BASAMENTO IN PIETRA PER FONTANELLA PARCO DI VIA LEOPARDI - (CIG: Z61359615E) - (IMPONIBILE €. 200,00.=/IVA 22% €. 44,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ID 154327578, ALLA SOCIETÀ OMEGA SRL - VIA DANIELE PESENTI, N. 1 - ALZANO LOMBARDO, P. IVA 04405360167, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER RICERCA, STESURA PROGETTI E PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI INDETTI DA REGIONE LOMBARDIA, GOVERNO NAZIONALE O ALTRI ENTI TERRITORIALI PER IL PERIODO 01.05.2022 / 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA STEFANIA  TOFFANETTI  PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE   EURO  5.000,00 - CIG: Z3C35BFEDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE SERVIZIO COMMERCIO E FORNITURA SERVIZIO ON LINE CONCILIA SERVICE - PRICE SERVICE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA. € 13.272,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.193,65. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. F.A. RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZA 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.867,72. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDAMENTI GAMBARELLI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MOBILI PER SPOGLIATOI COMANDO POLIZIA LOCALE. €. 1.640,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELLA STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO A. MORO/SEZIONE PRIMARIA – AFFIDO LAVORI DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – PARI AD EURO 5.059,78.= CIG: (Z4A36407BC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 56.801,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA ASSOCIAZIONE ARCA PAOLA - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.318,00.\= CIG: (Z3F3660689).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' PC CENTER BERGAMO SRL - 1° TRIMESTRE 2022 €.6.478,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO MAURIZIO DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI ILLUMINAZIONE INTERNA CORTILE CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO  - CIG: (Z133668ACE)/EURO 958,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER MONITORAGGIO ACUSTICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEGLI ESPOSTI RESIDENTI IN FREGIO AL CAMPO DI PADDEL IN VIA PETROCCHI – LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 3.050,00.= CIG: (ZE63595B0E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TRASFORMAZIONE DA DOCCIA A VASCA NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z51356F06B - TOTALE €. 2.135,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GENERATORE TERMICO CASERMA CARABINIERI - AFFIDO DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.135,00.\= CIG: (Z8336683BC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BENEDETTI DIEGO/FABBRO DI OSIO SOTTO PER FORNITURA E POSA DI CANCELLO IN FERRO A DUE ANTE PRESSO CAMPO DI CALCIO PARCO DEL GIARDINO - CIG: (ZB63667316)/EURO 2.196,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI ESERCIZI 2022-2025 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  4.577,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCAMBIATORE INOX E PULIZIA AUTOCLAVE/SOTTOSTAZIONE C.T. STADIO COMUNALE - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.392,00.\= CIG: (Z49366064A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBARU SPA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA.€. 37.690,51. CIG. Z7B366A8B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO  -  € 4.258,68 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z993494D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA ATTREZZI PER IL VERDE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: ZB43663BA4) – (TOTALE €. 1.439,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI APRILE 2022 - €. 107.135,05.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO 44.532,97 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE GAS – TELEFONIA - ANNO 2022 -  INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TRIENNIO 2019/2022 A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL (CIG: 7925175D4A) – RETTE INSOLUTE 2019/2020 RISCOSSE DALLA TESORERIA COMUNALE POST CESSIONE DEL CREDITO ALL’APPALTATORE EX ART. 33, COMMA 3, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO QUOTE A FAVORE DITTA S.I.R. SRL PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY  S.P.A.; CIG: Z0E36615C3; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 3.283,74   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI ORGANIZZATO DA CONFAGRICOLTURA BERGAMO DI AZZANO SAN PAOLO (BG) – IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z93365C1FE) – (TOTALE €. 240,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO N. 2 IMPIANTIO GAS PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 5 E 9 E INSTALLAZIONE DI DEFANGATORI, ABBATITORI CONDENSA E IMMUNO POLIFOSFATI IN 10 ALLOGGI DELL’IMMOBILE DI VIA FOSCOLO E N. 12/A – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZD2334DE9F) - TOTALE €. 5.063,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI– LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI SALVETTI MARCO DI ZANICA (BG) - (CIG: ZCD34567EB) - TOTALE €. 4.270,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BAGNI/IMPIANTO IDRICO SANITARIO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA - AFFIDO DITTA F.LLI AGAZZI DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 976,00.\= CIG : (Z2F3657218).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.04.2022 / 30.04.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA S.E.S.A.A.B. SPA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO L’ECO DI BERGAMO – 12 MESI/5 GIORNI AL COMUNE DI OSIO SOTTO (CIG Z6135CC9FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COPERTO INVERNO-ESTATE, REP. N. 562 DEL 27.04.2004 - VERSAMENTO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO DI ROMA DELLA SOMMA DI EURO 3.780.306,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.04.2022 / 15.04.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETA’ IDEAPA SRL PER CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA DALLA SOCIETA’ IDEAPUBBLICA SRL NEI RELATIVI CONTRATTI (ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DDITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI GAGGIANO (MI) PER CARTA DA FOTOCOPIE A4 GR.80 CODICE CIG. ZA3364BF28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 112.555,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE MANTO STRADALE IN PORFIDO IN VIA CAVALLERI / AGGIUDICATARIA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG) - CIG: (88783359CF) - CUP (J47H21001950004) APPROVAZIONE CONTABILITA’ S.A.L. UNICO E C.R.E. REDATTI DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS PER EURO 48.500,00.= + IVA 22% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - ESERCIZI 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA ATTREZZI PER IL VERDE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: ZB43663BA4) - (IMPONIBILE €. 1.180,00.=/IVA 22% €. 259,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE-REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI VIA DEL CARPINO,8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CODICE CIG.Z3936311F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO/OPERE EDILI PRESSO PIAZZALE AREA MERCATO - AFFIDO DITTA LEGRENZI DI CLUSONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.440,00.\= CIG : (Z6F3650EAB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO VITALI DELFINA – (CIG: Z2F31F024B) - (TOTALE €. 610,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.994,88. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATS BERGAMO PERIODO 01.07.2021-30.06.2022 PROGETTO ICARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 18 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ASSOLARI SPA DI VALBREMBO (BG) PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO SFUSO – (CIG: ZF0364DB28) -  (TOTALE €. 170,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD - BOLLETTAZIONI DA SET. 2021 A MAR. 2022 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A KIBERNETES SRL PER RESTITUZIONE ARCHIVI CONSERVAZIONE DATI – LIQUIDAZIONE  - € 854,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE PRESSO BOSCO ITALA - AFFIDO LAVORI DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG)  FINANZIAMENTO EURO 2.415,60.= CIG : (Z753648DE2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - LIQUIDAZIONE SPESE PER RICERCHE ANAGRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE SIG. C.G. PRESSO IL PATRONATO SAN VINCENZO – EX DGC 288/2021 – IMPORTO PRESUNTO € 1.800,00.= - CIG: Z3F3469CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022 PER VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI  E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO  SPRAR_SAI DELL'ANNO 2021 A FAVORE DOTT. GAGGIA LUIGI - IMPORTO € 3.933,28.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BAGNI/IMPIANTO IDRICO SANITARIO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE INFANZIA - AFFIDO DITTA F.LLI AGAZZI DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 175,26.\= CIG : (Z553646FB0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - € 1.080,00 + IVA - CIG: Z8B34BF84D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ETILOMETRO. CIG. Z48364598E.€ 475.80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 3.317,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 15.01.2022 IN VIA CADUTI SUL LAVORO  (DANNEGGIANTE SIG. B.N.H.) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI DI €. 450,00.= (CIG: Z13363BC1F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38/SP DEL 30/03/2022 E N.195/SP DEL 06/05/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' IDEAPA SRL A SEGUITO CESSIONE RAMO D'AZIENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG CS165CS – (CIG: Z863639C5E) - (TOTALE €. 233,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.=  I° STRALCIO/OPERE DI PERIZIA N° 2- CIG: (Z1C36386A9) - CUP (J47H21000000004.) APPROVAZIONE CONTABILITA’ S.A.L. UNICO REDATTA DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA PER EURO 7.729,00.= + IVA 10% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 2.455,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 23.12.2021 IN CORSO EUROPA  (DANNEGGIANTE SIG. D.R.N.) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI DI €. 320,00.= (CIG: ZF9363C13F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.=   I° STRALCIO - CIG: (88266741D0) - CUP (J47H21000000004.)   -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N° 2 PARI AD EURO 8.501,90.= CIG: (Z1C36386A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 9.387,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TRASFORMAZIONE DA DOCCIA A VASCA NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z2F363687C- TOTALE €. 3.172,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO D’ANTENNA IN VIA GARIBALDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) - CIG Z1B3636609 - TOTALE €. 1.085,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025 (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 44.559,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI CHIUDIPORTA PRESSO NUOVA SCUOLA CAMPUS - CIG: (Z263637F8D/EURO 1.073,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 3/22 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO DI LICENZA ANNUALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLATESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO (BG) – IMPORTO 23,24 €. (ESENTE I.V.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 4/22 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2015 - STUDIO ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I.N.C.E.S. SRL DI TREVIGLIO (BG) PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI PER DOPPIA ROTATORIA TRA VIA LEVATE E EX S.S. 525 - (CIG: Z3533DF619) - (IMPONIBILE €. 26.910,00.=/IVA 10% €. 2.691,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEF TARI 2022 – 2025 – PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO “GREZZO” - COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO E IL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SCUOLA/TERRITORIO A FAVORE DEL MINORE S.A. FREQUENTANTE LA SCUOLA PIL – IMPEGNO DI SPESA € 600,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ - LIFE GESTIRE 2020 - - AFFIDO DEI LAVORI ALLA DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) FINANZIAMENTO EURO 14.353,03.= - CIG: (Z38335C3B9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA. (IMPONIBILE €. 8.032,82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI E DELLA SOC. PROGEL PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022 - (IMPORTO: €. 6.350,94)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI MARCO SILVETTI DI ZANICA (BG) PER LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA/REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO - (CIG: Z353560662) - (TOTALE €. 2.480,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. 994 DEL 30.12.2021 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024 – AGGIUDICAZIONE DITTA PROGELS.R.L. DI GALLARATE (VA) PER €. 40.094,13 - CIG: 8993480679 E GEOM. GUFFANTI MARCO NICOLO’ DI MOZZATE (CO) PER €. 27.862,02 – CIG: 918255541A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI APRILE 2022 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZE73247903) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI IN N. 3 APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA DON MANZONI E N. 1 IN VIA BARACCA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZE736346BD - TOTALE €. 933,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER PROGETTO DEF.-ESEC., D.L., PROGETTAZIONE SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA’ – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ – ACCONTO - (CIG: Z47324B1E5) - (TOTALE €. 29.943,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: Z0E362E9EF) -  (TOTALE €. 588,77.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANNUALI INERENTI IL PARCO FOTOVOLTAICO - ANNI 2022/2024 – LIQUIDAZIONE IMPEGNO PARZIALE ANNO 2022 CON LA DITTA ING. S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - EURO 976,00.= (I.V.A. INCLUSA) = CIG : (ZD0356DAC3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.04.2022 - 15.05.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA I.S.O.V.  SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. €. 1905,64. CIG. Z533633952.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE ALZAVETRO DEL PIAGGIO PORTER TG DA934LX – (CIG: ZE2362EB30) - (TOTALE €. 140,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MARZO 2022 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZE73247903) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI DIVERSI 2021 - IMPORTO € 39.833,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - MAGGIO 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG:  ZE1348AEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO - CUP (J41B20000160006) – APPROVAZIONE PERIZIA OPERE SUPPLEMENTARI REDATTA DALL’U.T.C.  - AFFIDO R.T.I. ORIZZONTE VERDE DI NERVIANO (MI) + EDILMARKET DI BERGAMO - CIG : (Z373605462) – FINANZIAMENTO EURO 5.543,68.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 97/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OROBICA GREEN DI BIANCHETTI V. E C. SNC DI ALBINO (BG) PER SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO PARCO DEL GIARDINO - (CIG: ZC6340F7A1) - (IMPONIBILE €. 4.900,00.=/IVA 22% €. 1.078,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPLETA FRUTTI ELETTRICI APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA DON MANZONI N. 5 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZCC361F315 - TOTALE €. 658,80.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 2.650,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 15.821,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.= I° STRALCIO - CIG: (88266741D0) - CUP (J47H21000000004.) APPROVAZIONE CONTABILITA’ III° S.A.L. UNICO REDATTA DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA PER EURO 38.906,49.= + IVA 10% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERTIFICATI DI MATRIMONIO PER L’UFFICIO ANAGRAFE A FAVORE TIPOGRAFIA DELL’ISOLA SNC DI GIOVANZANA MARIA LUISA E . (TERNO D’ISOLA) CODICE CIG. Z973611104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA , PIANTUMAZIONE ED ABBATTIMENTO  DI ALCUNE PIANTE  - AFFIDO LAVORI DITTA TUTTOVERDE S.A.S. DI VERDELLO (BG)   FINANZIAMENTO EURO 1.342,00.= CIG: (Z9E3623FE8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL’ENTE – AREA SRL – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – APRILE  2022 - IMPORTO € 1.538,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INSERIMENTO IN ALLOGGIO IN HOUSING SOCIALE SIG. R.A. - ENTE GESTORE CARITAS – FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS DI BERGAMO - PERIODO DA APRILE AD OTTOBRE 2022 – IMPORTO € 2.414,00.= - CIG: ZA33624337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2021/22 - APRILE 2022 - IMPORTO € 2.168.95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA SPA; CIG: Z1A3620F95; P. IVA: 01434070155 ; IMPORTO EURO 3.795,30   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE DI AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2022 - IMPORTO € 76.512,30.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 26.04.2022 AL 17.06.2022 AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER I REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 AD OGGETTO "REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – II° BIMESTRE PERIODO 1.03./30.04.2022 - (CIG : Z8F345BB37) - €. 6.875,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DEL TERRITORIO, DELLE ARTI E DEI MESTIERI IN VIA TORQUATO TASSO – EX CONTRIBUTO REGOLAMENTO (UE) N° 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - APPROVAZIONE INDIZIONE DI GARA -  CUP: (J44E21001250006) – CIG: (920038805D) FINANZIAMENTO CONTRIBUTO  ANAC EURO 195,00.= E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EURO 225,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 19.503,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: Z97361A220) – (TOTALE €. 844,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIA ED IGIENIZZAZIONE GIORNALIERA PALESTRE DURANTE IL PERIODO GEN./MAR. 2022 (DITTA GUALANDRIS ELEONORA -MADONE- € 5.923,02 + IVA - CIG: Z5034AEF5C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - SORVEGLIANZA ITALIANA PER SERVIZIO ISPETTIVO E SORVEGLIANZA - ROBY CAR PER MENUTENZIONE E FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM - LO SCARABOCCHIO DI SCIOLA FRANCESCA PER FORNITURA LAVAGNA E BLOCCO - SUARDI SRL PER UNIFICAZIONE DATABASE E AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE. € 7.022,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DI N. 1 ALLOGGIO COMUNALE ED INTEGRAZIONE PER ALTRO ALLOGGIO SITI IN OSIO SOTTO IN VIA BARACCA E VIA DON MANZONI - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO - IMPORTO: €. 1.350,00 (ESENTE I.V.A. ) - CIG: ZEE35F9B60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MARZO 2022 E AGGIO SU CONTRIBUTO STATALE PER RISTORI MINORI ENTRATE 2021 - IMPORTO € 5.541,65 (IVA 22% OVE DOVUTA € 953,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA G. E G. DI GAMBA VINCENZO DI LALLIO (BG) PER SISTEMAZIONE PORTA TEMPERATA PRESSO MUNICIPIO - CIG: (Z1436151B7)/EURO 268,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI E DELLA SOC. PROGEL PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022 - (IMPORTO: €. 6.350,94)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI E MOTORIZZAZIONE AVVOLGIBILI, INFISSI ESISTENTI NEGLI APPARTAMENTI IN VIA DON MANZONI N. 3 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FAGIANI ADRIANO S.NC. DI VALBREMBO (BG) - (CIG: Z81360083E) - TOTALE €. 510,39.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE – ANNO 2022 – AFFIDO DITTA MOCIT S.R.L. DI BERGAMO – FINANZIAMENTO EURO 9.184,62.= CIG : (ZCA3610640).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.741,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LABORATORIO DI ORIGAMI PER LA FESTA DELLA MAMMA DOMENICA 8 MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZE7360EDB6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 21.892,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL’AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOC. CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A. NELLA SOC. CELLNEX ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI REVISORE DEI CONTI ESERCIZIO 2024 EX DET. 44 DEL 31/01/2022 - IMPORTO € 4.060,16.= - CIG. Z3D30FB431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 – A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2022 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MARZO 2022 €.5.324,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE' LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D'ENERGIA ALLA SOCIETA' ELETTRICA DISTRIBUTRICE, O AD ALTRO SOGGETTO, SIA ESSO PRODUTTORE O DISTRIBUTORE, ALLA SOCIETA' HERA LUCE S.R.L. DI CESENA (FC) - CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D. – APPROVAZIONE RICHIESTA SUBAPPALTO ALLA DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE. CIG. Z753600407. € 6.396,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DYNAMIC SRL DI STEZZANO (BG) ACQUISTO MONTIOR PER UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – MARZO 2022 - IMPORTO € 2.394,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI FEBBRAIO 2022 - IMPORTO € 6.394,71 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.144,08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 2 CASCHI CON INTERFONO. CIG. ZB4360D433. € 1.178,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE MANTO STRADALE IN PORFIDO IN VIA CAVALLERI / AGGIUDICATARIA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG) - CIG: (88783359CF) - CUP (J47H21001950004) APPROVAZIONE CONTABILITA’ S.A.L. UNICO E C.R.E. REDATTI DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS PER EURO 48.500,00.= + IVA 22% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IMPRESA RIVA S.R.L. DI MILANO PER FORNITURA E POSA DI N° 1 FONTANELLA PRESSO PARCO DI VIA VESPUCCI COMPRENSIVA DI ALLACCIO IDRAULICO - CIG: (ZCF35FFCE9)/EURO 463,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI FORNITORI  EX DGC 38 DEL 14/02/2022 EROGAZIONE DI AIUTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ECONOMICA - MEDIANTE INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ED ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ ALLOGGIO CASA CATERINA E GIUDITTA – ENTE GESTORE ISTITUTO SUORE POVERELLE – ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO DEL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA I.J. E N. 3 FIGLI MINORI – PERIODO DAL 16 APRILE AL 6 MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 3.360,00.= - CIG: Z4334607CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO 35.259,43 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS METANO ALLE NORME VIGENTI, INSTALLAZIONE DEFANGATORE E POLIFOSFATI CALDAIA CON PULIZIA, SOSTITUZIONE SANITARI E RUBINETTERIE NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZB735F965B - TOTALE €. 1.964,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI VARI RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: "COLOMBINA" VIA BARACCA – “LIBERTA’” DI VIA LIBERTA’ "PALAZZO OLMO" CORSO ITALIA - " CENTRO COMMERCIALE OSIO" VIA CAMOZZI N. 1 - ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOM. ALBERTO FRANCIONE DI BERGAMO PER RILIEVO TOPOGRAFICO VIA MATTEOTTI - €. 2.562,00.= C.I. ED IVA COMPRESE - CIG ZE236043B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA. (IMPONIBILE €. 7.089,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2021: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI N.1 MONITOR PER UFFICIO TECNICO COMUNALE A FAVORE  DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA DI STEZZANO  CODICE CIG.Z743570D76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2022 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 76.611,20.= ACCERTAMENTO MAGGIORI RICAVI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 71.749,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 32.501,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE CABI BROKER DI  ASSICURAZIONI SRL DI BERGAMO  PER PAGAMENTO PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE A.G.M. DAL 13/04/2022 AL 13/10/2022 - IMPEGNO DI SPESA € 3.465,00.= - CIG: ZA035E7E9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 18.619,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE MINORE S.G. AI SENSI DGC 21/2022 - PERIODO: APRILE 2022 – MARZO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE € 1.150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2022 – AFFIDO ALLA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 7.000,00.= CIG : (Z8C35DC8BB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2021 A DIPENDENTI AREA V - POLITICHE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER ADEGUAMENTI ESTINTORI, PORTE, IDRANTI E SEGNALETICA COLLOCATI PRESSO DIVERSI PLESSI COMUNALI - (CIG:Z5735E41C0) - (TOTALE €. 4.761,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2021 A DIPENDENTI AREA VI – FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER RECUPERO EVASIONE ICI PER RISCOSSIONI REGISTRATE NELL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 2.881,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE/COLLETTIVA 2021 AI DIPENDENTI DELL'AREA II - SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS – TELEFONIA - ANNO 2022 -  INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.03.2022 / 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2021 A DIPENDENTI AREA IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2021 A DIPENDENTI AREA III – DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI TARI EMESSI PER GLI ANNI 2021 E 2020 – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE ALLA CABI BROKER SRL DI BERGAMO PER TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI CODICE CIG.Z3A35D40E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "TUTELA DELLA CITTADINANZA NELLE ORE SERALI, NOTTURNE E FESTIVE" ANNO 2021 - AREA VII POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE PER COLLABORAZIONE CON IL SITO TURISTICO/CULTURALE VISIORAY SKYLINEWEBCAMS – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON VISIORAY S.R.L. DI CATANZARO (CIG: Z9635D82DF) - TOTALE €. 158,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2021 A DIPENDENTI AREA VII – POLIZIA LOCALE E COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D’ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E SICUREZZA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA  CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) – II° LOTTO - SALDO - (CIG: Z9E2CDE573) – (TOTALE €. 2.030,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE FESTE CIVILI ANNO 2022 -  LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ANNO 2022 A FARMACISTA DOTT.  MONTALDI VITTORE   A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C. FISC: MNTVTR62L11L681X; P.IVA: 04113470985;   CIG: Z1835E3C89; IMPORTO  EURO  682,50  ( REGIME FORFETTARIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D’ISOLA (BG) PER D.L. CONTABILITA’ E SICUREZZA INERENTE OPERE PRINCIPALI E COMPLEMENTARI APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) – I° LOTTO - SALDO - (CIG: Z73289E080) – (TOTALE €. 888,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D’ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI INERENTE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) – I° LOTTO - SALDO - (CIG: ZD727F58B1) – (TOTALE €. 1.894,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) PER FORNITURA E POSA DI N° 2 FONTANELLE PRESSO SCUOLA INFANZIA/CAMPUS COMPRENSIVE DI ALLACCI IDRAULICI - CIG: (Z6835D4573)/\EURO1.200,00.=/REGIMEFORFETTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D’ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCHITETTONICO – ACUSTICO – IMPIANTI ELETTRICI – MECCANICI – RICHIESTA C.P.I. - NULLA OSTA SOPRINTENDENZA – D.L. E SICUREZZA INERENTE REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE – RIFACIMENTO FACCIATE E MESSA A NORMA PALAZZO ALBORGHETTI/BIBLIOTECA COMUNALE – I° LOTTO – SALDO - (CIG: Z091A08467) – (TOTALE €. 2.711,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTO FOGNARIO PRESSO SCUOLA CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZANETTI ARTURO DI MAPELLO (BG) - CIG:(Z0935D7E34)/ EURO 378,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA.  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONCILIA SERVICE. € 10.487,12. CIG. Z3E35C0643.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2021 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI E CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE SUPPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO - CUP (J41B20000160006) – CIG (ZD935B2073) - AFFIDO R.T.I. ORIZZONTE VERDE DI NERVIANO (MI) + EDILMARKET DI BERGAMO     – FINANZIAMENTO EURO 36.957,72.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 97/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.B. PER BISOGNO ABITATIVO URGENTE. - PERIODO DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2022 - IMPORTO € 19.110,00.= CIG: Z8135D2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 89.328,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE CABI BROKER DI  ASSICURAZIONI SRL DI BERGAMO  PER PAGAMENTO PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI D’IRRIGAZIONE PRESSO AREE VERDI COMUNALI DAL 01-04-22 AL 30-09-22. APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO - CIG:(ZDD35D35EC)/ EURO 2.013,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (16° RATEO) – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO COOPACO SRL DI TREVIGLIO (BG) PER FORNITURA N. 3 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI – (CIG: Z6335D20CE) -  (TOTALE €. 888,51.=) APPROVAZIONE PREVENTIVO COOPACO SRL DI TREVIGLIO (BG) PER FORNITURA N. 3 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI – (CIG: Z6335D20CE) -  (TOTALE €. 888,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2022 - IMPORTO € 955,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 210,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' MEMOGRAPH BRA (CN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RICETTIVA DI BERGAMO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA A.G.M. E FIGLI MINORI – PERIODO: DAL 1° AL 13 APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 1.162,02.= - CIG: Z6235603CE (PERNOTTAMENTO) - CIG: ZC13577398 (PASTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - APRILE 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG:  ZE1348AEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA - RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER UTENZA ACQUA RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022 - (IMPORTO €. 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI PROGEL S.R.L. - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022 - (IMPORTO: €. 3.341,26).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CARTELLONISTICA ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA GIACOMO MATTEOTTI, 10 -  APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - (CIG: ZA235C7589) - TOTALE €. 136,46.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2022 - (IMPORTO: €. 23.424,61)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESTERNA 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 1470 - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DAL 18 A 28 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA 01.04.2022 - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.=  I° STRALCIO/OPERE DI PERIZIA - CIG: (Z7B3520121) - CUP (J47H21000000004.) - APPROVAZIONE CONTABILITA’ S.A.L. UNICO REDATTA DALL’U.T.C. - - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA PER EURO 12.000,00.= + IVA 10% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE FONTANA IN FERRO DA COLLOCARE PRESSO PARCO VIA LEOPARDI - (CIG: ZA8339C41B) - (IMPONIBILE €. 1.400,00.=/IVA 22% €. 308,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG DA934LX – (CIG: ZE935CF872) - (TOTALE €. 309,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA IV (DETERMINAZIONE N. 802/2021)  PER INCARICO NON EFFETTUATO NEL 2021 - DOTT. AGRONOMO MORLOTTI EMANUELE - EURO 1.000,00.= CIG Z1033DE739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 46.686,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.864,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO DOPPIO PRESSO PONTICELLO PARCO DIAZ - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRAIA CARRARA DI DALMINE (BG) - CIG:(Z6E35CF8A1)/ EURO 317,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A L’ECO DI BERGAMO PER IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA APRILE 2022 AD APRILE 2023 ALLA SOCIETA’  SESAAB SERVIZI SRL DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z6135CC9FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE "TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI" PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN DELLA SOCIETA' SESAAB SERVIZI SRL DI BERGAMO ANNO 2022 (€. 1.830,00) CIG: ZB235CC74E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRM ENGINEERING SRL DI MONZA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO – (CIG: Z812933AA8) -  SALDO – (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 1.926,60.=/IVA 22% €. 423,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA - CDS TRACCIALINEE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - G.E.G. SRL PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARATO RADIO VEICOLARE - SORVEGLIANZA ITALIANA PER SERVIZIO ONE SAFE - MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE CONCILIA E FORNITURA BLOCCHI E VERBALI - VISA CAR SRL PER CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI - POZZI FRANCO PER ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE. € 10.758,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE IN DATA 24/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1F35CC4F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AVVOCATO SABBI EMANUELA DI BERGAMO PER PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTE COMUNALE - €. 3.000,00.= C.I. ED IVA INCLUSE - CIG Z542D305F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BILANCE   ANNO 2022   FARMACIA COMUNALE; DITTA DONADONI ALESSANDRO S.R.L. P.IVA: 02254390160; C.I.G.  ZBB35CA188; IMPORTO EURO  130,54   IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 105/2022 DEL 17/03/2022 STUDIO GUELI-BIANCATO E ASSOCIATI -STUDIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.03.2022 - 15.04.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI FRANCO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE FACCIATA MUNICIPIO NELLE GIORNATE 25.04.2022 E 02.06.2022. € 268,40. CIG.ZCB35C75CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. LOCATELLI MARCO ANTONIO DI PONTERANICA (BG) INERENTE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ANALITICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO CON PISCINA VIA DELLE INDUSTRIE 2/B CON RELATIVA GESTIONE PLURIENNALE FUNZIONALE ED ECONOMICA - (CIG: Z8C3474E5C) - (TOTALE €. 40.601,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIÙ FRAGILI IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA S. ZENONE OSIO SOTTO” – EX DGC 43 DEL 16/03/2022 – IMPORTO € 5.000,00.= A FAVORE DITTA MD SPA - CIG: Z9D35B0C5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GENNAIO 2022 - IMPORTO € 12.626,63 (IVA 22% OVE DOVUTA € 2.247,73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER TRASCRIZIONI ACCORPAMENTO AL DEMANIO COMUNALE DELLE AREE DI CUI A DELIBERAZIONI C.C. N. 8/2022 E N. 35/2019 -  €. 2.434,20.= C.I., IVA E DIRITTI CATASTALI COMPRESI - CIG ZB835A3125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFERTA DITTA PC CENTER BERGAMO S.R.L. DI STEZZANO (BG) PER FORNITURA DI N. 3 SWITCH E N. 3 COLLEGAMENTI NECESSARI PER ALIMENTARE I TELEFONI VOIP DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO – CIG: Z8E32D817B - TOTALE €. 2.171,92.= I.V.A. INCLUSA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO CON RILIEVO IN VIA MATTEOTTI - €. 306,20.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG Z6935A316C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO, SANZIONI PER TARDIVA REGISTRAZIONE ED INTERESSI MATURATI RELATIVI AI RINNOVI CONTRATTI IN SCADENZA E CHIUSURE DELLE UNITA' IMMOBILIARI - LIQUIDAZIONE 2021 - (IMPORTO:€. 1.275,65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY  S.P.A.; CIG: Z1A35B1335  ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 5.209,49   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LO SCARABOCCHIO DI SCIOLA FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA 1 LAVAGNA E 1 BLOCCO. €. 165,40. CIG. Z4635BF7C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAZZOLENI ANTINEA. PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE ALLE NORME DEL  CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI MARZO 2022 - €. 98.443,42.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 12.751,66.=  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PRICE SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE.€ 2.871,88. CIG. Z1C35B9626.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2022 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 1° ACCONTO - €. 1.665,30.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO II°  INCARICO PROFESSIONALE ANNO 2022 A FARMACISTA DOTT.SSA TOFFANETTI STEFANIA A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C. FISC: TFFSFN73E41A794O;   P.IVA: 03845120165;   CIG: Z3C35BFEDC; IMPORTO  EURO  5.000,00  ( IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER RILIEVO TOPOGRAFICO INCROCIO VIA MILANO/CAVOUR/LEVATE - € 960,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA C.E.F.  SCRL  PER FORNITURA FARMACI DI CUI A DETERMINA 264 /2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – I° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DURANTE IL I° TRIM. 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE SUL MEPA DI PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER RIPRESE AUDIOVIDEO CONSIGLIO COMUNALE. DITTA HALLEYMEDIA SNC DI MATELICA. CODICE CIG. Z3835943B0 E DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ SRL DI VERDELLO CIG ZAB359444A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL' ANUSCA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D 'ANAGRAFE" -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BAGNI POSTI NEL PIAZZALE MERCATO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL TREEMME DI MOSCHENI F.LLI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) – EURO 4.900,00.= + IVA 22% PARI AD EURO 1.078,00.= CIG : (ZB9343D184).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BAGNI/IMPIANTO IDRICO SANITARIO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA - AFFIDO DITTA F.LLI AGAZZI DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.073,60.\= CIG : (Z4D356B679).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI P.L. I° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM. €. 851,77. CIG. ZAB35B7328.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI COLLEGAMENTO PISTE CICLOPEDONALI NEI COMUNI DI BOLTIERE, CISERANO, OSIO SOTTO, VERDELLINO E VERDELLO – (CIG: Z85358BE82) - (TOTALE €. 15.575,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE E MANUTENZIONI - ESERCIZIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL GIOCO IN DATA 28/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0D35A2A46)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 23.300,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA “RAGAZZI A TEATRO” ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2021/22 – MARZO 2022 - IMPORTO € 3.078,31.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI DIVERSI - IMPORTO € 70.552,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.03.2022 / 15.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 72.495,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MORGAN ITALIA  SRL. IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ETILOMETRO. € 439,20. CIG. Z0435B0A56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO (PD) DI VERSAMENTO SANZIONI IMU - 2016 ERRONEAMENTE PERVENUTO AL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA’ (P.U.C.) PRESENTATO DA L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SERIATE (BG) – PERIODO DA MARZO 2022 A DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. VALLE GIOVANNI DI TRESCORE BALNEARIO (BG) INERENTE INCARICO PER VARIAZIONE PSC PER ADEGUAMENTO ALLE NORME COVID DEL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI NUOVA PALESTRA – I LOTTO - (CIG: ZBD358D95E) - (TOTALE €. 8.245,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IST. SUORE ORSOLINE DI GANDINO RSA S. GIUSEPPE RETTA MESE DI FEBBRAIO 2022 E DEPOSITO CAUZIONE A FAVORE DEL SIG. A.G. - IMPORTO € 1.300,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA 'ISTITUTO S. GIUSEPPE' DI VILLA D'ADDA – A FAVORE DEL SIG. A.G. – ANNO 2022 – INTEGRAZIONE DET. N.  86/2022 IMPORTO € 929,58. = CIG: ZBD359F1C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE IN CONVENZIONE CON ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – PROGETTO ARCA SALE II° LOTTO - AGGIUDICAZIONE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) FINANZIAMENTO EURO 215.204,55.= CIG: (9106577911) - CUP (J41B21014140004) + FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER EURO 225,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 240/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FILAGO - AZIENDA AGRICOLA MAZZOLENI MARCO DI TERNO D'ISOLA - €. 803,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA EX S.S. 525 E LA VIA LEVATE - APPROVAZIONE PREVENTIVO GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER FRAZIONAMENTO CATASTALE COMPRENSIVO DI RILIEVO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG Z48359E8CC -TOTALE €. 1.339,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE 3° E 4° TRIMESTRE 2021 - (IMPORTO: €. 11.389,03).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA STEFANIA  TOFFANETTI  PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE   EURO  5.500,00 - CIG: Z0D34A3F72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER “PROGETTO MARY POPPINS” APPROVATO CON DGC 37 DEL 09/03/2022 - A FAVORE DI SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.000,00.= CIG: ZE935A028B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO DI CALCIO N°1/STADIO COMUNALE – ANNO 2022 – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OROBICA GREEN DI ALBINO (BG) - CIG: (ZF135AAD57)/\ FINANZIAMENTO EURO  6.464,90.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA / SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 2.780,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL’ENTE – AREA SRL – LIQUIDAZIONE AGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURA  FORD FOCUS TARGA YA842AM. € 699,06. CIG. Z6435A601E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOL.CO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI FEBBRAIO €.5.985,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2021 E TARI SUPPLETIVO 2020 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 535,18 (IVA 22% OVE DOVUTA € 24,52)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE  AUTOVETTURA JUMPY TARGA YA729AP. € 430,84. CIG. ZAF35A60B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.=  I° STRALCIO - CIG: (88266741D0) - CUP (J47H21000000004.) - APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTA DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA PER EURO 37.246,31.= + IVA 10% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISA CAR SRL. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CUSTODIA VEICOLI. € 1.187,15. CIG. 7594080111.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: SUARDI SRL PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - UNIPOLRENTAL SPA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA - UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - ELETTRICA BIANCHI PER NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE - BERTAZZONI SRL PER FORNITURA CASCHI CON INTERFONO - CDS TRACCIALINEE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - G.E.G. SRL PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE SISTEMA RADIO - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA PER SERVIZIO ISPETTIVO E SORVEGLIANZA - ANCILAB PER TIROCINIO B.M. - EGAF PER FORNITURA PRONTUARI - MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE CONCILIA E LIBRI. € 56.527,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DELLE PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA I SOGGETTI UTILIZZATORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GM ELETTRICA DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DISSUASORE/PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° E VERIFICA DI MANUTENZIONE ANNO 2022  - CIG: (ZC535A078C)/EURO 366,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO LICENZE PER LAVORO AGILE TRAMITE MEPA PRESSO DYNAMIC INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO 43.525,22  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFERMA FORNITORE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" CON ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: 9125876F19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SALDO ANNO 2021 - €. 28.096,18.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER IL QUINQUENNIO 2013/2017 - SOCIETA' ZANETTI ARTURO &amp; C. SRL CON SEDE LEGALE A  SORISOLE VIA MONVISO N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE SPECCHI PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE INFANZIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRAIA CARRARA DI DALMINE (BG) - CIG:(ZBF359F834)/ EURO 1.726,30.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI – (CIG: Z8F345BB37) - (TOTALE €. 154,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE, FORNITURA E POSA DI INFERRIATA APRIBILE NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZA6356BCD0- TOTALE €. 3.660,00.= I.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VARIAZIONE PSC PER ADEGUAMENTO ALLE NORME COVID DEL PROGETTO E LA DIREZIONE LAVORI DELLA NUOVA PALESTRA PRIMO LOTTO – INCARICO AL DOTT. ARCH. ING. GIOVANNI VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) EURO 8.245,93.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG (ZBD358D95E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: SUARDI SRL PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - UNIPOLRENTAL SPA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA - UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - ELETTRICA BIANCHI PER NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE - BERTAZZONI SRL PER FORNITURA CASCHI CON INTERFONO - CDS TRACCIALINEE PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - G.E.G. SRL PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE SISTEMA RADIO - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA PER SERVIZIO ISPETTIVO E SORVEGLIANZA - ANCILAB PER TIROCINIO SIG.NA B.M. - EGAF SRL PER FORNITURA PRONTUARI - MAGGIOLI SPA PER FORNITURA LIBRI. € 56.527,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ON THE ROAD". € 600.00. CIG. ZF1359F7F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. € 1.016,00. CIG. ZCC359F7C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI E MOTORIZZAZIONE AVVOLGIBILI, INFISSI ESISTENTI NEGLI APPARTAMENTI IN VIA DON MANZONI N. 3 E 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGIANI ADRIANO S.NC. DI VALBREMBO (BG) - (CIG: ZDC34A4C19) - TOTALE €. 1.508,29.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA PER TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 12.741,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012. - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMPERSAND SAS DI PISA PER CONTRATTO DI TELEASSISTENZA PREPAGATA CONTA PERSONE CODICE CIG.Z2C358AA71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE PER UTENZA GAS METANO E ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG: ZC73587EEB - (TOTALE€. 442,75.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA – II° LOTTO (STALCIO 1 E 2) – INCARICO AL DOTT. ARCH. ING. GIOVANNI VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) EURO 48.721,92.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG (Z4C35701B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "AMIANTO FREE" - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECB GROUP S.R.L. DI BRESCIA (BS) - EURO 1.830,00.= (I.V.A. INCLUSA) = CIG: Z84314BA18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  PACCHETTI OFFICE  2021 PER UFFICI VARI  A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC SRL DI STEZZANO (BG) CODEICE CIG.Z5E3597912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER SMANTELLAMENTO FONTANA PRESSO PARCO DI VIA DEI MILLE E CONVERSIONE IN AIUOLA - (CIG: Z592B41133) - (IMPONIBILE €. 450,00.=/IVA 22% €. 99,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE  IMPIANTO D’IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COLLEONI DAL 01-04-22 AL 30-09-22. APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG)-CIG:(Z3A359CA8D )/ EURO 854,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZE73247903) – (TOTALE €. 3.660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI COLLEGAMENTO PISTE CICLOPEDONALI NEI COMUNI DI BOLTIERE, CISERANO, OSIO SOTTO, VERDELLINO E VERDELLO – INCARICO ALLO STUDIO C-SPIN DI GRASSOBBIO (BG) EURO 15.575,79.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% INCLUSE) - CIG (Z85358BE82).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PGT - 1° ACCONTO - €. 6.344,00.= C.I. ED IVA COMPRESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE - ANNO 2022 - FINANZIAMENTO EURO 13.356,24.\\\= CIG : (Z0A3593C31).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO RAJA ENTERPRISE SRL – (CIG: Z2F31F024B) - (TOTALE €. 150,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FONTANA IN FERRO DA COLLOCARE IN CORRISPONDENZA PARCO DI VIA LEOPARDI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA R.G. MARMI DI ROSSONI DI OSIO SOTTO PER FORNITURA E POSA DI BASAMENTO IN PIETRA FONTANELLA – FINANZIAMENTO EURO 244,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (Z61359615E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT - 1° ACCONTO - €. 2.537,60.= C.I. 4% ED IVA COMPRESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER MONITORAGGIO ACUSTICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEGLI ESPOSTI RESIDENTI IN FREGIO AL CAMPO DI PADDEL IN VIA PETROCCHI - AFFIDO ALLO STUDIO EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 3.050,00.= CIG: (ZE63595B0E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. PERLETTI CRISTIAN INERENTE INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA PRATICHE PREVENZIONI INCENDI - RICERCA DOCUMENTALE ESISTENTE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO RELATIVE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI DI VIA FOSCOLO N. 10 E DI VIA DON MANZONI N. 1-3-5-7-9 - (CIG: Z3C2AF2D2B) - (TOTALE €. 507,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN COMUNITA’ ALLOGGIO CASA CATERINA E GIUDITTA – ENTE GESTORE ISTITUTO SUORE POVERELLE – ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO DEL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA I.J. E N. 3 FIGLI MINORI – PERIODO DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 4.960,00.= - CIG: Z4334607CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO SEZIONE DI TREVIGLIO.IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO PERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE.€ 2.000,00. CIG. ZDC3591D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPRISTINO TAGLIO STRADA VIA V. VENETO – (CIG: Z632B34ED2) - (IMPONIBILE €. 1.808,10.=/IVA 22% €. 397,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GIOCHI PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA CON DITTA DIMENSIONE COMUNITA’ DI BAGNATICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.074,00.\= CIG: (Z72358F33C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL’ENTE – AREA SRL – LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE – (CIG: Z5E35919F7) -  (TOTALE €. 167,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL’IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) – APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUARDI DI CHIUDUNO (BG) PER FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – €. 2.115,08.=  – CIG (Z4030E1E1B) - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2021  -  € 2.433,80 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG ZA82F9985A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA/ANNO 2022/PERIODO 15.03-31.12 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO" DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) – FINANZIAMENTO EURO 2.000,00.= CIG: (Z8F345BB37).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE. IMPEGNO DI SPESA PÈR FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE C/O COMUNE DI OSIO SOTTO. € 2.049,95. CIG. Z84358BD42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 64.315,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROCESS IMPIANTI SRL DI COSTA DI MEZZATE  (BG) PER REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS – (CIG: ZF734C571A) - (IMPONIBILE €. 4.704,54.=/IVA 22% €. 1.035,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO PER UFFICIO COMMERCIO. € 732.00. CIG. ZF9358BD6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA UNIACQUE SPA DI BERGAMO PER ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE INCROCIO VIA DON MANZONI – (CIG: Z572D882CD) - (IMPONIBILE €. 350,00.=/IVA 10% €. 35,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE IN CORRISPONDENZA S.S. N° 525 - AFFIDO LAVORI DITTA TUTTOVERDE S.A.S. DI VERDELLO (BG)  FINANZIAMENTO EURO 2.147,20.= CIG: (Z2E3586368)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESTENSIONE RETE GAS NATURALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII (COMUNE DI OSIO SOPRA) E VIA OSIO SOPRA (COMUNE DI OSIO SOTTO) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ SRL DI VERDELLO (BG) PER SOSTITUZIONE PRESE ESISTENTI/POZZETTI PIAZZALE MERCATO CON PRESE PENTAPOLARI – (CIG: ZF7343AF3E) - (IMPONIBILE €. 2.106,06.=/IVA 22% €. 463,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI FEBBRAIO 2022 - €. 98.443,42.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 12.075,21.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INCARICO DA FONDAZIONE CASA AMICA A GEOM. GUFFANTI, NUOVO AMMINISTRATORE, PER APERTURA NUOVO CONDOMINIO DI VIA DON MANZONI, VARIAZIONE CONDOMINIO IN ESSERE INSERENDO VIA FOSCOLO ED APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE PER IL CONDOMINIO DI VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE SENZA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI ED ALL’ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO – (CIG: ZA33589E65) - (TOTALE €. 1.744,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.1.2018-31.12.2022 A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (CIG 7283062CE1) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (ART. 20, COMMA 1 CST) -  ANNO 2021 (€.7.200,00 ES.IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE /REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E PARCHEGGIO AGGIUDICAZIONE DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO – FINANZIAMENTO EURO 72.242,50.=  II° STRALCIO IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 118/2021  CIG: (9117442F24) - CUP (J47H21000000004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/22 A NOME SOC. 3A SERVIZI GLOBALI SRLS (CIG: 7175859A2B) - AGGIORNAMENTO ISTAT DEL COSTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO "ORDINARIO" AI SENSI ART. 21 C.S.A. - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE 3° E 4° TRIMESTRE 2021 - (IMPORTO: €. 11.430,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI N.1  MONITOR PER UFFIICO TECNICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA DI STEZZANO (BG) CODICE CIG. Z743570D76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE/ AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO ORBITALI. AFFIDAMENTO PROPOSTA D'INTERVENTO FORMATIVO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITA' STATALE DI BERGAMO. CUP: J43D21004400005 CIG:ZF735598E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA’ BANCO BPM SPA PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE BONANOMI MOIRA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA TRA VIA CESARE BATTISTI E LA VIA MARCO POLO IN OSIO SOTTO – APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA ED AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA - PERIODO 14.03.2022/15.04.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE /  ABBATTIMENTO N° 3 PIANTE/AFFIDO LAVORI DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG).   I° STRALCIO - FINANZIAMENTO EURO 1.352,45.= CIG: (Z75357D4C4) - CUP (J47H21000000004.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE (CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE PER LAVORO AGILE TRAMITE MEPA PRESSO DYNAMIC INFORMATICA SRL – € 580,00 + IVA - CIG Z613577140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE AFFIDO SERVICE A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021/22/23 - CIG Z82355CBB8 (IMPORTO €. 21.252,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 57.072,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI FARMACIA COMUNALE  A FAVORE DELLA DITTA VEGA INFORMATICA E FARMACIA S.R.L. - ANNO 2022 -  IMPORTO EURO 210.00 IVA  COMPRESA; P. IVA: 02638870184; CIG: Z0634DF2A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 3.683,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 96 IN SERVIZIO PRESSO AFFARI GENERALI CONGEDO PARENTALE - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA COLLOCARE PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNUALE - AFFIDO DITTA IDEALVERDE SAS DI DALMINE (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 8.733,56.= CIG: (ZB13566593)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" 12°  BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANNUALI INERENTI IL PARCO FOTOVOLTAICO - ANNI 2022/2024 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ING. S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.843,00.= (I.V.A. INCLUSA) = CIG: ZD0356DAC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/RESIDENZA ANGELA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TRASFORMAZIONE DA DOCCIA A VASCA NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG Z51356F06B- TOTALE €. 2.135,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 14.03.2022 – 31.12.2022 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI REDATTI DALL’AGRONOMO RANGHETTI M. DI PEDRENGO (BG) ED AFFIDO LAVORI ALLA DITTA  TUTTO VERDE S.A.S. DI BARETTI SILVANO DI VERDELLO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 110.100,40.\\\= FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC EURO 30,00.= CIG: (91067285AE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. COLOGNI ANGELO DI OSIO SOPRA PER PRATICHE CATASTALI DIVERSE A SEGUITO ACCORDO TRA LA PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO E IL COMUNE DI OSIO SOTTO PER LA DEFINIZIONE DEI RECIPROCI RAPPORTI AFFERENTI LE RISPETTIVE PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE, FORNITURA E POSA DI INFERRIATA APRIBILE NELL’ALLOGGIO DI VIA BARACCA N. 30/A- APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG ZA6356BCD0- TOTALE €. 3.660,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – I° BIMESTRE PERIODO 1.01./28.02.2022 - (CIG : Z8F345BB37) - €. 5.646,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2021/22 - FEBBRAIO 2022 - IMPORTO € 2.00,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PASTO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA A.G.M. E FIGLI MINORI – MARZO 2022 - IMPORTO € 576,00 - CIG: ZC13577398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO - ANNO SCOLASTICO 2021/22 - FEBBRAIO 2022 - IMPORTO € 1.845,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO -AFFIDAMENTO  ALLA DITTA COPYINVENT DI OSIO SOTTO (BG) CODICE CIG. ZE4356E609;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CS165CS IN DOTAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: ZAA3574F00) – (TOTALE €. 829,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' - RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA - SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014 (III ELENCO). IMPORTO € 4.917,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO ALL’AZIENDA AGRICOLA GREEN FASCION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) - MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2022 - FINANZIAMENTO EURO 12.844,16.\\\= CIG : (Z2B3567F3A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' - RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA - SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2015 (IV ELENCO) E FABBISOGNO 2016 (I ELENCO). IMPORTO € 3.448,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONEALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA C.C. - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEAL VERDE DI DALMINE (BG) PER POTATURE UNA TANTUM AUTUNNO 2021/LOTTO 3 – APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E C.R.E. REDATTI DALL’AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) - (CIG: ZB83458398) - (IMPONIBILE €. 11.182,88.=/IVA 22% €. 2.460,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI "BIBLIOCORSI 2022" - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA P.I. AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER RINNOVO EX C.P.I. EDIFICI COMUNALI – SALDO - (CIG: Z3632FE12F) - (TOTALE €. 932,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI ESISTENTI ROTTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 5 E VIA COLLEONI - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z57356B830 - TOTALE €. 610,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONDERIA VIGANO’ SRL DI CISERANO (BG) PER FORNITURA DI RASTRELLIERE IN FERRO PRESSO AREE VERDI COMUNALI – (CIG: Z033475D66) - (IMPONIBILE €. 4.080,00.=/IVA 22% €. 897,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PER QUARANTENA OBBLIGATORIA A SEGUITO CONTATTI COVID ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA – RIDUZIONE PROPORZIONALE “QUOTA FISSA” DOVUTA DAGLI UTILIZZATORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 33.498,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.02.2022 / 28.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – VII° PROROGA TECNICA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) – PERIODO MARZO-MAGGIO 2022 - FINANZIAMENTO EURO 10.357,80.= CIG : (ZF4356C9FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI/RIF. DET. N° 723/2021 – CIG: (8964748813)/EURO 30,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO ANNO 2021 A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 2.708,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI - VIA M. MINGHETTI 18 - CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). CODICE CIG.Z17356E4B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO A.S. 2020/21 A FAVORE DEL COMUNE DI VERDELLINO - IMPORTO   € 1.560,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) -   PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2022 - FINANZIAMENTO EURO 2.059,51.\= CIG : (Z4832BC226)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) PER LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA/REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO - CIG:(Z353560662)/\EURO 2.480,00.=/REGIME FORFETTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 26.084,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE PALO DELLA P.I. IN VIA MANIN URTATO DA AUTOMEZZO – (CIG: ZAF3564B8B) - (TOTALE €. 673,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 21.224,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -   APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT   DI BERGAMO  - PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNUALE - FINANZIAMENTO EURO 8.800,00.= CIG: (ZB13566593)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.= I° STRALCIO - CIG: (88266741D0) - CUP (J47H21000000004.) APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI DI PALOSCO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI –  (CIG: Z8F345BB37) - (TOTALE €. 119,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL’AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO E D.L. LAVORI DI POTATURE DIVERSE - (CIG: ZD3338AD7A) - (TOTALE €. 4.590,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2021-22 - ONERI INTEGRATIVI A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER CONTENIMENTO RISCHI DI CONTAGIO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ADEGUAMENTO VALORE UNITARIO PASTO A FAVORE DELL'APPALTATORE PER IL PERIODO GEN./GIU. 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN MODULO CABINA IN ALLUMINIO PRESSO STADIO COMUNALE - AFFIDO DITTA GAMMASPORT S.R.L. DI SUSEGANA (TV) - FINANZIAMENTO EURO 341,60.\= CIG : (Z5D3555CC2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO PER POTATURE UNA TANTUM AUTUNNO 2021/LOTTO 2 – APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E C.R.E. REDATTI DALL’AGRONOMO IEZZI GIOVANNI DI CAVERNAGO (BG) - (CIG: Z44341DD51) - (IMPONIBILE €. 16.481,34.=/IVA 22% €. 3.625,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.=  I° STRALCIO - CIG: (88266741D0) - CUP (J47H21000000004.) APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTA DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA PER EURO 72.000,00.= + IVA 10% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE IN STRUTTURA RICETTIVA DI BERGAMO NUCLEO FAMILIARE SIG.RA A.G.M. E FIGLI MINORI – IMPEGNO DI SPESA € 2.170,00 - CIG: Z6235603CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CENTRO EDUCATIVO DIURNO GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA ALCHIMIA DI BERGAMO A FAVORE MINORE A.S. - DAL 3/03/2021 AL 31/12/2021 - IMPORTO € 7.980,00.= - CIG: Z13355E8A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SAS DI BARETTI SILVANO DI VERDELLO (BG) PER APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 20.03.2020 - 31.12.2021 – APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E C.R.E. REDATTI DALL’AGRONOMO M. RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) - (CIG: 82366445A6) - (IMPONIBILE €. 53.454,77.=/IVA 22% €. 11.760,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - MARZO 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG:  ZE1348AEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA M.M. - PERIODO DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 10.500,00.= - CIG: 291355F01E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) PER ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2021 – (CIG: ZEC30A4ED1) - (TOTALE €. 2.302,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - ANNO 2021 - CIG. ZF93123EE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO, TRATTAMENTO BOSSI, CONCIMAZIONE, DISERBO, TRATTAMENTI FUNGHICIDI PRESSO PARCO COLLEONI/ ANNO 2021: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E C.R.E. REDATTI DALL’AGRONOMO RANGHETTI M. DI SERIATE (BG) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO   DI VERDELLINO (BG) - EURO 12.483,58.\= CIG : (ZAB309E8FA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE ALLA SOC. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DA UTILIZZARE PRESSO STADIO COMUNALE – (CIG: ZF2355CA88) -  (TOTALE €. 540,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BAGNI/IMPIANTO IDRICO SANITARIO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA - AFFIDO DITTA F.LLI AGAZZI DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 341,60.\= CIG : (ZD7354A6EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE RELATIVO AL  TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2021 PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI SU ACQUISTO PC  FARMACIA COMUNALE A FAVORE DELLA  DITTA VEGA INFORMATICA SRL   (IMPONIBILE EURO 71,50 = IVA 22% EURO  15,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO 44.017,96 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 2.400,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI – IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA €. 1.464,00  - CIG  Z283546329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PRESSO L’ALLOGGIO DI VIA DON MANZONI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 793,00.= CIG: Z5434A4FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.02.2022 - 15.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA :DITTA SUARDI  SRL. IMPEGNO SPESA PER UNIFICAZIONE DATABASE E AMPLIAMENTO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE – IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA €. 1.366,40  - CIG  ZC4354630C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.02.2022 / 15.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONERI CDD PER LA FREQUENZA DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2021 - A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 5.767,59.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2021 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 16.647,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA N° 2 CELTIS PRESSO AREA VERDE DI VIA LIBERTA’ - AFFIDO DITTA TUTTOVERDE S.R.L. DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.220,00.\= CIG : (Z67355063B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CITOFONI INTERNI E CITOFONO CONDOMINIALE DEGLI ALLOGGI DI VIA SAN GIORGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROIMPIANTI DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - CIG: Z673508242 - TOTALE €. 1.659,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRESSO IL VECCHIO PLESSO DI VIA LIBERTA’ ERRONEAMENTE ASPORTATO – APPROVAZIONE INPEGNO DI SPESA CON LA PLANATEL DI TREVIOLO IMPORTO 636,83 € (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: Z883506EB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI CONSULENZA E ADEMPIMENTI IVA PER L'ANNO 2021 - STUDIO GARZON €.3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONI RELATIVE APPALTI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON VAVASSORI (BIBLIOTECA)” 1° E 2° LOTTO - DITTA GUERINONI COSTRUZIONI SRL DI DALMINE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2022 - €.4.816,92 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) II° LOTTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DI BERGAMO PER INOLTRO PRATICA/RICHIESTA C.P.I. - FINANZIAMENTO €. 540,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 33.448,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CONNESSIONE ALLA RETE BT  DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA NUOVA SCUOLA DEL CAMPUS SCOLASTICO – SOCIETA’ E-DISTRIBUZIONE SPA (CIG Z5D3551434) – (TOTALE €. 122,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO  DI GIOCOLERIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2022 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z36354A4B4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PARI AD EURO 140.000,00.=  AFFIDATI ALLA DITTA - IMPRESA LEGRENZI S.R.L. - DI CLUSONE (BG) –  CIG: (8964748813) APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTA DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGRENZI PER EURO 27.500,00.= + IVA 22% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "IO, EMANUELA. AGENTE DI SCORTA DI PAOLO BORSELLINO" - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZE3354A540)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA/SAL FINALE - DITTA IRON LINK DI FORLI’ PER FORNITURA E POSA DI STRUTTURA METALLICA PER ALLENAMENTO A CORPO LIBERO COMPRENSIVA DI LAVORI ANNESSI - DENOMINATA PARCO CALISTHENICS - POSIZIONATA PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI - CIG: (Z4633553CD)/\EURO 5.491,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA 'ISTITUTO S. GIUSEPPE' DI VILLA D'ADDA – A FAVORE DEL SIG. A.G. – PERIODO FEBBRAIO 2022 – IMPORTO € 1.302,00.= CIG:  Z85354BDEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 51.556,45.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO GARANZIA  LICENZA SERVER DELL POWEREDGE R630  A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC SRL DI STEZZANO (BG)  CODICE CIG.Z6A35383C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL’ENTE – AREA SRL – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI AD OSIO SOTTO, TERMINATO IL 31/08/2021  A FAVORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CITTA’ DEL SOLE DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 01.03.2022 – 31.12.2022 – AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI REDATTI DALL’AGRONOMO RANGHETTI M. DI PEDRENGO (BG) - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA EURO 111.193,23.\\\= IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC EURO 30,00.= CIG: (91067285AE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PL - GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" 15°  BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO ANAGRAFE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00  -  CIG  Z8A354010E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI FORNITORI EX DGC 167 DEL 06/10/2021 E EX DGC 203 DEL 01/12/2021 EROGAZIONE DI AIUTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ECONOMICA - MEDIANTE INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ED ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMU NALE – CIG:(ZE33447AB1)/\(IMPONIBILE EURO 4.906,00.=/REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE LINEA GAS, SCAVO ED ASSISTENZA EDILE PER DISTACCO VECCHIA LINEA - IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) – IMPORTO 1.952,00 € (I.V.A. 22% INCLUSA) – CIG: Z6B3505155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO  DITTA  COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. PRESSO BANCA SISTEMA SPA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E VARI A FAVORE DELLA  FARMACIA COMUNALE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A KIBERNETES SRL PER STORICO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO COMUNALE E LICENZA SOFTWARE AREA PERSONALE E STIPENDI 2022- LIQUIDAZIONE (€ 4.135,80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA P.I. AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ADEGUAMENTO C.T. CENTRO SPORTIVO COMUNALE - (CIG: Z9E3433A1C) - (TOTALE €. 800,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI VARI A FAVORE DELLA SOCIETA' LA TECNICA SRL DI CURNO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FRUIZIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 C.5 D.LGS. N. 151/2001 PER ASSISTENZA FAMILIARE DAL 15.02.2022 AL 31.03.2022 DIPENDENTE MATRICOLA N. 75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE/ANNO 2021 – CIG: (Z38310C36A)/\(IMPONIBILE EURO 9.859,69.=/ IVA  22% PARI AD EURO 2.169,13.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AT01 IN VARIANE AL PGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 30.278,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2019/2022 - INTERVENTI INIZIALI A CURA APPALTATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTI, SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO - LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO GESTIONE BIBLIOTECA, TERMINATO IL 31/12/2019  A FAVORE COOPERATIVA ABIBOOK VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 10/A -25124 BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATICO REDATTO DALL’U.T.C. PER MANUTENZIONE AREE A VERDE CIMITERO - ANNO 2022 - FINANZIAMENTO EURO 13.487,45.\\\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 33.992,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL’AREA II PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.=   I° STRALCIO - CIG: (88266741D0) - CUP (J47H21000000004.)   -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PARI AD EURO 13.291,33.= CIG: (Z7B3520121)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA – MATR N. 43 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN COMUNITA’ ALLOGGIO CASA SOFIA – ENTE GESTORE ISTITUTO SUORE POVERELLE – ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO DEL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA I.J. E FIGLI MINORI – PERIODO DAL 13 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 6.386,00.= - CIG: Z4334607CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA  FISCALITA' PASSIVA - ACCERTAMENTO CONGUAGLIO IRAP E IMPEGNO RELATIVA SPESA A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE (€ 5.924,02).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZONE CANCELLO CARRALE AUTOMATICO NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE D VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) - CIG: Z8E35087DE - TOTALE €. 1.183,40.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – VARIANTE NR. 2 AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AT16 COMPARTO A2 CORSO EUROPA “PORTA OVEST DI ZINGONIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI GENNAIO 2022 - €. 98.443,42.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.01.2022 / 31.01.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE RELATIVE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2021/2024 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – IMPORTO € 1.538,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO BIBLIOCORSI 2022.  IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC63514D54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE AREA I SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO GIOVANILE DI VIA PETROCCHI - CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'11.12.2015 N. 959 DI REP. - SVINCOLO FIDEIUSSIONE E COSTITUZIONE NUOVA POLIZZA FIDEJUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OBERTI G. SRL DI DALMINE (BG) PER  FORNITURA E POSA TRATTO DI BARRIERA STRADALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - (CIG: ZC43520CF6) – (TOTALE €. 2.867,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ESTINTORI C/O CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 1.052,15.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OBERTI G. SRL DI DALMINE (BG) PER  FORNITURA E POSA TRATTO DI BARRIERA STRADALE IN CORSO EUROPA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - (CIG: Z0F3520A42) – (TOTALE €. 2.135,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA V.E.M. SRL DI SCANZOROSCIATE (BG) PER VERIFICA PERIODICA MONTA FERETRI – ANNO 2022 - (TOTALE €. 263,32) – (CIG: Z5E352002D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER PROGETTO DOTE COMUNE UFFICIO TECNICO - €. 3.150,00.= ANNO 2022 - CIG Z9433DAAB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC 19/2022 – ANNO  2022  - IMPORTO € 12.540,00.=  CIG: ZAD34A0B77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - PERIODO 01.07.2021/31.12.2021 - DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO - €- 4.575,00.= IVA COMPRESA - CIG ZEA32120E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AGGIORNAMENTO FRAZIONAMENTO CORTILE DI VIA SAN GIORGIO - GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' BUSI - €. 1.078,65.= CIG Z66310E176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO M. RANGHETTI DI SERIATE (BG) PER ASSISTENZA TECNICA E D.L. MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2022 - FINANZIAMENTO EURO 1.866,60.\\\= CIG: (Z133518CDB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS ANNO SCOLASTICO 2021/22 – IMPORTO € 3.219,15. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. S.G. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 7 FEBBRAIO 2022 – 31 GENNAIO 2023 - IMPORTO € 150,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO 2022 – CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI INDIVIDUALI - DIPENDENTE MATRICOLA 123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – GENNAIO 2022 - IMPORTO € 1.845,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CITOFONI INTERNI E CITOFONO CONDOMINIALE DEGLI ALLOGGI DI VIA SAN GIORGIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTROIMPIANTI DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - CIG: Z673508242 - TOTALE €. 1.659,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2021 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 57.373,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NOMINA E DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO AGRONOMO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) – PER D.L./CONTABILITA’/C.R.E. OPERAZIONI DI CUI ALL’APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2022 - PERIODO 01.03/31.12 - SPESA A CARICO DELLA DITTA CONTRAENTE IL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BAGNI/IMPIANTO IDRICO SANITARIO STADIO COMUNALE - AFFIDO DITTA F.LLI AGAZZI DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.037,00.\= CIG : (ZEB3512D24).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SCRIPTAXMANENT DI PADOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 6 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - DITTA OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO - €. 946,72.= IVA COMPRESA - CIG Z5C349DB29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – (CIG: Z2D3511562) - (TOTALE €. 4.547,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE MITSUBISHI TG BB137KB – (CIG: Z60350F21B) - (TOTALE €. 259,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D’ISOLA (BG) INERENTE INCARICO PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE OPERE DI RISANAMENTO FACCIATE CON RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, MANUTENZIONE CANALI DI GRONDA IN RAME E TRAVETTI, RISTRUTTURAZIONE BAGNI INTERNI E RIFACIMENTO CORTILE INTERNO PALAZZO ALBORGHETTI (BIBLIOTECA COMUNALE) – 3° LOTTO - (CIG: Z9233AE356) – (TOTALE €. 25.483,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 71.092,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PER QUARANTENA OBBLIGATORIA A SEGUITO CONTATTI COVID ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA – RIDUZIONE PROPORZIONALE “QUOTA FISSA” DOVUTA DAGLI UTILIZZATORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA SOC. HALLEY ’86 S.R.L. IN VIA CAMOZZI N. 1 E SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - LIQUIDAZIONE PERIODO 15.09.2021/14.09.2022 E SPESE DI REGISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER PENSIONAMENTO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 85 - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.12.2021 - 15.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE: ATTIVAZIONE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA, HOSTING E MANUTENZIONE DELLE PIATTAFORMA SOFTWARE FORNITE DALLA GLOBO SRL - ANNI 2022 E 2024 - ( CIG ZF434EA198)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2020 E SUPPLETIVO TARI 2019 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – LIQUIDAZIONE - €  2.385,50 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 80,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - FEBBRAIO 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG:  ZE1348AEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 11° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 – LIQUIDAZIONE IMPORTO €  3.150,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO TRIENNIO 2020/22 - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2022 - IMPORTO €  2.708,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITA GAS LOCALIZZATA PRESSO TUBAZIONE ENTRATA STADIO COMUNALE/LOCALE CONTATORI - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.159,00.\= CIG : (Z8734FF4DF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DEL PARCO DEL GIARDINO – CIG:(Z63341267B)/\(IMPONIBILE EURO 4.314,00.=/ IVA 22% EURO 949,08.=  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FORO PERMANENTE DN 125 PRESSO TUTTI GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1/3/5/7/9 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z53340F125) - (TOTALE €. 3.220,80.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER SMONTAGGIO E PULIZIA CANALI PRESSO AREA LAVAGGIO/MENSA SCOLASTICA CAMPUS – FINANZIAMENTO EURO 1.342,00.=  CIG (ZA534FD2CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – VI° PROROGA TECNICA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) – PERIODO FEBBRAIO 2022 - FINANZIAMENTO EURO 3.452,60.= CIG : (Z7B3500735).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 7 E VIA VERDI N. 10 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRASERVICE DI SALVETTI MARCO DI ZANICA (BG) - (CIG: ZF5344DEA6) - (TOTALE €. 4.270,00.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AD ANALISI E REDAZIONE IPOTESI DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA  DOTT. REDONDI - €.2.537,60 - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI SOLLECITO TARI 2021 E SUPPLETIVO TARI 2020 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO  –  CIG  ZB535013E6 -  €  840,96  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2021 €.4.761,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA P.I. AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER RINNOVO EX C.P.I. EDIFICI COMUNALI – ACCONTO - (CIG: Z3632FE12F) - (TOTALE €. 1.864,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA – LIQUIDAZIONE COMPENSI SU ACCERTAMENTI GEN-DIC. 2021 - IMPORTO € 856,28 (IVA 22% OVE DOVUTA € 138,81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO – FERMATA AUTOBUS PRESSO IL PARCO DI VIA VERGA - APPROVAZIONE INCARICO ING. ALGERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER APPRONTAMENTO PROGETTO STRUTTURALE + PRATICA DENUNCIA STRUTTURALE – FINANZIAMENTO EURO 1.141,92.\=.  CIG: (ZF434F1645).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - IMPORTO € 884,74 (IVA 22% OVE DOVUTA € 144,22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E MAGGIORAZIONE EX ART. 5 D.L. 79/2021 - CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01.01.2022/28.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL  TRIENNIO 2022/2024. € 39.528,00. CIG. ZCB34F722B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI PULIZA E IGIENIZZAZIONE GIORNALIERA PALESTRE CAMPUS E PALESTRINA DI VIA TASSO DURANTE IL PERIODO OTT./DIC. 2021 (DITTA GUALANDRIS ELEONORA - CIG: Z303344C02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL’AREA III-IV PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM PER L'ANNO 2022. € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPAZZAMENTO AGGIUNTIVO - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - SALDO - €. 5.473,89.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI FARMACIA  COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA   VEGA INFORMATICA E FARMACIA S.R.L. ANNO 2022;  IMPORTO EURO 5.991,42 IVA COMPRESA; P.IVA: 02638870184;  CIG: Z0634DF2A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI DICEMBRE 2021 - €. 98.443,42.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2022    FARMACIA COMUNALE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA ;  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP – MATR N. 116 - PER LE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICATARIA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – CIG (88437659BE) - CUP (J47H21001970004.) -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PARI AD EURO 31.791,76.= - CIG: (88437659BE) CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI STADIO COMUNALE DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE – ANNI 2020/2021 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (TOTALE €. 4.602,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETÀ II° LOTTO E MUSEO DEL TERITORIO, ARTI E MESTIERI ALL’INTERNO DELLA EX PALESTRA COMUNALE - AVVIO DI PROCEDIMENTO ED INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2021 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZE73247903) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.01.2022 / 15.01.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI NELL’ANNO D’IMPOSTA 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 26.295,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 DA PARTE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 317, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA 5 – SERVIZI SOCIALI – EX DET. 16/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCATASTAMENTO NUOVA SCUOLA CAMPUS SCOLASTICO - GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI - €. 2.946,30.= IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI - CIG Z32337A384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME -IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE -  MAGGIO 2021 E SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 1.786,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 30.939,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  CAT. C1 - CIG. Z1B34DDDD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED INDICAZIONE A SOCIETA’ HERA LUCE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CESENA (FC) DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN AMBITO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI ORDINARI PER BENEFICIARI LUGLIO/AGOSTO 2021 E ONERI PERSONALE SETTEMBRE/OTTOBRE  2021 - IMPORTO € 59.390,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO CASERMA CARABINIERI - AFFIDO DITTA CROTTI ANTINCENDIO DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 73,27.\= CIG : (ZEE34DE99C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS ANNO SCOLASTICO 2021/22 – DICEMBRE 2021 – IMPORTO € 2.006,67. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DA ARCH. LAMERI MARCO (CIG: ZE833E16A8) (TOTALE €. 1.966,64.=) – ARCH. ANDREOLI DIEGO (CIG: ZE233E17FB) (TOTALE €. 4.160,00.=) – ING. LOCATELLI FABIO (CIG: Z8333E18D9) (TOTALE €. 6.280,56.=) - PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER FORMAZIONE SPAZI PER MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – (CIG: Z2934DD5D9) – (TOTALE €. 627,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATICO REDATTO DALL’U.T.C. PER MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2022 - FINANZIAMENTO EURO 13.664,00.\\\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2021 - IMPORTO € 1.070,55 (IVA 22% OVE DOVUTA € 193,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TASSA CIRCOLAZIONE VETTURE AREA VII. ANNO 2022. € 459.36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2022 - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA CON ENEL ENERGIA SPA E CON HERA LUCE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO 31.332,22  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CALVI MATTEO DI PARMA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETA’ – PROGETTO “DOPO DI NOI” DI VIA DELLE INDUSTRIE – II LOTTO – ACCONTO - (CIG: 8896098C4C) - (TOTALE €. 10.150,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE IDRICHE COMUNALI - SOCIETA’ UNIACQUE SPA DI BERGAMO - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – (CIG: ZA83410FE6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CALVI MATTEO DI PARMA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO PARCHEGGIO EX BOCCIODROMO – SALDO - (CIG: Z732F39184) - (TOTALE €. 4.999,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D’ISOLA (BG) PER D.L. ED ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA INERENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE – PIANO TERRA – MUNICIPIO – SALDO - (CIG: Z992D1FC39) – (TOTALE €. 621,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO  SERVIZIO APP " COMUNE SMART PRENOTAZIONI" A FAVORE SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL (COMO) CODICE CIG.ZB634D5431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI AMMALORATE PRESSO CENTRALE TERMICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - (CIG: Z8F3487C2C) - (IMPONIBILE €. 900,00.=/IVA 22% €. 198,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI/OPERE DA FABBRO PRESSO STADIO COMUNALE/ZONA BAR - AFFIDO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 847,90.\= CIG : (ZA934D2491).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS - AFFIDO DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.739,54.\= CIG : (ZF734C571A) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 96 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” – (CIG: ZEF34D5ABB) - (TOTALE €. 1.405,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TRADIZIONALE ANTICHI SUONI DI SORISOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MUSICALI ITINERANTI DEL MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PISTOLE MARCA BERETTA MODELLO PX4 STORM CALIBRO 9X21 CON PERMUTA DI N. 1 PISTOLA BERETTA MODELLO 98G ELITE E N. 1 PISTOLA BERETTA MODELLO 98FS IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IMPORTO € 1.803,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA COOP. SOCIALE SOL.CO. CITTA' APERTA PER LA GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTA CAPITANIO" - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO CAMPUS SCOLASTICO A. MORO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA’ (CPI) -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA SANGALLI S.P.A.  DI MAPELLO (BG) - CIG: (87532713BD) – CUP (J46B20003400005). APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTA DALL’ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG)     – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGALLI PER EURO 63.604,32.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92  DA PARTE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 317, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA 5 – SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 24.514,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2249 DEL 31.12.2021 EMESSA DA MEDIA SRL PER I SERVIZI DI STAMPA-IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.P. INSERITO IN APPARTAMENTO PROTETTO E DETERMINAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE  PRIMO SEMESTRE 2022 - IMPORTO € 7.016,65.= - CIG Z4434BA183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 1/22 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2016-2017 - STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA TRAMITE VIDEO ISPEZIONE DI UNA PERDITA GAS LOCALIZZATA PRESSO TUBAZIONE ENTRATA STADIO COMUNALE - AFFIDO DITTA TECNORICERCHE DI BONASSI FABIO DI GRUMELLO DEL MONTE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 427,00.\= CIG : (Z3334CD2C2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: POZZI FRANCO SRL PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - ROBY CAR PER RIPRAZIONE AUTOVETTURA - PSP EQUIPEMENT SRL  PER FORNITURA VESTIARIO - UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE. € 33.761,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – ANNO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 340,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.P. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 17 GENNAIO/31 DICEMBRE 2021- IMPEGNO DI SPESA € 550,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA-TANTUM A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 68,32.= - CIG: ZCE34C142A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I "AFFARI GENERALI, CULTURA" - PERIODO: 01.01.2023 / 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE – PERIODO 01.01.2023 / 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI ANNO 2022 CABI BROKER ASSICURAZIONI SRL. CIG Z0434BF445.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI UNA INFERRIATA FISSA PRESSO UFFICI PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE - (CIG: Z7233A7E8C) - (IMPONIBILE €. 1.200,00.=/IVA 22% €. 264,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III "DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI" E IV "URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE" – PERIODO 01.01.2023 / 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2021 + SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI – CIG:(ZF23421219)/\(IMPONIBILE EURO 13.310,55.=/ IVA 22% EURO 2.928,32.=  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA IN COMUNITA’ ALLOGGIO CASA SOFIA – ENTE GESTORE ISTITUTO SUORE POVERELLE – ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO DEL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA I.J. E FIGLI MINORI – PERIODO DAL 13 GENNAIO AL 12 FEBBRAIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 6.386,00.= - CIG: Z4334607CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V “POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE” – PERIODO: 01.01.2023/31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.719,61.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO POLIZIA LOCALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE COMUNI DI OSIO SOTTO - OSIO SOPRA - LEVATE  - PERIODO 01.01.2023 / 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE “PULIAMO OSIO” – (TOTALE €. 1.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA P.L. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 26.249,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO DI OSIO SOTTO - DEBITO SPAZIO SPORT ONE SSD ARL - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 14.04.1910 N. 639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA LIMTTATA ALLA SOLA FIRMA, PER  I  CERTIFICATI  DI  ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI - NOMINA UFFICIALE ELETTORALE SUPPLENTE (MARCHINI LORENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA LIMITATA ALLA SOLA FIRMA PER I CERI ICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI - NOMINA UFFICIALE ELETTORALE SUPPLENTE (CATTANEO PIERANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA STEFANIA TOFFANETTI PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI  FARMACIA COMUNALE EURO 5.500,00 - CIG: Z3A3090281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 1.080,00 + IVA - CIG N. Z8B34BF84D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA PER FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI E BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI - PRICE SERVICE SRL PER FORMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE - CDS TRACCIALINEE PER FORMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE - PSP EQUIPEMENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO - MORGAN ITALIA SRL PER REVISIONE ETILOMETRO - PHID SRL PER FORNITURA MASCHERINE, IGIENIZZANTE E SALVIETTINE  - UNIPOL RENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE. € 11.975,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI RELATIVE ALLE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 DEI RESPONSABILI DI AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIPOLRENTAL SPA. IMPEGNO DI SPESA PER REFUSIONE DANNI A VETTURA IN LOCAZIONE FORD FOCUS  TARGA FC138CT. CIG. Z0434B6133.€ 387,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA PER FORNITURA  VERBALI AUTOIMBUSTANTI E BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI - PRICE SERVICE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CDS TRACCIALINEE PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - PSP EQUIPEMENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO - MORGAN ITALIA SRL PER REVISIONE ETILOMETRO - PHID SRL PER FORNITURA MASCHERINE, IGIENIZZANTE E SALVIETTINE - UNIPOL RENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE. € 11.975,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE ACCETTAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO DI CREMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA/I° ACCONTO - DITTA IRON LINK DI FORLI’ PER FORNITURA E POSA DI STRUTTURA METALLICA PER ALLENAMENTO A CORPO LIBERO COMPRENSIVA DI LAVORI ANNESSI - DENOMINATA PARCO CALISTHENICS - POSIZIONATA PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI - CIG: (Z4633553CD)/\EURO 34.999,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE  MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2022. CIG. ZCC348F09F. IMPORTO € 18.056,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA DELLA COPERTURA E SMALTIMENTO RIFIUTI – ART. 192 D. LGS. N. 152/2006 - INSEDIAMENTO POSTO IN VIA MILANO N. 2 OSIO SOTTO - FOGLIO 6 – PARTICELLA 1866.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2021: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2021 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE GIORNALIERA PALESTRE CAMPUS E PALESTRINA VIA TASSO A FAVORE DELLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA - PERIODO GEN./MAR. 2022 (CIG Z5034AEF5C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2021 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 DI PARTE CORRENTE E DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2021-2023 N. 19/2021 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/VOLUNTAS OSIO A.S.D. PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE – ANNI 2020/2021 – (TOTALE €. 4.602,47.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. 983/2021 PERSOSTITUZIONE DI N. 5 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 3/5/7 -RIDUZIONE VIMPEGNO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z8734A0B07 - TOTALE €. 4.227,30.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO CON DECORRENZA 01.01.2022 E SINO AL 31.03.2022 DIPENDENTE MATRICOLA N. 1470 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS AFFARI GENERALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 - IMPORTO € 1.527,80=  CIG:Z1234ACB0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA ATTIVITA' DI PARAMETRIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE UNA TANTUM DELLA RICONCILIAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI DI PAGOPA INTERMEDIATI DA REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB9349BC57 - € 1.200,00 + IVA 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA II PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DGC 50/2021 PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - IMPORTO €  1.767,15.= - CIG: Z7A3149EE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ADH A FAVORE COOP. CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: GENNAIO 2022 – DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 57.859,20.= - IMPEGNO DI SPESA AVCP € 30,00.= CIG: 9028680E6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEMOGRAPH VIA UMBERTO, 1 42 BRA (CN) CODICE CIG.ZBD34A9CF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A KIBERNETES SRL PER LICENZA SOFTWARE AREA PERSONALE E STIPENDI 2022-2023 - CIG Z5634AAF49 - € 4.200,00 + IVA 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A KIBERNETES SRL PER RESTITUZIONE ARCHIVI CONSERVAZIONE DATI - CIG Z9634ABC9D - € 700,00 + IVA 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A KIBERNETES SRL PER STORICO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO COMUNALE - CIG ZC234ABABF - € 1.290,00 + IVA 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA FC138CT. CIG. ZAA348DEA2. € 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.12.2021 / 29.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI CONSUMI ANNO 2021 CODICE CIG.Z4834A95F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) PER INSTALLAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA INTERRATA IN VIA COLOMBO/VIA CADUTI DEL LAVORO CAUSA FURTO CAVI – (CIG: ZB934A8B38) -  (TOTALE €. 890,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO NUOVA SCUOLA CAMPUS – ANNO 2022 – INTEGRAZIONE SERVIZIO 24H - DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE (MI) – (CIG: ZD334847E8) – (TOTALE €. 146,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO PRESSO IL CDI SAN DONATO - BERGAMO ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE- ANNO 2022 - IMPORTO € 11.550,00.=    CIG:  Z9C349CC0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA WIND3 PER SPESE EFFETTUATE E RELATIVE AL SITO IDENTIFICATO CON IL CODICE BG119 – CONTRATTO N. 58834.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA FE 138CT. CIG. ZAA348DEA2. € 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO - €. 7.612,80.= CIG ZA934A6C6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA DEL GAS METANO DA RIMBORSARE AL CENTRO SAN DONATO - ANNO 2021 - (TOTALE €. 3.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024 – AGGIUDICAZIONE DITTA PROGELS.R.L. DI GALLARATE (VA) – OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA - PROCEDURA SINTEL - CIG : 8993480679 - CIFRA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL’A.C. PARI AD EURO 56.550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS  FARMACIA COMUNALE A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - MILANO ANNO 2022. EURO 2.800,00 IVA INCLUSA; P.IVA: 04107060966;  CIG. ZA934A792E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE" 11° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (SERVIZIO POLIZIA LOCALE) - DURATA 12 MESI - IMPEGNO  DI SPESA € 3.800,00 - CIG Z5934A773A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA-CIG.Z3734A5A74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 DITTA GAS TECNICI FOLIGNO SRL  P.IVA: 01558550545 E   DITTA SAPIO LIFE SRL  P.IVA: 02006400960 . IMPORTO  EURO 2.440,00  I.V.A. COMPRESA; CIG: ZE134A75A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2022 - EURO 1.209.009,50.= IVA 10% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA  ANCI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA  FISCALITA' PASSIVA - ACCERTAMENTO CONGUAGLIO IRAP 2020 E IMPEGNO RELATIVA SPESA - CIG Z9029E03C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  BACHECA TURNI ELETTRONICA ANNO 2022 PRESSO FARMACIA COMUNALE DITTA PELACCHI OMAR GIOVANNI.  P.IVA : 03569410131; COD. FISC.: PLCMGV75B27E507M;  CIG: Z3734A4DB5 ;  IMPORTO EURO 146,40   IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.12.2021 / 15.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PRESSO L’ALLOGGIO DI VIA DON MANZONI – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 793,00.= CIG: Z5434A4FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 5 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 3/5/7 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z8734A0B07 - TOTALE €. 10.568,25.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS - ANNO 2021 - INTEGRAZIONI/ECONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DI N. 4 ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO IN VIA FOSCOLO E VIA COLLEONI - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO - IMPORTO: €. 4.618,00 (ESENTE I.V.A. ) - CIG: Z7B34A4D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI E MOTORIZZAZIONE AVVOLGIBILI, INFISSI ESISTENTI NEGLI APPARTAMENTI IN VIA DON MANZONI N. 3 E 5 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FAGIANI ADRIANO S.NC. DI VALBREMBO (BG) - (CIG: ZDC34A4C19) - TOTALE €. 1.508,29.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO A CURA DI POSTE ITALIANE SPA: IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2022 - CIG Z9934948D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DI N. 5 ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO - IMPORTO: €. 4.816,00 (ESENTE I.V.A.) - CIG: Z4B349DA80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 1, COMMA 917, L. 145/2018 – RIMBORSI DELLE MAGGIORAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - PERIODO 01.01.2022/31.12.2022 -DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO  OSIO SOTTO - €. 9.118,89 IVA COMPRESA - CIG ZAE348F643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/RESIDENZA ANGELA - STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO - INTEGRAZIONE PER FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE - €. 2.509,69 - CIG ZAF2BACD7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE AFFITTO DI UN'UNITA' IMMOBILIARE DEL CONDOMINIO "LA FORNACE 2" IN VIA DON MANZONI N° 18 - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PGT - ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO - SPOSTAMENTO DA TITOLO II° A TITOLO I°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ANNO 2022 A FARMACISTA DOTT.SSA TOFFANETTI STEFANIA A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C. FISC: TFFSFN73E41A794O;   P.IVA: 03845120165;   CIG: Z0D34A3F72; IMPORTO  EURO 5.000,00  ( IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ACCOGLIENZA SIG.RA A.K. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' PROTETTA - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - IMPORTO € 11.584,00.= CIG: Z13349EAC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - EX DGC 39/2021 – GENNAIO  2022  - IMPORTO € 1.188,00.=  CIG: ZAD34A0B77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.870,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.323,00.= - (UNIPOLSAI - MORETTO ASSICURAZIONI SRL) CIG: ZF1348BFC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - DITTA OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO - €. 946,72 IVA COMPRESA - CIG Z5C349DB29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2021 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 13.391,78.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ANALITICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO CON PISCINA UBICATO IN VIA DELLE INDUSTRIE 2/B CON RELATIVA GESTIONE PLURIENNALE FUNZIONALE ED ECONOMICA – INCARICO ALL’ING. LOCATELLI MARCO ANTONIO DI VILLA D’ALME’ (BG) EURO 32.000,00.= (INARCASSA 4% ED I.V.A. 22% ESCLUSE) - CIG (Z8C3474E5C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE PUBBLICA APPROVATA DAL COMUNE DI OSIO SOTTO CON DETERMINAZIONE N. 123 DEL 04.03.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - GENNAIO 2022 - IMPORTO € 4.243,75.= - CIG:  ZE1348AEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2022-31.12.2024. CIG Z45349C44B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE GESTITA DA FONDAZIONE CARISMA DI BERGAMO DELLA SIG.A B.F. - ANNO 2022 - IMPORTO € 4.267,52.= - CIG: ZF03486B2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO ORBITALI. AFFIDAMENTO PROPOSTA D'INTERVENTO FORMATIVO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO IED DI MILANO. CUP: J43D21004400005 CIG:Z8633FF434.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPELLI &amp; BARANCA, PI 03176600165, PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE AVANTI TRIBUNALE DI BERGAMO PP. 6341/2019; N. 10669/2019 GIP. CIG ZF534861BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO OMAGGIO A ENNIO MORRICONE GOSPEL IN DATA 6 GENNAIO 2022  (CIG DIVERSI )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA  (CIG ZCC347FB81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE "OMNIA" A CURA DELLA SOCIETA' DELFINO &amp;  PARTENERS SRL PER L'ANNO 2022 CODICE CIG.Z7A348261D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2022  - IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z0A3484C8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - ANNO 2022 - D. LGS. N. 65/2017 APPROVATO CON DGC 208 DEL 07/12/2021 - A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA DI BERGAMO -IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 5.554,50.= CIG: Z543474B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 - IMPORTO € 700,00.=  CIG: ZCF34559C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO NUOVA SCUOLA CAMPUS – ANNO 2022 -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA DI COLOGNO MONZESE (MI) – (CIG: ZD334847E8) – (TOTALE €. 688,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D’EMERGENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI – ANN0 2022 – (CIG: ZCA34704DE) – (TOTALE €. 7.887,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 15.07.2019-14.07.2022 - AFFIDATO ALLA DITTA INCES S.R.L. DI TREVIGLIO- FINANZIAMENTO QUOTA EFFERENTE ESERCIZIO 2022 / PERIODO 01.01./14.07. EURO 2.326,15.\= CIG : (ZE62915322).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE/DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE– AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.000,00.= (ESCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 750,00 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 230,00 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 1.315,60).= - CIG: (Z2834751CD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CATEGORIA C DEL C.C.N.L. FL DEL 21.05.2018, PRESSO L’AREA VII “POLIZIA LOCALE E COMMERCIO” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – ASSUNZIONE SECONDO CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE PUBBLICA APPROVATA DAL COMUNE DI OSIO SOTTO CON DETERMINAZIONE N. 778 DEL 16.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CS165CS IN DOTAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: Z6C348FEF2) – (TOTALE €. 170,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 C.D.S. (D.LGS 285/92) AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE € 14.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME PRESUNTE DA RICEVERE E TRASFERIRE AI COMUNI DI OSIO SOPRA E LEVATE IN RELAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO BIM DI €. 45.000,00.= - RIVERSAMENTO AL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE   SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE C/O COMUNE DI OSIO SOTTO . 6.803,00= IVA ESCLUSA CIG. ZC334774B7;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2019/2022 - INTERVENTI INIZIALI A CURA APPALTATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTI, SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO - SALDO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE REDATTO DAL TERMOTECNICO AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI AMMALORATE - FINANZIAMENTO EURO  1.098,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CIG : (Z8F3487C2C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COMITEL SRL VERONA PER ACQUISTO LICENZE 2022/2024  VNWARE  CIG.Z72347F8D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO GARDEN SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE DI OSIO SOTTO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE SPESE DEL CONDOMINIO - ESERCIZIO 2021/2022 - (IMPORTO: €. 778,76)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA SOC. HALLEY ’86 S.R.L. IN VIA CAMOZZI N. 1 E SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA SPESE DI REGISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2022 - IMPORTO €.4.686,00 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG ZCB3473D06 E Z2D3476D9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CANCELLO CARRALE, REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE, ADEGUAMENTO TUBAZIONI DEL GAS PER SPOSTAMENTO CONTATORI E PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER LINEA INTERRATA ENEL INTERNO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 21.760,88.= CIG: ZD0347B116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI LAVORI DI NATURA EDILE PRESSO CASA DON BEPO VAVASSORI   - AFFIDO DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.647,00\= CIG : (Z1234841F8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RASTRELLIERE IN FERRO PRESSO AREE VERDI COMUNALI  - AFFIDO DITTA FONDERIA VIGANO’ DI CISERANO (BG)   FINANZIAMENTO EURO 4.977,60.\= CIG : (Z033475D66).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA REG. GEN. 871/2020 PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: EURO 210,00) - (CIG: Z952FA6DEO)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI SITUATI NEL PARCO COLLEONI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE DI ZOGNO (BG) – FINANZIAMENTO EURO 2.806,00\=.  CIG: (Z52347D3C2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GEG. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NOLEGGIO CON MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA E CANONE  RADIOFREQUENZE TETRA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PICA &amp; PARTNERS BERGAMO SUPPORTO NELL'UTILIZZO PIATTAFORMA VOUCHER SMART DI OSIO SOTTO PER FESTIVITA' NATALIZIE- CIG. ZC0347E4A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOFTWARE CONCILIA MOBILE CHE CONSENTE LA REDAZIONE DI VERBALI/PREAVVISI DA APP – COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE ANCHE DEGLI STRUMENTI NECESSARI.  IMPORTO € 5940,00 IVA ESCLUSA\=  CIG ZC334774B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 13 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCAILI COMUNALI - DITTA IPERWASH SRL - IMPORTO € 250,00.= CIG: ZF4345BAFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AD ANALISI E REDAZIONE IPOTESI DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO - DOTT. COMMERCIALISTA REDONDI - CIG ZE8346F180 - 2021 E 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024  – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME PC CENTER BERGAMO SRL - € 51.300,00 + IVA 22% (CIG  90193803D5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER I VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV -URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2022 - EUROCONSULTING SRL €. 340,00.= CIG ZD034757DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022 - IMPORTO € 12.000,00.= - CIG: ZB3347989A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, IDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.002,00.\\\= CIG: (Z013464181) - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER RIPRISTINO TAPPARELLE FRANGISOLE PRESSO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) – EURO 634,40.= CIG : (ZAA3473326).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2022 – (EUROCONSULTING SRL - CIG: Z4934684F4 – €. 4.295,45.=)  (UNIPOLSAI - MORETTO ASSICURAZIONI SRL - CIG: ZB33468517 – €. 236,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE E SPESE DI SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE E. 3.300,00 CIG Z37347095E - BANCA POPOLARE DI SONDRIO E. 500,00 CIG Z7B3470A0C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A NOME SOCIETA’ SANMARCO SPA IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE – ANNO 2021 – IMPORTO 1.000,00 € (INCLUSA IVA 22% OVE DOVUTA) – CIG Z7F347082F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO DA COLLOCARE PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA - EX DGC 167 DEL 06/10/2021 E EX DGC 203 DEL 01/12/2021 - SUB IMPEGNO DI SPESA € 150.083,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO  TECNOCLIMA BALDELLI DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) PER PROGETTAZIONE SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 5.802,93.=/CIG: (ZB53439A83).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO ORBITALI. APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 11.10.2021/10.10.2024 – AGGIUDICATARIA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ S.R.L. DI VERDELLO (BG) – INTEGRAZIONE CIFRA ANNO 2021 PARI AD EURO 1.500,00.= DAL 16.12.2021 AL  31.12.2021 CIG: (ZEC3468E92).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PARZIALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2022 – (TOTALE €. 390.849,00.=) – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER UTENZA GAS (€. 30,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – PERIODO 25.01.2022/30.11.2024 – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI RETE – FUEL CARD 2” CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – FINANZIAMENTO ANNI 2022/2023 - (CIG: 9010600658) – (TOTALE €. 94.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FR054YV - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: Z873464C21) – (TOTALE €. 1.312,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DELL’APPALTO – OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGOIOSA/PROCEDURA SINTEL - CIG: 8993480679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA - ANNO 2021 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER TARGA CS165CS IN DOTAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: Z0F345D67C) – (TOTALE €. 167,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE INTEGRATIVE UNA TANTUM AUTUNNO 2021 – AFFIDO DITTA  IDEAL VERDE DI DALMINE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 13.643,11.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA : CIG: (ZB83458398)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO "B" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – CIG Z92345BD01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI 2019 E TARI SUPPLETIVO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO A FAVORE DI GENITORI  DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (0 - 6 ANNI),  APPROVATO CON DGC N. 201 DEL 01/12/2021 - A FAVORE DI SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 6.000,00.= CIG: Z2034483E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTI URGENTI  PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI - ANNO 2022 - IMPORTO PRESUNTO € 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) - PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2022 - IMPORTO PRESUNTO € 9.811,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 310,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 7 E VIA VERDI N. 10 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRASERVICE DI SALVETTI MARCO DI ZANICA (BG) - CIG: ZCD34567EB - TOTALE €. 4.270,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE -ANNO 2022 -  APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO - FINANZIAMENTO €. 4.995,90.= IVA COMPRESA - CIG Z373460395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO GARDEN SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE DI OSIO SOTTO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE SPESE DEL CONDOMINIO - ESERCIZIO 2021/2022 - (IMPORTO:€. 132,60)* - RETTIFICA DENOMINAZIONE CONDOMINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTO IN COMUNITA’ ALLOGGIO CASA SOFIA – ENTE GESTORE ISTITUTO SUORE POVERELLE – ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO DEL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA I.J. E FIGLI MINORI – IMPEGNO DI SPESA € 6.386,00.= - CIG: Z4334607CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RICONFERMA FORNITORE DEL GAS NATURALE - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DONEDA EDILIZIA DI BREMBATE PER FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO - FINANZIAMENTO EURO 1.381,04.\\\= CIG: (Z8E34592BF) - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO AUGURI NATALIZI CON LE ASSOCIAZIONI DI OSIO SOTTO, BAR GIARDINO DI OSIO SOTTO (BG). CIG: Z7D345C8FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POZZI FRANCO SRL.INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. CIG. Z3E34499B7. € 7.158,96 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE BOSCO ITALA – ANNO 2022 – APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DALL’U.T.C. – AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH DI PAGAZZANO (BG) – CIG:(ZCC34563BA)/EURO 24.943,48.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE INTEGRATIVE UNA TANTUM AUTUNNO 2021 – APPROVAZIONE Q.T.E. REDATTO DALL’AGRONOMO IEZZI DI CAVERNAGO (BG) – APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI – FINANZIAMENTO EURO 13.776,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: Z9D34530D2) -  (TOTALE €. 914,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE UNA TANTUM AUTUNNO 2021 – INTEGRAZIONE INCARICO AGRONOMO IEZZI DI CAVERNAGO (BG) DI EURO 1.224,00.= RIF. DET. N° 754/2021 - CIG :(ZD3338AD7A)REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO L’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA BARACCA N. 30/A E ADEGUAMENTO N. 3 IMPIANTI GAS PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 3/5/7 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z83344DF4C - TOTALE €. 5.038,60.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 7 E VIA VERDI N. 10 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRASERVICE DI SALVETTI MARCO DI ZANICA (BG) - (CIG: ZF5344DEA6) - (TOTALE €. 4.270,00.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER SERVIZIO  PULIZIA MARCIAPIEDI COMUNALI DALLA NEVE - FINANZIAMENTO EURO 700,00.\\\= CIG: (Z25344BD23) - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DAL TERMOTECNICO AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER ADEGUAMENTO C.T. CENTRO SPORTIVO COMUNALE - FINANZIAMENTO EURO  6.082,92.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE REDATTO DAL TERMOTECNICO AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  IDRASERVICE DI ZANICA (BG) FINANZIAMENTO EURO  4.906,00.=/REGIME FORFETTARIO - IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CIG : (ZE33447AB1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA GRIGLIA FOSSO DENOMINATO SERIO PICCOLO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (BG) – EURO 3.660,00.= CIG : (ZE73444ABF) – DURATA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER RIPRISTINO ASSESTAMENTO BANCHINA CIGLIO STRADA IN VIA BREMBATE – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA UMBERTO ROBERTI DI OSIO SOTTO (BG) – EURO 4.148,00.= CIG : (ZEB34417DC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER SERVIZIO DI WIFINEXT E LOGON CLOUD BIBLIOTECA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8834444C0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE Q.T.E. REDATTO DAL TERMOTECNICO AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER ADEGUAMENTO C.T. CENTRO SPORTIVO COMUNALE - FINANZIAMENTO EURO  6.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PRESE ESISTENTI/POZZETTI PIAZZALE MERCATO CON PRESE PENTAPOLARI – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FILIPPI ELETTRICITA’ DI VERDELLO (BG) – EURO 2.569,39.= CIG : (ZF7343AF3E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE  - AFFIDO DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO   FINANZIAMENTO EURO 5.910,90.\= CIG : (ZCE344674E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CAUTELATIVO A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE – PRIMO TRIMESTRE 2022 - IMPORTO PRESUNTO € 1.880,76.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 649 DEL 05.10.2021 AD OGGETTO"LA VESCOVADA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E PERMUTA PISTOLE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 1.403,00. CIG. Z1233482AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BAGNI POSTI NEL PIAZZALE MERCATO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL TREEMME DI MOSCHENI F.LLI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) – EURO 5.978,00.= CIG : (ZB9343D184).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 873/2020 NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2021 - (IMPORTO: E. 201,54)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.11.2021 / 30.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI.CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024 – DETERMINA A CONTRARRE CIG: 8993480679 - RETTIFICA DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INCARICO ALLA DITTA ING. S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – IMPORTO 9.389,12 € (ONERI PREVIDENZIALI 4% E I.V.A. 22% INCLUSI) – CIG: Z2433FE689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER L'ACQUISTO DI N.1 SIGILLO ELETTRONICO PER CONFIGURAZONE PROTOCOLLO INFORMATICO CODICE CIG.Z77342F0D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2021-31.03.2021INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI GRAFICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SABRINA TAMBANI VISUAL DESIGN. CIG: Z37342F81C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. € 5.483,68. CIG. ZC234341DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CDS. € 462,20. CIG. Z1334342BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE 2022 DI ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL  D.T.T. E STIMA CONSULTAZIONE VISURE TARGHE ANNO 2022. € 2.320,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AREE EDIFICABILI CON COMPENSAZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI IMMOBILIARE S. GIACOMO DI CORSO &amp; C. S.A.S.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR PROMOSSO DA IDEAPUBBLICA SRL - "LABORATORIO BILANCIO 2022-2024" - € 90,00 ESENTE IVA - CIG ZF2343A126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERE DI C.C. ANNO 2017 E SUCCESSIVI E ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA IORIO ESPOSITO FABIO DI COMUN NUOVO (BG) CODICE CIG.ZB33433ADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2020/2021 E CONFERIMENTO PREMI PER NEOLAUREATI A.A. 2021.   APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALME DECEDUTE IN INCIDENTI STRADALI ANNO 2021 A CURA DITTE DIVERSE DI ONORANZE FUNEBRI - CIG Z0E30BA10D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIA OLMO PER CONTRIBUTO EX CONVENZIONE APPROVATA CON DCC 5 DEL 5/02/2021 – PERIODO DA APRILE 2021 A DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 27.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO TERMOTECNICO  AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER ADEGUAMENTO C.T. CENTRO SPORTIVO COMUNALE - FINANZIAMENTO EURO 800,00.=/REGIME FORFETTARIO CIG: (Z9E3433A1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO CIMITERO COMUNALE – AFFIDO DITTA GRUPPO COMOLI FERRARI DI NOVARA/FILIALE DI CISERANO ZINGONIA  – FINANZIAMENTO EURO 901,24.= CIG : (Z7F3434462).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - IMPORTO € 3.742,20.= - CIG: ZDB341D8EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI ESERCIZI 2022-2025 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARIA-SINTEL ALLA SOCIETA' NEOPA SRL - CIG Z663428260 € 25.018,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE MINORE T.G. PRESSO CDE BARABI' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO - PERIODO DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA € 3.770,00.= CIG: Z6933FD6D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA IN MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SOC. ALCHIMIA COOP. SOC. CON SEDE LEGALE A SERIATE - PERIODO: DA OTTOBRE 2021 A GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2022 - IMPORTO € 2.502,68.= - CIG: ZBC334EF3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - SCADUTO ALLA DATA DEL 18.10.2021 – II° PROROGA TEMPORALE ALLA DITTA  FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) FINO ALLA DATA DEL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA LIBRO A FUMETTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIEFFEGI DI LALLIO (BG). CIG:Z3533F2CE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRASERVICE DI SILVETTI MARCO DI ZANICA (BG) PER LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO STADIO COMUNALE   - CIG: (Z9F33F2438)/\EURO 1.180,00.=/REGIME FORFETTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA E FISSAGGIO DI RASTRELLIERE IN FERRO PREVIO SMANTELLAMENTO DI QUELLE ESISTENTI  - AFFIDO DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 2.440,00\= CIG : (ZC53427AA5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – V° PROROGA TECNICA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) – PERIODO DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 - FINANZIAMENTO EURO 6.905,20.= CIG : (Z9E342BAA6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024 – DETERMINA A CONTRARRE CIG: 8993480679 - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EMMECI DI MAFFEIS LUCIANO E C. DI  VALBREMBO (BG) PER FORNITURA CROCETTE IN CEMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE   - CIG: (Z0C342B1B1)/\EURO 1.427,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE  2021/2022 - PERIODO DAL 01.12.2021 AL 28.02.2022   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: ZBA33DF0C4)/EURO 18.250,00.\\\= ; F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG:Z7833DE7CD)/EURO 4.560,00.\\\=; ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: Z6C33DEB6E)/EURO1.686,20.\\\=;FASCO DI OSIO SOPRA(CIG:ZEC33DEE8E)/EURO13.503,80.= FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LUX ITALIA DI SPRESIANO (TV) PER FORNITURA LASTRE IN FIBROCEMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE   - CIG: (Z8D3418C01)/\EURO 2.679,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER ATTIVITA' DA PARTE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DURANTE IL PERIODO SET./DIC. 2021 - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESITO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE A FAVORE DEL BENEFICIARIO ID 2733397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE UNA TANTUM AUTUNNO 2021/LOTTO 2 – AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) FINANZIAMENTO EURO 20.107,25.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N°190/2021 - CIG : (Z44341DD51).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2021 + SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) – CIG:(ZF23421219)/EURO 16.249,74.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE ALLA SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL  DI COMO PER SERVIZIO "APP COMUNE SMART PRENOTAZIONI". CODICE CIG.Z813425E83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE UNA TANTUM AUTUNNO 2021/LOTTO 1 – AFFIDO DITTA TUTTO VERDE DI VERDELLO (BG) FINANZIAMENTO EURO 18.605,33.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N°190/2021. CIG : (Z96341A7EC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA MUINICIPIO - DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.800,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 402 DEL 23/06/2021 PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIU' FRAGILI PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO DITTA MIGROSS SPA SEDE DI OSIO SOTTO – IMPORTO € 2.330,52.= CIG. ZF53239274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA VALSECCHI  GIOVANNI SRL DI GAGGIANO (MI) PER CARTA DA FOTOCOPIE A4 GR.80  CODICE CIG.ZA2341C797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.11.2021 / 15.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. RA L.C. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DICEMBRE 2021/GIUGNO 2022 - DGC N. 185 DEL 17/11/2021 - IMPORTO €  1.225,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERAI COMUNALI – (CIG: Z4034159D6) -  (TOTALE €. 598,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ECONOMIE Q.T.E. ARREDI E RIDETERMINAZIONE Q.T.E. ORIGINARIO PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA DON MANZONI (COND. RUBINO) – INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ LAVORI E C.R.E. – INCARICO ALL’ARCH. SILVANO ZANOLI DI VERDELLINO (BG) EURO 48.214,40.= - CIG (8807968521).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO PARCO DEL GIARDINO/REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE  - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.263,08.\= CIG : (Z63341267B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FORMAZIONE SPAZI PER IL MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - ARCH. LAMERI MARCO CIG ZE833E16A8 -ARCH. ANDREOLI DIEGO CIG ZE233E17FB - ING. LOCATELLI FABIO CIG Z8333E18D9  - €. 13.322,40.= C.I. ED IVA COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI GESTIONE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI  COMPARTECIPAZIONE ANNO 2021-  PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO - €. 7.661,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE PIAGGIO PORTER TARGA CS165CS IN DOTAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: Z94341474C) – (TOTALE €. 62,83.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FORO PERMANENTE DN 125 PRESSO TUTTI GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1/3/5/7/9 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z53340F125) - (TOTALE €. 3.220,80.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO PARCO DEL GIARDINO  - AFFIDO DITTA OROBICA GREEN DI ALBINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.978,00.\= CIG : (ZC6340F7A1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ESTINTORI C/O CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 1.052,15.= IVA 10% - CIG ZC63412E89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. € 3.902,65. CIG. Z1F3411231.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO – PER UTENZE IDRICHE COMUNALI – ANNO 2022 – FINANZIAMENTO – (TOTALE €. 29.000,00.=) – (CIG: ZA83410FE6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI PER DOPPIA ROTATORIA TRA LA VIA LEVATE E LA EX S.S. 525 NELL'AMBITO DEL Q.T.E. "OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.S.525 E LA VIA LEVATETERZO STRALCIO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INCES DI TREVIGLIO (BG) - (CIG: Z3533DF619) - TOTALE €. 29.601,08.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO LUNGO LA STRADA EX DISCARICA SCARLETTI – AFFIDATI ALLA DITTA EDILROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE PARI  AD EURO 9.120,61.\= CIG : (Z09337ECC9) - RIF. DET. N°705/2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RITIRO FARMACI SCADUTI ANNO 2022 DITTA FARMA.ECOLOGIA S.R.L.; IMPORTO EURO 500,00 IVA COMPRESA; P.IVA: 04931950879; CIG: ZBE340A8FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI A PARTIRE DAL PROGETTO DI FATTIBILITA' DENOMINATO RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRULICA ED ECOLOGICA DI UN'AREA UMIDA DI PROPRIETA' COMUNALE - DOTT. AGRONOMO MORLOTTI EMANUELE DI ALMENNO SAN SALVATORE - €. 1.000,00.= CIG Z1033DE739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE – (CIG: ZDC340AE24) -  (TOTALE €. 901,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 8.600,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" 12°  BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00  -  CIG  ZAF3407ACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2022 - IMPORTO PRESUNTO      €   76.860,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO "ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA". CIG.ZF133EC6A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO ORBITALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE LOCANDINE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUBLIBERG SRL DI OSIO SOTTO (BG). CUP: J43D21004400005 CIG:ZA533FEBE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO MISURA NIDI GRATIS ANNO SCOLASTICO 2021/22 A FAVORE UTENTI DEGLI ASILI NIDO ADERENTI – IMPORTO PRESUNTO € 21.616,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO AUTORIPARZIONI SABA LUCIANO CON SEDE IN OSIO SOPRA - IMPORTO € 645.55.= CIG. Z7A33E7E5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITRUA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL BIENNIO 2022/2023 A FAVORE DELLA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA CODICE CIG.8981992E44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2021 DICEMBRE 2023 CODICE CIG.Z1433F707D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO ORBITALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DELL'ISOLA S.N.C. DI TERNO D'ISOLA (BG). CUP: J43D21004400005 CIG:Z1333E6F56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESITO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE A FAVORE DEL BENEFICIARIO ID 2742051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER ADEGUAMENTI ESTINTORI, PORTE, IDRANTI E SEGNALETICA COLLOCATI PRESSO DIVERSI PLESSI COMUNALI – (CIG : Z9E33F679A) - (TOTALE €. 4.646,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN SOLLEVATORE ELETTRICO ALUNNO S.S. C/O REHATTIVA SRL DI AZZANO SAN PAOLO - SPESA - IMPORTO € 1.300,00 - CIG: ZDO33F5A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 97,60.= PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 28.04.2021 IN VIA F.LLI BANDIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PICA &amp; PARTNERS BERGAMO SUPPORTO NELL'UTILIZZO PIATTAFORMA VOUCHER SMART DI OSIO SOTTO PER L’EROGAZIONE BUONI SPESA  EX DGC.167/2021- CIG. Z1D33F43DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER L’ANNO 2021 - RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO  ANNO 2022   FARMACIA COMUNALE; DITTA  TAGLIAFERRI  LUCA; COD. FISC.: TGLLCU79R16A745O;   EURO 150,00 NON SOGGETTA AD I.V.A. (REGIME FORFETTARIO);  C.I.G.  Z6A33F364A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE AREA DALMINE E ALLA CONVENZIONE SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI. MPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2021/22 - ACCERTAMENTO ENTRATA € 82.432,20=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.10.2021 / 31.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DI ALUNNO DISABILE I.M. PER SPESE TRASPORTO SCUOLA SUPERIORE A.S. 2020/21 - IMPORTO € 938,40.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) – APPROVAZIONE MODIFICA Q.T.E.  - FINANZIAMENTO EURO 38.500,00.= NELL’AMBITO DEL Q.T.E. DELL’OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 118/2018 -  CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO - ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIA SRL – AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA-IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU -  TASI.  IMPEGNO DI SPESA – CIG Z6E33D7C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA C.E.F. S.C.R.L. PER AFFIDO INCARICO ELABORAZIONE RICETTE ANNO 2022, IMPORTO EURO 4.270,00  IVA COMPRESA ; CIG: Z3033DC7A6;  P.IVA: 00272680174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INVENTARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA FARMA.ECOLOGIA S.R.L. ( IMPORTO EURO 2.196,00 COMPRESO IVA) ; P.IVA: 04931950879; CIG: ZB533D5B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 96 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” – (CIG: Z3633DE8A4) -  (TOTALE €. 1.405,44.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO GARDEN SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE DI OSIO SOTTO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE SPESE DEL CONDOMINIO - ESERCIZIO 2021/2022 - (IMPORTO:€. 132,60)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.S. 525 E LA VIA LEVATE - LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTO SEMAFORICO NELL'AMBITO DEL QTE DELL'OPERA - SOCIETA' INCES SRL DI TREVIGLIO - €. 900,00.= + IVA 10% - CIG Z2D33D260B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2021-22 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE" 11° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA III-IV (SERVIZIO UFFICIO TECNICO) - DURATA MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.450,00.= CIG Z9433DAAB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PERVENUTA DA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022 – (CIG: Z0833D7450) – (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. € 22.840,00. CIG. ZA733D4EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NARRAZIONE TEATRALE E PROIEZIONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE OPERE DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE CON RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, MANUTENZIONE CANALI DI GRONDA IN RAME E TRAVETTI, RISTRUTTURAZIONE BAGNI INTERNI E RIFACIMENTO CORTILE INTERNO PALAZZO ALBORGHETTI (BIBLIOTECA COMUNALE) - ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D'ISOLA - 1° STEP - €. 25.483,48-=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRICE SERVICE. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE. € 1.230,98. CIG. Z1133D2752.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER CALIBRAZIONE PRETEST E VERIFICA FUNZIONALE ETILOMETRI. € 268,40.CIG. ZD933C904F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO ORBITALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TENUTA OLMETTA" S.N.C. DI OSIO SOTTO (BG). CUP: J43D21004400005 CIG:Z0E33CD61D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’ N° 2 DISSUASORI E VERIFICHE DI MANUTENZIONE ANNO 2022  - CIG: (ZBD33D1CD0)/EURO 793,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NELL’AREA DEGRADATA DEL CENTRO STORICO EX UMI1 DI VIA DIAZ – LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA FASCO SRL DI OSIO SOPRA (BG) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 REDATTA DALL’U.T.C. – AFFIDO LAVORI ALLA DITTA FASCO – FINANZIAMENTO EURO 2.816,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CODICE CIG: (Z9533CA62E) CODICE CUP : (J41B21060001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2021 – INTEGRAZIONE €. 1.700,00.= – (CIG: 7833829831)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO PALESTRA SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA’ - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 668/2021 A FAVORE DELLE DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - (CIG: Z43335C6B0) - (TOTALE €. 1.598,20.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IV° PROROGA TECNICA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) – PERIODO NOVEMBRE 2021 - FINANZIAMENTO EURO 3.452,60.= CIG : (Z3933C1F92).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER PULIZIA VETRATE CHIESETTA PRESSO CIMITERO COMUNALE   - CIG: (Z9133C3845)/EURO 91,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - CORRESPONSIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATR. N. 127 – PERIODO 01.07.2021/31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" 11°  BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00  -  CIG  ZB433C4B82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO AGRONOMO GIOVANNI IEZZI DI CAVERNAGO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO E DL. LAVORI DI POTATURE DIVERSE - FINANZIAMENTO EURO 3.366,00.\\\= CIG: (ZD3338AD7A)/REGIME FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00.= A SEGUITO DI DONAZIONE DA PRIVATO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (CIG Z4B33BE2BB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO AGGIUNTIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 16.500,00.= IVA COMPRESA - CIG ZF73366213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO – ANNO 2022 – (CIG: Z4233BF7D6) – (TOTALE €. 830,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER SERVIZIO SPECIALISTICO IN AMBITO DI SISTEMI INFORMATIVI. CIG: Z2F33BBEC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA SACRA A CURA DEL M° LILIAN MIHAYLOV STOIMENOV - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z2233BCBEA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO TOYOTA GE033GE  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO CENTRO GOMME DI DEL PRATO CON SEDE IN OSIO SOPRA -  IMPORTO € 510,00.= CIG. Z7133C20F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 – RIDISTRIBUZIONE ED INTEGRAZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LAL COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER  L'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI –  CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PARI AD EURO 140.000,00.=  AFFIDO LAVORI DITTA - IMPRESA LEGRENZI S.R.L. - DI CLUSONE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 135.285,80.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CIG: (8964748813).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE ED INCORPORAZIONE DI S.I.T.I.S.S.R.L. CON PLANETEL S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE  N. 1 VOLONTARIO (AREA CULTURA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC N. 171 DEL 23/09/2020 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.259,00.= - CIG: Z7E33BBB88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO LICENZE FORTIGATE-60 ANTISPAM E ANTIVIRUS CIG: Z8233AFF61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE TRIENNIO 2021/2023 - RUOLI 2022/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR " LINEE GUIDA SULLO SMART WORKING" CODICE CIG.ZA133B5240.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  "DOTE COMUNE" 11°  BANDO 2021  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00  -  CIG  ZB633B5ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C - CIG. Z9D33B5CF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2020 E SUPPLETIVO TARI 2019 – AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO –  CIG  Z5733B452B - €  2.843,85 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ALLACCIO IN RETE DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA NUOVA SCUOLA DEL CAMPUS SCOLASTICO – SOCIETA’ E-DISTRIBUZIONE SPA (CIG Z7033ADD1D) – (TOTALE €. 122,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 362 DEL 30/06/2020 PER SERVIZIO ADH AFFIDATO A COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO – ESERCIZIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €  15.483,20.= CIG: ZE92D5D3A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER ATTIVITA' DA PARTE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DURANTE IL PERIODO SET./DIC. 2021 - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI (REFEZIONE, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO)  A FAVORE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO SCOLASTICO 2021/22 - FINANZIAMENTO - IMPORTO € 41.398,53= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – IMPORTO € 7.420,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.10.2021 / 15.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OIB SRL DI MEDOLAGO (BG) PER FORNITURA N° 24 BIDONI PRESSO CIMITERO COMUNALE   - CIG: (Z1833A9073)/\EURO 467,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 6.522,14.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI VERBALI E PREAVVISI. € 1.491,45. CIG. Z3533AABE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI NARRAZIONE PER BAMBINI "NATI PER LEGGERE 2021": IMPEGNO DI SPESA – (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE PUBLIKA SERVIZI SRL PER PARTECIPAZIONE CORSO IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 CIG.ZF033A5117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA UNIPOL RENTAL SPA. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM. CIG. ZF0339BD0A. € 401,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UNA INFERRIATA FISSA PRESSO UFFICI PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE -   AFFIDO DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.464,00.\= CIG : (Z7233A7E8C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA LASTRA IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE -   AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 2.684,00.\= CIG : (Z5733A5CCC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL’U.T.C. PER   L'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI  – PRESA D’ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PARI AD EURO 140.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA CANALE PRESSO EX S.S. 525 – FINANZIAMENTO DI EURO 976,00.\\\= CIG: (ZE6339C812) AFFIDO LAVORI DITTA UMBERTO ROBERTI DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FONTANA IN FERRO DA COLLOCARE IN C/O PARCO DI VIA LEOPARDI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE OPERA – FINANZIAMENTO EURO 1.708,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (ZA8339C41B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: Z233399965) – (TOTALE €. 562,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE ALLA SOC. A.S.D. VOLUNTAS OSIO DA UTILIZZARE PRESSO STADIO COMUNALE – (CIG: Z0C3398287) -  (TOTALE €. 345,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2021 DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.€ 200,00. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A MEZZO ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO MILESTONE CARE PLUS. CIG ZBE33815BA. € 2.795,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI-IMU AREE EDIF. PER ESECUTIVITÀ - RECUPERO SANZIONI A SEGUITO SENTENZA CTR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA DAL 25.10.2021 AL 15.04.2022 PRESSO C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS – FINANZIAMENTO EURO 976,00.\\\= CIG: (Z6D33939A5) - AFFIDO DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON  LINE -WWW.ENTILOCALIONLINE-ALLA MAGGIOLI SPA-  PER ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA-CODICE CIG.Z98338DE18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA FARMACIA COMUNALE E MAGAZZINO COMUNALE – ANNO 2022 – SOCIETA’ SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO - (CIG: Z513392F28) – (TOTALE €. 2.488,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELL’ATTUALE BOCCIODROMO IN VIA LEOPARDI E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO – LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA PFC 2000 SRL DI COLOGNO AL SERIO (BG) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 REDATTA DALL’ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO – AFFIDO LAVORI ALLA DITTA PFC 2000 – FINANZIAMENTO EURO 3.650,48.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA – CODICE CIG :(Z2D338CC3B) CODICE CUP : (J42C21002240004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCATASTAMENTO NUOVA SCUOLA CAMPUS SCOLASTICO NELL'AMBITO DEL QTE DELL'OPERA- GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI - €. 2.946,30.= IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI - CIG Z32337A384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA – ANNO 2022 – (CIG: Z08338D3E8) -  (TOTALE €. 5.978,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FONTANA IN FERRO DA COLLOCARE C/O PARCO IN VIA LEOPARDI - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL’UFFICIO TECNICO – FINANZIAMENTO EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE/ PORTA D’INGRESSO MUNICIPIO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) FINANZIAMENTO EURO 338,18.\\\= CIG : (Z46338613C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTA DI HALLOWEEN": REALIZZAZIONE IN DATA 31 OTTOBRE SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE - (GIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO CENTRO GIOVANILE– APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FERRERI ALDO DI SPIRANO (BG) – CIG : (Z633382370)/EURO 1.010,00.\= IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO LUNGO LA STRADA EX DISCARICA SCARLETTI - AFFIDO DITTA EDILROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 9.120,61.\= CIG : (Z09337ECC9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2021-22 - ONERI INTEGRATIVI A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER CONTENIMENTO RISCHI DI CONTAGIO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ADEGUAMENTO VALORE UNITARIO PASTO A FAVORE DELL'APPALTATORE PER IL PERIODO SET./DIC. 2021;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PHID SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE. IGIENIZZANTE E SALVIETTINE IGIENIZZANTI.€ 1.495,65. CIG. ZC033864B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' LAN SERVICE SRL DI CASAL M.TO (AL) PER ACQUISTO LICENZE WEEAM BACKUP PER IL PERIODO 17/12/2021 AL 16/12/2024  CODICE CIG.Z47337EADE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO RUOLI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI EMESSI NEGLI ANNI 2013 E 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4, C. 1 DEL D.L. 119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2021 - RUOLO EMESSO PER L’ANNO 2021  – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 15/2021 AL PEG 2021/2023 (ES. 2021 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA TITOLO 2) – APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATCA SRL DI BERGAMO ACQUISTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA 365 E SWITCH PER UFFICIO ANAGRAFE CIG.Z2933746E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI – SCADENZA ALLA DATA DEL 18.10.2021 - PROROGA TEMPORALE ALLA DITTA  FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) FINO ALLA DATA DEL 30.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIZZA PARTY DI DALMINE (BG). CIG: Z78337A8A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO “RUBINO” DI VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - (CIG: ZD4335CE65) - (TOTALE €. 32.706,30.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N.1 PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA  C 1 - AREA V SERVIZI SOCIALI - DECORRENZA 18.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2021-22 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA LASTRA IN MARMO PRESSO NUOVA SCUOLA CAMPUS -   AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO   FINANZIAMENTO EURO 488,00.\= CIG : (Z643375EA2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA’ PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI – PERIODO 07.05.2021-31.12.2024 – CON EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO – INTEGRAZIONE N°1 DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)/ANNO 2021 –  FINANZIAMENTO EURO 10.000,00.= CIG: (ZE93375E34).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DGC 127/2021 € 3.628,00.= SUB IMPEGNI A FAVORE DEGLI ASILI NIDO COINVOLTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI OSIO SOTTO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE' LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D'ENERGIA ALLA SOCIETA' ELETTRICA DISTRIBUTRICE, O AD ALTRO SOGGETTO, SIA ESSO PRODUTTORE O DISTRIBUTORE, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE - CODICE CUP J44E21000010005. CODICE CIG 8670725C9D. - PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' HERA LUCE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CESENA (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO FORMATIVO E OPERATIVO SERVIZIO TRIBUTI - NEOPA SRL - € 380,00 ESENTE IVA - CIG ZE73370D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA PRESSO BOSCO ITALA - AFFIDO DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ SOC. COOP. SOCIALE DI STEZZANO (BG) FINANZIAMENTO EURO 11.470,16.\= CIG: (Z38335C3B9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL QUOTIDIANO ON LINE "BERGAMONEWS" PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z9B335FBD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS MORO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA’ (CPI) – AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  - CIG (87532713BD) CUP (J46B20003400005) – APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA TREOTTO SERVICE DI GORLE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE -  AFFIDO DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO   FINANZIAMENTO EURO 707,60.\= CIG : (Z00336CFFC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIM. 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE  PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DURANTE IL 4° TRIM. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 16.10.2021 - 15.10.2022 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: (ZD63369DD0) – EURO 2.209,60.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZIO GIOCO A FAVORE CONSORZIO IL SOLCO CITTA' APERTA DI BERGAMO - PERIODO: OTTOBRE 2021/GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 22.629,60.= - CIG: ZD23367E57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO:  OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN C1 IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 257,60.=- CIG: Z66334A70A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 9 E IN VIA FOSCOLO N. 12/A – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZFA334DDA3) - TOTALE €. 4.221,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO AGGGIUNTIVO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 16.500,00.= IVA COMPRESA - CIG ZF73366213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO NELL'AREA DEGRADATA DEL CENTRO STORICO EX UMI1 DI VIA DIAZ - CIG (8807968521) - CUP (J41B21001060001). APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI - AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG: 85261208CC – CUP J46E19000180004 APPROVAZIONE C.R.E. E SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI REDATTO DALL’AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO PER EURO 909,52 (I.V.A. 10% ESCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A PACCHETTO WEBINAR PROMOSSI DA IDEAPUBBLICA SRL - IMPEGNO DI SPESA E FINANZIAMENTO (CIG Z763366977)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO NELL'AREA DEGRADATA DEL CENTRO STORICO EX UMI1 DI VIA DIAZ - CIG (8807968521) - CUP (J41B21001060001). APPROVAZIONE CONTABILITA’ PERIZIA REDATTA DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) PER EURO 2.560,00 (I.V.A. 10% ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 14 BIDONI DA 120 LITRI PER LA RACCOLA DEL RIFIUTO ORGANICO DA POSIZIONARE C/O MENSA SCOLASTICA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 506.92 IVA COMPRESA - CIG Z8633668E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 11.10.2021/10.10.2024 – ACCORDO QUADRO - AGGIUDICAZIONE DITTA FILIPPI ELETTRICITA S.R.L. DI VERDELLO (BG) – OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGOIOSA/PROCEDURA SINTEL - CIG : (7A6331D7F5). CIFRA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL’A.C. PARI AD EURO 48.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI - AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG: 85261208CC – CUP J46E19000180004 APPROVAZIONE CONTABILITA’ IV° E V° S.A.L. REDATTA DALL’AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO PER EURO 5.479,94 (I.V.A. 10% INCLUSA) S.A.L. IV E PER EURO 32.133,10.= (I.V.A. 10% INCLUSA) SAL 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IRON LINK DI FORLI’ PER FORNITURA E POSA DI STRUTTURA METALLICA PER ALLENAMENTO A CORPO LIBERO COMPRENSIVA DI LAVORI ANNESSI - DENOMINATA PARCO CALISTHENICS - DA POSIZIONARSI PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI - CIG: (Z4633553CD)/\EURO 40.490,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO NELL'AREA DEGRADATA DEL CENTRO STORICO EX UMI1 DI VIA DIAZ - CIG (8807968521) - CUP (J41B21001060001). APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. UNICO REDATTA DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) PER EURO 86.640,00 (I.V.A. 10% ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL BIENNIO 2020-2021 - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6C2B1C523 - € 7.417,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU ACCONTO 2021 - VERDI LAURA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' ESTERNA IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI TURNO DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NELLO SPORTELLO TELEMATICO ISTANZA SOSTEGNI FRAGILITA’ ECONOMICA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA – IMPORTO € 488,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI NOVEMBRE 2021 - €. 5.036,92 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO PER MATERIALE PER UFFICI VARI E MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA-CODICE CIG.Z22FD5187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA IDEAPUBBLICA SRL - €.90,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA D.M. N. 191  DEL 24/05/2021 "CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA" PER ACQUISTO LIBRI PER  BIBLIOTECA COMUNALE  - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NIVI SRL. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N. 2  TELECAMERE MOBILI ABBANDONO RIFIUTI  PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO € 10.000,01 IVA COMPRESA. CIG.  ZD43357DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 26.11.2021/22.12.2021 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO E CHIUSURA DELLA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO PALESTRA SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA’ - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - (CIG: Z43335C6B0) - (TOTALE €. 2.030,08.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) – APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE RICHIESTA ANTICIPO CONTRATTUALE PARI AL 10% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE -  LIQUIDAZIONE   FATTURA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA DI FERRANDINA (MT) – EURO 105.302,00.= - CIG: (8281001235) CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO  LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – VI° BIMESTRE INTEGRAZIONE - (CIG : ZB82FA388F) -  €. 2.147,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 11.10.2021/10.10.2024 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DELL’APPALTO – OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGOIOSA/PROCEDURA SINTEL - CIG : (7A6331D7F5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA ALLIEVI "14° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 8° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO" ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 A.S.D. - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE IN VIA RIMEMBRANZE ED ALL’INTERNO DEL CIMITERO - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)  -  FINANZIAMENTO EURO 2.257,00.\= CIG : (Z233359EB0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICATARIA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – EURO 212.013,04.= APPROVAZIONE CONTABILITA’ REDATTA DALL’U.T.C. LIQUIDAZIONE I° S.A.L. PARI AD EURO 62.258,00.= OLTRE IVA - CIG: (88437659BE) CUP : (J47H21001970004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FASI DI STUDIO ED INTRODUTTIVA ALLA FORMULAZIONE DI OPPOSIZIONE RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSI DALLA FARMACIA SAN MARCO E DALLA FARMACIA RAFFAELI DI OSIO SOTTO (DET. 523/2021) - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.738,958.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 384,37 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 117,87 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 674,24.=) - CIG: Z8D32A8377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS - TELEFONIA - ANNO 2021 - INTEGRAZIONI/ECONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI - AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG: 85261208CC – CUP J46E19000180004 APPROVAZIONE CONTABILITA’ III° S.A.L. REDATTA DALL’AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO PER EURO 5.479,94 (I.V.A. 10% INCLUSA) S.A.L. IV E PER EURO 32.133,10.= (I.V.A. 10% INCLUSA) SAL 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE GIORNALIERA PALESTRE CAMPUS E PALESTRINA VIA TASSO A FAVORE DI GUALANDRIS E. - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE (CIG Z303344C02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELL’ATTUALE EX BOCCIODROMO IN VIA LEOPARDI E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO - AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA PFC 2000 SRL DI COLOGNO AL SERIO (BG) - CIG : (88119413C1) – CUP (J42C21002240004) APPROVAZIONE C.R.E. E SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI REDATTA DALL’ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PFC 2000 PER EURO 657,67.= + IVA 10%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 14/2021 AL PEG 2021/2023 (ES. 2021 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA TITOLO 1) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE - 11° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE AREA III-IV -LIQUIDAZIONE FATTURA - €. 300,00.= Z9433DAAB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area IV)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – II^ RATA RELATIVA ANNO 2021 – (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.823,17.=/IVA 22% €. 3.481,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. C.G. PRESSO OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO DI BERGAMO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 – IMPORTO 1.314,01.= CIG: Z36302566E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.09.2021 / 30.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER TINTEGGIATURA N. 2 ALLOGGI COMUNALI - (CIG: Z5E2FF28A3) - (TOTALE €. 2.304,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 706,61.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 27.06.2021 IN VIA F.LLI CALVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZE73247903) – (TOTALE €. 3.660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER TARGA FR054YV IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: Z32334FFF9) – (TOTALE €. 219,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO  LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ COMPRENSIVI DELLA GESTIONE BOSCO ITALA – VI° BIMESTRE PERIODO 1.11./31.12.2021 - (CIG : ZB82FA388F) -  €. 5.787,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA IN MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SOCIETÀ ALCHIMIA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE LEGALE A BERGAMO IN R.T.I. CON L'IMPRONTA COOP. SOCIALE CON SEDE LEGALE A SERIATE - PERIODO: DA OTTOBRE 2021 A GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ES. 2021 IMPORTO € 1.310,93.= - CIG: ZBC334EF3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE. € 685,64. CIG. ZF3334FF0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 11° BANDO 2021 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 – LIQUIDAZIONE IMPORTO €  650,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA I - SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE. € 3.351,65. CIG. ZD6334FE18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI E PULIZIA VETRATE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BFG S.R.L. DI DALMINE - € 7.320,00 I.V.A. INCLUSA – (CIG: Z94334E185).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELL’ATTUALE EX BOCCIODROMO IN VIA LEOPARDI E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO - AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA PFC 2000 SRL DI COLOGNO AL SERIO (BG) - CIG : (88119413C1) – CUP (J42C21002240004) APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTA DALL’ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PFC 2000 PER EURO 68.812,82.= + IVA 10%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER  PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA’ LAVORI, SICUREZZA E C.R.E. – OPERE DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA VESPUCCI – SALDO - (CIG: Z452A00AD2) - (TOTALE €. 1.935,19.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ROBY CAR. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 556 DEL 02.09.2021 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM. € 1.360,00. CIG. Z6A32E72C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 9 E VIA FOSCOLO E N. 12/A - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZFA334DDA3) - (TOTALE €. 4.221,20.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021 - NOTA DI CREDITO RIFIUTI RECUPERABILI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 - €. 41.521,02.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – IV° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO N. 2 IMPIANTIO GAS PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 5 E 9 E INSTALLAZIONE DI DEFANGATORI, ABBATITORI CONDENSA E IMMUNO POLIFOSFATI IN 10 ALLOGGI DELL’IMMOBILE DI VIA FOSCOLO E N. 12/A - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZD2334DE9F) - (TOTALE €. 5.063,00.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPAZZAMENTO AGGIUNTIVO - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 11.026,11 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA VESCOVADA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E PERMUTA PISTOLE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 1.403,00. CIG. Z1233482AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2021 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - SALDO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG Z2A2F5CA1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAURI GIOVANNI.PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CDS.RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE OPERE IN FERRO PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA  - AFFIDO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 546,80.\= CIG : (Z39334A1C6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 31.405,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  86.776,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – III° PROROGA TECNICA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG)– FINANZIAMENTO EURO 3.452,60.= (CIG. Z8030FB595).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. – PULIZIA CALDAIE – NOMINA III° RESPONSABILE – PLESSI DI PROPRIETA’ COMUNALE – POTENZA SUPERIORE A 35 KW  - PERIODO 06.10.2021/05.10.2022 - APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTELA ALLA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) – FINANZIAMENTO EURO 16.820,06.=)/ CIG : (Z903340E9F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – IMPORTO € 2.993,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE KIBERNETES SRL PER CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRICA BIANCHI DI BIANCHI FABIO CARLOS. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOFONICHE PER FESTIVITA' NATALIZIE. € 2.684,00. CIG. Z6F3345139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI OTTOBRE  2021 -           € 1.060,94 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -   CIG ZA82F9985A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICO LOCALE SOPRA FARMACIA – IMPEGNO DI SPESA CON DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG)- PERIODO 01.10.2021-14.09.2022 - FINANZIAMENTO EURO 1.685,13.\= CIG: (ZC333274CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER   REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INERENTE LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI - (CIG: Z703304232) - (TOTALE €. 1.866,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MANDELLI PIERLUISA – TRASFORMAZIONE TEMPORANEA RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME (18/36) A TEMPO PIENO CON DECORRENZA 01.10.2021 E SINO AL 31.12.2021 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD - BOLLETTAZIONI DA APR. A GIU.2021 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA. € 267,50. CIG. Z0D3345148.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE A FAVORE SABRINA TAMBANI VISUAL DESIGN CODICE CIG.Z37342F81C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY  S.P.A.; CIG: Z183345B1C  ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 4.894,98   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICATARIA R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – EURO 212.013,04.= CIG: (88437659BE) - CUP (J47H21001970004.) -  LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AD EURO 52.134,35.= OLTRE IVA 22% CORRISPONDENTE AL 30% IMPORTO CONTRATTUALE – ART 35 COMMA 18 DEL D.LGS N° 50/2016  - CIG: (88437659BE) CUP : (J47H21001970004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISERBO AREE PUBBLICHE – AFFIDO LAVORI ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) FINANZIAMENTO EURO 4.563,23.= CIG: (Z90333ED49).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) PER SISTEMAZIONE FARETTI INCASSATI PARCO DI VIA LEOPARDI - CIG: (Z6C3341A7D)/\EURO 3.172,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI OTTOBRE 2021 - IMPORTO € 753,03 (IVA 22% OVE DOVUTA € 123,52)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO MATERIALE  DAL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTA’ - AFFIDO ASSOCIAZIONE FERRUCCIO ARMATI DI SERIATE (BG)  -  FINANZIAMENTO EURO 3.147,60.\= CIG : (ZC1333EACE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) INERENTE OPERE EDILI PER FORMAZIONE PLINTI PER SBARRA MOBILE VIA COLOMBO - (CIG: Z73324762E) - (IMPONIBILE €.1.494,90.=/IVA 10% €. 149,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ASSISTENZA ALLA FORMULAZIONE DI OPPOSIZIONE RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSI DALLA FARMACIA SAN MARCO E DALLA FARMACIA RAFFAELI DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.674,33.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 172,12 + ED I.V.A.22%) - CIG: (ZCD318A52E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER RINFRESCO INAUGURAZIONE PARCO COMUNALE BAR GIARDINO DI OSIO SOTTO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE PRIVATO RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO "COLOMBINA" VIA BARACCA - ESERCIZIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY:AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA' "PUBBLIKA SERVIZI SRL" DI VOLTA MANTOVANA -CODICE CIG.Z0433228D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON LA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA (RO) - (CIG: Z433337195) - (TOTALE €. 122,00.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONDERIA VIGANO’ SRL DI CISERANO (BG) PER FORNITURA DI RASTRELLIERE IN FERRO PRESSO AREE VERDI COMUNALI – (CIG: ZC632BA170) - (IMPONIBILE €. 3.410,00.=/IVA 22% €. 750,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 93 IN SERVIZIO PRESSO I SERVIZI SOCIALI - DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUTOIMBUSTANTI E STAMPATI ATTI CONGIUNTI. € 2.348,50. CIG. Z38333C4E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RG MARMI DI ROSSONI RAFFAELLO DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA LASTRA IN MARMO PRESSO NUOVA SCUOLA CAMPUS – (CIG: Z643375EA2) - (IMPONIBILE €. 400,00.=/IVA 22% €. 88,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU RISCOSSIONI TOSAP  € 3.440,40 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 17 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO - LIQUIDAZIONE IMPRESA MONTALI S.R.L. DI PERO (MI) - CIG: Z193210017 - TOTALE: €. 34.925,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE INTERRUTTORI GUASTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO N. 10/12 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTRA IMPIANTI S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG: Z3C33297FE - TOTALE €. 1.851,96.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG : (85261208CC) – CUP (J46E19000180004) – PERIZIA DI VARIANTE – ART. 106/D.LGS 50/2016 REDATTA DALLO STUDIO GPT/AGRONOMO VEGINI DI BERGAMO – AFFIDO LAVORI ALLA DITTA RIVA DI MILANO FINANZIAMENTO EURO 32.949,71.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 200/2020. CIG: (Z7B331A526).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.11.2021 - 15.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEMOGRAPH VIA UMBERTO, 1 42 BRA (CN) CODICE CIG.Z67332E05F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO 41.289,35  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2021  AL PERSONALE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE VARIA: UNIFORMERIA SRL PER FORNITURA VESTIARIO - UNIPOLRENTAL SPA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA - MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MODULISTICA - FM SEGNALETICA PER FORNITURA SEGNALETICA - SUARDI SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO MILESTONE CARE PLUS - ROBY CAR PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.09.2021 / 15.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 131.885,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 11.10.2021/10.10.2021 – INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016) - FINANZIAMENTO EURO 48.000,00.\=  CIG : (ZA6331D7F5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – IMPORTO € 1.894,00. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA – ANNO 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) – (CIG: ZB62EFC83E) – (TOTALE €. 1.100,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 7.116,73.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 3° TRIMESTRE 2021 €.7.104,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO ALL'OPERA DI REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA E VOLUME A FUMETTI A FAVORE DEL SIG.LUCA ROTA NODARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – SUB IMPEGNI IMPORTO € 6.538,00. = - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRM ENGINEERING SRL DI MONZA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO - €. 9.401,81.=  CIG Z812933AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI PAVIMENTAZIONE REALIZZAZIONE DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO DELLA VIA CAVALLERI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC FINANZIAMENTO DI EURO 30,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC  96/2021 - CIG (88783359CF) - CUP (J47H21001950004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC FINANZIAMENTO DI EURO 30,00.= - CIG: 8863858F01 – CUP: J47H21003610004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB SRL DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MUNICIPIO – OPERE DA FABBRO – ESECUZIONE PARTICOLARI IN LAMIERA – (CIG: Z652EC3A1B) - (IMPONIBILE €. 100,00.=/IVA 4% €. 4,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LEGALE MESSI FRANCHINA DI BERGAMO PER INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE/HALLEY 86 SRL - €. 6.566,04.= C.I. + IVA + SPESE GENERALI COMPRESE - CIG Z3B317656A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ED ADDETTI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI – IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z00332D547.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG. M.R. - PERIODO 1° OTTOBRE 2021/30 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 2.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BERTAZZONI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 2 MOTOVEICOLI PER COMANDO POLIZIA. IMPORTO € 27.084,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. M.R. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO OTTOBRE 2021/SETTEMBRE 2022 - EX DGC N. 165 DEL 16/09/2020 - IMPORTO € 2.100,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER L'IDEAZIONE,REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA VOLUME A FUMETTI, PER RICORRENZA 111 FONDAZIONE OSIO SOTTO-SIG. LUCA ROTA NODARI DI LEVATE (NG) CIG.ZA42FED393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA PALETTI DISSUASORI VIA DELLE INDUSTRIE/INCROCIO VIA PETRARCA - AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG)   FINANZIAMENTO EURO 525,00.\= CIG : (Z243326953).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI AGOSTO E SETTEMBRE  2021 -   € 2.547,99 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -   CIG ZA82F9985A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE COMBINTORE TELEFONICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MEGA ELECTRA S.R.L. DI GANDINO (BG) - (CIG: Z093328A3F) - (TOTALE €. 427,00.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) II° LOTTO – APPROVAZIONE C.R.E. REDATTA DALL’ ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG).     CODICE CUP : (J49G20000090006). LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE  OPERE PRINCIPALI PARI AD EURO 412,31.= + IVA 10%. CIG: (8438076897) OPERE COMPLEMENTARI PARI AD EURO 75,90.= + IVA 10%. CIG: (Z3730D7BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER/MUNICIPIO  - AFFIDO DITTA PERSANO MARCO DI BERGAMO -  FINANZIAMENTO EURO 366,00.\= CIG : (Z5F3329A90).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 12.867,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE B.S. FINO DAL 1/10/2021 AL 28/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA € 2.625,00.= - CIG: Z8A3327521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLETTE FERMI E SEQUESTRI. € 1.220,00. CIG. Z7033221A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 18.882,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER L'IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA VOLUME A FUMETTI PER RICORRENZA 111 FONDAZIONE OSIO SOTTO.SIG.LUCA ROTA NODARI DI LEVATE (BG) CIG.ZA42FED393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GIOCO PRESSO PARCO GIOCHI DI CORSO ITALIA – IMPEGNO DI SPESA CON DITTA DIMENSIONE COMUNITA’ DI BAGNATICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 829,60.\= CIG: (Z5F3325AD5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ARCA DELLA SOLIDARIETA' - PROGETTO "DOPO DI NOI" DI VIA DELLE INDUSTRIE – II° LOTTO – INCARICO ALL’ARCH. MATTEO CALVI DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 29.182,40.= - CIG (8896098C4C) - CUP (J49J21009220004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE AREA I/SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE VARIA: SUARDI SRL PER SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE ANPR LETTURA TARGHE - SUARDI SRL PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE LOCALI COMANDO POLIZIA LOCALE - NIVI SPA PER FORNITURA N. 2 TELECAMERE MOBILI PER  ABBANDONO RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2021/22 - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE - PARI ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI INTEGRALMENTE POSTI A CARICO DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SISTEMA DI POSTURA SPECIFICO ALUNNO S.S. C/O REHATTIVA SRL DI AZZANO SAN PAOLO - SPESA - IMPORTO € 79,00 - CIG: Z61331FB49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.10.2021/25.11.2021 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO – APPROVAZIONE C.R.E./SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI REDATTA DALL’ ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG) –    LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE, IN QUALITA’ DI CAPO GRUPPO MANDATARIA - PER EURO 378,22.= + IVA 10% - OPERE PRINCIPALI E OPERE DI PERIZIA - CIG: (8425152F5C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE (BG) PER FORNITURA N° 21 BIDONI PRESSO CIMITERO COMUNALE   - CIG: (Z113319262)/\EURO 755,79.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO N. 2 CASSONI PER GG. 30 C/O STADIO COMUNAÒLE - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 68,40 IVA COMPRESA - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALE SOPRA FARMACIA – IMPEGNO DI SPESA CON DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG)-   FINANZIAMENTO EURO 195,20.\= CIG: (Z6A32F97F0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI OTTOBRE 2021 - NOTA DI CREDITO RIFIUTI RECUPERABILI MESE DI GIUGNO 2021 - €. 79.748,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI SPORTIVI C/O STADIO COMUNALE - RINNOVO CONCESSIONE A NOME SOC. SPORTIVA ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA PER SEDUTE DI ALLENAMENTO SQUADRE SETTORE GIOVANILE DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2021-22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.08.2021 / 31.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPORTISSIMO SRL DI ALBINO (BG) PER FORNITURA E POSA PALI E RETE DI RECINZIONE PRESSO CAMPO DI CALCIO PARCO DEL GIARDINO - (CIG: Z3C31F04D1) - (IMPONIBILE €. 20.367,07.=/IVA 22% €. 4.480,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.07.2021 / 31.07.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - CORRESPONSIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATR. N. 408 – PERIODO 01.07.2021/30.06.2022 – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ IV° SAL REDATTA DALLO STUDIO ING. VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) - LIQUIDAZIONE   FATTURA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA DI FERRANDINA (MT) – EURO 111.270,71.= - CIG: (8281001235) CUP : (J45E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO PANNI/VIVENZI DI BRESCIA PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE NECESSARIE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE FARMACIE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI –  (CIG: ZB82FA388F) - (TOTALE €. 143,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA STRAORDINARIA EMERGENZA COVID 19 PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA ALLA SOCIETÀ ALCHIMIA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE LEGALE A BERGAMO IN R.T.I. CON L'IMPRONTA COOP. SOCIALE CON SEDE LEGALE A SERIATE - PERIODO: DA SETTEMBRE 2021 A GIUGNO 2022 - IMPORTO € 30.866,33.= - CIG: ZAB330C1DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS &amp; C. SAS DI BREMBATE (BG) PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LUNGO LA STRADA EX DISCARICA SCARLETTI - (CIG: Z09337ECC9) - (IMPONIBILE €. 7.475,91.=/IVA 22% €. 1.644,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) – APPROVAZIONE C.R.E.  I° LOTTO OPERE PRINCIPALI - DI PERIZIA ED OPERE COMPLEMENTARI - REDATTA DALL’ ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG) – – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE   OPERE  DI PERIZIA/CIG: 7717637B84 - EURO 616,57.= + IVA 22%. OPERE COMPLEMENTARI/CIG: 7832A3155B - EURO 140,16.= + IVA 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FORESTI SRL DI PEDRENGO (BG) PER FORNITURA N° 1 LEGGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE   - CIG: (Z00331172A)/\EURO 402,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LIVE WAY DI SERGIO FELLETI DI SERIATE (BG) PER FORNITURA N° 15 CANALINE CARRABILI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE   - CIG: (Z753311C3A)/\EURO 841,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE ESEGUITE DAI DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 - IMPORTO € 469,95.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 20.578,77.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI MITSUBISHI TARGA BB137KB IN DOTAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: ZA43318AF1) – (TOTALE €. 220,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ACCESSORI BAGNI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTE DITTA GUALANDRIS ELEONORA - € 3.867,16 I.V.A. INCLUSA – (CIG: Z0D330F373)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI N. 14 BIDONI DA 120 LITRI PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO ORGANICO DA POSIZIONARE C/O MENSA SCOLASTICA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 506,92.= IVA COMPRESA - CIG Z8633668E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI IDEAPUBBLICA SRL PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR DEL 05/11/2021 €.75,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BFG S.R.L. DI DALMINE - € 3.660,00 I.V.A. INCLUSA – (CIG: ZB8330FB4D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  VARIO (COSTITUZIONE ITALIANA E BANDIERA CON STEMMA COMUNE) AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO)  CODICE CIG. Z6533086CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE INTERRUTTORI GUASTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO N. 10/12 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRA IMPIANTI S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG: Z3C33297FE - TOTALE €. 1.851,96.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO BANDO EMERGENZA COVID-19 CONTRIBUTO AI COMMERCIANTI DI OSIO SOTTO IN RELAZIONE AI BUONI SPESA DIGITALI SPESI DALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DA 0 A 18 ANNI ASSEGNATARIE DEL BANDO COVID.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGITORE A CASSONETTO, PULEGGIA E CALOTTA INFISSO ESISTENTE NELL’APPARTAMENTO IN VIA DELLE INDUSTRIE N. 3/A - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FAGIANI ADRIANO S.NC. DI VALBREMBO (BG) - (CIG: ZD4330F329) - (TOTALE €. 190,00.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INERENTE IMMOBILI COMUNALI PER INCENDIO E FURTO – PERIODO 30.06.2021/30.06.2022 - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS - INTEGRAZIONE I° SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: ZDB3222D6B) - TOTALE €. 2.125,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER  PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA’ LAVORI, SICUREZZA E C.R.E. – OPERE DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA VESPUCCI – 5° ACCONTO - (CIG: Z452A00AD2) - (TOTALE €. 8.278,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE/ PORTA D’INGRESSO ANAGRAFE/MUNICIPIO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) FINANZIAMENTO EURO 331,72.\\\= CIG : (Z033307B19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO PC E RELATIVA  INSTALLAZIONE  PER  FARMACIA COMUNALE DA DITTA VEGA INFORMATICA SRL   (IMPONIBILE EURO 1.777,00 = IVA 22% EURO  390,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO FORMATIVO E OPERATIVO SERVIZIO TRIBUTI - NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  380,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA. € 65,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) II° LOTTO – APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L./FINALE REDATTA DALL’ ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG) –    CIG: (8438076897) LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE  PER EURO 2.196,95.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FM SEGNALETICA. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. € 3.320,57. CIG. ZB6330CDA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO TERMOTECNICO  AGAZZI BATTISTA DI BERGAMO PER RINNOVO EX C.P.I. EDIFICI COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 2.796,92.=/REGIME FORFETTARIO CIG: (Z3632FE12F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG : (85261208CC) – CUP (J46E19000180004) – APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO GPT/AGRONOMO VEGINI DI BERGAMO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – ART.106/D.LG.50/2016 - FINANZIAMENTO EURO 1.866,60.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 200/2020. – CIG : (Z703304232).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA DON MANZONI N. 1/3/5/7/9 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - CIG: Z30323BC76 – TOTALE €. 1.973,47.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA FOSCOLO N. 10/12 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 230E 231 DEL 31.10.2021 A FAVORE DELLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - CIG: Z6A323BB6D – TOTALE €. 5.223,63.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO DI CASIRATE D'ADDA (BG)  PER ACQUISTO  CARTA  FOTOCOPIE UFFICI CODICE CIG.ZCD3279630</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE PER AUMENTO DEL COSTO ORARIO - ESERCIZIO 2021 - IMPORTO € 505,47.=. LIQUIDAZIONE ONERI SAD AMBITO GENNAIO/AGOSTO 2021 IMPORTO € 3.594,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L./FINALE –  OPERE COMPLEMENTARI - II°LOTTO  REDATTA DALL’ ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG) – – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE  CIG: (Z3730D7BDD) - EURO 16.604,24.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) PER SISTEMAZIONE FARETTI INCASSATI PARCO DI VIA LEOPARDI - (CIG: Z6C3341A7D) - (IMPONIBILE €. 2.600,00.=/IVA 22% €. 572,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE – (CIG: Z8B3305638) -  (TOTALE €. 2.065,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.292,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG : (8425229EE7)  – CUP (J41B20000160006) – APPROVAZIONE C.R.E REDATT0 DALLO STUDIO C-SPIN DI GRASSOBBIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDO, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – IMPORTO € 3.082,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI IMPORTI ERRONEAMENTE DUPLICATI PER AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  FAVORE ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE(BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA M.M. - ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE PUGNO APERTO DI TREVIOLO - PERIODO: DAL 1° OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA € 1.575,00.= - CIG: ZE532FE827\</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA. (IMPORTO IMPONIBILE €. 11.839,92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO NELL’AREA DEGRADATA DEL CENTRO STORICO EX UMI 1 DI VIA DIAZ – AGGIUDICATARIA DITTA FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) – FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC PARI AD EURO 30,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 95/2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE INTERRUTTORI GUASTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO N. 10/12 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ELETTRA IMPIANTI S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG: Z3C33297FE - TOTALE €. 1.851,96.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG : (85261208CC) – CUP (J46E19000180004) APPROVAZIONE CONTABILITA’ III° S.A.L. REDATTA DALL’AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT   DI BERGAMO    CIG: (85261208CC) LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO PER EURO 60.478,04.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC E RELATIVA INSTALLAZIONE PER LA  FARMACIA COMUNALE (IMPORTO EURO 2.167,94 IVA 22% COMPRESA) ED INTEGRAZIONE  CANONE ANNUALE (IMPORTO EURO 349,02 IVA 22% COMPRESA) PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI FARMACIA  COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA   VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL -  P.IVA: 02638870184;  CIG: ZCA32FDA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA DON MANZONI N. 1/3/5/7/9 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - CIG: Z30323BC76 – TOTALE €. 1.973,47.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CODICE CUP (J48E18000330004) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI €. 400,00 PER PRATICA VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BERTAZZONI SRL. IMPEGNO DI SPOESA PER FORNITURA N. 2 CASCHI OMOLOGATI CON KIT INTERFONO  BLUETOOTH.€ 1.166,32. CIG. Z8832FF262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA FOSCOLO N. 10/12 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 230E 231 DEL 31.10.2021 A FAVORE DELLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - CIG: Z6A323BB6D – TOTALE €. 5.223,63.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.10.2021 - 15.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA I.S.O.V. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. € 1.342,00. CIG. Z0132F9CF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG : (85261208CC) – CUP (J46E19000180004) APPROVAZIONE CONTABILITA’ III° S.A.L. REDATTA DALL’AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT   DI BERGAMO     CIG: (85261208CC) – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO PER EURO 60.478,04.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE R.T.I. TRA LA DITTA ORIZZONTE VERDE S.R.L. DI NERVIANO (MI) E LA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO – EURO 212.013,04.= CIG: (88437659BE) - CUP (J47H21001970004.)  + RETTIFICA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER EURO 225,00.= IN Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 97/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI OTTOBRE 2021 - €. 5.091,92 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE "CATEGORIA C" PRESSO L'AREA VII POLIZIA LOCALE E COMMERCIO - DECORRENZA 01.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI SETTEMBRE 2021 - IMPORTO € 1.745,79 (IVA 22% OVE DOVUTA € 311,84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO PATENTE DI SERVIZIO AGENTI CAPITANIO NICOLE E CAVALLERI RONNI.€ 270,00. CIG. ZE732F082A. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE  EURO  34.125,28 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TOYOTA YARIS TARGA FX467TJ IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA’ SARCO DI CURNO (BG) – (CIG: Z1C32F9F59) – (TOTALE €. 299,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FORESTI SRL DI PEDRENGO (BG) PER FORNITURA N. 1 LEGGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE – (CIG: Z00331172A) - (IMPONIBILE €. 330,00.=/IVA 22% €. 72,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. 2 CONTAINER PER GIORNI 30 DA POSIZIONARE C/O STADIO COMUNALE - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 124,38.= + IVA 10% - CIG ZDD32F61A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 12.09.2018-11.09.2021 DOTT. LUIGI GAGGIA – PROROGATIO EX ART. 235 D.LGS 235 D.LGS 267/2000 E SMI – PRESA D’ATTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DCC N. 27/2018 (CIG Z1224EB68C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE VARIA: CDS TRACCIALINEE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - I.S.O.V. SRL PER FORNITURA TRANSENNE - TIRO A SEGNO SEZIONE TREVIGLIO PER ESERCITAZIONI DI TIRO AGENTI PL - KIMAY PER FORNITURA VESTINE ANTIPROIETTILE - UNIPOL RENTAL PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - GHISLANZONI ILARIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS - MORGAN ITALIA PER REVISIONE ETILOMETRO. € 14.510,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 11/2021 AL PEG 2021/2023 (ES. 2021 – PARTITE DI GIRO – ENTRATA TIT.9 E SPESA TIT.7 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.593,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2021/22 - SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - FASCE DI REDDITO PER ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DEFINIZIONE QUOTE MENSILI PER I MESI A FREQUENZA RIDOTTA - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO:  LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 25.984,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE BOCCIODROMO IN VIA LEOPARDI E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO – AGGIUDICATARIA DITTA PFC 2000 DI COLOGNO AL SERIO (BG) – FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER EURO 30,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 98/2021 – CIG: (88119413C1) CODICE CUP : (J42C21002240004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ SIG. R.M. – IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 20,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL (CO)- FORNITURA ACCESS POINT PRE-CONFIGURATI IN SOSTITUZIONE AGLI ATTUALI.CODICE CIG.Z2B32EAE46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. LUIGI GAGGIA DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL’ENTE PER IL PERIODO 01.01.2021-29.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A FAVORE DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA   PER EURO  90.000,00    IVA MEDIA 12% COMPRESA. P. IVA: 00165110248; CIG: 82680101B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 42.049,17.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BMSERVICE SRL POSTE E SERVIZI  DALMINE (BG) PER SERVIZIO DI PIEGATURA E IMBUSTAMENTO DISTRIBUZIONE TESSERE ELETTORALI CODICE CIG. Z0232E4614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI ORDINARI PERSONALE LUGLIO/AGOSTO  2021 - IMPORTO € 29.467,97.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO  LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ COMPRENSIVI DELLA GESTIONE BOSCO ITALA – V° BIMESTRE PERIODO 1.09./31.10.2021 - (CIG : ZB82FA388F) -  €. 5.787,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA. IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO ALLARMI SEGNALI SEDE POLIZIA LOCALE. €. 1.037,00. CIG. ZC632EACE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO  PER DIVERSI INTERVENTI DI NATURA TERMO-IDRAULICA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI , FARMACIA COMUNALE , MENSA CAMPUS SCOLASTICO - CIG: (Z9832E57F5)/\EURO 3.294,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA FERRERI ALDO DI SPIRANO (BG) PER RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO CENTRO GIOVANILE (CIG: Z633382370) – (TOTALE €. 1.010,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROBY CAR.IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. € 1.360,00. CIG.Z6A32E72C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB SRL DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE CESTE IN FERRO DA COLLOCARE C/O CIMITERO COMUNALE – (CIG: ZFA3232AE4) - (IMPONIBILE €. 4.980,00.=/IVA 10% €. 498,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE ANPR LETTURA TARGHE. IMPORTO €.36.803,97. CIG. Z6132E1335.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/IMBIANCATURA CORRIDOI + AULA CAMPUS  – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG)  – FINANZIAMENTO €. 2.800,00.=/REGIME FORFETTARIO -  CIG (Z9832E2BD6) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI  –  (CIG: ZB82FA388F) - (TOTALE €. 61,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 19.467,77.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. 547 DI APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PC CENTER BERGAMO S.R.L. DI STEZZANO (BG) PER FORNITURA DI N. 3 SWITCH E N. 3 COLLEGAMENTI NECESSARI PER ALIMENTARE I TELEFONI VOIP DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO – CIG: Z8E32D817B - TOTALE €. 32,94.= I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 2.473,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO A FAVORE MINORE V.M. PRESSO CSE DI VALTESSE GESTITO DA SER.E N.A. COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ESAME, APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2021/ AGOSTO 2022 - CIG: Z7432DF021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) PER FORNITURA DI ARREDO C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE – (CIG: ZB63284B0F) - (IMPONIBILE €. 3.718,58.=/IVA 22% €. 818,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG.RA M.N. DAL 1/09/2021 AL 1/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) PER SOSTITUZIONE Q.E. ALIMENTAZIONE CANCELLI CARRALI AREA MERCATO E SOSTITUZIONE CAVO ALIMENTAZIONE PIAZZA AGLIARDI - (CIG: Z15321C60C) - (IMPONIBILE €. 2.290,00.=/IVA 22% €. 503,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022- 202/2023 – 2023/2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI SINO AL 31/08/2027 - PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPERITA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, EX CONVENZIONE DI CUI A DCC N. 19/2020 - CODICE CIG 8800690F1F.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' ALCHIMIA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE LEGALE A BERGAMO IN R.T.I. CON L'IMPRONTA COOP. SOCIALE CON SEDE LEGALE A SERIATE (BG). IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO TRIENNIO 2021/2024 – IMPORTO € 1.878.861,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.029,63.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ILCONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO IN USO ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. CANONE 2021 € 1.465,00. CIG. ZCC32DDBBA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESITO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE A FAVORE DEL BENEFICIARIO ID 2907261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 396/2021 DEL 18/10/2021 DELLO STUDIO GUELI-BIANCATO E ASSOCIATI – (SALDO) “ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CTR DELLA LOMBARDIA PER RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA HALLEY'86 SRL AVVERSO SENTENZA DI I° GRADO N. 201/02/2019 – CIG ZFA2A329AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PC CENTER BERGAMO S.R.L. DI STEZZANO (BG) PER FORNITURA DI N. 3 SWITCH E N. 3 COLLEGAMENTI NECESSARI PER ALIMENTARE I TELEFONI VOIP DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO – CIG: Z8E32D817B - TOTALE €. 2.171,92.= I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021 - NOTA DI CREDITO RIFIUTI RECUPERABILI MESE DI MAGGIO 2021 - €. 84.629,29.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO N. 2 CASSONI PER GG. 30 DA POSIZIONARE C/O STADIO COMUNALE - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 68,42 IVA COMPRESA - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE SULL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: 8863858F01 – CUP: J47H21003610004 - TOTALE: €. 78.166,00.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GUALANDRIS ELEONORA - € 1.561,70 I.V.A. INCLUSA – (CIG: Z5732D8353)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SITO IDENTIFICATO CON IL CODICE BG119 – CONTRATTO N. 58834 DALLA WIND3 ALLA CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO  2021 -   € 3.149,44 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -   CIG ZA82F9985A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FORNITURA DI ARREDO C/O LA NUOVA SCUOLA DEL CAMPUS SCOLASTICO/DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ III° S.A.L. FINALE REDATTA DALLO STUDIO TECO + PARTNERS DI BOLOGNA – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONTEDIL : OPERE PRINCIPALI – EURO 4.110,16.= + IVA 22% - CIG : (8528972A57) : OPERE DI PERIZIA – EURO 7.578,30.= + IVE 10%  E 22% - CIG : (Z4E31C46C0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTICENDIO ED INTEGRAZIONE VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - CIG: Z0932D451F - (TOTALE €. 2.810,31.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELL’ATTUALE EX BOCCIODROMO IN VIA LEOPARDI E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA PFC 2000 SRL DI COLOGNO AL SERIO (BG) - CIG : (88119413C1) – CUP (J42C21002240004) APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTA DALL’ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PFC 2000 PER EURO 62.063,13.= + IVA 10% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI PAVIMENTAZIONE REALIZZAZIONE DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO DELLA VIA CAVALLERI – AGGIUDICAZIONE DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI PALOSCO (BG) FINANZIAMENTO EURO 59.170,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC  96/2021 - CIG (88783359CF) - CUP (J47H21001950004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 8.449,01=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.611,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE IN VIA PETRARCA – (CIG: ZCF32D68D7) -  (TOTALE €. 268,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE VARIA: CDS TRACCIALINEE PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - UNIFORMERIA SRL PER FORNITURA VESTIARIO - BERTAZZONI SRL PER FORNITURA CASCO - UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE EURO  40.418,26 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA OFFERTA DITTA PC CENTER BERGAMO S.R.L. DI STEZZANO (BG) PER FORNITURA DI N. 1 SWITCH POE+ NECESSARIO PER ALIMENTARE I TELEFONI VOIP DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO – CIG: Z7431C057F - TOTALE €. 549,00.= I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SANITARI DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z9532D07D4 - TOTALE €. 1.274,90.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE VARIA: MORGAN ITALIA SRL PER FORNITURA NARCOTEST E CIANO ENGINEERING PER FORNITURA KIT DIGITALE CON ICAO E RFID PER CONTROLLO DOCUMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ASSISTENZA ALLA FORMULAZIONE DI OPPOSIZIONE RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSI DALLA FARMACIA SAN MARCO E DALLA FARMACIA RAFFAELI DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.674,33.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 172,12 + ED I.V.A.22%).= - CIG: (ZCD318A52E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA NUOVO C/C TESORERIA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3632C4C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA AL SIG. STINGA GIUSEPPE   PER CORSO SICUREZZA. € 1.796,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA FOSCOLO N. 10/12 – INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - CIG: Z6A323BB6D - TOTALE €. 342,78.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ASSOCIAZIONE FERRUCCIO ARMATI DI SERIATE (BG) PER SGOMBERO MATERIALE DAL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTA’ - (CIG: ZC1333EACE) – (TOTALE €. 3.147,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 3 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI – (CIG: ZB732CF976) -  (TOTALE €. 396,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 28.735,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI DA PARTE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DURANTE IL PERIODO SET./DIC. 2021 - AUTORIZZAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PROGETTO CRE PICCOLI 2021 “GIOCARE E’ UNA COSA SERIA” A FAVORE DEL CONSORZIO SOLCO CITTA’ APERTA REALIZZATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.B. CAPITANIO – IMPORTO € 5.099,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA (CIG: 7175859A2B) - RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 - COSTI AGGIUNTIVI PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E MAGGIORAZIONE EX ART. 5 D.L. 79/2021 - CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01.07.2021/31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA. (IMPORTO IMPONIBILE €. 3.681,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.666,38.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - TEELFONIA - ANNO 2021 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2021 – INTEGRAZIONE €. 1.200,00.= – (CIG: 7833829831)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE VARIA: MORGAN ITALIA SRL PER FORNITURA NARCOTEST E CIANO ENGINEERING PER FORNITURA KIT DIGITALE CON ICAO E RFID PER CONTROLLO DOCUMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE VARIA: CDS TRACCIALINEE PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - UNIFORMERIA SRL PER FORNITURA VESTIARIO -  BERTAZZONI SRL PER FORNITURA CASCO - UNIPOLRENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. € 2.496,25. CIG. Z8A32BA6D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIVE WAY DI SERGIO FELLETI DI SERIATE (BG) PER FORNITURA N. 15 CANALINE CARRABILI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG: Z753311C3A) - (IMPONIBILE €. 690,00.=/IVA 22% €. 151,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) PER FORNITURA SCALE IN ALLUMINIO DA UTILIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - (CIG: ZB532C60F3) – (TOTALE €. 5.951,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELL’ATTUALE EX BOCCIODROMO IN VIA LEOPARDI E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO - AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA PFC 2000 SRL DI COLOGNO AL SERIO (BG) - CIG : (88119413C1) – CUP (J42C21002240004). APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTA DALL’ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PFC 2000 PER EURO 62.063,13.= + IVA 10% -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE ZONE A SEGUITO LAVORI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA B.F.G. DI DALMINE – EURO 2.421,70.= CIG : (Z5D32C4163).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI 3^ TRIMESTRE PERSONALE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS  MORO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA’ (CPI) – AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  - CIG (87532713BD) CUP (J46B20003400005) – APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA STILL MONTAGGI SRLS DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE VETRI CON RIPOSIZIONAMENTO SU MOBILE PRESSO BIBLIOTECA – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETROSERVICE DI SIGNORELLI ANDREA DI OSIO SOPRA – EURO 595,36.= CIG : (ZE232BDBF8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2021 AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO PALAZZO OLMO DELLE SPESE NECESSARIE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMMOBILE SITO IN OSIO SOTTO IN CORSO ITALIA N. 76/V - ESERCIZIO 2021 -- (IMPORTO: €. 5.010,67)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI 3' TRIMESTRE 2021 AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FASI DI STUDIO ED INTRODUTTIVA ALLA FORMULAZIONE DI OPPOSIZIONE RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSI DALLA FARMACIA SAN MARCO E DALLA FARMACIA RAFFAELI DI OSIO SOTTO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.691,58.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 379,50 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 116,38 ED I.V.A. 22% PARI AD €. 665,70.=) - CIG: Z8D32A8377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2021-31.03.2021INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI SETTEMBRE 2021 - €.3.669,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' INTERNAVIGARESRL  PER ACQUISTO ACCESS POINT BIBLITOECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICAZIONE DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – EURO 163.361,00.=  I° STRALCIO - CIG: (88266741D0) - CUP (J47H21000000004.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA REG. GEN. 449 DEL 05.07.2021 PER ACQUISTO PALLET PER IMBALLAGGIO PALCO MODULARE PER SPETTACOLI - MODELLO BELVEDERE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ILMA DI ARGENTA (FE) - IMPORTO 585,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: ZFA324A84B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI  DI POTATURE VARIE  - INTEGRAZIONE  OFFERTA  DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO DI CUI A DET. N° 484 DEL 21.07.2021  - CIG:(ZC23285914)/\ EURO 396,01.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA SBARRA MOBILE IN VIA COLOMBO - (CIG: Z3932420EF) - (IMPONIBILE €. 2.250,00.=/IVA 10% €. 225,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO  DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) – APPROVAZIONE S.A.L. N° 9 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. – TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO) LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE FATTURA N° 36 P.A./2021 DITTA CONTEDIL DI EURO 473.236,69.=  CIG : (7541083A8C) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 3 BACHECHE ILLUMINATE CON TECA E DAE SAMARITAN 350 P PER PANNELLI LUMINOSI GIA’ PRESENTI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LABZEROUNO PROJECTS S.R.L. DI BRESCIA (BS) - IMPORTO 12.810,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: ZAF32B4AD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.317,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 951,60.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 02.04.2021 IN VIA GORIZIA INTERSEZIONE VIA LEVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' MEMOGRAPH PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (PC POLIZIA LOCALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESSA CON  DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) -   PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 - FINANZIAMENTO EURO 5.910,90.\= CIG : (Z4832BC226).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 25.304,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PERIODO 11.03.2020/10.03.2021  – DITTA COLMAN SRL DI NEMBRO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE  - AFFIDO DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO   FINANZIAMENTO EURO 6.583,12.\= CIG : (Z5632B62E5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI AGOSTO 2021 - IMPORTO € 6.500,37 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.172,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE – (CIG: Z1132B9EBC) -  (TOTALE €. 506,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE 2021 - IMPORTO € 1.415,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 311,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE AREA I  FORNITURE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/OPERE DA FALEGNAME PRESSO AREA CANI DI VIA LEVATE  - AFFIDO DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG)   FINANZIAMENTO EURO 1.302,96.\= CIG : (Z2632BC7B1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RASTRELLIERE IN FERRO PRESSO AREE VERDI COMUNALI  - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FONDERIA VIGANO’ DI CISERANO (BG)   FINANZIAMENTO EURO 4.160,20.\= CIG : (ZC632BA170).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECNION CONSORZIO DELLE TECNICHE SCRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER D.L. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO – 8° ACCONTO – (CIG: 6164133378) - (IMPONIBILE + 4% CNPAIA €. 36.316,80.=/ IVA 22% €. 7.989,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI 2021 E SUPPLETIVO 2020 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO E D.L. OPERE COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA VERDELLINO – (CIG: ZF831455FA) - (TOTALE €. 3.009,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE – CANONE SISS E QUOTA ASSOCIATIVA FISSA ANNO 2021  A FAVORE ASSOCIAZIONE FEDERFARMA BERGAMO; CIG: ZB932BC622; - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO/DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ I° S.A.L. REDATTA DALLO STUDIO TECO + PARTNERS DI BOLOGNA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTEDIL - OPERE  DI PERIZIA DI VARIANTE N° 2 – EURO 31.561,95.= + IVA 10% - CIG : (ZA7321556D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE R.E.A. (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE) - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA DI FIATI PROMUSICA - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z4532B2572)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 16.185,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE AMMALORATE E/O GUASTE AI GRUPPI PRESE PIAZZALE MERCATO – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) – EURO 1.711,66.= CIG : (Z2632B2DC2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZE73247903) – (TOTALE €. 5.490,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSITO N. 1 TELEFONO CELLULARE PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG: ZDC32B1F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 – VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZE73247903) – (TOTALE €. 5.490,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OROLOGI E QUADRO IN RAME DA DONARE IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI ANNIVERSARI ORDINAZIONE SACERDOTALE IN DATA 07.08.2021 - CIG Z5932AAA65 - CIG Z2F32B2857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI – III° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) PER FORNITURA DI ARREDO C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE – (CIG: Z262EE7859) - (IMPONIBILE €. 24.645,44.=/IVA 22% €. 5.422,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PEZZI DEL SERBATOIO GRUPPO FRIGOR DEL CENTRO SOCIALE  - AFFIDO DITTA HSERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° - FINANZIAMENTO EURO 1.500,00.\= CIG : (Z5B32B0CFB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NELLO SPORTELLO TELEMATICO ISTANZA RIDUZIONE RETTA ASILO NIDO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA – IMPORTO € 244,00.= - CIG: Z2132ACC53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA REG. GEN. 449 DEL 05.07.2021 PER ACQUISTO PALLET PER IMBALLAGGIO PALCO MODULARE PER SPETTACOLI - MODELLO BELVEDERE- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ILMA DI ARGENTA (FE) - IMPORTO 585,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: ZFA324A84B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.420,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE  PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DURANTE IL 3° TRIM. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA ZAMBELLI DINO SRL DI BERGAMO PER  PULIZIA E RIMOZIONE RIFIUTI – EURO  4.000,00.= CIG: (Z5032AA216) - TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA EX DISCARICA SCARLETTI– EURO 3.000,00.= CIG : (ZD032AA245).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – TRIENNIO 01.01.2021 – 31.12.2023 –A NOME MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2021 (€ 9.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE, GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE OPERA PIA OLMO IN ESITO ALL’AVVISO PUBBLICO PER TRE ALLOGGI SITUATI AD OSIO SOTTO IN VIA DIAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 10/2021 AL PEG 2021/2023 (ES. 2021 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA TITOLO 1) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA PUBBLICA SRL PER WEBINAR AL PERSONALE €.190,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTARELLO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO PER SAGRA DI SAN DONATO. € 8.418.00. CIG. ZEC329D413.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI AGOSTO 2021 - NOTA DI CREDITO RIFIUTI RECUPERABILI MESE DI APRILE 2021 - €. 79.256,92 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SANITARI DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z9532D07D4 - TOTALE €. 1.274,90.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AUTODIFESA PERSONALE POLIZIA LOCALE. €1.796,76. CIG. Z3D32A8088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. € 433,10. CIG. Z2932A2FA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 3 BACHECHE ILLUMINATE CON TECA E DAE SAMARITAN 350 P PER PANNELLI LUMINOSI GIA’ PRESENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LABZEROUNO PROJECTS S.R.L. DI BRESCIA (BS) - IMPORTO 12.810,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: ZAF32B4AD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MANZONI COMMERCIALE SRL DI DOLZAGO (LC) PER L’ACQUISTO DI CESTINI PRESSO GLI SPAZI VERDI COMUNALI - CIG: (Z40329FCFA)/\EURO 1.249,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFERTA DITTA PLANETEL S.P.A. DI TREVIOLO (BG) PER LA FORNITURA DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CIG: Z9431C054C – TOTALE €. 3.446,50.= I.V.A. INCLUSA E FORNITURA DI N. 21 TELEFONI PER IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO – CIG: Z6C31C2C85 - TOTALE €. 5.438,76.= I.V.A. INCLUSA - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ASSISTENZA ALLA FORMULAZIONE DI OPPOSIZIONE RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSI DALLA FARMACIA SAN MARCO E DALLA FARMACIA RAFFAELI DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.674,33.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 172,12 + ED I.V.A.22%).= - CIG: (ZCD318A52E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico (Area III)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PRICE SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER PARCHI COMUNALI. € 585,60 - CIG. ZBA32A2F82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA NEL CONVENTO FRANCESCANO DI BACCANELLO A FAVORE SIG. B.D. - PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021 - IMPORTO € 3.825,00 - CIG: Z5A32A489E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI N. 2 INFERRIATE APRIBILI PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA E SOSTITUZIONE DI SBARRA - (CIG: Z9F320E37F) - (IMPONIBILE €. 2.400,00.=/IVA 22% €. 528,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - (CIG: Z4032261C4) - (IMPONIBILE €. 2.935,00.=/IVA 22% €. 645,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLI DI ENTRATA CIMITERO COMUNALE – APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FABBRO BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO – IMPORTO EURO 854,00.= CODICE CIG: (Z81329B255).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.878,05.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PER VOLONTARI AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.31 DEL 14/01/2021 - IMPORTO €1.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO – COSTI ORDINARI SOSTENUTI PER BENEFICIARI GENNAIO/GIUGNO 2021 - IMPORTO € 82.209,05.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA  ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PRORPIETA' FONDAZIONE OPERA PIA OLMO SITI IN OSIO SOTTO - EX DCC 5 DEL 5/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BFG  DI DALMINE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA AUTORIMESSA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - FINO AL 31/12/2021 - CIG: (Z0A328DAE9)/\EURO 488,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 32.353,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS  MORO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA' (CPI) - AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) APPROVAZIONE OFFERTA DITA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER PULIZIA E DISINFESTAZIONE CANALI AREA LAVAGGIO MENSA - FINANZIAMENTO EURO 549,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC  66/2021 - CIG (Z88328CBD9) CUP (J46B20003400005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.09.2021 - 15.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO DI TREVIOLO (BG)  PER FORNITURA E POSA DI NUOVI  ESTINTORI E CARTELLONISTICA PRESSO AUTORIMESSA CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - CIG: (Z623286E44)/\EURO 1.205,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI LUGLIO 2021 - IMPORTO € 8.522,50 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.864,07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO  PER  SISTEMAZIONE POMPA VIVAIO COMUNALE - CIG: (Z0D328C81C)/\EURO 488,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO -  AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CUP (J42G18000050001) APPROVAZIONE CONTABILITA’ SAL FINALE E C.R.E. REDATTI DALLO STUDIO ARCO + S.T.P.A.R.L. DI CARAVAGGIO  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANGALLI PER EURO 540,88.=/OPERE PRINCIPALI/CIG :(8261003B53) E PER EURO 44,08.=/OPERE DI PERIZIA/CIG : (Z7B2F11468).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI  DI POTATURE VARIE  - APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO  - CIG:(ZC23285914)/\ EURO 4.953,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AXON ENTERPRISE ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BODY CAM. € 4.805,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG)  PER BAGNATURA PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE  - CIG: (ZBD328996C)/\EURO 2.339,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASFALTATURA DI ALUNE STRADE COMUNALI / AGGIUDICATARIA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC IN AMBITO  Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 68/2021 -  CIG: (8751926DCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA SOCIETA' 'SPAZIO SPORT ONE-SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. ' - €. 76.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING PER R.L.S. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PROGETTO 81 E.F. DI MILANO (MI) - CIG: Z083288221 - TOTALE €. 149,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AXON ENTERPRISE ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BODY CAM. € 4.805,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (15° RATEO) – (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI DI GONZAGA (MN) PER FORNITURA ARREDO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE   - CIG: (ZB63284B0F)/\EURO 4.536,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE DI PERO (MI)  PER SOSTITUZIONI CONTATTI AUSILIARI PER TELERUTTORI/ASCENSORI SOTTOPASSO EX S.S. N° 525   - CIG: (Z78328395E)/\EURO 1.881,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER PROGETTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO – SALDO - (CIG: Z342947B1B) - (TOTALE €. 3.368,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 362 DEL 30/06/2020 PER SERVIZIO ADH AFFIDATO A COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO  €  15.483,20.= CIG: ZE92D5D3A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE – RATA N. 16 – (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SOCAF SPA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI NEBULIZZATORE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DI DISERBO SUI MARCIAPIEDI COMUNALI - (CIG: Z3A3278FB4) -  (TOTALE €. 457,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA. (IMPORTO IMPONIBILE €. 9.799,18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) PER FORNITURA SCALE IN ALLUMINIO DA UTILIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – (CIG: ZB532C60F3) - (IMPONIBILE €. 4.878,40.=/IVA 22% €. 1.073,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE C.R. - PRESA D'ATTO PERMESSI ART. 3 C. 3 DELLA L. 104/92 PER ASSISTENZA C.F. CON HANDICAP GRAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI DI REGGIO EMILIA PER COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 – SALDO – (CIG: ZE0253A7F8) - (TOTALE €. 5.773,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022: IMPEGNO DI SPESA (€. 23.000,00 - CIG  ZF13236155).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "PULIAMO OSIO” DI OSIO SOTTO  LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ COMPRENSIVI DELLA GESTIONE BOSCO ITALA – IV° BIMESTRE PERIODO 1.07./31.08.2021 - (CIG : ZB82FA388F) -  €. 4.369,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 E ALTRE INDAGINI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.06.2021 / 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER OPERE DA FALEGNAME PRESSO AREA CANI DI VIA LEVATE - (CIG: Z2632BC7B1) - (IMPONIBILE €. 1.068,00.=/IVA 22% €. 234,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z11327353C) -  (TOTALE €. 1.622,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE EURO  25.996,15 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE PUBBLICA APPROVATA DAL COMUNE DI OSIO SOTTO CON DETERMINAZIONE N. 123 DEL 04.03.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AGENTI POLIZIA LOCALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE  HARDWARE  PER UFFICI VARI TRAMITE MEPA AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUASARTEK SRL DI ROMA CODICE CIG.ZA03268413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SALA SERVER PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE E SISTEMAZIONE RACK BIBLIOTECA -AFFIDAMENTO ALLA  DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE CODICE CIG.Z16326795A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE VARIA: MAGGIOLI SPA PER FORNITURA VERBALI - PRICE SERVICE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA PER SERVIZIO VIGILANZA - LOZZA AUTOMOTIVE PER CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI - MARTARELLO GROUP SRL PER SPETTACOLO PIROTECNICO - GHISLANZONI ILARIO PER ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA - UNIPOL RENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - OFFICINE MARSILII SRL PER FORNITURA MATERASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) PER RIFACIMENTO RECINZIONE LUNGO LA EX DISCARICA SCARLETTI – CIG: (Z613262799)/\(IMPONIBILE EURO 12.221,05.=/ IVA 22% EURO 2.688,63.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €.1.720,54..=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISERBO AREE PUBBLICHE -  AFFIDO LAVORI DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) FINANZIAMENTO  EURO 4.563,23.= CIG: (ZB93266784).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 126/2020 - RIMBORSI TOSAP 2020 AMBULANTI ED ESERCIZI PUBBLICI A SEGUITO RIDETERMINAZIONE PARZIALE DI LEGGE DELLA TASSA DOVUTA CAUSA COVID-19 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA S.S. N° 525 E LA VIA LEVATE / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO – I° STRALCIO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC IN AMBITO  Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 118/2021 -  CIG: (88266741D0) - CUP (J47H21000000004.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA TOFFANETTI STEFANIA A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C. FISC:TFFSFN73E41A794O; P.IVA: 03845120165; CIG: Z3A3090281; IMPORTO EURO 5.500,00 ( IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE NUOVO PIAGGIO PORTER TARGATO GE956GK IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 45,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS MORO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA’ (CPI) – AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C.  66/2021 - CIG (87532713BD) CUP (J46B20003400005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO RECINZIONE LUNGO LA STRADA EX DISCARICA SCARLETTI  - AFFIDO DITTA EDILROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 14.909,68.\= CIG : (Z613262799).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI/AGGIUDICATARIA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA (BG) – APPROVAZIONE  SAL UNICO E FINALE E C.R.E. REDATTI DALL’U.T.C. – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLLEONI - EURO 86.973,80.=  CIG: (8751926DCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFERTA DITTA PC CENTER BERGAMO S.R.L. DI STEZZANO (BG) PER FORNITURA DI N. 3 SWITCH E N. 3 COLLEGAMENTI NECESSARI PER ALIMENTARE I TELEFONI VOIP DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO – CIG: Z8E32D817B - TOTALE €. 2.171,92.= I.V.A. INCLUSA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR PROMOSSI DA IDEAPUBBLICA SRL - IMPEGNO DI SPESA E FINANZIAMENTO (CIG Z8A325FEAF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFERTA DITTA PC CENTER BERGAMO S.R.L. DI STEZZANO (BG) PER LA SOLUZIONE DELL'IMPIANTO WI-FI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CIG: Z7431C057F – TOTALE €. 9.028,00.= I.V.A. INCLUSA E INTEGRAZIONE OFFERTA PER FORNITURA DI N. 1 SWITCH POE+ NECESSARIO PER ALIMENTARE I TELEFONI VOIP DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO – CIG: Z7431C057F - TOTALE €. 549,00.= I.V.A. INCLUSA - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI PER NUOVO PIAGGIO PORTER TARGA GE956GK - PERIODO 12.07.2021/31.12.21  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z242F905FB) - TOTALE €. 531,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 2° TRIMESTRE 2021 €.5.366,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI SRL DI BOLTIERE (BG) PER ACQUISTO N.1CASSA A BATTERIA AUDIO CODICE CIG.ZA7325E52A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.181,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG)  PER PULIZIA ARBUSTI/ROVI E LORO TRINCIATURA LUNGO LA STRADA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI  - CIG: (Z8D325E119)/\EURO 976,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER  PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA’ LAVORI, SICUREZZA E C.R.E. – OPERE DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA VESPUCCI – 4° ACCONTO - (CIG: Z452A00AD2) - (TOTALE €. 4.599,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO DI TREVIOLO (BG)  PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI ESTINTORI PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI  - CIG: (Z6C325CC70)/\EURO 193,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUARDI  SRL. IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER SEDE COMANDO POLIZIA. IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA € 7.210,00. CIG ZD53259370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 26.306,21.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MORGAN ITALIA SRL. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA NARCOTEST PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO € 6.527,00  IVA COMPRESA. CIG.  Z3D32592AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CAVI AEREI TRA LA CASERMA DI VIA NOSARI E LA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON LA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA (RO) - (CIG: ZD1325B899) - (TOTALE €. 122,00.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - SPESE  PERSONALE MAGGIO/GIUGNO 2021 - IMPORTO € 30.399,48.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2021 - IMPORTO € 1.340,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 294,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE CAUSA COVID-19 PER L'ANNO 2021 DELL'AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA (CIG 8073739431)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO ENGEENERING. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DIGITALE CON ICAO E RFID PER CONTROLLO DOCUMENTI. IMPORTO €.5.017,86 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.  ZB632591F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL PROGETTO 'WEEKEND ON THE ROAD'   - N.2 SOGGETTI TOTALE CONTRIBUTO € 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO CODICE CIG.Z19321B093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DITTA  QUASARTEK SRL  ROMA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE CODICE CIG.ZA03268413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BERTAZZONI SRL. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N. 2 MOTOVEICOLI  PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO € 27.084,00 IVA COMPRESA. CIG.  ZBE325931F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA DIAZ - 'INCARICO PER PROGETTO DEF-ESEC, D.L., PROGETTAZIONE SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ - INCARICO AL DOTT. AGR. MAURIZIO VEGINI DI BERGAMO (BG) - EURO 49.776.= IN - CIG Z47324B1E5 - CUP J44E20001010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE A FAVORE DITTA  SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI SRL COD.CIG.ZA7325E526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO NELL'AREA DEGRADATA DEL CENTRO STORICO EX UMI1 DI VIA DIAZ - AGGIUDICAZIONE DITTA FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) FINANZIAMENTO EURO 95.304,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC  95/2021 - CIG (8807968521) - CUP (J41B21001060001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PALCO MODULARE PER SPETTACOLI - MODELLO BELVEDERE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ILMA DI ARGENTA (FE) - IMPORTO 15.392,74.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: ZFA324A84B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SAS DI BARETTI SILVANO DI VERDELLO (BG)  PER  APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI/PERIODO 20.03.2020 - 31.12.2021  – III° S.A.L. - (CIG: 82366445A6) - (IMPONIBILE €. 38.162,06.=/IVA 22% €. 8.395,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG : (85261208CC) – CUP (J46E19000180004) APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTA DALL’AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT   DI BERGAMO    CIG: (85261208CC) LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO  PER EURO 44.082,21.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PRICESERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. € 7.985,00 CIG. Z6A324D8BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FORNITURA DI ARREDO C/O LA NUOVA SCUOLA DEL CAMPUS SCOLASTICO/DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTA DALLO STUDIO TECO + PARTNERS DI BOLOGNA – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONTEDIL . OPERE PRINCIPALI – EURO 89.164,05.= + IVE 10% E 22% - CIG : (8528972A57) : OPERE DI PERIZIA – EURO 21.435,95.= + IVA 10% - CIG : (Z4E31C46C0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO  ANNO 2021   FARMACIA COMUNALE; DITTA  TAGLIAFERRI  LUCA; COD. FISC.: TGLLCU79R16A745O;   EURO 30,00 NON SOGGETTA AD I.V.A. (REGIME FORFETTARIO);  C.I.G.: Z2E2EF7872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING PER R.L.S. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA  SOCIETA' PROGETTO 81 E.F. DI MILANO (MI) - CIG: Z083288221 - TOTALE€. 149,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO  DA COLLOCARE  C/O ENTRATA MUNICIPIO - OPERE DA FABBRO - ESECUZIONE PARTICOLARI IN LAMIERA - AFFIDO DITTA OIB DI MEDOLAGO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 104,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA -  CIG : (Z652EC3A1B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PALCO MODULARE PER SPETTACOLI - MODELLO BELVEDERE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ILMA DI ARGENTA (FE) - IMPORTO 15.392,74.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG: ZFA324A84B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA E DEL DUCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE DI OSIO SOTTO - AFFIDO A GEOLOGO CHIODELLI ALESSANDRO  - €. 7.458,93.= CIG Z16323C233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - II° PROROGA TECNICA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG)- FINANZIAMENTO EURO 10.357,80.= (CIG. Z8030FB595) - PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.732,84=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.08.2021 - 15.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI OSIO SOTTO E RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - AFFIDO ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO - €. 50.701,25.= CIG ZA7323C210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI PER FORMAZIONE PLINTI PER SBARRA MOBILE - AFFIDO IMPRESA FRATUS M DI LEVATE  - FINANZIAMENTO €. 1.644,39.= CIG Z73324762E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO -MESE DI LUGLIO 2021 - NOTE DI CREDITO RIFIUTI RECUPERABILI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 - €. 62.578,35.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 15.125,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SBARRA MOBILE - AFFIDO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO - FINANZIAMENTO €. 2.745,00.= CIG Z3932420EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2021 E SUPPLETIVO TARI 2020  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z5132510C1 - € 7.708,00 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - IMPORTO € 3.990,65 (IVA 22% OVE DOVUTA € 712,45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 5.322,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELL'ATTUALE BOCCIODROMO IN VIA LEOPARDI E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO - AFFIDO LAVORI DITTA PFC 2000 DI COLOGNO AL SERIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 141.036,50.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA  D.G.C. N° 98/2021 - CODICE CIG : (88119413C1) - CODICE CUP : (J42C21002240004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.610,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE IN ALCUNE VIE DEL PAESE - (CIG: Z9B325101C) -  (TOTALE €. 317,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2021 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 2° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG Z2A2F5CA1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area IV - Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE ALLA SOC. A.S.D. VOLUNTAS OSIO DA UTILIZZARE PRESSO STADIO COMUNALE - (CIG: ZA33250E58) -  (TOTALE €. 427,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GEG. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE APPARATO RADIO VEICOLARE. € 427,00 CIG ZCF3245717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI PER L'ESERCIZIO 2021 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  6.685,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ. - POSTALIZ. AVVISI TARI 2021 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE – IMPORTO €  7.367,14 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA F.LLI CALVI DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZD8324F17D) - (TOTALE €. 706,61.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO STRADALE E ROTTAMAZIONE N. 2 AUTOVETTURE. € 488,00 CIG. ZE9324573C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 224/2021 DEL 13/08/2021 DI  S.I.E.L. SRL PER I SERVIZI DI  AGGIORNAMENTO BANCHE DATI, ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO IMU 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE.IMPORTO € 915,00 IVA COMPRESA. CIG Z5632456D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 309/2021 DEL 05/08/2021 STUDIO  GUELI-BIANCATO E ASSOCIATI-STUDIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 17.622,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZDB324D5DD) - (TOTALE €. 177,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUROPROJECT SRL DI BRUSAPORTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – ACCONTO - (CIG: ZAD31E340A) - (IMPONIBILE + 5% CONTRIBUTO EPPI €. 7.906,50.=/IVA 22% €. 1.739,43.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL TREEMME DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG)  PER SISTEMAZIONE PALETTI IN LEGNO/OPERE EDILI PRESSO IL BOSCO ITALA E L'AREA CANI CIMITERO - CIG: (ZDA3245622)/\EURO 3.782,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE EFFIGE IN FERRO DA COLLOCARE PRESSO ENTRATA CIMITERO - (CIG: Z542FF2AD8) - (IMPONIBILE €. 1.350,00.=/IVA 22% €. 297,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: Z6C32485F1) -  (TOTALE €. 265,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER VERNICIATURA PALETTI DISSUASORI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DOSSI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA C. BATTISTI - (CIG: ZF8323B2A3) - (TOTALE €. 1.575,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DOSSI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA C. BATTISTI  - AFFIDO DITTA GHILARDI MASSIMILIANIO DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) PER RIFACIMENTO ASFALTO IN ALCUNI TRATTI DEL SEDIME STRADALE FINANZIAMENTO EURO 841,80.\= CIG : (Z073248B13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPRISTINO PARCHEGGI PRESSO PARCO VIA COLLEONI - (CIG: Z162FE27F5) - (IMPONIBILE €. 9.449,22.=/IVA 22% €. 2.078,83.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO CRE "ESTATE RAGAZZI 2021- HURRA'" A PARROCCHIA DI OSIO SOTTO E ASSOCIAZIONE OSIO SPORT DI OSIO SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2016/2017 - AFFIDO A NOME STUDIO ING.GIORGIO RICOTTI A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3D3248AEC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETRARIA G E G SNC DI LALLIO (BG) PER MODIFICA SERRAMENTO E FORNITURA E POSA N. 15 TERMOISOLANTI CON FACCIA DI SICUREZZA C/O NUOVO UFFICIO PROTOCOLLO – (CIG: Z993220128) - (IMPONIBILE €. 3.995,00.=/IVA 22% €. 878,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 8.197,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  01.06.2021 / 15.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG : (8425229EE7)  – CUP (J41B20000160006) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. FINALE REDATTA DALLO STUDIO C-SPIN DI GRASSOBBIO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PER EURO 92.186,01.= + IVA 10%/OPERE PRINCIPALI CIG : (8425229EE7)  – CUP (J41B20000160006) ; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PER EURO 37.092,92.= + IVA 10%/OPERE COMPLEMENTARI CIG : (Z2A3155E16)  – CUP (J41B20000160006) ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO DI POS UFFICIO DEMOGRAFICO II SEMESTRE 2021 CODICE CIG Z942FAD393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEF./ESEC. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVO REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA VERDELLINO - (CIG: ZC72DDB9FE) - (TOTALE €. 3.806,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIM. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 E ALTRE INDAGINI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GHILARDI MASSIMILIANO DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) PER RIFACIMENTO DOSSI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA C. BATTISTI - (CIG: Z073248B13) - (IMPONIBILE €. 690,00.=/IVA 22% €. 151,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE STECCHE IN PVC SPECIAL CON CAMBIO CINGHIA E RULLINO SU AVVOLGIBILE ESISTENTE APPARTAMENTO IN VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FAGIANI ADRIANO S.NC. DI VALBREMBO (BG) - CIG: ZE232408DF - TOTALE €. 73,20.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO (BG) PER LAVORI DI BONIFICA VEGETALE BORDO DI CONFINE AREA EX DISCARICA SCARLETTI - (CIG: Z6731F2ECD) - (IMPONIBILE €. 4.200,00.=/IVA 22% €. 924,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA D.D. - PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2021 - IMPORTO € 3.150,00.= -  CIG: Z853240851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SOTTOPASSO EX  S.S. N° 525 - PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2021 - APPROVAZIONE  OFFERTA IMPRESA DI PULIZIE ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 684,42\\\= CIG : (ZBF324035C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIG.RA DE PASQUALE ANNA – (CIG: Z612D4FF77) - (TOTALE €. 255,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA DI GAS DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z94323F5CF - TOTALE €. 474,58.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2021 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 23.900,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30.06.2021 / 30.06.2026 BROKER ASSICURATIVO 'CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL' DI BERGAMO - CIG Z7A31F02E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) – APPROVAZIONE CONTABILITA’ III° SAL REDATTA DALLO STUDIO ING. VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) - LIQUIDAZIONE   FATTURA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA DI FERRANDINA (MT) – EURO 145.484,10.= - CIG: (8281001235) CUP : (J45E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHUBB INSURANCE COMPANY - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA INFORTUNI VEICOLO CITROEN JUMPY TARGATO YS729AP. IMPORTO €.84,40 = CIG. Z57323BD2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 30.519,96=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ANNO 2021 A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. DI BERGAMO - IMPORTO € 5.135,96=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO PER MATERIALE PER UFFICI VARI E MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2021- CODICE CIG.CIG.Z22FD5187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA + RIPARAZIONE MITSUBISHI TARGA BB137KB IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z55323E3D9) - (TOTALE €. 2.852,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2021LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO MONTE ORE LAVORATIVE DIPENDENTE ANTONIONI GIOVANNA DA N.22 ORE LAVORATIVE A N.30  ORE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA DI UNA FONTANELLA PRESSO AREA CANI DI VIA LEVATE - (CIG: ZA0323B273) - (IMPONIBILE €. 1.800,00.=/IVA 22% €. 396,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA M.M. - ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE PUGNO APERTO DI TREVIOLO - PERIODO: DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA € 1.575,00.= - CIG: ZAA323D28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA, OPERE DI REALIZZAZIONE DEL "MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE" - LIQUIDAZIONE FATTURE ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) - IMPORTO€. 9.000,00.= + C.I. + IVA - CIG Z9332226C2.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 16.230,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DOSSI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA C. BATTISTI  - AFFIDO DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER VERNICIATURA PALETTI DISSUASORI  FINANZIAMENTO EURO 1.575,00.\= CIG : (ZF8323B2A3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO SIG.RA A.K. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' PROTETTA - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 - IMPORTO € 11.776,00.= CIG: ZD6323CDC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG: ZDB31D9DAE - (TOTALE€. 500,50.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA DI GAS DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z94323F5CF - TOTALE €. 474,58.= I.I. *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2021 A FAVORE MINORI E ADULTI PORTATORI DI DISABILITA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPORTO € 39.786,70.= - CIG: Z8E323C717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – (IMPONIBILE €. 1.308,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHUBB INSURANCE COMPANY - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA INFORTUNI  VEICOLO CITROEN JUMPY TARGATO YS729AP. IMPORTO  €.84,40 =  CIG.   Z57323BD2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA DON MANZONI N. 1/3/5/7/9 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - CIG: Z30323BC76 - TOTALE €. 1.973,47.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE EURO  28.211,71 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VI - Farmacia comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA FOSCOLO N. 10/12 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - CIG: Z6A323BB6D - TOTALE €. 4.880,85.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA.€.7.870,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N.1 PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - DECORRENZA 01.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI (BG)  PER L'ALLACCIAMENTO E LA FORNITURA DI UNA FONTANELLA  PRESSO AREA CANI DI VIA LEVATE - CIG: (ZA0323B273)/\EURO 2.196,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA DI GAS DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z94323F5CF - TOTALE €. 474,58.= I.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "FILO DIRETTO CONTABILITA'" ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' IDEAPUBBLICA SRL €.1166,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE GENERI ALIMENTARI  DIVERSI A FAVORE  MD SPA - IMPORTO € 1.259,80.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO DI TREVIOLO (BG)  PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI ESTINTORI PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO A CAUSA DI ATTI VANDALICI - CIG: (Z04323321F)/\EURO 231,8.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIU' FRAGILI PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO DITTA MIGROSS SPA SEDE DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 7.000,00.= - CIG: ZF53239274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 3.752,66=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area V - Politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - ESERCIZIO 2021 - IMPORTO € 1.802,93.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2021 - €.3.779,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INERENTE IMMOBILI COMUNALI PER INCENDIO E FURTO - PERIODO 30.06.2021-30.06.2022 - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: ZDB3222D6B) - TOTALE €. 19.880,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO – APPROVAZIONE CONTABILITA’ II° S.A.L. REDATTA DALL’ ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D’ISOLA (BG) –  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FRATUS M. DI LEVATE, IN QUALITA’ DI CAPO GRUPPO MANDATARIA - PER EURO 24.751,71.= + IVA 10% - OPERE PRINCIPALI E OPERE DI PERIZIA - CIG: (8425152F5C) PER EURO 4.175,01.= + IVA 10% - OPERE COMPLEMENTARI - CIG: (Z1031C38FB.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area III - Demanio - Patrimonio - LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CESTE IN FERRO DA COLLOCARE C/O CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OIB DI MEDOLAGO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 5.478,00.= CIG : (ZFA3232AE4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA:1 SAFE SRL PER CANONE ABBONAMENTO- GHISLANZONI ILARIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA - LAZZARINI SRL PER FORNITURA LIBRI - POZZI FRANCO PER ILLUMINAZIONE FACCIATA MUNICIPIO - CDS TRACCIALINEE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA - ROBY CAR PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA - PSP EQUIPEMENT PER FORNITURA VESTIARIO - UNIPOL RENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETURE - ALFA GROUP LTD PER PIANO MARKETING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) PER RIMOZIONE PALO P.I. PERICOLANTE IN PIAZZA AGLIARDI E SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO IN CORSO EUROPA - (CIG: ZA63234C23) - (TOTALE €. 1.532,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE  RAGAZZI ON THE ROAD PER PROGETTO "WEEKEND ON THE ROAD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : 1 SAFE SRL PER CANONE ABBONAMENTO - GHISLANZONI ILARIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA- LAZZARINI SRL PER FORNITURA LIBRI - POZZI FRANCO PER ILLUMINAZIONE FACCIATA MAUNICIPIO - CDS TRACCIALINEE SRL PER FORNITURA SEGNALETICA - ROBY CAR PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA - PSP EQUIPEMENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO - UNIPOL RENTAL SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - ALFAFOURGROUP LTD PER PIANO MARKETING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 30.06.2021-30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO 'CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL' DI BERGAMO. CIG Z2F31F024B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FORNITURA DI ARREDO C/O LA NUOVA SCUOLA DEL CAMPUS SCOLASTICO/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L.  REDATTA DALLO STUDIO TECO + PARTENERS DI BOLOGNA  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA DI FERRANDINA (MT) EURO 150.000,00.= + IVA 10% E IVA 22% - CIG: (8528972A57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO 2021 - COSTI AFFERENTI AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS  DI MADONE  (BG) PER FORNITURA DISPENSER ED ACCESSORI PRESSO BAGNI PALAZZO COMUNALE E SEDE CORPO POLIZIA LOCALE - CIG: (ZCC32305FB)/\EURO 1.958,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.05.2021 - 15.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.184,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE €. 3.000,00.= - (CIG: 7833829831)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR PROMOSSO DA IDEAPUBBLICA SRL - IMPEGNO DI SPESA E FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: ZD5322F3D1) -  (TOTALE €. 265,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI MARZO E APRILE 2021 -   € 2.802,26 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -   CIG ZA82F9985A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI IMPORTI ERRONEAMENTE DUPLICATI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2020 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 47.764,53=..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'  DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE E RIORDINO SALA SERVER  ZF9322D06B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' UNIACQUE SPA DI BERGAMO PER N. 2 ALLACCI ACQUEDOTTO E ANTINCENDIO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG: ZE531E9192 - (TOTALE€. 950,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA, OPERE DI REALIZZAZIONE DEL 'MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA RURALE' - ARCH. MARCO LAMERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) - IMPORTO €. 9.000,00.= + C.I. + IVA - CIG Z9332226C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z1E31726B1) - (TOTALE €. 1.406,54.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 CASSETTA WC PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA SAN DONATO 30/H - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: Z5530F9B49 - (TOTALE €. 244,00.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI ESEGUITI IN ANNI DIVERSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU -  RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNI DIVERSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO:  APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 - DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 8.689,96=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO CASSE E ZINCHI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) FINANZIAMENTO EURO 3.660,00.= CIG :ZDA32269F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE ESEGUITE DAI DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - IMPORTO € 542,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE C/O COMUNE DI OSIO SOTTO . € 2.105,25 CIG. ZE43225A01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURE GENERI ALIMENTARI  DIVERSI A FAVORE  MD SPA - IMPORTO € 1.290,24.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (DITTA GUALANDRIS ELEONORA - € 3.580,70 I.V.A. INCLUSA  - CIG: Z4032261C4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 2° TRIM. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE Q.E. ALIMENTAZIONE CANCELLI CARRALI AREA MERCATO E SOSTITUZIONE CAVO ALIMENTAZIONE PIAZZA AGLIARDI- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.793,80.= CIG : (Z15321C60C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA OFFICINE MARSILII SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  MATERASSO IGNIFUGO PER CELLA DETENTIVA . € 203,74 CIG. ZA13223747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.662,09=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE C/O COMUNE DI OSIO SOTTO . € 4.398,44 CIG. Z0D3223796.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA -  ( IMPONIBILE EURO  26.890,54 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASCO APERTO OMOLOGATO PER  POLIZIA LOCALE .IMPORTO €.164,70 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.   ZB932237DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE  MEPA ALLA SOCIETA'  DYNAMIC INFORMATCA SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE SALA SERVER COMUNALE, SEDI DISTACCATE SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA COMUNALE CODICE CIG.Z19321B093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI II TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO 'TRA  OSIO SOTTO E DALMINE: VIAGGIO IN PULMAN NEL TEMPO E NEI TEMPI' - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESTERNA II TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CESTE IN FERRO DA COLLOCARE C/O CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO -  FINANZIAMENTO EURO 5.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE .IMPORTO €.1.546,17 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.   ZE9322380E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MAZZOCCHI ALAIN CORRADO DI GANDELLINO (BG) PER INCARICO COMMISSARIO ESTERNO DELLA GARA INERENTE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - (CIG: Z673200F54) - (TOTALE €. 1.040,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DOSSI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA C. BATTISTI  - AFFIDO DITTA EDILROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.078,00.\= CIG : (ZC6321B410).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSICURAZIONE CABI SRL DI BERGAMO PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 30.06.2020 -30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - AGGIUDICATO ALL'A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2021 - (CIG: 4526240368) - (€. 457,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) PER FORNITURA E POSA DI FARO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICIO TRA VIA V. VENETO E VIA MANZONI - (CIG: ZCE317476C) - (IMPONIBILE €. 530,00.=/IVA 10% €. 53,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA STEFANIA TOFFANETTI  PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE  €. 5.500,00   - CIG: Z3A3090281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SERRAMENTO E FORNITURA E POSA N. 15 TERMOISOLANTI CON FACCIA DI SICUREZZA C/O NUOVO UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDO DITTA VETRARIA G. E G. DI LALLIO - FINANZIAMENTO €. 4.873,90.= CIG Z993220128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIAGGIO PORTER PER OPERAI COMUNALI E ROTTAMAZIONE DI ALTRO PIAGGIO PORTER USATO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA SOCIETA' OLDRATI &amp; C. DI BERGAMO - (CIG: Z7F3210021) - (TOTALE €. 22.740,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PEF MTR ARERA 2021 - DOTT. ROBBIANO FABRIZIO - CIG ZF430CBE97 € 1.903,20 (INCLUSO IVA) - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 30.821,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SITIS DI TREVIOLO PER LA FORNITURA N. 2 TELEFONI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z273219303 - TOTALE €. 540,46.= I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUARTO BANDO EMERGENZA COVID 19 EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO  ALLE FAMIGLIE CON MINORI NELLA FASCIA DI ETA' 0-18 (18 ANNI COMPIUTI O DA COMPIERE DURANTE L'ANNO 2021) E ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' OLDRATI &amp; C. SRL DI BERGAMO PER FORNITURA AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER PER OPERAI COMUNALI - (CIG: Z7F3210021 - (IMPONIBILE €. 18.640,00.=/IVA 22% €. 3.985,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PC CENTER BERGAMO S.R.L. DI STEZZANO (BG) PER LA SOLUZIONE DELL'IMPIANTO WI-FI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CIG: Z7431C057F - TOTALE €. 9.028,00.= I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' UNIACQUE SPA DI BERGAMO PER ALLACCIO FOGNATURA NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - I LOTTO - (CIG: Z802EFF193) - (IMPONIBILE €. 1.475,00.=/IVA 22% €. 324,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER REALIZZAZIONE CAMPUS SCOLASTICO I° LOTTO AGGIUDICATARIA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N° 2 AI SENSI ART. 149/D. LGS. 50/2016 REDATTA DALL'ARCH. LUIGI BENATTI DELLO STUDIO TECO + DI BOLOGNA - FINANZIAMENTO EURO 34.892,61.= (I.V.A. 10% INCLUSA) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 118/2018 - CIG: (ZA7321556D) CUP : (J41B18000620004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. VALLE GIOVANNI DI TRESCORE BALNEARIO (BG) PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA - (CIG: ZAC261A941) - (TOTALE €. 12.688,00.=) - 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI  - DITTTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO - PERIODO 01.07.2021/31.12.2021 - CIG ZEA32120E4 - €. 4.575,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO -  AVVIO PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - (CIG: Z072FF471D) - (IMPONIBILE €.3.750,00.=/IVA 22% €. 825,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA MONTALI S.R.L. DI PERO (MI) - (CIG: Z193210017) - (TOTALE: €. 34.925,00.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS &amp; C. SAS DI BREMBATE (BG) PER RIFACIMENTO DOSSI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA C. BATTISTI - (CIG: ZC6321B410) - (IMPONIBILE €. 9.900,00.=/IVA 22% €. 2.178,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFONICO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI CIVICI 1 E 9 - ANNULAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 282-2021 A FAVORE DELLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZF931A79F0) - (TOTALE €. 1.464,00.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 67.691,20=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.05.2021 / 31.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2021 - (€ .7.896,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO  LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' COMPRENSIVI DELLA GESTIONE BOSCO ITALA - III° BIMESTRE PERIODO 1.05./30.06.2021 - (CIG : ZB82FA388F) -  €. 4.684,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY  S.P.A.; CIG: ZE53213AFF  ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 2.654,82   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PALI E RETE DI RECINZIONE PRESSO CAMPO DI CALCIO PARCO DEL GIARDINO AFFIDO DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO (BG) FINANZIAMENTO EURO 24.847,83.= CIG : (Z3C31F04D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2021 - (IMPORTO: €. 5.715,25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA  PER CASSONETTO DANNEGGIATO - (CIG: ZD931CA515) - (IMPONIBILE €. 153,90.=/IVA 10% €. 15,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG : (85261208CC) - CUP (J46E19000180004) - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L. REDATTA DALL'AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT   DI BERGAMO -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO  PER EURO 38.893,65.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI VARI NELL'AMBITO DI RASSEGNE TEATRALI NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE €. 98.443,42.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERAI COMUNALI - (CIG: Z603211049) -  (TOTALE €. 290,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - II° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N°2 INFERRIATE APRIBILI PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA  E SOSTITUZIONE DI SBARRA - AFFIDO DITTA BENEDETTI DIEGO - FABBRO - DI OSIO SOTTO   FINANZIAMENTO EURO 2.928,00.\= CIG : (Z9F320E37F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.761,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.699,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA + RIPARAZIONE PIAGGIO APE TARGA DJ63978 IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 'TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI' - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z34320998E) - (TOTALE €. 527,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER  PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA, OPERE DI RIQUALIFICA DEL PARCO DI VIA DIAZ - (CIG: Z4D2F6068A) - (TOTALE €. 8.667,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' CATEGORIA C DEL C.C.N.L. FL DEL 21.05.2018, PRESSO L'AREA VII 'POLIZIA LOCALE E COMMERCIO' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER  PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA' LAVORI, SICUREZZA E C.R.E. - OPERE DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA VESPUCCI - 3° ACCONTO - (CIG: Z452A00AD2) - (TOTALE €. 4.599,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  01.05.2021 / 15.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z872E12DCB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 E ALTRE INDAGINI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 14.384,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 6.862,00\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2021 - €.5.091,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. TRUST ITALIA SPA DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO X509 PER SIOPE+ GIUGNO 2021/GIUGNO 2022 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z833206B32 - IMPORTO € 20,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO TRIENNIO 2020/22 - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2021 - IMPORTO €  2.708,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - SPESE  PERSONALE MARZO/APRILE 2021 - IMPORTO € 30.598,71.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO AL GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER RILIEVO TOPOGRAFICO INCROCIO VIA MILANO/CAVOUR/LEVATE - (CIG: ZF331F71F3) -  (TOTALE €. 960,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO DEL CERTIFICATO PER SIOPE+ A FAVORE DI TRUST ITALIA SPA - € 24,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FC094WD - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZE93204113) - (TOTALE €. 2.141,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2021 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA 1 SAFE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO MONITORAGGIO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021. € 630,00. CIG. Z0B32048E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO -  AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CIG: (8261003B53) - CUP (J42G18000050001) APPROVAZIONE CONTABILITA' II° SAL REDATTA DALLO STUDIO ARCO + S.T.P.A.R.L. DI CARAVAGGIO  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANGALLI PER EURO 17.431,12.=/OPERE PRINCIPALI E PER EURO 8.773,22.=/OPERE DI PERIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA VEGETALE BORDO DI CONFINE AREA EX DISCARICA SCARLETTI  - AFFIDO DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 5.124,00.\= CIG : (Z6731F2ECD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER RINNOVO LICENZA GO TO MEETING DI VIDEOCONFRENZA CODICE GIG. Z673203D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA  - (IMPONIBILE EURO 42.797,27).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL (CO) PER REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E AGGIORNAMENTO APP 'COMUNE SMART'  CODICE CIG. ZC9320367D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNTI' DI  TURNO MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIU' FRAGILI  PER EMERGENZA COVID19 PRESSO DITTA MD DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 4.000,00.= - CIG: ZA43202A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA ATTREZZI PER IL VERDE DA UTILIZZARE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - (CIG: ZDB31FBDD7) - (IMPONIBILE €. 1.065,57.=/IVA 22% €. 234,43.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER  RIPARAZIONE PERDITA COLLETTORI PIANO TERRA E PIANO PRIMO DEL MUNICPIO - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.257,00.\\\= CIG : (Z873201BE0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - I^ RATA RELATIVA ANNO 2021 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.823,17.=/IVA 22% €. 3.481,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 10.364,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI VERIFICA IMPUTAZIONE IMPONIBILI E MANSIONI SU VOCI DI TARIFFA PER AUTOLIQUIDAZIONI INAIL DAL 2015/16 AL 2019/20 - CONCLUSIONE ACCERTAMENTO ISPETTIVO DA PARTE DELLA SEDE INAIL DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI VARI RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'COLOMBINA' VIA BARACCA - 'PALAZZO OLMO' CORSO ITALIA - ' CENTRO COMMERCIALE OSIO' VIA CAMOZZI N. 1 - ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE 'TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI' PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN DELLA SOCIETA' SESAAB SERVIZI SRL DI BERGAMO (€. 1.220,00) CIG: Z8932011A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCODARIALE ANNO 2020 (RUOLO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS -  TELEFONIA - ANNO 2021 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - CODICE CUP J44E21000010005 - FINANZIAMENTO SPESA COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONE DI GARA : ING. ALAIN MAZZOCCHI DI GANDELLINO PER EURO 1.268,80.=/CIG : Z673200F54 - ING. STEFANO CHIESA DI BERGAMO EURO PER 1.464,75.= CIG : Z1F3200F88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI NUOVO SCALDABAGNO E FORNITURA E POSA DI ALTRO MATERIALE DI NATURA IDRAULICA PRESSO CASERMA CARABINIERI - (CIG: Z132FEF702) - (IMPONIBILE €. 6.222,50.=/IVA 22% €. 1.368,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z872E12DCB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 873/2020 NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO E DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2021 - (IMPORTO: E. 901,74)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E IDRICO - DAL 1/01/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE CONTABILITA' II° SAL REDATTA DALLO STUDIO ING. VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) - LIQUIDAZIONE   FATTURA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA DI FERRANDINA (MT) - EURO 159.325,68.= - CIG: (8281001235) CUP : (J45E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 629,54.=- CIG: Z0E31FC16A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA ATTREZZI PER IL VERDE DA UTILIZZARE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - (CIG: ZDB31FBDD7) - (TOTALE €. 1.300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOROSITA' QUOTE CONDOMINIALI DI PERTITENZA DEGLI INQUILINI NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI DI VIA DON MANZONI E DI VIA FOSCOLO - ESERCIZI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA PER TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 12.281,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO N.1 PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA  C 1 - DECORRENZA 15.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.115,57=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO PER L'INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA, EX ARTT. 60 E 95, COMMA 3, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2021/2024 - DELEGA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI GARA E SERVIZI OGGETTO D' APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 22.476,61.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS  ' A. MORO' ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA' (CPI) - AGGIUDICAZIONE DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) FINANZIAMENTO EURO 212.882,56.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC  66/2021 - CIG (87532713BD) CUP (J46B20003400005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO ANNO 2020 A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 2.166,60.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA EX DET. 537/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - ESERCIZIO 2021 - IMPORTO € 50.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA' (CPI) - APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO EUROPROJECT DI BRUSAPORTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO - FINANZIAMENTO EURO 15.218,28.= CIG (ZAD31E340A) - CUP (J46B20003400005) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 66/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OFFERTA DITTA SITIS DI TREVIOLO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO COMUNALE - (CIG: Z033194670) - (TOTALE €. 340,38.= I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - € 1.080,00 + IVA - CIG: Z7A30235C6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUIZIONE MONTE ORE LAVORATIVE DIPENDENTE BELLOLI RUGGERO DA N. 36 ORE LAVORATIVE  SETTIMANALI A N. 18 ORE  LAVORATIVE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PALESTRE CAMPUS PER RIPRESA ATTIVITA' SCOLASTICA (DITTA GUALANDRIS ELEONORA - € 897,00 + IVA - CIG: Z57316C743)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PICA &amp; PARTNERS BERGAMO SUPPORTO NELL'UTILIZZO PIATTAFORMA VOUCHER SMART DI OSIO SOTTO CODICE CIG. Z9B31EFE11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DALLA SOC. MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG. ZAA31A8114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA. (IMPORTO IMPONIBILE€. .4.410,55.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MANZONI N. 18 - PERIODO 16.05.2021 - 15.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNIACQUE SPA DI BERGAMO PER N. 2 ALLACCI ACQUEDOTTO E ANTINCENDIO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG: ZE531E9192 - (TOTALE €. 950,70.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI, D.L. E SICUREZZA INERENTE ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PIANO TERRA - MUNICIPIO - (CIG: Z33318CD0D) - (TOTALE €. 697,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO 'FILO DIRETTO CONTABILITA'' PROPOSTO DALLA SOCIETA' IDEAPUBBLICA SRL - € 4.917,00 + IVA 22% - CIG ZDB31E5BE4 - TRIENNIO 01.06.2021-31.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 37.209,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE €. 98.443,42.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'OSIOFITNESS 2021' - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE A WEBINAR  PROMOSSO DA PUBLIKA SRL  €.270,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 1.400,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE C/O COMUNE DI OSIO SOTTO . € 1.222,63 CIG. Z5E31E2F6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2021 - €.4.871,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 57.131,78=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA  - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESITO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE  - AFFIDO DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO   FINANZIAMENTO EURO 1.756,80.\= CIG : (Z3E31DA26D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE KIBERNETES A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2020 - LIQUIDAZIONE ?</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 1° TRIMESTRE 2021 €.6.351,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO PER NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG: ZDB31D9DAE - (TOTALE €. 500,50.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : UNIPOL RENTAL PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - MAGGIOLI PER RINNOVO ABBONAMENTO E UNIFORMERIA SRL PER FORNITURA VESTIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER L'ANNO 2020 - RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z872E12DCB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE PER PENSIONE ANTICIPATA 'QUOTA 100' DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIGG.RI MONTALBANO - (CIG: Z612D4FF77) - (TOTALE €. 2.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA FREDDA PRESSO SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.135,28\\\= CIG : (Z1F31D8C58).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.04.2021 / 30.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIOARCO+ENGINEERING SRL DI CARAVAGGIO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO D.L./CONTABILITA' E SICUREZZA INERENTE RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO - (CIG: ZD4265E897) -  SALDO - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 2.057,12.=/IVA 22% €. 452,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI - APPALTO ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PIANO TERRA - AFFIDO LAVORI  DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)  - FINANZIAMENTO €. 4.592,51.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 141/2020 - CIG (Z1031C38FB) -CUP J46B20008590002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z4E31D264C) -  (TOTALE €. 1.021,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° SAL REDATTA DALLO STUDIO ING. VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) - LIQUIDAZIONE   FATTURA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA DI FERRANDINA (MT) - EURO 199.164,46.= - CIG: (8281001235) CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL -  IMPRESA COLLEONI  GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA PER ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 86.973,80.= CIG : (8751926DCC). IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 68/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD - BOLLETTAZIONI DA SET. 2020 A MAR. 2021 - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA SPA; CIG: ZC331CEE92; P. IVA: 01434070155 ; IMPORTO EURO 1.824,16   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO  DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - RICHIAMO APPROVAZIONE S.A.L. N° 8 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO). LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE FATTURA N° 13 P.A./2021 DITTA CONTEDIL  DI EURO 383.845,00.=  CIG : (7541083A8C) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' CATEGORIA C DEL C.C.N.L. FL DEL 21.05.2018, PRESSO L'AREA VII 'POLIZIA LOCALE E COMMERCIO' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  FAVORE ARREDOLINEA  SNC DI OSIO SOTTO PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI ARREDI UFFICIO DEMOFRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO PER CASSONETTO DANNEGGIATO (CIG:ZD931CA515) - (TOTALE €. 169,29.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE PER MODIFICA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI. IMPORTO € 500,00. CIG ZDC31C9539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.634,62=..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPUS ALDO MORO - ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO - €. 5.200,00.= CIG Z7831CB032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2019/2022 - INTERVENTI INIZIALI A CURA APPALTATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTI, SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DIUTENTI DIALIZZATI - EX DGC 39/2021 - MAGGIO/DICEMBRE 2021  -- IMPORTO € 8.910,00.= CIG: Z78311B145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (14° RATEO) - (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA &amp; C. SNC DI DALMINE (BG) PER FORNITURA PELLICOLE ADESIVE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG: Z0830EA9ED) - (IMPONIBILE €. 270,00.=/IVA 10% €. 27,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FORNITURA DI ARREDO C/O LA NUOVA SCUOLA DEL CAMPUS SCOLASTICO/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS 50/2016 REDATTA DALLO STUDIO TECO + PARTENERS DI BOLOGNA  - FINANZIAMENTO EURO 32.769,21.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 170/2020 - CIG: (Z4E31C46C0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2021 - IMPORTO € 1.237,50 (IVA 22% OVE DOVUTA € 272,25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PLANETEL DI TREVIOLO PER LA FORNITURA N. 21 TELEFONI PER IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - (CIG: Z6C31C2C85) - TOTALE €. 5.438,76.= I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PLANETEL DI TREVIOLO PER LA FORNITURA N. 1 CENTRALINO PER IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - (CIG: Z9431C054C) - (TOTALE €. 3.446,50.= I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.488,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 -   € 2.730,67 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -   CIG ZA82F9985A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GUIDA AGLI ENTI LOCALI ON LINE - IL SOLE 24 ORE - CODICE CIG Z1931C2EA9 PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2021 - ONERE ANNUO € 19.225,30.= - IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 887/2020 € 10.074,22.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO € 13.457,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE -  GENNAIO/APRILE 2021 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 1.319,22 .=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.602,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' TIM S.P.A. DI MILANO PER NUOVO ALLACCIO RETE TELEGONICA - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - (CIG: ZEA31C04F2) - (TOTALE €. 366,00.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDO ALLA DITTA F.LLI ZANETTI ARTURO S.R.L. DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 7.000,00.= CIG : (ZF331A5506).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA. (IMPORTO IMPONIBILE €. 6.225,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETROSERVICE DI SIGNORELLI ANDREA DI OSIO SOPRA (BG) PER REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MUNICIPIO - OPERE DA VETRAIO - (CIG: Z922F688E9) - (IMPONIBILE €. 900,00.=/IVA 4% €. 36,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: Z9E31BFE30) -  (TOTALE €. 702,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI TURNO APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOZZA AUTOMOTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA' DI CUSTODIA VEICOLI. IMPORTO €.561,73 COMPRENSIVO DI IVA \=  CIG.  2886003503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z8031BF61A) - (TOTALE €. 804,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE EURO 31.604,84 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO MUNICIPIO ED AREA MERCATO  - APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA F.LLI ZAPPETTINI  DI ALBINO (BG)  - CIG:(Z7A31BAAF3)/\ EURO 678,53.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 867,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA' (CPI) - INDIZIONE DI GARA CIG (87532713BD) CUP (J46B20003400005) + LIQUIDAZIONE QUOTA ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE PER UTENZA GAS METANO E ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 1.570,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 20.02.2021 IN VIA CAMOZZI (DANNEGGIANTE SIG. G.A.) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI DI €. 200,00.= (CIG: ZDA31AFEC5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO, SANZIONI PER TARDIVA REGISTRAZIONE ED INTERESSI MATURATI RELATIVI AI RINNOVI CONTRATTI IN SCADENZA E CHIUSURE DELLE UNITA' IMMOBILIARI - LIQUIDAZIONE 2021 - (IMPORTO: €. 631,89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - AREA SRL - CIG 8737218462 - € 74.999,99 - PERIODO 2021/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. LUIGI GAGGIA DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO AT01 - SOSTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA E CONTESTUALE SVINCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO  LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' COMPRENSIVI DELLA GESTIONE BOSCO ITALA - II° BIMESTRE PERIODO 1.03./30.04.2021 - (CIG : ZB82FA388F) -  €. 4.809,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFONICO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI CIVICI 1 E 9 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZF931A79F0) - (TOTALE €. 1.464,00.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 22.047,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE ALLA SIG.RA N. K. - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA  - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER IMBIANCATURA ATRIO BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE - (CIG: Z743121724) - (TOTALE €. 450,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA CHIAVI NUOVA PORTA BLINDATA MUNICIPIO - (CIG: Z2E31733D4) - (IMPONIBILE €. 476,00.=/IVA 22% €. 104,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MUNUS MEDICAL SRL DI PERUGIA ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE CODICE CIG.ZDF3196939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM. € 1.732,06 CIG. Z0931A1303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESE DI CUI A DETERMINA 892 DEL 11/12/2019 A FAVORE DELLA SIG.RA LALUMERA CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EX AR. 10 DEL DPR 164/2002 IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI CONTROLLO RELATIVI ALL'EMERGENZA COVID-19 - MESI DI MARZO E APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOMETRA BONANOMI ALBERTO DI OSIO SOTTO PER FRAZIONAMENTO IN VIA DELLE INDUSTRIE  - €. 1.187,00.= CIG Z4A2DA52FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 2I RETE GAS SPA DI MILANO PER ALLACCIO RETE DEL GAS NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - LOTTO 1 - (CIG: Z332CBE638) - (IMPONIBILE €. 1.665,46.=/IVA 22% €. 366,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 07.05.2021-31.12.2024 - CON EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO -  AFFIDO DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) -  FINANZIAMENO EURO 163.333,31.= CIG: (8719092655).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2021 - AFFIDAMENTO A:  S.I.E.L. SRL DEI SERVIZI DI DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI, ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO, - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z51319CC37 - VALORE € 4.910,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI VARI RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'SMERALDO' VIA FOSCOLO - 'RUBINO' VIA DON MANZONI - 'CORTE ABATI' VIA COLLEONI - 'LIBERTA' VIA LIBERTA' - 'OSIO CENTRO ' VIA VERDI - ESERCIZIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  FRIGORIFERO PER CONSERVAZIONE FARMACI PRESSO FARMACIA COMUNALE DITTA COSTA S.A.S. DI COSTA MAURO &amp; C. - P.IVA E COD. FISC.: 02078010986;  CIG: ZB7319DEE2   ;  IMPORTO €. 183,00   IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 24.662,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 7.990,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE CABINA ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' - (CIG: Z5B319CDEE) - (TOTALE €. 117,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RISTO TEAM SRL DI AZZANO S.PAOLO (BG) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE FRIGORIFERO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (CIG: Z0730EA9A8 - € 1.433,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE REG. GEN. 543 DEL 04.11.2020 PER LIQUIDAZIONE MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI DELLA SIG.RA I.L. NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO 'LIBERTA' VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2021 E REGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LAZZARINI SRL. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO. IMPORTO €171,00 COMPRENSIVO DI IVA=  CIG Z443199E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE €. 98.443,42.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO. IMPORTO €142,00 COMPRENSIVO DI IVA\=  CIG Z953199DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E IDRICO - DAL 1/01/2017 AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N°2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA DON MANZONI 18 - PERIODO 16.04.2021 - 15.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DALLA SOC. MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG. ZAA31A8114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO LAVORI DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE S.A.L. N° 8 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO) LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 P.A/2021 DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) DI EURO 115.775,00.=  CIG : (7541083A8C) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESITO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 PER VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI  E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO  SPRAR DELL'ANNO 2020 A FAVORE DOTT. GAGGIA LUIGI - IMPORTO € 3.933,28.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI VARI E GESTIONE TIROCINI 2020 - IMPORTO € 6.353,98.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE E MANUTENZIONI - ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MARZO 2021 - €.5.146,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 05.05.2021 - 31.12.2024 CON EVENTUALE PROROGA DI UN ANNO  -  NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DELL'APPALTO - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA7PROCEDURA SINTEL - CIG : (8719092655)  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADOLESCENZA - CENTRO EDUCATIVO DIURNO GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NOEMA A FAVORE DEL MINORE S.G. - DAL 5 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021 - IMPORTO € 6.678,00.= - CIG: Z303195B64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RINNOVO LICENZE PER LA PROSECUZIONE DEL LAVORO AGILE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 50.483,64.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA QUOTE AFFITTO DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO 'LA FORNACE 2' IN VIA DON MANZONI N° 18 - PERIODO 16.03.2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA :- PSP EQUIPEMENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA PER SERVIZI SAFE  E ISPETTIVO - PRICE SERVICE SRL PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - POZZI FRANCO SRL PER ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SITIS DI TREVIOLO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO COMUNALE - (CIG: Z033194670) - (TOTALE €. 340,38.= I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERI SPA DI LONGIANO (FC) PER FORNITURA DI CESTINI SERIE SCILLA DA COLLOCARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z662FC1A6B) - (IMPONIBILE €. 3.936,00.=/IVA 22% €. 865,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PLANETEL DI TREVIOLO PER LA FORNITURA N. 1 TELEFONO CORDLESS PER LA BIBLIOTECA - (CIG: Z5431946B3) - (TOTALE €. 128,10.= I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2018/18.10.2020/CON PROROGA DI UN ANNO - INTEGRAZIONE  FINANZIAMENTO N° 3  ALLA DITTA  FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - CIG : (ZF0251F8F4) - (EURO 4.100,00.=) - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SAI (EX SPRAR) A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - SPESE  PERSONALE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - IMPORTO € 32.292,94.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI E CINGHIE PRESSO L'ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA COLLEONI N. 11, VIA BARACCA N. 30/A E DON MANZONI N. 1 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - (CIG: Z0D3194631) - (TOTALE €. 804,36.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIPENDENTI AREA V - POLITICHE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIPENDENTI AREA VI - FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 5 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z1E31726B1) - (TOTALE €. 1.406,54.= I.I.). ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 550.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIPENDENTI AREA IV - AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE B.S. - PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA € 1.575,00 - CIG: Z6B31821DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIPENDENTI AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA NEL CONVENTO FRANCESCANO DI BACCANELLO A FAVORE SIG. B.D. - PERIODO DAL 05/05/2021 AL 31/07/2021 - IMPORTO € 2.200,00 - CIG: Z72318FF5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER RECUPERO EVASIONE ICI PER RISCOSSIONI REGISTRATE NELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI  RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - EX DGC 264 DEL 23/12/2020  - IMPEGNO DI SPESA € 40.700,00.= - CONTESTUALE RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PROROGA PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L'AZIENDA ISOLA - AZ. SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DI  TERNO D'ISOLA (BG) A NOME DELLA DIPENDENTE SIG.RA MAFFIOLETTI GRETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO - APPROVAZIONE  INCARICO STUDIO ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI, D.L. E SICUREZZA   CIG: (Z33318CD0D). FINANZIAMENTO EURO 697,84.=  IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 141/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2020 DIPENDENTI AREA II SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN OPERAIO COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DEL 'PATENTINO' OBBLIGATORIO PER UTILIZZO DI MONTAFERETRI ORGANIZZATO DALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) - (CIG: Z6C318CAC4) - (TOTALE €. 350,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z5630D4A5F) - (TOTALE€. 2.110,60.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE ALL'AVV. YVONNE MESSI DI BERGAMO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR DELLA LOMBARDIA -SEZIONE DI BRESCIA AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' HALLEY 86 SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGC N. 216 DEL 30.11.2016 - €. 6.566,04.=  CIG Z3B317656A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA A FAVORE DELL'AVVOCATO G.G.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA U.E R. - ENTE GESTORE DIAKONIA - PERIODO MAGGIO 2021/MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 3.926,00.= - CIG: ZAD3182104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.915,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIU' FRAGILI  PER EMERGENZA COVID19 PRESSO DITTA MD DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.000,00.= - CIG: ZZE6315F3C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z872E12DCB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ASSISTENZA ALLA FORMULAZIONE DI OPPOSIZIONE RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSI DALLA FARMACIA SAN MARCO E DALLA FARMACIA RAFFAELI DI OSIO SOTTO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.348,68.= (INCLUSI: SPESE GENERALI DI €. 344,25 + ONERI PREVIDENZIALI PARI AD €. 105,57 ED I.V.A.22%).= - CIG: (ZCD318A52E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 5/21 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2015 - STUDIO ING RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 4/21 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AUTOFFICINA GHISLANZONI ILARIO. IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGA ER517VX. € 68,00 CIG. ZF3318A4A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI PER PIAGGIO MPM APE TARGA DJ63978 - PERIODO 01.05.21/31.12.21  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z242F905FB) - TOTALE €. 157,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO 'TUTELA DELLA CITTADINANZA NELLE ORE SERALI, NOTTURNE E FESTIVE' ANNO 2020 - AREA VII POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI SISTEMAZIONE CAMPO PRESSO CIMITERO COMUNALE  - APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO  - CIG:(Z9431830D4)/\ EURO 341,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIPENDENTI AREA VII - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A.MORO' ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E RICHIESTA PARERE CONFORMITA' (CPI) -  AVVIO PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 7.110,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO:  GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. AGRONOMO MORLOTTI EMANUELE PER INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO -  SALDO -(CIG: ZA80A953AF) - €.  2.470,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'AT5' - VIA VIVALDI ANGOLO VIA OSIO SOPRA A FIRMA DEL TECNICO ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI - CURNO (BG) - PERVENUTO IN DATA 01/12/2020 PROT. N. 19843 E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA NR. 2000073029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  01.04.2021 / 15.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: Z20317E37B) -  (TOTALE €. 276,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CR IDRAULICA DI RONZONI MATTEO DI DALMINE (BG) PER PARZIALE FORNITURA E POSA DI ARREDO PER BAGNI DISABILI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG: Z0730EA9A8) - (TOTALE €. 1.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI INTESTATI ALL'ENTE. IMPORTO €1.464,00 COMPRENSIVO DI IVA\=  CIG Z51317D637.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA)  - APPROVAZIONE CONTABILITA' III° S.A.L. - I° LOTTO - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L. OPERE COMPLEMENTARI - REDATTA DALL' ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D'ISOLA (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE  RESIDUO OPERE PRINCIPALI E DI PERIZIA/CIG: 7717637B84 - EURO 12.130,61.= + IVA 22%. - OPERE COMPLEMENTARI/CIG: 7832A3155B - EURO 27.892,89.= + IVA 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG : (8425229EE7)  - CUP (J41B20000160006) -    AFFIDO LAVORI OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA   AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL CON SEDE  IN VALBREMBO (BG) - CIG: (Z2A3155E16) - FINANZIAMENTO EURO 40.802,21.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 151/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.582,75=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB SRL DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MUNICIPIO - OPERE DA FABBRO - (CIG: Z652EC3A1B) - (IMPONIBILE €. 2.530,00.=/IVA 4% €. 101,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.03.2021 / 31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.817,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA NEL MERCATO DI VIA MACHIAVELLI - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2021 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 1° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG  Z2A2F5CA1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO 'LEGGERE LA NATURA ATTORNO A NOI: FAMILY EDITION - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z38317E025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE €. 98.443,42.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISERBO AREE PUBBLICHE -  AFFIDO LAVORI ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) FINANZIAMENTO  EURO 4.563,23.= CIG: (Z583179473).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - TOTALE € 196.886,84. .= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ONLIGHT PF DI POZZI FRANCO SRL - CIG. Z8E3179060. EURO 732,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO TRA LA VIA V. VENETO E LA VIA MANZONI / AGGIUDICATARIA DITTA COLLEONI GIACOMO DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) PER FORNITURA  E POSA DI FARO - FINANZIAMENTO EURO 583,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 190/2020 -  CIG: (ZCE317476C) - CUP (J41B20000640004.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - INTEGRAZIONE ANNO 2020 - TOTALE €. 16.748,25 IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA  €. 13.289,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL - IMPORTO € 24,40.=  CIG: ZE93174DB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI I TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA CHIAVI NUOVA PORTA BLINDATA -   CIG: (Z2E31733D4). FINANZIAMENTO EURO 580,72.=  IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 141/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P.VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA &amp; C. S.N.C  DI DALMINE (BG) PER FORNITURA PELLICOLA ADESIVA PIANO TERRA - FINANZIAMENTO €. 99,00.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 142/2020 - CIG (Z0830EA9ED) - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESTERNA I TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.69 C.3 CCNL FL 2018/20 E ART.16 C. 6, 7 E 8  C.C.D.I. 2018/2019/2020: ASSEGNAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL 30% NEL VALORE MEDIO PRO CAPITE DELLE VALUTAZIONI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2018/2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE PERSONALE CORPO DI PL. € 1.716,00. CIG 043170E09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 4° TRIMESTRE 2020 E ACCONTO 2021 €.4.566,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA210AL E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA DAEWOO SUBARU PER L'ANN0 2021./2025 € 30.987,92 CIG. Z7C316F488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE EURO 40.202,05 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA GORIZIA INTERSEZIONE VIA LEVATE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA I.N.C.E.S. SRL DI TREVIGLIO (BG) - (CIG: ZB1316EF35) - (TOTALE €. 951,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO TRA LA VIA V. VENETO E LA VIA MANZONI / AGGIUDICATARIA DITTA COLLEONI GIACOMO DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE II° SAL FINALE E C.R.E. REDATTI DALL'U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLLEONI DI OSIO SOPRA - EURO 12.629,87.=  CIG: (ZB62EEFD49) - CUP (J41B20000640004.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO CALDAIE SOSTITUITE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z8E30B402B) - (TOTALE €. 702,48.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNE COMPETENTE DI QUOTA TASI 2015 ERRONEAMENTE RICEVUTA DAL COMUNE DI OSIO SOTTO, COMUNE INCOMPENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAMPUS SCOLASTICO PER RIPRESA ATTIVITA' SCOLASTICA - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (DITTA GUALANDRIS ELEONORA  - € 897,00 + IVA - CIG: Z57316C743).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER VERNICIATURA PALETTI DISSUASORI - RIQUALIFICAZIONE DI VIA RISORGIMENTO - (CIG: ZB02FEBF47) - (TOTALE €. 585,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2021 - (IMPORTO:€. 5.715,25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE DAL 30.04.2021 AL 29.04.2022 - CABI BROKER SRL. CIG ZA03177AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECNION CONSORZIO DELLE TECNICHE SCRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER D.L. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO - 7° ACCONTO - (CIG: 6164133378) - (IMPONIBILE + 4% CNPAIA €. 18.720,00.=/ IVA 22% €. 4.118,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' CATEGORIA C DEL C.C.N.L. FL DEL 21.05.2018, PRESSO L'AREA VII 'POLIZIA LOCALE E COMMERCIO' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.348,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.175 COMMA 5-QUATER LETT.C) E ART. 187 COMMA 3-QUINQUIES D.LGS 267/2000 E SMI: VARIAZIONE N.2/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (ESERCIZIO 2021) E VARIAZIONE DI PEG N.5/2021-  APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI ED EMEROTECA PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 01.04.2021-31.12.2023 ALLA LIBRERIA LEGGERE SRL DI BERGAMO - CIG DERIVATO  8718497B51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CALVI MATTEO DI PARMA PER INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE POLIAMBULATORIO SAN DONATO - (CIG: Z032F1D883) - (TOTALE €. 2.474,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CALVI MATTEO DI PARMA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO PARCHEGGIO EX BOCCIODROMO - ACCONTO - (CIG: Z732F39184) - (TOTALE €. 2.537,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE FESTE CIVILI E FIORI CIMITERO ANNO 2021 -  LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020  -   € 3.721,34 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -  CIG Z742B3A7B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 1 POMPA PER DISERBO DA UTILIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - (CIG: ZAC3164829) -  (TOTALE €. 95,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 1° TRIM. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2020: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER L'ANNO 2020  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROIEZIONI ARCHITETTURALI 'DANTE ALIGHIERI' - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z6731599AB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA PRESSO CAMPUS ALDO MORO - DITTA O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2021 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE  PERIODO: 01.01.2021 / 31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA' PROGETTO ARCA SALE PER LAVORI II° LOTTO NUOVO EDIFICIO AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE -  EURO 25.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA. (IMPORTO IMPONIBILE €. 1.176,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CS165CS IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZC5315491D) - (TOTALE €. 119,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. M.D. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARCA DELLA SOLIDARIETA' PROGETTO ARCA SALE PER LAVORI II° LOTTO NUOVO EDIFICIO AD USO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE -  EURO 25.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.801,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - ANNO 2021 - AFFIDO  DITTA MOCIT S.R.L. DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 9.073,29.= CIG : (Z5A3149B2A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/2021 DEL 22/03/2021 STUDIO LEGALE GUELI-BIANCATO E ASSOCIATI- (SALDO) ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CTR DELLA LOMBARDIA PER RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA HALLEY'86 SRL  AVVERSO SENTENZA DI I° GRADO N. 109/03/2018 - CIG ZAF2567F04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'AMIANTO FREE' - AFFIDO ALLA DITTA ECB GROUP S.R.L. DI BRESCIA (BS) - FINANZIAMENTO EURO 1.830,00.= (I.V.A. INCLUSA) = CIG : (Z84314BA18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB82FA388F) - (TOTALE €. 282,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE PER INFRAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA  - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PIAZZALE MERCATO HYDRA AUTOSCUOLA DRAGO S.R.L. E ALL'AUTOSCUOLA SANTORI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA PER MOTOVEICOLI - PERIODO 01.01.2021/31.12.2021 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI VERDELLINO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI E D.L. INERENTI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z4D2BBBDC4) - (TOTALE €. 4.160,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM. € 878,40 CIG. Z123141701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI VERDELLINO (BG) PER PROGETTAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA CAMPUS - SALDO - (CIG: Z04292D25F) - (TOTALE €. 20.800,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG : (8425229EE7)  - CUP (J41B20000160006) -   APPROVAZIONE INCARICO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO  E D.L. OPERE COMPLEMENTARI CIG: (ZF831455FA) - FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 151/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER INCARICO INERENTE OPERE DI PERIZIA LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PIANO TERRA - MUNICIPIO - (CIG: Z632FC17A6) - (TOTALE €. 697,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA DALLA SOC. TIM S.P.A. ALLA SOC. PLANETEL S.R.L. PER UTENZA TELEFONICA 2021 - (TOTALE EURO 500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 21.683,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA S.R.L. DI LALLIO (BG) PER STAMPA OPUSCOLI -IMPEGNO DI SPESA. CIG . Z873141920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA/IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COLLEONI -  APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:(Z8D313DBFE)/\ EURO 573,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - I° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 3 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: Z9A31406B7) -  (TOTALE €. 396,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNO DITTA PLANETEL S.R.L. DI TREVIOLO PER LA FORNITURA N. 6 TELEFONI FISSI PER I VARI UFFICI COMUNALI - (CIG: Z052F53ACE) - (TOTALE €. 1.220,00 I.V.A. INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N°2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA DON MANZONI 18 - PERIODO 16.03.2021 - 15.04.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO/REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA  - CIG: (8281001235) CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PER RISEMINA E SISTEMAZIONE GIARDINETTO  PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDO DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITÀ DI BERGAMO - CIG:( Z533134027)/\ EURO 2.440,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 8.610,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI CONSULENZA E ADEMPIMENTI IVA E IRAP ANNO 2020 - STUDIO GARZON - CIG ZDD2B5B329.8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) PER SISTEMAZIONE COPERCHI TAVOLI - FINANZIAMENTO  €. 944,28.=  CIG (Z9431341FC) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMPRESA LEGRENZI SRL DI CLUSONE (BG) PER RIPRISTINO ALCUNI TRATTI DI ASFALTO PRESSO C.SO EUROPA - CIG: (ZE5304B863)/\(IMPONIBILE EURO 20.399,16.=/ IVA 22% EURO 4.487,82.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A FONDAZIONE CASA AMICA PER APERTURA NUOVO CONDOMINIO DI VIA DON MANZONI, VARIAZIONE CONDOMINIO IN ESSERE INSERENDO VIA FOSCOLO ED APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE PER IL CONDOMINIO DI VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE SENZA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2019/2020 - SGRAVIO QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' COMPRENSIVI DELLA GESTIONE BOSCO ITALA - I° BIMESTRE PERIODO 1.01./28.02.2021 - (CIG : ZB82FA388F) -  €. 5.563,55.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA 2020 (PER IL 2019) E LIPE 1' TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO MONTE ORE LAVORATIVE DIPENDENTE MARCHINI LORENA DA N. 20 ORE LAVORATIVE A N. 30 ORE SETTIMANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI FEBBRAIO 2021 - €.4.926,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DL 119/2018, ART. 4 - STRALCIO DEI DEBITI FINO A € 1.000,00 AFFIDATI AD AGENZIA ER E RISCOSSIONE SICILIA DAL 2000 AL 2010 - ICI, TARSU E SANZIONI DI POLIZIA LOCALE - PRESA D'ATTO ELENCHI ADER E ININFLUENZA SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A SEGUITO PROVVEDIMENTI INERENTI L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIPARAMETRAZIONE 'QUOTA FISSA' RETTA MENSA SCOLASTICA  PER IL MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2020 - (EURO 1.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : UNIPOL RENTAL PER NOLEGGIO AUTOVETTURE -- CDS TRACCIALINEE PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PSP EQUIPEMENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO - ROBY CAR PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE  E POZZI FRANCO SRL PER ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDATARIA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - IMPEGNO DI SPESA CON DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO  PER GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI/PERIODO 01.04.2021/31.10.2021 - EURO 1.369,21.\=  CIG : (Z98312FA82).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  IORIO ESPOSITO FABIO  PER ACQUISTO TARGHE SEGNALETICA  PER BIBLIOTECA COMUNALE CODICE CIG.  ZA231310D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MODULVIVA S.R.L. - VIA U. FOSCOLO, 6 - 20864 - AGRATE BRIANZA (MB) - P.IVA 02069610968 - PER FORNITURA N. 23 SEDIE PER UFFICI COMUNALI - CIG Z7D2FA0366 - € 5.474,00 (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE (CONCORSO BIBLIOTECA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI VOLONTARI OCCASIONALI - PERIODO 31.3.2021-31.12.2021- IMPORTO € 690,00- CIG. ZB431308EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 7.484,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA V 'POLITICHE SOCIALI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OPERE EDILI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO  MAGGIO 2021/ 31.12.2024 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI UN ANNO -  AVVIO DI PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER IL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 53.288,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ONLIGHT PF DI POZZI FRANCO SRL - CIG. ZCB312DF13. EURO 427,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.955,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 244,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 06.02.2021 IN VIA FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2020 - (EURO 1.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2022 - INTERVENTO FINANZIARIO A RISTORO PERDITE D'IMPRESA NEL PERIODO SET./DIC. 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE DI SPESA (DITTA SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL - € 13.502,50 + IVA - CIG 7925175D4A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA)  II° LOTTO - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L. REDATTA DALL' ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D'ISOLA (BG) -   CIG: (8438076897) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE  PER EURO 79.852,34.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) PER IMBIANCATURA ATRIO - FINANZIAMENTO €. 450,00.=/IVA ESENTE NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 142/2020 - CIG (Z743121724) - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  IMPIANTO D'IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COLLEONI DAL 01-04-21 AL 30-09-21. APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA IDRAULICA ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG:( ZAD3126D19)/\ EURO 854,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ADDICALCO SRL DI BUCCINASCO (MI)  PER  LO SPOSTAMENTO ARCHIVIO PER REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO ONERI ACCESSORI LOCAZIONE AMBULATORI - ANNUALITA' PREGRESSE E PER LA CONTROVERSIA CON LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA- LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - EURO 1.946,86.= (SPESE GENERALI + ONERI PREVIDENZIALI 4% + I.V.A. INCLUSI) - CIG: (Z652D4AD34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 416,02.= - CIG: Z033126F52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DENTELLA ANDREA DI NEMBRO (BG) PER REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MUNICIPIO - OPERE DA VERNICIATORE - (CIG: Z882F68928) - (IMPONIBILE €. 1.250,00.=/IVA 4% €. 50,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL' INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' GLOBO SRL NELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SWITCH HP 1920-8G PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LIBERTA' - LIQUIDAZIONE FATTURA DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 488,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG : (ZA33074056)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z872E12DCB) - (TOTALE €. 3.660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' OGGI LAVORO SRL CUORGNE'  (TO)  PER LA  REALIZZAZIONE SPORTELLO LAVORO PRESSO COMUNE DI OSIO SOTTO PERIODO  APRILE -OTTOBRE 2021. CODICE CIG. ZF4312475E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAT CLIMA S.R.L.S. DI MARTINENGO (BG) - (CIG: Z3930DF405) - (TOTALE: €. 344,37.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z033123383) - (TOTALE €. 990,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE PER UTENZA GAS METANO E ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OPERE EDILI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO  MAGGIO 2021/ 31.12.2024 -  AVVIO PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMOZZI DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z813122378) - (TOTALE €. 1.369,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.980,81=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG : (8425229EE7)  - CUP (J41B20000160006) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA COLMAN LUCA S.R.L. DI NEMBRO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  DELLE LATTONIERE PRESSO LA COPERTURA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA DI OSIO SOTTO  APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA DAMINELLI GIUSEPPE  DI OSIO SOTTO (BG)  - CIG:(Z25310D3DD)/\ EURO 1.830,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.868,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2020 E TARI SUPPLETIVO 2019 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 942,36 (IVA 22% OVE DOVUTA € 78,13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO AL GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER AGGIORNAMENTO  FRAZIONAMENTO CORTILE VIA SAN GIORGIO - (CIG: Z66310E176) -  (TOTALE €. 1.078,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A FAVORE SOCIETA' NEOPA SRL PER N.15  QUESITI PER PA CODICE CIG. ZD5311A31E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG : (8425229EE7)  - CUP (J41B20000160006) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PER EURO 98.800,00.= + IVA 10%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) PER RIQUALIFICAZIONE VIA RISORGIMENTO/COLLOCAZIONE NUOVO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SMANTELLAMENTO LINEA ELETTRICA A PARETE - (CIG: Z292F84A19) - (IMPONIBILE €. 2.397,53.=/IVA 22% €. 527,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 595,00.= PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DEL FURTO AVVENUTO IN DATA 27.01.2021 PRESSO BOSCO ITALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO II° LOTTO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA  CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) - 2° E 3° ACCONTO - (CIG: Z9E2CDE573) - (TOTALE €. 6.091,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE UBICAZIONE N. 4 SEGGI ELETTORALI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO PER DEMOLIZIONE EDIFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANNUALI INERENTI IL PARCO FOTOVOLTAICO - ANNO 2021 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ING. S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 976,00.= (I.V.A. INCLUSA) = CIG: (ZF03118B05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SIG. CLERICI GIUSEPPE DI BULGAROGRASSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI CONSULENZA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - €. 3.000,00.= + IRAP 8,5% CIG ZDD2D7AAF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER D.L. ED ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA INERENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PIANO TERRA - MUNICIPIO - 2° E 3° ACCONTO - (CIG: Z992D1FC39) - (TOTALE €. 1.918,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM. € 323,74 CIG. Z0F311844D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE PONTICELLO DA COLLOCARE C/O ENTRATA GREEN PARK   - OPERE EDILI - (CIG: ZB62ED47FF) - (IMPONIBILE €. 3.300,00.=/IVA 22% €. 726,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE/MARCIAPIEDI IN VIA RIMEMBRANZE - (CIG: Z512FAD425) - (IMPONIBILE €. 4.342,12.=/IVA 4% €. 173,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)  PER IL TRIENNIO 2021/2023 CIG. ZF93123EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ID 136018954, ALLA SOCIETÀ OMEGA SRL - VIA DANIELE PESENTI, N. 1 - ALZANO LOMBARDO, P. IVA 04405360167, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER RICERCA, STESURA PROGETTI E PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI INDETTI DA REGIONE LOMBARDIA, GOVERNO NAZIONALE O ALTRI ENTI TERRITORIALI PER IL PERIODO 01.04.2021 / 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER SISTEMAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NEL CHIOSTRO GIARDINO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - (CIG: Z8E2B0F98A) - (IMPONIBILE €. 8.370,77.=/IVA 22% €. 1.841,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L. REDATTA DALL' ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D'ISOLA (BG) -    CIG: (8425152F5C) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE, IN QUALITA' DI CAPO GRUPPO MANDATARIA - PER EURO 47.619,54.= + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA KIMAY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTINE CON PROTEZIONE BALISTICA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE. IMPORTO €.4.286,96 COMPRENSIVO DI IVA. CIG.ZA031169B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  01.03.2021 / 15.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.02.2021 / 28.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI ORDINARI E LOCAZIONI SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - IMPORTO € 64.130,82.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 7.966,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO F.LLI ZAPPETTINI DI SERIATE (BG) PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA E STASAMENTO N. 2 LINEE DI SCARICO BAGNI PRESSO SEDE POLIZIA LOCALE - (CIG: ZDC311287C) - (TOTALE €. 510,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE AREE A VERDE INTERNE AL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2021 - FINANZIAMENTO EURO 12.028,83.\= CIG : (Z38310C36A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI DI PALOSCO (BG) PER INTERVENTI SISTEMAZIONE PORFIDO IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO - CIG: (Z172E196E9)/\(IMPONIBILE EURO 8396,25.=/ IVA 22% EURO 1.847,18.=). CIG: (Z962FA053C)/\(IMPONIBILE EURO 6750,00.=/ IVA 22% EURO 1.845,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO TUBAZIONE PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ESSETRE SYSTEM SRL DI LEVATE  (BG) - CIG: (ZC630B09A6)/\EURO 583,16.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 35.418,83.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TREVIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO AGENTI CORPO POLIZIA INTERCOMUNALE. € 2.000,00.  CIG. ZDA310B440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3  PER UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  LA  TECNICA SRL DI CURNO (BERGAMO) CODICE CIG.Z41310EE0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER RILIEVO TOPOGRAFICO VIA VIVALDI-SANTUARIO MADONNA DELLA SCOPA  - €. 761,28.= CIG Z8A2F21D41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.I.A. SRL DI MONZA PER FORNITURA TAPPETO PER ASCENSORE BIBLIOTECA - (CIG: Z79310CB21) -  (TOTALE €. 463,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : UNIPOL RENTAL PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - SORVEGLIANZA ITALIANA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA - CDS TRACCIALINEE PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - G.E.G. SRL PERNOLEGGIO E MANUTENZIONE RADIO  E POZZI FRANCO SRL PER ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE MAPPALE N. 8120 - €. 253,76.= CIG Z902EDC028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE DELLA PORTA A VETRI D'INGRESSO PRINCIPALE DEL MUNICIPIO - APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA PONZI  DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA)  - CIG:(ZCF3104088)/\ EURO 1.575,39.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PRIMI SOGNI SRL DI TELGATE (BG) PER FORNITURA FASCIATOIO DA COLLOCARE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG: Z03310C5CC) -  (TOTALE €. 64,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.549,04=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS  DI MADONE (BG) PER PULIZA PIANO PRIMO - FINANZIAMENTO €. 1.358,50.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 142/2020 - CIG (Z853083B18) - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PRICESERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. € 3.782,00 CIG. ZE33108D7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO, TRATTAMENTO BOSSI, CONCIMAZIONE, DISERBO, TRATTAMENTI FUNGHICIDI PRESSO PARCO COLLEONI/ PERIODO 16.06.2020-31.12.2020 : APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E C.R.E. REDATTI DALL'AGRONOMO RANGHETTI M. DI SERIATE (BG) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO   DI VERDELLINO (BG) - EURO 5.126,96.\= CIG : (Z592D4F868).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CDS TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. € 569,29 CIG. Z9C3108DF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DI POTATURA PIANTE/DICEMBRE 2020 E D.L. - (CIG: ZB32F1AEBA) - (TOTALE €. 4.853,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) PER INCARICO DI ZONIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ED ASSISTENZA TECNICA AGRONOMICA PARCO DI VIA COLLEONI - (CIG: Z1F2D7E0A3) - (TOTALE €. 4.977,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FUNEBRI SIG.RA P.A. - IMPEGNO DI SPESA € 580,00.= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE EDE DIFICI PUBBLICI - PROROGA TECNICA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)- PERIODO DAL 16.03.2021 AL 30.04.2021 - FINANZIAMENTO EURO 3.375,00.= (CIG. Z6E31019A4)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE EURO 24.364,39 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATICO REDATTO DALL'AGRONOMO RANGHETTI M. DI SERIATE (BG) PER MANUTENZIONE AREE A VERDE CIMITERO ANNO 2021 - FINANZIAMENTO EURO 12.206,44.\\\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI PRESSO IL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO DI REALIZZAZIONE PRESSO IL GREEN PARK - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPO ALLA DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - IMPORTO EURO    72.489,72.= CIG: (8528972°57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2022 - SOSTITUZIONE ATTREZZATURE OBSOLETE (EX ART. 20 C.S.A.) - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FORNITURA N. 1 FRIGORIFERO A NOME DITTA RISTO TEAM SRL (€ 1.433,00 + IVA - CIG:  ZF230FA24E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 BOLIER ELETTRICO PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA SAN DONATO 30/A - LIQUIDAZIONE IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - (IMPORTO: €. 244,00 I.V.A. INCLUSA) - (CIG: ZB330AF5D2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROROGA TECNICA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) - PERIODO 12.03.2021-30.06.2021 - FINANZIAMENTO EURO 12.660,47.= (CIG. Z8030FB595)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' LEGGERE SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO LIBRI SERVIZIO BIBLIOTECA - (IMPORTO €. 2.719,71=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN NOME DEL COMUNE DI OSIO SOTTO E PER CONTO DEI COMUNI DI COMUN NUOVO E ZANICA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SAI (EX SPRAR) PER IL TRIENNIO 2021/23 A FAVORE DI 'ATI CONSORZIO SOL.CO E FONDAZIONE CASA AMICA' DI BERGAMO: - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 895 DEL 21/2/2020 - IMPORTO € 608.568,35.= - CIG: 7152628758; - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI REVISORE DEI CONTI ESERCIZI 2022 E 2023 - IMPORTO PRESUNTO € 10.000,00.= - CIG. Z3D30FB431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - OSIO SOTTO A SOSTEGNO SPESE GESTIONE LOCALI UTILIZZATI PER PROGETTO 'COMPITI INSIEME' RELATIVO ALL' ANNO 2019 - IMPORTO € 330,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2021 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.525,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ALGERI GABRIELE DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER D.L. STRUTTURE IN FERRO E DI FONDAZIONE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA DI FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - (CIG: ZB52AA437C) - (TOTALE €. 1.247,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO E LEGNO DA COLLOCARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - OPERE DA FABBRO - (CIG: Z612EB8A81) - (IMPONIBILE €. 300,00.=/IVA 22% €. 66,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 CASSETTA WC PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA SAN DONATO 30/H - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z5530F9B49) - (TOTALE €. 244,00.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO E LEGNO DA COLLOCARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - OPERE DA FABBRO - (CIG: Z612EB8A81) - (IMPONIBILE €. 300,00.=/IVA 22% €. 66,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO DI CALCIO COMUNALE N°1/STADIO - ANNO 2021 - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA OROBICA  GREEN DI ALBINO (BG) - CIG: (Z3730EF267)/\ FINANZIAMENTO EURO  4.050,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 3 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1, VIA UGO FOSCOLO N. 12/A E DI VIA COLLEONI N. 11 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z3D2FF2891) - (TOTALE €. 6.039,00.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI - AFFIDAMENTO INCARICO A ATS DI BERGAMO (CIG: Z2630F7EEE) - (TOTALE €. 1.002,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - ANNUALITA' 2020-2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA CAVOUR N .6 DESTINATO A SEDE DI ALCUNI SERVIZI SOCIO SANITARI GESTITI DALLA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI  BERGAMO OVEST - (IMPORTO: €. 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 E VIA BARACCA N. 30/A - LIQUIDAZIONE IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - (IMPORTO: €. 4.221,20 I.V.A. INCLUSA) - (CIG: ZD52FEA012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO A.S. 2019/20 A FAVORE DEL COMUNE DI VERDELLINO - IMPORTO   € 208,42= - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO PER STAGE PRESSO AREA II PERIODO 15/03/2021 AL 28/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N°2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA DON MANZONI 18 - PERIODO 16.02.2021 - 15.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  TUTTOVERDE DI BARETTI S. DI VERDELLO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA ORDINARIA  PIANTE SU  TERRITORIO COMUNALE - FINANZIAMENTO EURO  8.427,31.= CIG: (Z1630F6607).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PEF MTR ARERA 2020 A SIEL SRL  - LIQUIDAZIONE - IMPORTO €  1.830,00 (INCLUSO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ONLIGHT PF DI POZZI FRANCO SRL - CIG. Z9130F62E7 . EURO 549,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO NUOVE TESSERE MAGNETICHE PERSONALIZZATE PER TIMBRATURE - (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC € 213,50 + IVA (CIG: ZA63002D3D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE' LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D'ENERGIA ALLA SOCIETA' ELETTRICA DISTRIBUTRICE, O AD ALTRO SOGGETTO, SIA ESSO PRODUTTORE O DISTRIBUTORE, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE. CODICE CUP J44E21000010005. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA &amp; C. S.N.C  DI DALMINE (BG) PER FORNITURA PELLICOLE ADESIVE - FINANZIAMENTO €. 198,00.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 142/2020 - CIG (Z0830EA9ED) - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERI SPA DI LONGIANO (FC) PER FORNITURA DI CESTINI SERIE MELIA DA COLLOCARE PRESSO DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: Z4B2FD5A9E) - (IMPONIBILE €. 3.100,00.=/IVA 22% €. 682,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER PROGETTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO - 3° ACCONTO - (CIG: Z342947B1B) - (TOTALE €. 2.975,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER PREZZO DI CESSIONE PASSAGGIO DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA' VIA BELLINI N. 10 E PARZIALE RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 82/2021  S.I.E.L. S.R.L. - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE   TRIBUTI   IMU-TASI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.1.2018-31.12.2022 A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (CIG 7283062CE1) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (ART. 20, COMMA 1 CST) -  ANNO 2020 (€.7.200,00 OLTRE AD IVA 22%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CR  IDRAULICA  DI RONZONI ZENO MATTEO DI DALMINE (BG) PER PARZIALE  FORNITURA  E POSA DI ARREDO PER BAGNI DISABILI - FINANZIAMENTO €. 1.000,00.=/IVA ESENTE NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 142/2020 - CIG (Z0730EA9A8). - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER  FORNITURA DISSUASORE IN FERRO + VISUAL DANNEGGIATO IN VIA FOSCOLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE -  (TOTALE €. 262,30.=) - (CIG: Z7A30ED370)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 21.244,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FC094WD - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2730EC6DF) - (TOTALE €. 1.550,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.513,77=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE  PERIODO: 01.07.2020 / 31.12.2020. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE EX SENTENZA N. 1640/2020 RELATIVA ALLA CAUSA  N. 9530/2018 R.G. AVANTI AL TRIBUNALE DI BERGAMO - IV SEZIONE CIVILE - EX DCC 4 DEL 5/02/2021 - IMPORTO € 15.751,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSIEGUO PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE - DAL 8 MARZO AL 31 MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA € 11.429,96.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 26.989,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.058,83.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SUARDI DI CHIUDUNO (BG) PER FORNITURA E MESSA IN SERVZIO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZIAMENTO €. 2.115,08.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 142/2020 - CIG (Z4030E1E1B) - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ROBY CAR. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA842AM. €336,70. CIG. Z33307A392.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DI N. 5 ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO - (IMPORTO: €. 3.192,00) - (CIG: Z972FEB0B2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA V - POLITICHE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 797,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 08.02.2021 IN PIAZZA AGLIARDI/VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE DI BARETTI S. DI VERDELLO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA ED ORDINARIA - IMPONIBILE EURO 20.115,19.=/ IVA 22% PARI AD EURO 4.425,34.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CAT CLIMA S.R.L.S. DI MARTINENGO (BG) - (CIG: Z3930DF405) - (TOTALE: €. 344,37.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE EURO 5.452,33 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE DELLA COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE AGLI ONERI PER L'ANNO 2020 RELATIVI AL PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - IMPORTO € 1.080,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA - RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER UTENZA ACQUA RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021 - (IMPORTO:€.1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOROSITA' QUOTE CONDOMINIALI DI PERTITENZA DEGLI INQUILINI NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI DI VIA DON MANZONI E DI VIA FOSCOLO - ESERCIZI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO CENTRO GOMME DI DEL PRATO CON SEDE IN OSIO SOPRA -  IMPORTO € 240,00.= - CIG: Z2F30D8383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 6.569,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE PER PROSECUZIONE DEL LAVORO AGILE TRAMITE MEPA PRESSO DYNAMIC INFORMATICA SRL - € 1.160,00 + IVA - CIG ZF930D58E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z5630D4A5F) - (TOTALE €. 2.110,60.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO RETTE  RESIDENTI AD OSIO SOTTO FREQUENTANTI CRE PICCOLI 2020 'TEMPO PER L'ESTATE: METTIAMOCI IN GIOCO',   A FAVORE CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA DI BERGAMO - IMPORTO € 12.600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSA D'ATTO DELLA INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' SOLUZIONE SRL NELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI INFERRIATE PRESSO NUOVA SEDE P.L. - (CIG: ZE92DFFEC5) - (IMPONIBILE €. 4.455,00.=/IVA 22% €. 980,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PEF MTR ARERA 2021 - DOTT. ROBBIANO FABRIZIO - CIG ZF430CBE97 € 1.903,20 (INCLUSO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER FREQUENZA CDD DI UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2020 - A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 11.281,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNO DITTA VOXPLUS DI MILANO PER ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA' - ANNO 2021 - (CIG: ZDC2F50ADD) - (TOTALE: €. 390,40.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF TARI PER L'ESERCIZIO 2021 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARIA-SINTEL ALLA SOCIETA' NEOPA SRL -  CIG  ZF030CBD83 € 6.685,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE EURO 40.537,32 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 1.952,00.= DA LINEAR ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 19.05.2020 IN VIA IV NOVEMBRE E CONTESTUALE RIMBORSO ALLA SOCIETA' AUTOSOCCORSO ZAMBELLI DINO SRL DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 56.747,49\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - SECONDO BIMESTRE 2021 - IMPORTO € 2.970,00.= - CIG: Z5630CD6AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PICA &amp; PARTENERS BERGAMO SUPPORTO NELL'UTILIZZO PIATTAFORMA VOUCHER SMART DI OSIO SOTTO  COD.CIG. ZCE30ACC13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' - RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA - SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2015 (IV ELENCO) E FABBISOGNO 2016 (I ELENCO). IMPORTO € 7.950,04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSIEGUO PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE - PRIMA SETTIMANA MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA € 388,09.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FALEGNAME SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO MARZO 2021 - DICEMBRE 2023 - AFFIDO DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 27.200,00.\\\= CIG : (Z4B30C7982).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.916,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.027,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO MARZO 2021 - DICEMBRE 2023 - AFFIDO DITTA ZAMBELLI E. DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 11.600,00.\\\= CIG : (Z4D30C6E48).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEROSA DANIELE DI BOLTIERE (BG) PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VERDELLINO - (CIG: Z022FF41D8) - (TOTALE €. 1.742,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER LA FORNITRUA DI N.1 LOGITEC WEB CONFERENCE PER SALA GIUNTA COMUNALE E MIGRAZIONE N.60 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CODICE CIG.ZE930C56A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB82FA388F) - (TOTALE €. 158,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE .IMPORTO €.5.222,67 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.   ZF230BD6A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE CONVERGE  SPA  VIA MENTORE MAGGINI (ROMA)  PER ACQUISTO NUOVO SERVER  CODICE CIG.Z4E2FCFB57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE.IMPORTO €.1.804,99 IVA COMPRESA =  CIG.   Z1030BD689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI VARI RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'GARDEN' VIA DELLE INDUSTRIE - 'COLOMBINA' VIA BARACCA - 'LIBERTA' VIA LIBERTA' - 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' VIA CAMOZZI E 'LIBERTA'' DI VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  01.02.2021 / 15.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 11.966,99=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LABORATORIO DI DRAMMATURGIA 'SALTAMURETTO' A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBANOARTE TEATRO - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZD930BD8BF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE DI AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2021 - IMPORTO € 76.585,50.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 3/21 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2015 - STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL' ANUSCA 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D 'ANAGRAFE' -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CODIC E CIG. ZA42FEF0FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2/21 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. €3.424,53. CIG. Z7F30BA218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANNUALI INERENTI IL PARCO FOTOVOLTAICO - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE IMPEGNO CON LA DITTA ING. S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.891,00.= (I.V.A. INCLUSA) = CIG : (ZE02D457B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA V.E.M. SRL DI SCANZOROSCIATE (BG) PER PRIMA VERIFICA PERIODICA MONTA FERETRI - (TOTALE €. 353,95) - (CIG: Z2F30822EF)  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI  INAIL PER TENUTA BANCA DATI (TOTALE €. 51,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE -  ANNO 2020 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 5.430,79.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI N° 2 CALORIFERI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - CIG: (Z6A30B6587)/\EURO 793,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI SUPPORTO FORMATIVO ALL'AREA II - PERIODO DAL 28.01.2020 AL 28.05.2020 PROROGATO AL 31/12 /2020 €. 1.346,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO CALDAIE SOSTITUITE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIE VARIE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z8E30B402B) - (TOTALE €. 702,48.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/21  PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2012 - ING. RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GENNAIO 2021 - €.4.871,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE AFFITTO DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO 'LA FORNACE 2' IN VIA DON MANZONI N° 18 - PERIODO 16.03.2021 - 15.06.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RUP - MATR N. 116 -PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 1 BOLIER ELETTRICO PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA SAN DONATO 30/A - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZB330AF5D2) - (TOTALE €. 244,00.= I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALME DECEDUTE IN INCIDENTI STRADALI ANNO 2021 A CURA DITTE DIVERSE DI ONORANZE FUNEBRI - CIG Z0E30BA10D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE INTERNAVIGARE SRL SERVIZIO AGGIUNTIVO SU APP 'COMUNE SMART' CODICE CIG.ZD92F8C508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PIAGGIO PORTER TARGA DA934LX IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZDC30B2A0D) - (TOTALE €. 66,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ARREDO A VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CIG: (ZD32EA5BDF)/\(IMPONIBILE EURO 11.421,60.=/ IVE 10% E 22% PARI AD EURO 2.109,55.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : MAGGIOLI SPA-STAMPATI  PREAVVISI E VERBALI; MAGGIOLI SPA - STAMPATI FERMO AMM.VO; MAGGIOLI SPA - BLOCCHI VERBALI; DYNAMIC INFORMATICA - CONFIGURAZIONE CLIENT VNP; SUARDI SRL - MANUTENZIONE VIDEOCAMERE; ELETTRICA BIANCHI - NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISSUASORE IN FERRO IN PIAZZA AGLIARDI/VIA MAZZINI DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE - APPROVAZIONE PREVENTIVO  CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DISSUASORE -  (TOTALE €. 219,60.=) - (CIG: ZAE30B1CAC) - APPROVAZIONE OFFERTA IMPRESA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - (TOTALE €. 578,56.=)  - (CIG: Z3730B1CF4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE  - AFFIDO DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO   FINANZIAMENTO EURO 1.098,00.\= CIG : (ZAE3083B5C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TERMOIDRAULICA MAGONI PIERGIORGIO SRL DI NEMBRO (BG) PER INSTALLAZIONE ELETTROVALVOLE ALLA CALDAIA ESISTENTE PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO - (CIG: Z9C2FC4D40) - (IMPONIBILE €. 650,00.=/IVA 22% €. 143,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSI SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI N. 2 PENSILINE IN POLICARBONATO PRESSO CASERMA CARABINIERI - (CIG: Z6B2F7F9D7) - (IMPONIBILE €. 900,00.=/IVA 22% €. 198,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE AFFIDO SERVICE A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020 - CIG ZDF30AF9D6 (IMPORTO €. 7.200,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER L'ANNO 2020  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO A FAVORE DI GENITORI ED INSEGNANTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (0 - 6 ANNI),  APPROVATO CON DGC 20 DEL 10/02/2021 - A FAVORE DI SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 7.200,00.= CIG: ZC7308F48B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AGRONOMO M. RANGHETTI DI SERIATE (BG) PER ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2021 - FINANZIAMENTO EURO 2.302,14.\\\= CIG: (ZEC30A4ED1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO BANDO EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO AI COMMERCIANTI DI OSIO SOTTO DEI BUONI SPESA DIGITALI SPESI DALLE FAMIGLIE ASSEGNATARIE DEL BANDO  IN ESITO A DGC 209/2020 RETTIFICATA CON DGC 235/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2019-2020 - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 26.124,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - ANNO 2021 - D. LGS. N. 65/2017 APPROVATO CON DGC 19 DEL 10/02/2021 - A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA DI BERGAMO - IMPORTO € 5.554,50.= CIG: ZAE308AE13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO ALL'AZIENDA AGRICOLA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2021 - FINANZIAMENTO EURO 12.502,56.\\\= CIG : (ZAB309E8FA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.251,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO DITTA MAGGIOLI PER UFFICIO COMMERCIO  PER L'ANNO 2021- CIG. Z55530A203C. EURO 732,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SERVIZI SOCIALI - CIG. Z8E309D36F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONGUAGLIO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2019 -  SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 56.016,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.E.L. SRL - APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO  G.T.I. WIN E SERVIZI - IMU 2021 -  CIG: ZC03098D92 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' LEGGERE SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO LIBRI SERVIZIO BIBLIOTECA - (IMPORTO €. 876,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOARBORSTUDIO DI LEONI CARLO DI VAPRIO D'ADDA (MIG) PER AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA - (CIG: Z762F1D822) - (TOTALE €. 1.119,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI - PIANO PRIMO E N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI -  PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI DICEMBRE 2020 - IMPORTO € 2.532,82 (IVA 22% OVE DOVUTA € 545,44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  ALLA DITTA IGEA PREVENZIONE E' SALUTE SRL PER STESURA PIANO OPERATIVO SICUREZZA ANTI DIFFUSIONE DEL COVID 19 PER GESTIONE E ORGANIZZAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D). IMPEGNO DI SPESA  CODICE CIG. Z642CE8D2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.G. N. 7 DEL 13/01/2021 PER ONERI PASTI SIG. C.G. PRESSO CASA DEL GIOVANE DI BERGAMO - IMPORTO  € 1.862,00= - CIG: Z36302566E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EMMETRE CLIMA SERVICE SRL DI CISERANO (BG) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA REFRIGERATORE PRESSO PRESIDIO SOCIO SANITARIO SAN DONATO - (CIG: ZED2E94F5E) - (IMPONIBILE €. 1.680,00.=/IVA 22% €. 369,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE : PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2021 APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS  DI MADONE  (BG) - CIG: (Z0F3032B77)/\EURO 3.119,49.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' ANNO 2021 A NOME SOCIETA' KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE (€ 27.102,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO SERIVIZI SOCIALI D1  CODICE CIG.Z763094B8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - IMPORTO € 55.366,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO PER MATERIALE PER UFFICI VARI E MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2021- CIG.Z22FD5187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 54.446,23=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - GESTIONE BOSCO ITALA - III° PAGAMENTO PERIODO 1.11-31.12.2020 - (CIG : Z3D2DB71B2) -  €. 637,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO ROTTO BAGNO MAGAZZINO PARCO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE OFFERTA VETROSERVICE DI SIGNORELLI ANDREA DI OSIO SOPRA (BG) - CIG: (Z5130903CD)/\EURO 122,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SAS DI BARETTI SILVANO DI VERDELLO (BG)  PER  APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI/PERIODO 20.03.2020 - 31.12.2021  - II° S.A.L. - (CIG: 82366445A6) - (IMPONIBILE €. 50.780,44.=/IVA 22% €. 11.171,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA TOFFANETTI STEFANIA A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C. FISC:TFFSFN73E41A794O; P.IVA: 03845120165; CIG: Z3A3090281;IMPORTO EURO 5.500,00 ( IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ. - POSTALIZ. AVVISI TARI SALDO 2020 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO €  3.588,67 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DYNAMIC INFORMATICA SRL PER PROROGA ESTENSIONE GARANZIA SERVER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE  ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.CIG  Z023090319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z183090034) - (TOTALE €. 696,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE - CONTARTTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2020/2022 - LIQUIDAZIONE PER ESERCIZIO 2021 - € 744,00 (IVA 22% € 163,68)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINE N. 855/2019 E N. 306/2020: RE ISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOLLOCAZIONE MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A CURA DELLA SOCIETA' TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL - CIG Z182AFB493.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2020 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 285/2018 E DGC 76/2020 - PERIODO APRILE/DICEMBRE  2020 - IMPORTO € 30.257,27.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.01.2021 / 31.01.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL CONTATTO A CHIAVE DELLA PORTA  D'INGRESSO PRINCIPALE DEL MUNICIPIO DI OSIO SOTTO:  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI  DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA)  - CIG: (Z6B30839F8)/\ EURO 398,82.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TELO/GAZEBO PRESSO - SCUOLA MATERNA CAMPUS AFFIDO  ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'  DI  BAGNATICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 549,00.\= CIG : (Z343083AD5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE GENERI ALIMENTARI  DIVERSI A FAVORE  MD SPA - IMPORTO € 5.698,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. F.P. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 15 FEBBRAIO/31 DICEMBRE 2021- EX DGC N. 165 DEL 16/09/2020 - IMPORTO € 550,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA/CALDARINI ASSOCIATI DI REGGIO EMILIA DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO : IN DATA 11.02.2021  - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.= - CIG: (Z70307F1C8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N°2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA DON MANZONI 18 - PERIODO 15.12.2020 - 15.02.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 15° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  4.800,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SWITCH HP 1920-8G PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LIBERTA' - APPROVAZIONE OFFERTA DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 488,00.= (I.V.A. 22% INCLUSA) - CIG : (ZA33074056)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI DICEMBRE 2020 - €.4.706,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR PROMOSSO DA PUBLIKA SRL - CIG ZC4307A274 - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z872E12DCB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IMPEGNI DI SPESA DALLA SOC. IRIDEOS. S.P.A. ALLA SOC. PLANETEL S.R.L. PER UTENZE - ANNO 2021 - (TOTALE EURO 6.069,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 14.377,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERE RETTA SIG.RA L.D. IN APPARTAMENTO PROTETTO GESTITO DALL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - SOSPIRO (CR) EX DGC 259/2020 - IMPORTO € 20.960,00.= CIG: Z2A2FC6669.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE AFFITTO DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO 'LA FORNACE 2' IN VIA DON MANZONI N° 18 - PERIODO 16.02.2021 - 15.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA  FISCALITA' PASSIVA - ACCERTAMENTO CONGUAGLIO IRAP E IMPEGNO RELATIVA SPESA A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE (€ 7.669,53).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DR. ROBERTO MAZZOLENI - LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 5  PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA  IN GIUDIZIO DI PRIMO  GRADO AVANTI ALLA CTP DI  BERGAMO QUALE PARTE RESISTENTE NEL RICORSO PROPOSTO DA AUTOMIA SRL  AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI AREE EDIFICABILI - ANNO D'IMPOSTA 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSIEGUO PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE - FEBBRAIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA € 3.345,56.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FINESTRE PRESSO MAGAZZINO PARCO BOSCO ITALA :  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C DI BREMBILLA LUANA &amp; C. DI URGNANO  (BG) - CIG: (Z23306BACF)/\EURO 793,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.659,43=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 14° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  4.000,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS 50/2016 PARI AD EURO 6.525,39.= REDATTA DALL' ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D'ISOLA (BG) -    CIG: (8425152F5C) - FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 141/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO/DITTA AGGIUDICATARIA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUERINONI CORRISPONDENTI ALLO SVINCOLO DELLE RITENUTE CONTRATTUALI - EURO 3.362,70.=/CIG: (81250023C2); EURO 128,23.=/CIG: (Z092D8439E); EURO 14,89.=/CIG: (ZAB2C9587) CUP : (J41B18000620004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA DI €. 1.616,23.= A SEGUITO ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 30/R.G. DEL 14.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  01.01.2021 / 15.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI  AGOSTO E SETTEMBRE 2020 -   € 1.114,96 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -  CIG Z742B3A7B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : TRACCIALINEE SRL- MESSA IN SICUREZZA PASSAGGI PEDONALI; ANCILAB SRL - CONVENZIONE PROGETTO DOTE COMUNE; EGAF SRL - FORNITURA PRONTUARI; POZZI FRANCO SRL - REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO; G.E.G. SRL - MANUTENZIONE SITEMI RADIO; LOZZA AUTOMOTIVE SRL - CUSTODIA VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI SOLLECITO TARI 2020 E SUPPLETIVO TARI 2019 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  -  CIG  Z223068984 -  €  1.435,36  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANCILAB SRL PER PROGETTO DOTE COMUNE -14° BANDO 2019 -AREA III-IV - €. 4.000,00.= CIG Z2A2EF05A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 460011653303 PER OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AT16 COMPARTO A2 CORSO EUROPA 'PORTA OVEST DI ZINGONIA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - (CIG: ZCE2B4EEF2) - (IMPONIBILE €.3.682,35.=/IVA 22% €. 810,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z58305E1B4) -  (TOTALE €. 784,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CS165CS IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZBA305D9CD) - (TOTALE €.881,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. S.G. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO FEBBRAIO 2021/GENNAIO 2022 - EX DGC N. 165 DEL 16/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 27.331,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER REALIZZAZIONE PONTICELLO DA COLLOCARE C/O ENTRATA GREEN PARK   - OPERE IN LEGNO - (CIG: Z612ED47A3) - (IMPONIBILE €. 3.324,50.=/IVA 22% €. 731,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA UNIPOL RENTAL SPA. IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA YA210AL PER L'ANNO 2021. IMPORTO € 6.226,39 COMPRENSIVO DI IVA=  CIG ZAE1C43F8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 3 E N. 5 - LIQUIDAZIONE IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - (IMPORTO: €. 4.221,20 I.V.A. INCLUSA) - (CIG: Z352F52377)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA UNIPOL RENTAL SPA. IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA FC138CT PER L'ANNO 2021. IMPORTO €.4.617,16 COMPRENSIVO DI IVA=  CIG Z3015B3A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 96 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: ZA330560E3) -  (TOTALE €. 1.405,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO DEL CENTRALINO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IRIDEOS S.P.A. DI MILANO - LIQUIDAZIONE IMPORTO:€. 200,00 (UNA TANTUM) - CIG: Z682F12ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO AD INCASSO CON UNO ESTERNO ED OPERE CONNESSE DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA LIBERTA' N. 41 (ASS. B.A.M.) - LIQUIDAZIONE IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - (IMPORTO:€. 334,04 I.V.A. INCLUSA) - (CIG: Z342D71D4D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z933052F79) -  (TOTALE €. 151,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO ALCUNI TRATTI DI ASFALTO PRESSO C.SO EUROPA - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA LEGRENZI DI CLUSONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 24.886,98.\\\= CIG : (ZE5304B863).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC SRL DI BERGAMO PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE MIGRAZIONE DATI CODICE CIG.Z182F064B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.841,17=..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA SPA ; CIG: Z833051B79; P. IVA: 01434070155 ; IMPORTO EURO 991,37   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER FRAZIONAMENTO MAPPALE 6095 SUB 143 - €. 228,38 - CIG Z6C2F21D03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVIGLIANZA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER FRAZIONAMENTO MAPPALE 8395 - €. 789,28.= CIG Z432F21CBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 DA PARTE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA  FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 160,21.= - CIG: Z35303BB0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO  PER TRASCRIZIONE ATTI NOTARILI FORMAZIONE ROTATORIA E PISTA CICLOPEDONALE EX S.S. 525 - (CIG:ZDB2E6898F) - €. 2.317,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 16° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO DEMOGRAFICO) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00 - CIG ZC8303B68D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (CIG: Z5C2FD6DE8) - (IMPONIBILE €. 1.902,00.=/IVA 22% €. 418,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DR. ROBERTO MAZZOLENI - LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 94  PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PER GIUDIZIONE DI SECONDO GRADO CON PREDISPOSIZIONE DI APPELLO - SENTENZA N. 504/2019  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER TASSA DI CIRCOLAZIONE VETTURE AREA VII - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ROSS &amp; C. SAS DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA E POSA RETE DI RECINZIONE PRESSO PARCO DI VIA VERDELLINO - (CIG: ZEB2FC56C7) - (IMPONIBILE €. 6.958,84.=/IVA 22% €. 1.530,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI PRESSO FARMACIA COMUNALE DI NATURA TERMO-IDRAULICA  : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI  DI OSIO SOTTO  (BG) - CIG: (ZAE3036216)/\EURO 3.409,90.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2021- EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - VI° BIMESTRE ANNO 2020 - (CIG : ZC22B30D3E) -  €. 5.713,55.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 52.981,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE PRESSO CORSO EUROPA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COOPERATIVA DELLA COMUNITÀ DI BERGAMO PER EURO 1.088,73.= -  CIG: (Z9430365DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE : ANNO 2021 GENNAIO  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS  DI MADONE  (BG) - CIG: (Z0F3032B77)/\EURO 519,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' - RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA - SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014 (III ELENCO). IMPORTO € 3.986,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 1.109,00.= PER RISARCIMENTO DANNI A PALI E CORPI ILLUMINANTI DELLA P.I. IN LARGO EUROPA DANNEGGIATI A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA AVVENUTA IN DATA 11.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO - (CIG: Z3D2FD4E05) - (IMPONIBILE €. 2.000,00.=/IVA 22% €. 440,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE/MARCIAPIEDI IN DIVERSE ZONE DEL PAESE - (CIG: Z2C2E21917) - (IMPONIBILE €. 27.562,11.=/IVA 22% €. 1.102,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI CIMITERO COMUNALE E MERCATO : ANNO 2021 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS  DI MADONE  (BG) - CIG: (ZAA302EE4B)/\EURO 1.152,90.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PONZI SRL DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) PER RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DIVERSE PARTI MECCANICHE DELLA PORTA D'INGRESSO PALAZZO COMUNALE - (CIG: Z772F8F427) - (IMPONIBILE €. 1.432,90.=/IVA 22% €. 315,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO P.I. UBICATO SU S.P. 184 DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z0F302E5DA) - (TOTALE €. 1.616,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGIANI ADRIANO SNC DI VALBREMBO (BG) PER FORNITURA E POSA DI AVVOLGIBILI IN PVC PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - II° LOTTO - (CIG: Z202F49C62) - (IMPONIBILE €. 1.064,42.=/IVA 22% €. 234,17.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE MARINO DA DISGELO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.140,7.\\\= CIG: (Z49302D90D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' DURC DELLA DITTA ZEENAT FIRDOUS DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 3.066,08=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: Z9A302D75A) -  (TOTALE €. 410,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE PONTICELLO DA COLLOCARE C/O ENTRATA GREEN PARK   - OPERE IN FERRO - (CIG: ZC02ED46C5) - (IMPONIBILE €. 6.479,60.=/IVA 22% €. 1.425,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2020/2021 - PERIODO DAL 01.12.2020 AL 28.02.2021  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLE SEGUENTI DITTE - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z362F40766)/EURO 5.000,00.\\\=; F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG:Z422F407B1)/EURO 1.300,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG:Z832F40790)/EURO1.300,00.\\\=;FASCO DI OSIO SOPRA (CIG:ZA22F40718)/EURO 5.000,00.= FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO E LEGNO DA COLLOCARE C/O ENTRATA CIMITERO COMUNALE  - OPERE DA FALEGNAME - (CIG: Z432FD3239) - (IMPONIBILE €. 950,00.=/IVA 22% €. 209,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA-LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI GEN-OTT 2020 - IMPORTO € 984,23 (IVA 22% OVE DOVUTA € 169,37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATICO REDATTO DALL'U.T.C. PER MANUTENZIONE PARCO COLLEONI ANNO 2021 - FINANZIAMENTO EURO 13.664,00.\\\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. € 4.942,03. CIG. ZA0302935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI NOVEMBRE 2020 - IMPORTO € 1.976,94 (IVA 22% OVE DOVUTA € 336,54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO TRIBUTARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI DI PALOSCO (BG) PER INTERVENTO  ESECUZIONE OPERE EDILI NUOVO PALO P.I. PRESSO VIA RISORGIMENTO - CIG: (ZOD2F9F1F5)/\(IMPONIBILE EURO 450,00.=/ IVA 22% EURO 99,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI PAVIMENTAZIONE DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO DELLA VIA RISORGIMENTO -  AGGIUDICATARIA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI DI MORNICO AL SERIO (BG) -   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PER EURO 87.840,00.= CIG: (8426264506) - CUP (J47H20001170004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE GUASTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (CIG: Z2A3028729) - (TOTALE €. 3.186,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO DI REALIZZAZIONE PRESSO IL GREEN PARK - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DI BERGAMO PER INOLTRO PRATICA/RICHIESTA C.P.I. - FINANZIAMENTO €. 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER  FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI MODICA ENTITA' PER L'ANNO 2021: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 'DYNAMIC SRL DI BERGAMO' - CIG . ZB030299A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 12.238,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE ZONA CIMITERIALE - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA CON DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - EURO 1.033,24.= CIG: (ZEA2FAA429).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.493,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ACCOGLIENZA CASA RIFUGIO PRIMO LIVELLO A FAVORE SIG.RA A.K. E FIGLIO MINORE - PRIMO SEMESTRE 2021 - INTEGRAZIONE DET. 930/2020 - IMPORTO € 1.448,00.= -CIG: Z0D2FF8D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA-TANTUM A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 58.264,46=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO - CIG : (85261208CC) - CUP (J46E19000180004) FINANZIAMENTO EURO 167.145,44.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 200/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' DELFINO &amp; PARTNERS SPA - € 70,00 ESENTE IVA - CIG Z01303703F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE COMUNI DI OSIO SOTTO - OSIO SOPRA - LEVATE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE - DEBITO FUORI BILANCIO - A TITOLO DI VERSAMENTO DEI CANONI DI LOCAZONE INSOLUTI - PERIODO 2016 - 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - SPESE DIVERSE ANNO 2020 - IMPORTO € 135.688,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI "FARMACIA COMUNALE" ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 1.080,00 + IVA - CIG N. Z7A30235C6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARREDAMENTI GAMBARELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA ARREDI PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA LIBERTA' - I° PIANO - (CIG: Z102E2A1AC) - (IMPONIBILE €. 11.906,24.=/IVA 22% €. 2.619,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE AFFITTO DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO 'LA FORNACE 2' IN VIA DON MANZONI N° 18 - PERIODO 16.01.2021 - 15.02.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V "POLITICHE SOCIALI" - PERIODO: 01.01.2022 / 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE ONERE RETTA SIG. C.E. PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - SOSPIRO (CR) EX DGC 237/2020 - IMPORTO € 1.387,00.= CIG: Z2A2FC6669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III "DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI" E IV "URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE" ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2020 - (IMPORTO: N. D. N. 129 €. 6.102,85)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE EURO 25.170,95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA STAMPATI PREAVVISI, VERBALI E CARTELLETTE PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI. IMPORTO €3.79,60 COMPRENSIVO DI IVA=  CIG ZA1301B50F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2020 - IMPORTO € 1.479,25 (IVA 22% OVE DOVUTA € 266,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TURNO POLIZIA LOCALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I "AFFARI GENERALI, CULTURA" - PERIODO: 01.01.2022 / 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 21 SETTEMBRE 2021 N. 127 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  PER VERIFICA E CONTROLLO POSSESSO DEL GREEN PASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.D.V.) ANNO 2020 - CIG Z8220EFA8D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ESTERNA POLIZIA LOCALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TRADIZIONALE ANTICHI SUONI DI SORISOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MUSICALI ITINERANTI DEL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - ANNO 2021 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 330,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V "POLITICHE SOCIALI" - PERIODO: 01.10.2021 / 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area I - Affari generali - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 310,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE STUDIO TAMBANI VISUAL DESIGN DI PONTE  TRESA PER LAVORI GRAFICI-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO PER ANCORAGGIO ALBERI SAGRATO DELLA CHIESA CON POSA DI PALI TUTORI E LEGACCI CON CORDA ELASTICA - FINANZIAMENTO EURO 366,00.\\\= CIG: (ZCB301B78E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area VII - Polizia locale - Servizio Commercio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' - (TOTALE €. 1.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE NUOVA IMU/TARI E DEL PEF TARI PER L'ESERCIZIO 2020 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  2.391,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO -  AGGIUDICATARIA LAVORI DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG : (8425229EE7)  - CUP (J41B20000160006) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA RIVA S.R.L. DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE TERRENO CORSO EUROPA PART. 7123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI' -  PERIODO: 01.07.2021 / 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  DI SGOMBERO AI SENSI ARTT. 50-54 DEL D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2020: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI:ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA CON LA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA -CIG Z092602723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE AFFITTO DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO 'LA FORNACE 2' IN VIA DON MANZONI N° 18 - PERIODO 01.01.2021 - 15.01.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FINESTRE PRESSO MAGAZZINO PARCO BOSCO ITALA /CAUSA DANNI VANDALICI:  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C DI BREMBILLA LUANA &amp; C. DI URGAGNO  (BG) - CIG: (Z23306BACF)/\EURO 793,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL RAPPRESENTANTE PRESSO IL CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO  E NOMINA NUOVO RAPPRESENTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2020/2021 - PERIODO DAL 01.12.2020 AL 28.02.2021  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SEGUENTE DITTA : PERIODO GENNAIO-MARZO 2021  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z362F40766)/EURO 2.800,00.\\\=;  FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS 50/2016 PARI AD EURO 6.525,39.= REDATTA DALL' ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D'ISOLA (BG) -   CIG: (8425152F5C) - FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 141/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE-URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISCIPLINA RELATIVA ALL'ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI PUBBICI, AREE VERDI, AREE CANI, CINTATE O NON CINTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI -  AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) -   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGALLI EURO 10.002,37.= CIG: (8408142A45) - CUP (J47H20001040004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. PROT. 2230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2020/2021 - PERIODO DAL 01.12.2020 AL 28.02.2021  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLE SEGUENTI DITTE - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z362F40766)/EURO 5.000,00.\\\=; F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG:Z422F407B1)/EURO 1.300,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG:Z832F40790)/EURO1.300,00.\\\=;FASCO DI OSIO SOPRA (CIG:ZA22F40718)/EURO 5.000,00.= FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TUTTOVERDE DI VERDELLO (BG) PER PULIZIA PIANTE ED ASPORTAZIONE MATERIALE DI RISULTA A SEGUITO NEVICATA DI FINE ANNO 2020 - FINANZIAMENTO EURO 5.856,00.\\\= CIG: (Z6A3014D03).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. PROT 2230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO GENERALE DOTT. GERLANDO GALLUZZO. ADEGUAMENTO AL CCNL PERSONALE DIRIGENTE AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 / 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER PULIZIA MARCIAPIEDI COMUNALI DALLA NEVE - FINANZIAMENTO EURO 628,30.\\\= CIG: (Z0F301318B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : INCES S.R.L. - AMMODERNAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO; PRICE SERVICE SRL - FORNITURA SEGNALETICA; EGAF SRL - FORNITURA PRONTUARI; GRAFICHE E. GASPARI SRL - FORNITURA TARGHE PER UFFICI COMANDO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EX AR. 10 DEL DPR 164/2002 IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI CONTROLLO RELATIVI ALL'EMERGENZA COVID-19 - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2021 - EURO 1.177.626,93 .= IVA 10% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTI URGENTI  PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI - ANNO 2021 - IMPORTO PRESUNTO € 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - RIVERSAMENTO AMBITO VOUCHER REDDITO AUTONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO PER ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE A SUPPORTO DI UN PIANO DI AZIONE PER LA RIGENERAZIONE ED IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE - €. 12.688,00.= C.I. ED IVA COMPRESI - CIG ZE330B2418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA E ADEMPIMENTI IVA E IRAP ANNI 2021/2022 - STUDIO GARZON €.6.000,00 - CIG Z962FD41BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE CONTRATTUALE CONCESSIONE IN GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2020/21 - ACCERTAMENTO ENTRATA € 86.863,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2022 - INTERVENTO FINANZIARIO A RISTORO PERDITE D'IMPRESA NEL PERIODO SET./DIC. 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 126/2020 - RIMBORSI TOSAP 2020 AMBULANTI ED ESERCIZI PUBBLICI A SEGUITO RIDETERMINAZIONE PARZIALE DI LEGGE DELLA TASSA DOVUTA CAUSA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 C.D.S. (D.LGS 285/92) AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE € 7.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI PAVIMENTAZIONE DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO DELLA VIA RISORGIMENTO - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E C.R.E. REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - (CIG: 8426264506) - (CUP: J47H20001170004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE GESTITA DA FONDAZIONE CARISMA DI BERGAMO DELLA SIG.A B.F. - ANNO 2021 - IMPORTO € 4.344,52 - CIG: ZE3300B83D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - GENNAIO/MARZO 2021 -  IMPORTO € 13.500,00.= - CIG:  Z05300B545</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 22.000,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 - EX  L.R. N. 11 DEL 10/10/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2021/2023 - AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA SOCIETA'  IGEA PREVENZIONE E' SALUTE SRL  - PASSAGGIO DON SEGHEZZI, N. 2 - BERGAMO - P.IVA 03389640164  - (€ 8.400,00 IVA COMPRESA - CIG  Z9330040A1) - IMPEGNO ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE DIPENDENTI - ACQUISTO NUOVE TESSERE MAGNETICHE PERSONALIZZATE PER TIMBRATURE - IMPEGNO DI SPESA (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC € 213,50 + IVA (CIG: ZA63002D3D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AD INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA OPERA PIA OLMO DI OSIO SOTTO SIG.RE A.G. - C.O. - R.R. - ANNO 2021 - IMPORTO € 19.441,28 - CIG: ZC43003B35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPPROVAZIONE OFFERTA SIGNA SRL DOTT. GEOLOGO GEROSA DANIELE DI BOLTIERE  PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA PER REALIZZAZIONE  DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VERDELLINO - FINANZIAMENTO EURO 1.742,16.= CIG : (Z022FF41D8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPPROVAZIONE  OFFERTA ING. DAVIDE ARRIGONI DI BERGAMO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI  COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DELLA  PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VERDELLINO - FINANZIAMENTO EURO  1.268,80.= CIG : (Z412FF4228).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE RADIO TETRA   IMPORTO €.3.160,60 COMPRENSIVO DI IVA =  CIGZAB3002E96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2021 ALLA LIBRERIA LEGGERE SRL DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA CIG DERIVATO 8148047D15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DEI SERVIZI DI VIGLIANZA PER L'ANNO 2021 E MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ONE SAFE  IMPORTO €. 15.108,00 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG. Z862FD32A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.800,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE SCUOLA PARITARIA S.B. CAPITANIO DI OSIO SOTTO E  RIVERSAMENTO QUOTE FONDO 0-6 A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE A RIPIANO PERDITE PER EMERGENZA COVID19 SERVIZI EDUCATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.12.2020 / 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2021 - IMPORTO PRESUNTO  €   76.762,40.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SERVIZI COMUNALI SPA - CONGUAGLIO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2019 - €. 56.016,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E C.R.E. REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: (8408142A45) - CUP (J47H20001040004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO PRESSO IL CDI SAN DONATO - COOP. SOC. DELLE VALLI - ANNO 2021 - IMPORTO € 8.400,00- CIG: Z102FFC419.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER AFFIDO SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - TRIENNIO 01.01.2021 - 31.12.2023 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME MAGGIOLI SPA (CIG 8565427DF4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER AFFIDO SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ANNO 01.01.2021 - 31.12.2021 - AGGIUDICAZIONE A NOME KIBERNETES SRL (CIG Z872FCAA9E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER PULIZIA MARCIAPIEDI COMUNALI DALLA NEVE - (CIG: ZD22FFE4C7) -  (TOTALE €. 2.348,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI SALE MARINO DA DISGELO - (CIG: Z0F2FFC1DE) -  (TOTALE €. 376,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 - IMPORTO € 12.000,00.\= - CIG: Z272FFA7FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALFAFUR GROUP 27. IMPEGNO DI SPESA PER  L'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO MARKETING DELL'AREA DI ZINGONIA NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA 'ZINGONIA 2030 IMPORTO €.4.392,00 IVA COMPRESA =  CIG.   Z6B2FDAAD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO SIG.RA A.K. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' PROTETTA - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - IMPORTO € 10.136,00.= CIG: Z0D2FF8D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CROCE BIANCA DI BOLTIERE DEL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UTENTI DIALIZZATI - PRIMO BIMESTRE 2021 - IMPORTO € 2.112,00.= - CIG: ZE12FF83D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY  S.P.A. - ANNO 2021; CIG: Z522FF76C8  ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO  2.182,44   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO CASA DON BEPO VAVASSORI  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO  - FINANZIAMENTO EURO 256,20.\\\= CIG : (Z362FF6B50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EFFIGE IN FERRO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  CIMITERO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE OPERA -  FINANZIAMENTO EURO 1.647,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA CIG: (Z542FF2AD8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI  - DITTTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO - PERIODO 01.01.2021/30.06.2021 - CIG Z072FF471D - €. 4.575,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2015 (IV ELENCO) E FABBISOGNO 2016 (I ELENCO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EROGATO PARI A € 11.398,54.=.**</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA COOP. SOCIALE SOL.CO. CITTA' APERTA PER LA GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'SANTA CAPITANIO' TRIENNIO 2018/2021 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SELLA SRL. ANNO 2021; CIG: Z212FF4938 ; P. IVA: 00161860242 ; IMPORTO EURO 2.539,92   I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' NEXTSOLUTIONS SAS DI PISA PER CONTRATTO DI TELEASSISTENZA PREPAGATA  ELIMINACODE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA  CIG.ZD93002E3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA  COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA   VEGA INFORMATICA E FARMACIA S.R.L. ANNO 2020;  IMPORTO EURO 109,80 IVA COMPRESA; P.IVA: 02638870184;  CIG: Z342FF3CB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO/DITTA AGGIUDICATARIA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E C.R.E. REDATTI DALLO STUDIO ING. SCOLARI DI CURNO (BG) - CIG: (81250023C2); CIG: (Z092D8439E); (ZAB2C9587) CUP : (J41B18000620004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA' 2020 - EX L.R. N.16/2016 E R.R. N.11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DI N. 3 ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO - (IMPORTO: €. 2.852,00) - (CIG: Z5E2FF28A3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 3 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1, VIA UGO FOSCOLO N. 12/A E DI VIA COLLEONI N. 11 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z3D2FF2891) - (TOTALE €. 6.039,00.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - CANONE SISS 2020 A FAVORE ASSOCIAZIONE FEDERFARMA BERGAMO PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO RICETTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO SCALDABAGNO E FORNITURA E  POSA DI ALTRO MATERIALE DI NATURA IDRAULICA PRESSO CASERMA CARABINIERI  : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI  DI OSIO SOTTO  (BG) - CIG: (Z132FEF702)/\EURO 7.591,45.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE E SPESE DI SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE E. 3.100,00 CIG ZE32FEF343 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO E. 500,00 CIG ZB22FEF3C8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER L'IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA VOLUME A FUMETTI PER RICORRENZA 1111 FONDAZIONE OSIO SOTTO. SIG. LUCA ROTA NODARI DI LEVATE (BG). CIG: ZA42FED393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS N. 81/2008 E SMI - TRIENNIO 2021/2023 ALLA SOCIETA' TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL DI ALBINO - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 E 2022 - CIG Z672FEF32D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA RISORGIMENTO/  ESECUZIONE VERNICIATURA PALETTI DISSUASORI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 585,60.= CIG : (ZB02FEBF47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E NOMINA DEL RESPONSABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2021 - (TOTALE €. 552.400,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 11.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI FILATELIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z062FEABEE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DI N. 5 ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENRICO DI GIOVANNI DI VERDELLO - (IMPORTO: €. 3.192,00) - (CIG: Z972FEB0B2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE VINCITORI CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2020 E ASSEGNAZIONE DEI RISPETTIVI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 1 E DI VIA BARACCA N. 30/A - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZD52FEA012) - (TOTALE €. 4.221,20.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2020 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 DI PARTE CORRENTE E DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2020-2022 N. 23/2020 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA REG. GEN N. 869 DEL 16.12.2020 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 904/2019 PER UTENZE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2020 - (TOTALE €. 4.045,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2021  - IMPEGNO DI SPESA  - CIG. ZA32FE84DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO 'TAMBANI VISUAL DESIGN' DI PONTE TRESA PER LAVORI GRAFICI-DICEMBRE 2020- IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG.  Z5D2FC732D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PARCHEGGI PRESSO PARCO VIA COLLEONI : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M.  DI LEVATE  (BG) - CIG: (Z162FE27F5)/\EURO 12.571,14.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA PARCO DEI COLLI DI BERGAMO  ED I COMUNI DI BOLTIERE, BONATE SOTTO, DALMINE, FILAGO, MADONE, OSIO SOPRA ED OSIO SOTTO PER LA GESTIONE DEL PLIS DEL BREMBO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AD ONERI DI GESTIONE ANNO 2020-  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 1.968,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN NOME DEL COMUNE DI OSIO SOTTO E PER CONTO DEI COMUNI DI COMUN NUOVO E ZANICA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2021/2023 A FAVORE DI 'ATI CONSORZIO SOL.CO E FONDAZIONE CASA AMICA' DI BERGAMO - IMPORTO € 1.578.192,15.= - CIG: 7152628758</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO E LEGNO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  CIMITERO COMUNALE - INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO PER OPERE DA FABBRO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 366,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA -  CIG : (Z612EB8A81).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE PROVVISORIA  PRESSO PORTICO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA VALVASSORI DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.220,00.\\\= CIG : (ZF32FE0566).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2021 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE PROVVISORIA  PRESSO PORTICO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA VALVASSORI DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.220,00.\\\= CIG : (ZF32FE0566).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  01.12.2020 / 15.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - ADEGUAMENTO COMPENSI SAN MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO (CIG Z592FD6C1E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE VALORI DI SPESA IMPEGNATI CON DETERMINA 264/2020 A FAVORE DI COMIFAR DISTR. SPA PER EURO 45.000,00  IVA MEDIA 12% COMPRESA. P.IVA: 00165110248;  CIG: 82680101B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALORIFERI E RIPARAZIONE BAGNI PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - (CIG: ZA42FD8150) - (TOTALE €. 695,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATAT ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE , ASFALTATURE  VERDE ED EDIFICI PUBBLICI   PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO N°3/ANNO 2020 ALLA DITTA FRATUS M.  DI LEVATE (BG) - CIG : (Z7F2FD7B43) - (EURO 6.600,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LODA OROBICA SAS DI BERGAMO PER ASSISTENZA TECNICA ALLE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2021 CODICE CIG. Z1F2FD7AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z5C2FD6DE8) - (TOTALE €. 2.320,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO E LEGNO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  CIMITERO COMUNALE - OPERE DA FALEGNAME  AFFIDO DITTA  LOCATELLI DANIELE  DI MAPELLO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 1.159,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA -  CIG : (Z432FD3239).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERAI COMUNALI - (CIG: ZB72FD6EE7) -  (TOTALE €. 476,61.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI SERIE MELIA DA COLLOCARE PRESSO DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA NERI S.P.A  DI LONGIANO (FC) - FINANZIAMENTO EURO 3.782,00.\\\= CIG : (Z4B2FD5A9E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) - PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2021 - IMPORTO PRESUNTO € 9.151,08.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIOANLE S. DONATO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M.  DI LEVATE  (BG) - CIG: (Z3D2FD4E05)/\EURO 2.440,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO PER MATERIALE PER UFFICI VARI E MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2021- CIG.Z222FD5187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A FAVORE OPERA DIOCESANA SAN VINCENZO A SOSTEGNO SPESE TARI IMMOBILE ADIBITO AD HOUSING SOCIALE MASCHILE 'CASA DON BEPO' - ANNO 2020 -  EX DGC 115/2020 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 105.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO E DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2021 - (IMPORTO:€. 23.449,75)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO:€. 22.609,53) - (CIG: Z952FA6DEO)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO 2020 - COSTI AFFERENTI AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA REG. GEN N. 354 DEL 26.06.2020 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA RADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER IN CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO ALLA CONVERGE SPA - CODICE  CIG.Z4E2FCFB57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONCESSIONE DI SUOLO E DI  DISTRIBUTORE AUTOMATICO E DI SERVIZIO EROGAZIONE LATTE CRUDO VACCINO -  AFFIDO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA PINOTTI LUIGI GIUSEPPE DI OSIO SOPRA : PERIODO 16.12.2020 - 15.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.11.2020 / 30.11.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PEF MTR ARERA 2020 A SIEL SRL - CIG Z6D2FCF20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  01.11.2020 / 15.11.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 697,84.= PER OPERE DI PERIZIA - ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D'ISOLA (BG) -    CIG: (Z632FC17A6) - FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 141/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 8.788,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - MILANO ANNO 2021. EURO 2.800,00 IVA INCLUSA; P.IVA: 04107060966;  CIG. 7283062CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A FAVORE DITTA  NEXI PAYMENTS SPA ( EX CARTASI' SPA)  - MILANO,  IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO FARMACIA COMUNALE - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020 - IMPORTO  EURO 300,00 (IVA ESENTE); P.IVA: 04107060966; CIG: 7283062CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EFFIGE IN FERRO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  CIMITERO - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO -  FINANZIAMENTO EURO 1.850,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI SERIE SCILLA PRESSO CIMITERO OSIO SOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA NERI S.P.A  DI LONGIANO (FC) - FINANZIAMENTO EURO 4.801,92.\\\= CIG : (Z662FC1A6B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A NOME SOCIETA' SAN MARCO SPA IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER L'ATTIVITA' ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE -  ANNO 2020 -  IMPORTO € 2.500,00 (INCLUSA IVA 22%) - CIG ZF92FCA02A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSIEGUO PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE - GENNAIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA € 3.854,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RETE DI RECINZIONE PRESSO PARCO DI VIA VERDELLINO - AFFIDO DITTA EDIL ROSS DI ROTA GIORDANO DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 8.489,78.\=.  CIG: (ZEB2FC56C7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER SERVIZIO DI WIFINEXT E LOGON CLOUD BIBLIOTECA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAC2FC13CB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO - PER UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2021 - FINANZIAMENTO - (TOTALE €. 30.000,00.=) - (CIG: Z822FC87EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA  FISCALITA' PASSIVA - ACCERTAMENTO CONGUAGLIO IRAP E IMPEGNO RELATIVA SPESA CIG Z9029E03C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CS165CS IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZB72FC7AC4) - (TOTALE €. 830,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIU' FRAGILI MEDIANTE UTILIZZO RISORSE DERIVATE DA DONAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI PER EMERGENZA COVID19 PRESSO DITTA MD SPA DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 5.680,00.= - CIG: Z902FC6B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO -  AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CIG: (8261003B53) - CUP (J42G18000050001) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TERMOIDRAULICA MAGONI PIERGIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INSTALLAZIONE ELETTROVALVOLE  - FINANZIAMENTO EURO 793,00.= CIG: (Z9C2FC4D40). - IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE' - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO/MARZO 2021 ALLA LIBRERIA LEGGERE SRL DI BERGAMO - CIG DERIVATO 8148047D15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIE  E FORNITURA MATERIALE PRESSO  IL II° LOTTO / NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE  OFFERTA IMPRESA DI PULIZIE ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 793,51\\\= CIG : (ZA92FBA81D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALORIFERI PRESSO SCUOLA INFANZIA/CAMPUS - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 800,32\\\= CIG : (Z6C2FB91CA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE  ARCHITETTONICHE/MARCIAPIEDI IN VIA RIMEMBRANZE - AFFIDO DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.515,80.=.  CIG: (Z512FAD425)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA, OPERE DI RIQUALIFICA DEL PARCO DI VIA DIAZ - DOTT. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO - IMPORTO €. 6.965,00.= + C.I. + IVA - CIG Z4D2F6068A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SEVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z752FEE54D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE IN DIVERSE ZONE DEL PAESE - AFFIDO DITTA COOPERATIVA COMUNITA' DI STEZZANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.574,43.\=.  CIG: (Z132FB75E1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA PASSAGGI PEDONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO PARCHEGGIO EX BOCCIODROMO - ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO - IMPORTO €. 5.940,00.=. + C.I. + IVA - CIG Z732F39184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE POLIAMBULATORIO SAN DONATO - AFFIDO ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO - €. 1.950,00 .=  + C.I. + IVA -. CIG Z032F1D883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.666,44.= - (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER R.C. € 1.277,00 - CIG: ZB62FAD5E0) -- (CHUBB EUROPEAN GROUP LTD. PER INFORTUNI CONDUCENTE € 389,44 - CIG: Z8D2F903E3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 1, COMMA 917, L. 145/2018 - RIMBORSI DELLE MAGGIORAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PERVENUTA DA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - (CIG: Z912FAD2C4) - (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO DI POS UFFICIO BIBLIOTECA E UFFICIO DEMOGRAFICO I SEMESTRE 2021 CODICE CIG Z942FAD393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO A R.L. DI OSIO SOTTO - DICEMBRE 2020 - IMPORTO € 3.500,00.= - CIG: Z722FAB7C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE LIMITROFE ZONA CIMITERIALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 5.183,15.\=.  CIG: (ZEA2FAA429).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 - IMPORTO € 700,00= - CIG:7283062CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2021 - (CIG: ZC72F909B7 - UNIPOLSAI) - (CIG: Z8D2F903E3 - CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 507,72 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO TICKET PRE-PAGATI NON FRUIBILI DAGLI UTENTI SALTUARI DELLA MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A MEZZO ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORFIDO STRADALE IN DIVERSE ZONE DEL PAESE - AFFIDO DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 8.235,00.\=.  CIG: (Z962FA053C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA ANNO 2020 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 22/2020 AL PEG 2020/2022 (ES. 2020 - PARTITE DI GIRO - ENTRATA TIT.9 E SPESA TIT.7 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO 'B' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG ZAB2FA4C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA MODULVIVA SRL, CONCESSIONARIA BUFFETTI, VIA U. FOSCOLO, 6 - 20864 - AGRATE BRIANZA (MB) - P.IVA 02069610968 -  CIG. Z7D2FA0366.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2014/2020  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA RISORGIMENTO/  ESECUZIONE OPERE EIDLI PER COLLOCAZIONE NUOVO  PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI DI PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 549,00.= CIG : (Z0D2F9F1F5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: ZD62FA2FFA) -  (TOTALE €. 1.105,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 933/2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' LEGGERE PER ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - CIG DERIVATO 8148047D15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTI ITINERANTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE 'OMNIA' A CURA DELLA SOCIETA' DELFINO E PARTNERS SRL PER L'ANNO 2021 CODICE CIG. ZD92FA0B87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI ARREDI UFFICIO DEMOGRAFICO DITTA ARREDOLINEA SNC DI OSIO SOTTO -  P.IVA 00393070164 - CODICE CIG: Z562F82D0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO CENTRO GOMME DI DEL PRATO CON SEDE INOSIO SOPRA -  IMPORTO € 340,00.= - CIG: ZB52F9F514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO  DA COLLOCARE  C/O ENTRATA MUNICIPIO - OPERE DA VERNICIATORE - AFFIDO DITTA DENTELLA ANDREA DI NEMBRO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 1.300,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA -  CIG : (Z882F68928).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2019/2020 E CONFERIMENTO PREMI PER NEOLAUREATI A.A. 2020.   APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE 2021 DI ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. UNITAMENTE ALLA STIMA DELLE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO A CURA DI POSTE ITALIANE SPA: IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2021 - CIG ZA82F9985A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI ESEGUITI IN ANNI DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA STRAORDINARIA EMERGENZA COVID 19 PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA - PERIODO: DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - EX DGC 161 DEL 9/09/2020 - IMPORTO € 30.841,97.= - CIG: Z502F979C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - ANNO 2020 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DIVERSE PARTI MECCANICHE DELLA DELLA PORTA D'INGRESSO PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) FINANZIAMENTO EURO 1.748,14.\\\= CIG : (Z772F8F427).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19 PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA EX DET. 584 DEL 1/10/2020 - IMPORTO:  €  2.566,73- CIG: ZC92F97811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2019/2020 - SGRAVIO QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - ANNI 2021/2022 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SICEM LIFT SRL DI ZINGONIA-CISERANO (BG) - (CIG: Z2F2F976C2) - (TOTALE €. 3.904,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER BLOCCHI VERBALI E CARTELLINE SIVES IMPORTO €.1.151,68  COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.    Z382F96B75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO DI VIA CAVOUR  E FORNITURA NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIOANLE S. DONATO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROSIO  DI GAMBIRASIO DI OSIO SOTTO  (BG) - CIG: (Z072F96AFF)/\EURO 2.330,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2020 - INTEGRAZIONI/ECONOMIE -  (CIG: 7833829831)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2021 - (CIG: Z242F905FB - UNIPOLSAI) - (CIG: Z8D2F903E3 - CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 4.882,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI  EFFETTUATI PER ANNI DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INTERNAVIGARE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO SU APP 'COMUNE SMART' PROGETTO VOUCHER FAMIGLIA  -  SMART CIG.ZD92F8C508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE ALLA SIG.RA CHIESA ORSOLA - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE ALLA SIG.RA ZANETTI ADRIANA - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO SAN DONATO SITO IN VIA DELLE SAN DONATO DI OSIO SOTTO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE SPESE DEL CONDOMINIO - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO: €. 21,98)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N° DUE PENSILINE IN POLICARBONATO PRESSO CASERMA CARABINIERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO DI EURO 1.098,00.\\\= CIG : (Z6B2F7F9D7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA - AGGIUDICATARIA LAVORI  DITTA R.T.I. FRATUS M./ELETTROINDUSTRIALE CON SEDE IN LEVATE (BG)  - CIG : (8425152F5C) CUP:(J46B20008590002) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA : MACALLI MARINO DI BARIANO (BG) - OPERE DA IDRAULICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI EGAF 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA VERTICALE NUOVA ROTATORIA IN CORSO VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL DI ALBINO PER REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) REDATTO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. - ART. 17 PER NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/COMMERCIO VIA LIBERTA', N. 1,  BIBLIOTECA E FARMACIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (€ 2.867,00 IVA COMPRESA - CIG Z5D2F8BE15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2019 - RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 96 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: Z9D2F8928B) -  (TOTALE €. 1.405,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO DI  MANUTENZIONE GLOBALE PER ARCHIVI E SCHEDARI COMUNALI  A FORMULA ASSICURATIVA A FAVORE ADDICALCO SOC R.L. (MI) - TRIENNIO 2021-2023 -CODICE CIG.Z342F8C4AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE  PERIODO: 01.07.2020 / 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 15°  BANDO 2019  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00  -  CIG Z812F867B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA RISORGIMENTO/ COLLOCAZIONE NUOVO  PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SMANTELLAMENTO LINEA ELETTRICA A PARETE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COLMANN LUCA DI NEMBRO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.924,99.= CIG : (Z292F84A19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO  E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE MIGRAZIONE DATI CODICE CIG.Z182F064B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO  DA COLLOCARE  C/O ENTRATA MUNICIPIO - OPERE DA VETRAIO - AFFIDO DITTA  VETROSERVICE  DI SIGNORELLI ANDREA DI OSIO SOPRA  (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 936,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA -  CIG : (Z922F688E9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONFIGURAZIONE CLIENT VNP. IMPORTO €.732,00 COMPRENSIVO DI IVA \=  CIG. ZC52F84224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA S.R.L. DI LALLIO (BG) PER STAMPA MANIFESTO E ADESIVI -IMPEGNO DI SPESA. CIG .Z5E2F8C43C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO GARDEN SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE DI OSIO SOTTO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE SPESE DEL CONDOMINIO - ESERCIZIO 2020/2021 - (IMPORTO: €. 550,25)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERMANENZA IN STRUTTURA ALBERGHIERA SIG. C.G. IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO  DAL 1 DICEMBRE 2020 AL 18 GENNAIO 2021 - IMPORTO €  3.185,49.= - CIG: Z672F700B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA - AGGIUDICATARIA LAVORI  DITTA R.T.I. FRATUS M./ELETTROINDUSTRIALE CON SEDE IN LEVATE (BG)  - CIG : (8425152F5C) CUP : (J46B20008590002) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA : INTO-SYSTEM S.R.L. DI PONTIROLO NUOVO (BG) - OPERE DA CARTONGESSISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO FORNITORE PER NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE FARMACIA COMUNALE  ANNO 2021. AFFIDAMENTO:  DITTA VITALAIRE ITALIA SPA;  P.IVA: 02061610792   ; CIG: ZDF2F112ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PLANETEL S.R.L. DI TREVIOLO PER LA FORNITURA N. 6 TELEFONI FISSI PER I VARI UFFICI COMUNALI - (CIG: Z052F53ACE) - (TOTALE €. 1.220,00.= I.V.A. INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2020/2021 - PERIODO DAL 01.12.2020 AL 28.02.2021   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z362F40766)/EURO 18.250,00.\\\= ;  F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG:Z422F407B1)/EURO 4.560,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: Z832F40790)/EURO 1.686,20.\\\= ;  FASCO DI OSIO SOPRA(CIG:ZA22F40718)/EURO 13.503,80.= ; FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  TUTTOVERDE DI BARETTI S. DI VERDELLO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA ED ORDINARIA  PIANTE SU  TERRITORIO COMUNALE - FINANZIAMENTO EURO  24.712,99.= CIG: (ZD72F4D58D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOZZA AUTOMOTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA' DI CUSTODIA VEICOLI. IMPORTO €.651.03 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.  2886003503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI: ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER MAGGIORI CONSUMI ANNO 2020- CIG .Z182F8C3FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI - PIANO PRIMO E N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI -  PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIE AMBIENTALI - ANNO 2021 - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO - FINANZIAMENTO EURO 4.995,90= (CIG  Z2A2F5CA1F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO C/O LA NUOVA SCUOLA DEL CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA CONTEDIL DI RICCO M. DI FERRADINA (MN) - FINANZIAMENTO EURO 362.448,60.\\\= CIG : (8528972A57) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA- APPROVAZIONE INCARICO PER AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA - STUDIO GEOARBON DI VAPRIO D'ADDA -. FINANZIAMENTO  EURO 1.119,96.= IN AMBITO  Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 118/2018 - CIG: Z762F1D822 - CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE - WWW.ENTILOCALIONLINE - DELLA DITTA SOLUZIONE SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA  - CODICE CIG.Z962F5EA2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INERENTE IMMOBILI COMUNALI PER INCENDIO E FURTO - I° SEMESTRE 2021  - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS MUTUA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z382F5E181) - TOTALE €. 9.940,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE FORTINET PER SERVIZI ANTISPAM A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA DI BERGAMO CODICE CIG. ZE02F5D7E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA VESPUCCI -  INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA -  CIG : (85261208CC)  - CUP (J46E19000180004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PER RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE MINORE T.G. PRESSO CDE BARABI' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO - PERIODO DAL 1/01/2021 AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA € 3.654,00.= - CIG: Z9C2F5A437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT.D. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  PRESSO L'AREA V - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DI BERGAMO PER INOLTRO PRATICA/RICHIESTA C.P.I. - FINANZIAMENTO €. 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE E LAVAGGIO IMPIANTI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO, VIA DON MANZONI N. 3 E N. 5 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z352F52377) - (TOTALE €. 4.221,20.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - ESERCIZIO 2020 - IMPORTO € 1.671,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DGC 103/2020 E RIDEFINITO DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - A FAVORE ASILO NIDO 'GIROTONDO' - A TITOLO DI COMPENSAZIONE MANCATI INTROITI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 -  IMPORTO € 5.451,72.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  IMPORTO € 10.850,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VOXPLUS DI MILANO PER ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA' - ANNO 2021 - (CIG: ZDC2F50ADD) - (TOTALE €. 390,40.= I.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DI ALUNNO DISABILE I.M. PER SPESE TRASPORTO SCUOLA SUPERIORE A.S. 2019/20 - IMPORTO € 485,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE PER UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE IMPORTO €.414,80 IVA COMPRESA =  CIG.  Z152F4E7DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA S.P.A.; CIG: Z992F4E532; P. IVA: 01434070155 ; IMPORTO EURO 1.239,18  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO MUNICIPIO - ANNI 2021/2022 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.I.A. SRL DI MONZA - (CIG: Z732F4CC3F) - (TOTALE €. 3.879,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.10.2020 / 31.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA DC COMMUNICATION S.R.L..; CIG: ZED2F4A29D  ; P. IVA: 02448030227 ; IMPORTO EURO  5.068,00   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO -  AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CIG: (8261003B53) - CUP (J42G18000050001) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER FORNITURA E POSA DI AVVOLGIBILI IN PVC - FINANZIAMENTO EURO 1.298,59.= CIG: (Z202F49C62) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.74 DEL 11.02.2020 'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILA (BO) PER LA FORNITURA DI MODULISTICA, STAMPATI, MATERIALE  D'UFFICIO E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CODICE CIG.Z452BFC601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 5.635,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO FORNITORE PER NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE FARMACIA COMUNALE  ANNO 2020. AFFIDAMENTO:  DITTA VITALAIRE ITALIA SPA;  P.IVA: 02061610792   ; CIG: ZE32A95CBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI 2016, TARI SUPPLETIVO 2015, TARI 2017, TARI SUPPLETIVO 2016, TARI 2018 E TARI SUPPLETIVO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.10.2020 / 31.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  01.10.2020 / 15.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MANUFATTO/CON PORTICO PRESSO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA VALVASSORI DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 19.094,59.\\\= CIG : (Z382F416A5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ASSISTENZA PROCEDURA DI CONVALIDA NEI CONFRONTI DEGLI OCCUPANTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP IN LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.400,00.= (ESCLUSI: SPESE GENERALI 15% + ONERI PREVIDENZIALI 4% + I.V.A.22% E SPESE ESENTI) OLTRE SPESE VARIE PARI A STIMATE  €. 400,00.= - CIG: (Z362F40475)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA REG. GEN. 633 DEL 14.10.2020 PER RIPARAZIONE PERDITA RUBINETTI BIDET BAGNO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA G. GARIBALDI N. 6 (SIG. L.V.) - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FRATELLI AGAZZI S.N.C. DI LALLIO - (IMPORTO: €. 444,47 I.V.A. INCLUSA) - (CIG: Z2B2EC072D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOBILIO SPOGLIATOI NUOVO COMANDO DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO MAPPALE N. 6095  SUB 143 - AFFIDO A GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI  - FINANZIAMENTO EURO 228,38.=. - (CIG:Z6C2F21D03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO MAPPALE N. 8395- AFFIDO A GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI  - FINANZIAMENTO EURO 789,28.=. - (CIG:Z432F21CBF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO VIA VIVALDI -SANTUARIO MADONNA DELLA SCOPA - AFFIDO A GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI  - FINANZIAMENTO EURO 761,28.=. - (CIG:Z8A2F21D41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO N.1 PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA 1 - DECORRENZA 16.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNI 2021/2022 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.I.A. SRL DI MONZA - (CIG: Z462F310B6) - (TOTALE €. 4.611,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VIA LEOPARDI/SISTEMAZIONE E PULIZIA MURETTI - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA CDF SRL DI BOLGARE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.318,00.\\\= CIG : (ZB22F22031).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 416,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 18.07.2020 IN VIA CADUTI SUL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TERZO BANDO EMERGENZA COVID 19 EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO  ALLE FAMIGLIE CON MINORI NELLA FASCIA DI ETA' 0-6 E ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI FFP2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CAVI ELETTRICI E MONTAGGIO ARMADIO RACK PRESSO FARMACIA COMUNALE - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO  (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.891,00.\\\= CIG : (ZCB2F2C5C4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI FARMACIA  COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA   VEGA INFORMATICA E FARMACIA S.R.L. ANNO 2021;  IMPORTO EURO 5.705,94 IVA COMPRESA; P.IVA: 02638870184;  CIG: Z1C2F2AE21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 14° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA I (SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00 - CIG Z4F2F24C1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - CORRESPONSIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATR. N. 409 - PERIODO 01.07.2020/30.06.2021 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO:  16.09.2020 / 30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AUTONOMIA  A  FAVORE  MINORE S.G. PRESSO CDE GESTITO DALLA  COOPERATIVA GENERAZIONI FA - PERIODO DAL 9/11/2020 AL 30/06/2021 - IMPEGNO DI SPESA € 3.181,50.= - CIG: Z732F2170E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE INCARICO COLLAUDO STATICO ING.  VALENTINI DARIO  DI CALCINATE (BG) - FINANZIAMENTO  EURO 3.425,76.= IN AMBITO  Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 118/2018 - CIG: (ZA52F1BD95) CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AGRONOMO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DI POTATURE PIANTE / DICEMBRE 2020 E D.L. - FINANZIAMENTO EURO 4.853,16.= CIG : (ZB32F1AEBA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY S.P.A.; CIG: Z872F1BF4D  ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO  6.024,17   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA ALBERGHIERA SIG. C.G. IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO  DAL 9 AL 30 NOVEMBRE 2020 - IMPORTO €  1.430,22 - CIG: Z552F1B7B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL SOTTOPASSO EX S.S. 525 - ANNI 2021/2022 - INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - (CIG: ZCA2F093B0) - (TOTALE €. 1.708,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 14° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (POLIZIA LOCALE) - DURATA DI MESI 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 261,08.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 10.01.2020 PRESSO IL PARCHEGGIO DELL'AREA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 711,20.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 08.06.2020 IN C.SO V. VENETO (DANNEGGIANTE SOC. BUONA CARNE SRL) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI DI €. 150,00.= (CIG: ZC42F130E8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PUBBLIAREA GROUP S.R.L. - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI N° 2 BACHECHE E RIPOSIZIONAMENTO DI N° 1 BACHECA - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. DI BREMBILLA LUANA &amp; C. DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.690,92.= CIG : (ZF12F0DA02).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO DEL CENTRALINO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IRIDEOS S.P.A. DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO €. 200,00 (UNA TANTUM) - CIG: Z682F12ABD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE FARMACIA COMUNALE ANNO 2021; SAPIO LIFE S.R.L. P.IVA: 02006400960,  VIVISOL S.R.L.  COD. FISC. 05903120631 E  GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L. P. IVA: 01558550545.  EURO 2.440,00  I.V.A. COMPRESA; CIG: ZDF2F112ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO -  AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CIG: (8261003B53) - CUP (J42G18000050001) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS N° 50/2016 - AFFIDO LAVORI DITTA SANGALLI - FINANZIAMENTO EURO 8.817,30.= CIG: (Z7B2F11468) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA. IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO TRA LA VIA V. VENETO E LA VIA MANZONI / AGGIUDICAZIONE DITTA COLLEONI GIACOMO  &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 40.129,87.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 190/2020  CIG: (ZB62EEFD49) - CUP (J41B20000640004.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MONTAFERETRI E SCALE PRESSO CIMITERO COMUNALE - ANNI 2021/2022 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) - (CIG: Z082F1080A) - (TOTALE €. 2.806,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2021 - (CIG: Z362F0B650) - (TOTALE €. 803,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.816,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INERCOMUNALE AREA DALMINE E ALLA CONVENZIONE SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI.  MPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL SOTTOPASSO EX S.S. 525 - ANNI 2021/2022 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - (CIG: ZCA2F093B0) - (TOTALE €. 4.392,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N.1202 DEL 29.11.2018 E DETERMINAZIONE N.288 DEL 03.06.2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' KYOCERA SPA -MI -CODICE CIG . ZA52F17507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - ANNO 2021 -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - (CIG: Z482F0824C) - (TOTALE €. 752,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE DAL 08.12.2020 AL 06.01.2021: AFFIDAMENTO A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO (CODICE CIG ZB92EEA8CB).  € 20.000 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2020/21 - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE - PARI ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI INTEGRALMENTE POSTI A CARICO DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D'EMERGENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANN0 2021 - (CIG: Z8A2F06506) - (TOTALE €. 4.346,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA FARMACIA COMUNALE E MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2021 - SOCIETA' SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO - (CIG: Z742F06013) - (TOTALE €. 2.488,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE PERSONALE CORPO DI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DOPO LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z842F01CD0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 509/2020 PER CONCERTO ORCHESTRA DI FIATI PROMUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' UNIACQUE SPA DI BERGAMO PER ALLACCIO FOGNATURA - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - (CIG: Z802EFF193) - (TOTALE €. 1.799,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ANNI 2021/2022 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) - (CIG: Z9C2EFDBB5) - (TOTALE €. 1.354,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA - ANNO 2021 - (CIG: ZB62EFC83E) -  (TOTALE €. 5.978,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - NOVEMBRE 2020 -  IMPORTO € 4.500,00.= - CIG: Z6E2EFC96D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ORDINARIA AVVOLGIBILI IN PVC PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI VIA LIBERTA' - OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO S.N.C. DI VALBREMBO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.079,91.\\\=  CIG : (Z6B2EF9A89).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RITIRO FARMACI SCADUTI ANNO 2021 DITTA FARMA.ECOLOGIA S.R.L.; IMPORTO €. 500,00 IVA COMPRESA; P.IVA: 04931950879; CIG: ZBC2EFB73B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO  ANNO 2021   FARMACIA COMUNALE; DITTA  TAGLIAFERRI  LUCA; COD. FISC.: TGLLCU79R16A745O;   EURO 120,00 NON SOGGETTA AD I.V.A. (REGIME FORFETTARIO);  C.I.G.  Z2E2EF7872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TURNAZIONE BACHECA ELETTRONICA ANNO 2021;  DITTA PELACCHI OMAR GIOVANNI. COD. FISC.: PLCMGV75B27E507M;  CIG: Z9A2EF6B65 ; P. IVA: 03569410131 ; IMPORTO EURO 146,40  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA C.M.S. INFORMATICA  SAS DI MARCO  LECCHI &amp;  C.OSIO SOTTO CODIC CIG. Z8A2EF6810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2020/21 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DEGLI INTERNI DELLA CHIESETTA SAN FILIPPO NERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) FINANZIAMENTO EURO 237,90.= CIG : (Z432EF3688).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE DI WOOD - KIT ANTICONTRAFFAZIONE DOCUMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE SUL SAGRATO DELLA CHIESA SAN ZENONE , DIETRO MUNICIPIO E C/O EDICOLA - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA GIOVANNI BIZIOLI  DI S.N.C. DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.965,00.\\\= CIG : (Z112EF06BD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ACCONTO 2020 - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2020  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRACCIALINEE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG ZB52EF0DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA, ANNO 2021 ; CIG: ZAC2EF121F; P.IVA: 00432760585 ; IMPORTO EURO 200,00  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI DIVERSI -AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA  QUASARTEK (ROMA ) CIG Z402EF1E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO - AGGIUDICATARIA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG (ZAB2C9587) -  CUP (J41B18000620004) - INTEGRAZIONE INCARICO ING. GIOVANNI BATISTA SCOLARI  DI CURNO (BG) PER MAGGIORAZIONE COSTI DELLA D.L. E DEL C.R.E. FINANZIAMENTO  EURO 1.261,71.= CIG : (ZF8251D8CB) - IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO - ANNI 2021/2022 - APPROVAZIONE OFFERTE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM) - (CIG: Z132EF0747) - (TOTALE €. 5.959,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 14°  BANDO 2019  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA III-IV (SERVIZIO UFFICIO TECNICO) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00  -  CIG Z2A2EF05A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA C.E.F. S.C.R.L. PER AFFIDO INCARICO ELABORAZIONE RICETTE ANNO 2021, IMPORTO   €. 4.270,00  IVA COMPRESA ; CIG: ZD92EF06B8;  P.IVA: 00272680174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  DI CANCELLERIA  PER BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE SOCIETA' IORIO ESPOSITO FABIO CIG. Z6A2EEB8C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI DI GONZAGA (MN) - FINANZIAMENTO EURO 30.067,44.\\\= CIG : (Z262EE7859).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PONTICELLO DA COLLOCARE C/O ENTRATA GREEN PARK - APPROVAZIONE OFFERTE DITTE: ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER OPERE IN FERRO €. 7.905,11.= (CIG ZC02ED46C5) - LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER OPERE IN LEGNO €. 4.055,89.= (CIG Z612ED47A3) - FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER OPERE EDILI €. 4.026,00.= (CIG. ZB62ED47FF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL SUPERCONDOMINIO GARDEN SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE/VIA DELLE UBIERE DI OSIO SOTTO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE SPESE ESTERNE DEL CONDOMINIO - ESERCIZIO 2020/2021 - (IMPORTO:€. 88,22)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - DAL 1/01/2008 AL 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETTE SERVIZI SPAZIO GIOCO E PRIMI PASSI PER CHIUSURA COVID - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO € 624,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SAUTE DI BERGAMO PER ADESIONE PROG.CARO PER L'ANNO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI LATERALI D'INGRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA DI GIOVANNI ENRICO DI  VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 280,00.\\\= CIG : (ZAA2EE7A97).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA BIANCHI DI BIANCHI FABIO CARLOS DI GRUMELLO DEL MONTE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOFONICHE PER FESTIVITA' NATALIZIE. CIG Z802EBC5D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE BIBLIOTECARIO CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE MAPPALE 8120 - AFFIDO A GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI  - FINANZIAMENTO EURO 253,76. - (CIG:Z902EDC028)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY S.P.A.; CIG: Z902E3282E   ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO  555,00  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PARETE SCORREVOLE C/O LA SCUOLA MATERNA/CAMPUS  - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA ESTFELLER DI ORA (BZ) - FINANZIAMENTO EURO 1.293,60\\\= CIG : (Z952EE4DB6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI SALDO 2020 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE  IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY: AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA' 'GRAFICHE GASPARI SRL' DI CADRIANO  DI GRANAROLO (BO)  - CIG  ZCD2EE20FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N° 5 BICCHIERI IN FERRO PER POSIZIONAMENTO DISSUASORI IN GHISA TIPO VENEZIA - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVOO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 500,20.\\\= CIG : (ZEC2EE0127).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE ARREDO A VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA GIOVANNI BIZIOLI  DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.055,08.= CIG : (ZD32EA5BDF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO  DA COLLOCARE  C/O ENTRATA MUNICIPIO - OPERE DA FABBRO - AFFIDO DITTA OIB S.R.L. DI MEDOLAGO  (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 2.631,20.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA -  CIG : (Z652EC3A1B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 C.D.S. (D.LGS 285/92) AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE € 7.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 14°  BANDO 2019  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 4.800,00  -  CIG  Z022ED6EBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE ESEGUITE DAI DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 - IMPORTO € 390,42.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PONTICELLO DA COLLOCARE C/O ENTRATA GREEN PARK - APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL'U.T.C. - FINANZIAMENTO €. 16.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO:  OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N° 12 DISSUASORI TIPO VENEZIA , CON CATENE - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA FONDERIA' VIGANO'  S.R.L. DI CISERANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.598,20.\\\= CIG : (Z342EC3F87).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 16.10.2020 - 15.10.2021 - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - ALLOGGI CASA DON BEPO VAVASSORI -  FINANZIAMENTO - CIG: (ZD92EBF367) - EURO 438,92.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SPAZZAMENTO STRADE MESE DI DICEMBRE 2020 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 6.361,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI (REFEZIONE, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO)  A FAVORE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 22.700,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIM. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDNNITA' ESTERNA IV TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) PER INTERVENTI VARI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (CIG: Z632ECECFE) - (TOTALE €. 1.089,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA' DI CUSTODIA VEICOLI. IMPORTO €.1.459,96 COMPRENSIVO DI IVA \=  CIG.  2886003503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SNC DI URGNANO (BG) PER RIPRISTINO MANUFATTO/CON PORTICO PRESSO BOSCO ITALA - (CIG: Z382F416A5) - (IMPONIBILE €. 15.651,30.=/IVA 22% €. 3.443,29.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE N° 2 CALDAIE PRESSO C.T. STADIO COMUNALE E NOMINA III° RESPONSABILE PERIODO OTT. 2020/OTT.2021 AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL ALLA DITTA C.A.T. CLIMA DI MARTINENGO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.126,00.= CIG:(Z102ECBD21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 4° TRIM. 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENEDETTI DIEGO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO E LEGNO DA COLLOCARE C/O ENTRATA CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z612EB8A81) - (IMPONIBILE €. 500,00.=/IVA 22% €. 110,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2018/18.10.2020 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI UN ANNO -  APPROVAZIONE PROROGA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) PER IL PERIODO 19.10.2020-18.10.2021- FINANZIAMENTO EURO 10.600,00.\=  CIG : (ZF0251F8F4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPNDENTE PER IL PERIODO 01.07.2020/30.06.2021 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL SUPERCONDOMINIO GARDEN SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE/VIA DELLE UBIERE DI OSIO SOTTO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE SPESE ESTERNE DEL CONDOMINIO - ESERCIZIO 2020/2021 - (IMPORTO: €. 46,68)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 16.11.2020/28.12.2020 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO E CHIUSURA DELLA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE A WEBINAR  PROMOSSOI DA IDEAPUBBLIKA SRL  €.60,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL - IMPORTO € 24,40.= CIG:ZD02EC5110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTOLERIE DIVERSE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO - AGGIUDICATARIA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG (ZAB2C9587) -  CUP (J41B18000620004) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 149/D.LGS 50/2016  FINANZIAMENTO  EURO 2.978,77.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FC094WD - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZC52EC4546) - (TOTALE €. 892,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA GIORNALIERA DELLE PALESTRE DEL CAMPUS SCOLASTICO DURANTE IL MESE DI OTT. 2020 (€ 544,00 + IVA - DITTA GUALANDRIS ELEONORA - CIG ZC72E8F4BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI INCARICO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2021 PER PROGETTO SPRAR - ESERCIZIO 2021 - EX DET. 1432 DEL 28/12/2018 - IMPORTO € 4.060,16 - CIG: 29F2ECA1FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'AVVIO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020-21 (€ 1.451,00 + IVA - DITTA GUALANDRIS ELEONORA - CIG Z222E8F460).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RICONFERMA FORNITORE DEL GAS NATURALE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SCARICO BAGNO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA G. GARIBALDI N. 6 (SIG. L.V.) - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FRATELLI AGAZZI S.N.C. DI LALLIO - (IMPORTO:€. 2.318,00 I.V.A. INCLUSA) - (CIG: Z2B2EC072D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.391,97=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 24.791,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COPERTURE FRANCHIGIE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI. A FAVORE CABI SRL DI BERGAMO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 16.10.2020 - 15.10.2021 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: (ZD92EBF367) - EURO 2.209,60.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARIE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 01.09.2020/ 15.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABITA COOPERATIVA SOCIALE DI BERGAMO (BG) PER REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO - VIA FOSCOLO E VIA DON MANZONI - (CIG: ZF1294F1B3) - (IMPONIBILE €. 1.040,00.=/IVA 22% €. 228,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO: 16.08.2020/ 31.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE DEL DR. ROBERTO MAZZOLENI, COMMERCIALISTA IN ZOGNO, ASSISTENZA LEGALE IN CTP DELLA BERGAMO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO QUALE PARTE RESISTENTE NEL RICORSO PROPOSTO  DELLA SOC. AUTOMIA SRL - CIG Z402EBCE16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI DICEMBRE  2020 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - II^ RATA RELATIVA ANNO 2020 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.635,55.=/IVA 22% €. 3.439,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASSA VESTIARIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L. IMPORTO €.2.790,59COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.  Z352EBB0A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SPAZZAMENTO STRADE DAL 19 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020- AFFIDO A SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO  - (TOTALE €. 13.994,61.=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE STRAORDINARI IV TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO TRA LA VIA V. VENETO E LA VIA MANZONI / AGGIUDICATARIA DITTA COLLEONI GIACOMO DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE I° SAL REDATTO DALL'U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLLEONI DI OSIO SOPRA - EURO 27.500,00.=  CIG: (ZB62EEFD49) - CUP (J41B20000640004.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASSA VESTIARIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L. IMPORTO €.1.382,26  COMPRENSIVO DI IVA =  CIG. ZC92EBA1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO E LEGNO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  CIMITERO COMUNALE - OPERE DA FABBRO AFFIDO DITTA  BENEDETTI DIEGO  DI OSIO STTO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 610,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA -  CIG : (Z612EB8A81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPORTO DA LIQUIDARE AI FORNITORI €. 25.274,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DA VODAFONE A INWIT PER I SITI BG 243, BG 1096 E BG 3865.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - IV° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE KIBERNETES SRL PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE INCARICO STUDIO ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE D.L. E SICUREZZA - II°LOTTO - FINANZIAMENTO €. 4.804,65.= CIG: (Z9E2CDE573), IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARIE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO E REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI A CHIAMATA. IMPORTO €.6.039,00 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.   ZB92EA6974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE DIPENDENTI - INSTALLAZIONE TERMINALE PRESSO NUOVA SEDE P.L., MODEM PRESSO REPARTO OPERAI E INTERVENTO TECNICO SULLA RETE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (€ 800,00 + IVA - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - CIG: ZD82E26D80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D- POSIZIONE ECONOMICA D1 -CCNL FUNZIONI LOCALI FATTA SALVA LA RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA V 'POLITICHE SOCIALI';</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 18/2019 - SALDO -  CIG ZB92DA566D - €. 634,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZE72EB5370) - (TOTALE €. 753,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ARREDO A VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA GIOVANNI BIZIOLI  DI S.N.C. DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 8.476,11.\\\= CIG : (ZD32EA5BDF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : UNIFORMERIA SRL - FORNITURA VESTIARIO; CDS TRACCIALINEE - POSA DI SEGNALETICA VERTICALE  E ORIZZONTALE; SUARDI SRL- REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA; SUARDI SRL - AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA; ONE SAFE SRL- ABBONAMENTO APPLICAZIONE ONE SAFE; SOMAIN ITALIA SRL - FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI; ANCILAB SRL - CONVENZIONE 'DOTE COMUNE' € 47.917,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA DAL 15.10.2020 AL 15 APRILE 2021 PRESSO C.T. MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 976,00.\\\= CIG : (Z7B2EB1017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA DI CURNO (BG) PER INTEGRAZIONE INCARICO PER MAGGIORAZIONE COSTI D.L. E C.R.E. INERENTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORSO EUROPA - (CIG: ZF8251D8CB) - (TOTALE €. 1.261,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - TELEFONIA - ANNO 2020 -  INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DOTT.SSA   STEFANIA  TOFFANETTI  PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE EURO 1.500,00  - CIG: Z152C6A5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE LOCALI BAR CAFFE' DELLO STADIO - ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PROMOSSO DA POMA GIUSEPPINA PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 478/2017 - IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE MESSI FRANCHINA E PAOLA BERTELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE E N. 2 BOX DOCCIA PRESSO APPARTAMENTO CASERMA CARABINIERI - (CIG: Z832E5C642) - (IMPONIBILE €. 3.278,63.=/IVA 22% €. 721,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 15.297,96.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE. € 1.215,73. CIG  ZB82EABA90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO -  AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CIG: (8261003B53) - CUP (J42G18000050001) APPROVAZIONE CONTABILITA' I° SAL REDATTA DALLO STUDIO ARCO + S.T.P.A.R.L. DI CARAVAGGIO  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGALLI PER EURO 93.284,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4  PER UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  LA  TECNICA SRL DI BERGAMO -CODICE CIG. Z9A2EAB084</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INTERNAVIGARE PER SERVIZIO DI COMUNE SMART PRENOTAZIONI- REALIZZAZIONI PAGINA WEB ED AGGIORNAMENTO APP 'COMUNE SMART' -  SMART CIG.Z4D2A99CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO COFFETTI DENNY - (CIG: Z612D4FF77) - (TOTALE €. 625,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ESUMAZIONE DEI RESTI MORTALI OSSEI PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 7.488,36.\\\= CIG : (Z9B2EA4AD1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER VALIDAZIONE PROGETTO OPERE DI COMPLETAMENTO PORZIONE DI EDIFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SALDO - (CIG: Z3D27E829F) - (TOTALE €. 2.537,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPORTO DA LIQUIDARE AI FORNITORI €. 45.815,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL QUOTIDIANO ON LINE 'BERGAMONEWS' PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA CIG.Z0F2EA718F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE ALL'INCROCIO CON VIA DON MANZONI - DITTA AGGIUDICATARIA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS N° 50/2016 - AFFIDO LAVORI DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO EURO 1.779,00.= CIG: (8256777BEB) - CUP (J41B20000000004) IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE EURO 39.174,90 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z872E12DCB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE €. 1.000,00.= - (CIG: 7833829831)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ZUCCHELLI BRUNA - FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 05.02.1992, N. 104 - AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) -  APPROVAZIONE CONTABILITA' II° S.A.L  - I° LOTTO - REDATTO DALLO STUDIO ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) PARI AD EURO 61.857,23.=/IVA 22% COMPRESA - CIG (7717637B84) - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA' DI CUSTODIA VEICOLO E MOTOCICLO. IMPORTO €.320,22 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.  2886003503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO A R.L. DI OSIO SOTTO  - DA LUGLIO A NOVEMBRE 2020 -  IMPORTO € 22.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SOSTITUZIONE  GOMME, ALLINEAMENTO ED ASSETTO RUOTE PER L'AUTOVETTURA FORD FOCUS IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPORTO €.104,92 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.   Z032E33D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CON SOSTITUZIONE PARTI GUASTE CANCELLI SOTTOPASSO PEDONALE VIA IV NOVEMBRE - PARTI ELETTRICHE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO/RIF. DET. N° 438 DEL 03.08.2020 - FINANZIAMENTO EURO 1.464,00.= CIG : (Z812DDEFAE) - OPERE DA FABBRO : AFFIDO LAVORI DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.683,60.= CIG: (Z332E9FEBE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SPAZZAMENTO STRADE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 5.088,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI NOVEMBRE  2020 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO 'QUESITI 5' A FAVORE SOCIETA' DELFINO &amp; PARTENERS -CODICE CIG. ZE32E64424</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 612,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACQUISTO N. 3 SIM DI CUI N. 2 PER L'UFFICIO TECNICO E N. 1 PER L'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: (Z952E68566)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI - PIANO PRIMO E N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI -  PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 6.786,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2019/2022 - INTERVENTI INIZIALI A CURA APPALTATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTI, SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO - ACCONTO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.091,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG Z5D2E9F18D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORFIDO IN DIVERSE ZONE DEL PAESE - AFFIDO DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 10.243,43.\=.  CIG: (Z172E196E9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO/DITTA AGGIUDICATARIA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - APPROVAZIONE CONTABILITA'/ III° SAL REDATTA DALLO STUDIO ING. SCOLARI DI CURNO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI PARI AD EURO 2.963,87.= CIG: (ZAB2C9587) CUP : (J41B18000620004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  BACHECA TURNI ELETTRONICA PRESSO FARMACIA COMUNALE DITTA PELACCHI OMAR GIOVANNI.  P.IVA : 03569410131; COD. FISC.:PLCMGV75B27E507M;  CIG: Z532E9E21C;  IMPORTO EURO  207,40   IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>II° INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA TOFFANETTI STEFANIA A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C. FISC:TFFSFN73E41A794O    P.IVA: 03845120165;   CIG: Z152C6A5C1; IMPORTO EURO  1.500.00  ( IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO- - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA  O.Z.B. DI LALLIO (BG). APPROVAZIONE CONTABILITA' V°S.A.L. FINALE/APPROVAZIONE C.R.E. REDATTA DALL' ARCH. ZANOLI DI VERDELLINO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) - OPERE COMPLEMENTARI : IMPORTO EURO 60.962,00.= CIG: (82209205CB) - SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI : IMPORTO EURO 14.343,95.= CIG : (80233852C2) CUP : (J42G19000110005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFERMA FORNITORE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 17' CON ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: 8445448C27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE GENERI ALIMENTARI  DIVERSI A FAVORE  MD SPA - IMPORTO € 2.403,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 62.579,11=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL - IMPORTO € 182,08.= - CIG:  Z7E2E9BAB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  QUOTE AFFITTO DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO 'LA FORNACE 2' IN VIA DON MANZONI N° 18 (ESERCIZIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE A WEBINAR  PROMOSSI DA PUBLIKA SRL  €.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - €.10.238,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - RIDISTRIBUZIONE ED INTEGRAZIONE ORE ASSEGNATE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA REFRIGERATORE PRESSO PRESIDIO SOCIO SANITARIO DI SAN DONATO - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA EMMETRE CLIMASERVICE SRL DI CISERANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.049,60.\\\= CIG : (ZED2E94F5E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  GENERI ALIMENTARI DIVERSI, IN ESECUZIONE DGC N. 77 DEL 21/05/2020, PRESSO MD SPA - IMPORTO € 2.500,00.= - CIG: ZEC2E996AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI GIUGNO E LUGLIO  2020 -   € 1.201,67 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -  CIG Z742B3A7B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO LAVORI DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE S.A.L. N° 7 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO) LIQUIDAZIONE FATTURE N° 22 P.A/2020 DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) DI EURO 218.570,07. = ; N° 359/2020 DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG) DI EURO 164.427,93.=  CIG : (7541083A8C) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 793,00.\\\= CIG : (Z782E94E3A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE ALLA SOC. ASD VOLUNTAS PRESSO STADIO COMUNALE - (CIG: Z192E95FC3) -  (TOTALE €. 427,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) PER RIPARAZIONE PERDITA RUBINETTI BIDET BAGNO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA G. GARIBALDI N. 6 (SIG. L.V.) - (CIG: Z2B2EC072D) - (IMPONIBILE €. 364,32.=/IVA 22% €. 80,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : PSP EQUIPEMENT SRL - FORNITURA VESTIARIO; CDS TRACCIALINEE - POSA DI SEGNALETICA VERTICALE  E ORIZZONTALE; PRICE SERVICE SRL- POSA SEGNALETICA VERTICALE; SI MANAGEMENT SRL- DISPOSITIVO SICUREZZA CARICO/SCARICO ARMI; CIANO ENGEENERING SAS - FORNITURA LAMPADE DI WOOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR PROMOSSI DA PUBLIKA SRL - CIG Z2D2E9351C - IMPEGNO DI SPESA E FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 15 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE FARMACIA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE FEDERFARMA PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER D.L. ED ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA INERENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PIANO TERRA - MUNICIPIO - ACCONTO - (CIG: Z992D1FC39) - (TOTALE €. 2.058,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO -  AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO (BG) - CIG : (8425229EE7)  - CUP (J41B20000160006) FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 151/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE AVV.PAOLA BERTELLI PER PRATICA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA OSIO SOTTO/POMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19 PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA - PERIOD: DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 - - EX DGC 161 DEL 9/09/2020 -- IMPORTO € 16.116,76.= CIG: ZC42E90496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI OTTOBRE 2020 - IMPORTO € 967,35 (IVA 22% OVE DOVUTA € 212,82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: Z2C2E8F80D) -  (TOTALE €. 599,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO FARMACIA COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA SVI SRL DI BRESCIA - FINANZIAMENTO EURO 183,00.\\\= CIG : (Z822E8F1D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HSERVIZI SPA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORE MUNICIPIO - (CIG: Z572DDE361) - (IMPONIBILE €. 1.770,00.=/IVA 22% €. 389,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A DIVERSE SOCIETA' SPORTIVE STAGIONE 2020/21 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GIORNALIERO DI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA PALESTRE CAMPUS SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO OTT./DIC. 2020 PER CONTENIMENTO RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA € 4.419,00 + IVA (CIG ZC72E8F4BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASMISSIONE TELEMATICA IVA  E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI (LIPE) ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A DIVERSE SOCIETA' SPORTIVE STAGIONE 2020/21 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER CONTENIMENTO RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA € 1.451,00 + IVA (CIG Z222E8F460)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - GESTIONE BOSCO ITALA - II° PAGAMENTO PERIODO 1.09-31.10.2020 - (CIG : Z3D2DB71B2) - €. 661,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/DEMOGRAFICI/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - OTTOBRE 2020 -  IMPORTO € 4.500,00.= - CIG: Z3B2E8F054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2020 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - SALDO- IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG  ZB72B000C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA RISORGIMENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MANTO STRADALE IN PORFIDO - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 87.840,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N°169/2020 - CIG : (8426264506).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE  - 14° BANDO 2019 - UFFICIO TECNICO-  LIQUIDAZIONE IMPORTO €  800,00.=  (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.695,13.= PER D.L. E COLLAUDO - ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D'ISOLA (BG) -  APPROVAZIONE OFFERTA DEL TECNICO PER ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA - FINANZIAMENTO EURO 1.903,20.= - CIG: (Z992D1FC39) - FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 141/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER IL BIENNIO 01.01.2019-31.12.2020 A NOME SOCIETA' KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE 2^RATEO CANONI 2020 (€ 12.200,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E REGOLAZIONE ANTE DELLA PORTA D'INGRESSO PALAZZO COMUNALE - FINANZIAMENTO DI EURO 213,50.\\\= CIG : (Z602E84CC2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AVVOLGIBILI IN PVC SPECIAL ANTIFURTO PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - FINANZIAMENTO EURO 146,28.\\\= CIG : (Z0A2E83E67).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 622,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 14° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  800,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE MOROSITA' DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEI CONDOMINI, NEI DIVERSI IMMOBILI (IMPORTO € 12.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VAVASSORI GIUSEPPE DI SERIATE (BG) PER SMANTELLAMENTO FONTANA PRESSO PARCO DI VIA DEI MILLE E CONVERSIONE IN AIUOLA - (CIG: Z852B4172D) - (IMPONIBILE €. 3.198,50.=/IVA 22% €. 703,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFISSAGGIO DI N. 1 GIOCO A MOLLA  E SISTEMAZIONE  DI N. 1 SEGGIOLINO CLASSICO CON CATENE PRESSO PARCO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE OFFERTA GRUPPO DITTA DIMENSIONE COMUNITA' SRL  DI BAGNATICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 244,00.\\\= CIG : (Z562E81037).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE BIBLIOTECARIO CATEGORIA C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ADESIONE AL SISTEMA ICARO PER LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L'ATS DI BERGAMO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - PERIODO: 01.07.2020 / 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TOYOTA YARIS TARGA FX467TJ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' SARCO DI CURNO (BG) - (CIG: Z0E2E7F4F7) - (TOTALE €. 281,97.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA DI CURNO (BG) PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INERENTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORSO EUROPA - SALDO - (CIG: ZF8251D8CB) - (TOTALE €. 16.494,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO  STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE DIEGO DI FIORANO AL SERIO (BG) PER REDAZIONE PUBLIC SECTOR COMPARATOR SU PROCEDURA IN PARTENARIATO, VERIFICA DELLA MATRICE DEI RISCHI E MONETIZZAZIONE DEGLI STESSI, ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI GARA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTI DI FATTIBILITA', DEFINITIVO ED ESECUTIVO NELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - EURO 16.453,34.= CHE VERRANNO VERSATI DIRETTAMENTE ALLO STUDIO ARDIZZONE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA GARA- CIG: (Z752E4C295).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE  DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2020 - IMPORTO € 76.927,10.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TERGIPARABREZZA SU AUTOVEICOLO CITROEN C1 IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 25,13.= CIG: Z1A2E7F34C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 31.889,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525 (PISTA CICLOPEDONALE) - APPROVAZIONE INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO  DI TORRE DE' ROVERI  PER TRASCRIZIONE ATTO NOTARILE  - FINANZIAMENTO EURO 900,00.= + C.I. + IVA + DIRITTI DI TRASCRIZIONE €..1.176,00.= - DIRITTI DI REGISTRAZIONE €. 5.000,00.=  TOTALE €.7.317,92..= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A  DELIBERA N. 268/2018 - CIG ZDB2E6898F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI -  AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) -  APPROVAZIONE I° S. A. L. REDATTO DALL'U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGALLI  EURO 132.115,43.= CIG: (8408142A45) - CUP (J47H20001040004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AIUOLA PARCO COLLEONI POSTA DI FRONTE ALLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° - LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE - AFFIDO DITTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION SRL DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 549,00.\=.  CIG: (Z3B2E7CF17  ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE - CIG. Z332E7CDEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) PER SISTEMAZIONE SCARICO BAGNO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA G. GARIBALDI N. 6 (SIG. L.V.) - (CIG: Z2B2EC072D) - (IMPONIBILE €. 1.900,00.=/IVA 22% €. 418,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. M.R. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO OTTOBRE 2020/SETTEMBRE 2021 - EX DGC N. 165 DEL 16/09/2020 - IMPORTO € 2.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 01.10.2020/16.11.2020 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 29.07.2020 AL 29.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.600,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO E LEGNO  DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO -  FINANZIAMENTO EURO 2.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI TURNO OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ONLIGHT PF DI POZZI FRANCO SRL - CIG.  ZAC2E720A1. EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE QUASARTEK SRL ROMA CIG. Z402EF1E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER REVISIONE ESTINTORI E SEGNALETICA COLLOCATI PRESSO DIVERSI PLESSI COMUNALI - (CIG : Z0C2E6F09A) -  (TOTALE €. 6.019,91.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO/DITTA AGGIUDICATARIA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - APPROVAZIONE CONTABILITA'/ II° SAL REDATTA DALLO STUDIO ING. SCOLARI DI CURNO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUERINONI - N° 1 PARI AD EURO 40.096,02.= CIG: (81250023C2 ) N° 2 PARI AD EURO 25.517,78. = CIG: (Z092D8439E)CUP : (J41B18000620004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER  PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA' LAVORI, SICUREZZA E C.R.E. - OPERE DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA VESPUCCI - 2° ACCONTO - (CIG: Z452A00AD2) - (TOTALE €. 21.300,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 570,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 04.07.2020 IN VIA CAMOZZI (DANNEGGIANTE L.T.) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI DI €. 101,34.= (CIG: Z522E74C06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 DISPENSER PRESSO BAGNI DEI SERVIZI SOCIALI E N. 4 CESTINI PRESSO NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE  - AFFIDO ALLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) FINANZIAMENTO EURO 122,00.=.  CIG : (Z972E70D3E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2020 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z872E12DCB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DA RICONOSCERE A S.I.R. PER INTERVENTI STRAORDINARI C/O MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLI SOTTOPASSO PEDONALE VIA IV NOVEMBRE E PIAZZALE MERCATO - OPERE ELETTRICHE - (CIG: Z812DDEFAE) - (IMPONIBILE €.4.300,00.=/IVA 22% €. 946,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE EURO 39.788,45 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TESTATA ADDOLCITORE/SOTTOSTAZIONE E BRUCIATORE C.T. - STADIO COMUNALE - AFFIDO DITTA CAT CLIMA DI MARTINENGO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.402,79.= CIG : (Z2E2E68226).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 55 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARIE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA DA934LX IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z8A2E6865B) - (TOTALE €. 251,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.898,15=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE ARMI 'DISPSCAR02'.IMPORTO € 976,00= COMPRENSIVO DI IVA  CIG. Z8B2E6363A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 3° TRIMESTRE 2020 €.4.068,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE  E N°2 BOX DOCCIA PRESSO APPARTAMENTO CASERMA CARABINIERI  - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 3.999,93.= CIG : (Z832E5C642).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.186,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE C.M.S. INFORMATICA SAS DI MARCO LECCHI &amp; C.DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FORNITURA DI BODY CAM AXON CAMERA ASSEMBLY IMPORTO €.4.805,58  COMPRENSIVO DI IVA .  CIG. ZB42E6367E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SPAZZAMENTO STRADE MESE DI OTTOBRE 2020 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 1.272,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA MUNICIPIO / AGGIUDICAZIONE R.T.I FRATUS M. S.R.L./ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. CON SEDE IN LEVATE (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 73.499,02.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA D.G.C. N° 141/2020  CIG: (8425152F5C) - CUP (J46B20008590002.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO TECNICO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE IN RICORDO DEL NOSTRO CONCITTADINO FRANCO CIOCCA IL 25/09/2020- IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z2B2E62D05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'CAMPIONATI PROVINCIALI ASSOLUTI DI TENNIS 2020'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR PROMOSSO DA IDEAPUBBLICA SRL - CIG ZF12E60639 - IMPEGNO D SPESA E FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 29.07.2020 AL 25.09.2020 AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 AD OGGETTO 'MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI' - MODIFICA PARZIALE MONTE ORE ASSEGNATO CON DETERMINA N. 431 DEL 29.07.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 AD OGGETTO 'MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI' - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 19.163,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) PER SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA MENSA SCOLASTICA - (CIG: Z782E94E3A) - (IMPONIBILE €. 650,00.=/IVA 22% €. 143,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER INTERVENTO DI REINSTALLAZIONE PROGRAMMA GESTIONE TABELLONI ELETTRONICI SU NUOVO PC E PER VERIFICA / MANUTENZIONE TABELLONE VIA VOLTA - QUARTIERE ZINGONIA -  CIG. ZD62E5E08D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INVENTARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA FARMA.ECOLOGIA S.R.L. ( IMPORTO EURO 2.196,00 COMPRESO IVA) ; P.IVA: 04931950879; CIG: ZCC2E584A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2020 - (IMPORTO: N.D. 98 €. 5.213,34)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PORRECA TINO JOSEP DONATO DI OSIO SOPRA -PER ACQUISTO MATERIALE VARIO  PER  ALLESTIMENTO SEGGI REFERENDUM  DEL 20 E 21  SETTEMBRE 2020 CODICE CIG. ZF92E5793B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI DELLA SIG.RA I.L. NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO 'LIBERTA' VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA -  CIG : (8425229EE7  - CUP (J41B20000160006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - V° BIMESTRE ANNO 2020 - (CIG : ZC22B30D3E) -  €. 5.673,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GIOCO PRESSO PARCO DI VIA VERDELLINO - AFFIDO DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. DI BAGNATICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 231,80.= CIG : (Z782E51BA2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 30.602,54=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI OTTOBRE  2020 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO FATTURAZIONE TARIFFE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA BIENNIO 2019-2020 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA - ANNO - 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) - (CIG: ZCC2AA508C) - (TOTALE €. 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECNION CONSORZIO DELLE TECNICHE SCRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER D.L. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO - 6° ACCONTO - (CIG: 6164133378) - (IMPONIBILE + 4% CNPAIA €. 18.720,00.=/ IVA 22% €. 4.118,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.393,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE BIBLIOTECARIO CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA I. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI AD OSIO SOTTO - DEFINIZIONE VALORI EFFETTVI  PER  A.S. 2020/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2020 - GIUGNO 2021 -  IMPORTO € 247.710,28= - CIG: 76123462A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE ALL'INCROCIO CON VIA DON MANZONI -  AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) -  APPROVAZIONE III° STATO AVANZAMENTO LAVORI/FINALE/OPERE DI PERIZIA  - APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA EURO 1.779,00.= CIG: (8256777BEB) - CUP (J41B20000000004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO PARZIALE FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 460011653303 IN DATA 18.06.2018 PER OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AT16 COMPARTO A2 CORSO EUROPA 'PORTA OVEST DI ZINGONIA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GREEN FASHION SRL DI VERDELLINO (BG) PER RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO PARCO COLLEONI - SALDO - (CIG: Z002A82295) - (TOTALE €. 585,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA STRAORDINARIO PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA - A.S. 2020/21 - EMERGENZA COVID 19 - EX DGC 161 DEL 9/09/2020 - IMPORTO € 2.531,51.= CIG: ZA52E4AE2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI (BIBLIOTECA) 2° LOTTO* AFFIDO DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 90.707,76.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 142 DEL 26.08.2020 - CODICE CUP : (J49G20000090006) - CODICE CIG : (8438076897).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020- CODICE CIG.Z722E26EA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. M.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : LOZZA AUTOMOTIVE SRL - CUSTODIA VEICOLO E MOTOCICLO CONFISCATI; LOZZA AUTOMOTIVE SRL - CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI; CDS TRACCIALINEE - POSA DI SEGNALETICA VERTICALE  E ORIZZONTALE; ROBY CAR; SORVEGLIANZA ITALIANA SPA; SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE - SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO)- € 530,70 IVA COMPRESA   CIG.Z6F2E146B3*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. F.F. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO, TRATTAMENTO BOSSI, CONCIMAZIONE, DISERBO, TRATTAMENTI FUNGHICIDI PRESSO PARCO COLLEONI/ PERIODO 16.06.2020-31.12.2020 : IMPEGNO DI SPESA CON AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO   DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.212,95.\= CIG : (Z592D4F868).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER  ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PROMOSSO DA POMA G.PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL TRIBUBANALE DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DEL'INFANZIA E PRIMARIA (CIG 7175859A2B) - RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 - COSTI AGGIUNTIVI PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPORTO DA LIQUIDARE AI FORNITORI €. 17.125,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI GIUGNO 2020 -   € 406,28(ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -  CIG Z742B3A7B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO - IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI GESTIONALI - A.S. 2020/2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 35.244,80= -  CIG: Z372E41BDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE T.G. PRESSO CDE BARABI' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO - PERIODO DAL 14/09/2020 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA € 928,00.= - CIG: Z8E2E42886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZC22B30D3E) - (TOTALE €. 65,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2020/21 - SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - AGGIORNAMENTO ISTAT FASCE DI REDDITO PER ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DEFINIZIONE QUOTE MENSILI PER I MESI A FREQUENZA RIDOTTA - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARIE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2020/21 - AUTORIZZAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.252,76=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO SALDO 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DGC 103/2020 A FAVORE ASILO NIDO 'BIANCONIGLIO' A TITOLO DI COMPENSAZIONE PER MANCATI INTROITI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 -  IMPORTO € 9.304,16.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLI SOTTOPASSO PEDONALE VIA IV NOVEMBRE - OPERE DA FABBRO - (CIG: Z332E9FEBE) - (IMPONIBILE €. 1.380,00.=/IVA 22% €. 303,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2020-21 - ONERI INTEGRATIVI A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER CONTENIMENTO RISCHI DI CONTAGIO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ADEGUAMENTO VALORE UNITARIO PASTO A FAVORE DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECNION CONSORZIO DELLE TECNICHE SCRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER D.L. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO - 5° ACCONTO - (CIG: 6164133378) - (IMPONIBILE + 4% CNPAIA €. 18.720,00.=/ IVA 22% €. 4.118,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 954,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2019 - EX DGR N. XI/2064 DEL 31/07/2019 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 41.460,11 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI SALDO TARI 2020  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z732E3CEE3 - € 3.686,31 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA D.M. N. 26 DEL 04/06/2020 'CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA' PER ACQUISTO LIBRI PER  BIBLIOTECA COMUNALE  - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 960,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO PINOTTI GIACOMO - (CIG: Z612D4FF77) - (TOTALE €. 770,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI, SIEPI ED ABBATTIMENTI PIANTE PRESSO BOSCO ITALA - AFFIDO LAVORI DITTA IV ENERGY SRL DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 16.054,47.\=.  CIG: (Z012E39E83).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE D.L. E SICUREZZA II° LOTTO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA  CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) - ACCONTO - (CIG: Z9E2CDE573) - (TOTALE €. 2.882,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 8.060,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI SETTEMBRE 2020 - IMPORTO € 1.344,56 (IVA 22% OVE DOVUTA € 295,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE PIANO TERRA -  MUNICIPIO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: (8425152F5FC) CUP (J46B20008590002) - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSICURAZIONE CABI SRL DI BERGAMO PER POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI, PRESTAZIONI DI LAVORO, PRIMO SEMESTRE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 15 APRILE 2019/31 DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE N° 3 - FINANZIAMENTO EURO 3.800,00.= CIG : (Z3D27EFA3D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 2 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: Z0A2E343CB) -  (TOTALE €. 264,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 11/20 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z062E33ECB) -  (TOTALE €. 118,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI FARMACIA  COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA   VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL  ANNO 2020.  IMPORTO EURO 250,00 IVA COMPRESA; P.IVA: 02638870184;  CIG: Z0A2AB2306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONARIO ACCORDO PER CESSIONE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE OPERE DI VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SS.525 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY S.P.A.; CIG: Z902E3282E   ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO  4.655,00  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE 2020 - IMPORTO € 1.098,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 198,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZC62E3202F) - (TOTALE €. 813,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE ESEGUITE DAI DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA APRILE  A OTTOBRE 2020 - IMPORTO € 187,98.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GREEN FASHION SRL DI VERDELLINO (BG) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE PRESSO AIUOLA PARCO COLLEONI POSTA DI FRONTE A PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - (CIG: Z3B2E7CF17) - (IMPONIBILE €. 450,00.=/IVA 22% €. 99,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/VIA LIBERTA'/I° PIANO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ARREDAMENTI GAMBARELLI S.R.L. DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 14.525,61.=  CIG : (Z102E2A1AC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI PALOSCO (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVA CORDONATURA IN LASTRE DI GRANITO PRESSO AIUOLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - (CIG: ZB42E0CD17) - (IMPONIBILE €. 3.450,00.=/IVA 22% €. 759,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.74 DEL 11.02.2020 'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI MODULISTICA, STAMPATI , MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CODICE GIG .Z452BFC601'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA DI FIATI PROMUSICA - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z7B2C21AF5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO ARMADI E PANNELLO DI COMPENSATO PRESSO SCUOLA CAMPUS, SEZIONI DELLA PRIMARIA E SECONDARIA - AFFIDO DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.235,04.= CIG : (Z2A2E2EC55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA PORRECA TINO JOSEP DI OSIO SOPRA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z872E12DCB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  - CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA :  CA.BI. SRL DI ZANICA (BG) - OPERE DA CARTONGESSISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE ALL'INCROCIO CON VIA DON MANZONI -  AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE II° STATO AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA EURO 35.918,56.= CIG: (8256777BEB) - CUP (J41B20000000004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARIE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINO JOSEP DONATO DI OSIO SOPRA -PER ACQUISTO MATERIALE VARIO  PER  ALLESTIMENTO SEGGI REFERENDUM  DEL 20 E 21  SETTEMBRE 2020 CODICE CIG.  Z432E2AB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARTI IMPIANTISTICA ELETTRICA , COLLEGAMENTI ELETTRICI CALDAIE, POSA DI CAVI PER FIBRA OTTICA - PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI - AFFIDO DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.098,00.= CIG : (Z382E297DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI E CULTURA - PERIODO:  LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PER INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL DI OSIO SOPRA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 26.023,61.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE DIPENDENTI - INSTALLAZIONE TERMINALE C/O NUOVA SEDE P.L. E INTERVENTO TECNICO SUL SITEMA INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC € 800,00 + IVA (CIG: ZD82E26DB0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 20 E 21  SETTEMBRE 2020 CODICE CIG. Z722E26EA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI SNC DI URGNANO (BG) PER RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA CIMITERIALE - (CIG: Z532A7C7738) - (IMPONIBILE €. 6.814,74.=/IVA 22% €. 1.499,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE  ARCHITETTONICHE/MARCIAPIEDI IN DIVERSE ZONE DEL PAESE - AFFIDO DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 28.664,59.\=.  CIG: (Z2C2E21917).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 19.482,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI SETEMBRE 2020 - €.3.339,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO  ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA  E COLLAUDO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - CAMPUS SCOLASTICO 'ALDO MORO' -  FINANZIAMENTO EURO 47.949,52.= - CIG: (ZB42E1E290).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE  -  SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANARO E. (BO) -   CIG.  Z6F2E146B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVOCATO G.G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI SETTEMBRE  2020 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO N.1 PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA 1 - DECORRENZA 07.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.138,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI DIVERSI -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA C.M.S. INFORMATICA SAS DI MARCO LECCHI  &amp; C. OSIO SOTTO  CODICE CIG.Z542E1FF98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO MILLUZZO SEBASTIANO - (CIG: Z4C2AEAC23) - (TOTALE €. 850,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO ROTTOLI GAUDENZIO - (CIG: Z4C2AEAC23) - (TOTALE €. 115,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER  N.1 POSTO DI ASSISTENTE BIBLIOTECARIO  CATEGORIA C- SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANARIOLO (BO) - CIG.Z802E14952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO TASCHINI NORBERTO - (CIG: Z4C2AEAC23) - (TOTALE €. 1.325,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 12/2020 AL PEG 2020/2022 (ES. 2020 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA TITOLO 1) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) PER FORNITURA ATTREZZATURA PER CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z802E0232E) - (IMPONIBILE €. 18.538,83.=/IVA 22% €. 4.078,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VASO IDRICO PRESSO BAGNI CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 244,00.= CIG : (Z8D2E152B5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 AD OGGETTO 'MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI' - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>A N N U L L A T A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA' 2019 EX L.R.N.16/2016 E DGR.N.XI/2064 DEL 31/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI III TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE  AFFIDO ALLA SOCIETA' A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO DAL 01.09.2020 AL 31.08.2021 - FINANZIAMENTO (EURO 18.000,00.= + IVA 22% - CIG : (Z872E12DCB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI TURNO SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' ESTERNA III TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DIVISORI PROTETTIVI PRESSO  SCUOLA  DI VIA LIBERTA'   - AFFIDO DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.257,61.= CIG : (Z912E121C8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PASSAGGIO SU PARCO ADIACENTE SCUOLA  DI VIA LIBERTA'   - AFFIDO DITTA UMBERTO ROBERTI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.745,00.= CIG : (Z442E11FA8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - III° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.08.2020 / 15.08.2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA CIMITERIALE - AFFIDO LAVORI DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI SNC DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 8313,98.\=.  CIG: (Z532A7C738).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>A DISPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE NUOVA IMU/TARI E DEL PEF TARI PER L'ESERCIZIO 2020 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  450,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA LINEA FAX E RELATIVO AMPLIAMENTO PER LA NUOVA SEDE DI POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SITIS S.R.L. DI TREVIOLO - (IMPORTO: €. 862,82 I.V.A. INCLUSA) - (CIG: Z072DFD18B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE STUDIO TAMBANI VISUAL DESIGN DI PONTE RESA PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE E PROGETTAZION GRAFICHE DIVERSE-CODICE CIG.Z2F2CABB14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO, SANZIONI PER TARDIVA REGISTRAZIONE ED INTERESSI MATURATI RELATIVI AI RINNOVI DI 11 CONTRATTI SCADUTI DELLE UNITA' IMMOBILIARI - (IMPORTO € 200,00)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE GENERI ALIMENTARI  DIVERSI, IN ESECUZIONE DGC N. 77 DEL 21/05/2020 A FAVORE  MD SPA - IMPORTO € 877,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.689,29=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA CORDONATURA IN LASTRE DI GRANITO PRESSO AIUOLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° - AFFIDO DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.209,00.\=.  CIG: (ZB42E0CD17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MITSUBISHI TARGA BB137KB  IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z592E0BE5E) - (TOTALE €. 873,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LEVATE IN OSIO SOTTO E VIA SELENE IN LEVATE (BG)/SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - CIG: (8129627C6B) - (IMPONIBILE EURO 300,18.=/ IVA 10% EURO 30,02.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 362 DEL 30/06/2020 PER SERVIZIO ADH AFFIDATO A COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO  €  5.090,40.= - CIG:   ZE92D5D3A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETA' RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'RUBINO' - VIA DON MANZONI (IMPORTO € 4.645,11) - 'SMERALDO' - VIA FOSCOLO (IMPORTO € 742,27).*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 11/2020 AL PEG 2020/2022 (ES. 2020 - PARTITE DI GIRO - ENTRATA TIT.9 E SPESA TIT.7 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETA' RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'RUBINO' - VIA DON MANZONI (IMPORTO € 1.597,85) - 'SMERALDO' - VIA FOSCOLO (IMPORTO € 1.500,00).*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.440,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) - FINANZIAMENTO €. 22.617,38.= - (CIG: Z802E0232E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI AGOSTO 2020 - IMPORTO € 514,12 (IVA 22% OVE DOVUTA € 113,11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDO A DITTA SANGALLI SPA DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO €. 142.117,80.= - (CUP: J47H20001040004) - (CIG : 8408142A45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SECONDO BANDO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI INFERRIATE PRESSO NUOVA SEDE P.L. - FINANZIAMENTO €. 5.435,10.= IN AMBITO Q.T.E. DELL'OPERA - (CIG: ZE92DFFEC5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (13° RATEO) - (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.07.2020 / 31.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCODARIALE ANNO 2019 (RUOLO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDO BANDO EMERGENZA COVID 19 CONTRIBUTI COMUNALI STRAORDINARI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI  DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  ACQUISTO CONDIZIONATORE PER SALA SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CL COMPUTER DI CHIODI LUCIANO DI CISERANO PER LA FORNITURA N. 1 NOTEBOOK INSPIRON 15 5593 PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO - (CIG: Z482DFD16A) - (TOTALE €. 935,00.= I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECO+STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI BOLOGNA PER PROGETTAZIONE ARREDI INTERNI NUOVO EDIFICIO CAMPUS SCOLASTICO 1° LOTTO - SALDO - (CIG: Z1F2AAEED6) - (TOTALE €. 11.025,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SANGALETTI FRANCO &amp; F.LLI S.R.L. DI ARCENE PER LA FORNITURA N. 7 TELEFONI CELLULARI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO - (CIG: Z232DFD13F) - (TOTALE €. 1.123,00.= I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 611,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 24.418,21.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE SALA SERVER POLIZIA LOCALE IMPORTO €.1.281,00  COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.   Z0D2DFC379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE IMPORTO €.4.880,00  COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.   Z9B2DFC287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE MAGGIO/AGOSTO2020 - IMPORTO € 61.928,62.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER PROGETTAZIONE INERENTE LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PIANO TERRA - MUNICIPIO - (CIG: Z992D1FC39) - (TOTALE €. 1.745,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE PRESSO ROTATORIA DI VIA CADUTI SUL LAVORO DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTA IMPRESA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - (CIG: Z322DFAA26) - (TOTALE €. 416,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO, SANZIONI PER TARDIVA REGISTRAZIONE ED INTERESSI MATURATI RELATIVI AI RINNOVI DI 11 CONTRATTI SCADUTI DELLE UNITA' IMMOBILIARI - (IMPORTO € 560,00)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCAF SPA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA IDROPULITRICE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: Z2D2DF3907) - (IMPONIBILE €. 1.167,00.=/IVA 22% €. 256,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE, DENOMINATA 'BAITELLO' IN LOCALITA' SAORE E GESTIONE DI ASILO NIDO COMUNALE A SEGUITO CESSIONE QUOTE E SUBENTRO COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARREDAMENTI GAMBARELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA ARREDI PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA LIBERTA'- (CIG: Z7C2C58AB5) - (IMPONIBILE €. 13.688,53.=/IVA 22% €. 3.011,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 NOTEBOOK INSPIRON 15 5593 PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CL COMPUTER DI CHIODI LUCIANO DI CISERANO (CIG: Z482DFD16A) - (TOTALE €. 935,00.= I.V.A. INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE COMPONENTI QUADRO ELETTRICO IN VIA 25 APRILE - (CIG: Z7E2DF49F5) - (TOTALE €. 353,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020 - TOTALE €. 288.906,72.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 21.823,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVI AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZFA2DF4815) - (TOTALE €. 1.195,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 14.412,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 21.436,91 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z0E2DF4739) -  (TOTALE €. 1.189,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALI E CORPI ILLUMINANTI DELLA P.I. IN LARGO EUROPA DANNEGGIATI A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZBA2DF3AC1) - (TOTALE €. 2.108,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : BENEDETTI DIEGO; ELTRAFF S.R.L; PRICE SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE C.M.S. INFORMATICA SAS DI MARCO LECCHI &amp; C.DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SOCAF SPA PER FORNITURA IDROPULITRICE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: Z2D2DF3907) - (TOTALE €. 1.423,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA A MURO PRESSO AMBULATORIO PEDIATRICO DI VIA CAMOZZI - (CIG: Z332DDFEEF) - (IMPONIBILE €. 2.640,00.=/IVA 22% €. 580,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €. 1.719,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA PER TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 11.878,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARIE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - ANNO 2020 -  ECONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO EUROGEO SNC DI BERGAMO PER ANALISI DOCUMENTAZIONE E VERIFICA STATO DI FATTO EX DISCARICA DI PROPRIETA' MONTELLO SPA - (CIG: Z1427E825B) - (IMPONIBILE €. 1.900,00.=/IVA 22% €. 418,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2020 -   INTEGRAZIONE €. 500,00.= - ECONOMIA €. 2.000,00.= - (CIG: 7833829831)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CONDIZIONATORE MUNICIPIO - AFFIDO ALLA DITTA H SERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.159,40.= CIG : (Z572DDE361).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI LUGLIO 2020 - IMPORTO € 1.817,17 (IVA 22% OVE DOVUTA € 399,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI APRILE E MAGGIO 2020 -   € 1.227,72 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -  CIG Z742B3A7B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEL SERVIZIO PREVISTO CON DET. 355/2020 DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' ISCRITTI AL CRE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) - PERIODO: SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPORTO PRESUNTO € 9.151,08.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 7 TELEFONI CELLULARI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGALETTI FRANCO &amp; F.LLI S.R.L. DI ARCENE (CIG: Z232DFD13F) - (TOTALE€. 1.123,00.= I.V.A. INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO, SANZIONI PER TARDIVA REGISTRAZIONE ED INTERESSI MATURATI RELATIVI AI RINNOVI DI 11 CONTRATTI SCADUTI DELLE UNITA' IMMOBILIARI - LIQUIDAZIONE  2020 - (IMPORTO:€. 2.256,00)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE GENERI ALIMENTARI  DIVERSI, IN ESECUZIONE DGC N. 77 DEL 21/05/2020 A FAVORE  MD SPA - IMPORTO € 550,37.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA CORDONATURA SULLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA GORIZIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP S.N.C. DI BREMBILLA LUANA &amp; C. DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.488,40.= CIG : (Z2F2DEB534).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 218,40.= - CIG: ZB42DEB2D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. P.M. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - GESTIONE BOSCO ITALA - I° PAGAMENTO PERIODO 15.07-31.08.2020 - (CIG : Z3D2DB71B2) -  €. 496,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  MUNICIPIO - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO -  FINANZIAMENTO EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER VALIDAZIONE PROGETTO OPERE DI COMPLETAMENTO PORZIONE DI EDIFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ACCONTO - (CIG: Z3D27E829F) - (TOTALE €. 2.537,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA SOCIETÀ 'COOPERATIVA SOCIALE ABIBOOK', CON SEDE LEGALE IN BRESCIA - VIA SERRA N.18, PER IL PERIODO 01.09.2020/31.10.2020 (CIG Z662DF38B4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - IV° BIMESTRE ANNO 2020 - (CIG : ZC22B30D3E) -  €. 4.161,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIATTO E CROCI CESELLATE IN RAME DA DONARE IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI ANNIVERSARI ORDINAZIONE SACERDOTALE IN DATA 07.08.2020 - CIG Z6D2DEBE12 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICP 2020 - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 8.339,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO SOMMA EROGATA A TITOLO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE SIG.RA P.P. - ACCERTAMENTO €300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 32.573,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PICCOLA FASCIA A VERDE LIMITROFA PARCHEGGIO PARCO COLLEONI : IMPEGNO DI SPESA CON AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO   DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 450,18.\= CIG : (Z7C2DE1D65).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 10/20 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.07.2020 / 15.07.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 2° TRIMESTRE 2020 €.4.601,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI DA 0 A 3 ANNI RESIDENTI AD OSIO SOTTO A FAVORE ASILO NIDO BIANCONIGLIO - EX DGC 106/2020 - IMPORTO € 3.327,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA (€. 23.000,00- CIG  Z652DE153C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI SOSTITUZIONE CALDAIA A MURO PRESSO  AMBULATORIO PEDIATRICO DI VIA CAMOZZI  : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z332DDFEEF)/\EURO 3.220,80.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE GENERI ALIMENTARI  DIVERSI, IN ESECUZIONE DGC N. 77 DEL 21/05/2020 A FAVORE  MD SPA - IMPORTO € 820,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CON SOSTITUZIONE PARTI GUASTE CANCELLI SOTTOPASSO PEDONALE VIA IV NOVEMBRE E PIAZZALE DEL MERCATO - AFFIDO DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 3.782,00.= CIG : (Z812DDEFAE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.236,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 4.420,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.367,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 7.876,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPPROVAZIONE  DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE PROGETTO DEF./ESEC. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VERDELLINO - FINANZIAMENTO EURO  3.806,40.= CIG : (ZC72DDB9FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 (DET. 564/2019) PER MANCATA EROGAZIONE SERVIZIO - COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.565,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER VALIDAZIONE PROGETTO NUOVA PALESTRA - SALDO - (CIG: ZE22827FA4) - (TOTALE €. 3.165,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 173,24.= - CIG: Z782DDBE31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 -  IMPORTO € 9.000,00.= - CIG: Z652DDB03F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER PROGETTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO - 2° ACCONTO - (CIG: Z342947B1B) - (TOTALE €. 7.909,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2015 - AFFIDO A NOME STUDIO ING.GIORGIO RICOTTI A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z952DD2F04)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARIE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 29.07.2020 AL 25.09.2020 AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 AD OGGETTO 'MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 14.441,03=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A FAVORE SOCIETA' NEOPA SRL PER QUESITI PER PA CODICE CIG.Z572DCFCF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE ALL'INCROCIO CON VIA DON MANZONI -  AGGIUDICAZIONE DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA EURO 35.806,36.= CIG: (8256777BEB) - CUP (J41B20000000004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.388,32=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS A FAVORE DELLA SOCIETA' C2 DI CREMONA  CIG. CZ642DCF6AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 AD OGGETTO 'MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 72,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SNC DI URGNANO (BG)  PER REALIZZAZIONE NUOVA CORDONATURA SULLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA GORIZIA - (CIG: Z2F2DEB534) - (IMPONIBILE €. 1.220,00.=/IVA 22% €. 268,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI FINE ESTATE - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA: ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI FINE ESTATE - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO LAVORI DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE S.A.L. N° 6 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO) -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17 P.A/2020 PERVENUTA DA PARTE DELLA DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) DI EURO 378.972,00. =  CIG : (7541083A8C) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA.(REG.SERV.N.64/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA STEFANIA  TOFFANETTI  PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE EURO  8.070,00 ( IVA ESENTE )   - CIG: Z152C6A5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIORNAMENTO TURNAZIONE BACHECA ELETTRONICA ANNO 2020 DITTA COMET SNC DI OMAR GIOVANNI PELACCHI; IMPORTO EURO 146,40  IVA COMPRESA  (IMPONIBILE €. 120,00  = IVA 22% €. 26,40 =)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA ALBERGHIERA NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE AD OSIO SOTTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG: Z442DC7A59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY E INCARICO DPO 01.08.2020-31.12.2023. AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA DITTA CLOUDASSISTANCE DI LUIGI MANGILI CODICE GIG. Z262DBF7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 38.557,45 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI IMMOBILI REGONESI RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI SITE NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO €. 1.092,65)*- ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ETS NEXUS SPA PER REALIZZAZIONE SPORTELLO LAVORO PRESSO COMUNE DI OSIO SOTTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020. CIG Z2C2DC652C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'RUBINO' IN VIA DON MANZONI - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO: €. 2.503,82).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL SUPERCONDOMINIO GARDEN SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE/VIA DELLE UBIERE DI OSIO SOTTO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE ALLE SPESE ESTERNE DEL CONDOMINIO - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO:€. 309,41)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ING.  ALGERI GABRIELE  DI ALZANO LOMBARDO (BG) - FINANZIAMENTO  EURO 7.082,14.= IN AMBITO  Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 118/2018 - CIG: (Z7B2DA3025) CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  CORSO AUTODIFESA UTILIZZO SPRAY E DISTANZIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 221 DEL 27/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 01/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO  ORTOFRUTTA ROSBUCO DI E.&amp; D. SNC - IMPORTO COMPLESSIVO € 75,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZC22B30D3E) - (TOTALE €. 68,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO  PER SPOSTAMENTO PC E TELEFONI PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - (CIG: Z0E2D680F8) - (IMPONIBILE €. 850,00.=/IVA 22% €. 187,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 221 DEL 27/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 01/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO  FRUTTOSIO DI ROMANO GAETANO - IMPORTO COMPLESSIVO € 3.690,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO ALL'AREA II - ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RD SERVIZI &amp; CONSULENZE SRL CIG Z472BBCFC2* - PROROGA TEMPORALE AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.413,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI SCORREVOLI  PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO/CENTRO S. DONATO  DI  VIA DONIZETTI : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROSIO  DI GAMBIRASIO DI OSIO SOTTO - CIG: (ZF32D7626E)/\EURO 524,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPENSER BAGNI NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AFFIDO DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 390,40.= CIG : (Z3E2DBC744).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO- - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA  O.Z.B. DI LALLIO (BG). APPROVAZIONE CONTABILITA' IV°S.A.L. FINALE  REDATTA DALL' ARCH. ZANOLI DI VERDELLINO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) IMPORTO EURO 44.345,77.=  CIG : (80233852C2) CUP : (J42G19000110005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PER SISTEMAZIONE  PORTA BLINDATA E TAPPARELLE PRESSO APPARTAMENTO VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) - CIG: (Z8C2DB8CDF)/\EURO 810,69.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E REDAZIONE PIANO PARTICELLARE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO - CIG Z5A2A68F5B - €. 2.510,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER FRAZIONAMENTO E TRASCRIZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUINALE N. 20 DEL 30.06.2020 - €. 1.842,86.= CIG ZF32D88C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA POZZI FRANCO  SRL CON SEDE IN BERGAMO PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO  PIROTECNICO SAGRA DI 'SAN DONATO'  CIG Z762DB92B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA DON MANZONI N° 3 - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA B&amp;G IMBIANCATURA S.R.L. DI COMUN NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.025,20\=.  CIG: (ZF42DBA014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO CRE SUMMER LIFE 2020 A PARROCCHIA DI OSIO SOTTO E ASSOCIAZIONE OSIO SPORT DI OSIO SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 18/2019 - ACCONTO -  CIG ZB92DA566D - €. 2.537,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO  SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESITO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE A FAVORE BENEFICIARIO ID 1644842</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE PER IL PERIODO 01.07.2020/30.06.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2020 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 2° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG  ZB72B000C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GIUGNO 2020 - IMPORTO € 1.434,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 258,59)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOVEICOLO CITROEN JUMPY E MOTOVEICOLO HONDA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA PUBLIBERG S.R.L. DI OSIO SOTTO PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLI SAN DONATO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4A2DB6197).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER ATTIVITA' ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO PORTA DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI/CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO AFFIDO ALLA DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - FINANZIAMENTO EURO 667,18.= CIG : (Z182DB2121).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 08.10.2018/07.10.2021 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO N°4  ALLA DITTA  ELETTRONDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - CIG : (ZA52DAD07F) (EURO 4.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SIG.RA M.N.  RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO E SOCIO-ECONOMICO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 560,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SAS DI BARETTI SILVANO DI VERDELLO (BG)  PER  APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI/PERIODO 20.03.2020 - 31.12.2021  - I° S.A.L. - (CIG: 82366445A6) - (IMPONIBILE €. 40.606,78.=/IVA 22% €. 8.933,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FRAZIONAMENTO A SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 19.790,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  ACQUISTO VETTURA 'CITROEN JUMPY ATLANTE' COMPLETO DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO COME UFFICIO MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 18/2019 - AFFIDO ALL'ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO  - FINANZIAMENTO EURO 3.172,00. - (CIG: ZB92DA566D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO - AFFIDO A GEOMETRA BONANOMI ALBERTO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.190,00. - (CIG: Z4A2DA52FB)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETRARIA G. E G. DI LALLIO (BG) PER INSTALLAZIONE VETRI DI PROTEZIONE PRESSO UFFICI I° PIANO MUNICIPIO - (CIG: Z2B2CA65AE) - (IMPONIBILE €. 5.300,00.=/IVA 22% €. 1.166,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 4 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: Z112DA5158) -  (TOTALE €. 704,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L. FINALE ED APPROVAZIONE C.R.E. REDATTI DALL'U.T.C. - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLLEONI - IMPORTO EURO 1.523,10.=  CIG : (7984304817).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS 50/2016 REDATTA DALL'ARCH. ING.  GIOVANNI VALLE DI TRESCORE BALNEARIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 38.500,00.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 118/2018 - CIG: (8281001235) CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE ESEGUITE DAI DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI NEL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2020 - IMPORTO € 282,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  - CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA :  TERMOIDRAULICA MAGONI PIERGIORGIO SRL DI NEMBRO (BG) - OPERE IDRAULICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 21.600,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO P.I. VIA CAMOZZI DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z402DA137F) - (TOTALE €. 468,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE NUOVA IMU/TARI E DEL PEF TARI PER L'ESERCIZIO 2020 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARIA-SINTEL ALLA SOCIETÀ NEOPA SRL - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  3.400,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 748,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 167,80.= - CIG: ZDF2D9D66C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI BERGAMO ONORANZE FUNEBRI PER RESTITUZIONE PAGAMENTI ERRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA/ DITTA AGGIUDICATARIA   CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AD EURO 191.240,00.= OLTRE IVA 10%SUI LAVORI E IVA 22%/SUGLI ONERI SICUREZZA - CORRISPONDENTE AL 20% IMPORTO CONTRATTUALE - ART 35 COMMA 18 DEL D.LGS N° 50/2016  - CIG: (8281001235) CUP : (J48E18000330004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.02.2017/31.12.2019 - DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  REALIZZAZIONE APPARATI TVCC PER IL NUOVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CORSO AUTODIFESA UTILIZZO SPRAY - DISTANZIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARIE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DGC 103/2020 A FAVORE ASILO NIDO 'BIANCONIGLIO' A TITOLO DI COMPENSAZIONE PER MANCATI INTROITI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 -  IMPORTO € 9.304,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2020 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE VIA FOSCOLO VIA LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : MAGGIOLI SPA; MAGGIOLI SPA; PRICE SERVICE SRL; PSP EQUIPEMENT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CORSO V. VENETO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA I.N.C.E.S. SRL DI TREVIGLIO (BG) - (CIG: ZD72D987CA) - (TOTALE €. 561,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2020 - IMPORTO € 698,45 (IVA 22% OVE DOVUTA € 125,95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO/DITTA AGGIUDICATARIA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - APPROVAZIONE CONTABILITA'/ I° SAL REDATTA DALLO STUDIO ING. SCOLARI DI CURNO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURO 237.135,30.= CIG: (81250023C2) CUP : (J41B18000620004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE  PERIODO: 01.01.2020 / 30.06.2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 15.074,03=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE FESTIVITA' SAN DONATO 2020 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 880,00 + IVA - CIG N. Z372B7B353).REG.SERV.N.63/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.G.C. N.10/2020 (ADESIONE AL PROGETTO LEGGETEVI FORTE) E REVOCA PARZIALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.G.C. N. 19/2020 (CORSI ANTEAS PER LA TERZA ETA' - CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE A TITOLO ONEROSO ALL'UNIVERSITA' ANTEAS DI BERGAMO - SEZIONE DI OSIO SOTTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO:  APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE CAMPUS SCOLASTICO I° LOTTO AGGIUDICATARIA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS 50/2016 REDATTA DALL'ARCH. LUIGI BENATTI DELLO STUDIO TECO + DI BOLOGNA - FINANZIAMENTO EURO 224.061,13.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 118/2018 - CIG: (7541083A8C) CUP : (J45E18000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : UNIFORMERIA S.R.L. - VESTIARIO; CDS TRACCIALINEE  - SEGNALETICA; SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A.; SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A; MAGGIOLI S.P.A.; PRICE SERVICE S.R.L.;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 8/2020 AL PEG 2020/2022 (ES. 2020 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA TITOLO 1) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE  IN VIA LIBERTA' - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 - AFFIDO ALLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.712,88.= CIG : (ZDF2D928E1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE ALL'INCROCIO CON VIA DON MANZONI -  AGGIUDICAZIONE DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA EURO 50.160,00.= CIG: (8256777BEB) - CUP (J41B20000000004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER ACQUISTO LICENZA GO TO MEETING DI VIDEOCONFRENZA CODICE GIG,  Z5D2D9214B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE ANNO 2020 A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. DI BERGAMO - IMPORTO € 3.903,36=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE ALL'INCROCIO CON VIA DON MANZONI -  AGGIUDICAZIONE DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA EURO 50.160,00.= CIG: (8256777BEB) - CUP (J41B20000000004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI PRESSO PARCO DI ZINGONIA/CONFINE CON COMUNE DI VERDELLINO  - LUGLIO 2020 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 3.716,12.= CIG : (Z232D908D6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 23.892,53=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.06.2020 / 30.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTO E REVISIONE PERIODICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2020 - (€ 8.340,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO. REG.SERV.N.62/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.06.2020 / 15.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO -  AGGIUDICATARIA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CIG: (8261003B53) - CUP (J42G18000050001) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG)- OPERE CATEGORIA OG1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESTERNA II TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO: EMERGENZA COVID 19 CONTRIBUTI COMUNALI STRAORDINARI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI  DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI II TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI  DEL CENTRO SOCIALE 'MONSIGNOR  BARBISOTTI'  DAL 06 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2020 PER LO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE ESTIVA 'SUMMERLIFE 2020'- AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.087,80.= CIG : (Z3F2D88A0F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER RECUPERO EVASIONE ICI  PER RISCOSSIONI REGISTRATE NELL'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA EUROSPITAL SPA; CIG: Z6F2D88D31 ; P. IVA: 00047510326; IMPORTO EURO  1.096,53   IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARIE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE ALL'INCROCIO CON VIA DON MANZONI / AGGIUDICATARIA DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' UNIACQUE DI BERGAMO PER ALLACCIO ACQUA : FINANZIAMENTO EURO 385,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA  CIG: (Z572D882CD) - CUP (J41B20000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 36.429,74 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZBC2D8838D) - (TOTALE €. 2.942,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO E TRASCRIZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.06.2020 - AFFIDO A GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI  - FINANZIAMENTO EURO 1.842,86. - (CIG: ZF32D88C7E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 13.885,43.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETA' RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO: 'OSIO CENTRO' - VIA VERDI (IMPORTO € 74,68).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI VERDELLINO (BG) PER PROGETTAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA CAMPUS - ACCONTO - (CIG: Z04292D25F) - (TOTALE €. 20.280,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO - AGGIUDICAZIONE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG (Z092D8439E) -  CUP (J41B18000620004) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 149/D.LGS 50/2016  FINANZIAMENTO  EURO 25.646,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LEVATE - SALDO - (CIG: Z942A414F0) - (TOTALE €. 3.108,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2020.(REG.SERV.N.60/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - AFFIDO A CLERICI GIUSEPPE DI BULGAROGRASSO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO - €. 3.000,00.= + IRAP 8.5% €. 255,00.=  CIG ZDD2D7AAF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 2° TRIM. 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA CON LA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  ANNI 2020//2024 - CIG. Z132D81D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO: 'OSIO CENTRO' VIA VERDI - ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO AGRONOMO RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) PER INCARICO DI ZONIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE,  ED ASSISTENZA TECNICA AGRONOMICA PARCO DI  VIA COLLEONI  - EURO 4.977,60.= CIG: (Z1F2D7E0A3) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 01/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO  CARLALIMENTARI SNC DI ARMANNI G. &amp; C. - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.090,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 243/2020 DEL 01/07/2020 EMESSA DA SIEL SRL PER I SERVIZI DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI E STAMPA AVVISI ORIDNARI IMU 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.812,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 CCNL 2016-2018) DA PARTE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 830 - AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CABINA IN ALLUMINIO ED ALVEOLARE PRESSO STADIO COMUNALE DI PROPRIETA' COMUNALE  A SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE DIVELTA  - AFFIDO DITTA GAMMA SPORT DI SUSEGANA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.171,20\=.  CIG: (Z092D7BE46).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GAMMASPORT SRL DI SUSEGANA (TV) PER FORNITURA DI CABINA IN ALLUMINIO ED ALVEOLARE PRESSO STADIO COMUNALE - (CIG: Z092D7BE46) - (IMPONIBILE €. 960,00.=/IVA 22% €. 211,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RINNOVO DEL CERTIFICATO X509 PER SIOPE+ A FAVORE DI TRUST ITALIA SPA - € 24,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - LUGLIO 2020 -  IMPORTO € 4.500,00.= - CIG: Z102C9073D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MAGGIO 2020 - IMPORTO € 515,45 (IVA 22% OVE DOVUTA € 92,95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 321 DEL 15.06.2020 DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO ONERI ACCESSORI LOCAZIONE AMBULATORI - ANNUALITA' PREGRESSE E PER LA CONTROVERSIA CON LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA- AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.946,86.= (SPESE GENERALI + ONERI PREVIDENZIALI 4% + I.V.A. INCLUSI) = CIG: (Z652D4AD34).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: GIUGNO 2020 - DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA €  19.637,68.= - CIG:   ZE92D5D3A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER SERVIZIO LEGALE PER RICORSO AVANTI TAR DI BRESCIA PROPOSTO DA SARIDA SRL AVVERSO PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE GARA TRIBUTI MINORI 2020-2022 (INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ. - POSTALIZ. AVVISI TARI ACCONTO 2020 E SUPPL. 2019 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO €  4.271,49 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE READING TEATRALE 'SONETTI - L'AMORE IN WILLIAM SHAKESPEARE' - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDB2D7B048)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO II° LOTTO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA  CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) - ACCONTO - (CIG: Z9E2CDE573) - (TOTALE €. 9.300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - ACCONTO ANNO 2020 - CIG ZCE2B4EEF2 - IMPONIBILE €. 4492,47.= -IVA  €. 810,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA; CIG: ZF02D7724A ; P. IVA: 01434070155 ; IMPORTO EURO 1.182,24  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 - TOTALE €. 481.511,20.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 36.371,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE  PRESSO PASSAGGIO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA CAVOUR E PARCHEGGIO VIA DONIZETTI : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROSIO  DI GAMBIRASIO DI OSIO SOTTO - CIG: (ZF32D7626E)/\EURO 1.915,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N. 7 (M.G. - D.F.) - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FAGIANI ADRIANO SNC DI FAGIANI MATTIA E F.LLI DI VALBREMBO - (IMPORTO: €. 1.413,55 IVA INCLUSA) - (CIG: Z962D71F34).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER  PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABLIT' LAVORI, SICUREZZA E C.R.E. - OPERE DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA VESPUCCI - ACCONTO - (CIG: Z452A00AD2) - (TOTALE €. 2.965,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO AD INCASSO CON UNO ESTERNO ED OPERE CONNESSE DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA LIBERTA' N. 41 (ASS. B.A.M.) - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - (IMPORTO: €. 334,04 I.V.A. INCLUSA) - (CIG: Z342D71D4D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI NEL P.P. DI DGC N.1/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2020 A FAVORE MINORI ED ADULTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONE CON DISABILITA' A FAVORE CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE DI BERGAMO - IMPORTO €  33.585,38.= - CIG Z772D74FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE QUASARTEK SRL DI ROMA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO S.R.L., ASST BG, HABILITA S.P.A., RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DA GALATA S.P.A. A CELLNEX ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - III° BIMESTRE ANNO 2020 - (CIG : ZC22B30D3E) -  €. 4.161,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 01/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO  MACELLERIA ROSSETTI LUISELLA - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.705,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2020 - (IMPORTO:€. 5.658,10)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE BUONI SPESA  PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020  A FAVORE DITTA MD SPA - IMPORTO € 11.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE R.E.A. (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE) - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LEVATE IN OSIO SOTTO E VIA SELENE IN LEVATE (BG) - CIG: (8129627C6B) - (IMPONIBILE EURO 59.735,20.=/ IVA 10% EURO 5.973,52.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'GARDEN' VIA DELLE INDUSTRIE - 'COLOMBINA' VIA BARACCA - 'LIBERTA' VIA LIBERTA' - 'OSIO CENTRO' VIA VERDI - ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FC094WD - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2B2D7054E) - (TOTALE €. 614,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.463,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 73,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MOVIMENTAZIONE CASSA DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA  ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE , ASFALTATURE  VERDE ED EDIFICI PUBBLICI   PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO N°2/ANNO 2020 ALLA DITTA FRATUS M.  DI LEVATE (BG) - CIG : (ZF42D6FBC0) - (EURO 10.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 14.200,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO -  NUMERO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER  INCARICO COSTITUZIONE COMUNE DI OSIO SOTTO AVVERSO GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. T.C.  AVANTI IL TAR DELLA LOMBARDIA -SEZIONE DI BRESCIA - €. 4.377,36.= - CIG Z842C6F6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/I°LOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DI BERGAMO PER SPOSTAMENTO PC E TELEFONI  - FINANZIAMENTO EURO 1.037,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA  -  CIG : (Z0E2D680F8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER  INCARICO COSTITUZIONE COMUNE DI OSIO SOTTO AVVERSO GIUDIZIO PROMOSSO DAL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' ANGELA SRL IN LIQUIDAZIONE  AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO - €. 4.037,37.= - CIG ZAF2BACD7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 14.571,75=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG)  PER  RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO PRESSO PARCO COLLEONI  / EURO 34.977,14.= IVA 10% COMPRESA  -  CIG : (Z002A82295).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.935,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/I°LOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DI BERGAMO PER SPOSTAMENTO PC E TELEFONI  - FINANZIAMENTO EURO 1.037,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA  -  CIG : (Z0E2D680F8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'ETILOMETRO E SPEDIZIONE MEDIANTE CORRIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RESPONSABILE DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PASSEGGIATE TEATRALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z322D6B2DF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA TOFFANETTI STEFANIA A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C. FISC:TFFSFN73E41A794O    P.IVA: 03845120165;   CIG: Z152C6A5C1; IMPORTO EURO  3.570,00  ( IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - II° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE KIBERNETES A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO BOSCO ITALA - PULIZIA E LAVAGGIO COPERTURA BOCCIODROMO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LOCATELLI LEGNAMI DI BREMBATE (BG) - CIG: (Z142D59164)/\EURO 793,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA SOCIETÀ 'COOPERATIVA SOCIALE ABIBOOK', CON SEDE LEGALE IN BRESCIA - VIA SERRA N.18, PER IL PERIODO 01.07.2020/31.08.2020 (CIG DERIVATO Z912D67C14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI ALL'INTERNO DELLA PCC - AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIOARCO+ENGINEERING SRL DI CARAVAGGIO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO D.L./CONTABILITA' E SICUREZZA INERENTE RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO - (CIG: ZD4265E897) -  2° ACCONTO - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 5.142,80.=/IVA 22% €. 1.131,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) PER SMANTELLAMENTO FONTANA PRESSO PARCO DI VIA DEI MILLE - (CIG: Z8A2B41690) - (IMPONIBILE €. 400,00.=/IVA 22% €. 88,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO 'BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI' - EMISSIONE RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA BIENNIO 2019/2020 -  APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG ZA92D5FF2A -  € 1.393,20 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA 2020 (PER IL 2019) E LECOMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE DEL 1' TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €.190,32 CIG: Z6D3064482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LEVATE IN OSIO SOTTO E VIA SELENE IN LEVATE (BG) - CIG: (8129627C6B) - (IMPONIBILE EURO 59.735,20.=/ IVA 10% EURO 5.973,52.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.04.2020 -31.03.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI APRILE 2020 - IMPORTO € 988,76 (IVA 22% OVE DOVUTA € 178,22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE IN VIA EINAUDI, CIMAROSA E OSIO SOPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.078,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 15 APRILE 2019/31 DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE N° 2 - ANNO 2020 - FINANZIAMENTO EURO 700,00.= CIG : (Z3D27EFA3D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 77,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'OSIOFITNESS 2020' - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  GENERI ALIMENTARI DIVERSI, IN ESECUZIONE DGC N. 77 DEL 21/05/2020, PRESSO MD SPA - IMPORTO € 2.500,00.= - CIG: ZE62D5D6BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA I TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020 - IMPORTO € 16.699,42 (IVA 22% OVE DOVUTA € 2.994,74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 22.726,13 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EX AR. 10 DEL DPR 164/2002 IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI CONTROLLO RELATIVI ALL'EMERGENZA COVID-19 - MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE STRAORDINARI COVID-19 FONDI EX ART. 115 DEL D.L 17 MARZO 2020 N.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.616,85=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 PER VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI  E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO  SPRAR DELL'ANNO 2019 A FAVORE DOTT. GAGGIA LUIGI - IMPORTO € 3.933,28.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI ACCONTO 2020 E SUPPLETIVO 2019 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE TAPPETO ERBOSO E BOSSI PRESSO PARCO COLLEONI/ PERIODO 22.06.2020-31.12.2020 : IMPEGNO DI SPESA CON DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.268,80.\= CIG : (ZE42D5608B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA VIA OSIO SOPRA  -  AGGIUDICAZIONE DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA OPERE DI PERIZIA - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL'U.T.C. - CIG: (79F2A2F389) - CIFRA DA MANDARE IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PUBBLICITA' SU ECO DI BERGAMO  FARMACIA  COMUNALE CON DITTA SESAAB SERVIZI SRL ; P.IVA: 02270180165; CIG: Z6C2D584D5 ; IMPORTO  EURO 195,20 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE' - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - I^ RATA RELATIVA ANNO 2020 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.635,56.=/IVA 22% €. 3.439,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETA' RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'RUBINO' - VIA DON MANZONI (IMPORTO € 2.503,82)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : 1SAFE SRL - CANONE DI ABBONAMENTO GIUGNO-NOVEMBRE 2020; PSP EQUIPEMENT - VESTIARIO; PRICE SERVICE SRL - SEGNALETICA; ISOV SRL - SEGNALETICA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 17.387,54=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI SITE NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO €. 1.092,65)*.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.05.2020 / 31.05.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. DEL 5 MARZO 2020 DI REVOCA DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2020 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 3 FEBBRAIO E IL 5 MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO ONERI ACCESSORI LOCAZIONE AMBULATORI - ANNUALITA' PREGRESSE - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.946,86.= (SPESE GENERALI + ONERI PREVIDENZIALI 4% + I.V.A. INCLUSI) = CIG : (Z652D4AD34).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) PER FORNITURA ATTREZZATURA PER CIMITERO COMUNALE - (CIG: ZAC2D17428) - (IMPONIBILE €. 9.834,28.=/IVA 22% €. 2.163,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO CIMITERO COMUNALE - GIUGNO 2020 - AFFIDO DITTA GRUPPO COMOLI FERRARI DI  NOVARA/FILIALE DI CISERANO ZINGONIA  - FINANZIAMENTO EURO 499,98.= CIG : (ZC62D512D8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO GIORNALISTICO E PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2019'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SIG. C.G. E M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 30.06.2020-30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER  ASSICURATIVO CABI SRL  DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2019/20 - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE MENSILI A MEZZO PROCEDURA SDD - DEFINIZIONE E RECUPERO INTEGRALE DELLA SPESA POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL.(REG.SERV.N.52/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO, TRATTAMENTO BOSSI, CONCIMAZIONE, DISERBO, TRATTAMENTI FUNGHICIDI PRESSO PARCO COLLEONI/ PERIODO 16.06.2020-31.12.2020 : IMPEGNO DI SPESA CON AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO   DI VERDELLINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.000,00.\= CIG : (Z592D4F868).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. LUIGI GAGGIA DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FORNITURA DI FASCICOLI PREDISPOSTI SIVES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.376,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DEI DISPOSITIVI DI RICONOCIMENTO FACCIALE  E RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - TERMOSCAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  FASCICOLI SIVES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO- - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA  O.Z.B. DI LALLIO (BG). APPROVAZIONE CONTABILITA' III° S.A.L. REDATTA DALL' ARCH. ZANOLI DI VERDELLINO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) IMPORTO EURO 102.071,77.=  CIG : (80233852C2) CUP : (J42G19000110005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG E CCM DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020 E 01.04.2020 - 31.03.2023 A NOME SAN MARCO SPA  - CIG Z9A2B5A7F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EX AR. 10 DEL DPR 164/2002 IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI CONTROLLO RELATIVI ALL'EMERGENZA COVID-19 - MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FORNITURA BLOCCHI VERBALI, PREAVVISI E FASCICOLI DI FERMO/SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO COVID-19 FONDI EX ART. 115 DEL D.L 17 MARZO 2020 N.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2019   A FAVORE DEL BROKER  ASSICURATIVO CABI SRL  DI BERGAMO - CCONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE TITOLO II A FAVORE DITTA DYNAMIC SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 3.130,00.= PER RISARCIMENTO DANNI AD ASCENSORE UBICATO PRESSO ALLOGGI COMUNALI DI VIA FOSCOLO N. 12/A CAUSATI DA TEMPORALE AVVENUTO IN DATA 21.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNI D'IMPOSTA DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DA DITTA VEGA INFORMATICA SRL  1 SWITCH   FARMACIA COMUNALE  (IMPONIBILE €. 191,50 = IVA 22% €. 42,13 =).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'RUBINO' IN VIA DON MANZONI E 'SMARALDO' IN VIA FOSCOLO - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO:€. 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANNUALI INERENTI IL PARCO FOTOVOLTAICO - ANNO 2020 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ING. S.R.L. DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.891,00.= (I.V.A. INCLUSA) = CIG : (ZE02D457B8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORI  PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA LINEA SERVIZI S.R.L. ; IMPORTO EURO 1.952,00 IVA COMPRESA  (IMPONIBILE €. 1.600,00  = IVA 22% €. 352,00 =).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: ZD52D456B7) -  (TOTALE €. 264,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 855/2019: RE ISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOLLOCAZIONE MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A CURA DELLA SOCIETA' TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL - CIG Z182AFB493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO:€. 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE PRESSO CASERMA CARABINIERI - PERIODO 01.07.2020/30.06.2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z4A2D41CA9) - (TOTALE €. 366,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 - AFFIDO DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI SERIATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 7.000,00.= CIG : (ZA32D3F9D2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. TRUST ITALIA SPA DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO X509 PER SIOPE+ GIUGNO 2020/GIUGNO 2021 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z7A2D3F3AC - VALORE € 20,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 7.076,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE BUONI SPESA  PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020  A FAVORE DITTA CARREFOUR INTALIA FINANCE SRL - IMPORTO € 5.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE DEL  DR. ROBERTO MAZZOLENI, COMMERCIALISTA IN ZOGNO, ASSISTENZA LEGALE IN CTR DELLA LOMBARDIA AVVERSO SENTENZA DELLA CTP DI BERGAMO N. 504/2019  A FAVORE DELLA SOC. AUTOMIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SELLA SRL.; CIG: ZA82D3E599  ; P. IVA: 00161860242 ; IMPORTO EURO 503,80   I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) PER FORNITURA ATTREZZATURA PER CIMITERO COMUNALE - (CIG: ZAC2D17428) - (IMPONIBILE €. 9.834,28.=/IVA 22% €. 2.163,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 15  DEL 13/01/2020 - IMPORTO € 2.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - ANNO 2020 - AFFIDO  ALLA DITTA MOCIT S.R.L. DI BERGAMO - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO EURO 801,54.= CIG : (Z422CCA77E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. PRESSO VIA ZAPPA - (CIG: ZEAB0FFB5) - (IMPONIBILE €. 6.542,02.=/IVA 10% €. 654,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOROSITA' QUOTE CONDOMINIALI COME ACCONTO DA SUDDIVIDERE PER MILLESIMI COME ANTICIPAZIONE AGLI INQUILINI NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI DI VIA DON MANZONI E DI VIA FOSCOLO - ESERCIZI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI PER ANNI DIVERSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 01/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO  ORTOFRUTTA ROSBUCO DI E.&amp;D. SNC - IMPORTO COMPLESSIVO € 280,00\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOROSITA' QUOTE CONDOMINIALI NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI DI VIA DON MANZONI E DI VIA FOSCOLO - ESERCIZI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI IMPORTI  VERSATI PER SANZIONI E INTERESSI SU  AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI, NON DOVUTI. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 15.242,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE BUONI SPESA  PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020  A FAVORE DITTA CARREFOUR ITALIA FINANCE SRL - IMPORTO € 3.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 150,01.= - CIG: Z982D38329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. - IMPORTO € 4.450,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA N° 2 TORRI FARO C/O STADIO COMUNALE - AFFIDO LAVORI DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 52.225,25.= APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLA DITTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER INTEGRAZIONE INCARICO DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE CHE VODAFONE ITALIA SPA HA PROMOSSO VERSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO - €. 10.140,88.= - CIG ZD82CF560D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 66,88.= - CIG:  Z9C2D36DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 6.317,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO ASFALTI/PASSI CARRAI VIA VESPUCCI  - GIUGNO 2020 - AFFIDO ALLA DITTA SANGALLI  DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.270,00.= CIG : (ZD32D36BD8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA ATTIVATA NEL 1° QUADRIMESTRE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - (TOTALE €. 225,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO DIMOCAR DI MARINO ALESSIO - IMPORTO € 8.882,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 1.088,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY S.P.A.; CIG: ZD72D36419   ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 2.494,41  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: ELTRAFF SRL - REVISIONE ANNUALE MISURATORE DI VELOCITA'; PSP EQUIPEMENT - VESTIARIO; CDS TRACCIALINEE - SEGNALETICA AREA MERCATALE; CDS TRACCIALINEE - POSA DI SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL' ANUSCA 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D 'ANAGRAFE' -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CIG.Z122CD733D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.781,55=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO  STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER  GLI UFFICI DIVERSI   DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2020/2022 - CIG   Z052D3C95A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA E RIATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - (CIG: Z432D07D36) - (IMPONIBILE €. 5.500,00.=/IVA 22% €. 1.210,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA VIA OSIO SOPRA  -  AGGIUDICAZIONE DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA OPERE DI PERIZIA - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL'U.T.C. - CIG: (79F2A2F389) - CIFRA DA MANDARE IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 01/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO PANIFICIO ALGISI F.LLI SNC E OPTIMIS NATURAE DI PALATINO A. - IMPORTO COMPLESSIVO € 430,00\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER ALLACCIO RETE ELETTRICA NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - LOTTO 1 - (CIG: ZC42CDD43D) - (IMPONIBILE €. 7.441,33.=/IVA 22% €. 1.637,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA PROROGA  TECNICA PER FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E DIVERSI A FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE DI OSIO SOTTO  DAL 01.04.2020 AL 31.05.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 9/20 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 8/20 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013- STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA €.28.802,93 (VALORE IMPONIBILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA QUARSARTEK SRL VIA COL DI LANA,11  ROMA CODICE CIG.ZD02D29741</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI / NUOVA SEDE USIGNOLO, ARCA, ALPINI  - GIUGNO 2020 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 858,88.= CIG : (Z2A2D27A33).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRE SERVICE SRL DI MONTANO LUCINO (CO) PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (CIG: Z562C4BE55) - (IMPONIBILE €. 1.958,32.=/IVA 22% €. 430,83.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 14 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.215 DEL 27/04/2020 PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE 'APPALTI - CONTRATTI' A CURA DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CODIC ECIG.Z462CCF316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.04.2020 / 30.04.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ARCH. GIOVANNI BLANDINO DI TERNO D'ISOLA (BG) PER PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI EX  SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PIANO TERRA -  MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA PER SOLA PROGETTAZIONE - CIG: (Z992D1FC39)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2019 A DIPENDENTI AREA  V - POLITICHE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE ALL'AVV. YVONNE MESSI DI BERGAMO PER DIFESA CONTRO RICORSO AL TAR DI BRESCIA PROPOSTO DA SARIDA SRL AVVERSO SECONDO PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE GARA TRIBUTI MINORI 2020-2022  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.G.C. 15/2020 PER FASI SUCCESSIVE DEL GIUDIZIO - €. 3.999,89 - CIG Z762D1E31A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER RICORSO AVANTI TAR DI BRESCIA PROPOSTO DA SARIDA SRL AVVERSO PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE GARA TRIBUTI MINORI 2020-2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO NEREID SRLS (GIORGIO MARE) - IMPORTO € 2.575,00\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE MARZO/APRILE 2020 - IMPORTO € 30.964,31.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURA PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI MARZO 2020 -                         € 737,48 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) -  CIG Z742B3A7B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCONTO TARI 2020 E SUPPLETIVO TARI 2019  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z292D186C6 - € 4.557,44 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA VIALETTI E TAGLIO ERBA / BOSCO ITALA  - MAGGIO 2020 - AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.305,40.= CIG : (ZAD2D191D7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) - FINANZIAMENTO €. 11.997,83.= - (CIG: ZAC2D17428)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2019 A DIPENDENTI AREA VII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE N° 1/STADIO - ANNO 2020 - APPROVAZONE OFFERTA DITTA OROBICA GREEN DI ALBINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.538,80.= CIG : (ZD42D126B2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 1° TRIMESTRE 2020 €.3.929,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA   EDIFICI COMUNALI  QUALI NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE E BAGNI MERCATO -  AFFIDO ALLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.170,59.= CIG : (ZEC2D14999).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ESTIVO SERALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2019 DIPENDENTI AREA VI - FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI / FARMACIA COMUNALE  - MAGGIO 2020 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 256,20.= CIG : (ZE42D12520).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2019 DIPENDENTI AREA II SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA.(REG.SERV.N.48/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 149 D.LGS 50/2016 - REDATTA DALLO STUDIO ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI BERGAMO - FINANZIAMENTO €. 8.932,73.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 269/2018 - CIG (7717637B84) -CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.423,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2019 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2019 A DIPENDENTI AREA IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2019 A DIPENDENTI AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2019: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIOARCO+ENGINEERING SRL DI CARAVAGGIO (BG) PER INCARICO D.L./CONTABILITA' E SICUREZZA INERENTE RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/I° LOTTO - SALDO - (CIG: Z312631E04) - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 2.458,56.=/IVA 22% €. 540,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO LA FRUTTA IN PIAZZA DI PIAZZA SONIA - IMPORTO € 860,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 139,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO  DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CODICE CIG. ZB82D0CEC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 14.479,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI OSIO SOTTO PER IL TRIENNIO  01.06.2020 - 31.05.2023.  LOTTO I CIG 826800096F  -  LOTTO II  CIG 82680101B2 -  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA VIA OSIO SOPRA  -  AGGIUDICAZIONE DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 149 DEL D.GLS N° 50/2016 - FINANZIAMENTO EURO 1.552,96.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (79F2A2F389).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) PER INCARICO CONSULENZA AGRONOMICA AREE VERDI COMUNALI - (CIG: ZD72BA0D51) - (TOTALE €. 3.235,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PARCO FOTOVOLTAICO CAUSATI IN DATA 25.06.2019 DA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - ATTUAZIONE ACCORDO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA E RIATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - (CIG: Z432D07D36) -  (TOTALE €. 6.710,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZD9297CF7C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DELLE PICCOLE OPERE DA FALEGNAME SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 15.04.2019/31.12.2020 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO N°2  ALLA DITTA  FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO(BG) - CIG : (ZD32800041) (EURO 2.300,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2019 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 2.836,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2018 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 3.300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI  EDIFICI COMUNALI  - MAGGIO 2020 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.413,56.= CIG : (Z5B2D03A25).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO/SALDO I° E II° SEMESTRE ANNO 2019 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SGUAZZI DI OSIO SOTTO PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL BOSCO DELL'ITALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZB52D00FBB) - (TOTALE €. 280,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CORSO DI REALIZZAZIONE PRESSO IL GREEN PARK. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI FARMACISTA SUPPLENTE DOTT.SSA ZAMPOLERI VERONICA, A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE  - CIG:Z512CD8A1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A S.I.E.L. SRL DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI, ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO NUOVA IMU 2020 - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2D2D00491 - VALORE € 5.020,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO AI DIPENDENTI PER LAVORO IN SEDE DURANTE IL MESE DI MARZO 2020 - ART. 63 DEL D.L. 17.3.2020, N. 18.(REG.SERV.N.47/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO ROTTOLI GABRIELE - (CIG: ZB220E6199) - (TOTALE €. 1.250,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE  - AFFIDO LAVORI ALLA A.T.I. SANGALLI/COLMAN DI MAPELLO (BG)  - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALLO STUDIO ARCO + S.T.A.R.L. DI CARAVAGGIO (BG)  = CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO LANFRANCHI BATTISTA - (CIG: ZB220E6199) - (TOTALE €. 742,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO PER INTERVENTI VARI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (CIG: ZC02CFFF16) - (TOTALE €. 2.451,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. CALIFFO ALESSANDRO DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO PENSILINA IN FERRO COLLOCATA C/O ENTRATA MENSA CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: ZDD2AF4CCC) - (TOTALE €. 761,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SORVEGLIANZA A  DOMICILIO A FAVORE DEI GENITORI OCCUPATI CON FIGLI  MINORI PRIVI DI UNA RETE FAMILIARE E  SOCIALE DI SUPPORTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 41.715,45.= - CIG: Z832CFE6CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI  RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 22 APRILE 2020 - APPROVAZIONE E CONSEGNA - IMPORTO € 8.150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.713,14=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACQUISTO ULTERIORI LICENZE PER ATTIVAZIONE LAVORO AGILE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISERBO AREE PUBBLICHE / ANNO 2020 - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA GUALANDRIS DI MADONE (BG) FINANZIAMENTO  EURO 13.689,68.= CIG: (Z582CE1E14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE ALL'AVV. YVONNE MESSI DI BERGAMO PER DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE 4/2016 CHE VODAFONE ITALIA S.P.A. HA PROMOSSO VERSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.G.C. 116/2016 E DETERMINAZIONE N. 984 R.G. DEL 15.10.2018 - €. 10.140,88.= - CIG ZD82CF560D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.893,92\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2018 E 2019  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2019 - RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 12.843,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 5.428,83.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SOSTEGNO ONERI ATTREZZATURE ANNO 2020 - APPROVAZIONE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020 PARI AD EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA €.51.788,13 (VALORE IMPONIBILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA EUROSPITAL SPA; CIG: ZD72CEDD2F ; P. IVA: 00047510326; IMPORTO EURO 408,70  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA TECNICA A FAVORE DELL'ING. PELLEGRINI SAMANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY S.P.A.; CIG: Z7D2CED3A2; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 6.088,90  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 2 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: ZAC2CEBC06) -  (TOTALE €. 264,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI PALOSCO (BG) PER SISTEMAZIONE SCIVOLI/DOSSI INCROCIO VIA MATTEOTTI - (CIG: ZC02CBA255) - (IMPONIBILE €. 16.487,94.=/IVE 4%-22% €. 3.511,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 01/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO NUR MINIMARKET DI FIRDOUS ZEENAT E ORTOFRUTTA ROSBUCO DI E.&amp;D. SNC - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.450,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO FORNITORE PER NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE FARMACIA COMUNALE  ANNO 2020 AFFIDAMENTO:  DITTA GAS TECNICI FOLIGNO SRL;  P.IVA: 01558550545   ; CIG: ZE32A95CBA  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PER LE UTENZE RELATIVE AI LOCALI DI VIA CAMOZZI 1 DESTINATI A POLIAMBULATORI PEDIATRICI - RIMBORSO SPESE ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - II° BIMESTRE ANNO 2020 - (CIG : ZC22B30D3E) -  €. 3.673,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2020 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 1° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG  ZB72B000C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI  A TITOLO DI CANONI DI LOCAZIONE PER AREE DESTINATE AD IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - INCARICO PER ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DI N. 2 ORDINANZE DI INGIUNZIONE ALLO STUDIO LEGALE MESSI FRANCHINA DI BERGAMO - CIG Z2A2CEA0D4 - € .600,00.= + SPESE GENERALI + 4% CPA + IVA 22%+ BOLLI E SPESE NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI IN DIVERSE VIE COMUNALI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) -  RETTIFICA PARZIALE ALCUNE VOCI/COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SENZA ALTERARE LA CIFRA DI AFFIDAMENTO - RIFER. DET. N° 116 DEL 05.03.2020  - EURO 12.361,04.\=.  CIG: (Z572C4C090)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE BUONI SPESA  PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020  A FAVORE DITTE CASTELLI MARCO, LIDL ITALIA SRL - IMPORTO € 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 3.904,00.= - CIG ZA42C877C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREA MERCATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO NEREID SRLS (GIORGIO MARE) - IMPORTO € 1.200,00= - CIG: Z212CE6D61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - €. 5.856,00.= CIG Z262CAB7AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARCICO  ALLA DITTA IGEA PREVENZIONE E' SALUTE SRL PER STESURA PROTOCOLLO SICUREZZA ANTI DIFFUSIONE DEL COVID 19   'EMERGENZA CORONAVIRUS'.  IMPEGNO DI SPESA  CODICE CIG. Z642CE8D2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2020 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 285/2018 - PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 - IMPORTO € 8.846,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA ROGGIA BREMBILLA - 2° ACCONTO - (CIG: Z3A293B6AB) - (TOTALE €. 21.754,02 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE INCARICO STUDIO ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINTIVO-ESECUTIVO II° LOTTO - FINANZIAMENTO €. 15.499,85.= CIG: (Z9E2CDE573).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO  PER ATTIVAZIONE RETE DATI E TELEFONIA C/O NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - (CIG: ZBF2BAF710) - (IMPONIBILE €. 3.200,00.=/IVA 22% €. 704,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/VIA LIBERTA'   : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ARREDAMENTI GAMBARELLI S.R.L. DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 16.700,00.=  CIG : (Z7C2C58AB5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO DI SPESA EX DET. 177 DEL 9/04/2020 PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020  PER ACQUISTI PRESSO NUR MARKET DI FIRDOUS ZEENAT - IMPORTO € 2.280,00.= - CIG: Z872CE58D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2020 - IMPORTO € 617,50 (IVA 22% OVE DOVUTA € 135,85)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1  APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA'  E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI BERGAMO  PER ALLACCIO RETE ELETTRICA PARI AD EURO 9.078,42.= - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG : (ZC42CDD43D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.520,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE BUONI SPESA  PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020  A FAVORE DITTE CASTELLI MARCO, LIDL ITALIA SRL, CARREFOUR INTALIA FINANCE SRL - IMPORTO € 25.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI  RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 17 APRILE 2020 - APPROVAZIONE E CONSEGNA - IMPORTO € 14.150,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 -  € 2.242,42 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z742B3A7B9'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO APPLICAZIONE ONE SAFE ANNO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 17.056,49\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSITIVI DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - TERMOSCAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 116/2020  S.I.E.L. S.R.L. - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE   TRIBUTI   IMU-TASI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N.1  PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA 1 - DECORRENZA 01/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL' ANUSCA 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D 'ANAGRAFE' -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CIG.Z122CD733D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 6/20 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DISERBO AREE PUBBLICHE REDATTO DALLO STUDIO AGRONOMO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) - FINANZIAMENTO - EURO 15.976,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 5/20 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013- STUDIO ING RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DD.PP.AA. 2020 - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE ALL'INCROCIO CON VIA DON MANZONI -  AGGIUDICAZIONE DITTA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 86.078,56.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (8256777BEB) - CUP (J41B20000000004) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI STAMPA E FORNITURA DI BLOCCHETTI TICKET AD USO UTENTI SALTUARI MENSA SCOLASTICA 2019/20 (DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL - CIG ZCD29C6E9E - VALORE € 200,00 + IVA).REG.SERV.N.41/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: Z032CD3945) -  (TOTALE €. 530,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : AUTORECUPERO E AUTODEMOLIZIONE LOCATELLI PAOLO - RADIAZIONE VEICOLO TARGATO AM802FR; SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A. - CENTRALLARME II TRIMESTRE 2020; SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A. - ISPETTIVO ESTERNO A OROLOGIO II TRIMESTRE 2020; PSP EQUIPEMENT S.R.L. - VESTIARIO; ANCILAB - QUOTA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI/AFFIDATARIA DITTA FRATELLI  AGAZZI DI LALLIO (BG)   - IMPEGNO DI SPESA CON DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI/PERIODO 01.05.2020/31.12.2020 - CIG : (Z222CCD1DA) - (EURO 1.500,00.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO- - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA  O.Z.B. DI LALLIO (BG). APPROVAZIONE CONTABILITA' II° S.A.L. REDATTA DALL' ARCH. ZANOLI DI VERDELLINO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) IMPORTO EURO 40.898,50.=  CIG : (80233852C2) CUP : (J42G19000110005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020  PER ACQUISTI IN NEGOZI DI VICINATO - IMPORTO € 7.740,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2020-2021/2021-2022/2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z9C2CD0076.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PIANO DI AZIONE - GEOLOGO PAOLO GRIMALDI DI SERIATE - €. 871,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.431,02=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - ANNO 2020 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA MOCIT S.R.L. DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 8.672,52.= CIG : (Z422CCA77E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBOSO CEDOLE LIBRARIE ANNI PREGRESSI COMUNE DI BREMBATE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE NUOVA IMU/TARI E DEL PEF TARI PER L'ESERCIZIO 2020 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARIA-SINTEL ALLA SOCIETA' NEOPA SRL -  CIG  ZC42C2D841  € 6.989,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI - ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG E CCM - PERIODO 01.03.2018 - 31.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2019 E SUPPLETIVO TARI 2018 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - €  2.659,85 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 84,73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.269,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE 'APPALTI - CONTRATTI' A CURA DELLA SOCIETA' MAGGIOLI  SPA -CODICE CIG.  Z462CCF316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA ZAMPOLERI VERONICA - C.F. ZMPVNC92R42A794A A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE - CIG:   Z512CD8A1A - € 1.260,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2020.(REG.SERV.N.39/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE STRAORDINARI 1 TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. - IMPORTO € 2.960,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  BUONI SPESA  PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 PRESSO GRANDE DISTRIBUZIONE - IMPORTO € 12.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE - SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO)- €150,00 + IVA  CIG.Z582C25E00;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER IL BIENNIO 01.01.2019-31.12.2020 A NOME SOCIETA' KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE 1^RATEO CANONI 2020 (€18.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE + REVISIONE MINISTERIALE BIENNALE PIAGGIO PORTER TG FR054YV - (CIG: Z132CCA697) - (TOTALE €. 719,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 44.747,72=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO -  AGGIUDICAZIONE DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CIG: (8261003B53) - CUP (J42G18000050001) FINANZIAMENTO EURO 111.256,52.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - - AFFIDO LAVORI ALLA A.T.I. SANGALLI/COLMAN DI MAPELLO (BG)  - APPROVAZIONE CONTABILITA' III° SAL/PARI AL FINALE REDATTA DALLO STUDIO ARCO + S.T.A.R.L. DI CARAVAGGIO (BG)  - LIQUIDAZIONE A.T.I. SANGALLI/COLMAN  PARI AD EURO 47.348,46. = CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI  RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - ISTANZE PRESENTATE IN DATA 14 APRILE 2020 - APPROVAZIONE E CONSEGNA - IMPORTO € 4.850,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.600,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL  DI BERGAMO  PER FORNITURA N. 1 PERSONAL COMPUTER + PACCHETTO OFFICE 2019 PER UFFICIO BIBLIOTECA CIG.  Z2C2CC6C9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESTERNA I° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO  COLLOCATA  C/O  ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - PRESA D'ATTO DEPOSITO COLLAUDO STATICO  REDATTO DALL'ING. CALIFFO DI CAPRIOATE SAN GERVASIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDI TECNICI AMMINISTRATIVI PARZIALI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AT16 COMPARTO A2 CORSO EUROPA 'PORTA OVEST DI ZINGONIA', SOTTOSCRITTI DAL TECNICO ING. MOLTENI LUCIANO - DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LICENZE PER ATTIVAZIONE LAVORO AGILE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO PALESTRA ANNESSO AL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO DI REALIZZAZIONE PRESSO IL GREEN PARK  - AFFIDO DELLE OPERE DEFINITE COME COMPLEMENTARI ALLA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA CON SEDE IN FERRANDINA (MT) - FINANZIAMENTO EURO  1.053.020,00.= CODICE CUP (J48E18000330004) - CODICE CIG: (8281001235)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2020 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.37/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA TASSO AD OSIO SOTTO - DITTA PFC 2000 SRL DI COLOGNO AL SERIO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER REALIZZAZIONE MOBILE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA/ALBO PRETORIO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MUNICIPIO - (CIG: ZAD2B47356) - (IMPONIBILE €. 1.150,00.=/IVA 22% €. 253,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRESCIANI SRL DI PAITONE (BS) PER FORNITURA E POSA DI TELO IN PVC PRESSO STRUTTURA BOSCO ITALA - (CIG: ZB92B1EC85) - (IMPONIBILE €. 3.900,00.=/IVA 22% €. 858,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE FESTE CIVILI E FIORI CIMITERO ANNO 2020 -  LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2020.(REG.SERV.N.36/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1  APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' 2 I RETE GAS DI MILANO  PER ALLACCIO RETE DEL GAS PARI AD EURO 2.031,86.= - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG : (Z332CBE638).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE  SCIVOLI/DOSSI INCROCIO VIA MATTEOTTI - VIA FOSCOLO - AFFIDO DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 19.999,82.\=.  CIG: (ZC02CBA255).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.739,19=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA  - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2020 - EURO  38.662,16.= IVA 10% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI PALOSCO (BG) PER SISTEMAZIONE DOSSI IN VIA S. ALESSANDRO - (CIG: Z5E2B0A40C) - (IMPONIBILE €. 6.124,50.=/IVA 22% €. 1.347,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - I° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO TRASPORTO TRAMITE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO HINTERLAND - SEDE DI CAPRIATE A FAVORE DI N. 1 UTENTE  DIALIZZATO - PERIODO APRILE / AGOSTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  € 1.440,00.\= - CIG: ZD12CB934E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA' - UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' POSTO IN VIA CAMOZZI N. 1 - ESERCIZIO 2020*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z8D2CB8FAF) - (TOTALE €. 995,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 289,51.= - CIG:  Z5C2CB8F39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.040.76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI MARZO 2020 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZD9297CF7C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.74 DEL 11.02.2020 'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI MODULISTICA, STAMPATI , MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CODICE GIG .Z452BFC601'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KYOCERA SPA -MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA EUROSPITAL SPA; CIG: Z722CB6CF4 ; P. IVA: 00047510326; IMPORTO EURO 774,61  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ULTERIORI N. 10 LICENZE PER PROSECUZIONE LAVORO AGILE, TRAMITE MEPA PRESSO DYNAMIC INFORMATICA SRL - € 700,00 + IVA 22% - CIG Z6D2CB60D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI  RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 10 APRILE 2020 - APPROVAZIONE E CONSEGNA - IMPORTO € 21.005,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - IMPORTO € 30.915,97.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE CIMITERO COMUNALE/ANNO 2020 - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 15.737,94.\=.  CIG: (Z9C2CB4F18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERAI COMUNALI - (CIG: Z502CB5224) -  (TOTALE €. 752,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA €.63.230,65(VALORE IMPONIBILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE T.J. PRESSO COMUNITA' 'CASA FELICINA' - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO - PERIODO DAL 20/04/2020 AL 21/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA € 3.831,60.= - CIG: Z812C9AEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.667,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE IN VIA BREMBATE URTATA DA AUTOMEZZO NON IDENTIFICATO - (CIG: ZA82B511CE) - (IMPONIBILE €. 2.765,00.=/IVA 22% €. 608,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 CCNL 2016-2018) DA PARTE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 830 - AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.38/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  BUONI SPESA  PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 PRESSO DITTA  LIDL- IMPORTO € 10.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2020 - (IMPORTO: €. 5.658,10)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DITTA F. APOLLONIO SPA DI BRESCIA PER SUPPORTO AL RUP/MONITORAGGIO OPERE SUL SISTEMA SIMON WEB   - FINANZIAMENTO EURO 719,80\= CIG: (Z4E2CAF089).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 9.542,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 97/2020 PER SPETTACOLO TEATRALE 'IO, EMANUELA. AGENTE DI SCORTA DI PAOLO BORSELLINO' - VIAGGIO E SOGGIORNO TESTIMONE VITTIME DI MAFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 96/2020 PER L'ADESIONE AL PROGETTO 'LIBRI IN VIDEO - CONCORSO DI BOOKTRAILER'-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) -  APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L REDATTO DALLO STUDIO ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG (7717637B84) - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECNION CONSORZIO DELLE TECNICHE SCRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER D.L. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO - 4° ACCONTO - (CIG: 6164133378) - (IMPONIBILE + 4% CNPAIA €. 18.720,00.=/ IVA 22% €. 4.118,40=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 88/2020 PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI  RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - ISTANZE PRESENTATE IL 6 E 7/04/2020 - APPROVAZIONE E CONSEGNA - IMPORTO € 22.700,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER FRAZIONAMENTO AREE ROTATORIA E PISTA CICLOPEDONALE EX S.S. 525 - 2° PARTE - CIG Z9A2683FB6 - €. 1.183,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI FEBBRAIO 2020 - €.3.936,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE  AD USO DELLA COLLETTIVITA'   DI  OSIO SOTTO PER EMERGENZA CORONAVIRUS -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EMME EMME SALOTTI  CODICE CIG. Z7C2CAEF35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SIG.RA F.P.  RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO E SOCIO-ECONOMICO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.603,40.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (12° RATEO) - (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.02.2020 / 29.02.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI  RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - ISTANZE PRESENTATE IL 3/04/2020 - APPROVAZIONE E CONSEGNA - IMPORTO € 10.335,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.258,74.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020  PER ACQUISTI IN NEGOZI DI VICINATO - IMPORTO € 20.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.108,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - AFFIDO A SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (CIG: Z262CAB7AC) - (TOTALE €. 11.590,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 263,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIFT CARD E BUONI SPESA  PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 - IMPORTO € 20.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO 'TAMBANI VISUAL DESIGN' DI PONTE TRESA PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE E PROGETTAZIONI GRAFICHE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG. Z2F2CABB14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO LAVORI DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE S.A.L. N° 5 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO) LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4P.A/2020 PERVENUTA DA PARTE DELLA DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) DI EURO 345.587,00. =  CIG : (7541083A8C) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DI PROIETTORI IN ALTA DEFINIZIONE CON PROIEZIONE DI GRAFICA TRICOLORE PRESSO L'EDIFICIO DEL PALAZZO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ONLIGHT PF DI POZZI FRANCO SRL - CIG.  ZBA2CA6501. EURO 610,00\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETROSERVICE DI SIGNORELLI ANDREA DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA VETRI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA/ALBO PRETORIO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MUNICIPIO - (CIG: Z332B46FDE) - (IMPONIBILE €. 320,00.=/IVA 22% €. 70,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FORMULARIO DEGLI APPALTI DI SERVIZI E E FORNITURE/GRUPPO MAGGIOLI EDITORE DI SANTARCANGELO DI ROM. (RN) - FINANZIAMENTO EURO 156,00.\=/ESENTE IVA   CIG : (Z522CA8D9B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 27.238,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LEVATE - ACCONTO - (CIG: Z942A414F0) - (TOTALE €. 3.108,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESMUAZIONE N° 6 RESTI MORTALI/CIMITERO COMUNALE  - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.628,45\=.  CIG: (Z5D2CA7BFB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI OSIO SOTTO PER IL TRIENNIO  01.06.2020-31.05.2023, LOTTO I CIG 826800096F - LOTTO II  CIG 82680101B2. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E CAPITOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE E POSA DUE NUOVI CANCELLETTI IN FERRO PRESSO NUOVA SEDE USIGNOLO IN VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z392B1CEEC) - (IMPONIBILE €. 1.470,00.=/IVA 22% €. 323,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P &amp; P L M C S.R.L. DI SERIATE PER ANALISI CAMPIONI DI TERRENO (CIG: Z48255CB48) - (IMPONIBILE €. 480,00.=/IVA 22% €. 105,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA VETRARIA G. E G. DI LALLIO (BG) PER INSTALLAZIONE VETRI DI PROTEZIONE PRESSO UFFICI I° PIANO MUNICIPIO - (CIG: Z2B2CA65AE) - (TOTALE €. 6.466,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA LEVATE ALL'INCROCIO CON VIA DON MANZONI -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG: (8256777BEB) - CUP (J41B20000000004) - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI A CONTROPARTE COME DA SENTENZA TAR DI BRESCIA DEL 10.02.2020, PUBBLICATA IN DATA 22.10.2020, RIFERITA AL RICORSO N. 915/2019 REG. RIC. AVVERSO PROVV. DI ESCLUSIONE EMESSO DALL'ENTE NELL'AMBITO DELLA GARA TRIBUTI MINORI A FAVORE DI SARIDA SRL € 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - I° BIMESTRE ANNO 2020 - (CIG : ZC22B30D3E) -  €. 4.583,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z512CA44C8) -  (TOTALE €. 1.000,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 - IMPORTO € 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.1.2018-31.12.2022 A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (CIG 7283062CE1) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (ART. 20, COMMA 1 CST) -  ANNO 2019 (€.7.200,00 OLTRE AD IVA 22%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROCEDURE DI ADDEBITO RETTE UTENTI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DI INTERRUZIONE ATTIVITA' DIDATTICA A SEGUITO  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIPARAMETRAZIONE 'QUOTA FISSA' RETTA MENSA SCOLASTICA PER IL MESE DI FEB. 2020.(REG.SERV.N.35/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER D.L. CONTABILITA' E SICUREZZA INERENTE OPERE PRINCIPALI E COMPLEMENTARI APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA  CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) - 2° ACCONTO - (CIG: Z73289E080) - (TOTALE €. 3.552,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE: ATTIVAZIONE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA, HOSTING E MANUTENZIONE    DELLE PIATTAFORMA SOFTWARE FORNITE DALLA GLOBO SRL - ANNI 2020 E 2021 - ( CIG Z252CA38EC  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 869 DEL 11.09.2018: INCARICO A LEGALE PER ATTIVAZIONE CONTENZIOSO PER RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO TANGORRA GALIMBERTI - CIG Z6924E4C93*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ASSISTENTE BIBLIOTECARIO- CAT.C- CCNL FUNZIONI LOCALI, FATTA SALVA LA RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2020 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZD9297CF7C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - SALDO ONERI 2019 E SPESE ACQUISTI ATTREZZATURE E MOBILI COMPETENZA 2020 - IMPORTO € 81.876,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 58/2020 PER SPETTACOLO DI GIOCOLERIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.TO SARTORATO CHIARA DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI IN MERITO SINISTRO DEL 25.06.2019 CAUSATO DA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DANNI AL PARCO FOTOVOLTAICO - SALDO - (CIG: Z4C2C14646) - (TOTALE €. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA S.R.L. DI LALLIO (BG) PER STAMPA BUONI SPESA E VOLANTINI PUBBLICITARI PER 'EMERGENZA CORONAVIRUS'.  IMPEGNO DI SPESA. CIG .  Z402CA0D37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO DITTA MAGGIOLI PER UFFICIO COMMERCIO  PER L'ANNO 2020- CIG. Z342C9D40E. EURO 707,60\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE DI ZOGNO (BG) PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI SITUATI INCROCIO TRA VIA BREMBATE E VIA CAMOZZI - (CIG: Z0D2B1C506) - (IMPONIBILE €. 2.180,00.=/IVA 22% €. 479,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PARCO FOTOVOLTAICO CAUSATI IN DATA 25.06.2019 DA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 50.111,64.= QUALE RISARCIMENTO DANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGIANI ADRIANO SNC DI VALBREMBO (BG) PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 3 AVVOLGIBILI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE N. 3/A - (CIG: ZBC2AF558D) - (IMPONIBILE €. 316,94.=/IVA 22% €. 69,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' T.F. SERVIZI  DI TETOLDINI DI  BRESCIA  PER SGOMBERO ARCHIVIO CARTACEO COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG .ZCA2C97D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA VIA OSIO SOPRA - AGGIUDICAZIONE IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE CONTABILITA' II° S.A.L. REDATTA DALL'U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA - II° S.A.L.  EURO 18.586,48.= CIG: (Z9F2A2F389).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 26.974,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO SIG.RA A.K. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' PROTETTA - PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020 - IMPORTO € 15.400,00.= CIG: ZBE2C8ABE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZC22B30D3E) - (TOTALE €. 201,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO -  INDIZIONE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: (8261003B53) - CUP (J42G18000050001) FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.065,40.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GUIDA AGLI ENTI LOCALI ON LINE - IL SOLE 24 ORE - CODICE CIG .  Z3B2C911D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - APRILE - GIUGNO 2020 -  IMPORTO € 13.500,00.= - CIG: Z102C9073D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE ARE I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2020.(REG.SERV.N.34/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. L.T. ESECUTORE OPERAIO - AREA III  - MODIFICA ORARIO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI APRILE - DICEMBRE ANNO 2020  - IMPEGNO DI SPESA  - CIG. Z712C8B19C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDO DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) - PERIODO 08.06.2018/07.06.2022 -  IMPEGNO DI SPESA QUOTE EFFERENTI ESERCIZI ANN0 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROMAL SRL DI PIANEZZA (TO) PER FORNITURA BOX RESTITUZIONE LIBRI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: DERIVATO Z9725E42D2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - AFFIDO A SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - €. 3.904,00.= CIG : (ZA42C877C8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HW STYLE SRL  DI  MILANO PER  APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI/PERIODO 15.03.2018 - 31.12.2019  - IV° S.A.L./FINALE E C.R.E : - (CIG: 7385894889) - (IMPONIBILE €. 58.723,27.=/IVA 22% €. 12.919,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI  PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - (CIG: ZC02B4EC27) - (IMPONIBILE €. 1.285,00.=/IVA 22% €. 282,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO EMESSO DAL TRIBUNALE DI BERGAMO  (PRATICA VODAFONE) A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€. 217,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE PLINTO DI FONDAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI  PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - (CIG: ZF32ABA675) - (IMPONIBILE €. 1.900,00.=/IVA 22% €. 418,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 1.03.2020 / 15.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI VOLONTARI IMPIEGATI PER L'EMERGENZA COVID-19- PERIODO 23/02/2020-31/07/2020- IMPORTO €1.250,00- CIG.Z902C82EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI OPERE EDILI INERENTI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ACQUA PER IRRIGAZIONE PRESSO VIVAIO PARCO PLIS - (CIG: ZF329472C7) - (IMPONIBILE €. 1.518,59.=/IVA 22% €. 334,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' - RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA - SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014 (III ELENCO). IMPORTO € 4.436,71.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA' COMMERCIALE BERETTA ENRICO SRL DI CASIRATE D'ADDA (BG) -CODICE CIG.ZE62C82B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO SERVIZIO TRASPORTO TRAMITE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO HINTERLAND- SEDE DI CAPRIATE A FAVORE DI N°1 UTENTE  DIALIZZATO - PERIODO MARZO-APRILE 2020 - IMPEGNO DI SPESA  € 288,00.= CIG: ZED2C7FB54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 4° TRIMESTRE 2019 €.4.983,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDO DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE (BG) - PERIODO 08.10.2018/07.10.2021 -  IMPEGNO DI SPESA QUOTA EFFERENTE ESERCIZIO ANN0 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ARCHIVIAZIONE P.P. 6162/19 RGNR A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO ANNO 2019 A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 2.606,56.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA SECONDA PROROGA  TECNICA PER FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E DIVERSI A FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE DI OSIO SOTTO  DAL 01.04.2020 AL 31.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI MILANO PER IRREGOLARITA' DURC DITTA CERAMICHE PDA DI VIRGILIO PATRIZIA DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE IN STRUTTURA ALBERGHIERA SIG. K.S. - PERIODO  DAL 19 MARZO AL 02 APRILE 2020 - IMPORTO €  345,00 - CIG: ZFA2C75536.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE OSSERVAZIONI AL PTCP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  E SUPPORTO TECNICO ALLA COMPILAZIONE DELLA 'INDAGINE OFFERTA PGT' RELATIVA AL CONSUMO DI SUOLO - €. 2.537,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE  DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALI/PERIODO 20.03.2020 - 31.12.2021  - AFFIDO DITTA TUTTO VERDE SAS DI BARETTI SILVANO DI VERDELLO (BG) - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA SINTEL -  FINANZIAMENTO EURO 223.579,44.= CIG: (82366445A6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO - €. 80,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA; CIG: ZC12C74AC0  ; P. IVA: 01434070155 ; IMPORTO EURO 1.892,55 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE CONTABILITA' II° S.A.L.CORRISPONDENTE AL FINALE - REDATTA DALL'U.T.C. - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLLEONI - IMPORTO EURO 37.301,35.=  CIG : (7984304817).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO/AGGIUDICAZIONE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG (81250023C2) -  CUP (J41B18000620004) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO  ALLA IMPRESA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.981,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI  A FAVORE SOCIETA'  FARMA ECOLOGIA SRL DI MASCALUCIA (CT) CODIC  CIG.Z142C734A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO- - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA  O.Z.B. DI LALLIO (BG). APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L. REDATTA DALL' ARCH. ZANOLI DI VERDELLINO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) IMPORTO EURO 59.139,01.=  CIG : (80233852C2) CUP : (J42G19000110005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECO+STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI BOLOGNA PER PROGETTAZIONE ARREDI INTERNI NUOVO EDIFICIO CAMPUS SCOLASTICO 1° LOTTO - 2 °ACCONTO - (CIG: Z1F2AAEED6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ROMI GROUP SRL DI VARESE PER FORNITURA MATERIALI VARI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLA DELL'INFANZIA - (CIG: Z3B2C71ECA) -  (TOTALE €. 932,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FOSCOLO N. 12/A - (CIG: Z1A2B64799) - (IMPONIBILE €. 2.700,00.=/IVA 22% €. 594,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA VERDI N. 38 - INTERNO N. 1 - (CIG: ZE52B62CEF) - (IMPONIBILE €. 2.700,00.=/IVA 22% €. 594,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE PER ATTIVAZIONE LAVORO AGILE TRAMITE MEPA PRESSO DYNAMIC INFORMATICA SRL - € 750,00 + IVA - CIG Z612C6A1BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVA FONTANELLA E TUBAZIONE ACQUA PRESSO NUOVO EDIFICIO SFA - (CIG: Z082B4EF81) - (IMPONIBILE €. 930,00.=/IVA 22% €. 204,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE  DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE CONTAENTE DEL SERVIZIO - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA SINTEL - PERIODO 20.03.2020/31.12.2021 -  CIG: (82366445A6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRM ENGINEERING SRL DI MONZA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO - (CIG: Z812933AA8) -  ACCONTO - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 9.633,00.=/IVA 22% €. 2.119,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.2022/24.01.2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1' CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FINANZIAMENTO - (CIG: 7833829831) - (TOTALE €. 2.335,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE MESSI - FRANCHINA DI BERGAMO PER COSTITUZIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AVVERSO GIUDIZIO PROMOSSO DAL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' ANGELA SRL IN LIQUIDAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO RIGUARDANTE LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - €. 1.673,61.=   PER LA FASE INTRODUTTIVA DI GIUDIZIO - CIG ZAF2BACD7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA TOFFANETTI STEFANIA A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C. FISC:TFFSFN73E41A794O;  P.IVA: 03845120165;   CIG: Z152C6A5C1; IMPORTO EURO 4.500,00 ( IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER 'PROGETTO COORDINAMENTO TAVOLO PEDAGOGICO TERRITORIALE D.LGS. 65/2017' ALLA COOPERATIVA CONSORZIO IL SOLCO CITTA' APERTA DI BERGAMO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE OSIO INSIEME NELLO SPORT A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE 'FESTA DELLO SPORT 2019' - EROGAZIONE QUOTA A SALDO.(REG.SERV.N.30/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - FORNITURA ARREDI PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/VIA LIBERTA'   : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ARREDAMENTI GAMBARELLI S.R.L. DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 16.700,00.=  CIG : (Z7C2C58AB5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESUMAZIONE N° 3 RESTI MORTALI/CIMITERO COMUNALE  - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 787,99\=.  CIG: (Z2E2C68B28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 53.670,91=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : MAGGIOLI S.P.A. - RESIDUI SORVEGLIANZA ITALIANA SPA - CENTRALLARME I TRIMESTRE 2020 SORVEGLIANZA ITALIANA SPA - ISPETTIVO ESTERNO I TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 11.03.2020-10.03.2021 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG)- FINANZIAMENTO EURO 43.407,32.= (CIG. Z5C2C308B3)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIVE ASSICURAZIONE LIBERTY PERIODO 28.02.2020-30.06.2021- CIG ZCD2C467C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI AREE FABBRICABILI ES.2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA  EQUITALIA NORD SPA - €.6.553,69 IVA 22%INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' A FAVORE DELLA DR.SSA PARODI MONICA OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - IMPORTO € 250,00.= - CIG: Z242C614C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €. 1.717,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GENNAIO 2020 - €.3.936,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI IN DIVERSE VIE COMUNALI - (CIG: ZA12B323B9) - (IMPONIBILE €. 10.132,79.=/IVA 22% €. 2.229,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE SU VIA BREMBATE - CORSO ITALIA - PIAZZA GARIBALDI IMPORTO €.2.244,58  COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.   ZC02C5D5E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.01.2020 / 31.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI POTATURA STRAORDINARIA PIANTE CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z0B29D9E3D) - (IMPONIBILE €. 9.192,75.=/IVA 22% €. 2.022,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA  FISCALITA' PASSIVA - ACCERTAMENTO CONGUAGLIO IRAP E IMPEGNO RELATIVA SPESA A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE (€8.285,63)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA ANNO 2020 - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE -  €. 1.002,00 (IVA ESENTE) ; CIG : ZCB2C5F066;  P.IVA: 04602330153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO - BUFFETTERIA IMPORTO €.1.026,91 COMPRENSIVO DI IVA =  CIG.   Z5B2C487CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN SAAS SOFTWARE APPLICATIVO 'KSD-GESTIONE CICLO ATTIVO E FATTURAZIONE ELETTRONICA'  A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (€1.098,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA BAGNI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA  DI  MADONE  - CIG:(ZE12C5E5A9)/EURO 195,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.926,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI  A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANARO E. (BO) CODIC E CIG. Z2F2C222E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DOTT. CESARONI PIERPAOLO NEL GIUDIZIO PER LA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO, LA PROVINCIA DI BERGAMO E LA REGIONE LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - IMPORTO € 1.720,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 15.03.2018/31.12.2019 - HW STYLE SRL DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCHINDLER SPA DI MILANO PER RIPARAZIONE ASCENSORE UBICATO PRESSO ALLOGGI COMUNALI DI VIA FOSCOLO N. 12/A - (CIG: Z982A4AD02) - (IMPONIBILE €. 3.300,00.=/IVA 10% €. 330,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI IN DIVERSE VIE COMUNALI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.361,04.\=.  CIG: (Z572C4C090)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 1 FUSTO DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: Z822C57F94) -  (TOTALE €. 132,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 19.504,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI IN PVC E STRISCIONE PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BUCA18 COMUNICAZIONE SRL DI GRASSOBBIO (€.997,96) CIGZ 2D1F936FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRA SERVICE DI ZANICA (BG) PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE POMPE CENTRALE DI RISCALDAMENTO PRESSO CENTRO SOCIALE - CIG: (ZB82B4124B)/\( EURO 3.128,00.=/ REGIME FORFETTARIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>A N N U L L A T A - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 06.03.2020 AL 03.04.2020 AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020 AD OGGETTO 'MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) PER REALIZZAZIONE PLINTI IN C.A. PER P.I. PRESSO VIA ZAPPA - (CIG: Z642B14D53) - (IMPONIBILE €. 1.500,00.=/IVA 10% €. 150,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI/PERIODO 20.03.2020 - 31.12.2021 - DETERMINA A CONTRARRE - FINANZIAMENTO Q.T.E. OPERA EURO 243.954,35.\\\= FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC EURO 225,00.= CIG: (82366445A6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAT CLIMA DI MARTINENGO (BG) PER INTERVENTO   DI MANUTENZIOMNE STRAORDINARIA/RIPARAZIONE TUBAZIONI ACQUA CALDA PRESSO STADIO - CIG: (ZCE2B037FD)/\(IMPONIBILE EURO 3.524,40.=/ IVA 22% EURO 775,37.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 242 DEL 27.11.2019: APPROVAZIONE BONARI ACCORDI PER LA CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CON ANNESSO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA EX S.S. 525- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - IMPORTO TOTALE €. 6.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLA SOMMA DI €. 5.418,99.=  RELATIVA AL CONTRIBUTO DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PRIVATI - ANNO 2010 - SIG.RA  A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - DITTA MIRE SERVICE SRL DI MONTANO LUCINO (CO) -  (CIG: Z562C4BE55) - (TOTALE €. 2.571,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIOARCO+ENGINEERING SRL DI CARAVAGGIO (BG) PER INCARICO D.L./CONTABILITA' E SICUREZZA INERENTE RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/I° LOTTO - 2° ACCONTO - (CIG: Z312631E04) - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 6.146,40.=/IVA 22% €. 1.352,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE  -  SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANARO E. (BO) -  € 275,00 + IVA - CIG. Z582C25E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2013/2016 E 2019  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE AREA I - SEGRETERIA -COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VASO IN TERRACOTTA  POSTO  NELL'AREA ANTISTANTE ENTRATA MUNICIPIO - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TERRECOTTE GERBELLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 427,00\=.  CIG: (Z1D2C1EFF9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 21.534,69=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'U.T.C. ED INDIZIONE DI GARA - PERIODO 11.03.2020/10.03.2021 - FINANZIAMENTO EURO 44.504,69.\\\= CIG: (Z5C2C308B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EFFE C DI CANNAVO' ANGELO &amp; C. SNC DI CATANIA PER FORNITURA DI ARRREDO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA - (CIG: ZF62A46D1F) - (IMPONIBILE €. 28.450,00.=/IVA 22% €. 6.259,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 49.380,99 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 131,49.= - CIG: Z192C456A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOVERDE SAS DI VERDELLO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEL PARCO DIAZ - ABBATTIMENTO PIANTE - (CIG: Z562A09C97) - (IMPONIBILE €. 3.084,00.=/IVA 22% €. 678,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - FORNITURA DI CABINA IN ALLUMINIO ED ALVEOLARE PRESSO STADIO COMUNALE DI PROPRIETA' COMUNALE   - AFFIDO DITTA GAMMA SPORT DI SUSEGANA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.171,20\=.  CIG: (.................).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA NATURAL BRADEL SRL ; CIG: ZC52C43D6A ; P. IVA: 10849760151; IMPORTO EURO 704,79  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) PER CONSULENZA AGRONOMICA/VALUTAZIONE STABILITA' ALBERI DI PARCO COLLEONI - (CIG: ZB82A0E70C) - (TOTALE €. 3.546,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL; CIG: Z112C43BF6; P. IVA: 07587340964; IMPORTO EURO 914,10  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE POTATURE PIANTE DICEMBRE 2019 - (CIG: Z8F2AD0110) - (TOTALE €. 4.666,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - ISTANZE 2020 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. - IMPORTO € 3.650,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA : KIMAY S.R.L. - VESTIARIO. SUARDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA E ALLESTIMENTO MOTOCICLO HONDA SH125 TARGATO YA04108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2019 E SUPPLETIVO TARI 2018 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG  ZDB2C3C5D8 - €  2.843,85 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG.RA M.S. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' - PERIODO DAL 1/03/2020 AL 30/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA € 8.198,40.= - CIG: ZAB2C3B7ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'OSIO CENTRO' IN VIA VERDI - ESERCIZIO 2019 - (IMPORTO: €. 813,20).*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - RATA AGGIUNTIVA - A  CARICO DELLA PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2019 - (IMPORTO: €. 625,41)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ASCENSORI SOTTOPASSO EX S.S. 525 - (CIG: Z602C32F09) - (TOTALE €. 1.117,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 28.405,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE 'IO, EMANUELA. AGENTE DI SCORTA DI PAOLO BORSELLINO' - VIAGGIO E SOGGIORNO TESTIMONE VITTIME DI MAFIA. IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE OPERANTI IN SETTORI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2019 - EX DGC 290/23.12.2019 - IMPORTO € 3.000,00.= - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO 'LIBRI IN VIDEO - CONCORSO DI BOOKTRAILER'- INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL LIBRO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z022C22386).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZD9297CF7C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 242 DEL 27.11.2019: APPROVAZIONE BONARI ACCORDI PER LA CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CON ANNESSO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA EX S.S. 525- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - IMPORTO TOTALE €. 1.875,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2019.(REG.SERV.N.25/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.543,43.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA    - - -   ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE  -  SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANARO E. (BO) -  € 275,00 + IVA - CIG. Z582C25E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE - € 163,80 + IVA - CIG Z852C27FB3 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) APPROVAZIONE CONTABILITA' II° SAL REDATTA DALLO STUDIO ARCO + S.T.A.R.L. DI CARAVAGGIO (BG)  - LIQUIDAZIONE A.T.I. SANGALLI/COLMAN  PARI AD EURO 52.466,38. = CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI  A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANARO E. (BO) CODIC E CIG. Z2F2C222E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA ATTIVATA NEL 3° QUADRIMESTRE 2019 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - (TOTALE €. 30,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE CONTABILE DET.617 DEL 20/09/2019 PER SPESE DI TRASPORTO PER FORNITURA BOX RESTITUZIONE LIBRI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: DERIVATO Z9725E42D2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) APPROVAZIONE CONTABILITA' II° SAL REDATTA DALLO STUDIO ARCO + S.T.A.R.L. DI CARAVAGGIO (BG)  - LIQUIDAZIONE FATTURA SANGALLI N° 4/2020 PARI AD EURO 52.466,38. = CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER FORNITURA/COMPLETAMENTO ARREDI PRESSO UFFICIO FINANZIARIO/SEDE COMUNALE - (CIG: Z062670740) - (IMPONIBILE €. 761,00.=/IVA 22% €. 167,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.02.2020 / 15.02.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z7B2C21AF5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 4.443,71.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE E MANUTENZIONI - ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZC22B30D3E) - (TOTALE €. 261,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MITSUBISHI TARGA BB137KB  IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZB92C184FD) - (TOTALE €. 767,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONERI PER INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE  A FAVORE DOTT. AVV. CARLO LIBERIO PER ASSISTENZA GIUDIZIO PER LA RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BERGAMO DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PROVINCIA DI BERGAMO E LA REGIONE LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - IMPORTO € 3.806,40.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE 2019 - AVVISO N. 6 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO AL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PER PROFILO AREA I (SERVIZI DEMOGRAFICI) -  IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00 -  CIG Z012C1516F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI DICEMBRE  2019 -  € 687,70 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z8B2679ECB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 15.09.2019 - DANNEGGIANTE SIG.RA S.A. - (CIG: ZD12C15588) -  (TOTALE €. 150,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I/SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 734,04.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 15.09.2019 IN VIA OSIO SOPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 26.10.2019 - DANNEGGIANTE SIG. G.G. - (CIG: ZCA2C150B4) -  (TOTALE €. 200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 30.964,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - SALDO - CIG Z712675CF5 - IMPONIBILE €. 3.757,50 -IVA 826,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 1.382,52.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 26.10.2019 PRESSO ROTATORIA VIA VERDELLINO/VIA CIMAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 - INTEGRAZIONE COSTO PASTO PER IMPLEMENTAZIONE TEMPORANEA STAFF DI SERVIZIO APPALTATORE DURANTE IL PERIODO GEN./GIU. 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. (SODEXO ITALIA SPA - € 4.729,58 + IVA %).REG.SERV.N.23/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI IN MERITO SINISTRO DEL 25.06.2019 CAUSATO DA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DANNI AL PARCO FOTOVOLTAICO - SALDO - (CIG: Z4C2C14646) -  (TOTALE €. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA A FAVORE SOCIETA'  GRAFICHE GASPARI SRL BERGAMO - CODICE CIG. Z672C13700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.D.V.) ANNO 2019 - CIG Z8220EFA8D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' ADDICALCO SRL DI BUCCINASCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO- - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA  O.Z.B. DI LALLIO (BG). APPROVAZIONE INCARICO ARH. ZANOLI DI VERDELLINO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI E D.L. - FINANZIAMENTO EURO 5.075,20.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG : (Z4D2BBBDC4) CUP : (J42G19000110005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE IN VIA VESPUCCI URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: ZBD2C0D981) - (TOTALE €. 1.429,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 869 DEL 11.09.2018: INCARICO A LEGALE PER ATTIVAZIONE CONTENZIOSO PER RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO TANGORRA GALIMBERTI - CIG Z6924E4C93*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COLLEONI - (CIG: ZCE2AF6A17) - (IMPONIBILE €. 3.107,00.=/IVA 22% €. 683,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DOTT. GEOLOGO GIANLUIGI NOZZA DI CENATE SOPRA PER SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ACCERTAMENTO DI PRESUNTI INQUINAMENTI CAUSATI DA PREGRESSI SVERSAMENTI DI REFLUI FOGNARI IN VIA DEL PASCOLO E VIA DEL'ARTIGIANATO - TOTALE €. 1.119,96.= CIG ZED2C03013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 2.707,60 (IVA 22% OVE DOVUTA € 558,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG E CCM DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.04.2020 - 31.03.2023 - NUOVA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME SAN MARCO SPA (CIG 8073739431)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.971,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI MODULISTICA, STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E UFFICI VARI CODICE CIG. Z452BFC601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 64.624,99=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA BASAMENTI PORTAVASI MUNICIPIO - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA B&amp;G IMBIANCATURA S.R.L. DI COMUN NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 732,00\=.  CIG: (Z152BFB525.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SCHWEIGL ERNST DI ST. MARTIN IN PASSEIER (BZ) PER REDAZIONE ANALISI E STUDIO FINALIZZATO ALLA COLLOCAZIONE GIOCHI PRESSO PARCO DIAZ - (CIG: ZF92A35D5C) - (IMPONIBILE €. 1.200,00.=/IVA 22% €. 264,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY S.P.A.; CIG: ZC12BFB180   ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 3.641,70  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7/2020 DELLO STUDIO LEGALE GUELI-BIANCATO E ASSOCIATI PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZIA ALLA CTR DI BRESCIA PROMOSSO DALLA SOCIETA' HALLEY'86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCEDENZA DALLA SOC. SPORTIVA BLU BASKET 1971 TREVIGLIO A SEGUITO DUPLICAZIONE BONIFICO. (REG.SERV.N.26/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASSA VESTIARIA IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBOSO CEDOLE LIBRARIE ANNI PREGRESSI - ENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' 2020 TIROCINIO DOTE COMUNE ANNO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CAUTELATIVO PER SPESE MINUTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - ANNO 2020  - IMPORTO PRESUNTO € 200,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 37.917,73 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  RETTA SIG. B.J. INSERITO IN CSS SOTTOSOPRA SOC. COOP. SOC. DI PARRE - IMPORTO €  966,00.=  - CIG: Z252A496D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020/2021 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER APPALTO NUOVA GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 19/2020/578 - LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE (BG) DEI CORRISPETTIVI DI CUI A DETERMINAZIONE N.  728/R.G. DEL 05.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 3° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  3.000,00(N. S.  IVA) QUOTA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA ATRIO MUNICIPIO - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA B&amp;G IMBIANCATURA S.R.L. DI COMUN NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 976,00\=.  CIG: (Z372BA7D1B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRE SERVICE SRL DI MONTANO LUCINO (CO) PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (CIG: Z3A2AF8FA8) - (IMPONIBILE €. 2.013,80.=/IVA 22% €. 443,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 03.02.2020 AL 29.02.2020 AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020 AD OGGETTO 'MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVI AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z4E2BDDB41) - (TOTALE €. 2.672,97.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 4/20 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020 AD OGGETTO 'MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 3/20 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013- STUDIO ING RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2-2020  PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2012 - ING. RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: ZB42BDBAF0) -  (TOTALE €. 707,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1-2020  PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2010-2011 - ING. RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU BRETELLA VIA TIGLI/CORSO EUROPA - (CIG: Z1D2BDA1ED) -  (TOTALE €. 669,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA LABORATOIRES BOIRON S.R.L. ; CIG: Z0E2BD7C8C ; P. IVA: 03566770156; IMPORTO EURO 1.375,00   IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE DI ZOGNO (BG) PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI PRESSO PARCO COLLEONI - (CIG: ZCC2A64045) - (IMPONIBILE €. 1.750,00.=/IVA 22% €. 385,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2019 - (IMPORTO: €. 5.658,00)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO TRIBUTARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO  DI GIOCOLERIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZEF2BB8376).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA TARGHE PREMIAZIONI 'GONFALONE D'ORO 2019' - (TROFEI D'ARTE -OSIO SOTTO- CIG: Z272B0EA86).REG.SERV.N.14/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z972BD425E) -  (TOTALE €. 104,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA N. 60 TRANSENNE MOBILI DI SICUREZZA - (CIG: Z4B2B4B225) - (IMPONIBILE €. 4.590,00.=/IVA 22% €. 1.009,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA VIA OSIO SOPRA - AGGIUDICAZIONE IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L. REDATTA DALL'U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA - I° S.A.L.  EURO 27.651,30.= CIG: (Z9F2A2F389).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA D.L.F. SPA ; CIG: ZD22BD2917 ; P. IVA: 02383670151  ; IMPORTO EURO 3.476,73  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>A N N U L L A T O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' S.AR.CO SRL DI CURNO (BG) PER FORNITURA AUTOMEZZO IBRIDO PER UFFICIO TECNICO - (CIG: Z09292E94A) - (IMPONIBILE €. 14.600,00.=/IVA 22% €. 3.212,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2019 - IMPORTO € 1.202,50 (IVA 22% OVE DOVUTA € 264,55)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2019 E 2014 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SUARDI SRL DI CHIUDUNO (BG) PER SPOSTAMENTO APPARATI RADIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SU NUOVA TORRE FARO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  - (CIG: Z132BCCD69) - (TOTALE €. 1.817,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE - CONTARTTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2020/2022 - LIQUIDAZIONE PER ESERCIZIO 2020 - € 744,00 (IVA 22% € 163,68).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 1° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  2.530,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 15.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE  - 1° BANDO 2019 - UFFICIO TECNICO-  LIQUIDAZIONE IMPORTO €  2.530,00.=  (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DOTT. CESARONI PIERPAOLO NEL GIUDIZIO PER LA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PROVINCIA DI BERGAMO E LA REGIONE LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER GLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - IMPORTO: € 1.720,69.= - CIG: ZB1295C0FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2019 - (EURO 1.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA; CIG: ZE62BC3D49  ; P. IVA: 01434070155 ; IMPORTO EURO 1.958,00  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 423 DEL 13.06.2019 DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARAVAN PRIVO DI TARGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE RETE DATI E TELEFONIA C/O NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - €. 3.904,00.= IVA COMPRESA - CIG ZBF2BAF710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE INDENNITA' ESTERNA IV TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.252,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z982BBD1FB) - (TOTALE €. 1.361,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.TO SARTORATO CHIARA DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI IN MERITO SINISTRO DEL 25.06.2019 CAUSATO DA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DANNI AL PARCO FOTOVOLTAICO - ACCONTO - (CIG: ZE22B5A7C3) - (TOTALE €. 1.040,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO FORMATIVO ALL'AREA II - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RD SERVIZI &amp; CONSULENZE SRL € 4.636,00 (IVA 22% INCLUSA) - CIG Z472BBCFC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMUNE DI VERDELLINO - ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO  A.S. 2019/20  - ACCONTO - IMPORTO   € 481,67=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI SAN VALENTINO IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z872BB7DFB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TRADIZIONALE ANTICHI SUONI DI SORISOLE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO MUSICALE DEL 24.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LOMBARDI CATERINA 'ISTRUTTORE CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO' - MODIFICA ORARIO DI LAVORO.(REG.SERV.N.22/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 630,48.= - CIG: Z572BBC171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 38.197,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI -  €. 2.220,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NOMINA E DISCIPLINARE D'INCARICO  STUDIO AGRONOMO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) - PER D.L./CONTABILITA'/C.R.E. OPERAZIONI DI CUI ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE  ANNI 2020 -2021 -  SPESA A CARICO DELLA DITTA CONTRAENTE IL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE HENRY'S FRIENDS CHOIR DI SERIATE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO GOSPEL DEL 6.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: ZE32BB1E2E) -  (TOTALE €. 732,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI TURNO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ECO FLY S.R.L. DI  ESINE (BS) PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONI  - CIG Z492B20347 - €. 5.005,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESTERNA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RESPONSABILE DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO - AGGIUDICAZIONE DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - CIG (81250023C2) -  CUP (J41B18000620004) - FINANZIAMENTO EURO 280.594,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL SECONDO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PARZIALE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'AT5' - VIA VIVALDI ANGOLO VIA OSIO SOPRA A FIRMA DEL TECNICO ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI - CURNO (BG) - PERVENUTO IN DATA 15/01/2020 PROT. N. 825.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE (EX DET. 189/2019) - IMPORTO € 2.022,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SELLA SRL.; CIG: Z312BA72AA  ; P. IVA: 00161860242 ; IMPORTO EURO 695,11   I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI NOVEMBRE  2019 -  € 1.040,39 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z8B2679ECB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A ING. SAMANTA PELLEGRINI  A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z4D2BA8018 -  IMPORTO €. 1.380,00.= IRAP 8,5% €. 117,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 11.224,75.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - IMBIANCATURA APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA S. GIORGIO N° 14     - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA B&amp;G IMBIANCATURA S.R.L. DI COMUN NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 976,00\=.  CIG: (Z372BA7D1B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA N. 2 TORRI FARO PRESSO STADIO COMUNALE - (RIF. DET. N. 865/R.G. DEL 06.12.2019) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - (TOTALE €. 30,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) APPROVAZIONE CONTABILITA' I° SAL REDATTA DALLO STUDIO ARCO + S.T.A.R.L. DI CARAVAGGIO (BG)  - LIQUIDAZIONE FATTURA SANGALLI N° 4/2020 PARI AD EURO 39.466,15 = CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO TRIENNIO 2020/22 - IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2020 - IMPORTO €  2.606,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GEODRILL S.R.L. DI TREVIOLO PER ESECUZIONE N. 2 SONDAGGI IN VIA DELL'ARTIGIANATO - CIG Z1A250C737 - €. 2.271,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLO ELETTRICO CARRALE PRESSO PARCHEGGIO AREA  MERCATO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) - (CIG: Z5D2BA4C85) - (TOTALE €. 261,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE DELLA COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE AGLI ONERI PER L'ANNO 2019 RELATIVI AL PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - IMPORTO € 1.440,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE E SEDE ALPINI IN VIA DELL UBIERE - CIG Z222951BF4 - €. 2.508,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E SMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO' A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. FL 21.05.2018: ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE COMUNE DI OSIO SOTTO/PARKING GRAF SRL - CIG Z3E2994C4A - €. 2.035,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO DALL'OGGETTO 'RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA - L.R. 26.11.2019 NR. 18 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE L.R. 12/2005 E 31/2014' - NR. 2 INCONTRI: MARTEDI' 04.02.2020 E MARTEDI' 11.02.2020 (IMPORTO: €. 80,00) - CIG Z1E2B9FFBB.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER  AGGIORNAMENTO CATASTALE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  -   (CIG: Z752951BC6) - (TOTALE €. 2.205,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2020- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0C2B91A5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER FRAZIONAMENTO AREE PISTA CICLOPEDONALE EX SP 525 - (CIG: Z892A2958D) - (TOTALE €. 1.282,04 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO AGRONOMO RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) PER INCARICO CONSULENZA AGRONOMICA AREE VERDI COMUNALI - FINANZIAMENTO - EURO 3.235,44.= CIG: (ZD72BA0D51) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA III E IV - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE - MESE DI DICEMBRE 2019 - A SOC. ADECCO ITALIA SPA - (CIG: ZE129AE204) - IMPORTO €. 1.394,60.= (INCLUSO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SIG.RA L.D. IN APPARTAMENTO PROTETTO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 286/2019 - IMPEGNO DI SPESA € 20.355,00.= CIG: ZF22B9AAB4 - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 22.863,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA DOC GENERICI SRL; CIG: Z7A2B9DFA9;  P. IVA:11845960159 ;  IMPORTO EURO 4.482,50   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER PROGETTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO - ACCONTO - (CIG: Z342947B1B) - (TOTALE €. 6.344,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE COMUNI DI OSIO SOTTO - OSIO SOPRA - LEVATE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2019 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 285/2018 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 9.082,50.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 3.307,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO D'URGENZA  SIG.RA A.K. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' PROTETTA - PERIODO DAL 17/01/2020 AL 31/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA  € 7.251,00.= CIG: Z302B9B916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA ; CIG: ZD32B9AF18; P.IVA: 00432760585 ; IMPORTO EURO 122,00  I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PROGETTO ESTIVO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI' E IV 'URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE' ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA URBAN SECURITY SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER AMPLIAMENTO IMPIANTO TVCC PRESSO CASERMA CARABINIERI - (CIG: ZC82AEC9A3) - (IMPONIBILE €. 1.521,00.=/IVA 22% €. 334,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO  IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z3E2B84A3E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI' -  PERIODO: 01.01.2021 / 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE SPESE VARIE AREA  I SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA LOCALE SALA 'PICCOLA' ARCHIVIO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO DI PROPRIETA' COMUNALE   - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA B&amp;G IMBIANCATURA S.R.L. DI COMUN NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.098,00\=.  CIG: (Z552B8A7B4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SIG. C.E. FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE DET. N. 257 DEL 11/12/2019 - IMPORTO € 475,80.= - CIG: Z682B071CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2019 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZD9297CF7C) - (TOTALE €. 1.525,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE DIVERSE DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.10/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 - TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE - REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 16 DEL 06.11.2020 - RIAPERTURA AL PUBBLICO PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E CIMITERO DAL GIORNO 20.11.2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.006,73=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (PROT. 18.324/2020) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA DELLA COMUNITA' SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI STEZZANO (BG) PER REALIZZAZIONE DI CANCELLETTO PRESSO IL CONDOMINIO RUBINO SITO IN VIA DON MANZONI NR. 1-3-5-7-9 - (CIG: Z35B05849) - (IMPONIBILE €. 600,00.=/IVA 22% €. 132,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE -  ESATTA INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE IN FORMA DI A.T.I. VERTICALE : DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO E DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (BG) IN QUALITA' DI MANDATARIA : CIG/OPERE PRINCIPALI ( 7552150754) CIG/OPERE COMPLEMENTARI : (ZDD2A61AB1) CUP: (J47J18000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 - TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PARCHI, GIARDINI,  AREE VERDI COMUNALI E CIMITERO COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 - TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE -  CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI, PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E CIMITERO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2019.(REG.SERV.N.7/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - PERIODO: 01.08.2020 / 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'INGRESSO DELL'AVV. TROVESI NELL'ASS. PROFESSIONALE 'GUELI-BIANCATO E ASSOCIATI' E MODIFICA ANAGRAFICA DEGLI INERENTI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN OCCASIONE DI HALLOWEEN - DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI O ARTIFICI ESPLODENTI PARTICOLARMENTE RUMOROSI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINEA SERVIZI SRL DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) PER SOSTITUZIONE N. 2 FANCOIL PRESSO PIANO SECONDO MUNICIPIO - (CIG: ZBA2AED0A6) - (IMPONIBILE €. 1.160,08.=/IVA 22% €. 255,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020.(REG.SERV.N.9/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTE PRESSO FONDAZIONE 'OPERA PIA OLMO' ONLUS DI OSIO SOTTO A SEGUITO DIMISSIONI RAPPRESENTANTE NOMINATO CON DECRETO N. 34 DEL 17.10.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI  - ISTITUZIONE SERVIZI  ESSENZIALI ED INDISPENSABILI - PROROGA FINO AL 24/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE - PERIODO 01.07.2020 / 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 14.519,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER TASSA DI CIRCOLAZIONE VETTURE AREA VII - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - (CIG: Z922B7DF76) - (TOTALE €. 406,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2019 - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA - CIG: (Z2B2AF86B6)/\(IMPONIBILE EURO 8.425,49.=/ IVA 22% EURO 1.853,61.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI'  PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE DIVERSE DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.8/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI  - ISTITUZIONE SERVIZI  ESSENZIALI ED INDISPENSABILI - PROROGA FINO AL 17/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B &amp; G IMBIANCATURE SRL DI COMUN NUOVO(BG) PER OPERE DI VERNICIATURA PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - (CIG: ZCC2B26C33) - (IMPONIBILE €. 1.800,00.=/IVA 22% €. 396,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA UNIACQUE SPA DI BERGAMO PER ALLACCIAMENTO E POSA DI CONTATORE PER IRRIGAZIONE PRESSO NUOVA ROTATORIA DI VIA OSIO SOPRA - (CIG: Z562B269CF) - (IMPONIBILE €. 402,50.=/IVA 10% €. 40,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE, C0NFERIMENTO DELEGHE E PARZIALE VARIAZIONE DELEGHE PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 880,00 + IVA - CIG N. Z372B7B353).REG.SERV.N.6/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE DISPOSIZIONI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA  BIBLIOTECA, DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA , DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI E DEL CIMITERO COMUNALE  FINO AL 17/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA 'DOTE COMUNE' PER L'ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE TIROCINANTI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO DI SPESA.(REG.SERV.N.5/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2019: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2019 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA III E IV - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - A SOC. ADECCO ITALIA SPA - (CIG: ZE129AE204) - IMPORTO €. 1.717,83.= (INCLUSO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI  - ISTITUZIONE SERVIZI  ESSENZIALI ED INDISPENSABILI - PROROGA FINO AL 03/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODALITA' DI SVOLGIMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L. REDATTA DALL'U.T.C. - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLLEONI - IMPORTO EURO 207.400,00.=  CIG : (7984304817).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE DISPOSIZIONI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA  BIBLIOTECA, DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA , DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI E DEL CIMITERO COMUNALE  FINO AL 03/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' - DEF./ESEC. - D.L. - P.S.C. E C.S.E. PISTA CICLOPEDONALE II° LOTTO - (CIG: 79424EF8F6) -  SALDO QUOTA 2019 - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 3.745,58.=/IVA 22% €. 824,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODALITA' DI SVOLGIMENTO SEDUTE GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.E.L. SRL - APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO  G.T.I. WIN E SERVIZI - IMU 2020 -  CIG: Z6A2B78543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI VERDELLINO - ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO  A.S. 2018/19  - IMPORTO   € 285,99=. - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' DI 'LAVORO AGILE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE DISPOSIZIONI  SULLA BASE DPCM DEL 01.04.2020 CHE PREDISPONE LA  CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI  UFFICI  E  BIBLIOTECA COMUNALE- CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA - PARCHI, GIARDINI E CIMITERO COMUNALE  FINO A LUNEDI'  13/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 12.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI CONTINGIBILI  E  URGENTI PER LA CHIUSURA  DEL  CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' - (TOTALE €. 1.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI MISURE  PER  LA  PREVENZIONE DEL CONTAGIO  DA  COVID-19. ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO PRESSO I TABACCAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI  - ISTITUZIONE SERVIZI  ESSENZIALI ED INDISPENSABILI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI DICEMBRE  2019 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 330,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA 'CORONA VIRUS' - PARCHI, GIARDINI , AREE VERDI COMUNALI E CIMITERO COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI  SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 48,80.= - CIG: Z472AA27CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI CONTINGIBILI E URGENTI PER LA CHIUSURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DECORRENZA DAL 14.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSOI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESE DI CUI A DETERMINA 433 DEL 14/06/2019' A FAVORE DELLA SIG.RA LALUMERA CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA FINO A SABATO 04/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE  DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.2 - QUTERDECIES D.LGS. 101/18- RESPONSABILE AREA I- ' AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 616,95.= - CIG: Z4D2B6FD01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI DICEMBRE 2019 - €.3.936,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.526,50=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO - PERIODO 16.02.2020 / 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE BIBLIOTECARIO CATEGORIA C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - VI° BIMESTRE ANNO 2019 - (CIG : Z772670364) -  €. 5.867,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI A.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI   ECONOMICHE   ORIZZONTALI ANNO 2019:   APPROVAZIONE   GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER PROSECUZIONE SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA €  2.923,99.= - CIG: Z0A2B95E72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETA' RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'RUBINO' - VIA DON MANZONI (IMPORTO € 3.563,61) - 'SMERALDO' - VIA FOSCOLO (IMPORTO € 1.823,77).*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.12.2019 AL 30.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DYNAMIC INFORMATICA SRL PER PROROGA ESTENSIONE GARANZIA SERVER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE  ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZA12B6622E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014 (III ELENCO) - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO PARI A € 14.192,41.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA UGO FOSCOLO NR. 12/A - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z1A2B64799) - (TOTALE €. 3.294,00.=) *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI CALDAIA E LAVAGGIO IMPIANTO PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, VIA VERDI NR. 38 - INTERNO 1 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZE52B62CEF) - (TOTALE €. 3.294,00.=) *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - GENNAIO/MARZO 2020 -  IMPORTO € 13.500,00.= - CIG: ZFA2B6319D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 2/2019 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2019-2021 N. 22/2019 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2019 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (TITOLO 1 SPESA, IN TERMINI DI COMPETENZA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2019-2021 N. 21/2019 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONE RETTE MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.(REG.SERV.N.179/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVVALLAMENTI RAMPE/ROTATORIE/DOSSI - AGGIUDIICAZIONE IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO €. 7.181,53.= (IVA INCLUSA)  - CIG ZC32B5F0C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LEVATE IN OSIO SOTTO E VIA SELENE IN LEVATE - AGGIUDICAZIONE IMPRESA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO - FINANZIAMENTO €. 66.091,91.= (IVA INCLUSA) IN AMBITO Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DGC N. 250/2019 - CIG 8129627C6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FC094WD - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z442B5F7BC) - (TOTALE €. 489,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/A.S.D. VOLUNTAS OSIO PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE - ANNO 2019 - (TOTALE €. 2.895,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 310,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARI E IV TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA E ADEMPIMENTI IVA E IRAP ANNO 2020 - STUDIO GARZON - CIG ZDD2B5B329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI ICP-DPA - TOSAP - TARIG E CCM DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PROROGA TECNICA A NOME SOCIETA' SAN MARCO SPA 1^ TRIMESTRE 2020 - IMPORTO € 9.882,00 (INCLUSA IVA 22%) - CIG Z9A2B5A7F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI IN MERITO SINISTRO DEL 25.06.2019 CAUSATO DA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DANNI AL PARCO FOTOVOLTAICO - ACCONTO - (CIG: ZE22B5A7C3) -  (TOTALE €. 1.040,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA  - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2020 - EURO  1.116.964,88.= IVA 10% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020  - IMPEGNO DI SPESA  - CIG. ZC32B59A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI SITE NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO €. 500,00)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO €. 4.500,00)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2020 - (IMPORTO: €. 13.500,00)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI:  'OSIO CENTRO' - VIA VERDI (IMPORTO € 553,12) - 'RUBINO' - VIA DON MANZONI (IMPORTO € 1.500,00) - 'SMERALDO' - VIA FOSCOLO (IMPORTO € 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 20/2019 AL PEG 2019/2021 (ES. 2019 - PARTITE DI GIRO - ENTRATA TIT.9 E SPESA TIT.7 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI SITE NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2019 - (IMPORTO €. 625,41)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 267/2000, ART. 80 - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA COMUNALE AMMINISTRATORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI - PERIODO DAL 01.01.2020 FINO AL TERMINE DEL MANDATO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. CS165CS - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI &amp; SANTINI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZF32B56BA2) - (TOTALE €. 547,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: ZD52B5667D) -  (TOTALE €. 1.309,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI  - DITTTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO - PERIODO 01.01.2020/31.12.2020 - CIG ZCE2B4EEF2 - €. 8.984,93.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DEI SERVIZI DI VIGLIANZA PER L'ANNO 2020 E MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ONE SAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RADIAZIONE N.1 VEICOLO BRUCIATO AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.777/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNO 2020 DI ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.D.T. UNITAMENTE ALLA STIMA DELLE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 22.632,39) - (CIG: ZBF2B24F34)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER  FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI MODICA ENTITA' PER L'ANNO 2020: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 'DYNAMIC SRL DI BERGAMO' - CIG Z092B65E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE IN VIA BREMBATE URTATA DA AUTOMEZZO NON IDENTIFICATO - (CIG: ZA82B511CE) - (TOTALE €. 3.373,30.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG E CCM - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA N. 895/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA FONTANELLA E TUBAZIONE ACQUA PRESSO NUOVO EDIFICIO SFA - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO(BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.134,60\=.  CIG: (Z082B4EF81).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE  C/O  ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA  FINANZIAMENTO EURO 1.567,70.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (ZC02B4EC27).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2020- EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA  (CIG ZF92B4696D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.01.2020/28.02.2020 - AFFIDO ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - CIG: (ZB82B4DB4A)/ 6.039,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TAGLIO STRADA VIA V. VENETO - AFFIDO LAVORI ALL'IMPRESA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - (CIG: Z632B34ED2) - (TOTALE €. 2.205,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>VUOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 1 NEW JERSEY  IN VIA BREMBATE - APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA CDS TRACCIALINEE S.R.L DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 4.065.16.=\\\= CIG : (ZEE2A35B60).  FORNITURA DI 4 BARRIERE APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 780,80.\\\= CIG : (Z4D2A35C1A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STRUTTURA/COPERTURA IN ACCIAIO E PVC  PRESSO PARCHEGGIO S. DONATO  - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA TENDAFLEX DI CISERANO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 11.653,44.= CIG: (ZF62B4A859)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA N. 60 TRANSENNE MOBILI DI SICUREZZA - (CIG: Z4B2B4B225) - (TOTALE €. 5.599,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE 'OMNIA' A CURA DELLA SOCIETA' DELFINO E PARTNERS SRL PER L'ANNO 2020 CIG. ZD22B44F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA CIG DERIVATO 8148047D15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 902 DEL 13/12/2019 PER MANODOPERA  RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 66,49.= - CIG: Z7C2B2CE41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUTTURA/ALBO PRETORIO DA COLLOCARE C/O  ENTRATA MUNICIPIO - APPROVAZIONE OFFERTE FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO PER REALIZZAZIONE MOBILE EURO 1.403,00.= CIG : (ZAD2B47356) - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETROSERVICE DI SIGNORELLI ANDREA DI OSIO SOPRA PER FORNITURA VETRI - FINANZIAMENTO EURO 390,40.= CIG. (Z332B46FDE)  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'ATP 18' (EX PA6), SOTTOSCRITTO DAL TECNICO GEOM. FEDERICO BUSI - VAL BREMBILLA.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE VINCITORI CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2019 E ASSEGNAZIONE DEI RISPETTIVI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE  POMPE CENTRALE DI RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E ISOLAMENTO TUBAZIONI -  AFFIDO LAVORI ALLA DITTA IDRASERVICE DI ZANICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.128,00\= IVA ESENTE -  CIG: (ZB82B4124B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO VIA DONIZETTI - IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL DI OSIO SOPRA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMANTELLAMENTO FONTANA VIA DEI MILLE E CONVERSIONE IN AIUOLA - APPROVAZIONE OFFERTE : DITTA F.LLI  AGAZZI DI  LALLIO (BG) PER SMANTELLAMENTO FONTANA EURO 488,00.= - CIG : (Z8A2B41690) - DITTA VAVASSORI GIUSEPPE DI SERIATE (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVA AIUOLA A VERDE CON FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - EURO 3.902,17.= CIG (Z852B4172D  ) - DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO PER SISTEMAZIONE MURETTO PERIMETRALE FONTANA - EURO 549,00.= CIG (Z592B41133)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - CIG DERIVATO 8148047D15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE E SPESE DI SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE E. 3.100,00 CIG ZBF2B40D51 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO E. 500,00 CIG ZAA2B40C8F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO 'B' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z782B3C732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI SOSTITUZIONE SCHEDA E SONDA BOILER PRESSO LO STUDIO PEDIATRI IN VIA CAMOZZI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO(BG) - FINANZIAMENTO EURO 793,00\=.  CIG: (ZDB2B3C477).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  IL  CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE  CANONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE - WWW.ENTILOCALIONLINE - DELLA DITTA SOLUZIONE SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA  CIG.Z642B28A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TINTEGGIATURA  DEI BAGNI AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA B&amp;G IMBIANCATURA S.R.L. DI COMUN NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 732,00\=.  CIG: (ZA32B3B078).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E NON ASSICURATI DELLA BANCA DATI ANIA-SIC ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 42 REG. GEN. DEL 11/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO A CURA DI POSTE ITALIANE SPA: IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2020 - CIG Z742B3A7B9 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNO 2020 RELATIVO ALL'ASSISTENZA TELEFONICA E ALLA MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA  FISCALITA' PASSIVA - ACCERTAMENTO CONGUAGLIO IRAP E IMPEGNO RELATIVA SPESA - CIG Z9029E03C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ABIBOOK', CON SEDE LEGALE IN BRESCIA - VIA SERRA N.18, PER IL PERIODO 01.01.2020/30.06.2020 (CIG DERIVATO 7114344E61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI  DEI TRIBUTI IMU E TASI A COMUNI COMPETENTI PER ERRATI VERSAMENTI EFFETTUATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 754 DEL 14/11/2019 PER MERO ERRORE MATERIALE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 10,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE AFFIDO SERVICE A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 - CIG Z672B36091 (IMPORTO €. 7.000,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 10 GENNAIO 2020  (CIG ZC22B1A75F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO SUL GHIACCIO IN DATA 22 DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z012B3394F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESITO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E SMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - UFFICIALE DIRETTIVO' A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. FL 21.05.2018: ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2020 DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA TVCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE APPARATI TVCC PER IL NUOVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014 (III ELENCO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EROGATO PARI A € 14.192,41.=.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI IN DIVERSE VIE COMUNALI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 12.362,00.=  CIG: (ZA12B323B9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE CAMPUS SCOLASTICO I° LOTTO   - AGGIUDICATARIA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO/REALIZZAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI /DITTA PROCESS IMPIANTI DI COSTA DI MEZZATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE' - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2020 - (TOTALE €. 555.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COSTO PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI PRESSO CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) - PERIODO 1/1/2020-30/06/2020 - IMPORTO PRESUNTO € 9.151,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 468,79.= - CIG: Z7C2B2CE41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE A FAVORE DI CARTASI' SPA - MILANO ANNO 2020.  €.2.500,00 IVA INCLUSA; P.IVA: 04107060966;  CIG. 7283062CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL BIENNIO 2020/2021  - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME DYNAMIC INFORMATICA SRL - € 27.360,00 + IVA 22% (CIG  Z6C2B1C523)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE  C/O  ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA B&amp;G IMBIANCATURE DI COMUN NUOVO (BG) PER OPERE DI VERNICIATURA  FINANZIAMENTO EURO 2.196,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (ZCC2B26C33).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A FAVORE DITTA CARTASI' SPA - MILANO,  IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO FARMACIA COMUNALE - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019 - IMPORTO  €. 300,00 (IVA ESENTE); P.IVA: 04107060966; CIG: 7283062CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - FORNITURA E POSA DI N. 1 NEW JERSEY  IN VIA BREMBATE - APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA CDS TRACCIALINEE S.R.L DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 4.065.16.=\\\= CIG : (ZEE2A35B60).  FORNITURA DI 4 BARRIERE APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 780,80.\\\= CIG : (Z4D2A35C1A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATI VERSAMENTI PER ANNI D'IMPOSTA DIVERSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG E CCM DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME SAN MARCO SPA (CIG 8073739431)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE IN VIA MONTEGRAPPA IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA DI VIA VERDELLINO URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: Z012B2714B) - (TOTALE €. 1.565,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. UNIACQUE SPA DI BERGAMO PER ALLACCIAMENTO E POSA DI CONTATORE PER IRRIGAZIONE PRESSO NUOVA ROTATORIA DI VIA OSIO SOPRA - (CIG: Z562B269CF) - (TOTALE €. 442,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA COSTITUZIONI IN GIUDIZIO INNANZI ALLA C.T.R. DI MILANO - SEZ. STACC. DI BRESCIA- AVVERSO APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA CIVIDINI SRL. IMPEGNO DI SPESA -  CIG ZA52B253F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA ANNO 2019 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (TITOLO 1, IN TERMINI DI COMPETENZA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2019-2021 N. 18/2019 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO   DI VERDELLINO (BG)  PER  RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO PRESSO PARCO COLLEONI  - FINANZIAMENTO EURO 2.645,62.\= CIG : (Z002A82295).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2019 - SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDO ALLA DITTA ECO FLY DI  BORNO (BS) - CIG : (Z492B20347) -  EURO 5.005,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TELO IN PVC  PRESSO STRUTTURA BOSCO ITALA  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BRESCIANI  DI PAITONE (BS) - CIG: (ZB92B1EC85)/\EURO 4.758,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA DUE NUOVI CANCELLETTI IN FERRO  PRESSO NUOVA SEDE USIGNOLO IN VIA DELLE INDUSTRIE  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO  DI PONTIROLO NUOVO (BG) - CIG: (Z392B1CEEC)/\EURO 1.793,40.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI SITUATI ALL'INCROCIO TRA LA VIA BREMBATE E LA VIA CAMOZZI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE DI ZOGNO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.659,60\=.  CIG: (Z0D2B1C506).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z192B1BE74) - (TOTALE €. 488,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RG MARMI  DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (ZDE2B1BF96)/\EURO 2.470,50.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PERVENUTA DA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - (CIG: Z472B1BB2A) - (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATI VERSAMENTI ANNO D'IMPOSTA 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019 -   INTEGRAZIONE €. 3.000,00.= - (CIG: 7833829831)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO IL CORSO EUROPA IN PROSSIMITA' DEL POLICLINICO SAN MARCO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CIG (81250023C2) -  CUP (J41B18000620004) - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO/SISTEMAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CHIOSTRO GIARDINO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG)- FINANZIAMENTO EURO 10.212,34.= (CIG Z8E2B0F98A)- OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PLINTI IN C.A. PER P.I. PRESSO VIA ZAPPA : AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP  DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.650,00.\= CIG : (Z642B14D53) - REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. : AFFIDO DITTA MAVER LUIGI DI NEMBRO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 7.196,22.= CIG : (ZEA2B0FFB5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICP 2019 - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SPESE ORGANIZZATIVE DIVERSE MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2019' - (€ 1.000,00 + IVA TARGHE PREMIAZIONI  CIG Z272B0EA86, € 347,20 SERV.GIORNALISTICO E ORGANIZZAZIONE CIG ZA82B0EAFA, € 230,00 SPESE DIVERSE).REG.SERV.N164/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2018 E 2019 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARREDI INTERNI NUOVO EDIFICIO CAMPUS SCOLASTICO 1° LOTTO - €. 23.726,56.= -  FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E. DELL'OPERA - CIG : (Z1F2AAEED6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENICO SANITARIO DI DERATTIZZAZIONE AREA EX FACA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MOCIT DI BERGAMO (BG) - (CIG: Z362B0588E) - (TOTALE €. 585,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LEVATE IN OSIO SOTTO E VIA SELENE IN LEVATE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 8129627C6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DOSSI/VIA S. ALESSANDRO - AFFIDO ALLA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL DI  PALOSCO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 7.471,89.= CIG : (Z5E2B0A40C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 -  INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.11.2019 AL 30.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUTTURA/ALBO PRETORIO DA COLLOCARE C/O  ENTRATA MUNICIPIO - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO -  FINANZIAMENTO EURO 1.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA N° 2 TORRI FARO C/O STADIO COMUNALE - AFFIDO LAVORI DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 52.225,25.= CODICE CIG : (81272513B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BILANCIA ELETTRONICA PESA PERSONA DITTA COMET DI OMAR GIOVANNI. COD. FISC.: PLCMGV75B27E507M;  CIG: Z642B07A86 ; P. IVA: 03569410131 ; IMPORTO EURO 3.172,00   I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2019/2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA SEGUENTE DITTA: FASCO S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) EURO 17.780,00.\\\= ; FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE RELATIVO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI - CIG : (Z1B2AC5D6F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL BIENNIO 2020/2021 A FAVORE DELLA DAY RISTOSERVICE SPA  DI BOLOGNA - CIG 81154411C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA COOPERATIVA DELLA COMUNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS DI STEZZANO (BG) PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI CANCELLETTO PRESSO IL CONDOMINIO RUBINO SITO IN VIA DON MANZONI NR. 1-3-5-7-9 A OSIO SOTTO, - (CIG: Z352B05849) - (TOTALE €. 732,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.743,44= - (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER R.C. € 1.354,00 - CIG: ZF12B032B7  -- CHUBB EUROPEAN GROUP LTD. PER INFORTUNI CONDUCENTE € 389,44 - CIG: Z6A2AF831A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA I.N.C.E.S. SRL DI TREVIGLIO (BG) PER SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SULLA EX S.S. 525 URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: Z812B03EB0) - (TOTALE €. 1.525,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CAT CLIMA DI MARTINENGO (BG)  PER  RIPARAZIONI TUBAZIONI ACQUA CALDA BAGNI STADIO COMUNALE  - FINANZIAMENTO EURO 4.299,77.\= CIG : (ZCE2B037FD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2020 - (CIG: ZF02AF9592 - UNIPOLSAI) - (CIG: Z792B002AF - CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 506,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO (CIG ZBE2AF0B93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL PER TRASLOCO MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RICOLLOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z182AFB493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI FILATELIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z542AF7263)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIE AMBIENTALI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO - FINANZIAMENTO EURO 4.995,90= (CIG :ZB72B000C4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 72 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: ZC12B02BA9) -  (TOTALE €. 1.098,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2019 - FORNITURA CROCI E LASTRE IN CEMENTO - AFFIDO ALLA DITTA EMMECI DI MAFFEIS DI VALBREMBO (BG) - CIG : (ZA52B002C7 )/EURO 2.574,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2019 - FORNITURA CROCI E LASTRE IN CEMENTO - AFFIDO ALLA DITTA EMMECI DI MAFFEIS DI VALBREMBO (BG) - CIG : (........ )/EURO 2.574,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI - RICERCA DOCUMENTALE ESISTENTE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO RELATIVE A IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI POSTI IN VIA UGO FOSCOLO N. 10 ED IN VIA DON MANZONI N. 1-3-5-7-9 - AFFIDO A ARCH. PERLETTI CRISTIAN DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 557,52. - (CIG: Z3C2AF2D2B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE  C/O  ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - APPROVAZIONE INCARICO ING. CALIFFO DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) PER COLLAUDO STATICO STRUTTURA - FINANZIAMENTO EURO 761,28.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (ZDD2AF4CCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO - PER UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2020 - FINANZIAMENTO - (TOTALE €. 30.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D'EMERGENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANN0 2020 - (CIG: Z6E2AFBFFD) - (TOTALE €. 4.195,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 1 DEL 12.01.2011 'PATROCINIO LEGALE AD AMMINISTRATORE PER APERTURA PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITA' PENALE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO  PER  ADEGUAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COLLEONI  - FINANZIAMENTO EURO 3.790,54.\= CIG : (ZCE2AF6A17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2020 - (CIG: ZF02AF9592 - UNIPOLSAI) - (CIG: Z6A2AF831A - CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 5.257,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - DITTA MIRE SERVICE SRL DI MONTANO LUCINO (CO) -  (CIG: Z3A2AF8FA8) - (TOTALE €. 2.456,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 477,98.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 04.08.2019 PRESSO ROTATORIA EX SS 525/VIA S. GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2019 - AFFIDO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI  URGNANO (BG) - CIG : (Z2B2AF86B6)/EURO 11.023,47.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E DIVERSI A FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE DI OSIO SOTTO  DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO SNC DI VALBREMBO (BG) PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI NR. 3 (TRE) AVVOLGIBILI PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO, ALLA VIA DELLE INDUSTRIE NR. 3/A - (CIG: ZBC2AF558D) - (TOTALE €. 386,67.=) *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2019/2020 - PERIODO DAL 03.12.2019 AL 01.03.2020   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: ZF52AC5E58) /EURO 24.000,00.\\\= ;  F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: Z7D2AC5C65) / EURO 6.000,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: Z692AC5CE3) / EURO 2.220,00.\\\= ; FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DOSSI PRESSO VIA MATTEOTTI IN CORRISPONDENZA BIBLIOTECA COMUNALE  - AFFIDO LAVORI DITTA FRATUS M. DI LEVATE - FINANZIAMENTO €. 29.206,80.= CIG Z842AF1C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PIAZZALE MERCATO DA PARTE DEL GRUPPO AUTOSCUOLE OSIO SOTTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA PER MOTOVEICOLI - PERIODO 01.01.2020/31.12.2022 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE TECNICO' - CATEGORIA C DEL C.C.N.L. FL 21.05.2018 . APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDO A SOCIETA' EFFE C DI CANNAVO' ANGELO &amp; C. S.N.C. DI CATANIA  - FINANZIAMENTO EURO 34.709,00.= CIG : (ZF62A46D1F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - UFFICIALE DIRETTIVO' A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. FL 21.05.2018: NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2019/2020 - PERIODO DAL 03.12.2019 AL 01.03.2020   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: ZF52AC5E58) /EURO 24.000,00.\\\= ;  F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: Z7D2AC5C65) / EURO 6.000,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: Z692AC5CE3) / EURO 2.220,00.\\\= ; FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 233,61.= - CIG: ZEB2AF0EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO PROCEDURA DI GARA N° 117080870 PER FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E DIVERSI A FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICI BIBLIOTECA E SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1220 DEL 18.12.2017 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS N. 81/2008 E SMI PER IL TRIENNIO 2018/2020 ALLA SOCIETA' TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL  - VIA LIBERTA', 20  - ALBINO  - P.IVA 02930680166  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 (€ 3.863,33 IVA COMPRESA - CIG Z9820D2BA0) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 21.12.2017 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2018/2020 ALLA SOCIETA' IGEA PREVENZIONE E' SALUTE SRL  - PASSAGGIO DON SEGHEZZI, N. 2 - BERGAMO - P.IVA 03389640164  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 (€ 2.800,00 IVA COMPRESA - CIG Z0F21419A0) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N°2 FANCOIL  PRESSO PIANO SECONDO MUNICIPIO - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA LINEA SERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.415,30.= CIG : (ZBA2AED0A6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ASSUNTO CON D.G.C. N. 148 DEL 17.07.19 'ADESIONE CONVENZIONE CON TBSO SPA E SAI TREVIGLIO SRRL PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA ANNO SCOLASTICO 2019/2020'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO TVCC PRESSO CASERMA CARABINIERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA URBAN SECURITY  DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - CIG : (ZC82AEC9A3)/EURO 1.855,62.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA E POSA RETE ANTINTRUSIONE  TIPO CONCERTINA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.038,42= (CIG : Z612AEC859) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POSA CAVI ELETTRICI ED ALLACCIAMENTI POSTAZIONI DI LAVORO PER SPOSTAMENTO PROVVISORIO UFFICI/BIBLIOTECA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO  - CIG : (Z0C2AED0D0) EURO 3.193,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI, PRESTATORI DI LAVORO, PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS MUTUA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z4C2AEAC23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. - ENTE GESTORE: ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 16 OTTOBRE 2020 - IMPORTO € 6.394,50.= - CIG: Z742AD22F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA:  COSTITUZIONE FONDO CASSA ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ASCOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INERENTE IMMOBILI COMUNALI PER INCENDIO E FURTO - ANNO 2020  - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS MUTUA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: ZAD2AE5B69) - TOTALE €. 19.880,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2019/20 - ACCERTAMENTO ENTRATA € 82.022,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ULIVO DI TREVIGLIO PER SVUOTAMENTO ARCHIVIO PRESSO LOCALI SAN DONATO E RICOLLOCAZIONE MATERIALE CARTACEO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z542AE37A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2020 - IMPORTO PRESUNTO  €   78.687,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020 - IMPORTO € 12.000,00.= - CIG: Z9B2ADDB05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020 - IMPORTO € 600,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALME DECEDUTE IN INCIDENTI STRADALI ANNO 2020 A CURA DITTE DIVERSE DI ONORANZE FUNEBRI - CIG Z452ADDB5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI E CONVERGENZA SU AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 330,00.\= - CIG: ZE52ADA378.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DYNAMIC SRL DI BERGAMO PER RINNOVO LICENZE 'FORTINET' PER SERVIZI ANTISPAM - ANTIVIRUS . IMPEGNO DI SPESA CIG  ZD42AAA124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>2' RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI DI CUI A DETERMINA 1275/2017 -  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL IN DATA 6 GENNAIO 2020  (CIG Z042ACDE8A )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESITO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALME DECEDUTE IN INCIDENTI STRADALI ANNO 2019 DI CUI  ALLA DETERMINA N. 1438 DEL 21.12.2018 - CIG Z0E2179B77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'BUONI PASTO 7' LOTTO 7, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE BIENNIO 2018/2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA.  CODICE CIG ZEA2114B24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO' - CATEGORIA D DEL C.C.N.L. FL 21.05.2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ASCENSORI SOTTOPASSO EX S.S. 525 - (CIG: ZAC2AD40C4) -  (TOTALE €. 578,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO PREMI PER NEOLAUREAT ANNO ACCADEMICO CONCLUSIVO 2019 ALLA MEMORIA 'FABIO USUBELLI': APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 14.06.2019/14.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018-2019 - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1D2ACF010 - €2.318,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO AGRONOMO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE POTATURE PIANTE DICEMBRE 2019 - FINANZIAMENTO EURO 4.666,50.= CODICE CIG : (Z8F2AD0110).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE  PER FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI  BIENNIO 2020-2021- CIG  81154411C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DOPO LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z422AC469C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE OSSERVAZIONI AL PTCP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E SUPPORTO TECNICO ALLA COMPILAZIONE DELLA 'INDAGINE OFFERTA PGT' RELATIVA AL CONSUMO DI SUOLO  - AFFIDO ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO- FINANZIAMENTO EURO 2.537,60..= CIG : (Z832AC2CFD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TURNAZIONE BACHECA ELETTRONICA ANNO 2020  DITTA COMET SNC DI OMAR GIOVANNI PELACCHI;  COD. FISC.: PLCMGV75B27E507M;  CIG: Z7D2AC74E8 ; P. IVA: 03569410131; IMPORTO EURO 146,40   I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI FARMACIA  COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA   VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL  ANNO 2020.  IMPORTO EURO €. 16,00 IVA COMPRESA; P.IVA: 02638870184;  CIG: Z0A2AB2306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VOXPLUS DI MILANO PER ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA' - ANNO 2020 - (CIG: Z772AC5CBD) - (TOTALE €. 366,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORI  PRESSO FARMACIA COMUNALE  - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA LINEA SERVIZI S.R.L.;  IMPORTO  EURO 1.952,00 IVA COMPRESA ;  CIG : Z732AC4CF4;  P. IVA: 02561600160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  - CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTE :  MONDO PAVIMENTI SRL DI SORESINA (CR) - OPERE DI PAVIMENTAZIONE ;  CA.BI SRL DI ZANICA (BG) - OPERE IN CARTONGESSO E TINTEGGIATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 08.10.2018/07.10.2021 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO N°3  ALLA DITTA  ELETTRONDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - CIG : (Z2A2AC064B) (EURO 6.300,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER SERVIZIO DI LOGON CLOUD E WIFINEXT BIBLIOTECA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAC2AB2F50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO D'ORGANO IN DATA 5 DICEMBRE 2019: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SOGGIORNO DEL MAESTRO JUAN PARADELL SOLE' (CIG ZC82AA8C42)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2018/2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE  C/O  ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE PLINTO DI FONDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 2.318,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (ZF32ABA675).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI A SEGUITO ERRATA PRESENTAZIONE ISTANZA -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA STEFANIA TOFFANETTI A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; IMPORTO €. 1.500,00 (IVA ESENTE); COD.FISC:TFFSFN73E41A794O P.IVA: 03845120165;   CIG: Z092860508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 15.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI AD OSIO SOTTO - DEFINIZIONE VALORI EFFETTVI  PER  A.S. 2019/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019 -  IMPORTO € 54.635,18= - CIG: 8108766D60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SANZIONE 28888/18 POICHE' OBLATA DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO N.1 VEICOLO BRUCIATO PRIVO DI TARGA E SUCCESSIVO DEPOSITO PER 60 GIORNI -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AUTORECUPERO E AUTODEMOLIZIONE LOCATELLI PAOLO DI ZANICA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FALEGNAME SU IMMOBILI  DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 15.04.2019/31.12.2020 - CIG : (ZD32800041) - INTEGRAZIONE N° 1 FINANZIAMENTO  ANNO 2019 EURO.=(1.600,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITA' COMPRESIVO DI EVENTUALE SOSTITUZIONE BATTERIA E SPEDIZIONE MEDIOANTE CORRIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDILMARKET  S.R.L. DI BERGAMO PER ASFALTATURA AREA ESTERNA LIMITROFA AL PARCHEGGIO- IMPORTO EURO 1.732,50.=  CIG:(ZCD2AB4108) - CUP J43J18000060005. FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E REDAZIONE PIANO PARTICELLARE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO  - AFFIDO A GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI- FINANZIAMENTO EURO 2.510,72..= CIG : (Z5A2A68F5B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/20(REG.SERV.N.150/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2019/20 - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE - PARI ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI INTEGRALMENTE POSTI A CARICO DELL'APPALTATORE S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL.(€ 1.250,00 - CIG ZF92ABC191).REG.SERV.N.149/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2018/18.10.2020/CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI UN ANNO - INTEGRAZIONE  FINANZIAMENTO N° 3  ALLA DITTA  FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - CIG : (ZF0251F8F4) - (EURO 2.600,00.=) - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI FARMACIA  COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA   VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL  ANNO 2020.  IMPORTO EURO €. 4.799,64 IVA COMPRESA; P.IVA: 02638870184;  CIG: Z0A2AB2306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 725 DEL 31.10.2019 'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EREDI BIANCHI MICHELE DI GRUMELLO DEL MONTE OER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOFONICHE PER FESTIVITA NATALIZIE. CIG ZD02AFC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZE82AB069E) - (TOTALE €. 518,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO' - CATEGORIA D DEL C.C.N.L. FL 21.05.2018: NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2020 - APPROVAZIONE OFFERTE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM) - (CIG: Z8C2AA89D0) - (TOTALE €. 2.979,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO PORTA DI ACCESSO AL MUNICIPIO  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI  BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG : (ZB02A9EFC7)/EURO 213,50.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z722AA6855) -  (TOTALE €. 1.349,43.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG E CCM DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA - ANNO 2020 - (CIG: ZCC2AA508C) -  (TOTALE €. 5.978,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CAUTELATIVO PER RIMBORSO ONERI COLLOCAMENTO D'URGENZA SIG.RA S.A. E MINORE E.K.S. PRESSO CASA D'ACCOGLIENZA ISTITUTO RELIGIOSO EMILIANI DI FOGNANO - RA, A FAVORE DI UNIONE ROMAGNA FAENTINA - IMPORTO € 2.783,03.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA FARMACIA COMUNALE E MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2020 - SOCIETA' SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO - (CIG: Z272AA475F) - (TOTALE €. 2.488,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2020 - (CIG: Z552AA431A) - (TOTALE €. 803,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE  C/O  ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - APPROVAZIONE INCARICO ING. ALGERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER D.L. STRUTTURE IN FERRO E DI FONDAZIONE - FINANZIAMENTO EURO 1.248,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (ZB52AA437C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI C.D. E I.M. PER SPESE TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2018/19 - IMPORTO € 1.200,72.= - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE  DEI SANITARI/ BAGNI PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CR IDRAULICA DI RONZONI DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.450,00\= IVA ESENTE -  CIG: (ZF92A989E0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020  A FAVORE DEL SIG. LUCA TAGLIAFERRI PER MANUTENZIONE  DISTRIBUTORE AUTOMATICO FARMACIA COMUNALE; IMPORTO EURO 150,00 NON SOGGETTA AD IVA (REGIME FORFETTARIO);  C.I.G.  Z802AA391F; COD. FISC.: TGLLCU79R16A745O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ANOMALIE ELETTRICHE EDIFICI: CENTRO SOCIALE, SEDE ALPINI, SEDE ARCA: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE  DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.730,09.=/ CIG : (Z722A8800F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 474 DEL 11.01.2019 'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI MODULISTICA, STAMPATI , MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CODICE GI.ZBE2697861'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITÀ E CONNESSIONI CICLOPEDONALI 2° LOTTO TRATTA EX SS 525 (PISTA CICLOPEDONALE) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS N° 50/2016 REDATTA DALLO STUDIO MASTERPLAN DI  MILANO -  AFFIDO LAVORI DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO - CIG : (Z102AA23C2) - CUP - J41B18000540004. FINANZIAMENTO PARI AD EURO 6.159,06.=  NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N°  268/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS N° 50/2016 REDATTA DALL'U.T.C. - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA  - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 12.647,34.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 149/2019 - CIG : (ZEA2AA1EC9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO   DI VERDELLINO (BG)  PER  RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO PRESSO PARCO COLLEONI  - FINANZIAMENTO EURO 32.916,52.\= CIG : (Z002A82295).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI SOLLECITO TARI 2019 E SUPPLETIVO TARI 2018 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  -  CIG  Z592A9DA4A -  €  1.435,36  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI ALL'INTERNO DELLA PCC - AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8D2A9A1B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE FARMACIA COMUNALE ANNO 2020   DITTA SAPIO LIFE S.R.L. P.IVA: 02006400960 E DITTA VIVISOL S.R.L.  ;  P. IVA: 02422300968, COD. FISC. 05903120631.  EURO 2.440,00  I.V.A. COMPRESA; CIG:ZE32A95CBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE  N. 2 VOLONTARI (SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC N. 147 DEL 04/07/2018 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.518,00.= - CIG: Z5C2A8C796.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.10.2019 AL 31.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NUOVO AGENTE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG E CCM E CONTESTUALE MODIFICA ARTT. 17 E 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE DAL 08.12.2019 AL 06.01.2020: AFFIDAMENTO A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO (CODICE CIG Z082A57E41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2019/20 - AUTORIZZAZIONI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.145/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO PER PENSIONAMENTO DIPENDENTE SIG.RA PREVITALI PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAN MARCO SPA IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER AGGIO PER LE RISCOSSIONI DEI TRIBUTI ICP-DPA - ANNO 2019 - IMPORTO E. 4098,36 + IVA OVE DOVUTA - CIG ZA72A82C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI OSO SOTTO PER IL TRIENNIO  01.01.2020-31.12.2022 - LOTTI I E II - RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA - CIG LOTTO I: 8041719C71 -  CIG LOTTO II: 80665317F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A NOME SOCIETA' SAN MARCO IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER L'ATTIVITA' ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE - RENDICONTAZIONE ANNO 2018 E 2019 € 4.967,75 + IVA OVE DOVUTA - CIG Z3F2A82BB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE READING TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAC2A61C31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/20 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.141/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN SAAS SOFTWARE APPLICATIVO 'KSD-GESTIONE CICLO ATTIVO E FATTURAZIONE ELETTRONICA' ANNO 2020 - AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z902A800D7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOLOGO PAOLO GRIMALDI DI SERIATE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PIANO DI AZIONE - €. 871,08.= - COMPLESSIVE - CIG Z6F2A698F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE IN C/O  ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA MMC S.R.L. DI S. PAOLO D'ARGON (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 10.343,16.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: ( ZDD2A7207A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA EUROSPITAL SPA ;  CIG: Z792A72CBE  ; P. IVA: 00047510326 ;  IMPORTO EURO 587,80   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019: REDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE ALL'AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA BIANCHI DI GRUMELLO DEL MONTE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOFONICHE PER FESTIVITA' NATALIZIE. CIG ZD02A6FC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI BIENNIO 2019/2020 A CURA IDM SRL ISTITUTO DIREZIONE MUNICIPALE DI BERGAMO  - CIG ZC12A751CC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI: ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER MAGGIORI CONSUMI ANNO 2019 - CIG Z27202CB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI SISTEMAZIONE FESSURE TUBAZIONI DI RISCALDAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVA APERTURA RICICLO ARIA PRESSO NUOVA SEDE SERVIZI SOCIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI  OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.037,00.\= CIG : (Z9F2A35CA2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE PRESSO ROTATORIA VIA VERDELLINO/VIA CIMAROSA URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: ZF72A6E1DF) - (TOTALE €. 1.382,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA C.E.F. SCRL PER AFFIDO INCARICO ELABORAZIONE RICETTE ANNO 2020, IMPORTO   €. 4.270,00  IVA COMPRESA ; CIG: ZEF2A6DCC6; P.IVA: 00272680174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RITIRO FARMACI SCADUTI DITTA FARMA.ECOLOGIA S.R.L.   ANNO 2020; IMPORTO  €. 500,00 IVA INCLUSA; P.IVA: 04931950879; CIG: Z452A6DB13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG.RA M.S. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' - PERIODO DAL 1/11/2019 AL 29/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA € 8.131,20 - CIG: ZBB2A69DBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA S.I.I.F. SRL;  CIG: Z092A69DCD  ; P. IVA: 06927040961 ;  IMPORTO EURO 786.95   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 D.LGS.VO N. 165/2001 E S.M. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - UFFICIALE DIRETTIVO', A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. F.L. 21.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE ASCENSORE UBICATO PRESSO ALLOGGI COMUNALI DI VIA FOSCOLO N. 12/A - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (DET. N. 702 DEL 22.10.2019) A FAVORE DITTA SCHINDLER SPA DI MILANO  - (CIG : Z982A4AD02) - TOTALE €. 880,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA DI ELEMENTI ARBOREI SITUATI NEL PARCO COLLEONI - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE - FINANZIAMENTO EURO 2.135,00\=.  CIG: (ZCC2A64045).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA VIA OSIO SOPRA - AGGIUDICAZIONE IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO EURO 46.237,78.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC N° 207/2019 - CIG: (Z9F2A2F389).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO EMESSO DAL TRIBUNALE DI BERGAMO  (PRATICA SIG. P.L.) A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€. 217,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PRIMA EDIZIONE RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE A CURA DEL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ITERVITAE DI OSIO SOTTO. IMPEGNO DI SPESA  (CIG Z382A48372)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TEMPORANEA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO: AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA DITTA GABRIELLI CRISTIAN DI ALMENNO SAN  SALVATORE   - CIG  Z082A464DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI SISTEMAZIONE SCALE ENTRATA CAMPUS/FRESATURA GRADINI E PIANEROTTOLI IN MARMO- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RG MARMI DI ROSSONI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 5.856,00.\= CIG : (Z8E2A4AB4B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020- AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (€.16.393,44- CIG Z082A57E41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO/CONFISCA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: Z602A538D4) -  (TOTALE €. 2.269,68=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERNOTTAMENTO IN DATA 29 E 30 OTTOBRE 2019 PRESSO HOTEL CONTINENTAL S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC22A45648)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE C/O  ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO -  FINANZIAMENTO EURO 20.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 539 DEL 05.08.2019 AD OGGETTO 'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL CON SEDE IN BERGAMO PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA DI 'SAN DONATO' CIG ZED293E4F4'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE ASCENSORE UBICATO PRESSO ALLOGGI COMUNALI DI VIA FOSCOLO N. 12/A - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SCHINDLER SPA DI MILANO  - (CIG : Z982A4AD02) - TOTALE €. 2.750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.138/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROVARIS GIOCONDA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE NEL RICORDO DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2019 - RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: ZAF2A46D98) -  (TOTALE €. 4.531,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG E CCM DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - VALORE STIMATO A BASE DI AFFIDO € 96.000,00 NETTO IVA (CIG 8073739431)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TEMPORANEA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL - CIG Z082A464DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER STAMPA VOLANTINO 'INCONTRO CON I QUARTIERI' - IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z372A462D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PRESSO BOSCO ITALA E VIALE RIMEMBRANZE - AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.866,60.\= CIG : (Z7A2A43817).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  DI PALESTRA ESAGONALE PER PARCO GIOCHI DI VIA LEVATE - APPROVAZIONE OFFERTA  GRUPPO DITTA DIMENSIONE COMUNITA' SRL  DI BAGNATICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.416.\\\= CIG : (Z802A41BG50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 15.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARI D'INCARICO LOTTO 'A' E LOTTO 'B' STUDIO ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LEVATE - FINANZIAMENTO EURO 6.217,12.= CIG : (Z942A414F0 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA LAB. BOIRON SRL ; CIG: Z972A3BA90  ; P. IVA: 03566770156 ; IMPORTO EURO 1.574,84  I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DETERMINA N.571 DEL 28.08.19 'CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE (1 BANDO 2019): APPROVAZIONE VERBALE ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N. 1 UNITA' DA ASSEGNARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (MARIANI ALESSIA) IMPEGNO DI SPESA CIG ZC72993568'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI NARRAZIONE PER BAMBINI PROGETTO 'NATI PER LEGGERE 2019': IMPEGNO DI SPESA - CIG Z632A368E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - FORNITURA E POSA DI N. 1 NEW JERSEY  IN VIA BREMBATE - APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA CDS TRACCIALINEE S.R.L DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 4.065.16.=\\\= CIG : (ZEE2A35B60).  FORNITURA DI 4 BARRIERE APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 780,80.\\\= CIG : (Z4D2A35C1A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DI LOCALI C/O CENTRO CULTURALE 'DON BEPO VAVASSORI' - PRESA D'ATTO SITUAZIONE DI INSOLVENZA DEL CANONE DI CONCESSIONE DA PARTE DEL SIGNOR TROIANO GIOVANNI- AGGIORNAMENTO IMPUTAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. COLOGNI ANGELO DI OSIO SOPRA   PER PRATICHE CATASTALI DIVERSE A SEGUITO ACCORDO TRA LA PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO E IL COMUNE DI OSIO SOTTO PER LA DEFINIZIONE DEI RECIPROCI RAPPORTI AFFERENTI LE RISPETTIVE PROPRIETA' -  FINANZIAMENTO EURO 4.200,00 + C.I. + IVA -  TOTALE €. 5.328,96.= CIG Z6B2A2AAE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE MODERAZIONE TRAFFICO - ROTATORIA IN VIA OSIO SOPRA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z9F2A2F3B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' SCHWEIGL ERNST DI SAN MARTINO IN PASSIRIA (BZ) PER   REDAZIONE ANALISI E STUDIO FINALIZZATO ALLA COLLOCAZIONE GIOCHI PRESSO PARCO DIAZ   -  CIG : (ZF92A35D5C)/EURO 1.464,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA COOP. SOCIALE  SOL.CO. CITTA' APERTA PER LA GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'SANTA CAPITANIO' TRIENNIO 2018/2021 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/20 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA.(REG.SERV.N.131/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 16.10.2019 - 15.10.2020 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA  DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: (Z3E2A33F8C) - EURO 2.209,60.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.C.E.A. PER MANIFESTAZIONE 'NOTTE DEL COMMERCIO' 2019. (€1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI 2° LOTTO TRATTA SP 525 (PISTA CICLOPEDONALE) - APPROVAZIONE INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO  DI TORRE DE' ROVERI  PER FRAZIONAMENTO AREE -  FINANZIAMENTO EURO 960,00 + C.I. + IVA + DIRITTI ERARIALI €. 64,00.=  TOTALE €. 1.282,04.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A  DELIBERA N. 268/2018 - CIG Z892A2958D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.50 BLOCCHI PREAVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI PRONTUARI EGAF 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI OSO SOTTO PER IL TRIENNIO  01.01.2020-31.12.2022 - LOTTI I E II - APPROVAZIONE BANDO DI GARA LOTTO I: CIG 8041719C71 - LOTTO II: CIG 80665317F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZA02A2F303) - (TOTALE €. 762,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2019 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 499 DEL 17.07.2919 'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' NEXTSOLUTIONS SAS DI PISA PER FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE ELIMINACODE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z592937A64'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2019/2022 A CURA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL CONSULENTE TECNICO ESPERTO D.SSA CRISTINA VALLI (CIG ZDA291E4EE).REG.SERV.N.128/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  ALIMENTAZIONE ELETTRICA CANCELLO CARRALE/QUARTIERE GIARDINO - APPROVAZIONE OFEFRTA  DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO732,48.\= CIG : (ZD32A23BAF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN COMUNITA' PROTETTA SIG.RA S.K. E FIGLI MINORI  - PERIODO DAL 13/10/2019 AL 13/01/2020 - IMPORTO € 5.766,00.= - CIG: Z4C2A235B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE NUOVA AUTOVETTURA TOYOTA YARIS HIBRID - TARGA FX467TJ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 142,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DISTRIBUTORE  AUTOMATICO  FARMACIA COMUNALE  EURO 120,00 NON SOGGETTA AD  I.V.A. (REGIME FORFETTARIO);  CIG:Z352A227A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI FINO AL 31.12.2019 PER ACQUISTO NUOVA TOYOTA YARIS HYBRID TARGA FX467TJ IN SOSTITUZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGA AW913RB DA DEMOLIRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: ZA12665C44) - TOTALE €. 91,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO D'URGENZA MINORE C/O COMUNITA' PROTETTA EX ART.403 CC. - PERIODO DAL 10/10/2019 AL 10/01/2020 - IMPORTO € 6.034,77.= - CIG: ZA52A22385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO 'TAMBANI VISUAL DESIGN' DI PONTE TRESA PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE E PROGETTAZIONI GRAFICHE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z062A20D41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI 'BIBLIOCORSI 2019/2020' - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO  AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA' LAVORI, SICUREZZA E C.R.E. - OPERE DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA VESPUCCI. FINANZIAMENTO  PARI AD  EURO 43.678,52.= CIG : (Z452A00AD2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA; CIG: Z3C2A1D923  ; P. IVA: 01434070155 ; IMPORTO EURO 1.979,97   I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z4F2A1C2CE) -  (TOTALE €. 355,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M.  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO', A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. F.L. 21.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CANCELLO ELETTRICO CARRALE PIAZZALE MERCATO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE - CIG : (Z9E2A14AE9)/EURO 597,80.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>'NOTTE BIANCA DEI BAMBINI': REALIZZAZIONE IN DATA 31 OTTOBRE SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE - (CIG Z512A1286E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS NR. 165/2001 E S.M.I. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI, CON VALIDITÀ TRIENNALE, DA UTILIZZARE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE TECNICO' A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, CATEGORIA GIURIDICA C - AREE TEMATICHE: DEMANIO - PATRIMONO - LL.PP..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONEDI ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER SALA ARCHIVIO PRESSO LOCALI SAN DONATO: AGGIUDICAZIONE A MEZZO MEPA ALLA SOCIETA' ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. DI BUCCINASCO (MI)   CIG Z382A1907C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' - ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG Z6828A08AD* - PROROGA TEMPORALE AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TEMPORANEO D'URGENZA PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE  NUCLEO FAMILIARE SIG.RA K.S. - IMPORTO €  1.400,00.= - PERIODO 7/10/2019 - 13/10/2019 - CIG: ZB12A1CB92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO AGRONOMO MASSIMO RANGHETTI DI PEDRENGO PER CONSULENZA AGRONOMICA/VALUTAZIONE STABILITA' ALBERI DI PARCO COLLEONI  - FINANZIAMENTO EURO 3.546,54\=.  CIG: (ZB82A0E70C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE N° 2 CALDAIE PRESSO C.T. STADIO COMUNALE E NOMINA III° RESPONSABILE PERIODO OTT. 2019/OTT.2020 AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL ALLA DITTA C.A.T. CLIMA DI MARTINENGO(BG) FINANZIAMENTO EURO 1.126,00.= CIG:(Z4D2A0A3F8). RETTIFICA D.G.C. N° 112/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEL PARCO DIAZ/ ABBATTIMENTO PIANTE  - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA TUTTOVERDE SAS DI BARETTI SILVANO &amp; C. DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.762,48 CIG : (Z562A09C97).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  BIZIOLI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTO DI POTATURA STRAORDINARIA  PIANTE CIMITERO COMUNALE - FINANZIAMENTO EURO  11.215,16.= CIG: ( Z0B29D9E3D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AT16 COMPARTO A2 CORSO EUROPA 'PORTA OVEST DI ZINGONIA', SOTTOSCRITTO DAL TECNICO ING. MOLTENI LUCIANO - DALMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO  AGR. VEGINI MAURIZIO DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA' LAVORI, SICUREZZA E C.R.E. - OPERE DI SISTEMAZIONE PARCO DI VIA VESPUCCI. FINANZIAMENTO SOLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA ED ESECUTIVA PARI AD  EURO 24.265,82.= CIG : (Z452A00AD2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 3°  BANDO 2019  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00  -  CIG ZCC2A02F35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA DALMINE E ALLA CONVENZIONE SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE N° 2  POMPE DI CIRCOLAZIONE PRESSO C.T. CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA LINEA SERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.335,90.= CIG : (Z7629FCC88).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALPELLO AD USO OPERAI COMUNALI PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) - (CIG: Z912A02B12) - TOTALE €. 750,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ADPARTAMENT SRL DI CHIOGGIA PER L'ACQUISTO DI N.1 ASPIRAPOLVERE PER  LA PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO COMUNALE CODICE CIG. Z3529F511F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INVENTARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA FARMA.ECOLOGIA S.R.L. (IMPORTO €. 2.196,00 COMPRESO IVA); P.IVA: 04931950879; CIG: ZEC2A01584.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.09.2019 AL 30.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 15.06.2019 - DANNEGGIANTE SIG. F.I. - (CIG: Z1729FE102) -  (TOTALE €. 150,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/20 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI.(REG.SERV.N.123/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA (IVA E IRAP) DELL'ENTE A FINI DI EVENTUALE RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - CIG Z9029E03C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PRESSO AULA CERAMICA CAMPUS : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CERAMICHE  PDA DI MILANO PER FORNITURA COMPONENTI FORNO DI COTTURA CERAMICA - CIG: (ZBE29B832F)/\EURO 640,50.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO IMPORTO DI € 15,60.= A FAVORE SIG.RA B.G. A SEGUITO DI MANCATA ESECUZIONE SERVIZIO TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BASAMENTO MURETTO DI SOSTEGNO STACCIONATA IN VIA OSIO SOPRA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTA IMPRESA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - (CIG: Z1229F3CE7) - (TOTALE €. 734,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO IMPORTO DI € 72,00.= A FAVORE SIG.RA C.G. A SEGUITO DI RINUNCIA AL SERVIZIO SPAZIO GIOCO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA A. SELLA SRL.; CIG: Z4929F1F9B  ; P. IVA: 00161860242 ; IMPORTO EURO 624,76   I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER 'PROGETTO COORDINAMENTO TAVOLO PEDAGOGICO TERRITORIALE D. LGS. 65/2017' ALLA COOPERATIVA CONCORZIO IL SOLCO CITTA' APERTA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z6429F0978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 72 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: Z0529EF9AB) -  (TOTALE €. 1.098,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FC094WD - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2A29ECCBC) - (TOTALE €. 384,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE ALL'AVV. YVONNE MESSI DI BERGAMO PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI A CARICO DEL SIG. P.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - €. 132,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS ALDO MORO DI OSIO SOTTO - AGGIUDICAZIONE DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) EURO 260.799,00.= FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A  D.G.C. N° 174/2019 - CIG : (80233852C2)  CUP: (J42G19000110005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE PROMOSSO DA CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z7E29E02D9 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA V. VENETO - APPROVAZIONE PREVENTIVO CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZA729E002C) - (TOTALE €. 2.402,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE PROMOSSO DA STUDIO SIGAUDO SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG Z4D29E0263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' - ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG  Z6828A08AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARABREZZA PIAGGIO PORTER TG. CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO PETTY GLASS DI CURNO (BG) - (CIG: Z0E29DE4A9) - (TOTALE €. 484,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA TASSO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) PER SISTEMAZIONE RETE DI RECINZIONE E SRADICAMENTO RADICI - FINANZIAMENTO EURO 1.317,60.= IN AMBITO Q.T.E. OPERE DI CUI A D.G.C. N° 78 DEL 10.04.2019 - CIG . (Z3C29DE450 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.09.2019 AL 15.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 15 APRILE 2019/31 DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE N° 1 ANNO 2019 - FINANZIAMENTO EURO 1.800,00.0 CIG : (Z3D27EFA3D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 15.04.2011/14.04.2012 - SOC. PROGEL SRL DI GALLARATE (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CON CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA DI DALMINE - PER FORNITURA N. 1 BOX RESTITUZIONE LIBRI 24H DA ESTERNO. CIG DERIVATO Z9725E42D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 14.07.2019-15.07.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INCES S.R.L. DI TREVIGLIO/ANNO 2019 - FINANZIAMENTO EURO 800,00.\= CIG : (ZE62915322).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI 2014, TARI SUPPLETIVO 2014 E TARI 2015, EMESSI NEL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER TG. CS165CS - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI &amp; SANTINI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZEB29D5F13) - (TOTALE €. 159,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASSA VESTIARIA IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE PERIODO 19.08.2019/18.08.2020 DI CUI A DET. N° 546 DEL 12.08.2019 -    CIG : (ZD9297CF7C) - RETTIFICA ERRATA DENOMINAZIONE  NOMINATIVO SOCIETA' CHE DA 'S.S.D. A R.L.'  DIVENTA : 'A.S.D. VOLUNTAS OSIO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C2 DI CREMONA PER FORNITURA N. 1 PERSONAL COMPUTER + PACCHETTO OFFICE 2019 PER UFFICIO BIBLIOTECA CIG. Z9129CD224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA INERENTE ALLA FORNITURA DI: BOLLETTARI VERBALI; ABBONAMENTO A POLIZIALOCALE.COM; DITTA: MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA CONSEGNA DI N.1 SCOOTER HONDA COMPLETO DI ALLESTIMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  E CONTESTUALE RITIRO IN PERMUTA CON VALORE PARI A €1.000,00 COMPLESSIVI PER N.2 MOTOVEICOLI  IMPORTO €.4429,00 COMPRENSIVO DI IVA E PERMUTA =  CIG.  Z8A29D0438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VETTURA 'CITROEN JUMPY ATLANTE'  COMPLETO DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO COME UFFICIO MOBILE E CONTESTUALE RITIRO IN PERMUTA SENZA VALORE DELLA VETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA CIG Z9C29BD243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE - CONTARTTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2020/2022 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  - CIG ZAA29CCB27 -  €  2.723,04 (INCLUSA IVA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO PORTA DI ACCESSO AL MUNICIPIO  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI  BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG : (ZF129CC2D6)/EURO 213,50.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA ANNO 2018 (80%) - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO €. .1.799,15.= AL PARCO ADDA NORD DI TREZZO SULL'ADDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER UTENTI SALTUARI MENSA SCOLASTICA A.SCOL. 2019/20 - IMPEGNO DI SPESA.(CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL - CIG ZCD29C6E9E - VALORE € 200,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z6D29C0458) -  (TOTALE €. 1.646,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY S.P.A.; CIG: Z7929BE92F  ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 4.489,60   I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME - ANNO SCOLASTICO 2019/20 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2019/GIUGNO 2020 - IMPORTO € 12.669,44.= - CIG: ZC129BC4B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - FORNITURA DI MATERIALE PRESSO AULA CERAMICA CAMPUS: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CERAMICHE PDA DI MILANO PER FORNITURA COMPONENTI FORNO DI COTTURA CERAMICA - CIG: (ZBE29B832F)/\EURO 640,50.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS ALDO MORO DI OSIO SOTTO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG   80233852C2  --  CUP   J42G19000110005 FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SPLIT CONDIZIONATORE PRESSO SALA SERVER/MUNICIPIO - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA LINEA SERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.823,90.= CIG : (Z2A29BA4DA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO AULA CERAMICA CAMPUS: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CERART DI MILANO PER RIPARAZIONE  FORNO DI COTTURA CERAMICA - CIG: (ZBE29B832F)/\EURO 640,50.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SALUT0 VICARIO PARROCCHIALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OSIO CICLI DI BIANCHI STEFANO DI OSIO SOTTO PER LA FORNITURA DI N. 1 CITY BIKE - CIG Z7929B8628 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 861 DEL 05.10.2017: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO  STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2020/2021 - CIG  Z27202CB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA' EX DGR.1 OTTOBRE 2018 - N.1/601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA EX DGC 204 DEL 17/10/2018 - ONERI CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI CON DISABILITA' - IMPORTO € 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AGGIUDICAZIONE DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO EURO 291.971,39.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DGC N° 149/2019 - CIG: (7984304817).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DA ROVI ED ARBUSTI AREA EX FACA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z5229AF748) - (TOTALE €. 5.124,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DI FINE ESTATE 'BREMBO UNPLUGGED'. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA III E IV PERIODO 16.09.2019/31.12.2019 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL A SOC. ADECCO ITALIA SPA - CIG ZE129AE204 - € 6.242,42.= (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PLESSO  POTENZIATO DI VERDELLINO: IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI GESTIONALI - A.S. 2019/2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 16.622,40= -  CIG: Z7029A9C57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 1° BANDO 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO AL TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (POLIZIA LOCALE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA €3.800,00 CIG Z5C29AD1C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO - INGRESSO MENSA SCOLASTICA CAMPUS - APPROVAZIONE INCARICO ING. ALGERI DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER APPRONTAMENTO PROGETTO STRUTTURALE  - FINANZIAMENTO EURO 1.560,00.\=.  CIG: (ZF229A44D2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI  PICCOLA SISTEMAZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO753,96.\= CIG : (ZC429A9D69).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  - CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA MAGONI PIERGIORGIO SRL TERMOIDRAULICA DI NEMBRO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE COMUNE DI OSIO SOTTO/PARKING GRAF SRL - ABITAZIONE CUSTODE  - €. 2.035,32.= - COMPLESSIVE - CIG Z3E2994C4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER IL PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE PROMOSSO DA A.N.U.S.C.A. - IMPEGNO DI SPESA CIG  Z9229A8817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2019 E TARI 2018 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 983,90 (IVA 22% OVE DOVUTA € 80,04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA DI RECUPERO TARI - GIORNATA IN HOUSE - AFFIDO ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA - LIQUIDAZIONE IMPORTO € 550,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 1°  BANDO 2019  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA III-IV (SERVIZIO UFFICIO TECNICO) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00  -  CIG Z2029A7230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 4° TRIM. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 15.08.2019 AL 31.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2019.(REG.SERV.N.180/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z4529A688D) - (TOTALE €. 542,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA C/O ROTATORIA EX SS 525 A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE: CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA (CIG: ZC829A63A9) (TOTALE €. 183,00.=) - FRATUS M DI LEVATE (BG) PER RIPRISTINO PALI DANNEGGIATI (CIG: Z5429A63C5) (TOTALE €. 294,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER MAGGIORI CONSUMI ANNO 2019 - CIG Z27202CB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 5.401,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/20 - SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - AGGIORNAMENTO ISTAT FASCE DI REDDITO PER ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DEFINIZIONE QUOTE MENSILI PER I MESI A FREQUENZA RIDOTTA - APPROVAZIONE.(REG.SERV.N.113/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI NOVEMBRE 2019 - IMPORTO € 1.039,12 (IVA 22% OVE DOVUTA € 216,42)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO BIBLIOCORSI.  IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE 'BERGAMO COMUNALE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI NOVEMBRE 2019 - €.3.936,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 10/2019 AL PEG 2019/2021 (ES. 2019 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - PARTE SPESA TITOLO 1) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DOTT.SSA STEFANIA  TOFFANETTI  PER  INTEGRAZIONE INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE  GESTIONALI FARMACIA COMUNALE ; IMPORTO  €. 1.500,00 (IVA ESENTE); CIG: Z092860508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 -  A NOME S.C.R.L. 'AMICI DEGLI ANIMALI' APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG  Z02299DDE5 -  € 22.692,00 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI GIUNTA COMUNALE ANNI 2019 (DAL 01.09.2019) E SEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE (1 BANDO 2019): APPROVAZIONE VERBALE ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N. 1 UNITA'  DA ASSEGNARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (MARIANI ALESSIA) IMPEGNO DI SPESA CIG  ZC72993568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 1°  BANDO 2019  -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00  -  CIG  ZC72993568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 22.049,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2019/2022 AGGIUDICATO ALLA SOC. S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL  -  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2022  - CIG: 7925175D4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITÀ E CONNESSIONI CICLOPEDONALI 2° LOTTO TRATTA EX SS 525 (PISTA CICLOPEDONALE) -  AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO - CIG 77197478BF - CUP - J41B18000540004 - LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 2/FINALE - APPROVAZIONE C.R.E. - PARI AD EURO 49.964,38.= + IVA 10% PARI AD EURO 4.996,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 15.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECO+STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI BOLOGNA PER PROGETTAZIONE ARREDI INTERNI NUOVO EDIFICIO CAMPUS SCOLASTICO 1° LOTTO - ACCONTO - (CIG: Z1F2AAEED6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2019/20 - AUTORIZZAZIONI.(REG.SERV.N.108/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURAE ITERVITAE DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA . PRIMA EDIZIONE RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2019 - 2018 - 2017 - 2016 -2015 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 13 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE  LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA ROGGIA BREMBILLA  - AFFIDO ALL'AGRONOMO VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO FINANZIAMENTO EURO 49.274,79..= CIG : (Z3A293B6AB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BILANCIA ELETTRONICA PESAPERSONA  DA DITTA COMET DI PELACCHI OMAR GIOVANNI . COD. FISC. : PLCMGV75B27E507M; P.IVA: 03569410131; IMPORTO EURO 3.172,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2019/2022 AGGIUDICATO ALLA SOC. S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL- IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.(REG.SERV.N.105/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - (IMPORTO: €. 427,47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIM. 2019 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.173/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - ANNUALITA' 2019 - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA CAVOUR N.6 DESTINATO A SEDE DI ALCUNI SERVIZI SOCIO SANITARI GESTITI DALLA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI  BERGAMO OVEST - (IMPORTO: €. 250,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO CORTE ABATI PER LE SPESE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO IN VIA COLLEONI N°11 -- (IMPORTO: €. 570,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PRANZO ANZIANI ANNO 2019 A FAVORE ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE MONSIGNOR BARBISOTTI - IMPORTO €  776,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO PALAZZO OLMO DELLE SPESE NECESSARIE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMMOBILE SITO IN OSIO SOTTO IN CORSO ITALIA N°76/V -- (IMPORTO: €. 2.961,94)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2019.(REG.SERV.N.171/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA' C2 DI CREMONA PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS ANNO 2019/2020 GIC ZCC29864EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA CANCELLO CARRALE/QUARTIERE GIARDINO - (CIG: ZD32A23BAF) - (IMPONIBILE €. 600,40.=/IVA 22% €. 132,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE  IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY: AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA' 'PUBLIKA SERVIZI SRL' DI VOLTA MANTOVANA - CIG Z1E2988188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2019/2022 - PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPERITA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, EX CONVENZIONE DI CUI A DCC N. 9/2017, CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL CON SEDE LEGALE IN AZZANO S. PAOLO -BG- (COD. CIG 7925175D4A)-REG.SERV.N.103/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA: - CANONE 1SAFE II SEMESTRE 2019; - MAGGIOLI CONSEGNA DI N.50 BLOCCHETTARI; - PSP EQUIPEMENT VESTIARIO; - KIMAY VESTIARIO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 50.051,63.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' STEMA SRL (VI) PER  FORNITURA N.1 PC PORTATILE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG.Z0D2982B92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESUTALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ELETTIVO ALLA CARICA DI SINDACO A FAVORE DEL SIGNOR MUSITELLI EDOARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - II^ RATA RELATIVA ANNO 2019 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.698,35.=/IVA 22% €. 3.453,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARES 2013 EMESSI NEL 2015 E TARES SUPPLETIVO  2013 EMESSI NEL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  10.261,86=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' VISUAL DESIGN TAMBANI DI PONTE TRESA (CH) PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI  DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CODICE GIC ZEE29841FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NUOVO AGENTE DI POLIZIA LOCALE P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA E POSA DI PALESTRA ESAGONALE PER PARCO GIOCHI DI VIA LEVATE - (CIG: Z802A41BG50) - (IMPONIBILE €. 2.800,00.=/IVA 22% €. 616,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG CS165CS - (CIG: ZCD2983624) - (TOTALE €. 405,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI DIVERSI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019- IMPORTO COMPLESSIVO € 93.911,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - CORRESPONSIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE C.G. PER IL PERIODO 01.07.2019/30.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - CONSUMI OTTOBRE 2019 - CIG Z8B2679ECB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA CON LA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  ANNI 2019/2024 - CIG Z8C29811FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MOBILE IN LEGNO CON INSERTO PARTI IN FERRO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  MUNICIPIO - AFFIDO DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) -  INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO EURO 18,00.= PER ERRATA TRASCRIZIONE IVA - CIG : (ZB92944B9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI OTTOBRE 2019 - INTEGR.GIUGNO 2019 - AGGIO ACCERTAMENTI 2018/2019 - IMPORTO € 6.270,56 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.267,33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  3.595,32=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2016/2019 EX ART. 2, COMMA 5 C.S.A. ED ART. 63, C. 5 , D.LGS. 50/2016 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO /AGOSTO 2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 309,10 - CIG: Z61297E02A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE  AFFIDO ALLA SOCIETA' S.S.D. A R.L. OSIO DI OSIO SOTTO DAL 019.08.2019 AL 18.08.2020 - FINANZIAMENTO (EURO 18.000,00.= + IVA 22% - CIG : ZD9297CF7C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 5.150,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. SNC CON SEDE IN OSIO SOTTO PER LA FORMAZIONE DELLE LINEE DI RETE PER IL NUOVO DISPOSITIVO ELIMINACODE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z16297C807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 6.415,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.667,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI  MANUTENZIONE CALDAIA C.T. E SOTTOSTAZIONE  STADIO - FINANZIAMENTO EURO 1.893,44.= + IVA 22% - CIG : (ZF4297C422).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.07.2019 AL 31.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2019 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - SALDO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG  ZF22675D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA' IN MEMORIA DI ANTONELLA BALDINI - SERGIO GRITTI - EROS NUTI. IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SECONDA ANNUALITÀ SERVIZIO MAGGIOLI -  'POLIZIALOCALE.COM'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 40.582,38 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE TRIENNIO 2018/2020 - RUOLI 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZD9297CF7C) - (TOTALE €. 1.525,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA POZZI FRANCO  SRL CON SEDE IN BERGAMO PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO  PIROTECNICO SAGRA DI 'SAN DONATO'  CIG ZED293E4F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA TAGLIA ERBA  AD USO VOLONTARI - AFFIDO DITTA CIVIDINI  DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 414,80.\= CIG : (Z912963AC1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2019.(REG.SERV.N.161/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO MENSA CAMPUS: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.E.V. RISTOSERVICE SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CESTO - CIG: (Z892963E7B)/\EURO 972,34.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) N. 3 ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INCASSI RELATIVI ALLA TARES/TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI NOVEMBRE  2019 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI  PICCOLA SISTEMAZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI /ZONA INDUSTRIALE/VIADEL PASCOLO - AFFIDO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO PER IL PERIODO 01.08.2019-30.11.2019 - FINANZIAMENTO EURO 732,00.\= CIG : (Z83295D2F9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N° 2 NEW JERSEY PRESSO INCROCIO VIA V. VENETO CON EX S.S. 525 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO - CIG : (Z76295AF1D )/EURO 3.516,59.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z772670364) - (TOTALE €. 176,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LUCI  FACCIATA EDIFICIO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE - CIG : (Z7C295944C)/EURO 1.540,74.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DOTT. CESARONI PIERPAOLO NEL GIUDIZIO PER LA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO ELA PROVINCIA DI BERGAMO E LA REGIONE LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - IMPORTO € 1.268,80.= - CIG:ZB1295C0FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16/2019 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU E TASI DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2014 - STUDIO ING. RICOTTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A RETTIFICA DGC 51 DEL 13/03/2019 PER MERO ERRORE MATERIALE - IMPORTO € 600,00.= - CIG: ZBA2775C71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 15/2019 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013- STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE  PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA VERDELLINO  - AFFIDO A C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI -ING. ALGERI CRISTIANO DI GRASSOBBIO- FINANZIAMENTO EURO 20.597,32..= CIG : (Z342947B1B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA DI CURNO (BG) PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INERENTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORSO EUROPA - (CIG: ZF8251D8CB) - (TOTALE ACCONTO QUOTA 2019 €. 19.032,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE  PIANO GENERALE DEL TRAFFICO  - AFFIDO ALLA SOCIETA' TRM ENGINEERING SRL DI MONZA- FINANZIAMENTO EURO 23.504,52..= CIG : (Z812933AA8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 14/2019 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2012- STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER TRASCRIZIONE RIGUARDANTE ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI DI PROPRIETA' PRIVATA - CIG Z412951B7C - .€. 444,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 57.969,79.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGRONOMO DR. VEGINI MAURIZIO DI BERGAMO PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA ROGGIA BREMBILLA - ACCONTO - (CIG: Z3A293B6AB) - (TOTALE €. 3.173,68 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE E SEDE ALPINI IN VIA DELLE UBIERE- CIG Z222951BF4 -  €. 2.508,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI  PER AGGIORNAMENTO CATASTALE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE -  CIG:  Z752951BC6 - EURO 2.205,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER IL BIENNIO 01.01.2019-31.12.2020 A NOME SOCIETA' KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE 2^RATEO CANONI 2019 (€12.200,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA DELLE SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO E MAUTENZIONE DEI CANCELLI CARRABILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO IN VIA FOSCOLO E VIA DON MANZONI -- (IMPORTO: €. 2.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ABITA COOPERATIVA SOCIALE PER SPESE RELATIVE ALLA REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO IN VIA FOSCOLO E VIA DON MANZONI -- (IMPORTO: €. 1.427,40) -- (CIG: ZF1294F1B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI INERENTE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) - 2° ACCONTO - (CIG: ZD727F58B1) - (TOTALE €. 5.684,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER D.L. CONTABILITA' E SICUREZZA INERENTE OPERE PRINCIPALI E COMPLEMENTARI APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA  CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) - ACCONTO - (CIG: Z73289E080) - (TOTALE €. 4.440,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LA EX SS 525, VIA VESPUCCI, VIA DELLE INDUSTRIE, CORSO EUROPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AD AERRE URBANLINE S.R.L.S. DI CIRIE' (TO) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 7.126,02 IVA INCLUSA) - (CIG: Z30294D72C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA CON DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER GESTIONE AREE VERDI - CIG : (Z38294E12C) - (EURO 2.000,00.=) -  PERIODO 01.08.2019/31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI OTTOBRE 2019 - €.3.936,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA (€. 23.000,00- CIG  Z2E294DC84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GUARD RAIL IN VIA TRIESTE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZCD294D463) - (TOTALE €. 488,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONE GARA PER AFFIDO IN CONCESSIONE SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA-TOSAP-TARIG E CCM 01/01/2020 - 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOMEZZO IBRIDO PER UFFICIO TECNICO - FINANZIAMENTO EURO  17.812,00.= CIG : (Z09292E94A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ING. ALGERI GABRIELE DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER INCARICO APPRONTAMENTO PROGETTO STRUTTURALE INERENTE REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO INGRESSO MENSA SCOLASTICA CAMPUS - (CIG: ZF229A44D2) - (TOTALE €. 1.560,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE  LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO 'SCUOLA MATERNA -CAMPUS ALDO MORO'  - AFFIDO ALL'ARCH. ZANOLI SILVANO DI VERDELLINO- FINANZIAMENTO EURO 50.117,60= CIG : (Z04292D25F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECNION CONSORZIO DELLE TECNICHE SCRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER D.L. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO - 3° ACCONTO - (CIG: 6164133378) - (IMPONIBILE + 4% CNPAIA €. 37.440,00.=/ IVA 22% €. 8.236,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -  INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: (7984304817) - CUP (J47H19001460004) FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'GALA DEL TENNIS BERGAMASCO 2019'.(REG.SERV.N.152/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI  REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ACQUA PER IRRIGAZIONE VIVAIO PARCO PLIS - AFFIDO LAVORI OPERE EDILI ALLA DITTA FRATUS DI LEVATE - FINANZIAMENTO EURO 1.852,68.\= CIG : (Z222947255) ;  AFFIDO LAVORI OPERE IDRAULICHE ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.317,60.\= CIG : (ZF329472C7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 267/2000, ART. 80 - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA COMUNALE AMMINISTRATORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE OSIO INSIEME NELLO SPORT A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE 'FESTA DELLO SPORT 2018' - EROGAZIONE SALDO E COMPENSAZIONE QUOTA COMPLESSIVAMENTE A DEBITO PER LE EDIZIONI 2015, 2016 E 2017.(REG.SERV.N.151/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE N° 2 NUOVI P.I. PRESSO VIA ZAPPA - AFFIDO DITTA MAVER GIORGIO  DI NEMBRO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.331,58.\= CIG : (Z3C285FB3F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO LAVORI DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE S.A.L. N° 4 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO). LIQUIDAZIONE FATTURA N° 26 P.A/2019 PERVENUTA DA PARTE DELLA DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) DI EURO 341.099,00. =  CIG : (7541083A8C) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PLINTI IN C.A. PER P.I. PRESSO VIA ZAPPA - AFFIDO DITTA VALVASSORI GROUP  DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 660,00.\= CIG : (Z9B29408B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MOBILE IN LEGNO CON INSERTO PARTI IN FERRO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  MUNICIPIO - AFFIDO DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 1.098,00.=    CIG : (ZB92944B9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - MESE DI SETTEMBRE 2019 -  € 715,19 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z8B2679ECB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. CS165CS IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z862944F84) - (TOTALE €. 115,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.382,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 15.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER FABBRICATI INSOLUTI EMESSI NEL 2016 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI DIVERSI ANNO 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 62.269,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG : (7984304817) - LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AD EURO 47.864,16.= OLTRE IVA AL 22% - CORRISPONDENTE AL 20% IMPORTO CONTRATTUALE ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS N° 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020  CIG.Z69293BA83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.944,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI RICOLLOCAZIONE, ORDINAMENTO, SCARTO E SCHEDATURA MATERIALE ARCHIVIO COMUNALE PRESSO LOCALE SAN DONATO: AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA SOC. COOP. ARCHIMEDIA A R.L. DI BERGAMO - CIG Z57292FC5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GRS COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA POSA DEI DISSUASORI PER VOLATILI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA FOSCOLO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.526,80 IVA INCLUSA) - (CIG: Z27293CB0A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - V° BIMESTRE ANNO 2019 - (CIG : Z772670364) -  €. 6.538,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) PER ACQUISTO SCALPELLO AD USO OPERAI COMUNALI PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z912A02B12) - (IMPONIBILE €. 615,32.=/IVA 22% €. 135,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI FONTANELLA PRESSO PARCO DEGLI APLPINI - AFFIDO DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 800,00.\= CIG : (ZEA293C4C5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  ABBATTIMENTO PIANTA AIUOLA DI VIA TASSO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDO DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 305,00.\= CIG : (ZDC293B53B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA III E IV - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE - MESE DI OTTOBRE 2019 - A SOC. ADECCO ITALIA SPA - (CIG: ZE129AE204) - IMPORTO €. 1.881,25.= (INCLUSO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI  €. 2.005,26.= SPESE LEGALI LIQUIDATE  IN € 2.000,00  A FAVORE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO  DALLA C.T.P. DI BERGAMO CON SENTENZA N. 640/2018 PASSATA IN GIUDICATO + INTERESSI. APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' DEL RUOLO COATTIVIO PER IL RECUPERO DEL CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZD9297CF7C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 49.980,35 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU PER AREE EDIFICABILI  EMESSI NEGLI ANNI 2016/2017 E IN PENDENZA DI GIUDIZIO IN SECONDO GRADO - CTR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. COMETAX SRL PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MOSSALI MARCELLO PER IL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - (CIG: Z11293931B)- (TOTALE €. 890,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  6.378,85=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MOBILE IN LEGNO CON INSERTO PARTI IN FERRO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA  MUNICIPIO - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO -  FINANZIAMENTO EURO 1.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2019.(REG.SERV.N.144/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' NEXTSOLUTIONS SAS DI PISA PER FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE ELIMINACODE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z592937A64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO DIPENDENTE SIG. COSIMO MAGISTA' CON DECORRENZA 01/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.210,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 08.10.2018/07.10.2021 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO N°2  ALLA DITTA  ELETTRONDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - CIG : (ZE82936039) - (EURO 5.950,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO NEW TROLLS DEL 2 AGOSTO: INCARICO PER STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI . IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA329317B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI OTTOBRE  2019 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.635,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI/STADIO COMUNALE - PERIODO 15.07.2019/14.07.2022- OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/CIG: (792896119C) NON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE FESTIVITA' SAN DONATO 2019 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.905,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>VUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 15.07.2019-14.07.2022 - AFFIDO ALLA DITTA INCES S.R.L. DI TREVIGLIO- FINANZIAMENTO EURO 12.883,30.\= CIG : (ZE62915322).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E C.R.E. REDATTI DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO - IMPORTO EURO 314,64 + IVA 10% -  AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLLEONI DA PARTE SOCIETA' HABILITA S.P.A. CIG:(74454736AF) - CUP J43J18000060005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG.RA M.S. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' - PERIODO DAL 1/08/2019 AL 31/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA € 6.182,40 - CIG: ZB429295F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HW STYLE SRL  DI  MILANO PER  APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI/PERIODO 15.03.2018 - 31.12.2019  - III° S.A.L. - (CIG: 7385894889) - (IMPONIBILE €. 19.893,12.=/IVA 22% €. 4.376,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE 1SAFE ANNO 2019/2020  IMPORTO €.1.080,00 CIG. ZA02924126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE AREA I SERVIZIO 'AFFARI GENERALI/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.94/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI INERENTE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO CULTURALE VAVASSORI (BIBLIOTECA) - ACCONTO - (CIG: ZD727F58B1) - (TOTALE €. 11.368,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA D1 DEL CCNL FL 21.05.2018 -  PRESSO L'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER ACQUISIZIONE COPIA SCHEDE CATASTALI CON FORMULA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO DI BERGAMO - €. 425,05.= COMPLESSIVE - CIG ZEE29295E7*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 3° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  800,00 (N. S.  IVA) QUOTA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 3° TRIMESTRE 2019 €.4.218,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA BIGLIETTI 'LUNA PARK PER LA FESTA DI 'SAN DONATO 2019' - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z322929B1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MEDIAMARKET SPA DI STEZZANO PER FORNITURA CLIMATIZZATORE PER UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. ZA32916269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' - DEF./ESEC. - D.L. - P.S.C. E C.S.E. PISTA CICLOPEDONALE II° LOTTO - (CIG: 79424EF8F6) -  ACCONTO QUOTA 2019 - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 4.397,01.=/IVA 22% €. 967,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PALETTI IN FERRO IN VIA MATTEOTTI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - (CIG: ZF8292143C) - (TOTALE €. 552,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A EGAF PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AI PRONTUARI DEL C.D.S. DELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A P.S.P. EQUIPEMENT S.R.L. PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO EX CONVENZIONE DI CUI A DCC N. 9/2017 - GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2019/2022 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SVOLTE DAL CONSULENTE TECNICO ESPERTO (CIG ZDA291E4EE - VALORE € 1.000,00 + C.I. + IVA).REG.SERV.N.92/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 397 DEL 24.05.2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PARERE LEGALE ALL'AVV. ROBERTO BRUNI DI BERGAMO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BRUNI - CIG ZC828915E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE - VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: ZD9297CF7C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI ORDINARI SPESE BENEFICIARI - MARZO/APRILE 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 11.671,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. G.J. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 3.261,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. DA934LX IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZA5291C113) - (TOTALE €. 348,43.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE PER IL PERIODO 01.07.2019/30.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLIMATIZZATORE PER UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA SOCIETA'  BY TECNO.IT  DI CASORIA (NA) CODICE CIG. ZA32916269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI PICCOLA SISTEMAZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE: ZONA INDUSTRIALE-VIA DEL PASCOLO - (CIG: Z83295D2F9) - (TOTALE €. 732,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE(BG) PER FORNITURA N. 2 LAME PER TRATTORINO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: Z452918BBF) -  (TOTALE €. 122,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  3.385,25=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL QUOTIDIANO ON LINE 'BERGAMO NEWS' PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z25291870B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BERGAMO - ANNO 2021 - EX DGC 282 DEL 19/12/2018 - IMPORTO € 5.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.000,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MATERIALE, MODULISTICA E SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA ON LINE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE27E04C9: RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2019 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.136/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVIO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - IMPORTO € 1.576,34 (IVA 22% OVE DOVUTA € 338,72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIG. TAGLIAFERRI LUCA  PER MANUTENZIONE DISTRIBUTORE  FARMACIA COMUNALE €. 120,00 ( REGIME FORFETTARIO)  - CIG: Z352A227A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE A MEZZO PROCEDURA SDD CON RIFERIMENTO ALLE BOLLETTAZIONI ANNO SCOL. 2018/19 - DEFINIZIONE E RECUPERO QUOTA 30% POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE SODEXO ITALIA SPA.(REG.SERV.N.134/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO N.1 CARAVAN PRIVO DI TARGA E SUCCESSIVO DEPOSITO PER 60 GIORNI -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AUTORECUPERO E AUTODEMOLIZIONE LOCATELLI PAOLO DI ZANICA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI/STADIO COMUNALE - PERIODO 15.07.2019/14.07.2022  -  NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DEL SERVIZIO - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA APERTA -   CIG: (792896119C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA A SORVEGLIANZA ITALIANA - ISPETTIVO ESTERNO E CENTRALLARME IV TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA I SEGRETERIA COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE VARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA 'GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CITTA' DI OSIO SOTTO - 9^ ED.' - EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.133/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG CS165CS - (CIG: ZA52909412)- (TOTALE €. 305,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE E RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA PER ALLIEVI '13° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 7° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO' - EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.132/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AERRE-URBANLINE S.R.L.S. DI CIRIE' (TO) PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO EX SS 525, VIA VESPUCCI, VIA DELLE INDUSTRIE, CORSO EUROPA - (CIG: Z30294D72C) - (IMPONIBILE €. 5.841,00.=/IVA 22% €. 1.285,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE  PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' A.S.D. VOLUNTAS DI OSIO SOTTO DAL 01.07.2019 AL 14.07.2019 - FINANZIAMENTO (EURO 750,00.= + IVA 22% - CIG : Z9A26704FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2019 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 285/2018 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - IMPORTO € 8.071,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D1 DEL CCNL FL 2018 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  36.614,61=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 05.10.2015/04.10.2018 - DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) PER SISTEMAZIONE RETE DI RECINZIONE E SRADICAMENTO RADICI NELL'AMBITO OPERE DI DEMOLIZIONE TORRE PIEZOMETRICA DI VIA TASSO - (CIG: Z3C29DE450) - (IMPONIBILE €. 1.080,00.=/IVA 22% €. 237,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI REDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO. IMPEGNO DI SPESA (€. 406,87 LORDE - CIG Z2E28FF198)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI PIATTAFORMA ARCA NECA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE  CIG. Z4728F597F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER ATTIVITA' ANNO 2018.(REG.SERV.N.130/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA III E IV - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PERIODO 16.09.19/30.09.19 A SOC. ADECCO ITALIA SPA - (CIG: ZE129AE204) - IMPORTO €. 900,77.= (INCLUSO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'BIRRITALA 2019': IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ C2 SRL PER ACQUISTO PC E PACCHETTO OFFICE PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE PICCOLI 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' A FAVORE CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE DI BERGAMO - IMPORTO € 3.368,19.= - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO PER REVISIONE ELABORATI E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE LE OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525 - SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - (CIG: Z06200B607) -  SALDO - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 963,61.=/IVA 22% €. 1.510,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI  PICCOLA SISTEMAZIONE PIANTE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 6.039,00.\= CIG : (ZEA28FC238).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER FORNITURA ESTINTORI E SEGNALETICA DA COLLOCARE PRESSO L' EDIFICIO DI VIA DELLE INDUSTRIE N. 1 (SEDE ASS.NE ARCA DELLA  SOLIDARIETA') - (CIG:ZB728FB865 ) -  (TOTALE €. 426,57.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 48.902,40 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2019 - (IMPORTO: €. 5.658,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: ZAE28F8BCF) -  (TOTALE €. 265,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA PER FINANZIAMENTO GESTIONE CRE INFANZIA 2019 PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA S.B. CAPITANIO - EX DGC 66 DEL 24/03/2019 - CIG: Z512790A05 - IMPORTO € 1.417,50.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 1.102,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 995,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERAI COMUNALI - (CIG: Z3E28F456C) -  (TOTALE €. 99,43.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.291,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.E.V. RISTOSERVICE SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CESTO - (CIG: Z892963E7B) - (IMPONIBILE €. 182,50.=/IVA 22% €. 40,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA 'ESTATE IN CORTE': IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER REVISIONE MINISTERIALE BIENNALE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - (CIG: Z2728F3F39)- (TOTALE €. 97,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I :  AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: LUGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA MARCIAPIEDI COMUNALI DA ERBACCE :  AFFIDO ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.367,20.= CIG : (Z4828F3096)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE INDENNITA' ESTERNA III TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 3° TRIM. 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTE BIANCA 2019': IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO III TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO IN DIVERSE STRADE COMUNALI - AVVIO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - AGGIUDICATO ALL'A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2019 - (CIG: 4526240368) - (€. 190,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL GEOM. FINAZZI LORIS DI PEDRENGO (BG) PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTE OPERE DI DEMOLIZIONE TORRE PIEZOMETRICA DI VIA TASSO - (CIG: Z792861774) - (TOTALE €. 2.537,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.06.2019 AL 15.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI ORDINARI E FITTI -GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - IMPORTO IMPONIBILE  € 30.771,36.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SPESA PER MASSA VESTIARIO  €.4.999,56 CIG.ZA628E1C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  11.269,70.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATAT ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE VERDE ED EDIFICI PUBBLICI   PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO N°1/ANNO 2019  -  ALLA DITTA  FRATUS M  DI LEVATE (BG) - CIG : (Z8129AF443) - (EURO 14.750,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.408,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA; CIG: Z3F28EC34A  ; P. IVA: 01434070155 ; IMPORTO EURO 2.233,00 COMPRESO  I.V.A. 10%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2019 - IMPORTO € 380,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 83,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA TASSO AD OSIO SOTTO - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO (BG) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  ART. 149 D.LGS N° 50/2016 - EURO 5.178,68.= CIG : (Z0729A21EA) - FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N°78 DEL 10.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2019 - IMPORTO € 654,12 (IVA 22% OVE DOVUTA € 143,91)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE KIBERNETES SRL PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TORCIA EX DISCARICA SCARLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - ACQUISTO BADGE E INTERVENTO TECNICO  - IMPEGNO DI SPESA (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC  € 201,00 + IVA - CIG: ZBC28E027E).REG.SERV.N.85/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - F.I.G.C. - L.N.D. -  MILANO - PER OMOLOGAZIONE N° 1 CAMPO DI CALCIO PRESSO STADIO (€. 370,00.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ANCI LOMBARDIA DELLA QUOTA DI ACCONTO PER L'ANNO 2019 RELATIVA AL TIROCINIO EXTRACURRICULARE ANNO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A P.S.P. EQUIPEMENT SRL PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN OSIO SOTTO LUNGO IL CORSO EUROPA - AVVIO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 4.482,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA STEFANIA TOFFANETTI PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE €. 3.990,00 ( ESENTE IVA); CIG: Z092860508; C.FISC: TFFSFN73E41A794O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA DECEDUTA IN INCIDENTE STRADALE A CURA DELLA DITTA DADDA BOFFELLI SNC DI DALMINE CIG  Z2828DC7F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IL 20.06.2019 ALLA GIORNATA DI STUDIO 'RASSEGNA CASI PRATICI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2019' - (IMPORTO: €. 50,00) - CIG ZEF28D93B8.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - III° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2018/18.10.2020/CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI UN ANNO - INTEGRAZIONE  FINANZIAMENTO N° 2  ALLA DITTA  FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - CIG : (ZF0251F8F4) - (EURO 4.350,00.=) - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONECORRISPETTIVI MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - AFFIDO DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) - INTEGRAZIONE N°2 - FINANZIAMENTO EURO 3.500,00.= CIG : (Z4227AB07B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA II PER LA PREDISPOSIZIONE DI RICORSI TRIBUTARI - ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG ZC528DC144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA NATURAL BRADEL SRL ; CIG: ZD628D5CF0  ; P. IVA: 10849760151; IMPORTO EURO 667,39 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER TRASCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA COMUNE DI OSIO SOTTO/POLICLINICO SAN MARCO -   (CIG: ZEC279E157) - (TOTALE €. 628,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI SETTEMBRE  2019 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE FARMACIA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE FEDERFARMA PER L'ANNO 2019 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE SISS SISTEMA INFORMATIZZATO RICETTE - (€ 300,00 - CIG: Z8228D3B83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA_LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ STEMA SRL PER ACQUISTO PC PORTATILE PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIOARCO+ S.T.P. A.R.L. DI CARAVAGGIO (BG) PER INCARICO D.L./CONTABILITA' E SICUREZZA INERENTE RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/I° LOTTO - (CIG: Z312631E04) -  1° ACCONTO - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 3.687,84=/IVA 22% €. 811,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE R.E.A. (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z7528D294D) -  (TOTALE €. 928,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 1° BANDO 2019 - TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  1.270,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - MESI: MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO / AGOSTO 2019 -  € 3.962,22 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z8B2679ECB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  BARRIERA STRADALE PRESSO PONTICELLO ROGGIA IN VIA DEI MILLE : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE  DI OSIO SOTTO - CIG: (ZD528D27B9)/\EURO 2.440,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORTELLO SOCIALE DI PRESIDIO ANNO 2018 A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 2.606,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI PULIZIA BAGNI CIMITERO COMUNALE : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - CIG: (Z5F28D04FA)/\EURO 329,40.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 22.12.2018/13.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO MORETTI ANGELO - (CIG: ZB220E6199) - (TOTALE €. 300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. TRUST ITALIA SPA DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO X509 PER SIOPE+ - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZC228D10F4 - VALORE € 20,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  7.297,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARAVAN PRIVIO DI TARGA  -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AUTORECUPERO E AUTODEMOLIZIONE LOCATELLI PAOLO  DI ZANICA   - IMPORTO €. 366,00.=. - CIG Z6928D02C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIAMO IL MONDO 2019 - ADESIONE 'MISTO' - CONTRIBUTO LEGAMBIENTE - €. 350,00.= - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER ACQUISTO MACCHINA TAGLIAERBA AD USO VOLONTARI - (CIG: Z912963AC1) - (IMPONIBILE €. 340,00.=/IVA 22% €. 74,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITÀ E CONNESSIONI CICLOPEDONALI 2° LOTTO TRATTA EX SS 525 (PISTA CICLOPEDONALE) /AFFIDATARIA DITTA EDILMARKET DI BERGAMO -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - OPERE CATEGORIA  PREVALENTE OG 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA SERVIZI SRL DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) PER SOSTITUZIONE SPLIT CONDIZIONATORE PRESSO SALA SERVER/MUNICIPIO - (CIG: Z2A29BA4DA) - (IMPONIBILE €. 1.495,00.=/IVA 22% €. 328,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INSTALLAZIONE N. 2 PALI NUOVI P.I. PRESSO VIA ZAPPA - (CIG: Z3C285FB3F) - (IMPONIBILE €. 2.119,62.=/IVA 10% €. 211,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI - PIANO PRIMO E N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI -  PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.769,00.\= CIG : (ZD228C2CE5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CIMITERO - (CIG: ZB628C2363) -  (TOTALE €. 409,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 560,27.= -  CIG: Z7E28BD781.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.05.2019 AL 31.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI AGOSTO - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: ZD9297CF7C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - PERIODO 01.07.2019/14.07.2019 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: Z9A26704FB) - (TOTALE €. 915,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D1 DEL C.C.N.L. F.L. 21.05.2018 PRESSO L'AREA II PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE(PUBBLICATO   G.U. N.41  DEL  24.05.2019): PREVISIONE  DELLA  RISERVA  DI  N.1  POSTO  PER  I VOLONTARI  DELLE FORZE ARMATE  AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 6 DEL D.LGS.215/2001 E DEGLI ARTT.1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA CENTRO GOMME DI DEL PRATO STEFANIA DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 480,00.= -  CIG: Z8628AE48B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) DI VIA DELLE INDUSTRIE - PERIODO 15.07.2019/14.07.2022 - APPROVAZIONE INDIZIONE DI GARA  AI SENSI DEL D.LGS N° 50/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI AGOSTO 2019 - IMPORTO € 973,39 (IVA 22% OVE DOVUTA € 209,88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE LUGLIO/AGOSTO 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 30.964,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SELLA SRL.; CIG: ZAB28AAEC9  ; P. IVA: 00161860242 ; IMPORTO EURO 357,50  I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE  - 1° BANDO 2019 - UFFICIO TECNICO-  LIQUIDAZIONE IMPORTO €  1.270,00.=  (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO DI CASIRATE D'ADDA (BERGAMO)  PER ACQUISTO SEDUTA DA SCRIVANIA PER UFFICIO ANAGRAFE - CONTESTUALE REVOCA DETERMINA N. 377/2019 - CIG.Z0328A3CDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA TASSO - APPROVAZIONE SAL UNICO OPERE DI PERIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNO MAL SERIO (BG) - EURO 4244,82.= + IVA 22% PARI AD EURO 933,86.= - CIG : (Z0729A21EA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ING. E. VACCHINI DI TREVIGLIO (BG) PER COLLAUDO IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 1° LOTTO - €. 7.536,67.= -  FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E. DELL'OPERA - CIG : (ZDB26E3436).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (11° RATEO) - (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) SIG.RA P.R E SIG. S.G. -  ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA AD  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1225/2018 -   IMPORTO € 8.911,32.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL PARCO ADDA NORD DI TREZZO SULL'ADDA DI UNA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO  ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA DAL COMUNE DI BOLTIERE AL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA TASSO - APPROVAZIONE SAL UNICO OPERE PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO (BG) EURO 84.900,00.= + IVA 22% PARI AD EURO 18.678,00.= CIG : (783101345C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI  - ANNUALITA' 2014 - AFFIDO A NOME STUDIO ING.GIORGIO RICOTTI A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG.Z1C289F81D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO 2016/2019 - ADEGUAMENTO VALORI PER INTEGRAZIONE N. PASTI DA EROGARE  PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  DURANTE IL PERIODO GEN./GIU. 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (CIG 680479025A - € 6.680,00 + IVA 4%).REG.SERV.N.78/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER VALIDAZIONE PROGETTO NUOVA PALESTRA - ACCONTO - (CIG: ZE22827FA4) - (TOTALE €. 3.165,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO PER L'INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA, EX ARTT. 60 E 95, COMMA 3, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PER L'APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2019/2022 - DELEGA GESTIONALE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO EX CONVENZIONE DI CUI A DCC N. 9/2017 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA PER ONERI STIMATI SERVIZI OGGETTO D' APPALTO.(REG.SERV.N.77/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  8.559,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.145,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE IN VIA COLOMBO - (CIG: ZD628A0402)- (TOTALE €. 303,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO LAMPIONI IN VIA DELLE RIMEMBRANZE DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z50289F576) - (TOTALE €. 2.269,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 12/219 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013- STUDIO ING RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUREA ELETTRONICA N. 11/19 DELL'ING. RICORTI PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' - ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG  Z6828A08AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PRINCIPALI E COMPLEMENTARI - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI BERGAMO - PER D.L. CONTABILITA' E SICUREZZA  - FINANZIAMENTO €. 8.881,60.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 269/2018 - CIG (Z73289E080)CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  5.952,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER IL PERSONALE SERVIZIO DI STATO CIVILE PROMOSSO DA A.N.U.S.C.A. - IMPEGNO DI SPESA CIG  Z762895615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI FONTANELLA PRESSO PARCO ALPINI - (CIG: ZEA293C4C5) - (IMPONIBILE €. 655,74.=/IVA 22% €. 144,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MART.TA SERVICE DI TAGLIANI DANIELE DI BRESCIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELIMINACODE CIG ZF328940DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO CRE 2019 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - OSIO SOTTO, PER ONERI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' - IMPORTO € 9.292,50=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALE- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBORSO  CIG.Z5128921F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2019 - (€ 7.445,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PARERE LEGALE ALL'AVV. ROBERTO BRUNI DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER OPERE IDRAULICHE INERENTI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ACQUA PER IRRIGAZIONE VIVAIO PARCO PLIS - (CIG: ZF329472C7) - (IMPONIBILE €. 1.080,00.=/IVA 22% €. 237,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AD ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI BERGAMO PER ANALISI CAMPIONI DI TERRENO - IMPONIBILE €. 1.558,90.=  IVA €. 342,96 - CIG Z1F28902D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 26.147,68).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPUTAZIONE CONTABILE PER MODIFICA INTROITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 620 DEL 06.07.2017 RELATIVO A DILAZIONE PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE IN USO LOCALI ALLA SCUOLA DI MUSICA L'ACCADEMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 5/2019 AL PEG 2019/2021 (ES. 2019 STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA - ES. 2020-2021 STANZIAMENTI DI COMPETENZA - PARTE SPESA TITOLO 1) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITÀ E CONNESSIONI CICLOPEDONALI 2° LOTTO TRATTA EX SS 525 (PISTA CICLOPEDONALE) -  AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO - CIG 77197478BF - CUP - J41B18000540004 - LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 1 PARI AD EURO 51.600,00.= + IVA 10% PARI AD EURO 5.160,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.783,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA ENERGIA ELETTRICA  STADIO COMUNALE - ANNO 2019 -  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2018 E 2017 - RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 14.852,27.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI N. 2 NEW JERSEY PRESSO INCROCIO VIA V. VENETO CON EX S.S. 525 - (CIG: Z76295AF1D) - (IMPONIBILE €. 2.882,45.=/IVA 22% €. 634,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. - PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE - PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW. - AFFIDO DITTA LINEA SERVIZI SRL DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) - PERIODO 01.10.2017/30.09.2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA EFFERENTE ESERCIZIO 2019 - PER SERVIZIO PICCOLE MANUTENZIONI  DI CUI ALLEGATO '2' DEL C.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.789,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRS COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI NECESSARI ALLA POSA DEI DISSUASORI PER VOLATILI PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FOSCOLO - (CIG: Z27293CB0A) - (IMPONIBILE €. 1.388,00.=/IVA 10% €. 138,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY S.P.A.; CIG: Z682882649  ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 4.068,82   I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE CONTABILITA' II° S.A.L./PARI AL FINALE REDATTA DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO - IMPORTO EURO  6.719,13.= AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLLEONI DA PARTE SOCIETA' HABILITA S.P.A. CIG:(74454736AF) - CUP J43J18000060005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.05.2019 AL 15.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIOARCO+ S.T.P. A.R.L. DI CARAVAGGIO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO D.L./CONTABILITA' E SICUREZZA INERENTE RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO - (CIG: ZD4265E897) -  1° ACCONTO - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 3.085,68.=/IVA 22% €. 678,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ASFALTATURA VIA NOSARI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE  SAL FINALE REDATTO DALL'U.T.C. - APPROVAZIONE C.R.E. - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA RIVA GIORGIO DI OSIO SOPRA - CIG:(Z5E24E77B1)/\(IMPONIBILE EURO 8.889,30.=/ IVA 22% EURO 1.955,65.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA  - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2019 - EURO  97.211,44.= IVA 10% INCLUSA - AGGIORNAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI AGOSTO  2019 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ASFALTATURA VIA NOSARI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE  SAL FINALE REDATTO DALL'U.T.C. - APPROVAZIONE C.R.E. - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA RIVA GIORGIO DI OSIO SOPRA - CIG:(Z5E24E77B1)/\(IMPONIBILE EURO 8.889,30.=/ IVA 22% EURO 1.955,65.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI PRESSO CAMPUS/SEZIONE SECONDARIA E DELL'INFANZIA  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CR IDRAULICA DI RONZONI MATTEO DI DALMINE (BG) - CIG : (Z7C287CD8D)/EURO 1.280,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - IV° BIMESTRE ANNO 2019 - (CIG : Z772670364) -  €. 4.648,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 318 DEL 24.04.2019 'AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2018 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO DA COLLOCARE   IN C/O ENTRATA  BIBLIOTECA COMUNALE/PIANO PRIMO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA O.I.B. S.R.L. DI MEDOLAGO (BG)-  MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO EURO 1.200,00.= / IN AMBITO Q.T.E. OPERA DET. N° 310/2019 - CIG : (ZA7286FE7F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITÀ E CONNESSIONI CICLOPEDONALI 2° LOTTO TRATTA EX SS 525 (PISTA CICLOPEDONALE) -  AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO - CIG 77197478BF - CUP - J41B18000540004 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AD EURO 23.991,31.=OLTRE IVA AL 22%  - CORRISPONDENTE AL 20%  IMPORTO CONTRATTUALE ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS N° 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAGIANI ADRIANO SNC DI FAGIANI MATTIA E F.LLI DI VALBREMBO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°3 (G.P. - G.A.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.092,88 IVA INCLUSA) - (CIG: ZCD2878A29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I: AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO BOSCO ITALA - PULIZIA E LAVAGGIO COPERTURA BOCCIODROMO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LOCATELLI LEGNAMI DI BREMBATE (BG) - CIG: (Z762878557)/\EURO 793,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PENSILINA PER FERMATA AUTOBUS COLLOCATA NELL'AREA ESTERNA IL  GREEN-PARK  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI DI URGNANO (BG) PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO - FINANZIAMENTO EURO 1.204,75.\=. CIG: (Z51286F9F2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SISTEMA ICARO PER LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERIODO 01.07.2019/30.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 2.808,61=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CASTAELLANI.IT SRL DI SANTA MARIA A MONTE (PI)  PER ACQUISTO POLTRONA OPERATIVA PER UFFICIO ANAGAFE ZB0286C131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2018: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE MAGGIO GIUGNO 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 30.964,33.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI LUGLIO 2019 - IMPORTO € 668,72 (IVA 22% OVE DOVUTA € 144,04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO, A MEZZO PIATTAFORMA MEPA, ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL  DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER FORNITURA BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO - IMPEGNO DI SPESA (CODICE CIG ZE6286FAE3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTE DELLA CULTURA 2019' - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/COMMERCIO/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 278,18.= -  CIG: Z05286F03F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DAY RISTOSERVICE PER FORNITURA BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO DISPOSITIVO DI BACKUP CODICE CIG.Z8C286E1A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITÀ E CONNESSIONI CICLOPEDONALI 2° LOTTO TRATTA EX SS 525 (PISTA CICLOPEDONALE) -  AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO - CIG 77197478BF - CUP - J41B18000540004 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AD EURO 23.991,31.=OLTRE IVA AL 22%  - CORRISPONDENTE AL 20%  IMPORTO CONTRATTUALE ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS N° 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI DI CHIAMATA E PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATI DAL PERSONALE DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DURANTE L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOLOGO GIAN LUIGI NOZZA DI BERGAMO PER SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ACCERTAMENTO DI PRESUNTI INQUINAMENTI CAUSATI DA PREGRESSI SVERSAMENTI DI REFLUI FOGNARI IN VIA DEL PASCOLO E VIA DELL'ARTIGIANATO - €. 2.723,99.= IVA E C.I. 2% COMPRESI - CIG ZEC24D2672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROVARIS GIOCONDA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO GESTIONALE 2019/2022 - LIQUIDAZIONE ALLA S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO DELLA SPESA ANTICIPATA PER PUBBLICAZIONI EX LEGE DEL BANDO DI GARA E CONTESTUALE ADDEBITO DI PARI SOMMA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA SOC. S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL.(REG.SERV.N.106/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2019 - (IMPORTO: €. 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER INTERVENTI REALIZZATI DA SOGGETTI PRIVATI INERENTE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NUOVO PARCHEGGIO AZIENDALE - VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO ATV14/AT13 DI VIA CISERANO IN VARIANTE AL PGT E CONTESTUALE SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA NR. 700210158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BADGE E INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - € 201,00 + IVA - CIG: ZBC28E027E).REG.SERV.N.104/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.06.2019 ALLA FINE DEL MANDATO ELETTORALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.320,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO DEPOSITO IN DATA 30/04/2019 PROT. NR. 7398 DELLA FIDEIUSSIONE N. 131822047/110 DA PARTE DELLA SOCIETA' LIDL ITALIA S.R.L. E CONTESTUALE SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. UR0608871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - (CIG: Z11293931B) - (IMPONIBILE €. 730,00.=/IVA 22% €. 160,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FERRAMENTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA PER FORNITURE A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - CONTESTUALE ACCERTAMENTO RIMBORSO - CODICE CIG ZA E28656C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 988,20.\= CIG : (ZE02861F9B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SNC DI URGNANO (BG) PER REALIZZAZIONE PLINTI IN C.A. PER P.I. PRESSO VIA ZAPPA - (CIG: Z9B29408B3) - (IMPONIBILE €. 600,00.=/IVA 10% €. 60,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER REALIZZAZIONE MOBILE IN LEGNO CON INSERTO PARTI IN FERRO DA COLLOCARE PRESSO ENTRATA MUNICIPIO - (CIG: ZB92944B9D) - (IMPONIBILE €. 900,00.=/IVA 22% €. 198,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA TASSO AD OSIO SOTTO -INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FINAZZI LORIS DI PEDRENGO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - FINANZIAMENTO EURO  2.537,60..= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. OPERA - CIG : (Z792861774)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA DECOM DI OSIO SOPRA DI CUI ALLA DET. N° 343 DEL 08.05.2019  - FINANZIAMENTO EURO 191,06.\= CIG : (Z3F284F063).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.365,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RINNOVO DEL CERTIFICATO X509 PER SIOPE+ A FAVORE DI TRUST ITALIA SPA - € 24,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATI VERSAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA TOFFANETTI STEFANIA A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; C.FISC:TFFSFN73E41A794O    P.IVA: 03845120165;   CIG: Z092860508; IMPORTO EURO 3.990,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 2° TRIMESTRE 2019 €.4.659,18 *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GIUGNO 2019 - IMPORTO € 1.308,01 (IVA 22% OVE DOVUTA € 287,76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'OSIOFITNESS 2019' - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA EMESSA DA ENEL ENERGIA SPA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 21,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDO ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI MEMBRO (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 1.619,59.\=ANNO 2019 - CIG : (69141129B6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE XVIII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'BIBLOFESTIVAL  ANNO 2019': ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ORGANIZZATIVE (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCHITETTONICO - ACUSTICO - IMPIANTI ELETTRICI -MECCANICI - RICHIESTA C.P.I. - NULLA OSTA SOPRINTENDENZA - D.L. E SICUREZZA INERENTE REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE - RIFACIMENTO FACCIATE E MESSA A NORMA PALAZZO ALBORGHETTI/BIBLIOTECA COMUNALE - 2° ACCONTO - (CIG: Z091A08467) - (TOTALE €. 8.735,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 13.632,41=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG CS165CS - (CIG: Z24285AA43)- (TOTALE €. 305,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GRS COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA ELIMINAZIONE DELLA INFILTRAZIONE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI 9 - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 633,60 IVA INCLUSA) - (CIG: Z922857783)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI LUGLIO  2019 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2019 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 2° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG  ZF22675D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATI VERSAMENTI ANNI D'IMPOSTA DIVESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO A CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DOTT. CESARONI PIERPAOLO NEL GIUDIZIO PER LA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO, LA PROVINCIA DI BERGAMO E LA REGIONE LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - IMPORTO € 1.268,80.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'ISTITUTO STATALE SUPERIORE LUIGI EINAUDI   DI DALMINE PER STAGE PERIODO   DAL 03/06/2019 AL 14/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE (EX DET. 1313/2018 E DET. 189/2019) - IMPORTO € 2.264,21.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA LOCALE SALA ARCHIVIO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI  DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 1.500,60.\= CIG : (Z682854BD6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 40.441,69).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA PER TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 11.414,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' A FAVORE DELLA DR.SSA PARODI MONICA MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. G.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DEL CANONE PER IL SERVIZIO ONE SAFE RELATIVO AL II SEMESTRE DEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.44 DEL 11.01.2019 'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI MODULISTICA, STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CODICE GIC.ZBE2697861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARAVAN PRIVO DI TARGA E DEPOSITO PER 60 GIORNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: ZA52853028) -  (TOTALE €. 716,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA INERENTE ALLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DALLA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARIA DI DANZE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z282852AE6) -  (TOTALE €. 489,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DECORAZIONE PRESSO TOTEM SAN DONATO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IL PUNTO GRAFICO DI VERDELLO - FINANZIAMENTO EURO 129,26.\= CIG : (ZC128503BD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE BATTERIE SPAZZATRICE - (CIG:ZB5285112C)- (TOTALE €. 463,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 42.775,36=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LATTE DI VERNICE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA DECOM DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO EURO 1.307,91.\= CIG : (Z3F284F063).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ONERI PER INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE  A FAVORE DOTT. AVV. CARLO LIBERIO PER ASSISTENZA GIUDIZIO PER LA RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BERGAMO DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PROVINCIA DI BERGAMO E LA REGIONE LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - IMPORTO € 1.268,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA TORRE PIEZOMTERICA SITA IN VIA TASSO AD OSIO SOTTO -SPOSTAMENTO E POTENZIAMENTO STAZIONE RIPETITRICE DI RADIOCOMUNICAZIONE IN UTILIZZO POLIZIA LOCALE -  AGGIUDICAZIONE SOCIETA' TPSFERIACOM S.R.L. DI CUSAGO - FINANZIAMENTO EURO  5.560,76..= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. OPERA - CIG : (Z322849890)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 12.961,79).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E. 150,00 - LIQUIDAZIONE QUOTA ANTICIPATA CANONI E BOLLI E. 100,00 - POSTE ITALIANE CIG Z2D284DCD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 31.539,91.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'OSIO FOLK 2019' - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8A2838B1F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 335 DEL 6/05/2019 PER MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER   (CIG: ZEE29295E7) - (TOTALE €. 425,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 20.728,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE LEGIONELLA NUOVO EDIFICIO S.F.A. VIA DELLE INDUSTRIE - ANNO 2019 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.342,00.\= CIG : (Z1A2846BDB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELL'IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 1257 DEL 7/12/2018 A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTO URGENTE DI MINORI  E FIGURE GENITORIALI ACCOLTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2019 - IMPORTO € 1.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO LAVORI DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE S.A.L. N° 3 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO) LIQUIDAZIONE FATTURA N° 014P.A/2019 PERVENUTA DA PARTE DELLA DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) DI EURO 332.981,00. =  CIG:(7A11FD20E8) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 190,69.= - CIG: Z882846E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO D'URGENZA  SIG.RA M.S. E FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA'  - PERIODO DAL 30/04/2019 AL 31/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA  € 6.379,20.= SUB-IMPEGNO EX DET. 1257/2018 € 940,80.= - CIG: Z0028463DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER L'ANNO 2018 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ANCILAB - TIROCINIO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MASSA VESTIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2018 - 2015 - 2014 - 2013 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA TORRE PIEZOMTERICA SITA IN VIA TASSO AD OSIO SOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA PFC 2000 S.R.L. DI COLOGNIO AL SERIO (BG) -  FINANZIAMENTO EURO  103.578,00.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. OPERA - CIG : (783101345C) CUP J46C19000060005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D1 DEL CCNL FL 21.05.2018 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2019 -  INTEGRAZIONI - (TOTALE €. 72.600,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO - MAGGIO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.626,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE COSTITUITA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO EX LR 34/1998PER LAVORI 'NUOVO POZZO DI VIA EINAUDI' - PRESA D'ATTO E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AD ESTINZIONE DEL TITOLO DI GARANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO EURO 1.200,00.= CIG : (Z4227AB07B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL PER FORNITURA MATERIALE, MODULISTICA E SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA ON LINE- ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI PER FURTO DEL PC PORTATILE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE FERRAMENTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA PER FORNITURE A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.896  DEL 13.10.2017 ABBONAMENTO OPERE ON LINE PERIODO 01.01.2018-31.12.2022 A CURA DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2020-2021  CIG. ZE62057951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2019 - IMPORTO € 1.018,44 (IVA 22% OVE DOVUTA € 224,06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER STAGE ESTIVO CON ISTITUTO SUPERIORE 'B. BELOTTI' DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ALGERI CRISTIANO DELLO STUDIO C-SPIN PER VALIDAZIONE PROGETTO NUOVA PALESTRA - FINANZIAMENTO EURO 6.331,31.= CIG : ZE22827FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - (IMPORTO: €. 5.658,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019:AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEI MANIFESTI CANDIDATI PER IL PRIMO TURNO, PER IL BALLOTTAGGIO E MANIFESTI PROCLAMATI ELETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA EMESSA DA ENEL ENERGIA SPA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 190,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI 2019 E SUPPLETIVO 208 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE  DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA  D1 DEL C.C.N.L. F.L. 21.05.2018  PRESSO L'AREA II PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA - SORVEGLIANZA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE' A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA D1 DEL C.C.N.L. FL DEL 21.05.2018 PRESSO L'AREA FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ITALIANO PER ADULTI STRANIERI ANNO 2018/2019: LIQUIDAZIONE A SALDO. PRESA D'ATTO DI ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETÀ GLOBO SRL PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING ANNO 2019 DELLE PIATTAFORMA SOFTWARE(CIG.Z3922D7CB5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'RASSEGNA CASI PRATICI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2019'- IMPORTO €. 50,00.=  CIG ZEF28D93B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  7.065,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA/ IRAP 2019 (PER IL 2018)  E LECOMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE IMPEGNO DI SPESA €.570,96 CIG: ZE42828CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 23.794,31).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEL GSE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO DISPONIBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - III° BIMESTRE ANNO 2019 - (CIG : Z772670364) -  €. 5.121,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - OSIO SOTTO A SOSTEGNO SPESE GESTIONE LOCALI UTILIZZATI PER PROGETTO 'COMPITI INSIEME' RELATIVI ALL' ANNO 2018 - IMPORTO € 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 48,80.= - CIG: Z08281BD94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2019 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.93/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE PER FORNITURA LAMPADE VIDEOPROIETTORE SALA CONSILIARE - IMPEGNO DI SPESA   CIG (Z102817D10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE INDENNITÀ ESTERNA II TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 1.915,40.\= CIG : (ZA12816565).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO DA COLLOCARE C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE/PIANO PRIMO - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO -  FINANZIAMENTO EURO 1.200,00.= MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' A FAVORE DELLA DR.SSA PARODI MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA, RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI  -   AFFIDO APPALTO  C.D.S. TRACCIALINEE  DI  OSIO SOTTO  PER L'ANNO 2019 - PERIODO 20 APRILE 2019/30 GIUGNO 2019 - FINANZIAMENTO EURO 4.600,00.= CIG : (ZF7280FE18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE ANTA PORTA ASCENSORE PRESSO ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. 525 PER ROTTURA/INCIDENTE DI LAVORO - (CIG: Z1527FC91F) - (IMPONIBILE €.3.096,00.=/IVA 22% €. 681,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA DIPENDENTE  SIG.RA LALUMERA CHIARA PRESSO IL COMUNE DI BERGAMO A DECORRERE  DAL 01/06/2019, CON CESSIONE DI CONTRATTO AL SENSI DELL'ART.1406 E SEG. DEL CODICE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA PER BUONI PASTO MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GRS COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA ELIMINAZIONE E CHIUSURA DELLA FIORIERA PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA FOSCOLO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 4.202,00 IVA INCLUSA) - (CIG: Z58280D533)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2019 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: Z9A26704FB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA'  ADDICALCO LOGISTICA SRL DI BUCCINASCO PER ACQUISTO ARMADI COMPATTABILI CODCIE CIG.ZC126380A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°7 (ASS. F.C.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 2.163,00 IVA INCLUSA) - (CIG: ZE3280D46D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE DI PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 CCNL 2016-2018) A NOME DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 84 - RETTIFICA PERIODI GIA' CONCESSI A SEGUITO DI ESIGENZE D'UFFICIO.(REG.SERV.N.47/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FALEGNAME SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -PERIODO 15.04.2019/31.12.2020 - FINANZIAMENTO EURO 15.850,00.= CIG : (ZD32800041).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - I^ RATA RELATIVA ANNO 2019 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.698,35.=/IVA 22% €. 3.453,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €  3.761,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA TASSO AD OSIO SOTTO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 783101345C - CUP J46C19000060005. -  FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESE DI GIUGNO  2019 - TOTALE €. 96.302,24.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 7.274,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE' - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONECORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA -  LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO II TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON. P. VAVASSORI (BIBLIOTECA) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) - PER REDAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI - FINANZIAMENTO €. 18.948,13.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 269/2018 - CIG (ZD727F58B1)CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - II° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.081,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. N°525 - SOSTITUZIONE SCHEDA DI CONTROLLO SICUREZZA  APERTURA PORTA ASCENSORE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA KONE DI PERO - FINANZIAMENTO EURO 1.571,36.\= CIG : (Z9327FD779).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIM. 2019.(REG.SERV.N.91/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BROGGI MARTA - FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 05.02.1992, N. 104 - AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. N°525 - SOSTITUZIONE ANTA - PER ROTTURA/INCIDENTE DI LAVORO - PORTA ASCENSORE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA KONE DI PERO - FINANZIAMENTO EURO 3.777,12.\= CIG : (Z1527FC91F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BERGAMO - IMPORTO € 4.949,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL - DI PROPRIETA' ANTEAS - IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DITTA CENTRO GOMME DI DEL PRATO STEFANIA DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 30,00.= - CIG: Z3527F5344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 2° TRIM. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH - DI PROPRIETA' ANTEAS - IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE AUTOFFICINA PAGANELLI E SANTINI DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 183,00.= - CIG: Z4E27F5229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPAZIO COMPITI A.S. 2018/2019 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 1.110,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO INTONACI E SISTEMAZIONE SERRAMENTI CASERMA CARABINIERI - (CIG: Z0426440DA) - (IMPONIBILE €. 12.366,85.=/IVA 22% €. 2.720,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ALGERI CRISTIANO DELLO STUDIO C-SPIN PER VALIDAZIONE PROGETTO OPERE DI COMPLETAMENTO PORZIONE DI EDIFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE - FINANZIAMENTO EURO 5.075,20.= CIG : Z3D27E829F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI NECESSARI ALLA ELIMINAZIONE E CHIUSURA DELLA FIORIERA PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FOSCOLO - (CIG: Z58280D533) - (IMPONIBILE €. 3.820,00.=/IVA 10% €. 382,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 15 APRILE 2019/31 DICEMBRE 2020 - AFFIDO ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 7.170,00.= CIG : (Z3D27EFA3D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESTERNA OPERATORI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - II° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA D.L.F. SPA ; CIG: Z3127EBF1E  ; P. IVA: 02383670151  ; IMPORTO EURO  1.411,73  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 988,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. CS165CS IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z4B27EA4CA) - (TOTALE €. 186,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO EUROGEO SNC DI BERGAMO PER ANALISI DOCUMENTAZIONE E VERIFICA STATO DI FATTO EX DISCARICA DI PROPRIETA' MONTELLO SPA - FINANZIAMENTO EURO 1.900,00.= + IVA 22% - CIG :Z1427E825B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 452,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RADIATORE PRESSO CASERMA CARABINIERI  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI  OSIO SOTTO  - CIG : (Z9627DBFF7)/EURO 886,94.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2019.(REG.SERV.N.90/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 8.482,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ULIVO DI TREVIGLIO PER SVUOTAMENTO ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC32794D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SERETARIATO SOCIALE ANNO 2019 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 285/2018 - PERIODO APRILE - GIUGNO 2019 - IMPORTO € 7.888,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8927D6FFC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE PER UTENZA GAS METANO A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO CITOFONICO PRESSO NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE  - CIG : (Z46276385F)/EURO 817,33.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DA DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' - RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA - SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014 (I ELENCO). IMPORTO € 8.303,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPI DI EMERGENZA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE - CIG : (Z8527DB38A)/EURO 1.015,38.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MATERIALE, MODULISTICA E SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA ON LINE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE27E04C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO E RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI C/O CENTRO S. DONATO   - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO  DI  OSIO SOTTO  - CIG : (Z7F27DC0A1)/EURO 987,22.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARPA LOMBARDIA  PER ANALISI CAMPIONI DI TERRENO IN VIA DELL'ARTIGIANATO - (CIG: Z1F28902D3) - (IMPONIBILE €. 1.558,90.=/IVA 22% €. 342,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>VUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIMBORSO QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI OSIO SOTTO IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 3° BANDO 2018 - PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (POLIZIA LOCALE) - DURATA DI MESI 3 - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 CIG Z8827DCAE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 186/2019 S.I.E.L. S.R.L. - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU-TASI PER GLI ANNI 2018-2019 - STAMPA E POSTALIZZAZIONE IMU-TASI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.885,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 13.01.2013 IN VIA CAVOUR A FAVORE DI S. E.A. DI OSIO SOTTO (BG) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (TOTALE €. 3.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - MESI: GENNAIO_FEBBRAIO_MARZO_APRILE 2019 -  € 5.021,03 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG Z8B2679ECB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA GUNA SPA ; CIG: Z1627D7F12.  ; P. IVA: 06891420157; IMPORTO EURO 1.188,70  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.076,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z8B27D5FDB) - (TOTALE €. 1.228,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SERVIZIO DI PREVENZIONE LEGIONELLA NUOVO EDIFICIO S.F.A. VIA DELLE INDUSTRIE - ANNO 2019 - (CIG: Z1A2846BDB) - (IMPONIBILE €. 1.100,00.=/IVA 22% €. 242,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DEL D.LGS. N° 50/2016 - FINANZIAMENTO EURO 3.217,08.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 50/2018 - CODICE CIG : ( 74454736AF) CODICE CUP . (J43J18000060005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI N. 7 (ASS. F.C.) - (CIG: ZE3280D46D) - (IMPONIBILE €. 1.950,00.=/IVA 10%-22% €. 213,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'TROFEO DI NUOTO CITTA' DI OSIO' - EDIZIONE 2018 E 2019.(REG.SERV.N.88/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 880,00 + IVA - CIG N. ZD82683BD5).REG.SERV.N.87/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA A FINI BENEFICI 'SCEMPIONS CUP 2018'.(REG.SERV.N.86/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SIG.RA CARENINI PER INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA TECNICA DICEMBRE 2018 - (EURO 288,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE DOTE COMUNE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA SIG.RA TEVENINI SARA PER IL PERIODO DI TRE MESI A DECORRERE DAL 30.04.2019 CIG Z5A24CB1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 3° BANDO 2018 -  TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - - LIQUIDAZIONE SALDO IMPORTO €  2.600,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SCARICHI CUNICOLI PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE MATERNA  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI  OSIO SOTTO  - CIG : (ZAD27D3CE6)/EURO 1.098,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONECORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. - PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE - PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW. - AFFIDO DITTA LINEA SERVIZI SRL DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) - PERIODO 01.10.2017/30.09.2021 -  IMPEGNO DI SPESA QUOTA EFFERENTI ESERCIZI ANNI 2020 E 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY S.P.A.; CIG:Z53277AF79 ; P. IVA: 04074050156 ; IMPORTO EURO 294,00 IVA COMPRESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - ACCONTO - CIG Z712675CF5 - IMPONIBILE €. 3.757,50 -IVA 826,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  N° 2 COMPUTER DALLA DITTA VEGA INFORMATICA E FARMACIA S.R.L.; CIG: Z6827CDBDD  ; P. IVA: 02638870184  EURO  4.130,92  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 12.074,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO &amp; C. DI URBANIA PER ACQUISTO N. 3 PERSONAL COMPUTERS PER UFFICIO DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA  - CODICE CIG ZB727CAB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI RADIATORE PRESSO CASERMA CARABINIERI - (CIG: Z9627DBFF7) - (IMPONIBILE €. 727,00.=/IVA 22% €. 159,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 869 DEL 11.09.2018: INCARICO A LEGALE PER ATTIVAZIONE CONTENZIOSO PER RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO TANGORRA GALIMBERTI - CIG Z6924E4C93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z772670364) - (TOTALE €. 131,58.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TPSFERIACOM SRL DI CUSAGO (MI) PER SPOSTAMENTO E POTENZIAMENTO STAZIONE RIPETITRICE DI RADIOCOMUNICAZIONE IN UTILIZZO POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DELLA TORRE PIEZOMETRICA DI VIA TASSO - (CIG: Z322849890) - (IMPONIBILE €. 4.558,00.=/IVA 22% €. 1.002,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERAI COMUNALI - (CIG: Z4427C6168) -  (TOTALE €. 293,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MAGGIO 2019 - IMPORTO € 1.789,02 (IVA 22% OVE DOVUTA € 386,71)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - AFFIDO ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER EURO 775,00.\= CIG: (Z6D26A89AB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA'  NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'OSIO CENTRO' VIA VERDI (RATE 1,2,3) - 'SAN DONATO' VIA SAN DONATO - ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 12 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 E SUPPLETIVO TARI 2018  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z0027C30AF - € 7.708,00 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROMOSSO DA A.N.U.S.C.A. - IMPEGNO DI SPESA CIG  ZA727BDC46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 48.829,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE AMMALORATA IN CORSO EUROPA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZAC27BD3D1) - (TOTALE €. 825,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO DIPENDENTE SIG. MANENTI MARCO   CON DECORRENZA 01/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARIA DI DANZE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 470,00.= A FAVORE DELLA PARROCCHIA 'S. ZENONE' DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CINEFORUM DI PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFISCALIZZAZIONE REGISTRATORE DI CASSA SAREMA A CURA DITTA G.R. TEAM; CIG: Z8827BB681 ; COD. FISC.: 03894070162; P. IVA:  02612530168;   EURO 97,60  IVA COMPRESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - SOSTITUZIONE N. 1 LETTORE TERMINALE C/O SERVIZI SOCIALI  - IMPEGNO DI SPESA (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC  € 420,00 + IVA - CIG: ZE727B653D).REG.SERV.N.36/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI COMUNI DI TREVIGLIO E BOLTIERE CEDOLE LIBRARIE ANNI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.D.S 2018/2019 : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO PER MATERIALE CANCELLERIA CENTRO STAMPA - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - AFFIDO DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 -  IMPEGNO DI SPESA QUOTE EFFERENTI ESERCIZIO ANNI 2020 E 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA E POSA SCALA PRESSO NUOVO SCIVOLO INSTALLATO PRESSO IL PARCO DI VIA PERGOLESI - (CIG: ZA727BA368) -  (TOTALE €. 427,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ. - POSTALIZ. AVVISI TARI 2019 A IRISCO SRL -  LIQUIDAZIONE - IMPORTO €  7.252,70 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI - AFFIDAMENTO INCARICO A ATS DI BERGAMO (CIG: Z7027B72B) - (TOTALE €. 976,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 46.918,89).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER BAMBINI 'LA STORIA DI GUIDINO' - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z1827A780F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DA DITTA VEGA INFORMATICA SRL  REGISTRATORE DI CASSA E N° 4 COMPUTER  FARMACIA COMUNALE (IMPONIBILE €. 7.822,90 = IVA 22% €. 1.721,04 =)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>'DL 119/2018, ART. 4 - STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AD AGENZIA ER (GIÀ EQUITALIA SPA) DAL 2000 AL 2010 - SANZIONI CDS E VIOLAZIONI A REGOLAMENTI. PRESA D'ATTO ELENCHI AG ER - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA AL 31.12.2018 EX ART. 228, C. 3 D.LGS 267/2000 ED ART. 3, C. 4 E PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/2 D.LGS 118/2001. DEFINIZIONE CONTABILE VALORI CREDITI RESIDUI AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI FONDAZIONE CASA AMICA - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2019 - (IMPORTO: €. 5.658,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER TRASCRIZIONE  CONVENZIONE URBANISTICA POLICLINICO SAN MARCO/COMUNE DI OSIO SOTTO - €.  628,89.= COMPLESSIVE - CIG ZEC279E157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2019 - TOTALE €. 481.511,20.= IVA COMPRESA - NOTA DI CREDITO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA €. 36.371,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.974,15=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE 'APPALTI - CONTRATTI' A CURA DELLA SOCIETA' MAGGIOLI  SPA -CODICE CIG. Z2B2798EED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - FINANZIAMENTO EURO 6.280,56.= CIG : ZE827AE802</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA PER ACQUISTO DISPOSITIVO DI BACKUP CODICE CIG.Z8C286E1A6-TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE N° 1 - ANNO 2019 - APPROVAZONE OGFFERTA/SINTEL DITTA OROBICA GREEN DI ALBINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.014,60.= CIG : (Z8B27ADDA6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 2.325,43=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI NECESSARI ALLA ELIMINAZIONE DELLA INFILTRAZIONE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DON MANZONI 9 - (CIG: Z922857783) - (IMPONIBILE €. 576,00.=/IVA 10% €. 57,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA LABORATOIRES BOIRON S.R.L. ; CIG: Z5127AC91D  ; P. IVA: 03566770156; IMPORTO EURO 482,20   IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 4° BANDO 2018 - UFFICIO TECNICO-  PROROGA MESI 6 -  LIQUIDAZIONE IMPORTO €  1.950,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - ANNO 2019 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA MOCIT S.R.L. DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 8.672,52.= CIG : (Z0427A7F6A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.540,00.= CIG : (Z4227AB07B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 4° BANDO 2018 - PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 6 - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  1.950,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB SRL DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE PENSILINA PER FERMATA AUTOBUS NELL'AREA ESTERNA IL GREEN-PARK - (CIG: Z8B2668B48) - (IMPONIBILE €. 5.141,00.=/IVA 22% €. 1.131,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO FORNITORE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 16' CON ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB SRL DI MEDOLAGO (BG) PER REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG: ZA7286FE7F) - (IMPONIBILE €. 983,61.=/IVA 22% €. 216,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG CJ88369 - (CIG: Z1627A4970)- (TOTALE €. 1.201,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLE AUTOSCUOLE PUNZI AL POSTO DELL'AUTOSCUOLA OSIO NELL'USO DEL PIAZZALE MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA PER MOTOVEICOLI - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019 - ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2019 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: Z9A26704FB) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA E N° 2 COMPUTER DALLA DITTA VEGA INFORMATICA E FARMACIA S.R.L.; CIG: ZB727A060A  ; P. IVA: 02638870184  EURO 5.661,90  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO BERTOLA SEBASTIANO ETIENNE - (CIG: ZB220E6199) - (TOTALE €. 168,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE APERITIVO LETTERARIO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PONTOS-TEATRO DI CARNATE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6A2797AA6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE MARZO APRILE 2019 - IMPORTO € 30.964,33.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PER LE UTENZE RELATIVE AI LOCALI DI VIA CAMOZZI 1 DESTINATI A POLIAMBULATORI PEDIATRICI - RIMBORSO SPESE ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 26.497,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE E MANUTENZIONI - ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE KIBERNETES SRL PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - PE-CONTABILITA' E PE-NOC: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SUPPORTO PERSONALIZZATO PER L'AVVIAMENTO AL NUOVO SW EX DLGS 118/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE  DVS A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE CATEGORIA D3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 2.011,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO DITTA MAGGIOLI PER UFFICIO COMMERCIO- CIG.Z2427839CC Z2427839CC . EURO 671,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON IL REGISTA THOMAS TORELLI E PROIEZIONE DEL SUO FILM 'CHOOSE LOVE'. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z9D2790503)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z772670364) - (TOTALE €. 90,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECNION CONSORZIO DELLE TECNICHE SCRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER D.L. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO - 2° ACCONTO - (CIG: 6164133378) - (IMPONIBILE €. 18.720,00.=/ IVA 22% €. 4.118,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA II ANNO 2018 PER PRESTAZIONE RESA PARZIALMENTE (€. 2..564,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESI DI MARZO-APRILE 2019 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: Z9A26704FB) - (TOTALE €. 3.600,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER UTENTI SALTUARI MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE PER L'ANNO SCOL. 2018/19 - IMPEGNO DI SPESA.(CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL - CIG Z9624C1830 - VALORE € 100,00 + IVA).REG.SERV.N.33/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SNC DI URGNANO (BG) PER FORMAZIONE PLINTI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PENSILINA PER FERMATA AUTOBUS NELL'AREA ESTERNA IL GREEN-PARK - (CIG: Z052670600) - (IMPONIBILE €. 799,80.=/IVA 22% €. 175,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. CS165CS IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z47279CC66) - (TOTALE €. 37,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) PER SOSTITUZIONE GRUPPI DI EMERGENZA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - (CIG: Z8527DB38A) - (IMPONIBILE €. 832,28.=/IVA 22% €. 183,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - ESERCIZI 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO CITOFONICO PRESSO NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z46276385F) - (IMPONIBILE €. 669,94.=/IVA 22% €. 147,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.04.2019/24.01.2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1' CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FINANZIAMENTO ANNI 2019/2021 - (CIG: 7833829831) - (TOTALE €. 77.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU-TASI 2019 - AFFIDAMENTO A  S.I.E.L. SRL  DEI SERVIZI DI  DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI, ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO,  -  APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZAA2793C7B - VALORE € 5.020,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGC N. 28 DEL 06.02.2019 E DGC N. 71 DEL 03.04.2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' ANTEAS SERVIZI DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA MYLAN ITALIA SRL  ; CIG: Z752790CDC  ; P. IVA: 02789580590; IMPORTO EURO 620,40 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 10/219 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2013- STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2019.(REG.SERV.N.75/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA NATURAL BRADEL SRL ; CIG: ZDE2790BBF  ; P. IVA: 10849760151; IMPORTO EURO 684,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER AREE EDIFICABILI INSOLUTI EMESSI NEL 2016 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2019 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.74/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 3 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: Z462790613) -  (TOTALE €. 396,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LEGAMBIENTE C.E.R.C.A. BERMBO PER REALIZZAZIONE AULE AMBIENTALI - CIG Z4627CBC26- €. 4.130,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE P.S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI COMMEDIA DELL'ARTE  'IL VIAGGIO' - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZA3277D3BE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. VALLE GIOVANNI DI TRESCORE BALNEARIO (BG) PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA - (CIG: ZAC261A941) - (TOTALE  €. 6.344,00.=)  - 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO 'LIBRI IN VIDEO - CONCORSO DI BOOKTRAILER'- INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL LIBRO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z29277D337)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI OBSOLETE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZA1278D511) - (TOTALE €. 2.260,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LEGAMBIENTE C.E.R.C.A. BREMBO PER REALIZZAZIONE AULE AMBIENTALI  - (CIG : Z4627CBC26) -  €. 4.130,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA D'INVESTIMENTO SVOLTE DALL'AREA II NEL CONTESTO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESATTA INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE IN FORMA DI A.T.I. VERTICALE: DITTA GUERINONI DI DALMINE (BG) IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO E DITTA MEGA ELECTRA DI GANDINO (BG) AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI (BIBLIOTECA) - CIG : 7717637B84 - CUP J43B180000100004. RETTIFICA DET. N° 74/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I SEGRETERIA -COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: Z64278D54B) -  (TOTALE €. 530,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2018.(REG.SERV.N.71/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINE CRISTIANO SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG FC094WD - (CIG: Z2B278D4A3) - (TOTALE €. 485,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2018 DIPENDENTI AREA II SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA.(REG.SERV.N.70/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DL 119/2018, ART. 4 - STRALCIO DEI DEBITI RESIDUI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AD AGENZIA ER (GIÀ EQUITALIA SPA) DAL 2000 AL 2010 - TRIBUTO TARSU ED ICI.  PRESA D'ATTO ELENCHI AG ER - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA AL 31.12.2018 EX ART. 228, C. 3 D.LGS 267/2000 ED ART. 3, C. 4 E PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/2 D.LGS 118/2001.DEFINIZIONE CONTABILE VALORI CREDITI RESIDUI AL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TURNAZIONE BACHECA ELETTRONICA DITTA COMET DI OMAR GIOVANNI. COD. FISC. PLCMGV75B27E507M;  CIG: ZCD2785A9A  ; P. IVA: 03569410131 ; IMPORTO EURO 146,40 COMPRESO  I.V.A. 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2018 DIPENDENTI AREA VI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 720,64.= - CIG: Z1527831D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KYOCERA SPA -MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL PER FORNITURA MATERIALE, MODULISTICA E SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA ON LINE- ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE  DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 1263/2018 -  IMPORTO € 35,50.= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO € 78.235,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IL 14.03.2019 ALLA GIORNATA DI STUDIO 'DEROGHE ALLE DISTANZE TRA FABBRICATI E CONFINI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA SPECIFICA' - (IMPORTO: €. 40,00) - CIG Z4227847C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFCINE CRISTIANO S.A.S. DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE BATTERIE SPAZZATRICE COMUNALE - (CIG: ZB5285112C) - (IMPONIBILE €.380,00.=/IVA 22% €. 83,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2018 A DIPENDENTI AREA V - POLITICHE SOCIALI - IMPORTO € 6.050,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI ACQUISTO VERBALI UTOIMBUSTANTI €. 1.626,87= CIG. N. ZED262636A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 5.150,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI APRILE 2019 - IMPORTO € 5.356,94 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.175,02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SAFETY  SPA   ; CIG: Z53277AF79 ; P.IVA 04074050156 ;  IMPORTO EURO  2.522,22 COMPRESO I.V.A. 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2018 DIPENDENTI AREA IV SERVIZIO URBANISTICA,EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2018 E SUPPLETIVO TARI 2017 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG  ZAD2777369 - €  2.843,85 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2018 DIPENDENTI AREA III DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA - RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER UTENZA ACQUA RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2019 - (IMPORTO: €.1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 PER VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI  E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO  SPRAR DELL'ANNO 2018 A FAVORE DOTT. GAGGIA LUIGI - IMPORTO € 4.060,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS NR. 165/2001 E S.M.I. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI, CON VALIDITÀ TRIENNALE, DA UTILIZZARE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE TECNICO' A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, CATEGORIA GIURIDICA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO AREA VII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ PERFORMANCE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ZUCCHELLI BRUNA - FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 05.02.1992, N. 104 - AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA BAGNI PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA CAMPUS/SEZIONE MEDIA  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GUALANDRIS ELEONORA  DI  MADONE (BG) - CIG : (ZC72763EB5)/FINANZIAMENTO EURO 242,36.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TEMPORANEO IMPIANTO CITOFONICO PRESSO NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE   - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE DI LEVATE  - CIG : (Z46276385F)/EURO 122,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 33.370,91=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE MONSIGNOR BARBISOTTI PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO A TRESCORE BALNEARIO PER CURE TERMALI - IMPORTO €  500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA ACRAF SPA (ANGELINI)  ; CIG: Z822761C6C   ; P.IVA 01258691003 ; C. FISC: 03907010585  ; IMPORTO EURO  2.728,78 COMPRESO I.V.A.10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' SISTEMI INFORMATICI SNCI DI MIRAGOLI C. DI URBANIA (PU) -TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA  SPA ; CIG: ZF12761BF2   ; P.IVA: 01434070155  ; IMPORTO EURO  2.135,08 COMPRESO I.V.A.10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASMISSIONE TELEMATICA IVA IRAP SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA EUROSPITAL SPA ; CIG: ZD62761A8D   ; P.IVA: 00047510326  ; IMPORTO EURO  1.135,92 COMPRESO I.V.A.10% - 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. MICHELE TROVESI PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO NEL RICORSO HALLEY' 86 SRL AVANTI CTP DI BERGAMO (IMU 2012) - LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 29 DEL 08/04/2019 A  SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2018  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER TEFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 36.494,92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO PALESTRA SCUOLA CAMPUS/SEZIONE MEDIA  - SOSTITUZIONE DI LASTRE  DI RIVESTIMENTO INTERNO/PARETI PALESTRA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI  OSIO SOTTO  - CIG : (Z4F275CDF7)/EURO 1.483,52.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - (IMPORTO: €. 7.157,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.844,22=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DAY RISTOSERVICE SPA MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 17.394,38=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 50.864,79)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER SPOSTAMENTO E RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI C/O CENTRO S. DONATO - (CIG: Z7F27DC0A1) - (IMPONIBILE €. 809,20.=/IVA 22% €. 178,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO REDATTO DALLO STUDIO ING. GABRIELE  ALGERI  DI  BERGAMO - CHIUSURA Q.T.E. DELL'OPERA CON ECONOMIA DI SPESA PARI AD EURO 29.778,42.= - CIG : N. 68982686D5 - CUP J47H16000770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.02.2019 AL 15.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ALGERI GABRIELE DI GRASSOBBIO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO STRUTTURE PORTANTI ED ARCHITETTONICHE EDIFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE - (CIG: Z0524682CD) - (TOTALE  €. 3.731,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. VALLE GIOVANNI DI TRESCORE BALNEARIO (BG) PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA - (CIG: ZAC261A941) - (TOTALE  €. 19.032,00.=)  - 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GUIDA AGLI ENTI LOCALI ON LINE - IL SOLE 24 ORE - CODICE CIG . Z5527400CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI ACQUISTO PREAVVISI €. 732,00= CIG. N. ZBF2746CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - SALDO ANNO 2018 - TOTALE €. 20.742,99.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 1084 DEL 31.12.2014 'INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI GIUNTA COMUNALE ANNI 2015 E SEGUENTI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECNION CONSORZIO DELLE TECNICHE SCRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER D.L. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO - 1° ACCONTO - (CIG: 6164133378) - (IMPONIBILE €. 18.720,00.=/ IVA 22% €. 4.118,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE MESI GIUGNO - DICEMBRE 2018 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE (EX DET. 891/2017) - IMPORTO € 2.405,42.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN SAAS SOFTWARE APPLICATIVO 'KSD-GESTIONE CICLO ATTIVO E FATTURAZIONE ELETTRONICA'  A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (€1.098,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI DI CUI A DETERMINA 1275/2017 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  'TIERRA 2019': LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DALMINE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  'LEGGETEVI FORTE 5': LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DALMINE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MIRE SERVICE SRL DI MONTANO LUCINO  PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE  - (CIG:Z0E270AB49) -  (TOTALE €. 103,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA DOC GENERICI SRL; CIG: ZF1273DE5F ; P.IVA: 11845960159 ; IMPORTO EURO  5.413,00 COMPRESO I.V.A.10%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONECORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 4°  BANDO 2018  -  PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA III-IV (SERVIZIO UFFICIO TECNICO) - DURATA DI MESI 6 - IMPEGNO DI SPESA € 1.950,00  -  CIG  Z1D2737D08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE DI PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 CCNL 2016-2018) A NOME DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 84 - AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N. 24/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 60.280,13=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.1.2018-31.12.2022 A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (CIG 7283062CE1) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (ART. 20, COMMA 1 CST) -  ANNO 2018 (€ 7.200,00 OLTRE AD IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO MENSA CAMPUS: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO  PER SOSTITUZIONE N° 2 POMPE ACQUA CALDA - CIG: (Z90273622E)/\EURO 1.781,20.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 4°  BANDO 2018  -  PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE) - DURATA DI MESI 6 DAL 20.02.2019 AL 19.08.2019 - IMPEGNO DI SPESA € 1.950,00  -  CIG  Z402734E94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REHATTIVA SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER FORNITURA SISTEMA POSTURA SPECIFICO PER MINORE DISABILE - (IMPONIBILE €. 3.129,08.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.064,21=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 1' TRIMESTRE 2019 €.5.424,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI/ LA VORI AGGIUDICATI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 149 DEL D.LGS 50/2016  AFFIDO LAVORI DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI  - FINANZIAMENTO EURO 3.217,08.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 50/2018.   CODICE CUP (J43J18000060005) - CODICE CIG : (74454736AF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.915,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 25.291,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.570,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO S. DONATO - DITTA FASCO SRL DI OSIO SOPRA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE (6 BANDO): APPROVAZIONE VERBALI ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N. 1 UNITA'  DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (MARCHINI LORENA) IMPEGNO DI SPESA CIG Z152730051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE SCHEDA DI CONTROLLO SICUREZZA APERTURA PORTA ASCENSORE - (CIG: Z9327FD779) - (IMPONIBILE €. 1.288,00.=/IVA 22% €. 283,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 7.434,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA FARMACIA COMUNALE AL SISTEMA INFORMATIZZATO SISS - LIQUIDAZIONE CANONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FEDERFARMA LOMBARDIA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - II° BIMESTRE ANNO 2019 - (CIG : Z772670364) -  €. 6.066,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) PER OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME EDIFICIO DI VIA DELLE INDUSTRIE DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - (CIG: Z342656925) - (IMPONIBILE €. 2.979,75.=/IVA 22% €. 655,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ASFALTATURA VIA VESPUCCI - APPROVAZIONE S.A.L. UNICO E FINALE  REDATTO DALL'U.T.C.  -  LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA SANGALLI S.P.A.  DI MAPELLO (BG) - CIG:(Z83257288B)/\(IMPONIBILE EURO 32.579,82.=/ IVA 22% EURO 7.167,56.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PSP EQUIPEMENT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E RIPARAZIONE MITSUBISHI TG. BB137KB IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI &amp; SANTINI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z72272AE83) - (TOTALE €. 317,17.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MARZO 2019 - IMPORTO € 5.770,46 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.265,98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KYOCERA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA MAGGIOR SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E RELATIVA A SANZIONE AMMINISTRATIVA - ISTANZA IN DATA 09/02/2019 PROT. 2655 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA R.C.VERSO TERZI, PRESTATORI DI LAVORO DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA: LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2017/31.12.2018  A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO (CIG ZB220E6199)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' TAMBANI VISUAL DESIGN PER REDAZIONE DEL OPOSCULO DI FINE MANDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO PER PENSIONAMENTO DIPENDENTE SIG. V.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I/AFFARI GENERALI -CULTURA E COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - IMPORTO € 30.964,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA NEL BAGNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA COLLEONI N° 11 (ASS. N.R.) ALLA G.R.S. COSTRUZIONI S.N.C. DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.500,00 + IVA 10%) - (CIG: Z0B271F2EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA S.I.I.F.SRL; CIG: Z8B271E07D ; P.IVA: 06927040961 ; IMPORTO EURO 429,75 COMPRESO I.V.A.10% - 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI ORDINARI SALDO 2018 - IMPORTO € 11.403,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA EG SPA; CIG: ZD1271D6EC ; P.IVA: 12432150154 ; IMPORTO EURO 245,50 COMPRESO I.V.A.10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI MARZO 2019 - IMPORTO € 5.770,46 (IVA 22% OVE DOVUTA € 1.265,98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE S.A.L. N. 4 REDATTO DALLO STUDIO DELL'ARCH. KARIM CATTANEO DI CISERANO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/A DEL  28.12.2018 DELLA DITTA FEA S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)  EURO 18.425,00.= - CIG : N. 68982686D5 - CUP J47H16000770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO LAVORI DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE S.A.L. N° 2 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO). LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7P.A/2019 PERVENUTA DA PARTE DELLA DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) DI EURO 345.631,00. =  CIG:(7A11FD20E8) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2/OPERE COMPLEMENTARI REDATTO DALLO STUDIO DELL'ARCH. KARIM CATTANEO DI CISERANO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/A DEL  28.12.2018 DELLA DITTA FEA S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)  EURO 7.821,00.= - CIG : N. 7433049A12 - CUP J49G18000040004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZA92711AAD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N. 1 TERMINALE SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DIPENDENTI C/O SERVIZI SOCIALI- (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - € 420,00 + IVA - CIG: ZE727B653D).REG.SERV.N.59/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO  DI GIOCOLERIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZA32708211)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI STAMPA E FORNITURA INTEGRATIVA BLOCCHETTI TICKET AD USO UTENTI SALTUARI MENSA SCOLASTICA 2018/19 (DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL - CIG Z9624C1830 - VALORE € 100,00 + IVA).REG.SERV.N.58/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA KRKA SRL; CIG: ZD22719A67; P.IVA: 07587340964; IMPORTO EURO 493,90 COMPRESO I.V.A.10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO. LIQUIDAZIONE  SALDO AD ASCOM PER ATTIVITA' DISTRETTO ANNO 2018. € 1.550,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 'CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO G.T.I. WIN E SERVIZI' PER IMU/TASI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z2F2711E28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2019.(REG.SERV.N.56/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  MASSA VESTIARIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L. €. 4.999,99=  CIG. Z5A2716673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z6A2647FA4) - (IMPONIBILE €. 6.228,00.=/IVA 22% €. 1.370,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTA DIGITALE 'I SERVIZI DEMOGRAFICI' A CURA DELLA SOCIETA'  MAGGIOLI  SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CIG ZDF270FB26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB'  PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE MONTE ORE PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATOO 2018 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL PER € 3.904,00\=(IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) PER FORNITURA ESTINTORI E CARTELLONISTICA DA COLLOCARE PRESSO IL NUOVO EDIFICIO DI VIA DELLE INDUSTRIE N. 1 (SEDI ASS.NE NAZIONALE ALPINI E COOP. USIGNOLO) - (CIG: Z51270D9C7) -  (TOTALE €. 1.213,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 18.841,76=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA E RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI DI VIA PERGOLESI E VIA FERMI - (CIG: Z4425D2E82) - (IMPONIBILE €. 28.982,63.=/IVA 22% €. 6.376,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA A  FAVORE STUDIO LEGALE ROBALDO-FERRARIS A TITOLO DI FONDO SPESE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AMMINISTRATIVO AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIO PER LA RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BERGAMO DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA PROVINCIA DI BERGAMO E LA REGIONE LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A FAVORE AVVOCATO MASSIMILIANO GIONCADA - IMPORTO € 1.724,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROMOSSA DALL'ANUSCA - ANNO 2019 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 300,00 - CIG ZE5270C7D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 24 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: Z9527090EC) -  (TOTALE €. 395,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER IL BIENNIO 01.01.2019-31.12.2020 A NOME SOCIETA' KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE 1^RATEO CANONI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2019.(REG.SERV.N.52/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>A N N U L L A T O  - REALIZZAZIONE SPETTACOLO  DI GIOCOLERIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZA32708211)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2018 E SUPPLETIVO TARI 2017 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - €  2.455,25 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 81,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE - CONTARTTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2017/2019 - LIQUIDAZIONE PER ESERCIZIO 2019 - € 744,00 (IVA 22% € 163,68)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 15.01.2019 AL 31.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 124/2019 S.I.E.L. S.R.L. - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ICI-IMU-TASI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONECORRISPETTIVI MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA DI RECUPERO TARI PER CONTRIBUENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO - AFFIDO ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA - LIQUIDAZIONE IMPORTO € 400,00 (IVA 22% € 88,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2018.(REG.SERV.N.17/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.447,51=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER INTERVENTO DI STASAMENTO TUBAZIONI BAGNI PRESSO MUNICIPIO -   (TOTALE €. 494,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2019 - IMPORTO € 1.057,77 (IVA 22% OVE DOVUTA € 232,71)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FALEGNAME SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019 PERIODO FEBBRAIO/MARZO - FINANZIAMENTO EURO 2.300,00.\= CIG: (ZDE2702DF6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVI AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z9C2701E22) - (TOTALE €. 2.074,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA II SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL CORSO DEL MESE DI DICEMBRE 2018 A SOC. ADECCO ITALIA SPA - CIG Z6625E1A29 - IMPORTO € 966,10 (INCLUSO IVA € 21,96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE OPERANTI IN SETTORI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2018 - EX DGC 222/07.11.2018 - IMPORTO € 2.850,00.-SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE PULIAMO OSIO PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z772670364) - (TOTALE €. 76,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI GIORNATA FORMATIVA SW GESTIONALE CONCILIA FUORI CAMPO IVA; ACQUISTO NUOVA MODULISTICA SIVES CIRC. MIN. INTERNO N.300/A/559/19/101/20/214 DEL 21/01/2019 (MEPA NON PREVISTO) €. 1.282,00= CIG. N. ZD2270047D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AIDO -  SEZIONE DI OSIO SOTTO - PER REALIZZAZIONE CONCORSO CANORO PER CELEBRAZIONE 40° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLO SEGNALETICA/PARCHEGGIO CON APPOSIZIONE DI PARTICOLARE FOTO/RAFFIGURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. DONATO NELL'AREA ESTERNA COSTITUENTE IL NUOVO PARCHEGGIO - ANNULLAMENTO DET. N° 1329/2018/'APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI DI BERGAMO  PER VERNICIATURA CARTELLO' - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI  DI  PONTIROLO NUOVO (BG) PER VERNICIATURA PALO SEGNALETICA - FINANZIAMENTO EURO 122,00.\= CIG : (ZF9265430F) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DETERMINA N° 928 DEL 01.10.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADINA E OLIO MOTORE SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 46,67.= - CIG: ZE226FCC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER STAMPA OPUSCOLO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA, €. 3.763,70=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 1° TIRM. 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PREFESSIONALE ING. MOLTENI LUCIANO DI DALMINE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 1° LOTTO - €. 9.295,23 -  FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E. DELL'OPERA - CIG Z1726E354F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 2.039,24=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2019.(REG.SERV.N.46/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 244,82.= - CIG: Z0E26F8816.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  SIMAUTO PER RIPARAZIONE VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L. €. 455,96=  CIG. ZCD26F8D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 4' TRIMESTRE 2018 €.5.238,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 24.735,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BONASSI FABIO DI GRUMELLO DEL MONTE (BG) PER LAVORI DI VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERE E SONDE PRESSO CAVIDOTTI AREA ESTERNA NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  IN VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z372646DF9) - (IMPONIBILE €. 300,00.=/IVA 22% €. 66,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI FITTI PASSIVI, SPESE CONDOMINIALI, MEDIAZIONE CULTURALE, SPESE ACCESSORIE, ACQUISTO MOBILI - IMPORTO € 120.490,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI  -   RETTIFICA PARZIALI  IMPEGNO DI SPESA   DITTA  C.D.S. TRACCIALINEE  DI  OSIO SOTTO  PER L'ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO/MARZO - RIFERIMENTO DET. N° 50/2019 FINANZIAMENTO EURO 5.978,00.= CIG : (Z9526B258F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2019 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 285/2018 - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 - IMPORTO € 9.450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 25.496,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - I° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 7/219 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI FABBRICATI -ANNUALITA' 2013- STUDIO ING RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA SELLA S.R.L.; CIG: Z3526FAF08; P.IVA: 00161860242; IMPORTO EURO 894,74 COMPRESO I.V.A.10% - 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 6/219 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDDIFICABILI -ANNUALITA' 2013- STUDIO ING RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 5/219 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2012- STUDIO ING RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE GIÀ ASSOLTA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4-2019  PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2010-2011 - ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIACQUE SPA DI BERGAMO PER ALLACCIO UTENZA IDRICA PRESSO NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z1D2371900) - (IMPONIBILE €. 402,50.=/IVA 10% €. 40,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITÀ E CONNESSIONI CICLOPEDONALI 2° LOTTO TRATTA EX SS 525 (PISTA CICLOPEDONALE) -  AGGIUDICAZIONE DITTA EDILMARKET S.R.L. DI BERGAMO - CIG 77197478BF - CUP - J41B18000540004. FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N°  268/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO I TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER INTERVENTO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE BARBISOTTI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 29.10.2018 - (CIG: ZAC2623D4E) - (IMPONIBILE €. 180,00.=/IVA 22% €. 39,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA EMESSA DA ENEL ENERGIA SPA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 54,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z2326F21E5) -  (TOTALE €. 123,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2019 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 1° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG  ZF22675D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRAULICO EDIFICIO IN VIA DELLE INDUSTRIE DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - (CIG: Z932656B38) - (IMPONIBILE €. 2.000,00.=/IVA 10% €. 200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL' ANUSCA 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D 'ANAGRAFE' -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE CONTABILITA' IV° S.A.L./STATO FINALE - APPROVAZIONE C.R.E./SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - REDATTI DALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO DI MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/2019 / DITTA TACCHINI - IMPORTO EURO 489,21.= CIG:(7324438D6F) - CUP J41B17000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO PORTA DI ACCESSO AL MUNICIPIO  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI  BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG : (Z4526EA8A8)/EURO 213,50.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF/ATTI TARI PER L'ESERCIZIO 2019 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA - LIQUIDAZIONE  IMPORTO  €  2.950,00 (IVA 22% OVE DOVUTA € 528,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 24.951,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA ( P.IVA 01114601006 ) FATTURE PER SPESE POSTALI  D'UFFICIO - MESI:  NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 E PARZIALI CONSUMI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE ERRONEAMENTE NON FATTURATI  -   €  3.608.17 (ESENTE IVA SERV.POST.ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG. Z612188B80 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI OTTOBRE 2018 - IMPORTO € 2.225,07 (IVA 22% OVE DOVUTA € 457,18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PROROGA TECNICA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI FEBBRAIO 2019 - IMPORTO € 1.413,49 (IVA 22% OVE DOVUTA € 307,45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ASFALTATURA VIA NOSARI   - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE  I° ACCONTO REDATTO DALL'U.T.C.  - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA RIVA GIORGIO DI OSIO SOPRA - CIG:(Z5E24E77B1)/\(IMPONIBILE EURO 8.880,00.=/ IVA 22% EURO 1.953,60.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'OSIO CENTRO' VIA VERDI - 'SAN DONATO' VIA SAN DONATO - ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SEMINATI ERNESTINA ALBA DI OSIO SOTTO (BG) PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 13.01.2013 IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN SAAS SOFTWARE APPLICATIVO 'KSD-GESTIONE CICLO ATTIVO E FATTURAZIONE ELETTRONICA' - AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZF726EE757)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO GIORNALISTICO E PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2018'.(REG.SERV.N.39/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE AVIS - OSIO SOTTO - ANNO 2018 - EX DGC 241/28.11.2018 - IMPORTO € 300,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI AMMALORATE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZF726ECAE8) - (TOTALE €. 1.745,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z3D26ECAC7) -  (TOTALE €.855,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.092,94=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DAY RISTOSERVICE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FPA 173/18 DELL'AVV. ROSINA MAFFEI - PER ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE AVVIATE A SEGUITO DELLA SENTENZA DI APPELLO N. 281/2018   NEI CONFRONTI DI AIPA SPA-SANTUCCI-BADIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' DI OSIO SOTTO - I° BIMESTRE ANNO 2019 - (CIG : Z772670364) -  €. 5.608,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER INTERVENTO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE BARBISOTTI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 29.10.2018 - (CIG: ZAC2623D4E) - (IMPONIBILE €. 12.680,00.=/IVA 22% €. 2.789,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE 'APERITIVI LETTERARI' PRESSO IL CENTRO CULTURALE DON VAVASSORI NEI GIORNI 15 E 22 FEBBRAIO E 1 MARZO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZD626E457E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRE SERVICE SRL DI MONTANO LUCINO PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (CIG: Z0E270AB49) - (IMPONIBILE €. 85,01.=/IVA 22% €. 18,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA : PULIZIA N° 2 SOTTOPASSI - APPROVAZIONE S.A.L. UNICO E FINALE E C.R.E.  REDATTI DALL'U.T.C.  -  LIQUIDAZIONE  FATTURE ASSOCIAZIONE FERRUCCIO ARMATI DI SERIATE (BG) : MANUTENZIONE ORDINARIA - CIG:(Z252468F59)/ EURO 3.563,42.= MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG:(Z252468F59)/ EURO 8.442,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE ESEGUITI IN DIVERSE VIE A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 29.10.2018 - (CIG: ZAC2623D4E) - (IMPONIBILE €. 12.680,00.=/IVA 22% €. 2.789,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 388,56 (IVA 22% OVE DOVUTA € 75,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'DEROGHE ALLE DISTANZE TRA FABBRICATI E CONFINI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA SPECIFICA'- IMPORTO €. 40,00.=  CIG Z4227847C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE/ZONA NORD EST   - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE I° S.A.L. REDATTO DALLO STUDIO C-SPIN  INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA FRATUS M. DI LEVATE - CIG:(Z3B2423886) -  )/\(IMPONIBILE EURO  21.199,74.=/ IVA 22% EURO 4.663,94.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA DI CURNO (BG) PER INCARICO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO RIFERITA A N. 1 PROGETTO STRUTTURALE DI SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE  RICADENTE IN ZONA SISMICA 3 - (CIG: ZD821A9DA7) - (TOTALE  €. 570,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO € 2.058,68 (IVA 22% OVE DOVUTA € 425,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA DI CURNO (BG) PER INCARICO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO RIFERITA A N. 1 PROGETTO STRUTTURALE DI SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN VIA F.LLI CALVI RICADENTE IN ZONA SISMICA 3 - (CIG: Z1B216992F) - (TOTALE  €. 570,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA TARGHE PREMIAZIONI 'GONFALONE D'ORO 2018' - (TROFEI D'ARTE -OSIO SOTTO- CIG: Z382634DFC).REG.SERV.N.10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI IN P.V.C. SCUOLA PRIMARIA  MENSA/CAMPUS - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 712,59.= CIG: (ZB226E5352).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO LAVORI DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - APPROVAZIONE S.A.L. N° 1 REDATTO DALLO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO). LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4P.A./2019 PERVENUTA DA PARTE DELLA DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) DI EURO 330.957,00. =  CIG:(7A11FD20E8) - CUP J45E18000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (10° RATEO) - (CIG: 5481335CB9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER STAMPA OPUSCOLO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE26E3CAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2018 - IMPORTO € 1.121,94 (IVA 22% OVE DOVUTA € 246,83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5/FE DELL'AVV. ALESSIO FOLIGNO - PER ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE AVVIATE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 117/2017 DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DI AIPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2018 E TARI 2017 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 939,01 (IVA 22% OVE DOVUTA € 77,97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA DI CURNO (BG) PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INERENTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORSO EUROPA - (CIG: ZF8251D8CB) - (TOTALE ACCONTO €. 8.881,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ING. LUCIANO MOLTENI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AT16 COMPARTO A2 CORSO EUROPA 'PORTA OVEST DI ZINGONIA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) PER OPERE DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI EDIFICIO IN VIA DELLE INDUSTRIE DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - (CIG: Z142656A53) - (IMPONIBILE €. 1.449,85.=/IVA 10% €. 144,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTEZIONE IMPIANTO VIDEOSOEVEGLIANZA ANNO 2019, €. 11.999,92= CIG. Z5826D6F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TEATRO D'ACCANTO DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI APERITIVI LETTERARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2019 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.092,70\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO IN STRADA E SOSTITUZIONE BATTERIA SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 154,05.= - CIG: ZC126DA2F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'ISTITUTO STATALE SUPERIORE ' LUIGI EINAUDI' DI DALMINE PER STAGE PERIODO   24/01/2019 AL 08/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO/SALDO I° E II° SEMESTRE ANNO 2018 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SGUAZZI DI OSIO SOTTO PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL BOSCO DELL'ITALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTE PER RICERCA PERDITE, PER LAVORI  DI RIPARAZIONE LINEA AMMALORATA IMPIANTO RISCALDAMENTO/ MEDIA ED ELEMENTARE : OPERE EDILI : DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER ROTTURA PAVIMENTAZIONE RICERCA TUBAZIONI - CIG (Z0526D7726) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 2.471,70.= ; OPERE IDRAULICHE : DITTA IDRAULICA ZANOLI DI  DI OSIO SOTTO (BG) PER ATTIVITA'DI AUSILIO RICERCA PERDITA E RIPARAZIONE PERDITA   - CIG (Z4226D76EC) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 1.098,00.= ; OPERE TERMICHE : DITTA LINEA SERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII°  (BG) PER  - CIG (Z0A26D7689) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 610,00.= ; INTERVENTO PER INDIVIDUAZIONE PERDITE : DITTA BONASSI DI GRUMELLO DEL MONTE (BG) PER RICERCA PERDITA CON STRUMENTAZIONE SPECIFICA - CIG (ZCE26D7766) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 366,00.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 50.008,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ASFALTATURA C.SO EUROPA - APPROVAZIONE S.A.L. UNICO E FINALE E C.R.E.  REDATTI DALL'U.T.C.  -  LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA LEGRENZI  DI CLUSONE (BG) - CIG:(ZDB261A63C)/\(IMPONIBILE EURO 39.925,23.=/ IVA 22% EURO 8.783,55.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO AD OPERE ULTIMATE INERENTE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO 'P.I.I. 5/A', IN VIA VESPUCCI, VIA COLOMBO E VIA BATTISTI, SOTTOSCRITTO DAL TECNICO ING. PIERALDO CARAVITA - BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 4.556,45=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 27.425,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 31.622,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IL 24.01.2019 ALLA GIORNATA DI STUDIO ' REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO REGIONE LOMBARDIA - D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 - NR. XI/695 ' - (IMPORTO: €. 40,00) - CIG Z3E26D0CEF.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE CATEGORIA D3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI GENNAIO 2019 - IMPORTO € 3.360,64 (IVA 22% OVE DOVUTA € 722,18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2018 - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA - CIG: (ZC925FFACD)/\(IMPONIBILE EURO10.668,08.=/ IVA 22% EURO 2.346,98.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2019 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI SUPPLEMENTARI DI RIMESSA A REDDITO DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 6 - (CIG: Z1D250ED48) - (IMPONIBILE €. 3.180,00.=/IVA 10% €. 318,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI NECESSARI ALLA RIMESSA A REDDITO DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 6 - (CIG: Z1D250ED48) - (IMPONIBILE €. 4.000,00.=/IVA 10% €. 400,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 14.272,65=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.D.V.) ANNO 2018 - CIG Z8220EFA8D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL RESPONSABILE DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AREA III-IV PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 -VOLUNTAS OSIO A.S.D. - (CIG: Z9A26704FB) - (TOTALE €. 3.660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 26.039,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI - ANNO 2019 €. 13.908,00= CIG. ZA826BF3AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DITTA SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - TOTALE €. 50.037,73.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER  TRASCRIZIONE ATTO DI BONARIO ACCORDO COMUNE DI OSIO SOTTO/LANZI NATALINA PER CESSIONE AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LUNGO LA S.P. 184- (CIG: Z162687E2E) - (TOTALE €. 628,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018 €.3936,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER  FRAZIONAMENTO TERRENI E ACCATASTAMENTO AL N.C.E.U. AREA SCUOLA DI VIA LIBERTA', CASERMA CARABINIERI ED EX MAGAZZINO COMUNALE- (CIG: Z9823E9798) - (TOTALE €. 3.524,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON VAVASSORI (BIBLIOTECA) - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA GUERINONI COSTRUZIONI DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 145.779,92.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 269/2018 CIG : 7717637B84 - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER  FRAZIONAMENTO AREE NUOVA ROTATORIA DI VIA MILANO E TRASCRIZIONE ESPROPRIO- (CIG: ZC724DBA54) - (TOTALE €. 1.674,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIFAR DISTR. SPA PER SPESE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE  FARMACIA COMUNALE - (IMPONIBILE €. 23.375,47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER TRASCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA SOCIETA' SIDERVER- (CIG: Z0C236D3B5) - (TOTALE €. 364,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.04.2018/21.12.2018 DI CUI ALLE DETERMINE NRR. 1293/2018 E 1398/2018:SOSPENSIONE EFFETTI  E  DETERMINAZIONE ECONOMI E DI IMPEGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L. REDATTA DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO - IMPORTO EURO  48.068,90.= AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLLEONI DA PARTE SOCIETA' HABILITA S.P.A. CIG:(74454736AF) - CUP J43J18000060005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  CALDAIA E POMPA DI CALORE IN FASE DI ATTIVAZIONE IMPIANTI PRESSO C.T. NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE/- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.098,00.= CIG: (Z4926C2D69).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 - LIQUIDAZIONECORRISPETTIVI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2018 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 251/2016 E S.I. - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 7.507,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 48.159,40=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA'  NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'GARDEN' VIA DELLE INDUSTRIE - 'COLOMBINA' VIA BARACCA - 'LIBERTA' VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I AFFARI GENERALI -CULTURA -COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019.(REG.SERV.N.27/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 37.543,01=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRO IMPIANTI 2000 SNC DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER LAVORI NECESSARI ALLA RIMESSA A REDDITO DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 6 - (CIG: Z75250F35A) - (IMPONIBILE €. 1.780,00.=/IVA 10% €. 178,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P.M. DI MANGILI EGIDIO &amp; C. SRL DI TREVIOLO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE SOTTOSTAZIONE PRESSO STADIO - (CIG: ZEC2667562) - (IMPONIBILE €. 790,00.=/IVA 22% €. 173,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI SRL DI BERGAMO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMBIANCATURA LOCALE ALLOGGIO CASERMA - (CIG: ZE6263B0D9) - (IMPONIBILE €. 1.881,00.=/IVA 22% €. 413,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 42.126,40=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO DESTINATO ALLA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA': AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' VOX PLUS DI MILANO - (CIG: ZC126BC18C) - (IMPORTO: €. 366,00 IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO TRIBUTARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO A PROGETTO 'ORIZZONTE ZINGONIA' PER L'ANNO 2018  - IMPORTO € 800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.T. SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA DI LAMIERINI CON TAGLIO LASER PER SEGNALETICA/PARCHEGGIO CON APPOSIZIONE DI PARTICOLARE FOTO/RAFFIGURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. DONATO NELL'AREA ESTERNA COSTITUENTE IL NUOVO PARCHEGGIO - (CIG: Z1C25DF29B) - (IMPONIBILE €. 150,00.=/IVA 22% €. 33,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROINDUSTRIALE SRL DI LEVATE (BG) PER FORNITURA FARI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI AD USO DELLE MAESTRANZE COMUNALI - (CIG: Z99260D92D) - (IMPONIBILE €. 615,00.=/IVA 22% €. 135,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.G.S. SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO CHIESETTA S. FILIPPO NERI - (CIG: Z0E26596CA) - (IMPONIBILE €. 2.421,52.=/IVA 22% €. 532,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA ALLIANCE HEALTHCARE IT: SPA; CIG: Z2E26BAE84; P. IVA: 00432760585; IMPORTO €. 122,00 COMPRESO IVA 22%:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SPESE DI NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE - (CIG: Z69216BCEA) - (IMPONIBILE €. 2.992,50.=/IVA 22% €. 658,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DITTA HUMANA ITALIA SPA; CIG: Z4326B98B9; P. IVA: 01434070155; IMPORTO EURO 2.834,03 COMPRESO IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER OPERE DI RIFACIMENTO PARETI INTERNE, CONTROSOFFITTI E MARCIAPIEDE EDIFICIO DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z8B262BABC) - (IMPONIBILE €. 8.217,00.=/IVA 10% €. 821,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA TASSA DI PROPRIETÀ VEICOLI P.L. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE RECINZIONE E VIALETTO PARCO ALPINI - (CIG: Z63258336E) - (IMPONIBILE €. 10.897,09.=/IVA 10% €. 1.089,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 8.173,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TORCIA E POZZI BIOGAS PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - (CIG: ZA02626D0E) - (IMPONIBILE €. 4.655,00.=/IVA 22% €. 1.024,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO (BG) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA LATTONERIA EDIFICIO DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI VIA DELLE INDUSTRIE  (CIG: ZA02633CEA) - (IMPONIBILE €. 8.550,00.=/IVA 10% €. 855,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DELL'AGENTE MARCO MANENTI AL MODULO 3 'COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO' (CODICE: PAG7002/BE) DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE CODICE CIG Z831F7CBDA € 166,00=*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PRANZO ANZIANI ANNO 2018 A FAVORE ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE MONSIGNOR BARBISOTTI - IMPORTO €  430,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) PER INTERVENTO DI PULIZIA LOCALI INTERNI NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z8A2646DCB) - (IMPONIBILE €. 594,00.=/IVA 22% €. 130,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2018.(REG.SERV.N.7/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA PALI DISSUASORI IN FERRO - (CIG: Z65264E152) - (IMPONIBILE €. 810,00.=/IVA 22% €. 178,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'PULIAMO OSIO' - (TOTALE €. 1.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. LUIGI GAGGIA DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE PER IL PERIODO 12.09.2018-31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 27.375,91 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI  -   AFFIDO   ALLA DITTA  C.D.S. TRACCIALINEE  DI  OSIO SOTTO  PER L'ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO/MARZO - FINANZIAMENTO EURO 5.978,00.= CIG : (Z9526B258F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA N. 1 CANCELLO A DUE ANTE PRESSO NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z2125A5E3C) - (IMPONIBILE €. 810,00.=/IVA 10% €. 81,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - SALDO - (CIG:Z23212C8D5 ) - (IMPONIBILE €. 3.757,50.=/IVA 22% €. 826,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.E.V. RISTOSERVICE SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO CELLA VERDURE - (CIG: ZC0260D6F1) - (IMPONIBILE €. 524,75.=/IVA 22% €. 115,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SOFTWARE MODULI GESTIONALE CONCILIA €.2.013,00= CIG. Z4F217D91B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 4° BANDO 2018 - UFFICIO TECNICO-  LIQUIDAZIONE IMPORTO €  950,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA COLONNA DI SCARICO DELLA VASCA DA BAGNO PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA FOSCOLO N. 12/A (ASS. B.G.) - (CIG: ZA2265B0F4) - (IMPONIBILE €. 360,00.=/IVA 22% €. 79,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SANITARI/BAGNI LOCALE ALLOGGIO CASERMA - (CIG: ZAE2655AF7) - (IMPONIBILE €. 1.979,95.=/IVA 22% €. 435,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - (CIG: Z7026AEA90) - (TOTALE €. 527,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) INERENTE INTEGRAZIONE INCARICO PER ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE-POTATURE FINALI ANNO 2018 - (CIG: Z7125F123E) - (TOTALE €. 995,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI MODULISTICA, STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CODICE GIC.ZBE2697861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) INERENTE INCARICO PER ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE-POTATURE FINALI ANNO 2018 - (CIG: Z15252B7F2) - (TOTALE €. 1.119,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'ISTITUTO STATALE SUPERIORE GUIDO GALLI  DI BERGAMO PER STAGE PERIODO   14/01/2019  AL 02/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES DI SILEA (TV) PER ACQUISTO SOFTWARE 'GESTIONE ANPR'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE CATEGORIA D3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE KYOCERA PER CANONE NOLEGGIO E  ADDEBITO COPIE ECCEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE DELLA COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE AGLI ONERI PER L'ANNO 2018 RELATIVI AL PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - IMPORTO € 1.440,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' DURC BRUGNOLI ALBERTO DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO' GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - AFFIDO ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 800,00.\= CIG: (Z6D26A89AB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.093,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI COMPETENZA DELLA PROPRIETA' NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE CASA AMICA RELATIVE ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE 'RUBINO' VIA DON MANZONI - ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE CAMPUS SCOLASTICO I° LOTTO   - AGGIUDICATARIA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S. DI FERRANDINA (MT) - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO/REALIZZAZIONE STRUTTURE IN C.A.  AL CONSORZIO EDILE C.F.M. DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI DI REGGIO EMILIA PER COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - ACCONTO - (CIG: ZE0253A7F8) - (TOTALE €. 2.474,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLAY-IT SRL DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN MANTO SINTETICO PRESSO LA PALESTRINA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (CIG: ZE5257EB99) - (IMPONIBILE €. 12.167,10.=/IVA 22% €. 2.676,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 25.593,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI AMMALORATE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZAE26A9649) - (TOTALE €. 785,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLAY-IT SRL DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CAMPO POLIVALENTE PRESSO CENTRO GIOVANILE - (CIG: Z19256A310) - (IMPONIBILE €. 34.671,90.=/IVA 22% €. 7.627,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI' E IV 'URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE' ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO FONDAZIONE 'OPERA PIA OLMO' ONLUS DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE  N. 1 VOLONTARIO (SETTORE SERVIZI SOCIALI) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC N. 117 DEL 28/06/2017 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.279,00.\= - CIG: Z9D26A7545.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI SRL DI BERGAMO PER VERNICIATURA CASSETTA PORTALETTERE IN FERRO DA COLLOCARE SULLA CANCELLATA IN FERRO DI CHIUSURA DELL'EDIFICIO COMUNALE - (CIG: Z7E263DA6E) - (IMPONIBILE €. 73,50.=/IVA 22% €. 16,17.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SECONDO SEMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 4° BANDO 2018 - LIQUIDAZIONE IMPORTO €  950,00 (N. S.  IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO INVERNICI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA 'DOTE COMUNE' PER L'ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE TIROCINANTI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO DI SPESA.REG.SERV.N.4/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RAPPRESENTANTE PRESSO IL CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE PALO SEGNALETICA/PARCHEGGIO CON APPOSIZIONE DI PARTICOLARE FOTO/RAFFIGURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. DONATO NELL'AREA ESTERNA COSTITUENTE IL NUOVO PARCHEGGIO - (CIG: Z0E260DFD5) - (IMPONIBILE €. 550,00.=/IVA 22% €. 121,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FRATUS M SRL DI LEVATE (BG) PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI CEPPAIA PRESSO STADIO COMUNALE RIPRISTINO CONTROSOFFITTI PRESSO CENTRO SOCIALE A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 29.10.2018 - (CIG: Z832623D0A) - (IMPONIBILE €. 1.100,00.=/IVA 22% €. 242,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO TECNICO-PRATICO 'NUOVA PASSWEB' PROMOSSO DALLA SOC. OPERA SRL PER GESTIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI DIPENDENTI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG: ZF826A2CBB).REG.SERV.N.3/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE DURANTE PERIODO CONGEDO ORDINARIO SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DOTT. GALLUZZO GERLANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE FALCIATRICE IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI OSIO SOTTO - (CIG: Z6C26A5F3D) -  (TOTALE €. 933,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO GHERARDI GIUSEPPE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA  PER PULIZIA AREA MERCATO IL 23 E 30 DICEMBRE 2018 - - (IMPONIBILE €. 300,00.=/IVA 10% €. 30,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO INVERNICI LUCIANO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA SILVIA BOSSO PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE €. 780,00; CIG: Z2E22DCA24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' DURC SAN VITO EVENTS DI TODARO NICOLA DI RANICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOCIETA' COOP. SOCIALE DI BERGAMO - ONERI PERSONALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 28.007,18.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' DEL SEGRETARIO GENERALE DR. GERLANDO GALLUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA  EMESSA DA ING. CHIESA STEFANO PER INCARICO COMMISSARIO GARA PER REALIZZAZIONE NUOVO COMPUS SCOLASTICO - (CIG:  ) - (TOTALE €. 450,00.= + IRAP 38,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' STEMA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER LA FORNITURA DI N.1 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO TECNICO CODICE CIG.Z0025FD646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 12.12.2018, CON DECORRENZA 01.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONI AGGIUNTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE (ART. 97, COMMA 4 LETT. D, D.LGS. N. 267/2000 - ART. 41, COMMA 4, CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA N. 1 PENSILINA ZINCATA PER COPERTURA BARBECUE PRESSO BOSCO ITALA - (CIG: Z1F265C683) - (IMPONIBILE €. 1.920,60.=/IVA 22% €. 422,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI 'FARMACIA COMUNALE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'ANNE FRANK' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA CIG  Z4A26A31CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRE SERVICE SRL DI MONTANO LUCINO PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (CIG: ZA4264BC60) - (IMPONIBILE €. 2.877,93.=/IVA 22% €. 633,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO REGIONE LOMBARDIA -D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 - NR. XI/695'- IMPORTO €. 40,00.=  CIG Z3E26D0CEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DEL GRUPPO TRADIZIONALE ANTICHI SUONI DI SORISOLE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO MUSICALE DEL 24.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARPA PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI AZIONE DI CORSO EUROPA - (CIG: Z6C229B7F2) - (IMPONIBILE €. 1.025,16.= IVA 225,54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE CONTABILITA' III° S.A.L./OPERE PRINCIPALI E DI PERIZIA REDATTA DALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO DI MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/2019 / DITTA TACCHINI - IMPORTO EURO 47.190,00.= CIG:(7324438D6F) - CUP J41B17000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSESSORI, NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MONTE ORE STRAORDINARIO PROGETTO 'ORDINE E DECORO URBANO SERALE' RIFERIMENTO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI' E IV 'URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINEA SERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA PRESSO CENTRO SOCIALE   - CIG: (Z8B2655F42)/\(IMPONIBILE EURO 4.126,37.=/ IVA 22% EURO 907,80.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OIB SRL DI CALUSCO D'ADDA (BG) PER FORNITURA CASSETTA PORTALETTERE IN FERRO DA COLLOCARE SULLA CANCELLATA IN FERRO DI CHIUSURA DELL'EDIFICIO COMUNALE - (CIG: ZDB263D615) - (IMPONIBILE €. 500,00.=/IVA 22% €. 110,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2018: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2018 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA MIGRAZIONE DEL SW CRUX7 SU NUOVO SERVER A NOME STARCH SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z462645D6D - € 244,00 (INCLUSA IVA )  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 13, COMMA 3, DEL CCNL FL 2018: CONFERMA NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.358,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTROSEDIA SRL DI MONTELUPO F.NO (FI) PER FORNITURA DI TAVOLI PIEGHEVOLI DA COLLOCARE PRESSO IL CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - (CIG: Z47260FFDD) - (IMPONIBILE €. 943,00.=/IVA 22% €. 207,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE WC DISABILI PRESSO MUNICIPIO - (CIG: Z1025FC7F5) - (IMPONIBILE €. 650,00.=/IVA 4% €. 26,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2017 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 2.408,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 13, COMMA 3, DEL CCNL FL 2018: CONFERMA NOMINA A RESPONSABILE DELL'AREA VI 'FARMACIA COMUNALE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - ( IMPONIBILE €. 45.466,61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE PERDITE GAS C/O MENSA CAMPUS - (CIG: Z79260FBB1) - (IMPONIBILE €. 1.404,30.=/IVA 22% €. 308,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 13, COMMA 3, DEL CCNL FL 2018: CONFERMA NOMINA A RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2018 - (EURO 1.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 13, COMMA 3, DEL CCNL FL 2018: CONFERMA NOMINA A RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP' E IV 'URBANISTICA-EDILIZIAPRIVATA-AMBIENTE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 25.141,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO GIOVANILE - (CIG: ZD525A4F05) - (IMPONIBILE €. 491,80.=/IVA 22% €. 108,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 13, COMMA 3, DEL CCNL FL 2018: CONFERMA NOMINA A RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA EDILE   PRESSO CASA DON BEPO VAVASSORI/DICEMBRE 2018 - CIG: (Z96264F36E)/\(IMPONIBILE EURO 2.544,00.=/ IVA 10% EURO 254,40.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 13, COMMA 3, DEL CCNL FL 2018: CONFERMA NOMINA A RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE ESEGUITI IN DIVERSE VIE A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 29.10.2018 - (CIG: ZAC2623D4E) - (IMPONIBILE €. 12.680,00.=/IVA 22% €. 2.789,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.1442 REG. GEN. DEL 31/12/2018 CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 3° BANDO 2018 - PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (POLIZIA LOCALE) - DURATA DI MESI 3 - IMPEGNO DI SPESA €.50,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2-QUTERDECIES D. LGS. 101/18 SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SOSTEGNO ONERI ATTREZZATURE   ANNO 2018 - (EURO 1.000,00.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI  SITE NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2019 - (IMPORTO €. 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2019 - (IMPORTO €. 4.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  AI SENSI DELL'ART. 2-QUTERDECIES D. LGS. 101/18 RESPONSABILE AREA VII - COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI PULIZIA ROVI E ARBUSTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TORCIA E POZZI BIOGAS C/O DISCARICA SCARLETTI - (CIG: Z3C262C3D6) - (IMPONIBILE €. 990,00.=/IVA 22% €. 217,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  AI SENSI DELL'ART. 2-QUTERDECIES D. LGS. 101/18 RESPONSABILE AREA VI - FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - ANNO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 370,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' II° S.A.L. REDATTA DALL'AGRONOMO RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HW STYLE SRL  DI  MILANO PER  APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI/PERIODO 15.03.2018 - 31.12.2019  -  (CIG: 7385894889) - (IMPONIBILE €. 39.196,93.=/IVA 22% €. 8.623,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2-QUTERDECIES D. LGS. 101/18 RESPONSABILE AREA V  - POLITICHE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG. CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA OLDRATI &amp; C. SRL DI PEDRENGO (BG) - (CIG: ZDD269C172) - (TOTALE €. 485,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTROSEDIA SRL DI MONTELUPO F.NO (FI) PER FORNITURA DI SEDIE DA COLLOCARE PRESSO IL CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - (CIG: ZC6265BF8F) - (IMPONIBILE €. 4.003,00.=/IVA 22% €. 880,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' - DEF./ESEC. - D.L. - P.S.C. E C.S.E. PISTA CICLOPEDONALE II° LOTTO - (CIG: 79424EF8F6) -  QUOTA 2018 - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 4.385,24.=/IVA 22% €. 964,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2-QUTERDECIES D. LGS. 101/18 RESPONSABILE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO/LLPP E AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 5.490,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUREA ELETTRONICA N. 2/19 DELL'ING. RICORTI PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAEMNTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSA DI AUTOVETTURA BRUCIATA IN VIA FERMI NR 13/15 DI OSIO SOTTO (BG) - BONIFICA E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2-QUTERDECIES D. LGS. 101/18 RESPONSABILE AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/19 DELL'ING. RICOTTI - PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA 403 CC - COLLOCAMENTO D'URGENZA DI MINORE .  NOTE:   PREDISPOSTA D'URGENZA ALLE ORE 18,30 DEL 10.10.2019, FIRMA AUTOGRAFA E NON DIGITALE PER PROBLEMI DI COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA - INSERITA SCANSIONE IN DATA 11.10.2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DE MARCHI DI DE MARCHI SIMONE PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA02699979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2-QUTERDECIES D. LGS. 101/18 RESPONSABILE AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA LOCALE  (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) INERENTE INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA STRUTTURA TORRE PIEZOMETRICA DISMESSA SITA IN VIA TASSO - (CIG: ZA125AC754) - (TOTALE €. 5.024,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA, €. 11.999,92=   CIG. Z5826D6F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) INERENTE APPALTO CONSILIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE/ZONA NORD EST - (CIG: ZB72315F87) - (TOTALE €. 3.425,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE SALE GIOCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO + D.L. E CONTABILITA' RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA P.I. DI VIA COLOMBO - (CIG: Z0D242168E) - (TOTALE €. 1.903,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' BERGAMO TECNIGRAFI SRL OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA V POLITICHE SOCIALI 'SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO MINORI - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI' (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E DELL'AREA IV 'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE SALE DEDICATE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO, OVUNQUE INSTALLATI, DI CUI AL 'REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA LUDOPATIA DERIVANTE DALLE FORME DI GIOCO LECITO' APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 28 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA III  'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E IV 'URBANISTICA-EDILIZIAPRIVATA-AMBIENTE'  (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - II^ RATA RELATIVA ANNO 2018 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.620,25.=/IVA 22% €. 3.436,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE DOTE COMUNE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA SIG.RA TEVENINI SARA PER IL PERIODO DI TRE MESI A DECORRERE DAL 31.01.2019 CIG Z5A24CB1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' NUVOLA POINT DI FLAJS ALESSANDRO (UD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'  (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALI ELETTORALI, PROMOSSO DALLA SOCIETA' FORMEL SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  CIGZ 8F2690C9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER I PROPRIETARI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO'   ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.12.2018 - 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA R.C. VERSO TERZI, PRESTATORI DI LAVORO DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER QUOTA DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2017/31.12.2018 - CIG ZB220E6199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA  - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2019 - EURO 1.058.415,60.= IVA 10% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE DOTE COMUNE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA SIG.RA TEVENINI SARA PER IL PERIODO DI TRE MESI A DECORRERE DAL 31.01.2019 CIG Z5A24CB1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURAE ITERVITAE DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LETTURA SUL TEMA DELLA GRANDE GUERRA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DI  €. 1.000,00.= CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL GRUPPO 'I QUARTIERI' DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ZENONE DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CINEFORUM DI AUTUNNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 4/2018 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2018-2020 N. 20/2018 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000 E SMI*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE VINCITORI CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2018 E ASSEGNAZIONE DEI RISPETTIVI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2019 MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z952635F35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 3° BANDO 2018 - PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (POLIZIA LOCALE) - DURATA DI MESI 3 - IMPEGNO DI SPESA €.950,00 CIG Z88268DD9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2019- EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER IL TRIENNIO 2018-2021 - DETERMINAZIONE MODALITA' DI RIMBORSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1224EB68C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER  FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI MODICA ENTITA' PER L'ANNO 2019: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 'DYNAMIC SRL DI BERGAMO' - CIG Z50268D272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALME DECEDUTE IN INCIDENTI STRADALI ANNO 2019 A CURA DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI COMETTI SNC DI DALMINE - CIG ZCC268D092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 63, COMMA 2, LETT. B-P.3) D.LGS. 50/2016 - RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL REGIONE LOMBARDIA PER AFFIDO SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - BIENNIO 01.01.2019 - 31.12.2020 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME KIBERNETES SRL  (CIG 77347326C3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014 (I ELENCO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EROGATO PARI A € 8.303,03.=.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA PUBBLICA 'NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 1°L - RIDUZIONE QTE - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA ED INERENTI FONTI DI FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DI ALUNNO DISABILE I.M. PER SPESE TRASPORTO SCUOLA SUPERIORE A.S. 2017/18 - IMPORTO € 921,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2021 PER PROGETTO SPRAR DEL COMUNE DI OSIO SOTTO IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2018.(REG.SERV.N.185/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER TRASCRIZIONE ATTO DI BONARIO ACCORDO COMUNE DI OSIO SOTTO/LANZI NATALINA PER CESSIONE AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LUNGO SP 184 - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO - €.  3.628,89 COMPLESSIVE - CIG Z162687E2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZIO GIOCO A FAVORE CONSORZIO IL SOLCO CITTA' APERTA DI BERGAMO - PERIODO: FEBBRAIO 2019/MAGGIO 2019 E OTTOBRE 2019/MAGGIO 2020- IMPEGNO DI SPESA € 8.347,50 .= - CIG. Z2E26782C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO  DI TORRE DE' ROVERI  PER FRAZIONAMENTO AREE -2° PARTE -  FINANZIAMENTO EURO 920,00 + C.I. + IVA + DIRITTI ERARIALI €. 16,00.=  TOTALE €. 1.183,30.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DET. N° 125/2018 CIG :Z9A2683FB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (BOLLETTAZIONI NOV./DIC. 2018 E GEN./GIU. 2019).REG.SERV.N.184/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATI VERSAMENTI ANNI D'IMPOSTA DIVERSI  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATI VERSAMENTI ANNI D'IMPOSTA DIVESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DCC N. 44/2018 E N. 46/2018: ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETA' LANZI NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO LUNGO LA SP 184 EX DCC 107/1988 E DGC 158/1992 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 880,00 + IVA - CIG N. ZD82683BD5) - REG.SERV.N.181/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RETTE INSOLUTE ARRETRATE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 POST CESSIONE CREDITO A SODEXO - DEFINIZIONE PARTITE CONTABILI E RIVERSAMENTO QUOTE A CREDITO SODEXO PER ANNI SCOLASTICI DIVERSI.(REG.SERV.N.180/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI  - DITTTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO - PERIODO 01.01.2019/31.12.2019 - CIG Z712675CF5 - €. 9.168,30=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA SOCIETA'  ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO - CIG ZF22675D69- TOTALE €. 4.995,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO ZANCHI DIEGO - (CIG: ZB220E6199) - (TOTALE €. 108,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 19/2018 AL PEG 2018/2020 (ES. 2018 - PARTITE DI GIRO - ENTRATA TIT.9 E SPESA TIT.7 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.12.2018 - 28.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2018 - RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2018 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - IV° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2013  A NOME STUDIO ING. GIORGIO RICOTTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DET. N. 1085/2018 (CIG Z14259E60E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 12.000,00.= - CIG: Z4E2685563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ECONOMICA A CONSUNTIVO PER REALIZZAZIONE 4^, 5^ E 6^ EDIZIONE DELLA 'FESTA DELLO SPORT' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE OSIO INSIEME NELLO SPORT - PRESA D'ATTO - DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA QUOTE RESIDUALI IMPEGNATE A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO - MODALITA' DI RECUPERO QUOTA A DEBITO SU ACCONTI GIA' EROGATI.(REG.SERV.N.176/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI  SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 686,19.= - CIG: Z30267D7A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RITIRO FARMACI SCADUTI DITTE VARI ANNO 2019. €. 500,00 IVA 22% INCLUSA; P.IVA: 07493671007; CIG: Z4A267CFF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 DITTA SAPIO LIFE SRL, P.IVA 02006400960 E DITTA VIVISOL HOME CARE SERVICE, P:IVA :02422300968. €. 2.440,00 ( IVA 22% INCLUSA); CIG: ZED267CEC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI FARMACIA COMUNALE AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL A FAVORE DELLA DITTA VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL ANNO 2019. IMPORTO €. 3.977,40 (IVA 22% ESCLUSA) PER UN TOTALE DI €. 4.852,42 IVA COMPRESA. P.IVA: 02638870184; CIG: Z0F264EF66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A FAVORE DITTA CARTASI' SPA - MILANO, IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO FARMACIA COMUNALE  PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018. IMPORTO €. 307,20 (IVA ESENTE); P. IVA: 04107060966; CIG: 7283062CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI ICP-DPA E TOSAP DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PROROGA TECNICA A NOME SOCIETA' SAN MARCO SPA CON INCLUSIONE GESTIONE TARIG E CANONI MERCATO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA (€ 30.300,00+IVA22% PRESUNTI - CIG Z50268C0CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA ANNO 2019, SERVIZIO FARMACIA COMUNALE. €. 1.002,00( IVA ESENTE); CIG: Z24267B218; P. IVA: 04602330153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STDUDIO 'VISUAL DESIGN TAMBANI' DI PONTE TRESA PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE DI FINE MANDATO. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z51268E45D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO :  OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO A CURA DI  POSTE ITALIANE SPA: IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2019  - € 17.000,00 - CIG Z8B2679ECB ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.04.2018/21.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA COOP. SOCIALE  SOL.CO. CITTA' APERTA PER LA GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'SANTA CAPITANIO' TRIENNIO 2018/2021 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA.(REG.SERV.N.175/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 €.3936,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIM. 2018 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.174/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 310,00.\\\</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE A FAVORE DI CARTA SI SPA - MILANO - ANNO 2019. €. 2.500,00 IVA INCLUSA; P.IVA: 04107060966; CIG: 7283062CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE €. 2.328,00= CIGZ5D2676B2D-  INFORTUNIO CONDUCENTE  €. 718,98=CIG: Z042665C1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 39.481,90 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME 'RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE' A CURA DELLA SOCIETA'  MAGGIOLI  SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CODICE GIC Z34266F832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/19 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.173/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 1.958,25= - CIG: ZD226753CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA/COMPLETAMENTO ARREDI PRESSO UFFICIO FINANZIARIO/SEDE COMUNALE  - OSIO SOTTO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 928,42.=  CIG : (Z062670740).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA PER FERMATA AUTOBUS NELL'AREA ESTERNA IL  GREEN-PARK  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI DI URGNANO (BG) PER FORMAZIONE PLINTI - FINANZIAMENTO EURO 975,76.\=. CIG: (Z052670600) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DET.1346/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI OSIO SOTTO PER L'ACQUISTO DI N.1  SEDUTA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE CODICE CIG.Z2B266FAAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE 'ONMIA' A CURA DELLA SOCIETA'  DELFINO  &amp; PARTENERS SRL PER L'ANNO 2019   CODICE  CIG. Z3B267177F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2019 - (CIG:ZC0266BAE7 - UNIPOLSAI) - (CIG: Z042665C1C - CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 571,66=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 DITTE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2019 - (IMPORTO: €. 13.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A  TITOLO CAUTELATIVO NEI CONFRONTI DELLA PROGEL SRL - ANNO 2018 - PER COPERTURA DI EVENTUALI MOROSITA' RELATIVE AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI DI COMPETENZA DEGLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA DI RECUPERO TARI PER CONTRIBUENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA - LIQUIDAZIONE IMPORTO € 1.220,00 (INCLUSO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PROGEL SRL PER COPERTURA MOROSITA' RELATIVE AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI DI COMPETENZA DEGLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NUVOLA POINT DI FLAJS ALESSANDRO (UDINE) ACQUISTO PC PER COMANDANTE POLIZIA LOCALE CODICE CIG. Z4E266B0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I AFFARI GENERALI -CULTURA -COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO 'B' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG ZB5266B309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/A.S.D. VOLUNTAS PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE - ANNO 2018 - (TOTALE €. 2.023,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONTABILE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE DI BACKUP DEI SERVER INSTALLATI PRESSO L'ENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA A FAVORE SOCIETA' LAN SERVICE CODICE CIG.Z1E25915F-TRIENNIO 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.907,26= - (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER R.C.A. €1.428,00 CIG: Z02266B5C6 - CHUBB INSURANCE PER INFORTUNI CONDUCENTE € 479,26= - CIG: Z042665C1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER SALA ARCHIVIO PRESSO LOCALI SAN DONATO: AGGIUDICAZIONE A MEZZO MEPA ALLA SOC. ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. DI BUCCINASCO (MI)   CIG ZC126380A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. CS165CS - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z7E266AE04) - (TOTALE €. 759,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA PER FERMATA AUTOBUS NELL'AREA ESTERNA IL  GREEN-PARK  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA OIB DI CALUSCO D'ADDA (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 6.272,02.\=. CIG: (Z8B2668B48) IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A DET. N° 1346/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2018 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA II SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 A SOC. ADECCO ITALIA SPA - CIG Z6625E1A29 - IMPORTO € 324,00 (INCLUSO IVA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A-B-C- APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L. UNICO E FINALE /OPERE COMPLEMENTARI REDATTO DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO EURO 47.005,68.=  E C.R.E./SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI/OPERE COMPLEMENTARI PARI AD EURO 236,21.= REDATTI DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO.  CIG : (7322372487).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.12.2018 AL 15.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PROGEL SRL PER QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' ED IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA FOSCOLO E VIA DON MANZONI - ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER L'ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO ANNO 2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL (€ 30.298,70 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 11 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA OPERA PIA OLMO DI OSIO SOTTO SIG.RA L.C. - ANNO 2019 - IMPORTO € 6.390,00 - CIG ZFA2667732.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE SOTTOSTAZIONE PRESSO STADIO   : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA P.M. DI MANGILI EGIDIO   DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - CIG: (ZEC2667562)/\EURO 963,80.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL  COMUNE E SPESE DI SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNA DI SPESA E  LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE E. 3.000,00 CIG ZAE266679D - BANCA POPOLARE DI SONDRIO E. 500,00 CIG Z9D26667EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2019 - (CIG: ZA12665C44 - UNIPOLSAI) - (CIG: Z042665C1C - CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 5.274,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON VAVASSORI (BIBLIOTECA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 7717637B84 - CUP J43B18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2018 - FORNITURA LASTRE IN MARMO - AFFIDO ALLA DITTA RG MARMI ROSSONI DI OSIO SOTTO - CIG : (Z222663CFA )/EURO 1.152,90.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  CARTELLO SEGNALETICA/PARCHEGGIO CON APPOSIZIONE DI PARTICOLARE FOTO/RAFFIGURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. DONATO NELL'AREA ESTERNA COSTITUENTE IL NUOVO PARCHEGGIO - APROVAZIONE OFFERTA DITTA FOTO STUDIO/BRUGNOLI  DI OSIO SOTTO PER FORNITURA PANNELLO FOTOGRAFICO - FINANZIAMENTO EURO 305,00.\= CIG : (Z552663331) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DETERMINA N° 928 DEL 01.10.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE - VI° BIMESTRE ANNO 2018 - (CIG : ZB3219B131) -  €. 4.489,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FONDAZIONE CASA AMICA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 22.632,39) - (CIG: Z5B265E65F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI SALE MARINO DA DISGELO - (CIG: Z4D2662254) -  (TOTALE €. 1.068,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LINEA SERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) PER RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA  PRESSO CENTRO SOCIALE - FINANZIAMENTO EURO 5.034,17.\= CIG : (Z8B2655F42).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO E VETRO PER FERMATA AUTOBUS NELL'AREA ESTERNA  LIMITROFA AL  GREEN-PARK  - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO - FINANZIAMENTO EURO 7.500,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE/II° LOTTO - APPROVAZIONE INCARICO REDAZIONE PROGETTO D.L./CONTABILITA' E SICUREZZA - STUDIO ARCO + S.T.P.A.R.L. DI CARAVAGGIO (BG) FINANZIAMENTO PARI AD EURO 12.548,43.=  - CIG : (ZD4265E897) CUP : (J42G18000050001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRAULICO EDIFICIO IN VIA DELLE INDUSTRIE DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AFFIDO A DITTA  IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO - FINANZIAMENTO EURO 2.200,00.=  CIG : (Z932656B38).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) PER FORNITURA E POSA N. 1 PENSILINA ZINCATA PER COPERTURA BARBECUE PRESSO BOSCO ITALA - FINANZIAMENTO EURO 2.343,13.=/CIG : (Z1F265C683).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI EDIFICIO IN VIA DELLE INDUSTRIE DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AFFIDO A DITTA  ELETTROINDUSTRIALE SRL - FINANZIAMENTO EURO 1.594,84.=  CIG : (Z142656A53).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME EDIFICIO IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN VIA DELLE INDUSTRIE DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AFFIDO A DITTA  ELETTROINDUSTRIALE SRL - FINANZIAMENTO EURO 3.635,29.=  CIG : (Z342656925).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA COLONNA DI SCARICO DELLA VASCA DA BAGNO PRESSO L'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA FOSCOLO N°12/A (ASS. B.G.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 439,20 IVA INCLUSA) - (CIG: ZA2265B0F4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITÀ E CONNESSIONI CICLOPEDONALI 2° LOTTO TRATTA EX SS 525 (PISTA CICLOPEDONALE) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 77197478BF - CUP J41B18000540004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 3/2018 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 (TITOLI 1 - 2 SPESA, IN TERMINI DI COMPETENZA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2018-2020 N. 18/2018 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CENTROSEDIA SRL DI MONTELUPO F.NO (FI) PER FORNITURA DI SEDIE DA COLLOCARE PRESSO IL CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - (CIG: ZC6265BF8F) -  (TOTALE €. 4.890,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA  MIRE SERVICE SRL DI MONTANO LUCINO - (CIG: ZA4264BC60) - (TOTALE €.3.511,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUPPLEMENTARI DI RIMESSA A REDDITO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA GARIBALDI N°6 (EX ASS. P.G.) AFFIDATI ALLA FRATUS SRL DI LEVATE (IMPORTO: €. 3.498,00 IVA 10% INCLUSA) - (CIG: Z1D250ED48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE B.J. PRESSO COMUNITA' PANDORA DI CELLE ENOMONDO (AT) PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA € 13.361,10.= - CIG: Z322659F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA AL SERVIZIO CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E NON ASSICURATI DELLA BANCA DATI ANIA-SIC ANNO 2019 €. 252,03=*  CIG. ZC7265764B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO CHIESETTA S. FILIPPO NERI - OSIO SOTTO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.G.S. DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.954,25 CIG : (Z0E26596CA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIOINE DI CASSETTA PORTALETTERE IN FERRO DA COLLOCARE SULLA CANCELLATA IN FERRO DI CHIUSURA DELL'EDIFICIO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI DI BERGAMO PER VERNICIATURA STRUTTURA - FINANZIAMENTO EURO 89,67.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA/DET. N° 1249/2018 - CIG : (Z7E263DA6E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA PER SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE MEDIANTE RICORSO AL MEPA  DALLA SOCIETA'COMITEL SRL DI VERONA CODICE CIG. Z35264D076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  CARTELLO SEGNALETICA/PARCHEGGIO CON APPOSIZIONE DI PARTICOLARE FOTO/RAFFIGURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. DONATO NELL'AREA ESTERNA COSTITUENTE IL NUOVO PARCHEGGIO - APROVAZIONE OFFERTA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI  DI BERGAMO (BG) PER VERNICIATURA STRUTTURA - FINANZIAMENTO EURO 122,00.\= CIG : (ZF9265430F) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DETERMINA N° 928 DEL 01.10.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OLIO MOTORE E LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - ANNO 2019  - IMPORTO € 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI 'ATI CONSORZIO SOL.CO E FONDAZIONE CASA AMICA' DI BERGAMO - IMPORTO € 53.772,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: DICEMBRE 2018/DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA €  12.046,65.= - CIG:   Z10263A24F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI  DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SANITARI/BAGNI LOCALE ALLOGGIO CASERMA  - FINANZIAMENTO EURO 2.415,54.\=  CIG : (ZAE2655AF7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DITTA C.E.F. PER AFFIDO INCARICO ELABORAZIONE RICETTE ANNO 2019. €. 4.270,00 IVA 22% INCLUSA; CIG: Z0E2655519 ; P.IVA: 00272680174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO A DITTA G.R. TEAM SRL ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA ANNO 2019; IMPORTO  €. 170,80 IVA 22% INCLUSA; P.IVA : 03894070162; CIG: ZAD26553D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2018/19 - ACCERTAMENTO ENTRATA € 78.414,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI PROGEL S.R.L. PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - ANNUALITA' 2017/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA CAMOZZI N.1 DESTINATO A SEDE DI AMBULATORI PEDIATRICI - (IMPORTO: €. 912,38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 63, COMMA 2, LETT. B-P.3) D.LGS. 50/2016 - RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL REGIONE LOMBARDIA PER AFFIDO SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - BIENNIO 01.01.2019 - 31.12.2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (CIG 77347326C3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' UNI EVOLUTION SRL DI TORINO PER LA FORNITURA DI COPERTINE UNICOVER FLEX PER L'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z03265756E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - CIG DERIVATO 6910455FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI SERVIZIO BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA CIG DERIVATO 6910455FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICI BIBLIOTECA E SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D'EMERGENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANN0 2019 - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - (CIG: ZCA264F5AE) - (TOTALE €. 3.945,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA SERVIZIO BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - IMPORTO € 904,05.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALI DISSUASORI IN FERRO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO  DI PONTIROLO NUOVO (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 988,20.\=  CIG : (Z65264E152).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATUTRA EDILE PRESSO CASA DON BEPO VAVASSORI - DICEMBRE  2018 -  AFFIDO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) - CIG : (Z96264F36E )/EURO 2.798,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE' - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 E RICOSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 E 2017 DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 249 DEL 05.12.2018,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO  PER FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA/CAMPUS SCOLASTICO   - FINANZIAMENTO EURO 7.598,16.\= CIG : (Z6A2647FA4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SAN DONATO SRL E DELLA ASST DI BERGAMO OVEST PER RETROCESSIONE QUOTA DI COMPETENZA RELATIVA AL CONSUMO DI GAS DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF/ATTI TARI PER L'ESERCIZIO 2019- AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA -  CIG  Z37263FF2E  € 4.028,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 12.039,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO 2016/2019 - ADEGUAMENTO VALORI PER INTEGRAZIONE N. PASTI DA EROGARE  PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  DURANTE IL PERIODO SET./DIC. 2018- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (CIG 680479025A - € 5.010,00 + IVA 4%).REG.SERV.N.164/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI FILATELIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019  CIG Z8626436CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA  MIGRAZIONE  DEL SW CRUX7 SU NUOVO SERVER A NOME STARCH SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  - CIG Z462645D6D - €  244,00 (INCLUSA IVA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019 - IMPORTO € 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 24.022,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA DI POSTURA SPECIFICO PER DISABILE MINORE S.S. - REHATTIVA SRL DI AZZANOSAN PAOLO - SPESA - IMPORTO € 3.254,24.= - CIG: Z92263A20D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERE E SONDE PRESSO CAVIDOTTI AREA ESTERNA NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - OSIO SOTTO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BONASSI DI GRUMELLO DEL MONTE (BG) - CIG: (Z372646DF9)/\EURO 366,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI PULIZIA LOCALI INTERNI NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - OSIO SOTTO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - CIG: (Z8A2646DCB)/\EURO 724,68.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA AREA MERCATO DOMENICA 23 E 30 DICEMBRE 2018 - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA -   TOTALE €. 330,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO INTONACI E SISTEMAZIONE SERRAMENTI CASERMA CARABINIERI  - FINANZIAMENTO EURO 15.087,56.\=  CIG : (Z0426440DA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAIZONE CASSETTA PORTALETTERE IN FERRO DA COLLOCARE SULLA CANCELLATA IN FERRO DI CHIUSURA DELL'EDIFICIO COMUNALE   - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA OIB DI CALUSCO D'ADDA (BG) -  FINANZIAMENTO EURO 615,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA/DET. N° 1249/2018 - CIG: (ZDB263D615).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N.1221 DEL 20.12.2016 - N. 511 DEL 2017 - N. 1245 DEL 20.12.2017 E N. 327 DEL 16.04.2018 RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DEI DIRITTI DI ROGITO ESERCIZI 2015 / 1° TRIM 2018: RETROCESSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE  DEL VALORE PER ONERI RIFLESSI IN TALI SEDI TRATTENUTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA LATTONERIA EDIFICIO DI VIA DELLE INDUSTRIE IN CORSO DI REALIZZAZIONE DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO - IMPORTO €.  9.405,00.=  IVA 10% COMPRESA - CIG ZA02633CEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIFACIMENTO PARETI INTERNE, CONTROSOFFITTI E MARCIAPIEDE EDIFICIO IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN VIA DELLE INDUSTRIE DESTINATO A SEDE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AFFIDO A DITTA  FRATUS M. SRL DI LEVATE - FINANZIAMENTO EURO 9.038,70.=  CIG : (Z8B262BABC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I AFFARI GENERALI -CULTURA -COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' A NOME KIBERNETES SRL PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE MONTE ORE PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATO' ANNO 2018 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (€ 3200,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB3219B131) - (TOTALE €. 73,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018-2019 - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z221760BC - € 2.318,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI DI BERGAMO PER INTERVENTI DI IMBIANCATURA LOCALE ALLOGGIO CASERMA  - FINANZIAMENTO EURO 2.294,82.\=  CIG : (ZE6263B0D9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DAY RISTOSERVICE PER BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'BUONI PASTO 7' LOTTO 7, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE ANNO 2018/2019 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNO CON DET.N.1216 DEL 18.12.2017 €66.700,00 IVA 4% COMPRESA - CODICE CIG. ZEA2114824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2018:  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (€. 3.000,00) -  CIG Z612188B80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOTWARE PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL CADIRANO DI GRANAROLO -(BO) CODICE CIG.ZC42633CD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA 'FORTINET' PER SERVIZI ANTISPAM - ANTIVIRUS DELLA SOCIETA' DYNAMIC SRL DI BERGAMO CIG Z922620F14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI COLLOCAMENTO D'URGENZA MINORE D.M.T. PRESSO COMUNITA' 'LA TENDA DEGLI ARGINI' A FAVORE DI ASP DISTRETTO DI FIDENZA - IMPORTO € 312,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA 'PIANO ANTICORRUZIONE 2019-2021 E MAPPATURA PROCESSI' DELLA SOCIETA' E. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) CIG ZEA2621621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AFFIDO A FAVORE  MINORE M.S. - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - IMPORTO  € 5.733,00.= - CIG: ZE3263A34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2018 - FORNITURA CROCI E LASTRE IN CEMENTO - AFFIDO ALLA DITTA EMMECI DI MAFFEIS DI VALBREMBO (BG) - CIG : (ZAF2639256 )/EURO 2.785,19.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SPESE ORGANIZZATIVE DIVERSE MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2018' - (TARGHE PER PREMIAZIONI € 1.439,60 IVA INCL. CIG Z382634DFC - SERVIZIO GIORNALISTICO € 320,00 OLTRE IRAP CIG Z3A2634E86).REG.SERV.N.160/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER INTERVENTO DI STASAMENTO TUBAZIONI BAGNO PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPUS - (CIG: ZB2263922A) -  (TOTALE €. 372,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2018/18.10.2020/CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI UN ANNO - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018  ALLA DITTA  FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG) - CIG : (ZF0251F8F4) - (EURO 1.800,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER SALA ARCHIVIO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA  A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SUL MEPA CIG ZC126380A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 08.10.2018/07.10.2021 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018  ALLA DITTA  ELETTRONDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG) - CIG : (ZC02637A7C) - (EURO 1.800,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI,  COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA  - ING. VALLE GIOVANNI DI TRESCORE BALNEARIO - €. 49.749,60.= CIG ZAC261A941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE OPERA LIRICA 'IL BARBIERE DI SIVILIA' IN DATA 5 GENNAIO 2019  CIG Z712632F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ASSUNTO CON D.G.C. N. 153 DEL 18.07.18 'ADESIONE CONVENZIONE CON TBSO SPA E SAI TREVIGLIO PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA ANNO SCOLASTICO 2018/2018'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2018 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - SALDO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG Z6E21413DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTI 'SOSTARE IN CLASSE' E 'COSTRUIAMO IL BENESSERE IN CLASSE' A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 3.000,00.= - EX DGC 184/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA ( P.IVA 01114601006 ) FATTURE PER SPESE POSTALI  D'UFFICIO - PERIODO:  GIUGNO / OTTOBRE 2018 E PARZIALI CONSUMI MESE DI MAGGIO ERRONEAMENTE NON FATTURATI -  € 4.578,30 (ESENTE IVA SERV.POST.ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG. Z612188B80  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  - APPROVAZIONE INCARICO D.L./CONTABILITA' E SICUREZZA - STUDIO ARCO + S.T.P.A.R.L. DI CARAVAGGIO (BG) FINANZIAMENTO PARI AD EURO 14.997,22.= IN Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 120/2018  - CIG : (Z312631E04) CUP : (J47J18000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA DI RECUPERO TARI PER CONTRIBUENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO - A NOME STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA - CIG  Z76241F02F  - INTEGRAZIONE SERVICE DI CUI A DETERMINA N. 613 DEL 25.06.2018 € 480,00 (INCLUSO IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO  €   78.200,33.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLO SEGNALETICA/PARCHEGGIO CON APPOSIZIONE DI PARTICOLARE FOTO/RAFFIGURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. DONATO NELL'AREA ESTERNA COSTITUENTE IL NUOVO PARCHEGGIO - APROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI  DI  PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE PALO SEGNALETICA - FINANZIAMENTO EURO 671,00.\= CIG : (Z0E260DFD5) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DETERMINA N° 928 DEL 01.10.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.1197 DEL 28.11.2018 AVENTE AD OGGETTO:IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO 'QUESITI 5' A FAVORE SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTENERS- CODICE CIG. Z6D25EAD25- PER  ACQUISTO NUOVO SERVIZIO 'QUESITI 10' CODICE CIG. Z326263D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDO ALLA DITTA ECOFLY DI  BORNO (BS) - CIG : (Z922622E74)/EURO 6.437,57.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI PULIZIA ROVI E ARBUSTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TORCIA E POZZI BIOGAS C/O LA EX DISCARICA SCARLETTI  - FINANZIAMENTO EURO 1.207,80.\=  CIG : (Z3C262C3D6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI, ATTO CONGIUNTO, BOLLETTINI, TESSERINI DISABILI  €. 3.379,14=   CIG. N. ZED262636A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTO URGENTE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO ACCOLTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO € 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TORCIA E POZZI BIOGAS C/O LA EX DISCARICA SCARLETTI  - FINANZIAMENTO EURO 5.679,10.\=  CIG : (ZA02626D0E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE  CANONE ANNO 2019 €. 885,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: ZDD2626DCF) -  (TOTALE €. 811,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON COMUNICAZIONE PERVENUTA IN DATA 09/08/2018 PROT. NR. 13584, DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' - RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO OFFERTA ABITATIVA - SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2013 (III ELENCO). IMPORTO € 4.161,71.= **</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2017/2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMUNE DI VERDELLINO - ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO  A.S. 2018/19  - ACCONTO - IMPORTO   € 481,67.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI CASSETTA PORTALETTERE IN FERRO DA COLLOCARE SULLA CANCELLATA IN FERRO DI CHIUSURA DELL'EDIFICIO COMUNALE   - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO -  FINANZIAMENTO EURO 700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGC N. 208 DEL 24/010/2018 PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORMZIONE POLITICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ACLI -  SEDE PROVINCIALE DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI 'ATI CONSORZIO SOL.CO E FONDAZIONE CASA AMICA' DI BERGAMO - IMPORTO € 82.646,03.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROMBA D'ARIA CHE HA INVESTITO IL TERRITORIO DI OSIO SOTTO IN DATA 29.10.2018  : APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA DITTE PER INTERVENTI ESEGUITI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI : OPERE A VERDE : BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - EURO 15.469,60.\= CIG: (ZAC2623D4E)  OPERE EDILI. : DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - EURO 4.514,00.\= CIG: (Z832623D0A) - INTERVENTI DI PULIZIA : DITTA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - EURO 219,60.= CIG : (Z562623CAD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P.M. DI MANGILI EGIDIO &amp; C. SRL DI TREVIOLO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE SOTTOSTAZIONE PRESSO STADIO - (CIG: Z7925A5694) - (IMPONIBILE €. 503,00.=/IVA 22% €. 110,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA PIANTE DIVERSE VIE: AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA TUTTOVERDE S.A.S. DI BARETTI SILVANO &amp; C. DI VERDELLO (BG) - CIG: (Z6E260CAA5)/ EURO 22.403,41.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 24.563,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE  N. 1 VOLONTARIO (SETTORE CULTURA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC N. 117 DEL 28/06/2017 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO € 1.309,00.= - CIG: Z5426219D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO - PER UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2019 - FINANZIAMENTO - (TOTALE €. 24.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA PIANTE PRESSO VIA VESPUCCI : AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO   (BG) - CIG: (Z1D260C967)/ EURO 22.936,28.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE TERMINALE MOBILE E    CONFIGURAZIONE SISTEMA    €. 2.299,70= CIG. Z6E261D264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA GESTIONALE CONCILIA PER ASSISTENZA TELEFONICA SW PROGRAMMI  ANNO 2019   €. 2.591,28= CIG. Z4426075CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA ARREDI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO E SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (CIG: Z2424F67F6) - (IMPONIBILE €. 8.758,03.=/IVA 22% €. 1.926,77.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA /ASFALTATURA TRATTI DI C.SO EUROPA : AFFIDO ALL'IMPRESA LEGRENZI DI CLUSONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 48.708,78.= CIG : (ZDB261A63C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SNC DI URGNANO (BG) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE BASAMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO PRESSO CENTRO GIOVANILE - (CIG: Z2B2573906) - (IMPONIBILE €. 7.917,47.=/IVA 10% €. 791,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 50.897,23 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 38.884,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA + SOSTITUZIONE PNEMUMATICI PIAGGIO PORTER TG. CS165CS - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2D2618DE3) - (TOTALE €. 346,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: Z8F2618BDE) -  (TOTALE €. 904,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N° 2  REDATTA DALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO DI MILANO - AFFIDO LAVORI DITTA TACCHINI E RIVA DI CANZO (CO) - IMPORTO EURO 20.626,39.= CIG:(73626176D2) - CUP J41B17000480004. FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DET. 996/2017 E DET. 430/2018 -  IMPORTO € 6.237,00.= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO € 6.237,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 10.445,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. PER FORNITURA FARI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI AD USO DELLE MAESTRANZE COMUNALI - FINANZIAMENTO EURO 750,30.\=  CIG : (Z99260D92D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) - PERIODO 1/1/2019-30/06/2019 - IMPORTO € 9.151,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO MENSA CAMPUS: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.E.V. RISTOSERVICE SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO CELLA VERDURE - CIG: (ZC0260D6F1)/\EURO 640,20.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI PULIZIA CHIESETTA SAN FILIPPO NERI  : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELEONORA GUALANDRIS DI MADONE (BG) - CIG: (ZBE260D56C)/\EURO 512,40.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.06.2017/31.05.2018 - DITTA C.M. SERVICE SRL DI CASCINETTE D'IVREA (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ING. MODESTI MODESTO DI ARCENE (BG) PER INCARICO COMMISSARIO GARA PER REALIZZAZIONE NUOVO COMPUS SCOLASTICO - (CIG: ZC225BF07B) - (TOTALE €. 450,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2018 - AFFIDO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI  URGNANO (BG) - CIG : (ZC925FFACD)/EURO 14.723,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG) PER RIPARAZIONE PERDITE GAS C/O MENSA CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 1.713,25.\=  CIG : (Z79260FBB1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CENTROSEDIA SRL DI MONTELUPO F.NO (FI) PER FORNITURA DI TAVOLI PIEGHEVOLI DA COLLOCARE PRESSO IL CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - (CIG: Z47260FFDD) -  (TOTALE €. 1.150,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.078,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 22.980,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SVINCOLO CAUZIONE SUARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONCLUSIVA A RENDICONTO DELL'ACCERTAMENTO EX DETERMINAZIONE N° 255 DEL 4/04/2016 E SMI RELATIVO AL DEL CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO 'CASA DON BEPO - UNITA' ABITATIVE CONDIVISE' (€ 49.110,00, DI CUI A SALDO € 9.710,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA TECNICA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AGRONOMO RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) PER ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIOMNE VERDE - POTATURE FINALI ANNO 2018 - FINANZIAMENTO EURO 995,52.= CIG: (Z7125F123E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 09.11.2018 AD OGGETTO 'TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO GENERALE DOTT. GERLANDO GALLUZZO IN SERVIZIO DAL 20.09.2014: RETTIFICA DECRETO SINDACALE N. 13/2014': IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IMPORTI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.945,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' STEMA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER LA FORNITURA DI N.1 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO TECNICO -CODICE CIG.Z0025FD646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SNC DI URGNANO (BG) PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BOX/AUTORIMESSE COMUNALI SITI IN VIA BARACCA N. 30/A - (CIG: Z0325138A2) - (IMPONIBILE €. 2.803,36.=/IVA 10% €. 280,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' IREN MERCATO SPA PER ALLACCIO UTENZA ELETTRICA C/O NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INERENTE IL MESE DI OTTOBRE 2018 - (CIG: ZAF24E2D70) - (IMPONIBILE €. 1.841,00.=/IVA 22% €. 405,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA TECNICA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA CON LA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG Z092602723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATELLI AGAZZI DI LALLIO (BG)  PER SOSTITUZIONE WC DISABILI PIANO PRIM0 MUNICIPIO (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 676,00.\=  CIG : (Z1025FC7F5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'ATP 18' (EX PA6), SOTTOSCRITTO DAL TECNICO GEOM. FEDERICO BUSI - VAL BREMBILLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI ROSSONI SRL DI URGNANO (BG) PER FORNITURA DI LASTRA DI MARMO CON INCISIONE EPIGRAFE C/O NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - (CIG: Z4925C8A28) - (IMPONIBILE €. 561,00.=/IVA 22% €. 123,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 1081 DEL 07.11.2018  E  CONTESTUALE IMPEGNO PER SOSTITUZIONE COMPUTER C.O. VIDEOSORVEGLIANZA   €. 1.464,00=  CIG. Z0925EE977</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO 'QUESITI 5'  A FAVORE SOCIETA' DELFINO &amp; PARTENERS - CODICE CIG.Z6D25EAD25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2019 ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. + CONSULTAZIONI TRIMESTRALI +INTEGRAZIONE CONTRATTO NOVENNALE.   €. 2.043,48=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE ALLA DITTA INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER SERVIZIO DI LOGON CLOUD E WIFINEXT BIBLIOTECA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0925F73B6 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'BABBO RUNNING' IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 'ITALIA RUNNERS' DI BERGAMO  CIG  ZD425E30F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA STUDIO TECNICO MAZZOLA LIVIO DI CARVICO (BG) PER DIAGNOSI ENERGETICA ED ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA' (IN AMBITO Q.T.E. NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - I LOTTO) - (CIG: Z2224B3AB6) - (TOTALE €. 2.501,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2019/2021 AL BROKER DI ASSICURAZIONI  CABI SRL DI BERGAMO - CIG ZC82600165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA COLLEONI (ASS. N.R.) - (CIG: Z9D258B2D6) - (IMPONIBILE €. 1.920,00.=/IVA 10%-22% €. 213,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISTACCO TUBAZIONI IDRAULICHE E RISCALDAMENTO TRA FARMACIA E LOCALE PEDIATRI - (CIG: ZD024C7256) - (IMPONIBILE €. 1.850,56.=/IVA 22% €. 407,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO A.S. 2017/18  - IMPORTO   € 429,58.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CONTEDIL DI FERRANDINA (MT) - LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AD EURO 759.077,84.= OLTRE IVA AL 10% - CORRISPONDENTE AL 20% IMPORTO CONTRATTUALE - ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS  N° 50/2016 - CIG:(ZA11FD20E8) - CUP J45E18000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2018.(REG.SERV.N.158/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2018/2019: COMPLETAMENTO AD INTEGRAZIONE DETERMINA N.1061 DEL 31.10.2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5A25939BB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER INSTALLAZIONE SOFTWARE SU PC UTENTI BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA II SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL A SOC. ADECCO ITALIA SPA - CIG Z6625E1A29 € 1.290,80 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO S. DONATO - APPROVAZIONE CONTABILITA' SAL UNICO E FINALE COMPRENSIVO DI  C.R.E./SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI PARI AD EURO 44.743,71.= / - REDATTI DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO = CIG/OPERE PRINCIPALI :(ZF1243FF7E) CIG/OPERE DI PERIZIA : (ZEF25125E2) APPROVAZIONE LIQUIDAZONE N° 2 FATTURE N° 3PA E N° 4PA DEL 23.10.2018 DITTA FASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA  DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. SRL DI MAPELLO PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - IMPORTO €. 21.507,57.= CIG 4483445FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €.503,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 07/09/2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA PER TEMPORANEO UTILIZZO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALLA SIG.RA LAURA DAMINELLI PERIODO 01.05.2018/30.06.2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA PER TEMPORANEO UTILIZZO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO SIG.RA LAURA DAMINELLI PERIODO 01.05.2018/30.06.2018: RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLO SEGNALETICA/PARCHEGGIO CON APPOSIZIONE DI PARTICOLARE FOTO/RAFFIGURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. DONATO NELL'AREA ESTERNA COSTITUENTE IL NUOVO PARCHEGGIO - APROVAZIONE OFFERTA DITTA C.A.T.  DI  OSIO SOPRA (BG) PER FONITURA LAMIERINI CON TAGLIO LASER - FINANZIAMENTO EURO 183,00.\= CIG : (Z1C25DF29B) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DETERMINA N° 928 DEL 01.10.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE EMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO  (PRATICA COMOTTI MARIO FRANCESCO) A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€. 272,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) DELL'INCARICO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCA LA DETENZIONE O UTILIZZO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPORTO €.366,00 (IVA 22% INCLUSA) - (CIG: Z7225DF241)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 32.725,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' T.B.S.O  S.P.A.  PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI OTTOBRE 2018  - (TOTALE €. 88.287,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA E RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI DI VIA PERGOLESI E VIA FERMI - (CIG: Z4425D2E82) - (TOTALE €. 35.358,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2013 (III ELENCO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EROGATO PARI A € 4.161,71.=.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA' E SOTTOPASSO EX S.S. 525 - ANNI 2019/2020 -  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - (CIG: Z9125D5ACB) - (TOTALE €. 5.896,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2018/2019 - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 28.02.2019   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z3825D45BF) /EURO 24.000,00.\\\= ;  F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: Z7E25D46F7) / EURO 6.000,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: Z5A25D4325) / EURO 2.220,00.\\\= ;  FASCO DI OSIO SOPRA (CIG: ZA925D43D9) /EURO 17.780,00.\\\= ; FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA GHOST SIGN (CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE CON TIMBRO E/O FIRMA DIGITALE) SU NUOVO SERVER  -  SOCIETA' KIBERNETES SRL DI SILEA (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018 €.3936,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER RIFACIMENTO DELLA P.I. DI VIA COLOMBO - (CIG: Z0224F1F11) - (IMPONIBILE €. 21.350,24.=/IVA 22% €. 4.697,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' T.B.S.O  S.P.A.  PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI SOLLECITI TARI 2018 E SUPPLETIVO TARI 2017 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG  Z5825D33E6 -  €  1.084,96  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 4° BANDO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILO AREA III-IV (SERVIZIO UFFICIO TECNICO) - IMPEGNO DI SPESA € 950,00  CIG Z8825CF848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO PER LA STAMPA CALENDARIO EVENTI MESE DI DICEMBRE 2018. IMEGNO DI SPESA - CIG Z2325C7EEF -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 630,00.= - CIG: Z6E25CFE05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIGONO CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO EX ART. 251 D.L. 15 MARZO 2010 N°65 €. 999,00= CIG. ZAE25B7183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE DI BACKUP DEI SERVER INSTALLATI PRESSO L'ENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA A FAVORE SOCIETA' LAN SERVICE CODICE CIG.Z1E25915F-TRIENNIO 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGALLI SPA DI MAPELLO (BG) PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI C/O ALCUNI TRATTI ROTATORIA PER OSIO SOPRA/MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (CIG: ZD3247C7F4) - (IMPONIBILE €. 4.446,00.=/IVA 22% €. 978,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO PER REVISIONE ELABORATI E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE LE OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525 - SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - (CIG: Z06200B607) -  3° ACCONTO - (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 6.865,79.=/IVA 22% €. 1.510,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% -  AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLLEONI DA PARTE SOCIETA' HABILITA S.P.A. -  CIG:(74454736AF) - CUP J43J18000060005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FORNITURA DI UNA LASTRA IN MARMO CON INCISIONE EPIGRAFE C/O NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 -  EURO 561,00+IVA 22% - CIG Z4925C8A28 - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E. OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO 'FABIO USUBELLI' ANNO ACCADEMICO CONCLUSIVO 2018 E LIQUIDAZIONE PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI  - PERIODO 01.11.2015/31.10.2018 - FINANZIAMENTO  ALLA DITTA  C.D.S. TRACCIALINEE  DI  OSIO SOTTO  FINO AL 31.12.2018 SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE/SEMAFORI - (CIG: ZD725C7695) - (TOTALE €. 2.200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 46.126,35 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA EX SS 525 (PISTA CICLOPEDONALE) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.154/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PARI AD EURO 891,00.= CIG : (Z2125A5E3C) PER FORNITURA DI N° 1 CANCELLO A DUE ANTE ENTRATA DA RECINZIONE - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELLE OPERE COMPLEMENTARI APPROVATA CON D.G.C. N° 87/2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO FARMACIA COMUNALE E MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO - (CIG: Z0B25C0D98) - (TOTALE €. 2.488,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PANNELLO ELETTRONICO DI COMANDO PORTE AUTOMATICHE CABINA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO BIBLIOTECA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA S.I.A. SRL DI MONZA - (Z4E25C0C0B) -  (TOTALE €. 1.085,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/19 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.153/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DETERMINAZIONE N. 545/2018 PER ONERI PER COMMISSIONE DI GARA RELATIVA AI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 1° LOTTO' NOMINATA CON DETERMINAZIONE PROVINCIA DI BERGAMO N. 1235/2018 - DEFINIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. DA934LX - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z9825BE915) - (TOTALE €. 149,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERAI COMUNALI - (CIG: Z7125B9FD2) -  (TOTALE €. 678,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO INFORMATICO A ENTI ON LINE DI SOLUZIONE SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - CIG. Z9F25AA008D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 3 ARMATURE AMMALORATE IN VIA ROSSINI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z7325B481E) - (TOTALE €. 1.455,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI) PER ACQUISTO N.2 PC  E 4  LETTORI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI -Z2D25A9E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA (ADEGUAMENTO) LUNGO IL CORSO EUROPA FRONTE POLICLINICO SAN MARCO - €. 44.408,00.= CIG ZF8251D8CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.866,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 DITTE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.466,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE CONTABILITA' II° S.A.L./OPERE PRINCIPALI REDATTA DALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO DI MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 / DITTA TACCHINI - IMPORTO EURO 104.720,00.= CIG:(7324438D6F) - CUP J41B17000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA MONITORAGGIO SEGNALAZIONI 1SAFE ALLA C.O. DI SORVEGLIANZA    ITALIANA €.1.200,00=  CIG. N. ZAD25B83DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - ANNI 2019/2020 -  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SICEM LIFT SRL DI ZINGONIA-CISERANO (BG) - (CIG: ZCB25B4658) - (TOTALE €. 3.904,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI BIENNIO 2018/2019 A CURA IDM SRL ISTITUTO DIREZIONE MUNICIPALE DI BERGAMO - CIG Z4825B775B .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE IDROPULITRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: Z8F25B75E7) -  (TOTALE €. 359,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE SOTTOSTAZIONE PRESSO STADIO   : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA P.M. DI MANGILI EGIDIO   DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - CIG: (Z7925A5694)/\EURO 613,66.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIMAUTO PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE €. 1218,78= CIG. N. Z6325B16B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% -  AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLLEONI DA PARTE SOCIETA' HABILITA S.P.A. -  CIG:(74454736AF) - CUP J43J18000060005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO PER INTERVENTI VARI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (CIG: Z1425B6D43) - (TOTALE €. 2.084,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO CREDITO NON CONGUAGLIATO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.C.E.A. PER MANIFESTAZIONE 'NOTTE DEL COMMERCIO' 2018. (€ 1.500,00).*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICP 2018 - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: ZB125B4A1F) -  (TOTALE €. 882,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.959,55.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 22.872,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 60 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: ZA625B2FA0) -  (TOTALE €. 1.024,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. CS165CS - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZEF25B29CF) - (TOTALE €. 251,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO C-SPIN DI GRASSOBBIO PER VERIFICA STRUTTURA TORRE PIEZOMETRICA DISMESSA SITA IN VIA TASSO - €. 5.024,45.= CIG ZA125AC754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE/ZONA NORD EST   - AGGIUDICATARIA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ACCOFER DI COLOGNO AL SERIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22.10.2017: RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELL'ECCEDENZA D'ACCONTO SULLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INERENTE OPERE DI VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525 - (CIG: ZA925275F2) -  (IMPONIBILE + C.I. 4% €. 2.912,00.=/IVA 22% €. 640,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA STUDIO MATTEO CALVI DI BERGAMO PER PROGETTAZIONE E D.L. INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI S. DONATO - (TOTALE €. 3.108,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE FINESTRE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SPOGLIATOI/CAMPUS - (CIG: ZAF2479803) - (IMPONIBILE €. 3.651,12.=/IVA 22% €. 803,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RIPARAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO GIOVANILE- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (ZD525A4F05)/EURO 600,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER FORNITURA MOBILI IN LEGNO PRESSO UFFICIO FINANZIARIO - (CIG: Z372475D32) - (IMPONIBILE €. 4.046,13.=/IVA 22% €. 890,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - INTERVENTI  DI MANUTENZIONE LOCALE SOTTOSTAZIONE PRESSO STADIO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA P.M. DI MANGILI EGIDIO   DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - CIG: (Z7925A5694)/\EURO 613,66.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. - ENTE GESTORE: ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO - ANNO 2019 - IMPORTO €  8.048,25.= -  CIG: Z352598EDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER ATTIVITA' ANNO 2017.(REG.SERV.N.150/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZE525AB94D) - (TOTALE €. 5.978,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 4° BANDO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO TRIBUTI-ENTRATE) - IMPEGNO DI SPESA € 950,00  CIG  ZFA25AAC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' DI NOTIFICA RICHIESTA AD ALTRI ENTI NELL'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' OLDRATI &amp; C. SRL DI BERGAMO PER FORNITURA AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER PER OPERAI COMUNALI - (CIG: Z1325116B5) - (IMPONIBILE €. 14.610,00.=/IVA 22% €. 3.111,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE  - ANN0 2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL AD AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO - (CIG: Z6F25A8001) - (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE VARIE AREA I AFFARI GENERALI -CULTURA -COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI CON INVERNALI SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 48,80 - CIG: Z5F2599257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPO ALLA DITTA COLLEONI - IMPORTO EURO  13.200,53.= CIG:(74454736AF) - CUP J43J18000060005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE - ANNI 2019/2020 -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA S.I.A. SNC DI MONZA - (CIG: ZF925A7C05) - (TOTALE €. 8.663,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2018 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.148/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA PLAYIT SRL DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN MANTO SINTETICO PRESSO LA PALESTRINA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (CIG: ZE5257EB99) - (TOTALE €. 14.843,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE - V° BIMESTRE ANNO 2018 - (CIG : ZB3219B131) -  €. 6.025,93.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI E FABBRICATI - ANNUALITA' 2013 - AFFIDO A NOME STUDIO ING.GIORGIO RICOTTI A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016  - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z14259E60E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'COSTELLAZIONI. PRONTI, PARTENZA... SPAZIO! IN DATA 8 DICEMBRE 2018 - (CIG ZEF259C004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA SILVIA BOSSO A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; IMPORTO €. 780,00 (IVA COMPRESA); P.IVA: 03825660164; CIG: Z2E22DCA24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UNITA' SSD PER SERVER CPS €.1.464,00 COG. N. Z9E25A22C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO MANUTENZIONE VEICOLI CORPO DI POLIZIA LOCALE €. 1.220,00= CIG.N. ZC625A1FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE 4^TRIMESTRE SORVEGLIANZA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUARDI CIG. Z28250E47B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANCITEL S.P.A. 2018 AREA VII P.L.  DI ROMA €.252,03= CIG. N.Z452564BE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE 'I QUARTIERI DI OSIO SOTTO' PER SPESE SOSTENUTE FESTA ACCOGLIENZA DEL 16 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2018.(REG.SERV.N.146/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ACCORDO QUADRO FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO: 01/07/2017-31/12/2019 (CIG: 701575502E - DERIVATO 7114344E61). ADEGUAMENTO PREZZI ORARI AGLI INDICI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI PIATTAFORMA ARCA NECA PER FORNITURA CARTA CIG.ZBF257BF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE   ALLA   CONVENZIONE   AZIENDA   REGIONALE CENTRALE ACQUISTI PIATTAFORMA SINTEL PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 2018/2020- CODICE CIG.ZBC2537AF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DELIBERA DI GIUNTA N. 266 DEL 27.12.2017 AD OGGETTO 'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'ORIZZONTE ZINGONIA - COMUNITA', CITTADINI, FAMIGLIE' TRA LA COOPERATIVA PUGNO APERTO DI TREVIOLO E IL COMUNE DI OSIO SOTTO . APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO - ANNO 2018'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI STAMPA E FORNITURA BLOCCHETTI TICKET AD USO UTENTI SALTUARI MENSA SCOLASTICA 2018/19 (DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL - CIG Z9624C1830 - VALORE € 164,96 + IVA)-REG.SERV.N.145/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI DI CUI A DETERMINA 1275/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURE PER BAMBINI PROGETTO 'NATI PER LEGGERE 2018': IMPEGNO DI SPESA - CIG Z81239A774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 2/2018 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2018-2020 N. 13/2018 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 3' TRIMESTRE 2018 €.3.720,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA 'GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CITTA' DI OSIO SOTTO - 8^ ED.' - EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.143/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE'3° AVVISO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILI AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) LIQUIDAZIONE  IMPORTO €  1.200,00(ESENTE IVA E F.C.I).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA PER ALLIEVI '12° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 6° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO' - EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.141/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE EDIFICIO DEL PALAZZO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ONLIGHT PF DI POZZI FRANCO SRL  - CIG Z5A25939BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI MEDICALI E DIVERSI , AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SAFETY SPA DI BOVISIO MASCIAGO (MB); P.IVA: 04074050156; CIG: ZF02577015; TOTALE EURO 8.311,50 COMPRESO IVA 4% - 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 10.11.14 N 194 'ATTUAZIONE NUOVA ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANPR': INCARICO ALLA KIBERNETES SRL DI SILEA PER ACQUISTO SOFTWARE PER IL SUBENTRO NELLA 'GESTIONE ANPR' - CIG Z01258CE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE NEL RICORDO DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ANF PER VARIAZIONE SISTUAZIONE NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON VAVASSORI (BIBLIOTECA) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA COLLEONI N°11 (ASS. N.R.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 2.133,60 IVA INCLUSA) - (CIG: Z9D258B2D6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO         -    MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CULTURALE DON VAVASSORI (BIBLIOTECA) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TEMPORANEA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO: AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA DITTA GABRIELLI CRISTIAN DI ALMENNO SAN  SALVATORE   - CIG  ZC256F5D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL SINTEL PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOFONICHE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - - CIG Z7925857C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI SETTEMBRE 2018 - IMPORTO € 2.965,17 (INCLUSO IVA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA DI RECUPERO TARI PER CONTRIBUENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA - LIQUIDAZIONE IMPORTO € 550,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE RECINZIONE E VIALETTO PARCO ALPINI - (CIG: Z63258336E) - (TOTALE €. 11.986,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 03.11.2018/31.03.2019 - AFFIDAMENTO A KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - (CIG: Z2B2587F85) - (TOTALE €. 12.820,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. DA934LX - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z722586B70) - (TOTALE €. 62,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018 -   INTEGRAZIONE €. 2.100,00.= - (CIG: 6491141302)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE 2018 - IMPORTO € 1.148,85 (IVA 22% OVE DOVUTA € 252,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA  N. 281/2018 CORTE DEI CONTI, SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO DEL 09/07/2018 (APPELLO AIPA AVVERSO SENTENZA CDC 117/2017) - CASO AIPA SPA - S.A., B.MG -- ADESIONE A CONVENZIONE ANUTEL  (FASE STRAGIUDIZIALE PER ASSISTENZA   ALL'ENTE  NELLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO) - CIG Z6B25184B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 DEL 19/10/2018 AVV. MICHELE TROVESI - (ACCONTO) ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CTR DELLA LOMBARDIA PER RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA HALLEY'86 SRL  AVVERSO SENTENZA DI I° GRADO N. 109/03/2018 - CIG ZAF2567F04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR A FAVORE DI 'ATI CONSORZIO SOL.CO E FONDAZIONE CASA AMICA' DI BERGAMO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - IMPORTO € 92.868,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 665.00.= A FAVORE DELLA PARROCCHIA 'S. ZENONE' DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CINEFORUM DI PRIMAVERA. - PRESA D'ATTO DI ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DAY RISTOSERVICE SPA MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 33.175,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER ESECUZIONE OPERE EDILI PER ALLACCIO RETE IDRICA UNIACQUE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - OPERE COMPLEMENTARI - (CIG: Z3D23E3A6F) - (IMPONIBILE €. 1.501,81.=/IVA 10% €. 150,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPARAZIONE VIALETTI PARCHI GIOCHI VIA DEI MILLE/DIAZ - (CIG: Z1A23DCA0D) - (IMPONIBILE €. 4.995,52.=/IVA 22% €. 1.099,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM)  - (CIG: ZEF258167E) - (TOTALE €. 2.979,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI DI FORMAZIONE DI N. 21 PLINTI PER INFILAGGIO PALI IN LEGNO - (CIG: Z282178414) - (IMPONIBILE €. 3.666,60.=/IVA 22% €. 806,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A ORDINANZA SINDACALE 4/2016 VODAFONE ITALIA SPA VERSO COMUNE DI OSIO SOTTO AVANTI TRIBUNALE DI BERGAMO - (TOTALE €. 3.647,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 33.165,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB3219B131) - (TOTALE €. 62,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA ANNO 2018 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE BASAMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO PRESSO CENTRO GIOVANILE- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP DI  URGNANO (BG) - CIG : (Z2B2573906)/EURO 8.709,22.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA  (ATTENDERE VARIAZIONE PEG PER INSUFFICIENZA FONDI SU CAPITOLO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO E LETTURA PER COMMEMORAZIONE FINE PRIMA GUERRA MONDIALE  (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA /ASFALTATURA VIA VESPUCCI :  AFFIDO ALLA DITTA SANGALLI  S.P.A. DI  MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO  39.747,38.= CIG : (Z83257288B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO :  MAGGIO (ORE ARRETRATE) /  LUGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE 2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ANNI 2019/2020  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) - (CIG: Z05257049F) - (TOTALE €. 1.354,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TEMPORANEA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL - CIG ZC256F5D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CAMPO POLIVALENTE PRESSO CENTRO GIOVANILE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA PLAYT DI DESENZANO DEL GARDA (BS)  - FINANZIAMENTO EURO 42.299,72.= CIG : (Z19256A310).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE PER IGIENIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z73257109F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.943,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>A N N U L L A T O   -  APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2018/18.10.2020/CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI UN ANNO - AGGIUDICAZONE/SINTEL DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 21.200,00.\=  CIG : (ZF0251F8F4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MASSA VESTIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2018/18.10.2020/CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI UN ANNO - AGGIUDICAZONE/SINTEL DITTA FRATELLI AGAZZI SNC DI LALLIO (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 21.200,00.\=  CIG : (ZF0251F8F4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2019 - (CIG: ZE92564422) - (TOTALE €. 803,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTE COMUNE 3 BANDO 2017 AREA VII P.L. A FAVORE SOCIETA' ANCILAB SRL DI MILANO PARI A €.1.910,64=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MARCA DA BOLLO RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER INCARICO A FAVORE AVV. MASSIMILIANO GIONCADA NELLA CONTROVERSIA CON PROVINCIA DI BERGAMO E REGIONE LOMBARDIA PER RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - IMPORTO € 27,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA AREA A VERDE DA ROVI PRESSO C.SO EUROPA - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 854,00.= CIG : (Z35256139E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE CRE PICCOLI 2018 A FAVORE DI CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA DI BERGAMO - IMPORTO € 1.298,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL  PER FORNITURA SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA - (CIG . ZDB255A477)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI PRESSO CAMPUS -   INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA CR IDRAULICA RONZONI MATTEO DI DALMINE (BG) - CIG : (Z9F2545990)/EURO 280,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' GEODRILL S.R.L. DI TREVIOLO PER ESECUZIONE N. 2 SONDAGGI IN VIA DELL'ARTIGIANATO - €. 2.271,64 - CIG Z1A250C737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DOTT. GEOLOGO GIANLUIGI NOZZA DI CENATE SOPRA PER SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ACCERTAMENTO DI PRESUNTI INQUINAMENTI CAUSATI DA PREGRESSI SVERSAMENTI DI REFLUI FOGNARI IN VIA DEL PASCOLO E VIA DEL'ARTIGIANATO - TOTALE €. 2.777,40.= CIG ZEC24D2672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 ANALISI DI CAMPIONI DI TERRENO - (CIG: Z48255CB48) -  (TOTALE €. 585,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2018 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018.(REG.SERV.N.134/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z74255BEA1) - (TOTALE €. 1.015,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER SISTEMAZIONE PIANI TAVOLI IN LEGNO E FORNITURA E POSA DI APPENDIABITI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z8324F3321) - (IMPONIBILE €. 2.682,40.=/IVA 22% €. 590,13.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.665,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA  VARIANTE AL PGT- 2° FASE :LIQUIDAZIONE  SALDO  ALL'ARCH. PERLETTI  MARCO ADRIANO DI BERGAMO (€. 2.398,03.= - CIG Z0021EA7AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AVV. AMARILLIDE SEMPIO DEI COMPENSI QUALE REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE PER I PERIODI 01.01.2017-31.12.2017 E 01.01.2018-11.09.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 44.393,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI SETTEMBRE 2018  - (TOTALE €. 88.287,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 16.10.2018 - 15.10.2019 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA  DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: (ZEC2553A41) - EURO 2.263,29.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 15.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS N° 50/2016 REDATTA DALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO DI MILANO - AFFIDO LAVORI DITTA TACCHINI E RIVA DI CANZO (CO) - IMPORTO EURO 22.425,60.= CIG:(7324438D6F) - CUP J41B17000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVE UTENZE PRESSO IL NUOVO IMMOBILE DI VIA DELLE INDUSTRIE N. 1 - ENERGIA ELETTRICA (IREN MERCATO SPA €. 250,00.=) - GAS (UNOGAS SPA €. 250,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA SELLA SRL ; P. IVA: 00161860242; IMPORTO EURO 792,53 COMPRESO IVA 10 - 22%; CIG:ZD02554C33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI 'BIBLIOCORSI 2018/2019' - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATUTE PIANTE PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO  - FINANZIAMENTO EURO 9.094,37.= CIG : (Z4F254D712).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018 €.2624,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE ALL'AVV. YVONNE MESSI DI BERGAMO PER DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE 4/2016 CHE VODAFONE ITALIA S.P.A. HA PROMOSSO VERSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.G.C. 116/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 5.583,41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES SRL PER REVISIONE NUOVO SITO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE NUOVO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER - TARGA FR054YV IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 35,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE  STUDIO ING. ING. P. GUIDETTI-ING. L. SERRI DI REGGIO EMILIA PER COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A.  NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1  -  EURO 8.248,47.= - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG : (ZE0253A7F8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI FINO AL 31.12.2018 PER ACQUISTO NUOVO PIAGGIO PORTER TARGA FR054YV IN SOSTITUZIONE DEL PIAGGIO GRECAV TARGA BA618JC DA DEMOLIRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z68217E8AB) - TOTALE €. 46,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/19 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI.(REG.SERV.N.131/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO €. 4.252,05.= AL PARCO ADDA NORD DI TREZZO SULL'ADDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA  DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. SRL DI MAPELLO PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2017 - IMPORTO €. 15.759,87.= CIG 4483445FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA  DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. SRL DI MAPELLO PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2017 - IMPORTO €. 15.759,87.= CIG 4483445FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: ZD3254B11D) -  (TOTALE €. 852,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 14/2018 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU - IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2012- STUDIO ING RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DAY RISTOSERVICE PER BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE (EX DGC 110/2016 E DET. 890/2017) - IMPORTO € 8.825,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI PRESSO CAMPUS -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CR IDRAULICA RONZONI MATTEO DI DALMINE (BG) - CIG : (Z9F2545990)/EURO 924,76.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IORIO ESPOSITO FABIO DI COMUN NUOVO PER FORNITURA SCHERMO PER PROIEZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZBF252FD4C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N°2  POMPE DI CIRCOLAZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA LINEA SERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) - FINANZIAMENTO EURO 984,05.= CIG : (ZC625441C2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  AVVOGIBILI IN PVC PRESSO CAMPUS SCOLASTICO/SEZIONE INFANZIA - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.098,28.= CIG : (ZD32541C15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA E RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI DI VIA DEI MILLE/DIAZ/VERDELLINO - (CIG: ZBB23DA7FD) - (IMPONIBILE €. 22.394,35.=/IVA 22% €. 4.926,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI EGAF CIG.N. ZF0254133B €. 454,19=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 13-2018 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI -ANNUALITA' 2011 - ING. RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 3° BANDO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO AL TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER PROFILO AREA VII (POLIZIA LOCALE) - DURATA DI MESI 3 (PROROGABILI A 12) - IMPEGNO DI SPESA €.950,00= CIG. Z8E253D294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL A FAVORE DELLA DITTA FARMA.ECOLOGIA SRL . ( €. 2.196,00 COMPRESO IVA 22% ) ; P.IVA 04931950879; CIG: Z09252004E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO 2018  - (TOTALE €. 85.565,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRO DI STRADA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  'NOTTE BIANCA DEI BAMBINI' IN DATA 31 OTTOBRE 2018 - (CIG Z98252AD2C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2018/18.10.2020/CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI UN ANNO - INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016) - FINANZIAMENTO EURO 21.200,00.\=  CIG : (ZF0251F8F4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE MESI APRILE MAGGIO 2018 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE (EX DET. 891/2017) - IMPORTO € 753,38.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 08.10.2018/07.10.2021 - AGGIUDICAZIONE/SINTEL DITTA ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. DI LEVATE (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 48.000,00.\=  CIG : (Z892506A93).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTFELLER SRL DI ORA (BZ) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETE SCORREVOLE PRESSO SEZ. INFANZIA/CAMPUS- (CIG: ZB6245D9D3) - (IMPONIBILE €. 2.019,25.=/IVA 22% €. 444,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DETERMINAZIONE N.911 DEL 25.09.2018 AD OGGETTO 'CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 3° BANDO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00 CIG  ZE4250B907'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'GRAN GALA DEL TENNIS BERGAMASCO'.(REG.SERV.N.125/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - CORRESPONSIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE C.G. PER IL PERIODO 01.07.2018/30.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER  INSTALLAZIONE SOFTWARE SU PC UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE  (CIG Z782528336)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MASSA VESTIARIO CIG. Z67251BD7A  €.3.999,16=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2018 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 251/2016 E S.I. - PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2018 - IMPORTO € 16.301,25=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL C/O AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA €  528,87.= - CIG: Z97252C374</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AGRONOMNO RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) PER ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE - POTATURE FINALI ANNO 2018 - FINANZIAMENTO EURO 1.119,96.= CIG: (Z15252B7F2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA SOCIETA' OLDRATI &amp; C. DI BERGAMO - (CIG: Z1325116B5) - (TOTALE €. 17.824,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO 'BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI' - EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA BIENNIO 2017/2018 -  APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG ZE025287B6 -  € 1.998,32 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 124 DEL 03.10.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO MASTERPLAN DI MILANO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS N° 50/2016  - IMPORTO EURO 3.552,64.= CIG:(ZA925275F2)/FINANZIAMENTO IN AMBITO Q.T.E. OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.09.2018 AL 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO MASTERPLAN DI MILANO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149/D.LGS N° 50/2016  - IMPORTO EURO 3.552,64.= CIG:(ZA925275F2) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO FATTURAZIONE TARIFFE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA BIENNIO 2017-2018 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA /ASFALTATURA META' DELLA VIA RASICA /L'ALTRA META' E' A CARICO DEL COMUNE DI BREMBATE (BG) :  AFFIDO ALL'IMPRESA EDILDALMINE 2000 DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.667,66.= CIG : (ZE824F2FF5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - III° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTI 1 - CUP 18000000004 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A OSIO SOTTO - DEFINIZIONE VALORI EFFETTVI  PER  A.S. 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2018 E 2019 IMPORTO € 61.019,07.= - CIG:7640299E2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRE 2018 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO PER ONERI ASSISTENZA EDUCATIVA DIVERSAMENTE ABILI - IMPORTO € 9.537,50.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMPITI INSIEME: SPAZIO COMPITI SCUOLA PRIMARIA OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - AFFIDAMENTO  INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2018/GIUGNO 2019 - IMPORTO € 2.527,98.= - CIG: Z5324AC198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA VIDA SERVICES SRL DI QUARESMINI DARIO LUIGI PER RITIRO FINE UTILIZZO BOMBOLE OSSIGENO; IMPORTO €. 213,50 IVA 22% COMPRESA; P.IVA: 03378910982; CIG: Z082520009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLO SEGNALETICA/PARCHEGGIO CON APPOSIZIONE DI PARTICOLARE FOTO/RAFFIGURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. DONATO NELL'AREA ESTERNA COSTITUENTE IL NUOVO PARCHEGGIO - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO - EURO 1.293,00.\=. FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 140/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) N. 2 ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INCASSI RELATIVI ALLA TARES/TARI (R.S. N. 123 DEL 01.10.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA A SCOPO BENEFICO 'TORNEO DI BASKET MEMORIAL ROMAGNOLI 2018'.(REG.SERV.N.122/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - CUP 18000000004 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO DI INFORMATICA DI SIENA PER ACQUISTO PC UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA VALVASSORI GROUP S.N.C. DI URGNANO DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BOX/AUTORIMESSE COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA BARACCA N°30/A - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 3.083,70 IVA 10% INCLUSA) - (CIG: Z0325138A2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FRATUS SRL DI LEVATE ED ALLA ELETTRO IMPIANTI 2000 SNC DI PONTIROLO NUOVO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIMESSA A REDDITO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO SITO ALLA VIA GARIBALDI N°6 (EX ASS. P.G.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO FRATUS SRL: €. 4.400,00 IVA 10% INCLUSA) - (CIG: Z1D250ED48) - (IMPORTO ELETTRO IMPIANTI 2000 SNC: €. 1.958,00 IVA INCLUSA) - (CIG: Z75250F35A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 08.10.2018/07.10.2021 - INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016) - FINANZIAMENTO EURO 48.000,00.\=  CIG : (Z892506A93).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO S. DONATO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 149/DLGS 50/2016 - AFFIDO LAVORI DITTA FASCO DI OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 705,71.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: (ZEF25125E2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 3.605,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' MIRAGOLI CARLO G.G.&amp; DI URBANIA (PU) PER ACQUISTO PC PER IL SERVIZIO DI GHOST SIGN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.741,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 29.968,52 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO IMPIANTO TORRE FARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 5.295,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA EX S.S. N° 525/INCARICO STUDIO MASTER PLAN DI MILANO PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'- DEF.ESEC.- D.L.- P.S.C. E C.S.E.  PISTA CICLOPEDONALE II° LOTTO  - IMPORTO EURO  15.283,96.= CIG:(79424EF8F6) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 3° BANDO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILO AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - IMPEGNO DI SPESA € 3.800,00  CIG  ZE4250B907.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 22.268,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER ORTI COMUNALI -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LOCATELLI ROBERTO DI COMUN NUOVO (BG) - CIG : (Z6E2508C7A)/EURO 495,08.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO E SOSTITUZIONE LAMPADE NELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO MUNICIPIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA S.I.A. SRL DI MONZA - (Z252508E5F) -  (TOTALE €. 176,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB3219B131) - (TOTALE €. 56,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (9° RATEO) - (CIG: 5481335B9) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA MARCIAPIEDI COMUNALI DA ERBACCE :  AFFIDO ALLA DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.183,99.= CIG : (Z0924FB30B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI AGOSTO 2018 - IMPORTO € 645,26 (INCLUSO IVA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTERNARIATO TRA IL COMUNE DI KARLOVO, REPUBBLICA DI BULGARIA ED IL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE: LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'RITMOSIO' DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2018 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE PARI AD €. 61.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2018 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2018-2020 N. 10/2018 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO  CAMPUS SCOLASTICO E SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI SRL  DI OSIO SOTTO  (BG) - FINANZIAMENTO EURO 10.684,80.=  CIG: (Z2424F67F6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 DA PARTE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GRAZIA DI DIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'ATV 10' (EX PA7) - VIA SAN DONATO - VIA G. VERGA - VIA PARINI, SOTTOSCRITTO DAL TECNICO ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI DI CURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 9.458,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONI PIANI TAVOLI IN LEGNO E FORNITURA E POSA DI APPENDIABITI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDO DIRETTO ALLA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.272,54.= CIG : (Z8324F3321).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS - (CIG: Z9B247B7E1) - (IMPONIBILE €. 1.987,20.=/IVA 22% €. 437,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.09.2018 AL 15.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA P.I. DI VIA COLOMBO  - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) FINANZIAMENTO - EURO 26.047,30\\= CIG: (Z0224F1F11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS - INTEGRAZIONE - (CIG: ZBF2465EA7) - (IMPONIBILE €. 1.966,76.=/IVA 22% €. 432,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA /ASFALTATURA VIA NOSARI :  AFFIDO ALL'IMPRESA RIVA DI  OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 21.678,55.= CIG : (Z5E24E77B1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS - (CIG: ZBF2465EA7) - (IMPONIBILE €. 4.914,70.=/IVA 22% €. 1.081,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 19.107,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA OLDRATI &amp; C. SRL DI BERGAMO - (CIG: Z1224EDAD3) - (TOTALE €. 2.055,13.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SAN DONATO SRL RELATIVE AL PROGETTO 'AZZERIAMO IL GAP' APPROVATO CON DGC 127 DEL 05/07/2017 - PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018 - IMPORTO € 22.987,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA CEMON SRL OMEOPATICI. CIG: ZA624E99CE; P. IVA: 00401420633; IMPORTO €. 825,86 COMPRESO IVA 10 - 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA S.I.I.F. SRL SOLUZIONI INNOVATIVE IN FARMACIA.  CIG: Z7C24E9945; P.IVA: 06927040961; IMPORTO €. 929,63 COMPRESO IVA 10 - 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1/OPERE COMPLEMENTARI REDATTO DALLO STUDIO DELL'ARCH. KARIM CATTANEO DI CISERANO (BG) - APPROVAZIONE FATTURA N. 52/A DEL 31.08.2018 DELLA DITTA FEA S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)  EURO 65.340,00.= - CIG : N. 7433049A12 - CUP J49G18000040004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE  CANONE ANNO 2018 €. 985,00= CIG. N. Z5B24E944C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING. STEFANO RIVA DI SEREGNO PER STUDIO RIGUARDANTE IL  PERCORSO DEI MEZZI ECCEZIONALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 2.546,00.=  + C.I. + IVA  TOTALE €. 3.357,25.= CIG : (Z4624E4710).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG)  RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA P.I.  DI VIA COLOMBO  - APPROVAZIONE  - INDIZIONE RDO - FINANZIAMENTO - EURO 29.973,88\\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO 2016/2019 - AGGIORNAMENTO ISTAT COSTO PASTO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO GESTIONALE SETTEMBRE 2018-AGOSTO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4F24DD2DA - € 170,00 + IVA 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 9/2018 AL PEG 2018/2020 (ES. 2018 - PARTE SPESA TITOLO 2 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 REDATTO DALLO STUDIO DELL'ARCH. KARIM CATTANEO DI CISERANO (BG) - APPROVAZIONE FATTURA N. 51/A DEL 31.08.2018 DELLA DITTA FEA S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)  EURO 12.100,00 - CIG : N. 68982686D5 - CUP J47H16000770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE QUOTE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 'R.I.A. SPA' MEDIANTE ALIENAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE IN UNIACQUE SPA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE ACQUA CALDA PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.486,90.= CIG : (Z8224E0DB3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA EUROSPITAL SPA. CIG: ZDB2306081; IMPORTO €.  3,28  IVA INCLUSA 10 - 22% ; P. IVA: 00047510326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE PREVENTIVO IREN MERCATO S.P.A. DI GENOVA PER ALLACCIO UTENZA ELETTRICA - FINANZIAMENTO EURO 2.152,93.= CIG: (ZAF24E2D70) - NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 242/2016 POST DET N. 778/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO  DI TORRE DE' ROVERI -  FINANZIAMENTO EURO 1.279,87 + C.I. + IVA + DIRITTI ERARIALI €. 51,00.=  TOTALE €. 1.674,90.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DET. N° 125/2018 CIG : (ZC724DBA54) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DIRETTO AL POTENZIAMENTO DELL'AUTONOMIA A FAVORE SIG.RA M.E. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1088 DEL 23/11/2017 - IMPORTO € 1.849,44.= - CIG: ZEF24DD8B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO LEGALE PER RECUPERO CREDITI. IMPEGNO DI SPESA CIGZ 6924E4C93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 158,66.= - CIG: Z1B24DD96D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.726 DEL 24.07.2018 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFORMATICA SNC DI SIENA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO RAGIONERIA CODICE CIG Z4D2472AA4*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO PER IL TRIENNIO 2016/2019 - AGGIORNAMENTO ISTAT COSTO PASTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (CIG 680479025A - € 4.050,00 + IVA 4%).REG.SERV.N.117/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER ALLACCIO UTENZA - FINANZIAMENTO EURO .... IN  Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 242/2016 CIG: ( ..........................)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL TESORIERE COMUNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E VENDITA TICKET PRE-PAGATI PER UTENTI SALTUARI MENSA SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/19 E 2019/20 - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE (CIG: ZA824D1EE7).REG.SERV.N.116/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE BIRRITALA DEL 1 SETTEMBRE 2018 ANNULLATA CAUSA MALTEMPO. RIDUZIONE PARTE DELL'IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 751 DEL 6.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO BIBLIOCORSI (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DAY RISTOSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE CONTABILITA' I° S.A.L. REDATTA DALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO DI MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TACCHINI - IMPORTO EURO 57.640,00.= CIG:(7324438D6F) - CUP J41B17000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DALLA SOCIETA' PUBLIKA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  CIG ZE224DD828</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO MONTE ORE LAVORATIVE DA N. 30 A N. 36 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE SIG.RA ADDABBO GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIAMO IL MONDO 2018 - ADESIONE 'MISTO' - CONTRIBUTO LEGAMBIENTE - €. 350,00.= - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. BA618JC - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z3D24D3702) - (TOTALE €. 1.213,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO IMPORTI RIMBORSATI SU ISTANZA DI PARTE PER IMU E TASI PER  APPURATA NON DEBENZA RIMBORSO - ACCERTAMENTO ENTRATA - REG.SERV.N. 115/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI N. 1 (ASS. S.E.M.) - (CIG: ZAF2479126) - (IMPONIBILE €. 1.935,00.=/IVA 22% €. 425,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA COLLEONI (ASS. L.C.) - (CIG: ZAE24790E1) - (IMPONIBILE €. 1.920,00.=/IVA 22% €. 422,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI A FAVORE DELLA SIG.RA FACHERIS ALESSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI  POMPA CLIMATIZZATORE PRESSO CENTRO SOCIALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA LINEA SERVIZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) - FINANZIAMENTO EURO 916,22.= CIG : (ZF024CE6D0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 1018/2017 DI INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.D.V.) PER IL TRIENNIO 2018/2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI  - PERIODO 19.10.2015/18.10.2018 - INTEGRAZIONE N°4 FINANZIAMENTO  ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2018 - CIG : (Z1B24A3CD8) - (EURO 3.100,00.\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 9-2018 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - 2017 - ING. RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8-2018 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - 2016 - ING. RICOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO PER FORNITURA N. 4 TRESPOLI PER RACCOLTA RIFIUTI - (CIG: Z62244C152) - (IMPONIBILE €. 409,80.=/IVA 22% €.90,16 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.690,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 15.949,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE - IV° BIMESTRE ANNO 2018 - (CIG : ZB3219B131) -  €. 4.702,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZUCCHELLI COSTRUZIONI SRL DI ROVETTA (BG) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA FOSCOLO 12/A - (CIG: Z3C1E85FFA) - (IMPONIBILE €. 1.300,00.=/IVA 22% €. 286,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2018 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.074,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.08.2018 AL 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : DISTACCO TUBAZIONI IDRAULICHE E DI RISCALDAMENTO TRA  LA FARMACIA ED IL LOCALE DEI PEDIATRI - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI  OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.257,68.= CIG : (ZD024C7256).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PLESSO  POTENZIATO DI VERDELLINO: IMPEGNO DI SPESA PER  ONERI GESTIONALI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 - IMPORTO € 15.291,84.= -  CIG: Z4224C9985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG)  RELATIVO AL RIFACIMENTO DELLA P.I. DI VIA COLOMBO  - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG -)FINANZIAMENTO - EURO 26.047,30\\= CIG: (ZBC24C8B57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/19 - SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - AGGIORNAMENTO ISTAT FASCE DI REDDITO PER ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DEFINIZIONE QUOTE MENSILI PER I MESI A FREQUENZA RIDOTTA - APPROVAZIONE.(REG.SERV.N.112/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: ZBF24C7C76) -  (TOTALE €. 819,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2018 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 2° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG Z6E21413DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PER ATTO VANDALICO PORTA ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. 525 - (CIG: Z1F2376ED7) - (IMPONIBILE €. 2.729,43.=/IVA 22% €. 600,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI AD OSIO SOTTO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2018/2021 (AA.SS. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21) EX ART. 3 CSA ED ART. 63, COMMA 5, D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E CONTRIBUTO ANAC - IMPORTO € 884.457,60.= PIU' IVA 5%  - CIG 76123462A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 01.09.2015-31.08.2018 AVV. AMARILLIDE SEMPIO - PROROGATIO EX ART. 235 D.LGS 235 D.LGS 267/2000 E SMI - PRESA D'ATTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DCC N. 28/2015 (CIG Z871E5396)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 39.588,72 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA SILVIA BOSSO PER INCARICO A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE €. 3.000,00; CIG: Z2E22DCA24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 2/PA DEL 24.07.2018 - AVV. MICHELE TROVESI PER INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO - RICORSO HALLEY' 86 AVANTI CTP DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER UTENTI SALTUARI MENSA SCOLASTICA A.SCOL. 2018/19 - IMPEGNO DI SPESA (CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL - CIG Z9624C1830 - VALORE € 165,00 + IVA).REG.SERV.N.109/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 2' TRIMESTRE 2018 €.3.801,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO L'AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 217,44.= - CIG: Z4024BFE11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE, APPROVAZIONE VERBALI ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N. 1 UNITA'  DA ASSEGNARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (TEVENINI SARA): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG Z5A24CB1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2018/19 - AUTORIZZAZIONI.(REG.SERV.N.108/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2012  - A NOME STUDIO ING. GIORGIO RICOTTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DET. N. 852/2017 (CIG Z9B2022C87)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESE DI LUGLIO 2018 - IMPORTO € 931,02 (INCLUSO IVA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DPA E TOSAP PER L'ESERCIZIO 2017 - SUBENTRO DELLA  SOCIETÀ  SAN MARCO  SPA AD AIPA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, GIA' IN AFFITTO A MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE MESI AGOSTO / DICEMBRE 2017 E MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2018 - IMPORTO € 4.912,05  (INCLUSO IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA ALL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) DI VERSAMENTO IMU - 2012 ERRONEAMENTE PERVENUTO AL COMUNE DI OSIO SOTTO  -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ROSINA MAFFEI - FATT. FPA 46/2018 DEL 01.08.2018 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE RG. N. 5785/2016 - N. 8938/2016 RG GIP TRIBUNALE DI MILANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 5.291,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIAGNOSI ENERGETICA ED ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA' (IN AMBITO Q.T.E. NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - I° LOTTO) - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLO STUDIO TECNICO MAZZOLA LIVIO DI CARVICO (BG) - (CIG: Z2224B3AB6) - (TOTALE €. 2.574,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SIG. P.M. IN CASA DI RIPOSO FACCANONI P.A. DI SARNICO - PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 763,60.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA IMPORTO € 1.610,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER OPERE EDILI PER POSA GIOCHI PRESSO PARCHI DI VIA CIMAROSA E VIA VERGA - (CIG: Z6D2141396) - (IMPONIBILE €. 14.621,01.=/IVA 22% €. 3.216,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - DIAGNOSI ENERGETICA ED ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA' - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLO STUDIO TECNICO MAZZOLA LIVIO DI CARVICO (BG) - (CIG: Z2224B3AB6) - (TOTALE €. 2.574,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2018 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.101/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE  IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY: AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA CON IL RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' 'PUBLIKA SERVIZI SRL' DI PORTO MANTOVANO - CIG ZC124A1158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE, APPROVAZIONE VERBALI ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N. 1 UNITA' DA ASSEGNARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (TEVENINI SARA): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z5A24CB1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CON RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PER LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO LETTORI DI SMART CARD PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (DITTA TECA SRL - CIG ZBB24003F5 - VALORE € 348,36 + IVA) -REG.SERV.N.100/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC DALLA SOCIETA' SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO E C.-CODICE CIG. Z39246A54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTO URGENTE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO ACCOLTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPORTO PRESUNTO € 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGIANI ADRIANO SNC DI VALBREMBO (BG) PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI DGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA DON MANZONI N. 3/5 (C.A. - G.L. - M.R. - M.A.) - (CIG: ZA2239738F) - (IMPONIBILE €. 2.996,39.=/IVA 22% €. 659,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO PER REVISIONE ELABORATI E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE LE OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525 - PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - (CIG: Z06200B607) -  2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 2I RETE GAS SPA PER ALLACCIO RETE GAS PRESSO NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: ZBC23719B2) - (IMPONIBILE €. 561,83.=/IVA 22% €. 123,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI PROGEL S.R.L. PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - ANNUALITA' 2018 - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA CAVOUR N.6 DESTINATO A SEDE DI ALCUNI SERVIZI SOCIO SANITARI GESTITI DALLA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI  BERGAMO OVEST - (IMPORTO: €. 253,77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2018 E 2017 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 99 DEL 20.08.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 476/2016: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER NOLEGGIO  STAMPANTIEMULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/2020 - CIG  Z891A38A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO CASSA DISTRETTO ANNO 2018. € 20.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 159/2016 DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI  (DEMOGRAFICI, UTC, FARMACIA) DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/2020 - CIG  ZEE18CDE8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE A MEZZO PROCEDURA SDD - PERIODO DI BOLLETTAZIONE MAR./GIU. 2018 - DEFINIZIONE E RECUPERO QUOTA 30% POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE SODEXO ITALIA SPA.(REG.SERV.N.98/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 A NOME SOC. 3A SERVIZI GLOBALI SRLS (CIG 7175859A2B) - AGGIORNAMENTO ISTAT DEL COSTO D'APPALTO ANNI SCOL. 2018/19 E 2019/20 AI SENSI ART. 21 C.S.A. - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.(REG.SERV.N.97/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA OFFERTA STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER INCARICO D.L. CON SICUREZZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LOCULI CIMITERO/ DET. N° 773/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER MAGGIORI CONSUMI ANNO 2018 (€. 1.130,00 IVA COMPRESA - COD. CIG ZEE18CDE8D - Z27202CB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 15.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - AGGIORNAMENTO ED ULTERIORE FORMALE RIDETERMINAZIONE DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 242/2016, POST DET N. 731/2018, EX PRINCIPIO CONTABILE 4.2, PUNTO 5.4 DEL D.LGS 118/2011 E SMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI  SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS/DET. N°732/2018 E OFFERTA DITTA ESTFELLER DI ORA (BZ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE SCORREVOLE PRESSO SEZ. INFANZIA/CAMPUS/DET. N° 733/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBLI IN LEGNO PRESSO UFFICIO FINANZIARIO - AFFIDO DIRETTO ALLA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.936,28.= CIG : (Z372475D32).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI IN PVC SCUOLA PRIMARIA/MENSA -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - CIG : (Z0C24A1E54)/EURO 761,52.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI  SRL DI OSIO SOTTO (BG) - RIF. DET. N° 732/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS - FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE EURO  2.399,45.= CIG: (ZBF2465EA7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE/ZONA NORD EST   - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PARI AD EURO 3.425,76.= PER  D.L. CON SICUREZZA ALLO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) - IN Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N°141/2018 -  CIG:(7B72315F87) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2018 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SISTEMA ICARO PER LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERIODO 01.07.2018/30.06.2019 ( €. 108,00 + 108,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE/ZONA NORD EST   - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO IN Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N°141/2018 - PARI AD EURO 29.970,26.\= CIG:(73B2423886) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG)  - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 116.617,71.= IN Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 120/2018  - CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI VARI SU AREE VERDI COMUNALI - (CIG: ZA324A780D) - (TOTALE €. 915,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HW STYLE SRL  DI  MILANO PER  APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI/PERIODO 15.03.2018 - 31.12.2019  - I° S.A.L. - (CIG: 7385894889) - (IMPONIBILE €. 36.687,91.=/IVA 22% €. 8.071,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA II SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A CONGUAGLIO PER APPLICAZIONE VALORI RETRIBUTIVI NUOVO CCNL ENTI LOCALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL CORSO DEL PERIODO FEB./APR. 2018 (ADECCO ITALIA SPA - CIG Z6C21FA069)-REG.SERV.N.96/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.07.2018 AL 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 208  - (IMPONIBILE €. 544.505,92.= IVA €. 54.450,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 544.505,92.= IVA €. 54.450,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA (€. 23.000,00- CIG  Z3224A364C ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA GHOST SIGN (CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE CON TIMBRO E/O FIRMA DIGITALE) SU NUOVO SERVER  - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL DI SILEA (TV) - CODICE CIG ZBE24A1D48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' KYOCERA  DOCUMENTS SOLUTION SPA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO SPESE CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DIREZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAVASIO SNC DI RAVASIO P. &amp; C. DI OSIO SOTTO (€. 442,62 OLTRE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA ( P.IVA 01114601006 ) FATTURE PER SPESE POSTALI  D'UFFICIO - PERIODO: GENNAIO / MAGGIO 2018 - € 6.926,01 (ESENTE IVA SERV.POST.ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG. Z612188B80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SOCIETÀ B.M. SERVIZI SRL  CIG Z3E24996C6 €. 475.80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI PER INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE SOFTWARE E MIGRAZIONE DATI SU NUOVO SERVER DEI MODULI CONCILIA. CIG.ZE02499651 €. 671,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINVIO MANIFESTAZIONE 'BIRRITALA 2018': INDIVIDUAZIONE NUOVA DATA 01/09/2018 IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'D'ALTRO CANTO, POLIFONIE DAL MONDO' IN MEMORIA DI ANTONELLA BALDINI - SERGIO GRITTI - EROS NUTI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2C2494477)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA SAN DONATO 2018: AFFIDAMENTO A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO (CODICE CIG Z5A244AA93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPAZIO COMPITI A.S. 2017/2018 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI-IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ING. GIORGIO RICOTTI DEI CORRISPETTIVI DI CUI A FATTURE ELETTRONICHE N. 5/2018 (SALDO) E NN. 2-3-6/2018. (N. 95RS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI CODICE 68/2018/77906 - PROVVEDIMENTO DI RIDUZIONE - LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI (MI) VALORI INERENTI, A RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 714 DEL 19.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 - IMPORTO € 12.669,40.0 - CIG: ZCD24908E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 8.404,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BACHECA TURNI ELETTRONICA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DA DITTA COMET S.N.C. DI PELACCHI OMAR GIOVANNI. ( IMPONIBILE  €. 2.400,00 = IVA 22% €. 528,00 =)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 15.518,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGALLI SPA DI MAPELLO (BG) PER LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETO D'ASFALTO IN ALCUNI TRATTI DI C.SO EUROPA  - (CIG: Z0E23E7652) - (IMPONIBILE €. 34.889,08.=/IVA 22% €. 7.675,60.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI C/O ALCUNI TRATTI DELLA ROTATORIA PER OSIO SOPRA/MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL ALLA DITTA SANGALLI DI MAPELLO  (BG) - FINANZIAMENTO EURO 5.424,12\=  CIG: (ZD3247C7F4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO  2.424,38.= CIG: (Z9B247B7E1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 50.608,86 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE FINESTRE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO SPOGLIATOI/CAMPUS - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA O.Z.B. DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.454,37.\= CIG : (ZAF2479803).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.927,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°1 (ASS. S.E.M.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 2.360,70 IVA INCLUSA) - (CIG: ZAF2479126)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA COLLEONI N°11 (ASS. L.C.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 2.342,40 IVA INCLUSA) - (CIG: ZAE24790E1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETE SCORREVOLE PRESSO SEZ. INFANZIA/CAMPUS - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ESTFELLER DI ORA (BZ) - FINANZIAMENTO EURO 2.463,49.\= CIG : (ZB6245D9D3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI  SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO  5.995,93.= CIG: (ZBF2465EA7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  ALLO STUDIO TECNICO ING. GABRIELE ALGERI DI GRASSOBBIO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE STRUTTURE PORTANTI ED ARCHITETTONICHE EDIFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE   -  IMPORTO €. 4.552,90 - (CIG Z0524682CD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA  - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2018 - EURO 126.537,81.= IVA 10% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA KYOCERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO LIBRO 'TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI -IL TESTO COORDINATO' DA SOCIETA' G.GRAFICHE GASPARI SRL DI GRANAROLO (BO) - CODICE GIC ZCA2471DDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO : APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFORMATICA SNC DI SIENA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO RAGIONERIA CODICE CIG Z4D2472AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO D'URGENZA  DI MINORE PRESSO COMUNITA'  'FILI INTRECCIATI F.A.'  DI BRIGNANO GERA D'ADDA (BG) - PERIODO DAL 24/07/2018 AL 24/08/2018 - IMPORTO € 2.217,60.= - CIG: Z7D24749D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.076,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2018 - (€. 8.435,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER REALIZZAZIONE STACCIONATA C/O BOSCO ITALA - (CIG: Z592175093) - (IMPONIBILE €. 2.835,81.=/IVA 22% €. 623,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALL'OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO ANNUALE 2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2016 SERIE 3T NUMERO 5418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO PORTA DI ACCESSO AL MUNICIPIO  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI  BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG : (Z10246CE52)/EURO 213,50.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA LEGGERE S.R.L. DI BERGAMO ANNO 2018 - CIG DERIVATO 6910455FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA : PULIZIA N° 2 SOTTOPASSI - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL  ASSOCIAZIONE  FERRUCCIO ARMATI DI SERIATE (BG) - CIG : (Z252468F59)/\ EURO 13.147,79.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI CODICE 68/2018/77906 - LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE (MI) DEI CORRISPETTIVI DI CUI A PROPRIE PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 495/2018 E 497/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LODA OROBICA SAS DI BERGAMO PER ASSISTENZA TECNICA ALLE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG N. CIG Z76246BBBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MYO SPA DI TORRIANA (RN) PER L'ACQUISTO DI UNA SEDIA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI CODICE CIG.Z6B2466668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO PER LA FORNITURA DEI  REGISTRI DI STATO CIVILE  ANNO 2019 CODICE CIG Z42246351E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO G.G.&amp; DI URBANIA (PU)  PER ACQUISTO PC PER SERVIZIO GHOST SIGN CODICE CIG. Z39246A54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 7.169,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A PUBLIKA SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA CIG Z18246AA3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - I^ RATA RELATIVA ANNO 2018 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.620,25.=/IVA 22% €. 3.436,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO DI MESSA ALLA PROVA C/O COMUNITA' KAYROS DEL MINORE R.G. - PERIODO: 1/08/2018 - 31/12/2018 - IMPORTO € 2.754,00.= - CIG: ZC32461537.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 15.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 39.244,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI GIUGNO 2018 -  IMPORTO €  2.915,34 (INCLUSO IVA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI REDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO. IMPEGNO DI SPESA (€. 406,87 LORDE - CIG Z7D2463D2D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A NOME SIG. M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO A R.L. - LIQUIDAZIONE ONERI PRIMO SEMESTRE 2018: IMPORTO € 28.675,01.= - ACCERTAMENTO ENTRATA A SALDO GESTIONE 2017 (NOTA DI CREDITO N.1/2018): IMPORTO € 6.840,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 05.10.2015/04.10.2018 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2018 - CIG : (Z4C246223E) EURO 11.450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: ZF824615C6) -  (TOTALE €. 108,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2018 - IMPORTO € 1.714,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2018 €.2558,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TABELLONI ELETTRONICI A CARATTERI LUMINOSI UBICATI IN VIA VOLTA E VIA DELLE INDUSTRIE - CIG Z2A244EFFF .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DA DITTA VEGA INFORMATICA SRL  MATERIALE HARDWARE  (SERVER)  PER POTENZIAMENTO APPARATO SOFTWARE E  MATERIALE PER PROTEZIONE E BACKUP PROGRAMMA GESTIONALE WINGESFAR FARMACIA COMUNALE (IMPONIBILE €.4.493,20 = IVA 22% €. 988,50 =).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E SERVICE SIOPE+ - SERVICE A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO  (€.1.708,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. DA934LX - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z97245E128) - (TOTALE €. 410,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2017 (STEP 1A) - SERVICE A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO  (€.2.440,00 IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI DELLA PALESTRA DEL CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z3121610F2) - (IMPONIBILE €. 6.552,00.=/IVA 22% €. 1.441,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO S. DONATO - AFFIDO  LAVORI ALLA DITTA FASCO DI OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 44.038,00.= IN Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 140/2018 DEL  - CIG: (ZF1243FF7E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 177/FE/2018 - SIEL SRL - PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI, ELABORAZIONI E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU-TASI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REVISIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL C/O AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA €  66,90.= - CIG:  ZD72459C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' ADDICALCO PER FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADI MOBILI COMPATTABILI PER UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - AGGIUDICATO ALL'A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2018 - (CIG: 4526240368) - (€. 377,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  IDEALVERDE SAS DI NEGRI F. &amp; E. SAS  DI DALMINE (BG) PER PULIZA DAI ROVI - CIGLI STRADALI - FINANZIAMENTO EURO 6.150,71.= CIG: (Z342457AFA ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2018.(REG.SERV.N.87/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIM. 2018.(REG.SERV.N.86/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE PER IL PERIODO 01.07.2018/30.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA SILVIA BOSSO A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; IMPORTO €. 210,00 ( N° 7 ORE); P.IVA: 03825660164; CIG: Z2E22DCA24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IRAP INDEBITAMENTE TRATTENUTA SUI DIRITTI DI ROGITO CORRISPOSTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. GALLUZZO GERLANDO NEGLI ANNI 2015-2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTATTARE PER SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA DI SAN DONATO. AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL( € 5.200,00 - CIG Z5A244AA93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTABILIZZATORI ACQUA NEL PIANO INTERRATO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA FOSCOLO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 250,00 + IVA) - (CIG: ZB92454790)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO OPERATORI P.L. SECONDO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' C2 DI CREMONA PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS  GIC ZF5243E80F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO NEGLI STABILI COMUNALI  - PERIODO AGOSTO2016/DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE N°2/ANNO 2018 - FINANZIAMENTO  ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - ANNO 2018 - CIG : (Z6B1ADD95B) - (EURO 2.750,00.\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: ZAC2453269) -  (TOTALE €. 965,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DAY RISTOSERVICE MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA CIG.Z50242D432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>A N N U L L A T A (PROBLEMI TECNICI FIRMA DIGITALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 9.883,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA BIGLIETTI 'LUNA PARK PER LA FESTA DI 'SAN DONATO 2018' - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z1E242EEEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 2° TRIM. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 4 TRESPOLI IN FERRO ZINCATO PER RACCOLTA RIFIUTI C/O BOSCO ITALA - (CIG: Z62244C152) - (TOTALE €. 499,96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA COSTITUITA A GARANZIA DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO P.A. 3A IN VIA PASCOLO - GARANZIA COSTITUITA  CON ATTO NR. 705586490.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE/ZONA NORD EST   - INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N°50/2016) - FINANZIAMENTO EURO 34.450,00.\= + IVA - PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG:(73B2423886).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE A FAVORE FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO PER FORNITURA LIBRERIE CONSERVAZIONE DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANNULLATA AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA BIGLIETTI 'LUNA PARK PER LA FESTA DI 'SAN DONATO 2018' - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z1E242EEEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA DALMINE E ALLA CONVENZIONE SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI RICKY GIANCO DEL 4 AGOSTO: INCARICO PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI . IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCA2447D44).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.06.2018 AL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA ALLIANCE HEALTHCARE  IT. DISTRIB. SPA; CIG: ZA02446F01; P.IVA: 00432760585; IMPORTO €. 122,00 COMPRESO IVA 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL -SILEA  (MN) PER LA REVISIONE DEL SITO ISTITUZIONALE -CODICE CIG. ZC12403C7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2018.(REG.SERV.N.85/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 7.509,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE - III° BIMESTRE ANNO 2018 - (CIG : ZB3219B131) -  €. 6.016,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2018 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALL'OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO ANNUALE 2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2016 SERIE 3T NUMERO 5418 = ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO CANONE TRIENNALE 2018-2020 WWW.POLIZIALOCALE.COM CIG. N.Z48243CD0A €.475,80=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO ANNI D'IMPOSTA DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL -SILEA  (MN) PER LA REVISIONE DEL SITO ISTITUZIONALE -CODICE CIG. ZC12403C7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER TG. FC094WD - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZA8243C39E) - (TOTALE €. 170,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI ANTIPARASSITARI SU SIEPI SUL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: ZA7243C163) - (TOTALE €. 610,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.047,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - II° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA 'FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO E. FERMI DI OSIO SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2015/16 E 2016/17' A NOME DITTA LEGGERE SRL -BERGAMO-.(REG.SERV.N.83/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE PALO P.I. IN VIA MANIN URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: ZBD24383AA) - (TOTALE €. 763,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI CDD 2018 (SIG.RA P.R. E SIG. S.G.) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO RIDEFINIZIONE IMPORTI APPROVATI NEL NUOVO PIANO DI ZONA - IMPORTO E 832,07.=  LIQUIDAZIONE CONTESTUALE INTEGRAZIONE ACCONTO € 610,05.=  - RIDEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE DIFFERITA SALDO € 5.363,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - II° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 50.927,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.450,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CPD SPA) DI € 900.000,00 - POSIZIONE N. 6044637 - PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 1 L (SC.SECONDARIA DI 1° GRADO) - REGOLAZIONI CONTABILI AI SENSI DEL PARAGRAFO 3.18 DEL PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA PER CESSIONE LOCALI  'PARCO EX PISCINE' ALLA DITTA PIZZA PARTY DI CHIRAN FLORIN DI DALMINE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO ANNI D'IMPOSTA DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 4 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'ISTITUTO STATALE SUPERIORE G.GALILEI DI BERGAMO_  PER STAGE ESTIVO PERIODO 02/07/2018 AL 14/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANNULLATA - AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA BIGLIETTI 'LUNA PARK PER LA FESTA DI 'SAN DONATO 2018' - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z1E242EEEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'BIRRITALA 2018' IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE/ZONA NORD EST - (CIG: ZB72315F87)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ATTIVITA' SCOLASTICA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITA' DELLE SS. B. CAPITANO E GEROSA: INCARICO ALLA DITTA RAVASIO GIOIELLI DI OSIO SOTTO PER ACQUISTO OROLOGI DA POLSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E2422B99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA DI CASETTA PER GLI ORTI COMUNALI IN VIA DON MANZONI - (CIG: ZDF23AF1B7) - (IMPONIBILE €. 1.560,00.=/IVA 22% €. 343,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECO+STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI BOLOGNA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - (CIG: ZA11FD20E8) -  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO (EX USIGNOLO) A NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016) -  CIG : (7552150754) CUP : (J47J18000000004)- PRENOTAZIONE LAVORI A BASE D'ASTA EURO 135.053,12.= (IVA COMPRESA) + FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO P.L. €. 1.220,00=  BERETTA CIG.   ZB724259F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS &amp; C. PER L'ACQUISTO DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER DISTRIBUTORE ELIMINACODE CIG.ZED23FAFFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.540,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB3219B131) - (TOTALE €. 40,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO -TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO + D.L. E CONTABILITA' RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA P.I. DI VIA COLOMBO  - FINANZIAMENTO - EURO 1.903,20\\= CIG: (Z0D242168E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER RIFACIMENTO COPERTURA PENSILINA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE/- CIG: (ZF52375047)/\(IMPONIBILE EURO 6.887,41.=/ IVA 22% EURO 1.515,23.=  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA DI DEFINIZIONE POSIZIONE E RECUPERO TARI PER CONTRIBUENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO - AFFIDO ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL -  CIG  Z76241F02F € 1.770,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 80 DEL 25.06.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO TRATTO DI VIA DEI MILLE - (CIG: Z48241F474) -  (TOTALE €. 317,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM) A NOME DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BERTOLA MARICA - PERIODO DAL 25.06.2018 AL 24.07.2018.(REG.SERV.N.79/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE PICCOLI 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' A FAVORE CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE DI BERGAMO - IMPORTO € 2.232,41.= - CIG: ZAF241A45D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  IV ENERGY SRL DI TREVIOLO (BG) PER PULIZIA DAI ROVI - AREA PERIMETRALE PRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  EX DISCARICA SCARLETTI - FINANZIAMENTO EURO  2.425,79.= CIG: ( Z2C2413399).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS 5072016 - NON COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA CONTRATTUALE -  FINANZIAMENTO PARI AD EURO 8.988,88.=  NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELLE OPERE DI CUI A D.G.C. N° 242 /2016 - CIG (68982686D5) - CUP : (J47H16000770004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CAMILLO MONZANI SOCIETA' COOPERATIVA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI ZERBINO PRESSO FARMACIA COMUNALE - (CIG: Z27237B797) - (IMPONIBILE €. 690,00.=/IVA 22% €. 151,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.06.2018 AL 15.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 14.217,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - ACCONTO - (CIG:Z23212C8D5 ) - (IMPONIBILE €. 3.757,50.=/IVA 22% €. 826,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER  TRASCRIZIONE ATTO ACQUISIZIONE AREA  SIG. ARNOLDI - LIQUIDAZIONE  AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI - €. 629,89 CIG Z9620B6521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIOARCO+SOC. TRA PROF. SRL DI CARAVAGGIO (BG) PER PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO - (CIG: ZC81B46974)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 56.010,09 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL - AFFIDO IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E SERVICE SIOPE+ - AGGIUDICAZIONE A NOME KIBERNETES SRL - CIG Z75240E14E (IMPORTO €. 2.200,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  AL GEOMETRA LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER FRAZIONAMENTO TERRENI E ACCATASTAMENTO AL N.C.E.U. AREA SCUOLA DI VIA LIBERTA', CASERMA CARABINIERI ED EX MAGAZZINO COMUNALE  -  IMPORTO € .3.524,24 - (CIG Z9823E9798)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARISCOM SPA ORA ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA DI ROMA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SELA ARMANDO - (TOTALE €. 500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE R.E.A. (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP A NOME SAN MARCO SPA - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO 2018 -  IMPORTO €  14.254,52 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 77 DEL 18.06.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA URBAN SECURITY SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CASERMA CARABINIERI - (CIG: ZB42323B53) - (IMPONIBILE €. 987,00.=/IVA 22% €. 217,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO DI UN OLMO E POTATURA DI  N° 3 OLMI  PRESSO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (ZCA2409C0D)/EURO 1.195,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 10 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI INERENTI  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 880,00 + IVA - CIG N. ZBC2155FB0)-REG.SERV.N.76/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA A FINI BENEFICI 'SCEMPIONS CUP' DIC. 2017.(REG.SERV.N.75/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ARREDO URBANO BACHECHE COMUNALI - (CIG: ZA62175A8B) - (IMPONIBILE €. 4.098,10.=/IVA 22% €. 901,58.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA II SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL CORSO DEL MESE DI APR. 2018 (ADECCO ITALIA SPA - CIG Z6C21FA069)-REG.SERV.N.74/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 32.461,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORE IN DOTAZIONE ALL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO'  EP449HJ, CONCESSO IN COMODATO D'USO DALLA DITTA  PMG E ADIBITO AL TRASPORTO SOCIALE PRESSO L'AUTOFFICINA ELETTRAUTO MIKI DI MAMMANA MICHELE DI AZZANO SAN PAOLO - IMPORTO € 276,33.= - CIG: Z9C24085D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI  - PERIODO 01.11.2015/31.10.2018 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO  ALLA DITTA  C.D.S. TRACCIALINEE  DI  OSIO SOTTO  PER L'ANNO 2018/SEGNALETICA VERTICALE - CIG : (Z342408640) - (EURO 2.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO MUNICIPIO - (CIG: ZC024081D3) -  (TOTALE €. 329,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE CHIUSINI E CADITOIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP DI  URGNANO (BG) - CIG : (Z3B2405527)/EURO 1.017,97.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASMISSIONE TELEMATICA IVA IRAP, SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI. 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2018 €.3.837,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. TRUST ITALIA SPA DELLA FORNITURA CERTIFICATO X509 E ALLA SOC. ARUBA PEC SPA DI FIRME REMOTE CON TOKEN OTP PER ATTIVAZIONE SIOPE+ -  APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z5D2405483 - VALORE € 42,00 + IVA / CIG ZBE24064DA - VALORE € 60,00 + IVA)  (REG.SERV.N.73/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTE BIANCA 2018': IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2018 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BERGAMO - IMPORTO € 7.818,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'BIBLOFESTIVAL 2018': LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DALMINE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E SMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITÀ TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO' - CATEGORIA 'C' COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E RELATIVA GRADUATORIA DI MERITO. ASSUNZIONE PRIMA CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  'LEGGETEVI FORTE 4': LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DALMINE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  'TIERRA 2018': LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DALMINE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO.-TITOLO II-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. TECA SRL DELLA FORNITURA DI LETTORI DI SMART CARD PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE -  APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZBB24003F5 - VALORE € 348,36 + IVA)  - ACCERTAMENTO ENTRATA PRESUNTA (REG.SERV.N.72/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 31.776,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.824,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ITALIANO PER ADULTI STRANIERI ANNO 2017/2018: LIQUIDAZIONE A SALDO. PRESA D'ATTO DI ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 9.375,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2017: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI DI CHIAMATA E PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATI DAL PERSONALE DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DURANTE L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BIG TLC DI BERGAMO NELLA IRIDEOS S.P.A. DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA CANCELLO CARRALE PRESSO CASERMA CARABINIERI + CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE DAL 01.07.2018 AL 31.06.2020  - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.171,20.= (CIG: ZE723F7DBA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 28.098,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA ALLIANCE HEALTHCARE  IT. DISTRIB. SPA; CIG: ZBF23F50A1; P.IVA: 00432760585; IMPORTO €. 7,81 COMPRESO IVA 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPO ALLA DITTA TACCHINI - IMPORTO EURO 41.892,80.= CIG:(7324438D6F) - CUP J41B17000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'COLLABORATORE AMMINISTRATIVO', CATEGORIA 'B3' A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 19 ORE SETTIMANALI, PER L'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO', RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12/03/1999, N. 68: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI  A COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 DEL D. LGS.VO N 165/2001 E S.M.I.  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI A VALIDITA' TRIENNALE, DI CANDIDATI IDONEI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO' - CATEGORIA C COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETO D'ASFALTO C/O ALCUNI TRATTI DI C.SO EUROPA - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL ALLA DITTA SANGALLI DI MAPELLO  (BG) - FINANZIAMENTO IN Q.T.E. OPERA - EURO 42.564,68\=  CIG: (Z0E23E7652).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - (CIG: ZC623F18AB) - (TOTALE €. 209,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CDD  (UTENTI P.R., S.G.) ANNO 2018 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO €  17.005,42.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' KYOCERA  DOCUMENTS SOLUTION SPA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE RIPETITORE TELECAMERE PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI  - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.063,02.= CIG : (ZE423ED251).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2018 SORVEGLIANZA ITALIANA  CIG. Z322130D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VOLUMI MAGGIOLI  €.88,00= CIG. N. Z3522A4504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE FESTIVITA' SAN DONATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLE DITTE GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA E RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI DI VIA DEI MILLE/DIAZ/VERDELLINO - (CIG: ZBB23DA7FD) - (TOTALE €. 27.321,11.=) E FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPARAZIONE VIALETTI PARCHI GIOCHI VIA DEI MILLE/DIAZ - (CIG: Z1A23DCA0D) - (TOTALE €. 6.094,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL PER COMPENSI SPETTANTI SU CONCESSIONI ICP-DPA E TOSAP ESERCIZI 2016/2017 OGGETTO DI CESSIONE A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 DETERMINA A CONTRARRE - CUP J45E18000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 11.295,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA  VARIANTE AL PGT- 2° FASE :LIQUIDAZIONE  ACCONTO ALL'ARCH. PERLETTI  MARCO ADRIANO DI BERGAMO (€. 11.419,20.= - CIG Z0021EA7AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE AL PGT- 1° FASE :LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ARCH. PERLETTI  MARCO ADRIANO DI BERGAMO (€. 596,34.= - CIG Z0021EA7AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO CAVAGGIONI SCARL DI SAN BONIFACIO (VR) PER ASSISTENZA ATTIVITA' DI STIMA DEGLI IMPIANTI GAS METANO - €. 1.830,00.= IVA COMPRESA - CIG Z3A212CF08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETTO D'ASFALTO C/O ALCUNI TRATTI DI C.SO EUROPA - ATTIVAZIONE RICHIESTA OFFERTA/SINTEL ALLA DITTA SANGALLI DI MAPELLO  (BG) - FINANZIAMENTO Q.T.E. EURO 43.000,00\=  CIG: (Z0E23E7652).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 39.922,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB3219B131) - (TOTALE €. 18,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO   -  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 DETERMINA A CONTRARRE - CUP J45E18000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI DITTA PLANET PHARMA SPA ( FORNITORE MAM); C.FISC.: 04491260156;  P.IVA: 00781280961; CIG: ZCB23E7065; IMPORTO €. 875,76 COMPRESO IVA 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.05.2018 AL 31.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.05.2018 AL 15.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - (CIG: ZD223E5BBB) -  (TOTALE €. 1.059,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO DIVERSE VIE SUL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: Z4023E4FD5) -  (TOTALE €. 8.023,13.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2018 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI - APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS DI LEVATE (BG) PER ESECUZIONE OPERE EDILI ALLACCIO RETE IDRICA UNIACQUE DI BERGAMO -  FINANZIAMENTO PARI AD EURO   1.651,99.= CIG: (Z3D23E3A6F) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELLE OPERE COMPLEMENTARI APPROVATA CON D.G.C. N° 87 /2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SIMAUTO €. 1.000,00= CIG.ZF520AA126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI /PERIODO 08.06.2018-07.06.2022 -  AGGIUDICAZIONE DITTA GUALANDRIS ELEONORA DI MADONE (BG) OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA SINTEL/ EURO 224.023,18.= CIG: (749943163C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.207,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 08.06.2018/07.06.2022  -  NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DEL SERVIZIO - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA SINTEL -   CIG: (749943163C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGC N. 68 DEL 28/03/2018 PER REALIZZAZIONE INTERVENTI NELLE SCUOLE SUL TEMA 'TRAMANDARE LA MEMORIA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.N.P.I. -  SEZIONE OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI - AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016.  ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO EURO 66.002,64.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 50/2018 - CODICE CUP (J43J18000060005) - CODICE CIG : (74454736AF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA PER TEMPORANEO UTILIZZO DIPENDENTE DAMINELLI LAURA EX AR. 14 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 22/01/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.697,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CPD SPA) DI € 900.000,00 - POSIZIONE N. 6044637 - PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 1 L (SC.SECONDARIA DI 1° GRADO) - PERFEZIONAMENTO STIPULA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI AMMORTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2018.(REG.SERV.N.70/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE AL PGT- 1° FASE :LIQUIDAZIONE  ACCONTO ALL'ARCH. PERLETTI  MARCO ADRIANO DI BERGAMO (€. 3.172,00.= - CIG Z0021EA7AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO S. DONATO - AFFIDO INCARICO DIRETTO ALLO STUDIO MATTEO CALVI DI BERGAMO  - FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE E D.L. EURO 3.108,56.\= CIG : (Z9323CBDA9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAGIANI ADRIANO SNC DI FAGIANI MATTIA E F.LLI DI VALBREMBO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°3/5 (C.A. - G.L. - M.R. - M.A.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 3.655,60 IVA INCLUSA) - (CIG: ZA2239738F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE FEDERFARMA BERGAMO - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 52.927,81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.895,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE  PER FORNITURA PALI SEGNALETICA C/O CIMITERO COMUNALE : DITTA C.D.S. TRACCIALINEE  - CIG: (ZF4212B4B0)\IMPONIBILE EURO 930,00.=/ IVA 22% EURO 204,60.=; DITTA ZAMBELLI ENZO  - CIG: (Z07212B680)\IMPONIBILE EURO 290,00.=/ IVA 22% EURO 63,80.=; DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI - CIG: (Z6C214AA4F)\IMPONIBILE EURO 840,00.=/ IVA 22% EURO 184,80.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA 'ESTATE IN CORTE': IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DI DOMENICA 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SCOSSALINE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI INGRESSO AL CIMITERO COMUNALE- APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA VALVASSORI GROUP DI  URGNANO (BG) - CIG : (ZF52375047)/EURO 1.155,02.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ. - POSTALIZ. AVVISI TARI 2018 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO €  7.511,41 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 69 DEL 29.05.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA  -  MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CPD SPA) DI € 900.000,00 - POSIZIONE N. 6044637 - PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 1 L (SC.SECONDARIA DI 1° GRADO) - PERFEZIONAMENTO STIPULA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI AMMORTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA LAB TEC PER RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO FINANAZIARIO €.134,20 CIG ZCB238D20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' C.M. SERVICE SRL DI CASCINETTE D'IVREA (TO) PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DI DOMENICA 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REVISIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR C/O AUTOFFICINA PIERRE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA €  66,90 .= - CIG:  ZE523BC622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) PER ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE E POTATURE FINALI ANNO 2017 - REDAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 2018 - (CIG: Z1C2066517)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'- GIUGNO-DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 7.670,55.= - CIG: Z2A23B7942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI PER DISTRUZIONE ACCIDENTALE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTATE 2018: IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 2-3-6/2018 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI ANNI 2011/2012 -ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2018 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.66/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5-2018 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI  ANNI 2010/2011 - ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DAY RISTOSERVICE MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO SIG.RA LAURA DAMINELLI - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI A FAVORE DEL COMUNE DI QUARTU S. ELENA (CA) E VERSAMENTO IRAP A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO 01.01.2018/30.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGC N. 29 DEL 31.01.2018 ORGANIZZAZIONE CORSI ANTEAS PER LA TERZA ETA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' ANTEAS SERVIZI DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 25.841,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA VEDI DETERMINA 558 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'COLLABORATORE AMMINISTRATIVO', CATEGORIA 'B3' A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 19 ORE SETTIMANALI, PER L'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO', RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12/03/1999, N. 68: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DI C.L. SU CANONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 63 DEL 23.05.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI PIATTAFORMA ARCA NECA PER FORNITURA CARTA CIG.ZDE23A8D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - 1' TRIMESTRE 2018 €.5.493,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CASETTA PER GLI ORTI  COMUNALI/ VIA DON MANZONI - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI  BAGNATICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.903,20.\= CIG : (ZDF23AF1B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI PALI SEGNALETICA CAMPI  PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI  URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.171,20 .\= CIG : (Z9B23AEC22).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX USIGNOLO DA DESTINARE A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE (LOTTO 1) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  PER APPALTO NUOVA GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'AZZERIANO IL GAP' EX DGC 127/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VETROFANIE 'NO SLOT' - IMPORTO € 219,60.= - CIG: Z5423ADCEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA ADESIONE ALLA CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI PIATTAFORMA ARCA NECA PER FORNITURA CARTA CIG.ZDE23A8D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 08.06.2018/07.06.2022  -  APPROVAZIONE C.S.A. REDATTO DALL'U.T.C. - INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016) - FINANZIAMENTO EURO 251.624,98.\= CIG:(749943163C)- COMPRENSIVO DEL  CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SISTEMA ICARO PER LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESTAZIONI TRIENNIO 2018/2020 ( €. 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE GIARDINO PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE MATERNA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (Z9323AAE2B)/EURO 854,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA PER ERRORE DEL SISTEMA - VEDI N. 478 - ADESIONE AL SISTEMA ICARO PER LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESTAZIONI TRIENNIO 2018%2F2020 ( %E2%82%AC. 1.800%2C00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 439 DEL 14/05/2018 PER CONVERGENZA PNEUMATICI SU AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO CENTRO GOMME DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 30,00.= - CIG: Z4C238F56E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 49.531,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO TECNICO E INSTALLAZIONE MODULI SOFTWARE GESTIONALE CONCILIA E.671,00= CIG. N. ZA222402E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO VOLUMI €. 685,62= CIG.NR.Z1F23A62C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEIUSSIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE CICLOPEDONALE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2017 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2017 A DIPENDENTI AREA V - POLITICHE SOCIALI - IMPORTO €.7.962,82=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALL'ORDINE E DECORO URBANO SERALE/NOTTURNO.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AREA VII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD ED I COMUNI DI BOLTIERE, BONATE SOTTO, DALMINE, FILAGO, MADONE, OSIO SOPRA ED OSIO SOTTO PER LA GESTIONE DEL PLIS DEL BREMBO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AD ONERI DI GESTIONE ANNO 2018-  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 8.234,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE ICI - ANNO 2017.(REG.SERV.N.62/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2017 DIPENDENTI AREA VI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2017 DIPENDENTI AREA IV SERVIZIO URBANISTICA,EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2017 DIPENDENTI AREA III DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2017 DIPENDENTI AREA II SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA.(REG.SERV.N.61/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2017: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 4/2018 AL PEG 2018/2020 (ES. 2018 - PARTE SPESA TITOLO 2 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO PER LAVORI DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E DEL PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'OSIOFITNESS 2018' - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE VETRO   ROTTO E SISTEMAZIONE SERRAMENTO/PRESSO CENTRO SOCIALE  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA DI  DALMINE (BG) -CIG : (Z6B239AC4F)/EURO 170,80.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTE DELLA CULTURA 2018' - IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'OSIO FOLK 2018' - IMPEGNO DI SPESA (CIGZ86239A3E6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI A FAVORE DELLA GEOM. FRATUS SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DELLA CASA DI CURA 'SAN DONATO S.R.L.' RELATIVA AL PIANO DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO RESIDUO NEI CONFRONTI  DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER RIMBORSO ONERI UTENZE IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO DI VIA CAVUOR - ANNI 2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>====ANNULLATA====AFFIDAMENTO A FAGIANI ADRIANO SNC DI FAGIANI MATTIA E F.LLI DI VALBREMBO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°3/5 (C.A. - G.L. - M.R. - M.A.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 3.655,60 IVA INCLUSA) - (CIG: ZA2239738F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  APPALTO RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A-B-C- APPROVAZIONE C.R.E. OPERE PRINCIPALI REDATTO DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO/SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI PARI AD EURO 2.553,01= CIG : (6910314B80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO GIOCHI C/O SCUOLA MATERNA - (CIG: Z5021696CD) - (IMPONIBILE €. 29.212,43.=/IVA 22% €. 6.426,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' VALVASSORI GROUP SERVIZI SNC DI BREMBILLA LUANA &amp; C.DI URGNANO (BG) PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI-  PER ELEZIONI DEL 04.03.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER MANIFESTI ELETTORALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' MYO SRL PER ACQUISTO ETICHETTE PER ELEZIONI DEL 04.03.2018 A FAVORE SOCIETA' MIO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'OPERA SANT'ALESSANDRO'  BERGAMO PER STAGE PERIODO 11/06/2018/ AL 23.06.2018 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA € 132,00 IVA 10% COMPRESA - PAGAMENTO A MEZZO CASSA ECONOMALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018 €.3.837,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.) (€427,05 - CODICE CIG Z8F234C921)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE AL 31/12/2017 STEP1C).- SERVICE A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO  (€.3.050,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO CENTRO GOMME DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 400,00.= - CIG: Z4C238F56E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO SUL VERDE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z90216C286) - (IMPONIBILE €. 8.997,10.=/IVA 22% €. 1.979,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO AR SINGOLA, BOLLETTINI CONTO CORRENTE E KIT TAGLIANDO INVALIDI  MAGGIOLI  €. 725,90=    CIG. N. Z1023762F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTORECUPERO E AUTODEMOLIZIONE LOCATELLI PAOLO DI ZANICA  PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 2 AUTOVEICOLI PRIVI DI TARGA - €. 183,00 - CIG Z732081951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 27.078,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.956,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525/AFFIDO LAVORI ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL DI OSIO SOPRA (BG)  CIG:(7324438D6F) - CUP J41B17000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DET. 996/2017  IMPORTO € 6.004,73.= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO € 71.504,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA LAB-TEC DI BERGAMO PER RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO FINANZIARIO €.134,20 - CIG ZCB238D20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 21.405,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'ILE SANZIONI AMMINISTRATIVE EDILIZIE'- IMPORTO €. 40,00.=  CIG ZF422B7F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO L'AUTOFFICINA PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 479,09.= - CIG: Z2C2386871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 5 PALI AMMALORATI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z6A238629A) - (TOTALE €. 3.231,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, SOTTOPASSO EX 525 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  PER NUOVA GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO  SERVIZIO FARMAPRIVACY SU PIATTAFORMA PROMOFARMA SRL (ROMA) IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) -  (CIG: Z68237FF09) - ( IMPONIBILE €. 90,00 + IVA 22% €. 19,80 ) IMPORTO TOTALE €. 109,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BACHECA TURNI ELETTRONICA PRESSO FARMACIA COMUNALE DITTA COMET SNC DI PELACCHI OMAR GIOVANNI.  P.IVA : 03569410131; COD. FISC.:PLCMGV75B27E507M;  CIG: ZE12380919;  IMPORTO €. 2.928,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 60.628,68.= IVA €. 6.062,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: Z102381F34) -  (TOTALE €. 265,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO FARMAPRIVACY SU PIATTAFORMA PROMOFARMA SRL IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI ( GDPR). €. 109,80 IVA 22% INCLUSA; CIG: Z68237FF09; P. IVA: 05317231008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE OPERANTI IN SETTORI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2017 - EX DGC 207/08.11.2017 - IMPORTO € 350,00.-SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ZERBINO PRESSO FARMACIA COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' COOPERATIVA 'CAMILLO MONZANI'  DI OSIO SOTTO (BG) - CIG : (Z27237B797)/EURO 841,80.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALL'ORDINE E DECORO URBANO SERALE/NOTTURNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. N°525 - SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PER ATTO VANDALICO PORTA ASCENSORE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA KONE DI PERO - FINANZIAMENTO EURO 3.329,90.\= CIG : (Z1F2376ED7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA MOROSITA' SIG.RA I.L. E SIG.RA G.L. - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO UTENZA NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'LIBERTA'' VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE - RIFACIMENTO COPERTURA PENSILINA INGRESSO PLESSO - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 7.247,63.\= CIG : (ZF52375047).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: Z342375FE9) -  (TOTALE €. 646,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA PER INDIVIDUAZIONE CAMPI CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA PALI ED ELEMENTI DI FISSAGGIO - FINANZIAMENTO EURO 3.050,00.= (CIG:Z07212B680)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 27.476,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI - APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE OFFERTE SOCIETA' UNIACQUE DI BERGAMO PARI AD EURO 442,75.= CIG : (Z1D2371900) PER ALLACCIO UTENZA IDRICA E SOCIETA' 2I RETE GAS DI MILANO PER ALLACCIO RETE DEL GAS PARI AD EURO 685,43.= CIG : (ZBC23719B2) FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELLE OPERE COMPLEMENTARI APPROVATA CON D.G.C. N° 87 /2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO VENTENNALE A TASSO FISSO CON CDP SPA A PARZIALE FINANZIAMENTO INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO I LOTTO - PIAZZA CADUTI' - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - IMPORTO € 245,00.= - CIG: Z842370E86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) INERENTE SERVIZIO DI ADEGUAMENTO MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - 2° ACCONTO - (CIG: ZA21F9A107) - (IMPONIBILE €. 1.720,21.=/IVA 22% €. 378,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2018 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE A MEZZO PROCEDURA SDD - PERIODO DI BOLLETTAZIONE NOV./DIC. 2017 E GEN./FEB. 2018 - DEFINIZIONE E RECUPERO QUOTA 30% POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE SODEXO ITALIA SPA.(REG.SERV.N.56/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS NR. 165/2001  E S.M.I. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI, CON VALIDITÀ TRIENNALE, DA UTILIZZARE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO' A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, CATEGORIA GIURIDICA C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA CANONE1SAFE €.720,00= CIG. N. Z9E23541D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA ALL'AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA II SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL CORSO DEL MESE DI MAR. 2018 (ADECCO ITALIA SPA - CIG Z6C21FA069)-REG.SERV.N.54/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO 2018 'NASCITA SOCIALE': INCARICO ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESTINO (PD) MEZZO PIATTAFORMA MEPA PER FORNITURA BANDIERE E COSTITUZIONE ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA237EA63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO LEBBOLO GEOM. MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER   TRASCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA SIDERVER/COMUNE DI OSIO SOTTO -IMPORTO € 364,89.= (CIG Z0C236D3B5). ACCERTAMENTO DI €. 364,89.= QUALE RIMBORSO DOVUTO DALLA SOCIETA' SIDERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.528,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER REALIZZAZIONE E FORNITURA ARREDI PER UFFICIO TECNICO - SCUOLA INFANZIA - (CIG: Z592175093) - (IMPONIBILE €. 3.012,84.=/IVA 22% €. 662,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DAY RISTOSERVICE S.P.A PER BUONI PASTO MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' E.GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA VEDI LIQUIDAZIONE N.313 DEL 10/04/2018 LIQUIDAZIONE  A FAVORE STUDIO LEGALE MESSI -FRANCHINA PER UN IMPORTO PARI A € 1.692,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE - II° BIMESTRE ANNO 2018 - (CIG : ZB3219B131) -  €. 6.687,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2018 €.3.837,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER REALIZZAZIONE XVII^ EDIZIONE BIBLOFESTIVAL 2018 - (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2018.(REG.SERV.N.53/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA  SOCIETA' L.UBIALI  SNC DI UBIALI MAURIZIO E C. DI BERGAMO PER ACQUISTO SCATOLE PORTA PROGETTO  CIG Z072366D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N. 1 TERMINALE E PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA SUL SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DIPENDENTI - (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - € 560,00 + IVA - CIG: Z6D228FFE3)-REG.SERV.N.52/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI N. 5 (ASS: M.R.) - (CIG: Z2B23209A7) - (IMPONIBILE €. 1.900,00.=/IVA 22% €. 418,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSE SEDE MUNICIPALE - (CIG: Z1A215A9AE) - (IMPONIBILE €. 1.444,00.=/IVA 22% €. 317,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGIANI ADRIANO SNC DI VALBREMBO (BG) PER SOSTITUZIONE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO I SERVIZI SOCIALI - (CIG: Z5F2110261) - (IMPONIBILE €. 5.217,58.=/IVA 22% €. 1.147,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GRS COSTRUZIONI SNC DI PLACENZA GIOVANNI DI OSIO SOTTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 875,00 + IVA) - (CIG: Z5F23664BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.04.2018 AL 30.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2017 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRONEA DUPLICAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 51 DEL 02.05.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2017 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 50 DEL 02.05.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO N. 1 PALETTO DELINEATORE MARCIAPIEDE IN CORSO EUROPA INTERSEZIONE VIA MICHELANGELO DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z1923622CE) - (TOTALE €. 610,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB3219B131) - (TOTALE €. 80,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2018 - IMPORTO € 1.082,61 (IVA 22% OVE DOVUTA € 238,17)  (R.S. N. 49 DEL 30.04.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE RISORSE STABILI DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2, CCNL DEL 22.01.2004 E S.M.I. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 144,40.= - CIG: Z3F235B764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 71.205,37 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI 2018 E SUPPLETIVO 2016/2017 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA (R.S. N. 48 DEL 26.04.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY: AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA SOC. CRES LT SRL DI PEDRENGO - CIG Z01233BC72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA GUNA OMEOPATICI SPA; IMPORTO €. 955,84  IVA 10% - 22% COMPRESA; CIG: Z36235629B; P.IVA: 06891420157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE MINORI F.M. E  S.M. - SUB IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2018 - IMPORTO € 437,48- EX DGC 212/2017 - CIG: ZC320BCE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'- MAGGIO 2018 - IMPORTO € 1.095,79.= - CIG: ZB4234FD43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA  (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - PERIODO: OTTOBRE / DICEMBRE 2017 -  € 4.915,46 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG. Z4B1CF1901.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA  PER FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 DITTE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO PORTA DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI/CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI  BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG : (ZB1234C1A0)/EURO 213,50.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - ANNO 2018 AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA MOCIT DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 8.791,32.\= CIG : (ZC5234A1C2 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 86.657,15 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO IMPORTO DO € 50,00.= A FAVORE SIG.RA S.A.O. PER ERRONEO VERSAMENTO ALLA TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 1/2018 - AVV. MICHELE TROVESI PER SALDO ASSISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' HALLEY'86 SRL CONTRO L'ATTO DI ACCERTAMENTO IMU PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  ALL'ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO PER LA VARIANTE AL PGT FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO DI UNA ZONA AD USO SERVIZI SCOLASTICI -  IMPORTO € . 13.817,23.= 2° FASE - (CIG Z0021EA7AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE A MEZZO PROCEDURA SDD - PERIODO DI BOLLETTAZIONE SET./OTT. 2017 - DEFINIZIONE E RECUPERO QUOTA 30% POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE SODEXO ITALIA SPA.(REG.SERV.N.47/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI :LIQUIDAZIONE  A SALDO SPESE ALLO STUDIO LEGALE MESSI FRANCHINA (€. 3.806,40 - CIG ZF22164FC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - €. 5.793,51 - CIG Z64214141A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTORECUPERO E AUTODEMOLIZIONE LOCATELLI PAOLO DI ZANICA  PER DEPOSITO N. 2 AUTOVEICOLO PRIVI DI TARGA - €. 439,20 - CIG Z8321858DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE  SOCIETA' KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION SPA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2018 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 1° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 -  CIG Z6E21413DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/18 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.46/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2018 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 251/2016 E S.I. - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - IMPORTO € 9.279,38.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  DI €. 290.000,00.=  A SEGUITO CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CON SOCIETA' HABILITA DI CISERANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL 'CENTRO ORATORI BRESCIANI' PER LA DISTRUZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO D'ARCHIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA -  LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE - € 366,00 IVA 10% COMPRESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PI.EMME DI D'AMORE ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA SERRANDA PRESSO FARMACIA COMUNALE - (CIG: Z6C21783C7) - (IMPONIBILE €. 2.451,10.=/IVA 22% €. 539,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI PRESSO PARCHI DI VIA CIMAROSA E VIA VERGA - (CIG: Z912141477) - (IMPONIBILE €. 12.402,25.=/IVA 22% €. 2.728,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI SRL UNIPERSONALE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - (CIG: ZF52175A44) - (IMPONIBILE €. 4.400,00.=/IVA 22% €. 968,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER REALIZZAZIONE E FORNITURA ARREDI PER UFFICIO TECNICO - SCUOLA INFANZIA - REALIZZAZIONE STACCIONATA C/O BOSCO ITALIA - (CIG: Z592175093) - (IMPONIBILE €. 5.849,61.=/IVA 22% €. 1.286,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO CON IL COMUNE DI KARLOVO (BULGARIA): INCARICO ALLA DITTA COPYNVENT DI LISA MARTINELLI DI OSIO SOTTO A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL PER FORNITURA SHOPPER. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z49232DBB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE  PRESSO ASCENSORI SOTTOPASSO EX N°525 : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE S.P.A. DI CURNASCO DI PERO (MI) - CIG: (ZC223348CE) - EURO 1.173,64.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COPYNVEST DI LISA MARTINELLI DI OSIO SOTTO PER FORNITURA BLOCK NOTES CON BIRO. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD8230C7A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO 'GIOVANI APP': IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z622335D03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA MASSA VESTIARIO ANNO 2018 CIG. ZDA232F221 €.10.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018.(REG.SERV.N. 45/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2018 E SUPPLETIVO TARI 2017  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z17233267B - € 7.974,20 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA) (R.S. N. 44 DEL 16.04.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N° 1/2018 E N° 2/2018 - STUDIO SCIUME' PER ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE NELLA FASI ESECUTIVE SIA IMMOBILIARI  CHE MOBILIARI PRESSO TERZI PER RECUPERO CREDITI  NEI CONFRONTI DI SANTUCCI DANIELE A SEGUITO SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 117/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGIANI ADRIANO SNC DI VALBREMBO (BG) PER SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI IN PVC PRESSO SCUOLA PRIMARIA/MENSA - (CIG: Z012107B3B) - (IMPONIBILE €. 347,77.=/IVA 22% €. 76,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 24.098,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELPRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 08.01.2018 AL 09.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER PRESTAZIONI N. 1 IMPIEGATO CONTABILE C/O AREA II SERVIZIO FINANZIARIO A NOME ADECCO ITALIA SPA - PROROGA PER IL PERIODO 16.04.2018/30.04.2018 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG Z6C21FA069 - IMPORTO PRESUNTO € 1.321,92 IVA INCLUSA OVE DOVUTA)-REG.SERV.N.42/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CASERMA CARABINIERI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA URBAN SECURITY  DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - CIG : (ZB42323B53)/EURO 1.204,14.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZC52322F3D) - (TOTALE €. 934,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°5 (ASS. M.R.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 2.318,00 IVA INCLUSA) - (CIG: Z2B23209A7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. BA618JC - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z0B2321B80) - (TOTALE €. 487,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 27.179,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 4.926,41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 213, COMMA 13, DL L.VO N. 50/2016 P.P.P. SOCIETA' HABILITA SPA :LIQUIDAZIONE  A SALDO SPESE ALLO STUDIO LEGALE MESSI FRANCHINA (€. 1.387,46 - CIG.ZAE1A94D737)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'COLLABORATORE AMMINISTRATIVO', CATEGORIA 'B3' A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 19 ORE SETTIMANALI, PER L'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO', RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12/03/1999, N. 68: ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DONIZETTI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG N. 74454736AF - CUP J43J18000060005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 3.660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CASSETTE PRESSO BAGNI/PIANO I° - SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' - CIG: (Z0B22C0B6B/\(IMPONIBILE EURO 1.573,52.=/ IVA 22% EURO 346,17.=  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (8° RATEO) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - INCARICO ALLA DITTA COPYNVENT DI LISA MARTINELLI DI OSIO SOTTO A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL PER FORNITURA SHOPPER E NOTES PERSONALIZZATI. IMPEGNO DI SPESA CIG ZD8230C7A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2017 E SUPPLETIVO TARI 2016 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - €  2.438,35 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 82,73) (R.S. N. 41 DEL 09.04.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA GUNA SPA; IMPORTO €. 991,06 IVA 10% COMPRESA; CIG: ZB02319296; P.IVA: 06891420157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 20.512,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 29.939,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE/ZONA NORD EST - AFFIDO INCARICO DIRETTO ALLO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) - FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE EURO 3.552,64.\= CIG : (ZB72315F87).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROMOSSA DALL'ANUSCA - ANNO 2018 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 300,00 - CIG  Z7A2313B7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO SCUOLA MATERNA CAMPUS E CENTRO GIOVANILE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'  DI  BAGNATICA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.707,96.\= CIG : (Z38230FF87).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - I° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REVISIONE AUTOMEZZO CITROEN C1  C/O AUTOFFICINA PIERRE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA €  82,12 .= - CIG:  Z19230FFFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.03.2018 AL 31.03.2018 (€.  € 1.863,69=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO/SALDO I° E II° SEMESTRE ANNI 2016 E 2017 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SGUAZZI DI OSIO SOTTO PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL BOSCO DELL'ITALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 REDATTO DALLO STUDIO DELL'ARCH. KARIM CATTANEO DI CISERANO (BG) - APPROVAZIONE FATTURA N. 17 DEL 08.03.2018 DELLA DITTA FEA S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)  EURO 148.390,00 - CIG : N. 68982686D5 - CUP J47H16000770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. M.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI IN PVC SCUOLA PRIMARIA/MENSA -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - CIG : (ZEC230C52C)/EURO 1.042,65.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DI N. 20 SACCHI APPESANTIMENTO RIEMPITI DI SABBIA - (CIG: Z06230AB75) -  (TOTALE €. 439,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA II SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2018 - A NOME ADECCO ITALIA SPA - INTEGRAZIONE MONTE ORE INIZIALE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG Z6C21FA069 - IMPORTO PRESUNTO € 583,20 ) - REG.SERV.N.40/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE: ATTIVAZIONE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING ANNO 2018 E 2019 DELLE PIATTAFORMA SOFTWARE FORNITE DALLA GLOBO SRL (CIG Z3922D7CB5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA'  NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'GARDEN' VIA DELLE INDUSTRIE - 'COLOMBINA' VIA BARACCA - 'LIBERTA' VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - I° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z5F2306F20) -  (TOTALE €. 80,83.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA EUROSPITAL SPA; IMPORTO €. 875,75 + IVA 10 / 22% (€. 990,92); CIG: ZDB2306081; P.IVA: 00047510326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'- APRILE 2018 - IMPORTO € 1.095,79.= - CIG: Z7A23038A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE AMMALORATA IN VIA MONTI -APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z742302077) - (TOTALE €. 437,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FERRANDINA (MT) PAGAMENTO IMU 2012 INDEBITAMENTE PERCEPITO DAL COMUNE DI OSIO SOTTO  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA: SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE: ATTIVAZIONE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING ANNO 2018 E 2019 DELLE PIATTAFORMA SOFTWARE FORNITE DALLA GLOBO SRL (CIG Z3922D7CB5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018.(REG.SERV.N.39/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.105,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA II SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL CORSO DEL MESE DI FEB. 2018 (ADECCO ITALIA SPA - CIG Z6C21FA069)-REG.SERV.N.38/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.506,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: ZE922EFA7C) -  (TOTALE €. 353,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4-2018 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - APRILE 2018 -  IMPORTO € 4.725,00.= - CIG: Z1D22EF195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2017 - (EURO 1.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 43.475,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SOSTEGNO ONERI ATTREZZATURE   ANNO 2017 - (EURO 1.000,00.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA PER PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' GLOBO SRL DI TREVIOLO -SALDO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TABELLONE ELETTRONICO A CARATTERI LUMINOSI UBICATO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - CIG Z9E22E7970 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.L.G. 50/2016 - NON COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA CONTRATTUALE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA FEA S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 242/2016 - CIG: (68982686D5) - CUP : J47H16000770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 24.650,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FURTO CHIAVI PRESSO STRUTTURA SCOLASTICA/CAMPUS : APPROVAZIONE OFFERTE DITTE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE  SERRATURE E CODICI IMPIANTI D'ALLARME :  ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - EURO 231,80.\= CIG: (Z6F22E582E)  O.Z.B. DI LALLIO (BG) - EURO 414,80.\= CIG: (Z9822E5872)  MORA DI BERGAMO - EURO 353,80.\= CIG: (ZE222E58C8) - RICHIESTA RIMBORSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO FORNITORE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 CON IREN MERCATO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO L'AUTOFFICINA PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.270,53.= - CIG:  ZDF22E0F6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO N. 4 PALETTI DELINEATORI MARCIAPIEDE IN CORSO EUROPA ABBATTUTI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZC122E0078) - (TOTALE €. 1.683,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT.SSA SILVIA BOSSO A SUPPORTO ESIGENZA GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; IMPORTO €. 2.790,00 (IVA COMPRESA); P.IVA: 03825660164; CIG: Z2E22DCA24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018 €.3.837,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF/ATTI TARI PER L'ESERCIZIO 2017 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA  - CIG  Z44208FED3 LIQUIDAZIONE  IMPORTO €  3.112,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 35 DEL 21.03.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA SELLA S.R.L. ; IMPORTO EURO 875,03 COMPRESO IVA 10% - 22%; P: IVA: 00161860242; CIG: ZE822D9A3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 15.03.2018 (€. 1.511,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO DITTA MAGGIOLI PER UFFICIO COMMERCIO- CIG..ZA422C74A4.  EURO 671,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO PEDONALE PRESSO PARCHEGGIO DI VIA DONIZETTI DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE: ZAMBELLI ENZO PER SOSTITUZIONE PILASTRO E CANCELLATA - (CIG: ZD911D2B50) (TOTALE €. 707,60.=) - FRATUS M. SRL PER INTERVENTO DI MURATURA NUOVA PIANTANA - (CIG: ZC422D2B89) - (TOTALE €. 549,00.=) - RIVA ANTONIO SNC PER RIPRISTINO FUNZIONI ELETTRICHE - (CIG: Z7C22D2BBD) - (TOTALE €. 719,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE OPERANTI IN SETTORI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2017 - EX DGC 207/08.11.2017 - IMPORTO € 2.500,00.-ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA PER PAGAMENTO FATTURE BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE E GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO GIORNALISTICO E PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2017'.(REG.SERV.N.34/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 PROCESSORE E N. 1 MONITOR  PER AREA II -  AFFIDO ALLA SOC. DYNAMIC INFORMATICA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG  Z89211E276  € 498,98 (INCLUSO IVA) ED € 135,42 (INCLUSO IVA) - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 33 DEL 15.03.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) SIG.RA P.R E SIG. S.G. -  ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA AD  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1305/2017 -   IMPORTO € 8.329,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - CORRESPONSIONE A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BERTOLA MARICA PER IL PERIODO 10.11.2017/30.06.2018 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.(REG.SERV.N.32/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DEL 'PATENTINO' OBBLIGATORIO PER UTILIZZO DI MONTAFERETRI  - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) - (CIG: Z5522C16C) - (TOTALE €. 700,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SOSTITUZIONE CASSETTE   PRESSO BAGNI/PIANO I° - SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI  OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.919,69.\= CIG : (Z0B22C0B6B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON DECRETO NR. 14345 DEL 17/11/2017, PERVENUTO IN DATA 24/11/2017 PROT. NR. 18093, DA REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2013 (II ELENCO). IMPORTO € 6.074,71.= *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €. 1.715,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE APERITIVO LETTERARIO IN DATA 8 APRILE 2018 (CIG Z5622B936D): IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIROCINIO DOTE COMUNE AREA III E IV (CIG: ZF820A8D5E) - €. 3.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2018 - (IMPORTO: €. 3.509,81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TRATTO DI BARRIERA STRADALE E NEW JERSEY DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE SULLA EX S.S. 525 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2F22BA654) - (TOTALE €. 3.220,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IL 20.03.2018 ALLA GIORNATA DI STUDIO ' LE SANZIONI AMMINISTRATIVE EDILIZIE ' - (IMPORTO: €. 40,00) - CIG ZF422B7F43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE PER SERVER: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' LAN SERVICE DI CASALE M.TO (AL) CODICE CIG.  Z4322A7DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA  (RICHIESTA DI CONCESSIONE LOCULO SINGOLO - MANCATO PERFEZIONAMENTO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2018.(REG.SERV.N.30/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE ERP 2017 ERRONEAMENTE INTESTATO ALL'ENTE - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE SOC. SPAZIO SPORT ONE SSD A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DIVERSE - LIQUIDAZIONE.(REG.SERV.N.29/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 5.688,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE AMPLIAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE CARABINIERI €. 6.344,00= CIG. N.ZDC1FD65C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA €. 4.999,56= MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA, SUARDI ZF821896C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE €.1.610,40= CARICA BATTERIE + SCHEDE + KIT TRE FOTO TRAPPOLA, SUARDI €. 1.610,40= CIG. Z4120D4F01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO  VIDEOSORVEGLIANZA SUARDI €. 11.956,00= ZF321B8961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE AMPLIAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA AMPLIAMENTO TELECAMERE ZINGONIA VIA L. DA VINCI €. 7.991,00= CIG. N.Z862142326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE APPLICATIVO TARGHA193, SUARDI CIG. Z46217A4AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE PER SW CONCILIA DITTA MAGGIOLI CIG. ZAF20BC70D €.550,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA GARANTE DELLA PRIVACY €.500,00 CIG. N. Z8122AE6B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO ATTO CONGIUNTO, BOLLETTINI, TESSERINI DISABILI E PRONTUARI MAGGIOLI  €. 1.021,30=    CIG. N. Z3522A4504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO SENTENZA N. 2711/2015 TRIBUNALE DI BERGAMO A CARICO DI C.M.F.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE - CIG ZBC22B21BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 51/FE/2018A S.I.E.L. S.R.L. - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ICI-IMU-TASI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZOLA LIVIO DI CARVICO (BG) PER VERIFICA STATO DI FATTO, REDAZIONE RELAZIONE TECNICA, C.S.A. COMPUTO D.L. E REDAZIONE C.R.E. PER LAVORI RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE PRESSO C.T. STADIO COMUNALE - (CIG: ZA31E9903B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPERIETA' COMUNALI/PERIODO 15.03.2018-31.12.2019 -  AGGIUDICAZIONE DITTA HW STYLE DI MILANO OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA SINTEL/ EURO 191.871,17.= CIG: (7385894889).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL DR. CIOCCA SIMONE DI OSIO SOTTO (BG) PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL BOSCO ITALA - ANNO 2017 - (CIG: Z571D91838) - (TOTALE €. 2.080,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI PER INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO RIFERITA  A NR. 2 PROGETTI STRUTTURALI DI NUOVA EDIFICAZIONE RICADENTI IN ZONA SISMICA 3, DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPORTO € 900,00.\=. CIG Z771FC42C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE - I° BIMESTRE ANNO 2018 - (CIG : ZB3219B131) -  €. 5.931,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE FARO ILLUMINANTE IL MONUMENTO OSIRIDE ADDORMENTATO- (CIG: Z3B215D2EE) - (IMPONIBILE €. 700,00.=/IVA 22% €. 154,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE, APPROVAZIONE VERBALI ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N. 1 UNITA'  DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (ROTATINTI ANDREA): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ) (€.4.800,00 - CIG Z02226531D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE AFFIDO SERVICE A SUPPORTO RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2017-2018 - CIG Z0A22ACE75 (IMPORTO €. 19.918,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FILAGO PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE QUALE SEDE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - ANNO 2011 -  €. 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. DA934LX - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z7822AC4E3) - (TOTALE €. 634,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS E DELL'INAIL DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' DURC  IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO - SALDO ALLA SOCIETA' USUBELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 43.776,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER L'ANNO 2017- INTEGRAZIONE MONTE ORE PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATO' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL PER € 2.928,00=(IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018 €.3.837,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 6 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: ZC422A4E25) -  (TOTALE €. 1.056,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONA LOMBARDIA PER DOMENICA 4 MARZO 2018 - REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 -  LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB3219B131) - (TOTALE €. 51,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU-TASI 2018 - AFFIDAMENTO A  S.I.E.L. SRL  DEI SERVIZI DI  DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI, ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO,  -  APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z08229FD14 - VALORE € 5.020,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2017 E SUPPLETIVO TARI 2016 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG  Z29229D202 - €  2.688,58 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 24 DEL 05.03.2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.02.2018 AL 28.02.2018 (€. 1.309,62)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' REDATTA DALLO STUDIO MAZZOLA DI CARVICO (BG) - APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P.M. MANGILI EGIDIO DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE SOTTOSTAZIONE C.T. PRESSO STADIO COMUNALE - CIG:(Z672146D27)/\(IMPONIBILE EURO 9.896,44.=/ IVA 22% EURO 2.177,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE CATEGORIA D3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI CORSO EUROPA AI SENSI DEL D.LGS. 194/2005 - €. 1.250,70.= CIG  Z6C229B7F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI VIA FOSCOLO N. 10/12  (A2-A4-B2-B3) - (CIG: Z2D1BD5D31) - (IMPONIBILE €. 10.712,06.=/IVA 10% €. 1.071,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PIANTE PRESSO LA P.ZZA AGLIARDI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CARMINATI PROGETTA E REALIZZA IL TUO VERDE DI OSIO SOTTO - CIG : (Z7C2296CD7)/EURO 1.037,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 4 MARZO 2018 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME SAN MARCO SPA (CIG  ZEC22830EC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PER LE UTENZE RELATIVE AI LOCALI DI VIA CAMOZZI 1 DESTINATI A POLIAMBULATORI PEDIATRICI - RIMBORSO SPESE ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ONORI SILVANO PER PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.A. 7  - (CIG: Z231E8C612) - €. 12.594,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE N° 1 - ANNO 2018 - APPROVAZONE OGFFERTA/SINTEL DITTA OROBICA GREEN DI ALBINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.000,35.= CIG : (Z5C2293331).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE AMMALORATE IMPIANTO RISCALDAMENTO MENSA - OPERE EDILI PER ROTTURA PAVIMENTAZIONE RICERCA TUBAZIONI - (CIG: Z5F20BDBA6) - (IMPONIBILE €. 1.429,75.=/IVA 22% €. 314,55.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TITOLO II A FAVORE KIBERNETES PER SOFTWARE APPLICATIVO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 'PROGETTO ENTE' COLLEGAMENTO CON C.I.E. - CIG Z1120AFBAB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER POSA DISSUASORE/INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (CIG: Z291FA91F7) - (IMPONIBILE €. 792,00.=/IVA 22% €. 174,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPERIETA' COMUNALI/PERIODO 15.03.2018-31.12.2019 -  NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DEL SERVIZIO - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA SINTEL -   CIG: (7385894889).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - SOSTITUZIONE N. 1 TERMINALE PRESSO FARMACIA COMUNALE E INTERVENTI TECNICI DI ASSISTENZA  - IMPEGNO DI SPESA (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC  € 560,00 + IVA - CIG: Z6D228FFE3)-REG.SERV.N.22/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA======PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PER LE UTENZE RELATIVE AI LOCALI DI VIA CAMOZZI 1 DESTINATI A POLIAMBULATORI PEDIATRICI - RIMBORSO SPESE ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE E MANUTENZIONI - ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERNICIATURA BARRIERA IN FERRO PRESSO LA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI  DI BERGAMO - CIG : (ZDB22463A3)/EURO 854,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE OSSIGENO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 DITTA SAPIO LIFE S.R.L.; P.IVA: 02006400960; CIG: Z3B228C840; IMPORTO €.2.440,00 (IVA 22% INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2017/2018 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PULIZIA MARCIAPIEDI  ALLA SEGUENTE DITTA :  BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO / FINANZIAMENTO EURO 1.213,90.= CIG : (ZAC228D705).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO - COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO -  ANNO 2017 -  IMPONIBILE €. 2.660,00 - IVA €. 585,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. MATTEO FRANCESCO LEBBOLO PER INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREA PUBBLICA AT5  - (CIG:ZDF1FD20F3) - €. 923,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.140,00.= CIG : ( ZBD228D2C7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 09.03.2018 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA, PREVISTE PER DOMENICA 04 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA E POSA DI VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: ZA3215BAFF) - (IMPONIBILE €. 1.806,00.=/IVA 22% €. 397,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.502,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DGC 267 DEL 27/12/2017 PER ONERI TRASPORTO IN PULMAN SIG. K.S. - IMPORTO  € 732,00.= - CIG: Z90217884A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA E TOSAP DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.03.2018 - 31.12.2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - VALORE STIMATO A BASE DI AFFIDO € 24.800,00 NETTO IVA  (CIG  ZEC22830EC)  (R.S. N. 21 DEL 26.02.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 20.117,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.387,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO LIQUIDAZIONE TITOLO II A FAVORE KIBERNETES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURA ALBERI DICEMBRE 2017 - APPROVAZIONE SAL UNICO E C.R.E. REDATTO DALL'AGRONOMO RANGHETTI DI PEDRENGO (BG)  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA PER EURO 22.583,87.= ALLA DITTA CARMINATI PROGETTA E REALIZZA IL TUO VERDE DI OSIO SOTTO. (IMPONIBILE EURO 18.511,37.=/IVA 22% EURO 4.072,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 4 MARZO 2018 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE 'LA LOCANDIERA' A CURA DE LA GILDA DELLE ARTI (CIG  ZA12270D1E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 4 MARZO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG Z1E227645E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 04.03.2018 -CODICE CIG. Z212273813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 138.396,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO GIUGNO 2016/DICEMBRE 2017 - DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO  (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM) A NOME DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BERTOLA MARICA - PERIODO DAL 23.02.2018 AL 22.06.2018.(REG.SERV.N.20/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RETTIFICA IN DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 110/28 - RIVERSAMENTI IMU A COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA CONCILIA DITTA MAGGIOLI CIG. Z581CA462D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. MATTEO FRANCESCO LEBBOLO PER INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO PER SDEMANIALIZZAZIONE AREA CENTRO STORICO ANNESSA AL SAGRATO PARROCCHIALE - (CIG: Z952021848) - €. 961,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2016 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 1.172,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2015 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 729,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE COOPERATIVA ARTIGIANA TRE A.R.L. E APTA DESIGN S.R.L. ORA BREM S.R.L. PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'I NUOVI REGIMI AMMINISTRATIVI IN EDILIZIA E URBANISTICA' - IMPORTO €. 100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SINTEL N. 87978639 AGGIUDICAZIONE IN NOME DEL COMUNE DI OSIO SOTTO E PER CONTO DEI COMUNI COMUN NUOVO E VALBREMBO, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPRAR A FAVORE DI 'ATI CONSORZIO SOL.CO E FONDAZIONE CASA AMICA' DI BERGAMO CHE HA PRESENTATO IN SEDE DI GARA L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.- FINANZIAMENTO DEL PROGETTO TRIENNIO 2018/2020 (CIG 7152628758)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA PIAGGIO PORTER TG. FC094WD - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z24226EE5E) - (TOTALE €. 91,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2018 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 4 MARZO 2018 - INSTALLAZIONE ULTERIORI TABELLONI ELETTORALI - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FRATUS M. SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG Z182266AB1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI PERMESSO STUDIO PER L'ANNO 2018 PER PERSONALE DIPENDENTE AREA VI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA R.C.VERSO TERZI, PRESTATORI DI LAVORO DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA: LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2016/31.12.2017 (€. 9.526,00=) A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO (CIG ZBB1C897F6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EMMECI  DI VALBREMBO (BG) - CIG : (ZD1225C8C6)/EURO 549,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 20.699,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.02.2018 AL 15.02.2018 (€. 1.511,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE AREA III PER REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 24 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: Z062256AD7) -  (TOTALE €. 439,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TITOLO II A FAVORE DELLA SOCIETA' VETRARIA GAMBA GEOM.VINCENZO E C. SNC DI LALLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 4 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO A SOCIETA' ESTERNA PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG ZA121BB207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA: EROGAZIONE SALDO AD ASCOM PER ATTIVITA'  DISTRETTO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CON RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' INFORMATICA.NET S.R.L. PER ACQUISTO TONER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z652250ECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER GARA ATTIVATA IN DATA 30.11.2016 E PERFEZIONATA NEL 3° QUADRIMESTRE 2017 - (TOTALE €. 30,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016. DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO - ALLA DITTA TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. DI CANZO (CO) - FINANZIAMENTO EURO 208.837,54.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 209/2017 - CODICE CUP (J41B17000480004) - CODICE CIG : (7324438D6F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DELLA  CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 04.03.2018: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI CON ACCESSORI CON IL RICORSO AL MEPA CODICE CIG.Z67224C35D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZB3219B131) - (TOTALE €. 10,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 707,60.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE PROVOCATO DAL SIG. S.M. AVVENUTO IN DATA 15.12.2017 PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL BOSCO ITALA IN VIA DELL'OLMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - PERIODO 15.03.2018/31.12.2019  -  INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016) - FINANZIAMENTO EURO 244.224,15.\=- CIG: (7385894889).- COMPRENSIVO DEL  CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DELLA GETTONIERA BILANCIA FARMACIA COMUNALE CON DITTA BILANCE SALUS S.R.L.; P. IVA: 00700180151; CIG: Z2D2244E3B; €. 244,00 IVA 22% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 7° BANDO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILI AREA II (SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI-ENTRATE) - IMPEGNO DI SPESA € 3.600,00  CIG  Z972265604</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE IGIENICO-SANITARIA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO/LOCALE BIDELLERIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT  DI BERGAMO - CIG : (Z752242CB1)/EURO 97,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA AREA ESTERNA A VERDE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: ZD9213BA0F) - (IMPONIBILE €. 1.584,00.=/IVA 22% €. 348,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA DI ROMA PER ONERI PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 01.01.2018-31.12.2022 (IMPONIBILE €. 553,23 .- / IVA 22% 118,19.-)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI PER INTERVENTO TECNICO E INSTALLAZIONE MODULI SOFTWARE GESTIONALE CONCILIA € 671,00 = CIG. N. ZA222402E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA TASSA DI PROPRIETÀ VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE SANZIONE GIA' ASSOLTA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA TARGHE PREMIAZIONI 'GONFALONE D'ORO 2017'.(REG.SERV.N.16/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2017.(REG.SERV.N.15/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RIVERSAMENTI A COMUNI COMPETENTI  DIVERSI PER VERSAMENTI INCOMPETENTI PERVENUTI AL COMUNE DI OSIO SOTTO  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI  S.R.L. DI ALBINO(BG) PER STASAMENTO TUBAZIONE LINEA CUCINA PRESSO MENSA/CAMPUS SCOLASTICO - CIG : (Z6B222F330)/EURO 363,13.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA DI DISSUASORE ELETTRICO PRESSO SAGRATO CHIESA DI S. ZENONE - (CIG: Z26213D54F) - (IMPONIBILE €. 2.791,80.=/IVA 22% €. 614,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2018 - SPESA COMPLESSIVA €. 3.905,00.= (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI CONTENITORE IN FERRO PER RACCOLTA CARTA MUNICIPIO DA COLLOCARE NELL'AREA ESTERNA RETROSTANTE IL MUNICIPIO - (CIG: ZB3203157C) - (IMPONIBILE €. 1.293,50.=/IVA 22% €. 284,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE LOCALI BAR CAFFE' DELLO STADIO - ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PROMOSSO DA POMA GIUSEPPINA PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 478/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ALLO STUDIO LEGALE MESSI FRANCHINA €. 4.377,36 *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO PROMOSSO DALLO STUDIO  DELFINO DEL 23/11/2017 €.122,00 CIG.Z2320E7FB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017 €.3.837,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI - PIANO PRIMO E N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI -  PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.D.V.) ANNO 2017 - CIG Z611313F08 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. B.D.M. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO L'AUTOFFICINA PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 706,20.= - CIG: Z1C220DF12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'COLLABORATORE AMMINISTRATIVO', CATEGORIA 'B3' A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 19 ORE SETTIMANALI, PER L'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO', RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12/03/1999, N. 68: AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TE.BE.SCO X RECUPERO CONTRIB. CEE - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2017 - IMPORTO € 140,69 (INCLUSO IVA) (R.S. N.11 DEL 05/02/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.01.2018 AL 31.01.2018 (€. 1.746,16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DELLA  CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 04.03.2018: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI CON ACCESSORI CON IL RICORSO AL MEPA (€ 2.923,12 CODICE CIG  Z3C21EF88F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO  STUDIO AGRONOMO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) - PER D.L./ASSISTENZA OPERAZIONI DI CUI ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE  - PERIODO 15.03.2018/31.12.2019  - SPESA A CARICO DELLA DITTA CONTRAENTE IL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  ALL'ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE AL PGT  -  IMPORTO € .3.768,34.= 1° FASE - (CIG Z0021EA7AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 30.682,39 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI MEDICALI E DIVERSI, AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SAFETY SPA DI BOVISIO MASCIAGO (MI); P.IVA: 04074050156; CIG: ZF52200EDF; TOTALE €. 2.370,22 + IVA 22% ( €. 2.891,66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  ALLARME PRESSO CAMPUS SCOLASTICO -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MORA ELETTRIC DI BERGAMO - CIG : (Z3021FE19E)/FINANZIAMENTO - EURO 341,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA SCHEDA ANALITICA DEL PGT E DELLE PLANIMETRIE GEOREFERENZIATE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - (CIG: Z08207FD75) - (IMPONIBILE €. 350,00.=/ C.I. 4% €. 14,00.= IVA 22% €.  80,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'COLLABORATORE AMMINISTRATIVO', CATEGORIA 'B3' A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 19 ORE SETTIMANALI, PER L'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO', RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12/03/1999, N. 68: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SIG.RA H.R. PER IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE MESSI FRANCHINA DI BERGAMO - €. 7.400,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA H.R. - LIQUIDAZIONE INCARICO ALLO STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO -€. 4.817,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA ELEZIONE DELLA  CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 04.03.2018: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI CON ACCESSORI CON IL RICORSO AL MEPA (€ 2.923,12 CODICE CIG  Z3C21EF88F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. B.D.M. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 60.628,68.= IVA €. 6.062,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' STARCH SRL DI ORNAGO  PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE ARCHI 7 ANNO 2018 -N. 3 LICENZE - CIG Z5E178C575 - IMPONIBILE €. 1.100,00 - IVA €. 242,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO C/O AREA II SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2018 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL A SOC. ADECCO ITALIA SPA - CIG Z6C21FA069 (€ 4.182,20 + IVA)REG.SERV.N. 10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 25.293,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CDD  (UTENTI A.L., P.R. S.G.) ANNO 2017 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO €  18.999,85.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG. CJ88369 (RIF. DETERMINAZIONE N. 950/R.G. DEL 25.10.2017) - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z712078E88) - (TOTALE €. 1.708,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE - (CIG: Z7C21F02F2) -  (TOTALE €. 103,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO RISTRUTTURAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CAMOZZI AD USO AMBULATORI - DITTA EDILDALMINE 2000 SAS DI DALMINE  (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA MOROSITA' SIG. C.P. - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO UTENZA NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. RELATIVE ALL'UNITA' IMMOBILIARE NEL CONDOMINIO 'OSIO CENTRO' VIA VERDI - ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO ELEZIONE DELLA  CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 04.03.2018: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI CON ACCESSORI CON IL RICORSO AL MEPA (€ 2.923,12 CODICE CIG  Z3C21EF88F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 60.655,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SBARRA IN FERRO POSIZIONATA IN PIAZZA CADUTI DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - (CIG: ZBD21ED2C6) - (TOTALE €. 414,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2017 - €. 536,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 23.697,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' LA MERCURIO SRL DI OLGIATE COMASCO (CO) PER SERVIZIO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - 1 LOTTO - (CIG: ZDD2179F4B) - (IMPONIBILE €. 15.000,00.=/IVA 22% €. 3.300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA 'DOTE COMUNE' PER L'ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE TIROCINANTI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO DI SPESA.(REG.SERV.N.9/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.E.V. RISTOSERVICE SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER FORNITURA PIATTO GIREVOLE COMPLETO PER ATTREZZATURA CUCINA PRESSO MENSA SCOLASTICA  - (CIG: ZC920FBFF1) - (IMPONIBILE €. 490,50.=/IVA 22% €. 107,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.E.V. RISTOSERVICE SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER RIPARAZIONE CUCINA 8 FUOCHI PRESSO MENSA - (CIG: ZF22114960) - (IMPONIBILE €. 1.545.75.=/IVA 22% €. 340,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PC HP 280 G2 PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - IMPORTO €  498,98.= - CIG: Z1221C9E04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S. DONATO N. 54 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z4521E33F3) - (TOTALE €. 1.176,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) INERENTE LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE AMMALORATE IMPIANTO RISCALDAMENTO/MENSA - (CIG: Z7520B1895) - (IMPONIBILE €. 7.273,80.=/IVA 22% €. 1.600,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA- LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 37.007,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018.(REG.SERV.N.8/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' LA MERCURIO SRL DI OLGIATE COMASCO (CO) PER SERVIZIO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - 1 LOTTO - (CIG: ZDD2179F4B) - (IMPONIBILE €. 15.000,00.=/IVA 22% €. 3.300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI SRL DI BERGAMO PER VERNICIATURA CONTENITORE IN FERRO PER RACCOLTA CARTA MUNICIPIO DA COLLOCARE NELL'AREA ESTERNA RETROSTANTE IL MUNICIPIO - (CIG: Z72217AD98) - (IMPONIBILE €. 490,00.=/IVA 22% €. 107,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 2.500,00.= A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN ZENONE MARTIRE DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'EPIFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BIBLIOTECA COMUNALE E SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - €. 1.085,60 CIG  7283062CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI  DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CAMOZZI AD USO AMBULATORI - APPROVAZIONE C.R.E./SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI REDATTO DALL'ARCH. MATTEO CALVI  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA PER EURO 424,45.\= ALLA DITTA EDILDALMINE 2000 S.A.S. DI CIVIDINI MARCO E C. DI DALMINE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE BASAMENTO IN C.A. PRESSO ORTI COMUNALI - (CIG: ZCA213AD31) - (IMPONIBILE €. 1.200,00.=/IVA 22% €. 264,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 13 FEBBRAIO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA €. 770,00 - (CIG Z2D21DAB14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 'CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO G.T.I. WIN E SERVIZI' PER IMU/TASI PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA SRL DI CASTEL ROZZONE (BG) PER FORNITURA E POSA DI N. 3 VENTILCONVETTORI PRESSO MUNICIPIO - (CIG: Z001B362B5) - (IMPONIBILE €. 1.444,95.=/IVA 22% €. 317,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA - N. 1-2018 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018.(REG.SERV.N.5/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VASTARREDO SRL DI VASTO (CH) PER FORNITURA ARREDI MENSA SCOLASTICA - (CIG: ZED1CC014F) - (IMPONIBILE €. 14.884,64.=/IVA 22% €. 3.274,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.02.2018 AL 28.02.2018 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA, PREVISTE PER DOMENICA 04 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED CCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 21.872,64..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2017 E TARI 2016 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 918,24 (IVA 22% OVE DOVUTA € 77,02) (R.S. N. 4 DEL 22.01.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE - CONTARTTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2017/2019 - LIQUIDAZIONE PER ESERCIZIO 2018 - € 744,00 (IVA 22% € 163,68) (R.S. N. 3 DEL 22.01.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2017 - IMPORTO € 873,54 (IVA 22% OVE DOVUTA € 192,18) (R.S. N. 2 DEL 22.01.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 4 MARZO 2018 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - AFFIDO INCARICO A SOCIETA' ESTERNA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG ZA121BB207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI PER INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO RIFERITA A NR. 2 PROGETTI STRUTTURALI DI NUOVA EDIFICAZIONE RICADENTI IN ZONA SISMICA 3, DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPORTO € 900,00.\=. CIG Z771FC42C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VECCHIE ARMATURE STRADALI AMMALORATE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z6221C8A66) - (TOTALE €. 1.217,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2017 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 39.061,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 15.01.2018 (€.940,24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO VOLUMI MAGGIOLI CIG. Z9921C3537  €. 728,32=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. DA934LX - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z9A21BB11F) - (TOTALE €. 405,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 15.447,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO SIG.RA LAURA DAMINELLI - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI A FAVORE DEL COMUNE DI QUARTU S. ELENA (CA) E VERSAMENTO IRAP A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO 01.08.2017/31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - APPROVAZIONE PREVENTIVO AGRONOMO RANGHETTI  - AFFIDO SERVIZIO ALLA DIATTA CARMINATI PROGETTA E REALIZZA IL TUO VERDE DI OSIO SOTTO (CIG: ZBB21B9E90) - (TOTALE €. 688,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018   CIG.   DI €.11.956,00= + IVA CIG. ZF321B8961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO TRIBUTARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2017 - CIG: (Z48210A7DC)/\(IMPONIBILE EURO 9.063,58.=/ IVA 22% EURO 1.993,99.=  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE DELLA COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIARI AGLI ONERI PER L'ANNO 2017 - IMPORTO € 1.440,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DELLA  CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 04.03.2018: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI - CODICE CIG. Z6121B7894  € 120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A-B-C- APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L. N. 4 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO EURO 115.353,08= CIG : (6910314B80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2017.(REG.SERV.N.1/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A-B-C- APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L. N. 3 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO EURO 148.557,37= CIG : (6910314B80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' - (TOTALE €. 1.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO GENERALE DOTT. GERLANDO GALLUZZO IN SERVIZIO DAL 20.09.2014: RETTIFICA DECRETO SINDACALE N. 13/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA PAGAMENTO ALTRI ENTI *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA DI SEGRETERIA DI CLASSE II FASCIA B TRA I COMUNI DI OSIO SOTTO E SAN PELLEGRINO TERME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.E.V. RISTOSERVICE SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER RIPARAZIONE CUCINA 8 FUOCHI PRESSO MENSA - (CIG: ZF22114960) - (IMPONIBILE €. 1.545.75.=/IVA 22% €. 340,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI ALL'ASSESSORE ANZIANO RAIMONDI NADIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE CHIUSINO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI LINEE AMMALORATE IMPIANTO RISCALDAMENTO MENSA - (CIG: ZBC20B28C7) - (IMPONIBILE €. 1.509,20.=/IVA 22% €. 332,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA   'INTERNA' LIMITATA ALLA  SOLA  FIRMA  (D'ORDINE DEL SINDACO) PER LE CARTE  D'IDENTITA'  E FOTO AUTENTICATE A BONIZZATO SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE BONIZZATO SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 22.981,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI   ECONOMICHE   ORIZZONTALI ANNO 2018:   APPROVAZIONE   GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA  UFFICIO ELETTORALE SUPPLENTE PER IL PERIODO DI DUE MESI DAL 01.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG) PER SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE/DICEMBRE 2017 - CIG: (Z48210A7DC)/\(IMPONIBILE EURO 9.063,58.=/ IVA 22% EURO 1.993,99.=  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO'  PERIODO 01.05.2018/31.12.2018 - ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE DURANTE PERIODO CONGEDO ORDINARIO SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DOTT. GALLUZZO GERLANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI DI CURNO (BG) PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO RIFERITA A NR. 1 PROGETTO STRUTTURALE DI SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO RICADENTE IN ZONA SISMICA 3, DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPORTO € 450,00.= + C.I. + IVA (CIG ZD821A9DA7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' PERIODO 01.05.2018/30.09.2018 (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO'  PRIMO QUADRIMESTRE 2018 - ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2017 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 251/2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - IMPORTO € 9.397,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2017: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2017 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICHE E. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - (CIG: ZF121A6E77) - (TOTALE €. 549,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2018 (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - ANNO 2018 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 370,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' ANNO 2018 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'  PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA V POLITICHE SOCIALI 'SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO MINORI - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI' ANNO 2018  (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'  PERIODO 01.05.2018/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 08.01.2018 AL 31.01.2018 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA, PREVISTE PER DOMENICA 04 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED CCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL 'NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO' SOTTOSCRITTO IN DATA 9 GIUGNO 2017, DALLA D.G.R. N. 7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017, COME INTEGRATA CON D.G.R. N. 7696 DEL 12 GENNAIO 2018, E DALLA D.G.R. N. 449 DEL 2 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA, PREVISTE PER DOMENICA 04 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - IMMOBILE POSTO IN VIA DIAZ N. 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ELETTRONICA NUMERO 79 DEL 07/03/2018 PER CONTO DI BRUGALI DOMIZIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TINGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO' PRIMO QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA: RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.12.2017 AL 31.12.2017 (€. 671,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA III  'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E IV 'URBANISTICA-EDILIZIAPRIVATA-AMBIENTE' ANNO 2018. (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA PER LA GESTIONE MISTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI ANZIANI NEL TRIENNIO 2016/2019 - INTEGRAZIONE TEMPORANEA DEI CONTENUTI CONTRATTUALI PER IMPLEMENTAZIONE DELLO STAFF DI SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'APPALTATORE - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO ONERI INTEGRATIVI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 (CIG 680479025A - € 8.930,00 + IVA - VALORE PRESUNTO).REG.SERV.N.141/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - AFFIDO DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 -  IMPEGNO DI SPESA QUOTA EFFERENTE ESERCIZIO ANN0 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIDEJUSSIONI PASSIVE IN ESSERE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO A GARANZIA CONCESSIONI PER DERIVAZIONI DI ACQUA AD USO POTABILE ED OPERAZIONI DISMISSIONI IMPIANTO FOTOVOLTAICO/EX DISCARICA SCARLETTI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE - ESERCIZI 2018 - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA AL SERVIZIO CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E NON ASSICURATI DELLA BANCA DATI ANIA-SIC ANNO 2018 €. 252,03=*    CIG. Z452564BE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE  CANONE ANNO 2018 €. 985,00= CIG. N. Z5B24E944C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA/ IRAP 2018, COMUNICAZIONE SEMESTRALE FATTURE EMESSE E COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE IMPEGNO DI SPESA €.761,28 CIG:Z29264D512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BERGAMO - ANNO 2018 - EX DGC 227/2015 - IMPORTO € 8.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI ICP-DPA E TOSAP DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PROROGA TECNICA A NOME  SOCIETÀ  SAN MARCO  SPA I BIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA (€ 4.000,00 + IVA 22% PRESUNTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2017/2018 - PERIODO DAL 01.12.2017 AL 28.02.2018   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE ALLA SEGUENTE DITTA :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA / FINANZIAMENTO EURO 2.200,00.= CIG : (Z5E20C2ACC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 17/2017 AL PEG 2017/2019 (ES. 2017 - PARTITE DI GIRO - ENTRATA TIT.9 E SPESA TIT.7 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA) - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA ANNO 2017 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SBARRA ANTI CARAVAN PRESSO PARCHEGGIO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - (TOTALE €. 707,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA  - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2018 - EURO 931.877,79.= IVA 10% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA AREA IV ANNO 2017 PER INTERVENTI NON EFFETTUATI AL 31.12.2017 - TOTALE €. 1.442,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE  DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE - DICEMBRE 2017 - AFFIDO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 11.057,57.= CIG : (Z48210A7DC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018  €. 2.392,80 (IVA 22% INCLUSA) A FAVORE SOCIETÀ CARTASI SPA ; P. IVA: 04107060966; CIG: 7283062CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ITALIANO PER ADULTI STRANIERI ANNO 2017/2018: LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 4° TRIM. 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO OPERATORI P.L. IV TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SUARDI S.R.L. IMPONIBILE €.24.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>'SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' - PROROGA TECNICA A NOME KIBERNETES SRL PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DGC N.176/2017 SU SENTENZA CDC N. 171/2017 INERENTE L'ADESIONE A PROPOSTA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE NELLE INERENTI FASI ESECUTIVE: CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE SCIUME' PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALLA FASE B) (ASSISTENZA GIUDIZIALE PER LE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO) - CIG ZB821A2155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 2/2017 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2017-2019 N. 16/2017 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/18 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.135/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SISTEMA ICARO PER LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESTAZIONI PRIMO SEMESTRE 2018 ( €. 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 2^RATEO A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL EX ART.6 CONTRATTO 2017 (€11.157,15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RETTE INSOLUTE ARRETRATE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 POST CESSIONE CREDITO A SODEXO - DEFINIZIONE PARTITE CONTABILI E RIVERSAMENTO QUOTE A CREDITO SODEXO PER ANNI SCOLASTICI DIVERSI.(REG.SERV.N.134/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONI A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018.(REG.SERV.N. 133/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD ES. 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER QUOTA PARTE POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE SODEXO ITALIA SPA.(REG.SERV.N.132/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017.(REG.SERV.N.131/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - GENNAIO/MARZO 2018 -  IMPORTO € 14.175,00.= - CIG: Z18218B0B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'- GENNAIO-MARZO 2018 - IMPORTO € 3.287,39= - CIG: Z5F218AE42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) - (CIG: Z69216BCEA) - (TOTALE €. 3.650,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 310,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO €. 3.642,30.= AL PARCO ADDA NORD DI TREZZO SULL'ADDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2013 (II ELENCO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EROGATO PARI A € 6.074,71.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA OPERA PIA OLMO DI OSIO SOTTO - UTENTI VARI - GENNAIO-DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 20.093,00 - CIG Z242189D60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA AREA III - ANNO 2017 - PER INTERVENTI NON EFFETTUATI AL 31.12.2017 - (TOTALE €. 3.909,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/A.S.D. VOLUNTAS PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE - 2° SEMESTRE 2017  - (TOTALE €. 1.793,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/VOLUNTAS S.S.D. A R.L. DI OSIO SOTTO PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE -  1° SEMESTRE 2017  - (TOTALE €. 457,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO E SPESE SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE € 3.000,00 CIG Z6F2189C05 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO  € 500,00 CIG Z942189C30) (R.S. N. 130 DEL 29.12.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO GIOCHI C/O SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL AL GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. UNIPERSONALE DI BAGNATICA (BG) - (CIG: Z5021696CD) - (TOTALE €. 35.639,16=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'ARCHIVIO COMUNALE  - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA B &amp; G. IMBIANCATURE S.R.L. DI COMUN NUOVO (BG) - (CIG: Z7D2188748) - (TOTALE €. 1.570,14=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE GESTIONE P.L.  CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFILAGGIO NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA IN VIA MANIN/COLOMBO A SEGUITO DI FURTO DEI CAVI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z5D218613E) - (TOTALE €. 6.604,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO  A FAVORE  UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 12.000,00.\= - CIG: Z2821856E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO N. 2 AUTOVEICOLI PRIVI DI TARGA  -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AUTORECUPERO E AUTODEMOLIZIONE LOCATELLI PAOLO  DI ZANICA   - IMPORTO €. 439,20- CIG Z8321858DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNNOVO COSTITUZIONE CAUZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO A COPERTURA SPESE/OPERAZIONI DISMISSIONE   IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA DI CIRCA 979,2 KW IN COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO LA EX DISCARICA SCARLETTI - FINO AL 31.12.2022 - IMPORTO EURO 38.521,73.=  IMPEGNO DI SPESA PER ONERE COMMISSIONE ISTITUTO BANCARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 13.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO MESSA ALLA PROVA MINORE R.G. - PERIODO: 1/01/2018 - 31/07/2018 - IMPORTO € 4.212,00.= - CIG: ZC21189EC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER IL RIVERSAMENTO A CHIUSURA DELLA GESTIONE ECONOMALE 2017.(REG.SERV.N.128/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA S.S. - PERIODO GENNAIO  2018 - IMPORTO €  525,00.= - CIG: Z952183E55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI MATERIALE SANITARIO DA UTILIZZARE PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO COMUNALE ANNO 2018 -  IMPORTO € 200,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) - PERIODO 1/1/2018-30/06/2018 - IMPORTO € 8.715,32.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018 - IMPORTO € 442,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE ARCHI 7 ANNO 2018 (N. 3 LICENZE) - IMPEGNO DI SPESA €. 1.342,00 - CIG Z5E178C575</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SVELT SPA DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA DI N. 3 SCALE PER CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z75211A048) - (IMPONIBILE €. 1.416,03.=/IVA 22% €. 311,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE €.3599,11= CIG. ZC821821EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.987,44.\= - (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER R.C.A. €1.598,00 CIG: Z7B21815FD -  CHUBB INSURANCE PER INFORTUNI CONDUCENTE € 389,44.\= - CIG: ZAB217E914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2018 - (CIG:Z4D21807A1 - UNIPOLSAI) - (CIG:ZAB217E914 - CHUBB INSURANCE) - (TOTALE €. 487,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2018 - (CIG: Z68217E8AB - UNIPOLSAI) - (CIG: ZAB217E914 - CHUBB INSURANCE) - (TOTALE €. 5.430,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - IV° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS N.50/2016  E SMI PER 'AFFIDO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - QUINQUENNIO 1.1.2018-31.12.2022' (CIG 7283062CE1)  - RECEPIMENTO ESITI DI GARA -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA - SONDRIO - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI GESTIONE SERVIZIO (ART.20, C. 1 CST)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO A CURA DI  POSTE ITALIANE SPA: IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2018 ( € 14.000,00 - CIG Z612188B80 ) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2018- EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PRANZO ANZIANI ANNO 2017 A FAVORE ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE MONSIGNOR BARBISOTTI - IMPORTO €  900,00.\=..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MANUTENZIONE APPLICATIVO TARGHA 193 €. 2.549,80 CIG. Z46217A4AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPUS SCOLATISCO, LOTTO 1 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MERCURIO S.R.L. DI OLGIATE COMASCO (CO) - (CIG: ZDD2179F4B) - (TOTALE  €. 18.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 213, COMMA 13, DL L.VO N. 50/2016 P.P.P. SOCIETA' HABILITA SPA : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 610 DEL 19.07.2016 A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO (€. 500,00 - CIG.ZAE1A94D737)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MYO SRL DI TORRIANA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL PERIODO DI SEI MESI - CODICE CIG Z692274599</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE (SERVER) PER POTENZIAMENTO APPARATO SOFTWARE GESTIONALE WINGESFAR FARMACIA COMUNALE PRESSO DITTA VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL; IMPORTO €. 3.475,78 IVA 22% INCLUSA; P.IVA: 0263887018; CIG: Z1C2136E9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA C.E.F. SCRL PER AFFIDO INCARICO ELABORAZIONE RICETTE ANNO 2018; €. 4.270,00 (IVA 22% INCLUSA) ; CIG: Z7421982CC; P. IVA; 00272680174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA CONTENITORE IN FERRO PER RACCOLTA CARTA/MUNICIPIO DA COLLOCARE NELL'AREA ESTERNA RETROSTANTE IL MUNICIPIO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BRIZZOALRI &amp; CERUTI S.R.L. DI  BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 597,80.\= CIG : (Z72217AD98).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RITIRO FARMACI SCADUTI DITTE VARIE ANNO 2018; €. 500,00 IVA 22% INCLUSA; P.IVA: 07493671007; CIG: Z6A219C2C6 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018 - CIG. ZE622DD57F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI FARMACIA COMUNALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL A FAVORE DELLA DITTA VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL  ANNO 2018.  IMPORTO €. 4.621,36 ( IVA 22% COMPRESA);  CIG: ZB42136D6A; P.IVA: 02638870184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA ANNO 2018. SERVIZIO FARMACIA €. 1.002,00 ( IVA ESENTE); CIG: Z3D21982AE; P. IVA : 04602330153.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALME DECEDUTE IN INCIDENTI STRADALI ANNO 2018 A CURA DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI COMETTI SNC DI DALMINE (€. 800,00 CIG Z0E2179B77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FEDERFARMA ANNO 2018  FARMACIA COMUNALE; €. 300,00 IVA 22% INCLUSA; C.F.: 80024490163; P.IVA: 01828540169; CIG: ZAD219C911.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO A DITTA G.R. TEAM SRL ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018; IMPORTO €. 170,80  IVA 22% INCLUSA; P.IVA: 03894070162 ; CIG: ZC521C7DDD .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 'APERTO'  PER  FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI MODICA ENTITA' PER L'ANNO 2018: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 'DYNAMIC SRL DI BERGAMO' (€.1.000,00  CIG.ZB5217986F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO GARA CISPEL PROMOSSA DA CONFSERVIZI LOMBARDIA PER FORNITURA FARMACI PER IL BIENNIO 2018/2019. FINANZIAMENTO ANNI 2018/2019. IMPORTO €. 1.320.000,00 ( IVA 12% MEDIA INCLUSA). CIG: 7174469F19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERI CIVICI PER L'ANAGRAFE DEI RESIDENTI PER L' ANNO 2018: INCARICO ALLA SOCIETA' I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO (€480,00 + IVA 22%) COD.CIG   Z3721794DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERRANDA PRESSO FARMACIA COMUNALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA PI.EMME DI D'AMORE ANTONIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 2.990,34.= CIG : (Z6C21783C7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI FORMAZIONE DI N. 21 PLINTI PER INFILAGGIO PALI IN LEGNO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) - (CIG: Z282178414) - (TOTALE €. 4.473,25=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - IV° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA ARREDI PER UFFICIO TECNICO - SCUOLA INFANZIA - REALIZZAZIONE STACCIONATA C/O BOSCO ITALA -  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - (CIG: Z592175093) - (TOTALE €. 5.849,61.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA AEREA IN VIA COLOMBO DOPO IL CAVALCAVIA AUTOSTRADALE A SEGUITO DI FURTO DEI CAVI INTERRATI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z0F2177389) - (TOTALE €. 3.787,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA/ARREDO URBANO BACHECHE COMUNALI - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.999,68.= CIG : (ZA62175A8B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019  - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME DYNAMIC INFORMATICA SRL - € 27.360,00 + IVA 22% (CIG  Z221760BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DI VIA CIMAROSA E VIA VERGA - AFFIDAMENTO OPERE EDILI ALLA FRATUS M. SRL DI LEVATE (CIG: Z6D2141396) (IMPORTO: €.17.837,63 IVA INCL.) - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI A GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (CIG: Z912141477)  (IMPORTO: €.15.130,75 IVA INCL.) - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO - (IMPORTO: €.32.968,38 IVA INCL.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA SOCIETA'  IGEA PREVENZIONE E' SALUTE SRL  - PASSAGGIO DON SEGHEZZI, N. 2 - BERGAMO - P.IVA 03389640164  - (€ 8.400,00 IVA COMPRESA - CIG Z0F21419A0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRERIE PER CONSERVAZIONE DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO: INCARICO A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (€. 2.960,00 OLTRE IVA - COD CIG Z74215F100)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2018 MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE - IMPEGNO DI SPESA (€. 2.925,56 IVA INCLUSA - CIG. Z012172F0D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2017:  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (€. 3.000,00) -  CIG Z6A2173CA5 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI DELLA PALESTRA DEL CAMPUS SCOLASTICO DI OSIO SOTTO ALLA O.Z.B. SRL DI LALLIO (CIG: Z3121610F2) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €.7.993,44 IVA INCL.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO PROGETTO ORDINE E DECORO URBANO SERALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE: AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA SOC. ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. DI BUCCINASCO (MI)  (€.19.900,00 OLTRE IVA - CIG ZCE213B813)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE  DI TIROCINIO CURRICULARE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'SECCO SUARDO' DI BERGAMO PER STAGE  PERIODO 15/01/2018/ AL  20/01/2018 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2018 - MPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO- CODICE CIG. Z9A21B5CCD - € 1.462,78 OLTRE IVA 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE ANNUALITA' 2014 E 2015 A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GERLANDO GALLUZZO (PARERE ARAN SEG 046): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI SERVIZIO BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - SPESA COMPLESSIVA €. 3.389,00 - CIG DERIVATO 6910455FDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER UTENZA GAS METANO RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018 - (IMPORTO: €.7.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA 'LIBRERIA LEGGERE S.R.L. DI BERGAMO' ANNO 2018 - (€. 15.400,00.= CIG DERIVATO 6910455FDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 1.115,20.= A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ZENONE DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CINEFORUM DI AUTUNNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZF52175A44) - (TOTALE €. 5.368,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO SEDE MUNICIPALE  - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.761,68.= CIG : (Z1A215A9AE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI DI CURNO (BG) PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO RIFERITA A NR. 1 PROGETTO STRUTTURALE DI SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN VIA F.LLI CALVI NR. 4, RICADENTE IN ZONA SISMICA 3. IMPORTO € 570,96.= (CIG Z1B216992F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017/2018- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO: RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.06.2017/19.12.2017 (€. 4.291,51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IL 18.01.2018 ALLA GIORNATA DI STUDIO ' I NUOVI REGIMI AMMINISTRATIVI IN EDILIZIA E URBANISTICA ' - (IMPORTO: €. 100,00) - CIG ZD6216E128.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO HARD DISK SSD 850 SU P.C. SERVIZI DEMOGRAFICI  IMPEGNO DI SPESA (€. 121,99 IVA COMPRESA CIG ZD9216E2F2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUL VERDE PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z90216C286) - (TOTALE €. 10.980,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLA COOPERATIVA ARTIGIANA TRE A FIRMA DEL TECNICO INCARICATO DAI LOTTIZZANTI - PICENNI GEOM. ALESSIO, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA DON LUIGI STURZO NR. 9 A COLOGNO AL SERIO - PERVENUTI IN DATA 22/11/2017 PROT. N. 18015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER DIPENDENTI  ED AMMINISTRATORI COMUNALI BIENNIO 2017/2018 A CURA IDM SRL - ISTITUTO DIREZIONE MUNICIPALE - VIA GARIBALDI, 24 - BERGAMO - C.F. - P.IVA 03373300163 - € 1.200,00 ESENTE IVA - CIG  Z13216C712.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VETRO COMPRENSIVO DI PORTA PER UFFICIO SEGRETERIA PRESSO VETRARIA GAMABA GEOM.VICENZO E C. SNC DI LALLIO PER UN TOTALE DI € 2928,00 CODICE CIG.Z58216BF32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA PER FORNITURE A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE 'ONMIA' A CURA DELLA SOCIETA'  DELFINO  &amp; PARTENERS SRL PER L'ANNO 2018  (€  700.00 + IVA 22% CODICE  CIG. Z9021CAC5E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO DAL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZIO 'APPALTI' E 'GUIDA NORMATIVA' ANNO 2018  -  APPROVAZIONE OFFERTA - CIG : (Z17216A5D5)/EURO 979,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DI €. 1.000,00.= DEL CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL GRUPPO 'I QUARTIERI' DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - VI° BIMESTRE ANNO 2017 - (CIG : Z621CF1A4D) -  €. 6.185,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO MENSA CAMPUS  : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.E.V. RISTOSERVICE DI AZZANO SAN PAOLO (BG)  PER RIPARAZIONE CUCINA 8 FUOCHI PRESSO  MENSA - CIG: (ZF22114960)\EURO  1.885,82.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2018 - (TOTALE €. 554.100,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PORZIONE DI CONTROSOFFITTO/CAUSA PERDITA D'ACQUA PRESSO SCUOLA PRIMARIA/MENSA -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI DI BERGAMO- CIG : (ZCD2165286)/EURO 1.098,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO MESSI YVONNE DI BERGAMO PER ASSISTENZA  NELLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI  - CIG ZF22164FC0 - €  3.806,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.462,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 60.186,80 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CROCETTE IN CEMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA EMMECI DI MAFFEIS SRL DI VALBREMBO (BG) - (CIG: ZC421633AA) - (TOTALE €. 805,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE: ACQUISTO BUONI PASTO PER IL MESE DI DICEMBRE DALLA SOCIETA' RISTOSERVICE  SPA  DI BOLOGNA CODICE CIG. Z3421B55E6 €.  2.896,40+ IVA 4%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PER INDIVIDUAZIONE CAMPI CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTE DITTE : C.D.S. TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - FINANZIAMENTO EURO 1.134,60.= (CIG:ZF4212B4B0); ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA PALI ED ELEMENTI DI FISSAGGIO - FINANZIAMENTO EURO 353,80.= (CIG:Z07212B680) , DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI S.R.L. DI BERGAMO PER VERNICIATURA PALI - FINANZIAMENTO EURO 1.024,80.= (CIG : Z6C214AA4F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI FILATELIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 PRESSO LA DITTA VACCARI SRL DI VIGNOLA (MO) - (€. 500,00 - CIG Z7321625AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D'EMERGENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANN0 2018 - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - (CIG: Z0521616BC) - (TOTALE €. 3.695,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE €. 700,00.= ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE ATTO A NOME ARNOLDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - TRIENNIO 2018/2020 : AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA SOC. TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L. DI ALBINO (€.9.500,00 OLTRE IVA - CIG Z9820D2BA0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA IN DATA 26 E 27 GENNAIO 2018 - €. 1.705,00.=  CIG Z5C2160501 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.011,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  IDRAULICA  ARNOLDI DI OSIO SOPRA PER FORNITURA E POSA  DI VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO CAMPUS  SCOLASTICO - FINANZIAMENTO EURO  2.203,32.= CIG: ( ZA3215BAFF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'BUONI PASTO 7' LOTTO 7, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE BIENNIO 2018/2019: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA  RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA   - € 66.700,00  IVA 4% COMPRESA CODICE CIG ZEA2114B24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.1170 DEL 30.12.2015 'FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL PERIODO 2016/2017 MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL M.E.P.A.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA MYO SRL DI TORRIANA( €. 2.000,00 I.V.A.COMPRESA - CODICE CIG Z6F173EBD0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RUBINETTI E VARIE PRESSO BAGNI SCUOLA INFANZIA - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI  OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 3.433,26.= CIG : (Z2D215C45F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE FARO ILLUMINANTE IL MONUMENTO OSIRIDE ADDORMENTATO - (CIG: Z3B215D2EE) - (TOTALE €. 854,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE B.J. PRESSO COMUNITA' PANDORA DI CELLE ENOMONDO (AT) PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA € 13.361,10.= - CIG Z0E215CAB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PROGEL DI GALLARATE PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROSINTEX S.R.L. DI CISERANO (BG) PER FORNITURA BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA  C/O SCUOLE - (CIG: Z6620617F8) - (IMPONIBILE €. 290,00.=/IVA 22% €. 63,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 12.150,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 4.149,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE VINCITORI CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2017 E ASSEGNAZIONE DEI RISPETTIVI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 9 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA ATTREZZI PER IL VERDE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: ZEF2114F6E) - (IMPONIBILE €. 999,00.=/IVA 22% €. 219,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE 'AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER  NUOVO COLLEGAMENTO LETTURA TARGHE CARABINIERI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE P.S.P COMPLETAMENTO MASSA VESTIARIO INVERNALE CIG.Z1020A8F8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI -ANNO 2018 €. 11.400 CIG. Z3221301D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 880,00 + IVA - CIG N. ZBC2155FB0)-REG.SERV.N.125/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA  (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE 2017 -             € 3.611,33 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG. Z4B1CF1901.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.12.2017 AL 15.12.2017 (€. 889,87)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL' ANUSCA 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE D 'ANAGRAFE' -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 -  € 310,00  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CODICE CIG  ZED215F52E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 'EX DISCARICA SCARLETTI' ALLA DELIBERA AEEGSI 786/2016 - (CIG: ZCF21530D8) - (IMPORTO: €. 915,00 IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE INTERBIBLIOX E HOT SPOT WIFI BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA €. 439,20 (CIG Z492152151) - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA  PER DIRITTI SIAE ANNO 2018 - SPESA COMPLESSIVA €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARPA PER PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA DI CORSO EUROPA - (CIG: ZA81EFB254) - (IMPONIBILE €. 1.659,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 397,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SPAZIO SPORT ONE S.S.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO (BS) A TITOLO DI CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELLE INDUSTRIE - ANNO 2016 - (IMPONIBILE €. 61.974,82.= - IVA €. 13.634,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO (€. 5.250,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 DITTE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 5.383,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AL MAGAZZINO INTERRATO UBICATO NEL CONDOMINIO 'GIARDINO' IN CORSO ITALIA N° 21, ATTUALMENTE IN POSSESSO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ESERCIZIO 2018 - (IMPORTO €. 260,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI  SITE NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2018 - (IMPORTO €. 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2018 - (IMPORTO €. 4.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SBARRA IN FERRO PRESSO ENTRATA SCUOLA CAMPUS E REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PER MOVIMENTAZIONE BARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - CIG : (ZB221495F5)/EURO 542,90.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI  - PERIODO 01.01.2018/31.12.2018 - CIG Z23212C8D5 - €. 9.168,30=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE - (CIG: ZBB2149E44) -  (TOTALE €. 642,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2018 ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T.  CONSULTAZIONI TRIMESTRALI ALL'ARCHIVIO INFORMATICO CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER  AUTOIMBUSTANTI MAGGIOLI CIG. N. ZD42131ABD €. 1.217,56=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE  SOTTOSTAZIONE C.T. PRESSO STADIO : APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALLO STUDIO TECNICO MAZZOLA DI CARVICO (BG) - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA P.M. DI MANGILI EGIDIO DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - CIG: (Z672146D27) - EURO 12.073,66.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER  AMPLIAMENTO TVCC ZINGONIA VIA L. DA VINCI CIG. N.Z862142326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA SOCIETA'  ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO - CIG Z6E21413DB- TOTALE €. 4.995,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO (BG) - CIG Z64214141A - TOTALE €. 5.793,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERIODO 01.01.2018/31.12.2020: AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA- SINTEL (€.8.400,00 IVA COMPRESA - CIG Z0F21419A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA FRATUS M. SRL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. SERVICE SRL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO PER INTERVENTO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA DI DISSUASORE ELETTRICO PRESSO SAGRATO CHIESA DI S. ZENONE - CIG : (Z26213D54F) - FINANZIAMENTO EURO 3.406,00.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 7  PERSONAL COMPUTERS E N.5  VIDEO  PER UFFICI VARI  : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA DI BERGAMO  -  € 5.000,00  CODICE CIG. Z9221449AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z00213CD07) -  (TOTALE €. 42,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA AREA ESTERNA A VERDE PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.932,48.= CIG : (ZD9213BA0F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (€.26.000,00 IVA COMPRESA - CIG ZCE213B813)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BASAMENTO IN C.A. PRESSO ORTI COMUNALI - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.464,00.= CIG : (ZCA213AD31).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE QUI GROUP SPA PER UN IMPORTO PARI A 3.201,96 PER IL MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO I SERVIZI SOCIALI - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA FAGIANI ADRIANO SNC DI VALBREMBO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 6.365,45.= CIG : (Z5F2110261).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2017 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 124 DEL 11.12.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2017 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 123 DEL 11.12.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 24 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: Z772137772) -  (TOTALE €. 453,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MASSA VESTIARIO P.S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. DA934LX - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2221318F6) - (TOTALE €. 914,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SISTEMAZIONE PLINTO IN VIA MIRANGA - (CIG: Z2D2131415) - (TOTALE €. 518,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 - RESTITUZIONE ALL'ERARIO DELLO STATO DELL'ECCEDENZA D'ACCONTO (QUIETANZA ERARIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO €. 312.50.= (CIG Z52212EC0D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/2017 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA OPERATIVA PER ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI - PIANO PRIMO E N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI - PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA (R.S. N. 122 DEL 06.12.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - INTEGRAZIONE INCARICO  STUDIO CAVAGGIONI SCARL DI SAN BONIFACIO (VR) PER ASSISTENZA ATTIVITA’ DI STIMA DEGLI IMPIANTI – FINANZIAMENTO - (CIG: Z3A212CF08) – (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE AREA III PER REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO  - COD. CIG. Z9620B6521.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 19.162,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 APPLICATIVI SOFTWARE NITRO PRO 11  PER AREA II -  AFFIDO ALLA SOC. B.C.S. SRL A MEZZO MEPA -  LIQUIDAZIONE -  IMPORTO €  468,48 (INCLUSO IVA) (R.S. N. 121 DEL 06.12.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/18 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.120/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI PER SPESE ORGANIZZATIVE DIVERSE MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2017'.(REG.SERV.N.119/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI IN PVC SCUOLA PRIMARIA/MENSA -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - CIG : (Z012107B3B)/EURO 424,28.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017 €.3.837,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE  -  ANNO 2017/MESE DICEMBRE  -  CON ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) - FINANZIAMENTO EURO 650 - CIG: (Z621CF1A4D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA RANGHETTI MASSIMO DI SERIATE (BG) PER ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ANNO 2017 - (CIG: Z2C1DB98BE) - (IMPONIBILE €. 2.280,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSINESS KEY PRESSO SOCIETA' INFOCERT SPA  - COD. CIG. Z012120A48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 118/2011 E SMI - ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO  - SERVICE A NOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO  (€.4.087,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - II^ RATA RELATIVA ANNO 2017 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.465,60.=/IVA 22% €. 3402,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER TG. CS165CS - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2B211E58F) - (TOTALE €. 220,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE  DA LOCULI E DA TOMBE PRESSO CIMITERO COMUNALE - DICEMBRE 2017 - AFFIDO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP SERVIZI CIMITERIALI DI URGNANO (BG)  - FINANZIAMENTO EURO 11.057,57.= CIG : (Z48210A7DC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 PROCESSORE E N. 1 MONITOR  PER AREA II -  AFFIDO ALLA SOC. DYNAMIC INFORMATICA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG  Z89211E276  € 498,98 (INCLUSO IVA) ED € 135,42 (INCLUSO IVA) (R.S. N. 116 DEL 04.12.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE OPERA PIA OLMO ONLUS DI OSIO SOTTO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA - EX  DGC 228 DEL 14/12/2016 - IMPORTO € 2.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 E SMI  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL  QUINQUENNIO 01.01.2018 - 31.12.2022  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (CIG. 7283062CE1)  - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DOCUMENTAZIONE DI GARA - FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE (CIG. Z8E211D324) E CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE PERIODO  GENNAIO-DICEMBRE 2017 DI €. 600,00 (IVA INCLUSA PRESUNTI) A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO; P. IVA: 00053810149; CIG: 470134589E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE ERP 2017 ERRONEAMENTE INTESTATO ALL'ENTE - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 SCALE PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDO ALLA DITTA SVELT SPA DI BAGNATICA (BG) A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - (CIG Z75211A048) - (TOTALE €. 1.727,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA ALBERI DICEMBRE 2017 - AFFIDO ALLA DITTA CARMINATI PROGETTA E REALIZZA IL TUO VERDE DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 22.594,14.= CIG : (Z10210A779).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE DEL 40% DELLA COMPARTECIPAZIONE FAMIIGLIARE AGLI ONERI  - IMPORTO € 2.880,00.=. - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA€. 4.158,13= (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA ATTREZZI PER IL VERDE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: ZEF2114F6E) - (TOTALE €. 1.218,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 3.362,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 A FAVORE DI TBSO SPA E SAI TREVIGLIO. - SPESA COMPLESSIVA €.1.240,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE  PER FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE BUONI PASTO BIENNIO 2018-2019 (€ 70.000,00 + IVA 4 % - CIG.ZEA2114B24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER MAGGIORI CONSUMI ANNO 2017 (€. 2.500,00 IVA COMPRESA- COD. CIG  . Z8F211397A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. - ENTE GESTORE: ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO - ANNO 2018 - IMPORTO €  8.048,25.= -  CIG: Z672113399 -  ACCERTAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA € 3.600,00.= - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE PER RIVERSAMENTO QUOTA DI SUA COMPETENZA - IMPORTO € 1.440,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.11.2017 AL 30.11.2017 (€. 822,71)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO ANNI DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (R.S. 114)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2017/2018 - PERIODO DAL 01.12.2017 AL 28.02.2018   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z5E20C2ACC) /EURO 28.000,00.\\\= ;  F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: Z9B20C741B) / EURO 6.000,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: Z0420C7B73) / EURO 1.305,00.\\\= ;  FASCO DI OSIO SOPRA (CIG: Z1A20C2C14) /EURO 10.750,00.\\\= ; FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2016/17 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE UTENTI A MEZZO PROCEDURA SDD - DEFINIZIONE E RECUPERO QUOTA 30% POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO SODEXO ITALIA SPA.(REG.SERV.N.113/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - DICEMBRE 2017 -  IMPORTO € 2.025,00.= - CIG: ZEC210BA92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - DICEMBRE 2017 - IMPORTO € 1.312,08.= - CIG: Z61210BA5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA S.S. - PERIODO DICEMBRE  2017 - IMPORTO €  525,00.= - CIG: ZA9210BA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 20.411,02 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2017.(REG.SERV.N.112/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2017 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 'COLLABORATORE AMMINISTRATIVO', CATEGORIA 'B3' A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 19 ORE SETTIMANALI, PER L'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO', RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12/03/1999,  N. 68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'SANTA CAPITANIO' TRIENNIO 2016/2019 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 - INTEGRAZIONE E RETTIFICHE IN CORSO D'ANNO  (REG.SERV.N.111/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SOFTWARE DCR LOMBARDIA DITTA VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL; IMPORTO €. 183,00 IVA 22% INCLUSA; P.IVA: 02638870184; CIG: Z2321A3014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI - EX DGC 193 DEL 18/10/2017 - IMPORTO € 169,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017 - IMPORTO € 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONE  VALORI FONDO MINORI AMBITO - IMPORTO € 180,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE AMBITO TERRITORIALE D'AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO - PER UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2018 - FINANZIAMENTO - (TOTALE €. 35.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI CARTELLO STRADALE DA POSIZIONARE IN VIA LEVATE - (CIG: Z0820FF0E9) - (TOTALE €. 366,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AFFIDO A FAVORE  MINORE M.S. - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO - ANNO 2018 - IMPORTO  € 9.676,80.= CIG ZE320FE45D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO - ANNI DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2017. IMEGNO DI SPESA €. 530,08.= (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE SAN GIULIANO DI CISERANO RELATIVO AL PROGETTO 'ORIZZONTE ZINGONIA' PER L'ANNO 2016  - IMPORTO € 625,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO MENSA CAMPUS   : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.E.V. RISTOSERVICE DI AZZANO SAN PAOLO (BG)  PER FORNITURA PIATTO GIREVOLE COMPLETO PER ATTREZZATURA DI CUCINA - CIG: (ZC920FBFF1)\EURO  598,41.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PARZIALE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'AT5' - VIA VIVALDI ANGOLO VIA OSIO SOPRA A FIRMA DEL TECNICO ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI - CURNO (BG) - PERVENUTO IN DATA 24/11/2017 PROT. N. 18087.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA DELLA QUOTA LIQUIDATA IN ECCESSO RELATIVA ALL'ACCONTO DEL  CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 'AZZERIAMO IL GAP' - IMPORTO € 3.006,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 100,00.= PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE PROVOCATO DALLA DITTA ZANETTI ARTURO DI MAPELLO (BG) AVVENUTO IN DATA 09.10.2017 IN VIA DIAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016. DELEGA PER LA GESTIONE DELLA GARA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO - ART. 1 DELLA CONVENZIONE, SOTTOSCRITTA IN DATA 16 FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMUNE DI VERDELLINO - ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO  A.S. 2017/18  - ACCONTO - IMPORTO   € 460,83.\=..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: NOVEMBRE 2017/OTTOBRE 2018 -- IMPEGNO DI SPESA € 12.531,75.= - CIG: ZD020E9AB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2017 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE PARI AD €. -23.600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA CAMOZZI AD USO AMBULATORI - CIG 688686659B - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC NELL'AMBITO DEL QTE DELL'OPERA APPROVATA CON DGC 212/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO IN DATA 23.11.2017 PROMOSSA DALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA 'PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018/2019'  - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (€. 122,00 ESENTE IVA)  - CIG Z2320E7FB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI, PRESTATORI DI LAVORO DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DEL BROKER  ASSICURATIVO MAG JLT SRL DI BERGAMO PREMIO BIENNIO 2018/2019 (CIG  ZB220E6199 - €. 67.600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA 'FORTINET'  A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC SRL DI BERGAMO PER SERVIZI ANTISPAM-ANTIVIRUS (€. 489,34 - CIG. ZE520E60A3) PERIODO DIC.2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO A.S. 2016/17  - IMPORTO   € 431,22.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SIG.RA H.R. PER IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO - €. 7.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 35.624,29 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA H.R. - INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO - €. 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - TRIENNIO 2018/2010 - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA- SINTEL (€.12.000,00 IVA COMPRESA -  CIG Z9820D2BA0)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE LOCULI CIMITERO -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TROFEI D'ARTE DI OSIO SOTTO (BG) - CIG : (ZB920DFD84)/EURO 346,48.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI SOLLECITI TARI 2017 E SUPPLETIVO TARI 2016 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG  ZCA20DF55A -  €  1.000,86  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA) (R.S. N. 109 DEL 21.11.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO 'FABIO USUBELLI' ANNO ACCADEMICO CONCLUSIVO 2017 IMPEGNO COMPLESSIVO €.1.650,00.= OLTRE IRAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. M.D. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 10,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 56.232,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 954 DEL 26/10/2017 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA  IVA- CIG. ZC0207A8BA - IMPORTO € 11,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE  - ANN0 2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL A AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO - (CIG: ZCC20D95CE) - (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2017 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - SALDO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG ZD31C96868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 31.978,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 77.665,31.= IVA 7.766,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.362,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA EUPOLIS PER MODULO 3 AGENTE MANENTI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIT TRE FOTOTRAPPOLE SUARDI CIG. Z4120D4F01 €. 1.610,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2016: LIQUIDAZIONE A SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2016 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO N. 3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017/2018- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO ( CIG. Z7A20C1FB7)  EURO 13.499,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.255,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 827 DEL 30.10.2015 PER VISITA, ESAMI EMATICI ED EVENTUALI VACCINAZIONI AGENTE POLIZIA LOCALE CAPITANIO NICOLE ASSUNTA IN DATA 01.08.2017 -IMPEGNO DI SPESA PARI A PRESUNTI € 138,00 - CIG. Z4617118FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  -  APPPROVAZIONE  C.R.E. OPERE PRINCIPALI E COMPLEMENTARI - REDATTO DALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO  -  SVINCOLO RUTENUTE CONTRATTUALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  09E/ 2017 EURO 2.156,40.\\=  E  N°  10E/ 2017 EURO 299,15.= DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO  CIG : (7132466922).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA WHITE WASHING S.N.C. DI OSIO SOPRA DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA COLLEONI N°11 - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 427,00) - (CIG: Z0620CBDAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI MARKET STRADALI A LED IN PROSSIMITA' PASSAGGI PEDONALI VIA LEVATE - (CIG: Z9E20CBB82) - (TOTALE €. 215,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER RIPARAZIONE LAMPIONE ORNAMENTALE IN PIAZZA AGLIARDI - (CIG: Z8020CB36C) - (TOTALE €. 385,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO NATALE IN BIBLIOTECA - NARRAZIONI PER BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA€. 658,00 (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI €. 2.000,00.= DA PARTE DI ITAS MUTUA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AVVENUTO IN DATA 08.07.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE, APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E DI PAGAMENTO IN VESTE ELETTRONICA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO INFORMATICO A 'ENTI ON LINE' DI SOLUZIONE  SRL MILANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018- € 744,20  IVA 22% COMPRESA) CODICE CIG  Z0220CDAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA KIBERNETES SRL DI SILEA PER INTEGRAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 'PROGETTO ENTE - COLLEGAMENTO CON C.I.E.' (€. 1.600,00 OLTRE IVA  OLTRE CANONE ANNUALE €. 350,00 OLTRE IVA- CIG Z1120AFBAB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.559,77.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017/2018- AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (€.13.500,00- CIG Z7A20C1FB7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PER LAVORI  DI SOSTITUZIONE LINEE AMMALORATE IMPIANTO RISCALDAMENTO/ MENSA : OPERE EDILI : DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER ROTTURA PAVIMENTAZIONE RICERCA TUBAZIONI - CIG (Z5F20BDBA6) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 1.744,30.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO HARD DISK DITTA DYNAMIC INFORMATIC SRL ;  €. 153,73  COMPRESO IVA 22%; P.IVA: 0298560161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI + TROMBA CLACSON E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PUNTO TG. AW913RB - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2E20BDA35) - (TOTALE €. 417,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES SRL DI GALLARATE  PER INTEGRAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE CON IL MODULO 'PROGETTO ENTE- PROCEDIMENTI' PER UN IMPORTO PARI AD € 2.249,98 -CODICE CIG.ZD61F9D061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SISTEMA ICARO PER LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERIODO 01.07.2016/30.06.2017 ( €. 200,00 + 200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RIMBORSO PARZIALE SANZIONE OBLATA IN MISURA SUPERIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPADE E PULIZIA ARMATURE PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FOSCOLO - (CIG: ZF720BCEB1) - (TOTALE €. 310,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE PER GESTIONALE CONCILIA CIG. N.ZAF20BC70D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO PER AGGIORNAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA  - SALDO €. 2.086,20.= - CIG Z461C063A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECO+STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI BOLOGNA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - (CIG: ZA11FD20E8) -  ACCONTO - (IMPONIBILE €. 11.850,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE  PER TUTTI I DIPENDENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PROMOSSO  DALLA SOCIETA' PUBLIKA SRL - MANTOVA  (€. 1.000,00  IVA ESENTE - CIG.Z7220BABD3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER PULIZIA CUNICOLI POSTI NEL VESPAIO E SMALTIMENTO MATERIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III LOTTO - SALDO - (CIG: ZD51DC8190) - (IMPONIBILE €. 428,00.=/IVA 22% €. 94,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO IN DATA 23.11.2017 PROMOSSA DALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA 'PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018/2019'  - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (€. 132,00 ESENTE IVA)  - CIG ZE720BAB01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 37.557,26..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2017.(REG.SERV.N.108/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: ZC320BAB1B) -  (TOTALE €. 907,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 2.348,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POSTAZIONE POS PER 'PAGO BANCOMAT' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: IMPEGNO DI SPESA PER 2017 E SEGUENTI (€. 1.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA 'PIANO ANICORRUZIONE 2018-2019 E MAPPATURA PROCESSI' DALLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) €. 124,80 CODICE CIG. Z8F20B71F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO LEBBOLO GEOM. MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER  N. 2 TRASCRIZIONI ATTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE AREE SAVIO E ARNOLDI - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO ARNOLDI -IMPORTO € 1.959,78.= (CIG Z9620B6521).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTE PER LAVORI  DI SOSTITUZIONE LINEE AMMALORATE IMPIANTO RISCALDAMENTO/ MENSA : DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CONDOTTE - CIG (Z7520B1895) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 8.874,04.=) ; DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) PER INTERVENTI REALIZZAZIONE CHIUSINO GRANDE - CIG (ZBC20B28C7)  - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 1.841,22.= ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAIP SRL DI SELVINO (BG) PER FORNITURA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER MENSA SCOLASTICA - (CIG: ZC41FF31FD) - (IMPONIBILE €. 2.752,20.=/IVA 22% €. 605,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 28.08.2017 AL 27.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. BERETTA MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI P.L. CIG.Z0120B3CF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.2018/02.11.2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6' CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FINANZIAMENTO - (CIG: 6491141302) - (TOTALE €. 19.800,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: Z8820B287D) -  (TOTALE €. 397,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 REDATTO DALLO STUDIO DELL'ARCH. KARIM CATTANEO DI CISERANO (BG) - APPROVAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA FEA S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)  EURO 170.830,00 - CIG : N. 68982686D5 - CUP J47H16000770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE (ODV) PER IL TRIENNIO 2018/2020: APPROVAZIONE AVVISO (€. 15.000,00 - CIG  Z8220EFA8D FINANZIAMENTO 2018/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 APPLICATIVI SOFTWARE NITRO PRO 11 PER AREA II - AFFIDO ALLA SOC. B.C.S. SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG  ZD120AF788  € 468,48 (INCLUSO IVA) (R.S. N. 107 DEL 09.11.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2018 - (CIG: ZED20AF546) - (TOTALE €. 803,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIA MONTE GRAPPA : APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CIG: (Z0820AAFB5) - EURO 3.052,32.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/1987  E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE -25 ORE SETTIMANALI- DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE OPERAIO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1 - ESITO SELEZIONE E DECORRENZA ASSUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZE120AEF19) - (TOTALE €. 1.118,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO: 'OSIO CENTRO' VIA VERDI - ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2017 €.3.837,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2017 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  ADEGUAMENTO MATERIALE ANTINCENDIO  PRESSO  EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL DITTA CROTTI ANTINCENDIO DI TREVIOLO (BG)  - CIG: (ZA21F9A107)/\EURO 14.976,07.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VEICOLI P.L. €. 1.000,= CIG.   ZF520AA126   SIMAUTO DI BUTTIRONI SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA PER ALLIEVI '11° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 5° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO' - EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.106/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA 'GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CITTA' DI OSIO SOTTO - 7^ ED.' - EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.105/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MASSA VESTIARIO INVERNALE CIG.Z1020A8F8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE  PRESSO ASCENSORI SOTTOPASSO EX N°525 : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE S.P.A. DI CURNASCO DI PERO (MI) - CIG: (ZB220A4B70) - EURO 3.951,92.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO 'SENZA PAURA. PER UNA DONNA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE IN DATA 25 NOVEMBRE 2017 - SPESA COMPLESSIVA €. 894,47.= (CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII A SOSTEGNO CASA 'ARCO IRIS ' DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DR.SSA CLAUDIA MEO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE (CIG: ZAB1E7E9D8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO € 65.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 945 REG. GEN. - AMPLIAMENTO PORTALI ANPR E VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO 'B' ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4-2017 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 'SPORTGIOVANE 2017' PROGRAMMATA DALL'U.P.E.E. E C.S.I. BERGAMO A FAVORE RAGAZZI C.R.E. ESTIVI DELLA DIOCESI DI BERGAMO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GIORNATA ORGANIZZATA IN OSIO SOTTO  (CIG: ZC41F48085).REG.SERV.N.101/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - V° BIMESTRE ANNO 2017 - (CIG : Z621CF1A4D) -  €. 6.202,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF/ATTI TARI PER L'ESERCIZIO 2018- AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA -  CIG  Z44208FED3  € 3.662,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 102 DEL 03.11.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE LOCALE C.T. PRESSO STADIO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA P.M. DI MANGILI EGIDIO DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - CIG: (Z3B2085F86) - EURO 1.531,71.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 7.085,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE - PROGETTO FORMATIVO PER N.1 UNITA' DA ASSEGNARE ALL'AREA  III-IV - SUBENTRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (€. 3.800,00  CIG  ZF820A8D5E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL'UFFICIO TECNICO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBUS COPERTURA E LATTONERIE SAS DI TREVIGLIO (BG) PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICI AD USO PALESTRA E MAGAZZINO SITI IN VIA TASSO - SAL FINALE - (CIG: ZD41F4A821) - (IMPONIBILE €. 13.640,89.=/IVA 10% €. 1.364,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2017 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2017-2019 N. 10/2017 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO PER REVISIONE ELABORATI E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE LE OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525  - (CIG: Z06200B607) -  ACCONTO - (IMPONIBILE €. 2.364,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO BIENNALE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA MOBILMONDO CZ PUNTO 4 S.R.L. PER L'ADOZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO POSTE ALL'INTERNO DI ALCUNE ROTATORIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICAZIONE ORARIO SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ZANCHI GIULIANA A DECORRERE DAL 1/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A FAVORE DITTA CEF SCRL PER EURO 59.000,00  IVA MEDIA 12% COMPRESA; P.IVA: 00272680174; CIG: 6283928D6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI MEDICALI DIVERSI, AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SAFETY SPA ; TOT.  €. 6.130,53 + IVA 4 - 22% = €. 7.479,25; P. IVA: 04074050156; CIG: ZF4207975E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' A NOME KIBERNETES SRL PER L'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE MONTE ORE PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATO' ANNO 2017 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG  ZC31D5482 - € 2400,00+IVA 22%)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO FARMACIA COMUNALE E MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO - (CIG: ZB42087269) - (TOTALE €. 2.488,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO URGENTE E TEMPORANEO IN RSA FACCANONI ONLUS DI SARNICO DEL SIG. M.P. - PERIODO DAL 30/10/2017 AL 8/11/2017 - IMPORTO € 1.000,00.= - CIG: Z39208719D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PER REALIZZAZIONE AREA ADIBITA A CAMPI SPORTIVI ESISTENTI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE N. 1 IN SABBIA A N. 1 IN ERBA CON POSA DI MANTO ERBA SINTETICA - DITTA PESENTI SERAFINO SRL DI BREMBATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N° 2 SMARTPHONE GALAXY C/O DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - IMPORTO € 322,08.= - CIG: Z8720852AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SEDIARREDA SRL DI MANZANO (UD) PER FORNITURA SGABELLO PER UFF. TECNICO COMUNALE - (CIG: Z112085048) -  (TOTALE €. 142,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TEMPORANEA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO: AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA DITTA GABRIELLI CRISTIAN DI ALMENNO SAN  SALVATORE  (€.13.986,00 IVA COMPRESA  - CIG  Z5A20423A3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 2 AUTOVEICOLI PRIVI DI TARGA  -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AUTORECUPERO E AUTODEMOLIZIONE LOCATELLI PAOLO  DI ZANICA   - IMPORTO €. 183,00 - CIG Z732081951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 39.266,78 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/18 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI.(REG.SERV.N.98/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA  PARTI IN MARMO PAVIMENTAZIONE LOCULI -  PRESSO CIMITERO COMUNALE   -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA B.F.G. MULTISERVIZI DI DALMINE (BG) - CIG : (Z192080305)/EURO 1.098,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.T. SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO/TAGLIO LASER PER CONTENITORE IN FERRO PER RACCOLTA CARTA/MUNICIPIO DA COLLOCARE NELL'AREA ESTERNA RETROSTANTE IL MUNICIPIO - (CIG: Z3A203D566) - (IMPONIBILE €. 200,00.=/IVA 22% €. 44,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA A FAVORE SOCIETA' LYRECO SRL -MILANO PER UN IMPORTO PARI A € 1.499,87-CIG. Z872080341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  ALL'ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO PER  ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA SCHEDA ANALITICA DEL PGT E DELLE PLANIMETRIE GEOREFERENZIATE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO-  IMPORTO € . 444,08.= (CIG Z08207FD75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INERENTE IMMOBILI COMUNALI PER INCENDIO E FURTO - ANNI 2018-2019  - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS MUTUA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z76207F9C5) - TOTALE €. 39.760,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FEDERFARMA PER SISTEMA INFORMATIZZATO RICETTE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 5° BANDO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILI AREA II (SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI-ENTRATE) - LIQUIDAZIONE  IMPORTO €  7.600,00 (ESENTE IVA E F.C.I).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI CONSAP SPA PER SOMME DEVOLUTE AL FONDO 'DEPOSITI DORMIENTI' A SEGUITO DI MANCATO INCASSO DI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI PER BORSE DI STUDIO - RIACCREDITO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.(REG.SERV.N.96/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE SERRATURE DEL QUADRO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSERIMENTO OROLOGIO ASTRONOMICO PER REGOLARE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO IMPIANTO PRESSO PARCO EX AREA FACA - (CIG: Z5D207E83F) - (TOTALE €. 337,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZF3207CD06) - (TOTALE €. 5.978,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIROCINIO DOTE COMUNE AREA III E IV (CIG: Z4E1FCE44C) - €. 248,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z621CF1A4D) - (TOTALE €. 51,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 13.959,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIFECAM E CUFFIOE CON MICROFONO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 72,45.= - CIG. ZC0207A8BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SW TAPPEZZERIA ARTIGIANALE DI SCIOLA WILLIAM DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI TELO IN PVC PER COPERTURA STRUTTURA IN FERRO PRESSO EX MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: ZF01EEC3DF) - (IMPONIBILE €. 1.721,31.=/IVA 22% €. 378,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.096,55.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM)  - (CIG: Z2220791C0) - (TOTALE €. 2.979,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA MARIO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z712078E88) - (TOTALE €. 4.196,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 16.996,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PLAFONIERE ROTTE NEL SOTTOPASSO DI VIA 4 NOVEMBRE E VIA CISERANO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZAE2078676) - (TOTALE €. 1.484,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI  SITE NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO TETTO - (IMPORTO €. 7.944,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) N. 1 ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INCASSI RELATIVI ALLA TARES/TARI (R.S. N. 95 DEL 25.10.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PORTALI ANPR E VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 32.888,37 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PICCOLINA PENSILINA IN FERRO PRESSO CIMITERO COMUNALE -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - CIG : (ZA72071F96)/EURO 390,40.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.T. SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA E POSA DI PANCHINE IN FERRO PER SPOGLIATOI PALESTRA CAMPUS - (CIG: Z2D1DFE41E) - (IMPONIBILE €. 950,00.=/IVA 22% €. 209,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA DI CUI ALLA DETERMINA N. 1286 DEL 28.12.2016 (€. 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PIAGGIO PORTER TG. BA618JC - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z3B206E21F) - (TOTALE €. 201,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A BIG TLC S.R.L. DI BERGAMO DELLA FORNITURA DI N.1 LICENZA SOFTWARE CON INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN NUOVO INTERNO TELEFONICO PRESSO UFFICIO TRIBUTI IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 1 - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 284,26 IVA INCLUSA) - (CIG: Z26206E15D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI  €. 2.333,05=  A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'I QUARTIERI DI OSIO SOTTO' PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ACCOGLIENZA DEL 17 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  -  OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA - APPROVAZIONE  S.A.L. N° 2 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO  - APPROVAZIONE , LIQUIDAZIONE FATTURA  07E - 2017 DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO  EURO 2.949,29.= CIG : (7132466922).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'SANTA CAPITANIO' TRIENNIO 2016/2019 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA.(REG.SERV.N.94/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 -  LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  -  APPROVAZIONE  S.A.L. N° 5/FINALE REDATTO DALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO  - APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA  N°8 E/2017 DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO /EURO 1.412,71.\\\\\\\= CIG : (6782740E1A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 -  SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG ZA7206BA99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 9/2017 AL PEG 2017/2019 (ES. 2017 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA TITOLO 1-2 SPESA) - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA DA ELETTRICISTA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (CIG: Z6C1FF0A95) - (IMPONIBILE €. 745,00.=/IVA 22% €. 163,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMPITI INSIEME: SPAZIO COMPITI - ANNO SCOLASTICO 2017/18 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO  - IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE 2017/GIUGNO 2018 - IMPORTO € 2.430,75 - CIG: ZE4206660D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) PER ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE - POTATURE FINALI ANNO 2017 E REDAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 2018 - FINANZIAMENTO EURO 1.182,18.= CIG: (Z1C2066517).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL SINTEL PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOFONICHE  PER FESTIVITA' NATALIZIE 2017 - SPESA COMPLESSIVA €. 2.684,00- CIG. Z3720361E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 796  DEL 19/09/2017  R.G. LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA ITALIANA IV TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI LATTONERIA - SISTEMAZIONE SCOSSALINE PRESSO CIMITERO COMUNALE   -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DAMINELLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG : (ZCA20639C9)/EURO 1.198,14.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE 'SERVIZI COMUNALI SPA'  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€. 1.950,00 CIG Z802063973)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TAPPETO ERBOSO ENTRATA CAMPUS/LATO P.ZZA CADUTI  -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG : (ZD72062BA4)/EURO 671,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 'APERTO'  PER  FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI MODICA ENTITA': AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 'DYNAMIC SRL DI BERGAMO' €.500,00  CIG.Z10206B532</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA  EUROSINTEX SRL DI CISERANO PER FORNITURA BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA SCUOLA CAMPUS - (CIG: Z6620617F8) -  (TOTALE €. 353,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 385,76.= - CIG: ZB6206101E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURE PER BAMBINI PROGETTO NPL (NATI PER LEGGERE) 2017: IMPEGNO DI SPESA (€. 242,00.= CIG Z0620607E6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE DEL IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE - € 264,00 IVA 10% COMPRESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.382,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 723,76.= A FAVORE DELLA PARROCCHIA 'S. ZENONE' DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CINEFORUM DI PRIMAVERA. - PRESA D'ATTO DI ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 77.665,31.= IVA 7.766,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 30.106,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCANNER  PRESSO DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL VIA GALVANI, 40 SANDRIGO (VI) PER IMPORTO DI € 372,00 + IVA 22% CODICE CIG. ZCC20557D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE - EX L.R. 19/2007 E S.M. - RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' - ACCERTAMENTO ENTRATA € 58.980,64.= - RISCOSSIONE € 15.483,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZI PER IL VERDE PUBBLICO - (CIG: Z57205421B) -  (TOTALE €. 715,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017 €.2.558,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECNICO GUALDI DI GIANPIETRO E GIUSEPPE GUALDI DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO D.L. E SICUREZZA INERENTE OPERE DI FINITURA PER COMPLETAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z551E767CB) - (IMPONIBILE €. 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECNICO GUALDI DI GIANPIETRO E GIUSEPPE GUALDI DI OSIO SOTTO (BG) PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE LAVORI DI AMPLIAMENTO IN ZONA NORD EST CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z301B461D2) - SALDO - (IMPONIBILE €. 7.490,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' DI NOTIFICA RICHIESTA AD ALTRI ENTI NELL'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2017 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.247,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI DENOMINATI 'BIBLIOCORSI 2017/2018' - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €  21.038,75.\=  (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PER BANCONE UTC PRESSO SOCIETA' DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. PER UN IMPORTO PARI A 416,96 + IVA 22% CODICE CIG.ZA0204E311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SISTEMA D'ALLARME SCUOLA PRIMARIA -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MORA ELETTRICA DI  BERGAMO - CIG : (Z17204BA38)/EURO 646,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CONTI CORRENTI POSTALI  - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2017 - IMPORTO E.286,40 (R.S. 92 DEL 13.10.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTE BIANCA DEI BAMBINI' IN DATA 31 OTTOBRE 2017 - SPESA COMPLESSIVA €. 1.120,00 - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO SIG.RI SAVIO PER ACCORDO CESSIONE BONARIA ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COLLEONI E LA VIA LEOPARDI E RELATIVI PARCHEGGI - REVOCA DET. N° 246/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 12.10.2017 - 11.10.2018 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA  DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: (ZE6204A48E) - EURO 2.046,59.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE QUI GROUP SPA PER UN IMPORTO PARI A €2.874,42 PER IL MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARE ATTIVATE NEL 2° QUADRIMESTRE 2017 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - (TOTALE €. 60,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO OPERE ON-LINE PERIODO 01.01.2018-31.12.2022 WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE -€ 3050,00+ IVA 22%-CIG. ZE62057951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI IN PVC SCUOLA PRIMARIA/MENSA -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - CIG : (Z8C2049038)/EURO 501,15.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 -  COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA PER FORNITURE A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - CONTESTUALE ACCERTAMENTO RIMBORSO -  CODICE CIG ZD02048427.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 9.588,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA SERVIZIO ESERCIZIO 2018 - IMPORTO € 6.715,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - EX DGC 110 DEL 27/06/2016 - IMPORTO € 4.627,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO - LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMANDO DEI VV.FF. DI BERGAMO PER ESAMINA PROGETTO - (TOTALE €. 400,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE (€.523,71)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI  - PERIODO 05.10.2015/04.10.2018 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO PER RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO FARMACIA COMUNALE - CIG : (Z55204449B) - EURO 1.049,20.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA  (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - PERIODO: GENNAIO / GIUGNO 2017 - € 7.998.45 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) - CIG. Z4B1CF1901 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO/TAGLIO LASER PER CONTENITORE IN FERRO PER RACCOLTA CARTA/MUNICIPIO DA COLLOCARE NELL'AREA ESTERNA RETROSTANTE IL MUNICIPIO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA C.A.T. DI  OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 244,00.\= CIG : (Z3A203D566) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DETERMINA N° 801 DEL 18.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: Z5A203D242) -  (TOTALE €. 907,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TEMPORANEA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (€.14.000,00 - CIG  Z5A20423A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE 2017 - IMPORTO € 1.140,57 (IVA 22% OVE DOVUTA € 250,93) (R.S. N. 91 DEL 10.10.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA (IMPONIBILE 71.230,82.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA ATTIVATA NEL 2° QUADRIMESTRE 2017 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - IMPORTO € 800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI ARREDO URBANO - CONTENITORE IN FERRO PER RACCOLTA CARTA/MUNICIPIO DA COLLOCARE NELL'AREA ESTERNA RETROSTANTE IL MUNICIPIO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI  PONTIROLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.578,07.\= CIG : (ZB3203157C) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DETERMINA N° 801 DEL 18.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOLOGO GIANLUIGI NOZZA DI BERGAMO PER SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ACCERTAMENTO DI PRESUNTI INQUINAMENTI CAUSATI DA PREGRESSI SVERSAMENTI DI REFLUI FOGNARI IN VIA DEL PASCOLO E VIA DELL'ARTIGIANATO - (CIG: Z711F0E905) - (IMPONIBILE €. 2.764,61.=/IVA 22% €. 608,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - III° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DPA E TOSAP PER L'ESERCIZIO 2017 - SUBENTRO DELLA  SOCIETÀ  SAN MARCO  SPA AD AIPA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, GIA' IN AFFITTO A MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL - VARIAZIONE INTESTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DET. N. 594/2018 PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO (€ 4.140,00 PRESUNTI + IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUIDO GALLI'  PER STAGE  PERIODO 06/10/2017 - 31/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO FORNITORI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SALVAGUARDIA CON 'ENEL ENERGIA' ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CON 'SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA (1°ACCONTO) AVV. MICHELE TROVESI PER ASSISTENZA LEGALE NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PROMOSSO DA HALLEY'86 AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2011 PER AREE EDIFICABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO SCARICHI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 36 (ASS. I.P.) - (CIG: Z441EA591D) - (IMPONIBILE €. 1.850,00.=/IVA 22% €. 407,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INSTALLAZIONE DUE NUOVI P.I. PRESSO VIA M. POLO - (CIG: ZB81F1BD4F) - (IMPONIBILE €. 1.982,99.=/IVA 22% €. 436,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 77.665,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P &amp; P L M C S.R.L. DI SERIATE PER ANALISI CAMPIONI DI TERRENO (CIG: Z851F017B0) - (IMPONIBILE €. 720,00.=/IVA 22% €. 158,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - CONTRIBUTO COMUNALE NELLE SPESE ORGANIZZATIVE A.SCOL. 2016/17 - LIQUIDAZIONE.(REG.SERV.N.89/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  -  OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA - APPROVAZIONE  S.A.L. N° 1 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO  - APPROVAZIONE , LIQUIDAZIONE FATTURA 06E/ 2017 DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO /EURO 56.583,42.\\= CIG : (7132466922).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE - (CIG: Z6D202F6DA) -  (TOTALE €. 319,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA  PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17.(REG.SERV.N.88/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2017.(REG.SERV.N.87/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO RAGIONERIA QUADRIENNIO OTT. 2017/ SETT.2021 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (€. 3.261,60 + IVA) - CIG Z27202CB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TEMPORANEO D'URGENZA PRESSO STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL CONTINENTAL DI OSIO SOTTO  NUCLEO FAMILIARE SIG. N.A. - IMPORTO €  200,00.= - PERIODO: DAL 9 AL 10 OTTOBRE 2017 - CIG: Z0D20347D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI E DI N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI DA REALIZZARSI NEL CIMITERO COMUNALE DI OSIO SOTTO (ART. 55, C-8 R.P.M.) - 2^ RIAPERTURA TERMINI (R.S. N. 86 DEL 05.10.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2017 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 251/2016 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - IMPORTO € 8.518,13.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER ATTIVITA' ANNO 2016.(REG.SERV.N.85/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA - AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE (RIF. D.G.C. N° 147/2016) - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - III° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 11.165,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO III TRIMESTRE 2017 OPERATORI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' 2012 - AFFIDO A NOME STUDIO ING.GIORGIO RICOTTI A MEZZO RDO IN SINTEL - CIG. Z9B2022C87 APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA'  NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'SAN DONATO' VIA SAN DONATO - SUPERCONDOMINIO 'GARDEN' VIA DELLE INDUSTRIE - ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO LEBBOLO GEOM. MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER  FRAZIONAMENTO PER SDEMANIALIZZAZIONE AREA CENTRO STORICO ANNESSA AL SAGRATO PARROCCHIALE-  IMPORTO € 961,72..= (CIG Z952021848).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 19 ORE SETTIMANALI, DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR PER SERVIZIO EDILIZIA PER VISUALIZZAZIONE PROGETTI: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO (€.701,66 OLTRE IVA) - CODICE CIG Z082021593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA. INTEGRAZIONE  FONDO CASSA ANNO 2017 PER DOTAZIONE FONDI ALL'ASCOM DI BERGAMO. € 2.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A VOXPLUS S.R.L. DI MILANO DELLA FORNITURA DI DUE LICENZE SOFTWARE ED UN APPARECCHIO TELEFONICO DA INSTALLARE PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA IN VIA LIBERTA' - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 709,86 IVA INCLUSA) - (CIG: Z4F201F4BF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE FERRUCCIO ARMATI DI SERIATE (BG) PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GIOCHI, PANCHINE, STACCIONATE IN LEGNO, RINGHIERE, MURI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - (CIG: ZAA1F18B74) - (TOTALE €. 7.117,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INTERNAVIGARE SRL PER FORNITURA PC PER UTENTI- SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  DI  MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2016/DICEMBRE 2017  -  APPROVAZIONE COMPUTO METRICO REDATTO DALL'U.T.C. PER INTERVENTI  VARI  INTEGRATIVI - AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 6.202,61.\= CIG: (ZEC2011B3D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.C.E.A. PER MANIFESTAZIONE 'OSIO SUN DAY' 2017. (€ 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2017 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.83/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 19.892,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE T.D. CAMBARERI(REG.SERV.N.82/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI\! GROUP SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO -PERIODO SETTEMBRE 2017- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2496,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. - PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE - PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW  - PERIODO 01.10.2017/30.09.2021 - APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTELA ALLA DITTA LINEA SERVIZI SRL DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (BG) - CIG: (ZBE200519C)/ 46.596,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE AD OGGETTO FORNITURA E POSA DI DISSUASORE MECCANICO PRESSO SAGRATO CHIESA DI S. ZENONE E SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE (CIG: Z951F6AC86) - (IMPONIBILE €. 2300,00.=/IVA 22% €. 506,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (7° RATEO) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE P.S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN COMUNITA' 'FRATERNITA' IMPRONTA' DI OSPITALETTO (BS) - MINORE R.D. - PERIODO SETTEMBRE 17-SETTEMBRE 2018 - IMPORTO € 6.426,00 - CIG: Z042017D81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO N. 2 PALETTI DISSUASORI E PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO + SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATI DA AUTOMEZZO IN VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z96201595C) - (TOTALE €. 73,20.=) ED APPROVAZIONE OFFERTA IMPRESA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) - (CIG: Z262015991) - (TOTALE €. 183,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>'AFFITTO COPIA'  A TEMPO INDETERMINATO DEL FILM DOCUMENTARIO 'IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO' DI DAVIDE SIBALDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA (€. 244,00 CIG Z372015749)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 'GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) €.                               CIG.ZF02021A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELLA COMPAGNIA 'LUNA E GNAC TEATRO' DI BERGAMO IN DATA 13 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA (€. 889,06 CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER  REVISIONE ELABORATI E  D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE LE OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525 - AFFIDAMENTO/SINTEL ALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO S.R.L. DI MILANO (I° LOTTO)- FINANZIAMENTO EURO 18.368,99.= CIG: ( Z06200B607)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 15.155,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - IMPORTO € 2.625,00.= - CIG: Z022013D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA S.S. - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - IMPORTO €  1.050,00.= - CIG: Z73200EDE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO CONFORMEMENTE ALLE RICHIESTE DEL COVENANT OF MAYORS - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 2.500,00 + IVA) - (CIG: Z241E812EA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LETTORI DI SMART CARD E TASTIERINE  NUMERICHE  A FAVORE DELLA SOCIETA' VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA CODICE CIG.Z212009420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ANTEAS DI BERGAMO PER € 1.320,79.\= - ANNO 2017 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO €  8.420,79.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 -  IMPORTO € 9.450,00.= - CIG:  Z882017205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO C/O AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA € 330,42.= - CIG:  Z482005615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA LEVATE - AFFIDAMENTO IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E. REDATTI DALL' U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA PER EURO 12.480,00.\\\=  CIG: (Z831EE718C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO PROGETTO INVENTARIO PATRIMONIO ANOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PRESTAZIONI STEPS N. 3 (€.3.660,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO L'AUTOFFICINA PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 611,32\= - CIG:  Z801FFF567.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE CORSO PAG7002/BE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE ED IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATI DA AUTOMEZZO PRESSO INCROCIO EX S.S. 525 CON VIA LEVATE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZDE1FF5764) - (TOTALE €. 1.770,22.=) ED ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZBB1FF7D05) - (TOTALE €. 2.391,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.500,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ATTREZZATURA OBSOLETA PRESSO MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAIP DI SELVINO (BG) PER FORNITURA LAVA ASCIUGA PAVIMENTI  FINANZIAMENTO  EURO 3.357,68.= CIG: (ZC41FF31FD) CESSIONE A PARZIALE PERMUTA LAVA ASCIUGA  PAVIMENTI  PRESENTE PRESSO LA MENSA SCOLATICA- ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2017 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P.M. DI MANGILI EGIDO DI TREVIOLO (BERGAMO) PER SOSTITUZIONE PARZIALE RADIATORI AMMALORATI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO: SEZIONE PRIMARIA SECONDARIA E INFANZIA - CIG: (ZC21F9C51B)/\(IMPONIBILE EURO 3.198,18.=/ IVA 22% EURO 703,60.=  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA - AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG : ( Z6C1FF0A95) FINANZIAMENTO €. 908,90.\= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N°  147/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE - (CIG: Z9A1FF0B37) -  (TOTALE €. 1.072,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERI CIVICI PER L'ANAGRAFE DEI RESIDENTI ANNO 2017 ASSUNTO CON DETERMINA N. 75 DEL 30.01.2017 (€. 157,20 IVA COMPRESA - CIG Z371D2E429)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) DELL'INCARICO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCA LA DETENZIONE O UTILIZZO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPORTO €.300,00+IVA - (CIG: Z531FEFC00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI ARREDO URBANO - CONTENITORE IN FERRO PER RACCOLTA CARTA/MUNICIPIO DA COLLOCARE NELL'AREA ESTERNA RETROSTANTE IL MUNICIPIO - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO - EURO 2.000,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI  DI VIA FOSCOLO A1 + A6  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI A1+A6 - FINANZIAMENTO EURO 10.901,24.= (CIG Z8B1FEDD03:)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2017 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL A  FAVORE DELLA DITTA  FARMA.ECOLOGIA S.R.L.  (€. 2.318,00 COMPRESO IVA  22%) .  P. IVA: 04931950879. CIG: ZD31FD6F18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 -  INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - AFFIDO INCARICO A SOCIETA' ESTERNA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z311FED958 - CONTESTUALE ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  NULLA OSTA PER LA CESSIONE DEL RAMO AZIENDALE SPAZIO SPORT ONE S.S.D. RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALLA MOOD COOM 2.0 S.R.L. DI CASSINA DE' PECCHI (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) PER FORNITURA E POSA DI TARGA DI MATRICOLA PRESSO CABINA ASCENSORE DEL CIMITERO COMUNALE - (TOTALE €. 30,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2014 - 2015 E 2017 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 80 DEL 15.09.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 2 VOLONTARI (SETTORI SERVIZI SOCIALI E CULTURA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC N. 87 DEL 28/06/2017 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO € 2.518,00 - CIG: Z5B1FE567F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SOSTEGNO ONERI ATTREZZATURE   ANNO 2016 - (EURO 1.000,00.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.239,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z621CF1A4D) - (TOTALE €. 169,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD ED I COMUNI DI BOLTIERE, BONATE SOTTO, DALMINE, FILAGO, MADONE, OSIO SOPRA ED OSIO SOTTO PER LA GESTIONE DEL PLIS DEL BREMBO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AD ONERI DI GESTIONE ANNO 2017-  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 8.296,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME - ANNO SCOLASTICO 2017/18 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA  CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUNO 2018 - IMPORTO € 10.777,52.= - CIG:  Z031FD0020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO S.P.R.A.R (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHE' TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016. CIG 7152628758 - CPV 85310000-5.- APPROVAZIONE VERBALI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME CONSORZIO SOL.CO. CITTA' APERTA DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO COLLEGAMENTOAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA LETTURA TARGHE AI CARABINIERI DI OSIO SOTTO PER UN IMPORTO PARI A  €. 6.344,00= CIG. ZDC1FD65C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DALLA DITTA  EGAF CON SEDE IN FORLI' PER UN IMPORTO PARI A €434,20  CODICE CIG . Z801FD618C/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO TECO + PARTNERS DI BOLOGNA  -TRAMITE PROCEDURA SINTEL - PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO LOTTO 1 - FINANZIAMENTO EURO 50.117,60.= CIG: (ZA11FD20E8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 9.815,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE (€.992,36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CLAY PAKY SPA DI SERIATE (BG) PER FORNITURA N. 3 LAMPADE PER PROIETTORE ILLUMINANTE STATUA OSIRIDE ADDORMENTATO - (CIG: ZB61FD3837) -  (TOTALE €. 344,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 32.989,60 -VALORI EFFETTVI  PER  A.S. 2017/2018 - CIG 6302164640.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA B.M.SERVICE SRL DI ORIGGIO (VA) CODICE CIG. ZE81E82B4F €. 439,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO - A.S. 2017/2018 - IMPORTO € 15.291,84.= CIG: Z7A1FD2615.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 71.238,82 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO LEBBOLO GEOM. MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER FRAZIONAMENTO AREA PUBBLICA AT5- . IMPORTO € 923,66.= (CIG ZDF1FD20F3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA A FINI BENEFICI 'SCEMPIONS CAP 2017'. (REG.SERV.N.79/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' C2 SRL PER ACQUISTO NUOVE LICENZE CODICE CIG.Z991F2E1F5 € 997,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO S.P.R.A.R (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHE' TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016. CIG 7152628758 - CPV 85310000-5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO EDUCATIVO PER LA GESTIONE DEI TIROCINI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI - ANNO 2017/2018 - IMPORTO 5.040,00.= - CIG: Z701FD020D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER RIPARAZIONE LAMPIONE IN VIA NOSARI URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: Z741FD0517) - (TOTALE €. 635,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2017 E 2016 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 78 DEL 07.09.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BERTOLA MARICA - PRESA D'ATTO. (REG.SERV.N.77/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - (CIG: Z941FCE875) - (TOTALE €. 627,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PIAGGIO QUARGO TG. CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z691FCE2C0) - (TOTALE €. 852,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 20.729,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI\! GROUP SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO -PERIODO GENNAIO 2017- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.335,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 3° BANDO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILI AREA II (SERVIZIO FINANZIARIO) - IMPEGNO DI SPESA €. 1.200,00  CIG  Z211FCCF58 (R.S. N. 76 DEL 06.09.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE, APPROVAZIONE VERBALE ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N.1 UNITA' DA ASSEGNARE ALL'AREA  III-IV - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (€. 4.800,00  CIG  Z4E1FCE44C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI SRL DI BOLTIERE PER RIPARAZIONE MIXER CENTRO GIOVANILE (€. 190,00 OLTRE IVA - CIG Z701FD0112)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO CENTRO GOMME DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 100,00.= - CIG: Z901FCB36A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIEFFEGI SRL DI LALLIO PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER REALIZZAZIONE 'BIBLIOCORSI 2017/2018'. IMPEGNO DI SPESA €.640,50 IVA COMPRESA (CIG: Z071FC9073).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. GIOVANNI BACCANELLI A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE - €. 2.440,00 - CIG ZF51E7F301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO IMBIANCATURA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA/SINTEL  DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI SRL   DI  BERGAMO - CIG: (ZB21FC6B33)/\EURO 1.589,46.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTE COMUNE, APPROVAZIONE VERBALE ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N.1 UNITA' DA ASSEGNARE ALL'AREA VII - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA €2.910,64  CIG   Z7B1FC924D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' DURC  IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO - SALDO ALLA SOCIETA' USUBELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' PSP EQUIPEMENT SRL DI CARVICO € 1.190,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI DI CURNO (BG) PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO RIFERITA A NR. 2 PROGETTI STRUTTURALI DI NUOVA EDIFICAZIONE RICADENTI IN ZONA SISMICA 3, DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPORTO € 900,00.= (CIG Z771FC42C9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEODRILL SRL SRL DI TREVIOLO PER ESECUZIONE DI N. 3 SONDAGGI IN VIA DELL'ARTIGIANATO  - (CIG: Z701F0E9BB) - (IMPONIBILE €. 1.316,70.=/IVA 22% €. 289,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - IV° BIMESTRE ANNO 2017 - (CIG : Z621CF1A4D) -  €. 4.642,98.\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A SOSTEGNO PROGETTO 'AZZERIAMO IL GAP' A FAVORE SOCIETA' SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO - PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018 -  IMPORTO € 22.987,00.= - CIG: Z971FC0C45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA EX DGC 237 DEL 14/12/2016 - ONERI CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI CON DISABILITA' - IMPORTO € 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA PROSECUZIONE PROGETTO  A FAVORE MINORE V.M. PRESSO CSE DI VALTESSE - PERIODO SETTEMBRE 2017 - IMPORTO: 1.400,00.= CIG: ZCC1FC4DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO € 1.312,50.= - CIG: ZBC1FC0ADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - SETTEMBRE 2017 -  IMPORTO € 4.725,00.= - CIG: Z421FC0A57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA S.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017 - IMPORTO € 525,0,00.= - CIG: Z031FC0A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - DEFINIZIONE QUOTE FISSE MENSILI RETTE MENSA SCOLASTICA E RETTE MENSILI TRASPORTO SCOLASTICO IN RELAZIONE AL CALENDARIO SCOLASTICO 2017/18.(REG.SERV.N.75/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2017/18 - AUTORIZZAZIONI.(REG.SERV.N.74/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 - DEFINIZIONE PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA PER CORSI DI NUOTO ALUNNI SCUOLE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.(REG.SERV.N.73/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2017.(REG.SERV.N.72/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FAX PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA LODA OROBICA SAS DI BERGAMO (€. 112,00 OLTRE IVA) CIG ZD42008A86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - A.S. 2017/18-2018/19-2019/20 - RECEPIMENTO ESITI DI GARA -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME SOC. A3 SERVIZI GLOBALI SRLS- IMPEGNO DI SPESA (CIG.: 7175859A2B).REG.SERV.N.71/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'S'I' FOSSE FOCO' IN DATA 9 SETTEMBRE 2017 IN RICORDO DI ANTONELLA BALDINI - SERGIO GRITTI - EROS NUTI. IMPEGNO DI SPESA (€. 880,00 CIG ZE91FB6683)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: ZA01FB22CB) -  (TOTALE €. 111,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DEL 'TORNEO DI BASKET ROMAGNOLI 2017' IN DATA 2-3-4.06.2017.(REG.SERV.N.70/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI N. 1 TERMINALE PER LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE DIPENDENTI - (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - € 646,00 + IVA - CIG: ZAB1EA3DF8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 880,00 + IVA - CIG N. Z771CC62ED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER  FORNITURA N. 1 PERSONAL COMPUTER PER IL SERVIZIO MULTIMEDIALE UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE (€. 822,65 IVA COMPRESA - CIG ZBC1F9F192)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  SOCIETA' GLOBO SRL DI TREVIOLO  PER LA COSTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.L. 90/2014, DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DELL'ENTE  CODICE CIG.ZEB1B0F3B8 - I ACCONTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2016 E SUPPLETIVO TARI 2015 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - €  2.224,75 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 79,04) (R.S. N. 67 DEL 21.08.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO 'SOSTARE IN CLASSE' A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE - (CIG: ZB31FA9CB0) -  (TOTALE €. 329,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRESA D'ATTO PERIODO PERMESSI ART.3 C.3 L.104/92  PER ASSISTENZA C.R. CON HANDICAP GRAVE -  DIPENDENTE R.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 28.08.2017 AL 27.10.2017 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 12.934,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER LE EDICOLE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 59/2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER POSA DISSUASORE/INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)/EURO 966,24.= CIG : (Z291FA91F7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DAMINELLI LAURA: RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA (CA) - €.  18.310,95=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRE 2017 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO PER ONERI ASSISTENZA EDUCATIVA DIVERSAMENTE ABILI - IMPORTO € 10.999,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.221,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ALL'IMPIANTO DI P.I. IN VIA DELL'OLMETTA/VESPUCCI/COLOMBO - (CIG: Z091FA6EDE) -  (TOTALE €. 826,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTO TERMICO CAMPUS SCOLASTICO : SOSTITUZIONE PARZIALE RADIATORI AMMALORATI  PRESSO  ISTITUTO CAMPUS SCOLASTICO/SEZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED INFANZIA - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL DITTA P.M. DI MANGILI EGIDIO DI  TREVIOLO (BG) - CIG: (ZC21F9C51B)/\EURO 4.070,41.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO LAMPIONE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z081FA6D9E) - (TOTALE €. 805,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPAZIO COMPITI A.S. 2016/2017 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  POTATURA PIANTE PRESSO  CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL DITTA BIZIOLI  GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z801FA62D2)/\EURO 6.974,13.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBUS COPERTURA E LATTONERIE SAS DI TREVIGLIO (BG) PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICI AD USO PALESTRA E MAGAZZINO SITI IN VIA TASSO - 2° ACCONTO - (CIG: ZD41F4A821) - (IMPONIBILE €. 8.650,00.=/IVE 10%-22% €. 1.105,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.490/PA DEL 28/04/2017 A NOME STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA IN CONTESTO DETERMINAZIONE N. 1065/2014 DI RICONVERSIONE INCARICO PER SERVICE DI ASSISTENZA ALL'ENTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.031,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.080,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 3° BANDO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILI AREA I (SERVIZIO BIBLIOTECA) - IMPEGNO DI SPESA €.2.000,00 - CIG  ZE52013CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI PLACENZA GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SAN GIORGIO 14 - (CIG: Z001F1065F) - (IMPONIBILE €. 988,00.=/IVA 22% €. 217,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI PLACENZA GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE IN VIA DELLE INDUSTRIE N. 3/A (ASS. G.A.) - (CIG: Z9E1F106CC) - (IMPONIBILE €. 1.720,00.=/IVA 4% €. 68,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA KIBERNETES SRL DI SILEA PER  INTEGRAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE CON IL MODULO 'PROGETTO ENTE - PROCEDIMENTI' (€. 1.844,00 OLTRE IVA - CIG ZD61F9D061)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 47.836,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 77.665,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.10.2013/30.09.2015 - DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO A.S. 2017/18-2018/19-2019/20 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - FINANZIAMENTO - (CIG 7175859A2B) - REG.SERV.N.66/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE BOSCO DELL'ITALA - (CIG: ZCA1D00A1D) - (IMPONIBILE €. 9.915,00.=/IVA 22% €. 2.181,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA (€. 22.500,00- CIG: ZB71F9A5B5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 2.346,38.= A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO PER IL CORSO DI ITALIANO PER ADULTI STRANIERI 2016/2017 - PRESA D'ATTO DI ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI REDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO. IMPEGNO DI SPESA (€. 406,87 LORDE - CIG ZCA1F9A3F7 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2017 - IMPORTO € 792,81 (IVA 22% OVE DOVUTA € 174,42)  (R.S. N. 65 DEL 07.08.2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 118/2011 E SMI - ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - AFFIDO SERVICE A SUPPORTO A NOME KIBERNETES SRL (ODA IN MEPA) - IMPEGNO DI SPESA ( CIG ZAE1F993FE)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z621CF1A4D) - (TOTALE €. 52,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - I^ RATA RELATIVA ANNO 2017 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.465,60.=/IVA 22% €. 3402,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2017 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 2° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG ZD31C96868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI IN PVC SCUOLA SECONDARIA -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - CIG : (ZF81F98D11)/EURO 985,19.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TE.BE.SCO X RECUPERO CONTRIB. CEE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 - IMPORTO € 164,99 (INCLUSO IVA) (R.S. N.63 DEL 07/08/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1316/30.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI MATERIALE SANITARIO DA UTILIZZARE PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO COMUNALE ANNO 2017 - IMPORTO € 100,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INFILAGGIO CAVO DI ALLUMINIO LINEA P.I. IN VIA COLOMBO  - CIG : (ZF71F986EA)/EURO 1.209,39.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DUE NUOVI P.I. PRESSO VIA M. POLO  - APPROVAZIONE OFFERTA/TRAMITE SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO  DI NEMBRO(BG) /EURO 2.419,25.= CIG : (ZB81F1BD4F) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2016 E SUPPLETIVO TARI 2015 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG Z9C1F98104 - €  2.326,42 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 62 DEL 07.08.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE FALCIATRICE IN DOTAZIONE A ASSOCIAZIONE ALPINI DI OSIO SOTTO  - (CIG: Z431F9808F) -  (TOTALE €. 1.099,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PALO DISSUASORE E PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN VIA S. ALESSANDRO DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) - (CIG: ZF11F97F6A) - (TOTALE €. 183,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO IMBIANCATURA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL  DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI SRL   DI  BERGAMO (BG) - CIG: (ZC61F684C9)/\EURO 7.227,71.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2017 - €. 619,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI IN PVC PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BUCA18 COMUNICAZIONE SRL DI GRASSOBBIO (€.997,96) CIGZ 2D1F936FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. SU MANIFESTAZIONI SERVIZIO CULTURA DI CUI ALLA DETERMINA N. 1286 DEL 28.12.2016 (€. 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 81.596,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE (€. 689.43)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA SAN DONATO 2017: AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO (CODICE CIG Z541F56337) - €. 5.197,39= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' AESYS SPA - BRUSAPORTO (BG) PER INSTALLAZIONE NUOVA POSTAZIONE INFORMATIVA DI PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE (TABELLONE ELETTRONICO) PRESSO QUARTIERE ZINGONIA - €. 6.500,00 + IVA 22 - CIG .Z171C484A9 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N.1  PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA 1 - DECORRENZA 01/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 44.428,64 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDENTI AD OSIO SOTTO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' SORVEGLIANZA  ITALIANA SPA DI BERGAMO PER UN IMPORTO  PARI A € 3.477,00=/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO PROGETTO INVENTARIO PATRIMONIO ANOME KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PRESTAZIONI STEPS 1 E 2 (€.14.152,00 IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DELL'AGENTE MARCO MANENTI AL MODULO 3 'COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO' (CODICE: PAG7002/BE) DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE  CODICE CIG  Z831F7CBDA € 166,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DGC 35 DEL 1/03/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI  A FAVORE SIG.RA T.V.- IMPORTO € 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE BIMBOGIOCA 2017 - IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 585 DEL 29/06/2017 -  IMPORTO €  703,33.=- CIG: Z001F2DFF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' PSP EQUIPEMENT SRL DI CARVICO € 1.031,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 1^RATEO A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL EX ART.6 CONTRATTO 2017 (€16.735,71).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO S.P.R.A.R (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHE' TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016. CIG 7152628758 - CPV 85310000-5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A FAVORE COMIFAR DISTR. SPA PER EURO 150.000,00  IVA MEDIA 12% COMPRESA; P.IVA: 00165110248; CIG: 6283928D6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DITTA VEGA INFORMATICA E FARMACIA SRL  MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER PROTEZIONE E BACKUP PROGRAMMA GESTIONALE WINGESFAR FARMACIA COMUNALE. P. IVA: 02638870184; CIG :ZB11F6B7FE ; IMPORTO EURO 2.042,28  IVA 22% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A-B-C- APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L. N°2 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO /EURO 131´526,38.\\\= CIG : (6910314B80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 05.10.2015/04.10.2018 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO  ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GUISEPPE DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2017 - CIG : (Z8E1F6D7BD) - (EURO 11.800,00.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2017 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE PARI AD €. -14.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO PER INTERVENTO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE AD OGGGETTO LA FORNITURA E POSA DI DISSUASORE MECCANICO PRESSO SAGRATO CHIESA DI S. ZENONE E LO SMANTELLAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE - CIG : (Z951F6AC86 ) - (EURO 2.806,00.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI  - PERIODO 05.10.2015/04.10.2018 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CAVI DI RETE ED ALIMENTAZIONI ELETTRICHE  PRESSO UFFICI  PLESSO VIA LBERTA' - CIG : (ZC61F6A910) - (EURO 1.952,00.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CONTABILE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ESERCIZIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 6.634,37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBUS COPERTURE E LATTONERIE SAS DI TREVIGLIO PER ACCONTO LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICI AD USO PALESTRA E MAGAZZINO SITI IN VIA TASSO (CIG: ZD41F4A821) - (IMPONIBILE €. 7.500,00.=/IVA 10% €. 750,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIAMO IL MONDO 2017 - ADESIONE 'MISTO' - CONTRIBUTO LEGAMBIENTE - €. 350,00.= - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA TECNICA  E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - €. 750,00.= CIG Z741F6213A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER LE EDICOLE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 59/2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 28.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 03.04.2017 AL 02.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2017 - (€. 8.330,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI EDITI DA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE (€. 273,00 - CIG Z231F5FDAB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €. 1.707,45.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 3.891,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAGIANI ADRIANO SNC DI FAGIANI MATTIA E F.LLI DI VALBREMBO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°3 (Z.A. - G.A.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.968,55 IVA INCLUSA) - (CIG: Z461F582BD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO TINTEGGIATURA E VERNICIATURA N° 2 PORTE D'INGRESSO PRESSO SALA GIORGIA/PALZZO OLMO   -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VALENTINI DI PARIMBELLI ANGELO  DI OSIO SOTTO (BG) - CIG : (Z8A1F56AE8)/EURO 761,89.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 'ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 07.08.2017' - ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG: Z541F56337 (IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 5.200,00 I.V.A. COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2017 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE PER IL PERIODO 01.07.2017/30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DA VOLUNTAS SSD ARL AD ASD VOLUNTAS  AD OGGETTO 'ATTO DI CONCESSIONE TRA IL COMUNE DI SOISO SOTTO E LA SOCIETA' VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO PER LA GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADUIO COMUNALE) PERIODO LUGLIO 2016/DICEMBRE 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  SOCIETA' DPS INFORMATICA  SNC DI PRESELLO G.&amp; C. SNC DI FAGAGNA -PER UN IMPORTO DI €1098,00 CODICE CIG.ZB51CD9EAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SCALA IN LEGNO ESTERNA PRESSO CASA DON BEPO VAVASSORI/OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA  -   APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) - CIG : ( Z001F4FA37)/EURO 994,30.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN DONATO - IMPEGNO DI SPESA (€.3.454,63.= CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: APRILE / GIUGNO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO PER INCARICO PROFESSIONALE PER N. 5 TRASCRIZIONI CON REGISTRAZIONI ATTI/ACQUISIZIONE AREE LUNGO LA VIA LEVATE PER LA REALIZZATA PISTA CICLOPEDONALE   - €. 3.705,36.= - CIG Z581ECBE65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA MILANO  - €. 1.291,92.= - CIG ZEA1E406FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICI AD USO PALESTRA E MAGAZZINO SITI IN VIA TASSO - AFFIDO DITTA GLOBUS COPERTURE E LATTONERIE SAS DI TREVIGLIO (BG) /SINTEL - FINANZIAMENTO EURO 42.000,00.= CIG : (ZD41F4A821).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 77.665,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 13.641,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA INCARICO ALLA SOCIETA' MYO SRL DI TORRIANA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI/FAX/FOTOCOPIATORI/DUPLICATORI, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017: PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA PER €. 1.440,4 0.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE S.A.L. N. 4 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04E/2017 DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO  EURO 77.684,67 - CIG: 6782740E1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPUTAZIONE CONTABILE PER MODIFICA INTROITO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 25.03.2015 RELATIVO A DILAZIONE PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE IN USO LOCALI ALLA SCUOLA DI MUSICA 'L'ACCADEMIA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  SOCIETA' KIBERNETS SRL -SILEA (TV) PER RINNOVO CANONE ANNUO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO PER LA 'CONSERVAZIONE DIGITALE' (€. 1080,00 + IVA 22 - CIG .Z801C98214);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MART.TA SERVICE DI TAGLIANI DANIELE DI BRESCIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELIMINACODE (€. 366,00 CIG Z021F45704)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017 €.2802,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - III° BIMESTRE ANNO 2017 - (CIG : Z621CF1A4D) -  €. 5.635,38.\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 5.107,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER L'ANNO 2016- INTEGRAZIONE MONTE ORE PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATO' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL PER € 2.928,00=(IVA INCLUSA) CIG Z561A011DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.038,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA. COSTITUZIONE FONDO CASSA ANNO 2017 PER DOTAZIONE FONDI ALL'ASCOM DI BERGAMO. € 18.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2016/DICEMBRE 2017  -  APPROVAZIONE COMPUTO METRICO REDATTO DALL'AGRONOMO RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO PIANTE - AFFIDO SERVIZIO DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 2.744,27.\= CIG: (Z0C1F3C6A4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2017 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 251/2016 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2017 - IMPORTO € 7.468,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA LEVATE (CIG: ZA11EE73C0) - (IMPONIBILE €. 2.730,82.=/IVA 4%-22% €. 515,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 45.601,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GUIDA AGLI ENTI LOCALI ON LINE - IL SOLE 24 ORE -€146,40 CODICE  Z6D1F3A5F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO NEGLI STABILI COMUNALI  - PERIODO AGOSTO2016/DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE N°1 FINANZIAMENTO  ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - ANNO 2017 - CIG : (Z6B1ADD95B) - (EURO 2.785,00.\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - AGGIUDICATO ALL'A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2017 - (CIG: 4526240368) - (€. 197,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'BIRRITALA' IMPEGNO DI SPESA €. 2.063,00 (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 2° TRIM. 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2017.(REG.SERV.N.59/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2017 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.58/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI  - PERIODO 19.10.2015/18.10.2018 - INTEGRAZIONE N°3 FINANZIAMENTO  ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2017 - CIG : (Z451615EEB) - (EURO 7.990,00.\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 2 LAMPIONI STRADALI DANNEGGIATI DA AUTOMEZZO PRESSO ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z711F3616C) - (TOTALE €. 3.171,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - II° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO GNISCI ANGELO - (CIG: ZBB1C897F6) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO OPERATORI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DPA E TOSAP - ESTENSIONE PROROGA TECNICA A NOME MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL PER IL 2° SEMESTRE 2017 (ART. 2, COMMA 1, DL 22.10.2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 225/2016) - CIG  Z0723CFDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RETTA RSD PER MINORE G.M. - LUGLIO/AGOSTO 2017 - IMPORTO € 590,00.= - CIG ZF61F3AE73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - LUGLIO/AGOSTO 2017 - IMPORTO € 2.626,26.= - CIG: Z801F3AB14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - LUGLIO/AGOSTO 2017 -  IMPORTO € 9.450,00.= - CIG: Z751F38BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA S.S. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017 - IMPORTO € 1.050,00.= - CIG: Z211F37314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) -PERIODO 1/7/2017-31/12/2017- IMPORTO € 8.903,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 3 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI E DI N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI DA REALIZZARSI NEL CIMITERO COMUNALE DI OSIO SOTTO (ART. 55, C-8 R.P.M.) - RIAPERTURA TERMINI (R.S. N. 56 DEL 30.06.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 4 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI E DI N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI DA REALIZZARSI NEL CIMITERO COMUNALE DI OSIO SOTTO (ART. 55, C-8 R.P.M.) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE (R.S. N. 55 DEL 30.06.2017) - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI PRESSO CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI:  RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA (€. 50,00 I.V.A. COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE BIMBOGIOCA 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOGGETTI CON DISABILITA' A FAVORE CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE DI BERGAMO - IMPORTO €  2.703,00.=- CIG: Z001F2DFF0 - IMPEGNO DI SPESA € 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE BERETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO NUOVE LICENZE PRESSO SOCIETA' C2  GROUP SRL_CREMONA €896,70 CIG. Z991F2E1F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. PER CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE AD INTIMAZIONE N. 01920169007311034 E SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PROGETTO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3-2017 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ING. RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 55.832,45 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 3.500,00 A PER LA PARTECIPAZIONE A BIBLOFESTIVAL  ANNO 2017 -  €. 3.500,00 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI €. 260,00.= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI LINO PER LA BORSA DI STUDIO LINO BARBISOTTI PER LA MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 33.268,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE S.I.T. SRL DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE R.E.A. (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE EMESSE DA EDISON ENERGIA SPA RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 17.641,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO ANNI DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (R.S. 53)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO - ANNI DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SU ISTANZA PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO DOVUTO PER AVVISO DI  ACCERTAMENTO ICI -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2017.(REG.SERV.N.50/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA 25 APRILE/VIA V. VENETO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z8A1F1E0F4) - (TOTALE €. 347,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE DI SERENELLA OPRANDI DAL TITOLO 'MATERNITA'' PRESSO LA CHIESA DELL'ADDOLORATA DAL 12 AL 27.12.2017 - SPESA COMPLESSIVA €. 1.200,10 - (CIG ZAA1F19B24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GIOCHI, PANCHINE, STACCIONATE IN LEGNO, RINGHIERE, MURI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL  ASSOCIAZIONE FERRUCCIO ARMATI DI SERIATE (BG) - CIG : (ZAA1F18B74)/\ EURO 7.117,68.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ESPLETAMENTO GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01.07.2017/31.12.2019 (CIG DERIVATO 7114344E61 - €. 66.378,00 IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELLE RISORSE STABILI DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2, DEL CCNL DEL 22/01/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO PER  ESPLETAMENTO ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA RETTIFICA DEGLI ATTI DEL PGT VIGENTE, NON COSTITUENTE VARIANTE URBANISTICA -2° STEP -€. 767,62.= - CIG Z731DB1AC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO PER  ESPLETAMENTO ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA RETTIFICA DEGLI ATTI DEL PGT VIGENTE, NON COSTITUENTE VARIANTE URBANISTICA -1° STEP -€. 1.752,28.= - CIG Z6C1C67B05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - II° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 16 D.L. 98/2011: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE (€. 800,00 OLTRE IVA - CIG ZE71EE83AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DALLA SOCIETA' PUBLIKA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (€.342,00 CIG Z301F162BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ZAPPA GIOVANNI DI BERGAMO PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI INERENTE REALIZZAZIONE PONTICELLO PARCO DIAZ - (CIG: Z0818F8AB2) - (TOTALE €. 1.141,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BIGLIETTI OMAGGIO 'LUNA PARK S. DONATO 2017' - IMPEGNO DI SPESA €. 280,60- CIG: Z4E1F15639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PER COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA PRESSO AREA MERCATO PER AMBULANTI (CIG: Z761B3BD57) - (IMPONIBILE €. 2.973,50.=/IVA 22% €. 297,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  -  €. 5.978,00.= - CIG ZCB1B4626B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOL. 2013/2016 E PASTI A DOMICILIO ANZIANI 2013/2016.(REG.SERV.N.49/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO PER AGGIORNAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA  - I° E II° ACCONTO -  €. 4.867,80.= - CIG Z461C063A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO PER INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO IN VIA MILANO E IN VIA DELL'ARTIGIANATO - €. 2.537,60 - CIG ZD81C413F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' GEODRILL S.R.L. DI TREVIOLO PER ESECUZIONE N. 3 SONDAGGI IN VIA DELL'ARTIGIANATO - €. 1.606,37 - CIG Z701F0E9BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA SAN GIORGIO 14 ALLA GRS COSTRUZIONI SNC DI PLACENZA GIOVANNI DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.205,36 IVA INCLUSA) - (CIG: Z001F1065F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DOTT. GEOLOGO GIANLUIGI NOZZA DI BERGAMO PER SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ACCERTAMENTO DI PRESUNTI INQUINAMENTI CAUSATI DA PREGRESSI SVERSAMENTI DI REFLUI FOGNARI IN VIA DEL PASCOLO E VIA DEL'ARTIGIANATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A-B-C-  APPROVAZIONE CONTABILITA'  S.A.L. N° 1 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. CALVI DI BERGAMO /EURO 114.402,44.\\\= CIG : (6910314B80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GRS COSTRUZIONI SNC DI PLACENZA GIOVANNI DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DELLE INDUSTRIE N° 3/A (ASS. G.A.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.788,80 IVA INCLUSA) - (CIG: Z9E1F106CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 8 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 17.792,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE N. 4/2017 AL PEG 2017/2019 (ES. 2017 - STANZIAMENTI DI CASSA TITOLO 1 SPESA) - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE BERETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 77.665,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2016.(REG.SERV.N.47/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2016 DIPENDENTI AREA II SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA.(REG.SERV.N.46/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2016 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2016 AREA VII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRODUTTIVITA' 2016 DIPENDENTI FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2016 A DIPENDENTI AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2016 A DIPENDENTI AREA V - POLITICHE SOCIALI - IMPORTO € 7.610,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2016 A DIPENDENTI AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2016: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (CIG: Z7B1F03C36) -  (TOTALE €. 207,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARI - CAMPUS SCOLASTICO - APPROVAZIONE OFFERTA/TRAMITE SINTEL DITTA ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI ROVETTA(BG) /EURO 3.294,00.= CIG : (Z5A1F022A6) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.551,13.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 ANALISI DI CAMPIONI DI TERRENO - €. 878,40 - CIG Z851F017B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA  DA I.D.M. DI BERGAMO PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO IL 'DECRETO CORRETTIVO APPALTI', LE PRINCIPALI NOVITA'  - (CIG: Z781E94ACB) - €. 160,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA DI CORSO EUROPA - IMPEGNO DI SPESA €. 2.024,95 - CIG ZA81EFB254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI SRL DI BERGAMO PER VERNICIATURA PANCHINE IN FERRO PER SPOGLIATOI/PALESTRA CAMPUS - (CIG: Z551EB6280) - (IMPONIBILE €. 1.800,00.=/IVA 22% €. 396,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017 €.4204,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL DR. CIOCCA SIMONE DI OSIO SOTTO (BG) PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL BOSCO ITALA - ANNO 2016 - (CIG: Z571D91838) - (TOTALE €. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO CURRICOLARE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LICEO CLASSICO STATALE PAOLO SARPI' 12/06/2017-16/06/21017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 6.693,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA IN VOLUMI DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO COMUNALE - € 999,18 IVA 22% COMPRESA - CIG Z191EF9D6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER TRASMISSIONE TELEMATICA COMUNICAZIONE SEMESTRALE DELLE FATTURE EMESSE E COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE - IMPEGNO DI SPESA - €.570,90 CIG.ZF321FAA53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE N. 2 PALI AMMOLORATI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (CIG: Z621EF8ADF) -  (TOTALE €. 1.207,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 2.946,95.= A FAVORE DELL'UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' ANTEAS SERVIZI DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEL MERCATO DI VIA MACHIAVELLI AI SENSI DEL D.LGS. 59/2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2017/31.05.2017 (€. 3.724,73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LE EDICOLE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALL'U.T.C. AVENTE AD OGGETTO : 'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA LEVATE'-  APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL  DITTE RIVA SRL DI OSIO SOPRA (BG) PER OPERE EDILI CIG: (Z831EE718C)/ EURO 15.152,80.= E DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE  - CIG : (ZA11EE73C0)/EURO 3.246,52.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 'PROGETTO UNICO DI BONIFICA' RELATIVO AL PUNTO VENDITA ENI /EX AGIP) N. 1540, SITO IN OSIO SOTTO (BG) IN VIA MILANO N. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2017.(REG.SERV.N.45/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE RISORSE STABILI DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2, DEL CCNL DEL 22.01.2004 E S.M.I. (DETERMINA N. 1202/16) - APPROVAZIONE RISULTANZE ATTIVITA' DI VERIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI RIORDINO, RIPRISTINO E SCARTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE: AGGIUDICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA SOC. COOP. ARCHIMEDIA A R.L. DI BERGAMO (€.8.188,52 OLTRE IVA - CIG Z271ED8FC1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER DOTAZIONE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA DITTA DPS INFORMATICA SNC DI FAGAGNA (UD) - (€. 900,00 + IVA) - CIG ZB51CD9EAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 5.306,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARE ATTIVATE NEL 2° QUADRIMESTRE 2015 E NEL 1° QUADRIMESTRE 2017 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - (TOTALE €. 255,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER D.L. E SICUREZZA INERENTE RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III° LOTTO - (CIG: ZE51A08FA8) - (TOTALE €. 18.402,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO, D.L. E C.R.E. INERENTE RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI (CIG: ZC51BA971F) - (TOTALE €. 26.391,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III° LOTTO - (CIG: Z581C03581) - (TOTALE €. 3.806,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TELO IN PVC PER COPERTURA STRUTTURA IN FERRO PRESSO EX MAGAZZINO COMUNALE -  APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL  DITTA SW TAPPEZZERIA ARTIGIANALE  DI  SCIOLA WILLIAM  DI OSIO SOTTO (BG)  -  CIG : (ZF01EEC3DF)/\ EURO 2.100,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) PER FORNITURA E POSA DI PANCHINE IN FERRO PER SPOGLIATOI/PALESTRA  CAMPUS- (CIG: Z301E081CD) - (IMPONIBILE €. 6.300,00.=/IVA 22% €. 1.386,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARISCOM SPA DI ROMA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO CAVALLERI MARIA - (TOTALE €. 500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A BIG TLC S.R.L. DI BERGAMO DELLA FORNITURA DI N.1 LICENZA SOFTWARE ED UN APPARECCHIO TELEFONICO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 1 - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 594,45 IVA INCLUSA) - (CIG: Z751EEAC86)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO PROMOSSO DA POMA GIUSEPPINA: LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE MESSI -FRANCHINA  (€. 6.566,04 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL CORO IDICA DI CLUSONE IN OCCASIONE DEL 40° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI OSIO SOTTO IN DATA 16 GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  €. 1.464,00 - CIG: Z781EEA482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE PICCOLI BIMBOGIOCA 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AIRONE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO € 2.000,00.= - CIG: ZCA1EE2499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA  SU ALCUNI ALBERI PARCO DIAZ E VIA TASSO -  APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL  DITTA TUTTO VERDE SAS DI BARETTI SILVANO DI VERDELLO (BG) - CIG: (ZC21EE0507)/\ EURO 1.532,08.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTE BIANCA 2017': IMPEGNO DI SPESA (€. 3.307,50 CIG DIVERSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE - (CIG: Z9F1EDFB98) -  (TOTALE €. 1.207,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 7.056,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER ATTIVITA' DI RIORDINO, RIPRISTINO E SCARTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (€.10.000,00 - CIG Z271ED8FC1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE EMESSE DA EDISON ENERGIA SPA RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 17.372,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER FORNITURA LISTELLI IN LEGNO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III LOTTO - (CIG: ZA51DC825A) - (IMPONIBILE €. 532,25.=/IVA 22% €. 117,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LEGALE PER ATTIVAZIONE CONTENZIOSO PER RECUPERO CREDITO CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE BAR CAFFE' DELLO STADIO A CARICO SIG. COMOTTI M.F.: LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE AVV. SIMONE TANGORRA (€. 5.292,23 - CIG Z3C1E2A532)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON LA POSA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E A FAVORE DELL'IMPRESA PESENTI SERAFINO S.R.L. PER EURO 5.719,76=  - CIG: 68107432EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTI DELLA CULTURA 2017' - IMPEGNO DI SPESA €. 739,06.= (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, SOTTOPASSO EX 525 - AFFIDO DITTA C.M. SERVICE SRL DI CASCINETTE D'IVREA (TO) - OFFERTA/PROCEDURA SINTEL - PERIODO 01.06.2017/31.05.2018 -  CIG: (7087759BBF) FINANZIAMENTO EURO 37.937,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPRISTINO CONDOTTO FOGNARIO IMMOBILE CASA DON BEPO VAVASSORI - (CIG: Z4B1CC708F) - (IMPONIBILE €. 2.016,00.=/IVA 22% €. 443,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER OPERE EDILI PRESSO CASERMA CARABINIERI - (CIG: ZA41B1E563) - (IMPONIBILE €. 3.598,34.=/IVA 10% €. 359,83.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE ARMATURA P.I. AMMOLORATA IN VIA PUCCINI N. 15 - (CIG: Z5C1ED4BAE) -  (TOTALE €. 347,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € . 26.911,63 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INFILAGGIO CAVO DI ALLUMINIO LINEA P.I. IN VIA COLOMBO - (CIG: ZBC1ED4824) -  (TOTALE €. 798,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE RAMPE DISABILI-RACCORDO MARCIAPIEDI PRESSO VIA DEI MILLE  - (CIG: ZA21C67306) - (IMPONIBILE €. 2.654,11.=/IVA 4% €. 106,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ALLACCIO CALDAIA PRESSO STADIO COMUNALE - (CIG: Z801D204AE) - (IMPONIBILE €.440,00.=/IVA 22% €. 96,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI N. 2 IMPIANTI RADAR SOLAR BOX - (CIG: ZDE1C5F9EE) - (IMPONIBILE €. 2.287,90.=/IVA 22% €. 503,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA CESTINI RACCOLTA RIFIUTI PER PARCHI - (CIG: Z311C2DE39) - (IMPONIBILE €. 1.501,60.=/IVA 22% €. 330,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISCO FISSO PER PC SALA GIUNTA PRESSO DYNAMIC INFORMATICA DI BERGAMO  €100,00+ IVA22% CODICE CIG.ZDF1ED6C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 9.834,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 29.229,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPORTISSIMO SNC DI ALBINO (BG) PER FORNITURA ATTREZZATURA PER PALLAVOLO - (CIG: Z3F1C6CD04) - (IMPONIBILE €. 1.260,74.=/IVA 22% €. 277,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ. - POSTALIZ. AVVISI TARI 2017 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO €  7.918,22 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 44 DEL 29.05.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'OSIOFITNESS 2017' - SPESA COMPLESSIVA. €. 2.756,40.= (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A S.I.E.L. PER I SERVIZI VARI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE IMU-TASI 2017(R.S. 43/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2016 E TARI 2015 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 660,96 (IVA 22% OVE DOVUTA € 65,19)  (R.S. N. 42 DEL 29/05/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DITTA MAGGIOLI € 2.324,10= CODICE CIG.ZCE1ECA555</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO OPERE COMPLEMENTARI  - III° LOTTO/RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA -  APPROVAZIONE CONTABILITA'  REDATTA DALLO STUDIO  ARCH. ZANOLI DI TREVIOLO (BG) - APPROVAZIONE  S.A.L. N° 3/FINALE E C.R.E. REDATTI DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI DI TREVIOLO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA  PA008/2017 DITTA ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI ROVETTA(BG) /EURO 6.673,15.\\\\\\\\\\\\\\\= CIG : (67531560A1) - CUP (J44H16000320004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIG TLC SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 6 LICENZE SOFTWARE PER NUOVA CONFIGURAZIONE CENTRALINO E TELEFONI VOIP PRESSO SEDE SERVIZI SOCIALI IN VIA CAVOUR N. 6/A  - (CIG: Z371C87949) - (IMPONIBILE €. 644,00.=/IVA 22% €. 141,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BERGAMO €57,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z621CF1A4D) - (TOTALE €. 45,77.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO GEOM. LEBBOLO MATTEO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER INCARIO INERENTE N° 5 TRASCRIZIONI CON REGISTRAZIONI ATTI /ACCQUISIZIONE AREE LUNGO LA VIA LEVATE PER LA REALIZZATA PISTA CICLOPEDONALE  - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO Q.T.E OPERA DI CUI A D.G.C. N° 229/2015- EURO 3.705,36.= CIG: (Z581ECBE65).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI  DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CAMOZZI AD USO AMBULATORI - APPROVAZIONE CONTABILITA' REDATTA DALL'ARCH. MATTEO CALVI PER SAL N. 1 PARI AL FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA PER EURO 84.466,68.= ALLA DITTA EDILDALMINE 2000 S.A.S. DI CIVIDINI MARCO E C. DI DALMINE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DOTT. GIOVANNI BACCANELLI A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; CIG ZF51E7F301; P. IVA: 03458600164;  IMPORTO €. 2.476,60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVO CANCELLO PER NUOVI ORTI COMUNALI IN VIA DON MANZONI -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO /EURO 514,84.= CIG : (ZAC1EC84A3) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE  DEL FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A - B - C -  AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA FRATUS M.  S.R.L. DI LEVATE (BG) - APPROVAZIONE SUBAPPALTI ALL' IMPRESA B &amp; G IMBIANCATURE SRL DI COMUN NUOVO (BG) E ALLA DITTA INTO-SYSTEM SRL   DI CISERANO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE STUDIO AVV. D'ALOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RETE IDRICA PER NUOVI ORTI COMUNALI IN VIA DON MANZONI -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO /EURO 806,03.= CIG : (Z951EC2D0F) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA  2 GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA -  LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE - € 132,00 IVA 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2014 A FAVORE DEL COMUNE DI FILAGO PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE QUALE SEDE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - €. 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI PERSSO SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE DI SANT' ARCANGELO ROMAGNA AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL PER UN TOTALE DI € 1655,16 CODICE CIG. Z5C1EC0048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2-2017 DEL 14/05/2017 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI-IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - STUDIO ING. GIORGIO RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA PANCHINE IN FERRO PER SPOGLIATOI/PALESTRA CAMPUS   - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BRIZZOLARI &amp; CERUTI S.R.L. DI BERGAMO  -  FINANZIAMENTO EURO 2.196,00.\= CIG : (Z551EB6280) NELL'AMBITO DEL Q.T.E.  OPERA DI CUI A DET. N° 208/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA , CENTRO SOCIALE ,  FARMACIA , SERVIZI SOCIALI - SOTTOPASSO EX 525  - APPROVAZIONE C.S.A. REDATTO DALL'U.T.C. ED INDIZIONE DI GARA - PERIODO 01.06.2017/31.05.2018  - FINANZIAMENTO  CIG: (8087759BBF)/EURO 62.850,00.\= + CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI 'FUNZIONARIO CONTABILE' - AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE, CATEGORIA D3 COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI: NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REAGENTI SOSTANZE STUPEFACENTI €. 867,42,=  GRUPPO S.I.T. SRL CIG.   ZBF1EB1EFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS DI VIMODRONE (MI) - MINORE R.G. - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017 - IMPORTO € 8.514,00 - CIG . ZBD1ED2131.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZI FIAT SCUDO DL688SH E CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO L'AUTOFFICINA PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 739,20= - CIG:  ZD31EAD4F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA 'DOTE COMUNE' PER L'ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE TIROCINANTI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO DI SPESA.(REG.SERV.N.40/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA PER REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI IN VIA DON MANZONI - NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA  CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. CS165CS DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE - (CIG: Z261EA989A) - (TOTALE €. 970,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 8.689,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA P.S.P. EQUIPMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZUCCHELLI COSTRUZIONI SRL DI ROVETTA (BG) PER OPERE DI MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA DI PROPRIETA'COMUNALE - (CIG: Z2B1C9AAE6) - (IMPONIBILE €. 9.700,00.=/IVA 22% €. 2.134,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VEICOLI P.L. €. 1.000,= A FAVORE DITTA BERETTA GUIDO DI TREVIGLIO CIG.  Z6A1EA7210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA VERDI N° 36 (ASS. I.P.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.850,00 + IVA) - (CIG: Z441EA591D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 77.665,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - SOSTITUZIONE N. 1 TERMINALE INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - € 646,00 + IVA - CIG: ZAB1EA3DF8). REG.SERV.N.39/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE -  APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA CO.VE.MA SRL DI CASTEL FRANCO EMILIA (MO)  CIG : N. 68982686D5 CUP J47H16000770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI IN ESITO A RDO SU PIATTAFORMA ARCA-SINTEL, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLINE SERVICE DI BERGAMO (CIG ZE61E863A3 €. 1.647,03 OLTRE I.V.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO INERENTE REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - (CIG: 6164133378) -(TOTALE €. 250,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. SNC DI OSIO SOPRA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PERDITA OCCULTA ALL'INTERNO DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA FOSCOLO N°12/A - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €.510,00 + IVA) - (CIG: Z071E9FE28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO -  PERIODO: GENNAIO / MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE  AREA DI DALMINE E RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - €. 10.566,35  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA 'A LEVAR L'OMBRA DA TERRA 2017'. PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL CON DUE SPETTACOLI TEATRALI: MARTEDI' 18 E VENERDI' 28 LUGLIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA (€. 1.586,00 - CIG ZAA1E9CCF2 - OLTRE A ONERI SIAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA 'OSIO FOLK 2017' - IMPEGNO DI SPESA (€.750,00 - CIG Z4C1E9CB24) OLTRE AD IRAP E ONERI SIAE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO / RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER PC  -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' C2 GROUP SRL DI CREMONA (€ 238,63  - CODICE CIG Z4A1E9B9EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INFILAGGIO CAVO LINEA P.I. IN VIA COLOMBO - (CIG: ZD91E9B74C) -  (TOTALE €. 1.105,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER PULIZIA CUNICOLI POSTI NEL VESPAIO E SMALTIMENTO MATERIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III LOTTO - (CIG: ZD51DC8190) - (IMPONIBILE €. 5.316,00.=/IVA 22% €. 1.169,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 3 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: ZA61E9A3AB) -  (TOTALE €. 528,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2017 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO A TECNICO LIVIO MAZZOLA DI CARVICO (BG) PER VERIFICA STATO DI FATTO, REDAZIONE RELAZIONE TECNICA , C.S.A. COMPUTO D.L. E REDAZIONE C.R.E. PER LAVORI DA FARSI E RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE PRESSO C.T. STADIO COMUNALE  CIG: (ZA31E9903B) / EURO 1.216,95.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 47.891,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N°76 - ESERCIZIO 2017 - (IMPORTO: €. 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE IN VIA MATTEOTTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z201E9537) - (TOTALE €. 2.562,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IL 23.05.2017 ALLA GIORNATA DI STUDIO IL 'DECRETO CORRETTIVO APPALTI' , LE PRINCIPALI NOVITA' - (IMPORTO: €. 160,00) - CIG Z781E94ACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.38/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO OPERE DI COMPLETAMENTO DI PICCOLA ENTITA' DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PRESSO EX DISCARICA LOCALITA' SCARLETTI - DITTA ASSOLARI SPA DI VALBREMBO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2017.(REG.SERV.N.37/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE OPERANTI IN SETTORI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2016 - EX DGC 190/26.10.2016 - IMPORTO € 2.850,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. M.M. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG. M.E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEL MERCATO DI VIA MACHIAVELLI AI SENSI DEL D.LGS. 59/2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG) - PER MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE CAMPUS - FINANZIMENTO EURO  686,86.= CIG: (Z9F1E8CEFB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: Z271E8BB62) -  (TOTALE €. 602,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' DURC  IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO - SALDO ALLA SOCIETA' USUBELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA €. 88.442,00.= DA PARTE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - ESCUSSIONE POLIZZA ASSICURATIVA NR. 02320728589.10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA FOSCOLO 12/A ALLA ZUCCHELLI COSTRUZIONI SRL DI ROVETTA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.586,00 IVA INCLUSA) - (CIG: Z3C1E85FFA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE EMESSE DA EDISON ENERGIA SPA RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 22.267,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE  DEL FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A - B - C -  AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA FRATUS M.  S.R.L. DI LEVATE (BG) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALL' IMPRESA ARTIGIANA POSATORI  DI MAPELLO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.C.E.A. PER MANIFESTAZIONE 'OSIO SUN DAY' 2016. (€ 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.316,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2017 €.4204,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'TIERRA, NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO - ANNO 2017'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO 'DOTE COMUNE' 5° BANDO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILI AREA II (SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI-ENTRATE) - LIQUIDAZIONE  IMPORTO €  7.600,00 (ESENTE IVA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE PER MANIFESTAZIONE 'LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI PROMOZIONE AL LIBRO ED ALLA LETTURA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - ANNO 2017'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER REVISIONE ETILOMETRO B.M. SERVICE SRL DI ORIGGIO (VA) CODICE CIG.ZE81E82B4F €439,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO - ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI TELEFONIA GRUPPO MEUCCI DI TRVIGLIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'L'EVOLUZIONE DEL TELEFONO NEL TEMPO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.398,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA  DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO  PER GIORNATA DI STUDIO 'SCIA  - 2 .LA RIFORMA DEI TITOLI ABILITATIVI NELL'EDILIZIA DOPO L'AVVENTO DEL D.LGS. 222/2016' - (CIG: Z6F1E4A8F1) - €. 40,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA SU POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALI DEL MARTEDÌ TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAIO ADDETTO AL CIMITERO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA KIMAY SRL DI LALLIO (BG) - (CIG:  ZD31E7C39A) - (TOTALE €. 257,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  € 1833,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INAIL DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' DURC  IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. MAURO FIORONA DI BERGAMO PER INCARICO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO CONTRO CIPE, MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, ANAS SPA, CAL SPA E AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA PER ANNULLAMENTO DELIBERA CIPE N. 97/2009 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. MAURO FIORONA DI BERGAMO PER INCARICO PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DALLA SOCIETA' TOMBINI SRL E SOCIETA' CIFRA SRL AVANTI AL TAR LOMBARDIA -SEZIONE DI BRESCIA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT. 7493 DEL 05.07.2010 DI DINIEGO ALL'ISTANZA DI APPROVAZIONE DEL P.A. 1 U.M.I. 1C -SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DELL'ANPI DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE SCUOLE SUL TEMA 'TRAMANDARE LA MEMORIA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 4 CAPPELLE MODULARI A 3 POSTI E DI N. 4 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI DA REALIZZARSI NEL CIMITERO COMUNALE DI OSIO SOTTO (ART. 55, C-8 R.P.M.) - APPROVAZIONE - INDIZIONE (R.S. N. 34 DEL 04.05.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO 'SUPEREROI FRAGILI 2017' A.S. GRAZIA ADDABBO - IMPEGNO DI SPESA € 70,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN ZONA NORD-EST  -  APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO D.L. E SICUREZZA PER LE 'OPERE DI FINITURA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO'  - FINANZIAMENTO EURO 1.903,20\\\= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 147/2016 CIG : (Z551E767CB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. MAURO FIORONA DI BERGAMO PER INCARICO ATTIVAZIONE CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DI SIDERVER SRL IN QUALITA' DI LOTTIZZANTE DEL P.A. PRODUTTIVO IN VIA BATTISTI, ORA CADUTI SUL LAVORO - T.L. SRL, DAILA SRL E SIDERVER SRL - SALDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 6474,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. MAURO FIORONA DI BERGAMO PER ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO ED IL COMUNE DI OSIO SOPRA PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA' MADONNA DELLA SCOPA - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI A FAVORE DELLA GEOM. FRATUS SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FARMACISTA DR.SSA MEO CLAUDIA A SUPPORTO ESIGENZE GESTIONALI FARMACIA COMUNALE; CIG ZAB1E7E9D8 €. 2.523,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE BERETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DELL'AGENTE MARCO MANENTI AL MODULO 2 'COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO' (CODICE: PAG7002/BE) DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € .58.869,16 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ORE ASSEGNATE ALL'AREA VII COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO UTILIZZO PERSONALE DELL'AREA I SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTE COMUNE 2017 AREA VII P.L. A FAVORE SOCIETA' ANCILAB SRL DI MILANO PARI A €3800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO -I E II TRIMESTRE 2017 PER UN IMPORTO PARI A € 6954.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - II° BIMESTRE ANNO 2017 - (CIG : Z621CF1A4D) -  €. 6.249,71.\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - ANNO 2017 - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL  DITTA MOCIT DI  BERGAMO (BG) - CIG: (ZCD1E6BC33)/\EURO 8.791,32.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 77.665,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 76.970,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017 €.4204,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - PRESA D'ATTO INCARICO D.L. , ACCATASTAMENTO ,  E PROG./ARCHIT. PARTE EDIFICIO ALL'ARCH. KARIM CATTANEO DI CISERANO (BG) - PRESA D'ATTO INCARICHI VARI TECNICI SPECIALISTICI PER L'IMPIANTISTICA  - TUTTE LE SPESE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE 'ARCA DELLA SOLIDARIETA ONLUS' -  CIG : N. 68982686D5 CUP J47H16000770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 31.792,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RETTA RSD PER MINORE G.M. - MAGGIO/GIUGNO 2017 - IMPORTO € 533,00.= - CIG ZA81E6541A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO QUOTE RESIDUE  CAUSA CESSAZIONE ATTIVITÀ DA CTF GROUP A FAVORE DI CEF: IMPORTO PARI A EURO 50.892,70 IVA MEDIA 12% COMPRESA PER ACQUISTO FARMACI, ED IMPORTO PARI A  EURO. 2.992,03 IVA 22% COMPRESA PER SPESE TARIFFAZIONE RICETTE . P. IVA : 00272680174 , CIG:6283928D6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2017 - IMPORTO € 931,50 (IVA 22% OVE DOVUTA € 204,93) (R.S. N. 32 DEL 27.04.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE E MANUTENZIONI - ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER RIPOSIZIONAMENTO LAMPIONE A PARETE IN VIA GARIBALDI - (CIG: ZE01E62A54) - (TOTALE €. 244,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 29.560,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOFOBIA IN DATA 17 MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  €. 880,00 CIG Z231E60909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF/ATTI TARI PER L'ESERCIZIO 2017 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA  - LIQUIDAZIONE  IMPORTO €  3.112,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 31 DEL 27.04.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI  FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2017 - EX DETERMINAZIONE N° 1135  DEL 9/12/2016 - IMPORTO €  65.048,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXI EDIZIONE BORSA DI STUDIO 'LINO BARBISOTTI PER LA MUSICA - ANNO 2017': IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE (€. 733,36 - CIG: Z441E5FE52)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGC 63 DEL 29/03/2017 A FAVORE SIG. K.S. PER PROGETTO PERSONALIZZATO - ONERI TRASPORTO PULMAN - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017 - IMPORTO € 504,35 - CIG ZB91E5FA8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO  A FAVORE  UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO MAGGIO / DICEMBRE 2017 - IMPORTO € 10.050,00.= - CIG: ZE41E5B0D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CIG: 6782740E1A - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA CHIARI INTONACI SRL DI CHIARI (BS) PER LAVORI DI INTONACATURA ,  ALL'IMPRESA DOSSI NOMRAN  DI MEZZAGO (MB) PER LAVORI DI LUCIDATURA PAVIMENTAZIONI , ALL'IMPRESA BAROLO ANDREA DI TRAONA (SO) PER OPERE IN PIETRA NATURALE , ALL'IMPRESA NUOVA EDILIZIA SRL DI MILANO PER OPERE IN PIETRA NATURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRISTNO CONDOTTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III LOTTO - (CIG: ZEC1DC81E1) - (IMPONIBILE €. 5.680,70.= IVA 22% €. 1.249,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ANTIPARASSITARIO DA ESEGUIRSI SULLE SIEPI IN BOSSO UBICATE PRESSO VARIE AREE VERDI COMUNALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z921E58628)\EURO 549,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA XVI^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE BIBLOFESTIVAL ANNO 2017 -  SPESA COMPLESSIVA €. 4.110,50 - CIG: Z161E5230B E Z381E52362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI 2017 E SUPPLETIVO 2016 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TEFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA  (P.IVA 01114601006) FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - € 3.213,40 (ESENTE IVA SERV. POST. ART. 10/16 DPR 633/72) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA CON SOCIETA' SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO -(CIG: ZCF1E51723) -  (TOTALE €. 878,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA -  LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE - € 366,00 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU-TASI 2017 - AFFIDAMENTO A  S.I.E.L. SRL  DEI SERVIZI DI  DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI, ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO, MANUTENZIONE ED  ASSISTENZA SW GESTIONALE -  APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z7F1E4D574 - VALORE € 6.020,00)  (R.S.  29/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. G.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. YVONNE MESSI DI BERGAMO PER DIFESA NEL GIUDIZIO DAVANTI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA -SEZIONE DI BRESCIA AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' HALLEY '86 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IL 20.04.2017 ALLA GIORNATA DI STUDIO 'SCIA - 2. LA RIFORMA DEI TITOLI ABILITATIVI NELL'EDILIZIA DOPO L'AVVENTO DEL D. LGS. 222/2016 ' - (IMPORTO: €. 40,00) - CIG Z6F1E4A8F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER INTERVENTI VARI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - OPERE DA FABBRO (CIG: Z6D1C4BB37) - (IMPONIBILE €. 2.000,00.=/IVA 22% €. 440,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI  - PERIODO 01.11.2015/31.10.2018 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO  ALLA DITTA  C.D.S. TRACCIALINEE  DI  OSIO SOTTO  PER L'ANNO 2017/SEGNALETICA VERTICALE - CIG : (Z961E49705) - (EURO 3.660,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE EMESSE DA EDISON ENERGIA SPA RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 22.521,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE N° 1 - ANNO 2017 - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL  DITTA OROBICA GREEN DI  ALBINO (BG) - CIG: (ZC81E42AEB)/\EURO 6.060,96.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTO DI TIROCINIO SOCIO-OCCUPAZIONALE APPROVATO CON DGC 61 DEL 29/03/2017 - PERIODO DAL 1/01/2018 AL 31/03/2018 - IMPORTO € 80,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CROCETTE  IN CEMENTO  PRESSO CIMITERO COMUNALE  -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EMMECI DI MAFFEIS  DI VALBREMBO (BG) - CIG: (ZEC1E41C1C)/EURO 805,20.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA DI UN POSTO DI 'FUNZIONARIO CONTABILE', A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D3 COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE', A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D1 COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO --------------------------------------------------------------------------------</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA MILANO -  €. 1.291,92.= CIG ZEA1E406FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA GRAFICA SAFIRA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI ADESIVI CON LOGO COMUNE DA APPLICARE SU PIAGGIO PORTER TG. FC094WD - (CIG: ZB31E3EA6E) - (TOTALE €. 158,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA-OSTA PER MOBILITÀ ESTERNA DIPENDENTE MAZZOLA ALESSANDRA AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO COMUNE DI BREMBATE - DETERMINAZIONE DECORRENZA*   --------------------------------------------------------------------------------</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DPA E TOSAP - ESTENSIONE PROROGA A NOME MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL PER IL 2° TRIMESTRE 2017 (ART. 2, COMMA 1, DL 22.10.2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 225/2016) - CIG  Z0723CFDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI CLOWNERIE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LIBRO IN DATA 25 APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA  €.230,56 - CIG: ZA31E35CDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2017 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 1° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG ZD31C96868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TAPPETO ERBOSO PRESSO PARCO COLLEONI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z501E34F4E)\EURO 976,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 5 PALI AMMALORATI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z931E33B20) - (TOTALE €. 2.739,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI PROTEZIONE ALLA BASE DI N. 20 PALI DELL'IMPIANTO DI P.I. - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z181E33A54) - (TOTALE €. 1.455,97.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE  DEL FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A - B - C -  AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA FRATUS M.  S.R.L. DI LEVATE (BG) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALLA SOCIETA' IDRAULICA ROTA CARLO DI LEVATE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 REDATTO DALLO STUDIO ARCH, GUALDI DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02E/2017 DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO  EURO 100.006,24 - CIG: 6782740E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI PROGETTO SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.350,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.748,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA RAMI SECCHI PIANTE PRESSO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE OFFERTA/SINTEL - DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z641DFC1EB)/\EURO 3.337,92.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZED1E314A2) - (TOTALE €. 901,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT PUNTO TG. AW913RB - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZDF1E3070E) - (TOTALE €. 435,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 6.474,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI E CINGHIE MITSUBISHI CANTER TG. BB137KB - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZA81E2FE1D) - (TOTALE €. 600,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SMONTAGGIO TAVOLI  PRESSO MENSA CAMPUS SCOLASTICO -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) - CIG: (Z041E2F826 )/\EURO 917,44.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPIONE IN VIA VESPUCCI URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: ZC71E2EFEB) - (TOTALE €. 1.163,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 85.882,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE BERETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.344,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - II^ RATA RELATIVA ANNO 2016 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.282,21.=/IVA 22% €. 3.362,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (6° RATEO) - (IMPONIBILE €. 45.170,97.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI MARZO 2017 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € .149.349,24 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LEGALE DOMICILIATARIO PER PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RECUPERO CREDITO CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE BAR CAFFE' DELLO STADIO A CARICO SIG. COMOTTI M.F.: LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE AVV. ANNALISA CASTELLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN VIA CAVALLERI (AREA RETROSTANTE MUNICIPIO) DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) - (CIG: Z341E272FF) - (TOTALE €. 732,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.845,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONFERENCE SALA CONSILIARE PRESSO CENTRO SOCIALE MONS. BARBISOTTI - SOC. EUROTECNICA SALMASO SRL DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER L'ANNO 2016 - ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI 'PROGETTO ENTE-RISORSE UMANE' 'PROGETTO ENTE-CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE' E 'PROGETTO ENTE-INVENTARIO PATRIMONIO  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL (€29.963,00+IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - I° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - I° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2017.(REG.SERV.N.27/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAODINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017 E SUPPLETIVO TARI 2016  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z331E17CA1 - € 7.918,22 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA) (R.S. N. 26 DEL 03.04.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZB61E178B8) - (TOTALE €. 467,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2017 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.25/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO (BG) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO PARASSITI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (TOTALE €. 280,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN VIA CAVALLERI (AREA RETROSTANTE MUNICIPIO) DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) - (CIG: Z261E15EA7) - (TOTALE €. 549,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA  EUROSPITAL  SPA ; IMPORTO  €. 352,36 + IVA 10-22% PARI A  €. 401,92  IVA COMPRESA;  CIG: Z281E140CC;  P.IVA: 00047510326.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 9.958,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO L'AUTOFFICINA PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.650,00= - CIG: Z801E113E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2017 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 251/2016 - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO € 7.691,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z621CF1A4D) - (TOTALE €. 101,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PANCHINE IN FERRO PER SPOGLIATOI/PALESTRA CAMPUS   - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG)  -  FINANZIAMENTO EURO 7.686,00.= CIG : (Z301E081CD) NELL'AMBITO DEL Q.T.E.  OPERA DI CUI A DET. N° 208/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.367,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (€. 440,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 03.04.2017 AL 02.06.2017 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO OPERE COMPLEMENTARI  - III° LOTTO/RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA -  APPROVAZIONE CONTABILITA'  REDATTA DALLO STUDIO  ARCH. ZANOLI DI TREVIOLO (BG) - APPROVAZIONE  S.A.L. N° 2 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI DI TREVIOLO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA  PA006 / 2017 DITTA ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI ROVETTA(BG) /EURO 41.794,92.\\\\\\\= CIG : (67531560A1) - CUP (J44H16000320004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE MINORI C.D. E  S.M. - SUB IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2017 - IMPORTO € 896,09 - EX DGC 237/2016 - CIG.Z711C76E8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - APRILE/GIUGNO 2017 -  IMPORTO € 13.500,000.= - CIG: Z081E16D1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - APRILE/GIUGNO 2017 - IMPORTO € 5.435,77.= - CIG: Z6D1E10109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN RSD - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - SIG.RA L.D. PERIODO APRILE/GIUGNO  2017 - IMPORTO  € 5.071,50.=  CIG ZCB1E0BF30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE PER INSERIMENTO SIG. C.E. PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - SOSPIRO (CR) - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2017 - IMPORTO € 4.321,50.= - CIG: Z791E0B6D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1-2017 DEL 09/03/2017 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI-IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - STUDIO ING. GIORGIO RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PANCHINE IN FERRO PER SPOGLIATOI/PALESTRA CAMPUS   - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA C.A.T. DI OSIO SOPRA  -  FINANZIAMENTO EURO 1.159,00.= CIG : (Z2D1DFE41E) NELL'AMBITO DEL Q.T.E.  OPERA DI CUI A DET. N° 208/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M.  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE' - AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE, CATEGORIA D1 COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO CENTRO SOCIALE - SOSTITUZIONE N° 1 VETRO ROTTO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE (BG) - CIG: (Z3B1DFB8D4)/\EURO 158,60.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 'EX DISCARICA SCARLETTI' ALLA DELIBERA AEEGSI 421/2014- (CIG: Z9417E9994) - (IMPONIBILE €. 1.396,00.=/IVA 22% €. 307,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE  - PROROGA TECNICA AL 31.12.2017 A NOME SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO (CIG Z311CCECEF- € 12.600,00 OLTRE AD IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTE CDI SAN DONATO  A FAVORE  UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO APRILE  2017 - IMPORTO € 1.165,00.= - CIG: Z411E4D569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO VACCARI LAURA - ANNO 2014 - (CIG: ZD40D06780) - (TOTALE €. 1.760,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO LAMIA VITO - ANNO 2016 - (CIG: Z2F17AD216) - (TOTALE €. 1.658,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI GEN. E FEB. 2017.(REG.SERV.N.22/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SIG.RI SAVIO PER ACCORDO CESSIONE BONARIA ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO  TRA LA VIA COLLEONI E LA VIA LEOPARDI E RELATIVI PARCHEGGI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 32.815,58.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2017 - (IMPORTO: €. 3.960,28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV.SEMPIO AMARILLIDE PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2016-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INFILAGGIO CAVI LINEA P.I. SUL CAVALCAVIA DI VIA COLOMBO - (CIG: ZAA1DF149D) -  (TOTALE €. 1.086,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E./SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI REDATTO DALL'ARCH. ZANOLI S. DI TREVIOLO (BG) PER LAVORI  DI RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III° LOTTO -  (CIG: 67531560A1) - CUP (J44H16000320004) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L.  DI ROVETTA (BG) -  TOTALE €. 13.370,50.\= -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: Z941DF08CD) -  (TOTALE €. 353,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI SOLLECITI TARI 2016 E SUPPLETIVO TARI 2015 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG Z051DEF8CF -  €  804,64  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA) (R.S. N. 20 DEL 22.03.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA RAMI SECCHI PIANTE PRESSO VARIE AREE COMUNALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z7A1DEAC7E)/\EURO 841,80.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C.N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG.RA D.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - IV TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  POTATURA PIANTE PRESSO CHIESETTA GIARDINO : AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO   (BG) - CIG: (Z6E1DE9E79)/ EURO 1.464,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG.RA G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA'  NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'GARDEN' VIA DELLE INDUSTRIE - 'COLOMBINA' VIA BARACCA - 'LIBERTA' VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE FORESTALI DA COLLOCARE PRESSO BOSCO ITALA - APPROVAZIONE OFFERTA ENTE E.R.S.A.F. DI CURNO (BG) - CIG: (Z251DE7A21 )/\EURO 611,82.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - AFFIDO DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA SINTEL - PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 -  CIG: (70008872B7)- FINANZIAMENTO EURO 140.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI AMPLIAMENTO RETE C/O GLI UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (CIG: Z8F1C24BFA) - (IMPONIBILE €. 1.551,60.=/IVA 22% €. 341,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO PER REDAZIONE PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI FARMACIA E SERVIZI SOCIALI IN VIA CAMOZZI - (CIG: ZC71B2F596) - (TOTALE €. 12.656,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL UNIPERSONALE DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA E REALIZZAZIONE GIOCHI PARCHI - (CIG: Z901C83A03) - (IMPONIBILE €. 16.186,50.=/IVA 22% €. 3.561,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E SMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITÀ TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI POSTI VACANTI DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' - CATEGORIA 'C' COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI:APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN SPA PER FORNITURA MOBILI E ARREDI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO TOTALE € 1.620,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 6.426,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 1 TRATTORINO TAGLIAERBA - (CIG: ZDD1C30C95) - (IMPONIBILE €. 2.377,04.=/IVA 22% €. 522,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE CONTAENTE DEL SERVIZIO - OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA/PROCEDURA SINTEL - PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 -  CIG: (70008872B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CIG: 6782740E1A - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALL'MPRESA CRI.MER SAS DI MERELLI G. BATTISTA  DI VERTOVA (BG) PER OPERE DI LATTONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI MEDICALI DIVERSI, AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A  SINTEL ALLA DITTA  SAFETY SPA ;  TOT. €. 2.579,82 + IVA 4 - 22%  =  €. 3.140,34; P.IVA : 04074050156 ;  CIG: ZA51DB7C91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE COMUNALI (PEZZI RICAMBIO E COSTO MANODOPERA) A FAVORE DELLA DITTA LODA OROBICA SAS DI BERGAMO (€. 700,00 IVA COMPRESA - COD.CIG Z6014A4B2FE ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M.  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI POSTI VACANTI DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' - CATEGORIA C COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO FARMACIA COMUNALE - FORNITURA E POSA N° 9 VENEZIANE  : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - CIG: ( Z061DD3AF7)/\EURO 1.026,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANCITEL 2017- CIG.Z5F1C9EFD2 -€ 207,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - AFFIDO DITTA FEA SRL DI CASTEL FRANCO EMILIA/PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL - FINANZIAMENTO EURO 346.786,04.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DGC N° 242/2016 -  CIG : N. 68982686D5 CUP J47H16000770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. L.L. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA A FAVORE DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI CASIRATE D'ADDA -€ 1.895,87 CODICE CIG Z371DD4F09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA  SOFAR SPA  €. 707,60  COMPRESO IVA 10-22% ;  CIG:Z511D9A6D5;  P.IVA: 03428610152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE UNICOVER FLEX PER L'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI. INCARICO ALLA DITTA UNI.EVOLUTION SRL DI TORINO (€. 324,08 + IVA 22%) COD.CIG ZA41DC94B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PANCHINE IN FERRO PER SPOGLIATOI/PALESTRA CAMPUS   - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO - EURO 11.200,00.\\\=. FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E.  OPERA DI CUI A D.G.C. N° 124/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTE PER LAVORI  DI COMPLETAMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III° LOTTO : DITTA F.LLI ZAPPETTINI DI ALBINO (BG) PER PULIZIA E SMALTIMENTO   MATERIALE - CIG (ZD51DC8190) - FINANZIAMENTO PARI AD EUTO 7.010,12.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 124/2016;   DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTEVENTI DI RIPRISTINO CONDOTTI - CIG (ZEC1DC81E1) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 6.930,45.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 124/2016;   DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) PER INTEVENTI DI FORNITURA LISTELLI - CIG (ZA51DC825A) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 649,35.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 124/2016;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE TRATTORE PER INTERVENTI SUL VERDE IN DOTAZIONE AD ASSOCIAZIONE SGUAZZI - (CIG: Z841DC591A) -  (TOTALE €. 265,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - I° BIMESTRE ANNO 2017 - (CIG : Z621CF1A4D) -  €.5.588,11.\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'MASTICARE CULTURA'. REALIZZAZIONE DUE SPETTACOLI TEATRALI PRESSO I RISTORANTI TAVERNACOLO E OL-FA DI OSIO SOTTO RISPETTIVAMENTE IN DATA 4 MAGGIO E 7 GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  €. 2.196,00 - CIG: Z5C1DBE373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 29.469,55.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIG TLC SRL DI BERGAMO PER LAVORI DI ATTESTAZIONE COPPIA IN F.O. SU CAVO DORSALE ED ATTIVAZIONE APPARATI DI INTERFACCIA PRESSO SEDE SERVIZI SOCIALI IN VIA CAVOUR 6/A - (CIG: ZEF1D245E5 - (IMPONIBILE €. 650,00.=/IVA 22% €. 143,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO (BG) PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE LAVORI DI AMPLIAMENTO IN ZONA NORD EST CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z301B461D2) - (ACCONTO €. 9.516,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA  DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO  PER GIORNATA DI STUDIO 'SOSTITUZIONE EDILIZIA E RICOSTRUZIONE EDILIZIA' - (CIG: ZF11D2C9D1) - €. 20,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA  DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO  PER GIORNATA DI STUDIO 'PRESENTAZIONE COMPENDIO DOTTRINALE CASISTICA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA' - (CIG: Z4C1D11D00) - €. 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CIG: 6782740E1A - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA GUERINI DI S.PAOLO D'ARGON (BG) PER OPERE DI FERRO E ALL'IMPRESA C&amp;B COLOMBI SRL DI CAZZANO S'ANDREA (BG) PER LAVORI DI SOTTOFONDI PER POSA PAVIMENTAZIONI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) PER ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ANNO 2017 - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 2.837,23.= CIG: ( Z2C1DB98BE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE 'APERITIVO LETTERARIO' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LIBRO IN DATA 23 APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA  €.550,00 - CIG: Z091DB7CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 €.8.408,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - SOSTITUZIONE N° 2 VETRI ROTTI : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE (BG) - CIG: ( Z931DB6516)/\EURO 91,50.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 24.937,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE  QUINQUENNIO 01.01.2013/31.12.2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, POZZETTI E GRIGLIE STRADALI  ANNO 2017 - PRESA IN CARICO DA PARTE DI UNIACQUE SPA - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE EMESSE DA EDISON ENERGIA SPA RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 25.178,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 5772,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA RETTIFICA DEGLI ATTI DEL PGT VIGENTE, NON COSTITUENTE VARIANTE URBANISTICA - 2° STEP, ALL'ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI  DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 767,62 (CIG:Z731DB1AC5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1137 DEL 9.12.2016 - TASI  RIMBORSI SU ISTANZA - (REG.SERV. 17/2017) RIDUZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO NEL MERCATO DI VIA MACCHIAVELLI E PER IL POSTEGGIO DELL' EDICOLA DI VIA BREMBATE - ANGOLO VIA CAMOZZI - ED INTEGRAZIONE BANDO POSTEGGI MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE  TRIBUNALE DI BERGAMO  (PRATICA ERICE S.R.L.) A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€. 217,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CROTTI ANTINCENDIO DI TREVIOLO (BG) PER ROTTAMAZIONE E RICARICA ESTINTORI DEPOSITATI PRESSO EX MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TASSO - (CIG: ZC01DAB8E3) - (TOTALE €. 200,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COSTI PROGETTO A FAVORE G.M. INSERITO IN RSD ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE (BG) - IMPORTO € 120,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2016.(REG.SERV.N.16/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ALTALENA PER DISABILI PRESSO AREA GIOCHI CENTRO GIOVANILE DI VIA LEVATE  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'  DI BAGNATICA (BG) - CIG: ( ZE71DABD84)/\EURO 695,40.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'U.T.C. ED INDIZIONE DI GARA - PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 - FINANZIAMENTO BIENNIO 2017-2018 - CIG: (70008872B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA SELLA IMPORTO €. 757,68 COMPRESO  IVA 10 - 22%; CIG: Z881D9A5F8; P. IVA:00161860242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE HARDWERE  ANNO 2017 - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE A FAVORE DITTA VEGA INFORMATICA  €.800,00 + IVA 22% ( €. 976,00 ); CIG: ZBD1D99EAF ; P. IVA: 02638870184.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI PLACENZA GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE IN VIA DELLE INDUSTRIE N. 3/A (ASS. R.M.) - (CIG: Z2A1BF5553) - (IMPONIBILE €. 3.380,00.=/IVA 4% €. 135,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE GARA CISPEL PER SERVIZIO FARMACIA COMUNALE  €. 600,00 + IVA 22%  E  €.110,00 + IVA 22%  ( TOTALE €. 710,00 + 22% = €.866,20);  CIG: Z211D9243D;  P. IVA : 09361480156.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI PLACENZA GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEI BAGNI DEGLI ALLOGGI COMUNALI IN VIA SAN DONATO N. 30/H (ASS. C.P.) ED IN VIA COLLEONI N. 11 (ASS. C.G.) - (CIG: Z6B1A01A74) - (IMPONIBILE €. 4.045,00.=/IVA 4% €. 161,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO BOSCO ITALA - PULIZIA E LAVAGGIO COPERTURA BOCCIODROMO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL G.S. DI BREMBATE (BG) - CIG: (Z2C1D975A4)/\EURO 793,00.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA ANNO 2017 - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE -  €. 1.002,00 (IVA ESENTE) ; CIG: Z371D908D5;  P.IVA: 04602330153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI  DI  LIMITATA  ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PROROGA TECNICA ALLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) - PERIODO 01 MARZO/15 MARZO 2017 - FINANZIAMENTO EURO 1.455,10.\= CIG: (ZC21D93D01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.03.2017/31.12.2017 - CIG ZC71D88024 - €.10.085,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  € 2535,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ESTINTORI PRESSO COOP. USIGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDDIO  DI TREVIOLO (BG) - CIG: (Z751D93113)/ EURO 436,91.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RG MARMI DI ROSSONI RAFFAELLO  DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z6C1D90382)/\EURO 976,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA QUALITY CONTROL DI MEDOLAGO (BG) PER VERIFICA PROVE SU MATERIALI REALIZZAZIONE PONTICELLO PARCO DIAZ - (CIG: Z621CE167A) - (IMPONIBILE €. 86,00.=/IVA 22% €. 18,92.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA: EROGAZIONE SALDO AD ASCOM PER ATTIVITA DISTRETTO ANNO 2016. EURO 5.246,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.563,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z2A1D820E1) -  (TOTALE €. 183,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE DIPENDENTI DIVERSI PRESSO LA C.C.I.A.A.: IMPEGNO DI SPESA (€. 350,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>'SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' - AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC31D54582)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI/ANNO 2017 -  AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) - CONFERMA PREZZIARIO DI CUI ALL'ANNO 2016 - CIG: (Z501D7E582)/. FINANZIAMENTO 2.840,00.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.D.V.) - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI ANNO 2016 - CIG Z611313F08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. FINAZZI LORIS DI PEDRENGO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA CAVOUR/DONIZETTI- (CIG: ZC31C41334) - (TOTALE €.2.040,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VANO PRODOTTI DISTRIBUTORE AUTOMATICO FARMACIA COMUNALE €. 244,00  IVA 22% INCLUSA. P.IVA: .03569410131; CIG: Z181D6DC65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA BREMBATE AD USO AMBULATORI -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149 DEL D.LGS 50/2016 - FINANZIAMENTO EURO 1.373,63= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N. 212/2016 - CIG: 688686659B - CUP: J41B16000400004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE BERETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.613,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA  2017 €.190,32 CIG ZE91ED920A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 118/2011 E SMI - INTRODUZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE (RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2016 - ELABORAZIONE RENDICONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE AL 31.12.2016) - AFFIDO SERVICE A SUPPORTO 'PROGETTO INVENTARIO-PATRIMONIO' A NOME KIBERNETES SRL (RDO IN MEPA) - IMPEGNO DI SPESA ( CIG ZEC1D53711)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 78.359,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M.  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE', A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D1 COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (OPERE EDILI E SERRAMENTI) RIGUARDANTE INTERVENTI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z0D18F2FE1 OPERE EDILI) (CIG: Z3D18F310D SERRAMENTI) - (TOTALE €.5.819,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RIGUARDANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/COPERTURA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z4418F32F0) - (TOTALE €. 2.909,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z621CF1A4D) - (TOTALE €. 45,77.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO BOSCO ITALA - SOSTITUZIONE N° 2 VETRI ROTTI  : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA DI DALMINE  (BG) - CIG: (Z6F1D6CE96)/\EURO 97,60.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG.RA G.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG.M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON LA POSA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE CONTABILITA' REDATTA DALL'UFFICIO TECNICO PER SAL N. 1 PARI AL FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E/2017 PER EURO 288.501,62= ALLA DITTA PESENTI SERAFINI S.R.L. DI BREMBATE CORRISPONDENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI E COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. YVONNE MESSI DI BERGAMO PER DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE 4/2016 CHE VODAFONE ITALIA S.P.A. HA PROMOSSO VERSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI S.R.L. PER LAVORI DI TRATTAMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - CIG Z461C87F4A - IMPONIBILE €. 550,00 - IVA €. 121,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 100.410,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ORGANIZZATIVE DIVERSE PER MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2016'.(REG.SERV.N.129/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA R.C.VERSO TERZI, PRESTATORI DI LAVORO DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA: LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2015/31.12.2016 (€. 10.119,00) A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO (CIG Z2F17AD216)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MITSUBISHI CANTER TG. BB137KB + REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZD11D65DC6) - (TOTALE €. 1.193,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA MASSA VESTIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 20178- VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: 6754531F4C) - (TOTALE €. 2.033,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TE.BE.SCO X RECUPERO CONTRIB. CEE - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2017 - IMPORTO €  146,78 (INCLUSO IVA) (R.S. N.13 DEL 15/02/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI  BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX  ART.30 D.LGS.VO N.165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO,  DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C COMPARTO REGIONI E AUTONMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI\! GROUP SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO -PERIODO GENNAIO 2017- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3148,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2016 - €. 623,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI FORMAZIONE ED  ALLACCIO COLLETTORE FOGNARIO IN VIA CARDUCCI/VIA LEOPARDI  : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - CIG: (Z401D5E93C)/€. 4.906,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DELL'AGENTE MARCO MANENTI AL MODULO 2 'COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO' (CODICE: PAG7002/BE) DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. M.M.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE T.P. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2017 - SPESA COMPLESSIVA €.5.309,00. (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA, ABBATTIMENTO PIANTE ED ASPORTO MATERIALE DI RISULTA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 16.06.2016 - (CIG: Z601AA5F11) - (IMPONIBILE €. 12.880,00.=/IVA 22% €. 2.833,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. TARAMELLI GIUSEPPE DI TERNO D'ISOLA PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO  PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE  (TOTALE €. 4.948,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA LODA OROBICA SAS DI BERGAMO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE FILTRI ANTIPOLVERE STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA. (€. 68,00 OLTRE IVA - CIG Z7B1D61D6A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO L'AUTOFFICINA PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 2.483,82.= - CIG: Z251D4D068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE DEL SIG. S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M.  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI POSTI VACANTI DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' - CATEGORIA C COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO RILIEVO DEL TRAFFICO SULLA EX S.S. 525 - (CIG: ZE81AFBC1A) - (€. 1.554,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FALEGNAME SU IMMOBILI  DI PROPRIETA' COMUNALE  - PERIODO LUGLIO 2016/ DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA  ALLA DITTA LOCATELLI DI MAPELLO (BG) - ANNO 2017 - CIG : (Z3D1D5941B) - (EURO 1.300,00.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO FORNO MENSA CAMPUS   : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.E.V. RISTOSERVICE DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - CIG: (Z951D423A3)\EURO 1.217,39.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: Z7E1D4178E) -  (TOTALE €. 972,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARE ATTIVATE NEL 3° QUADRIMESTRE 2016 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - (TOTALE €. 1.110,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'ATV10 (EX PA7)'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO - COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO -  ANNO 2016 -  IMPONIBILE €. 2.660,00 - IVA €. 585,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 8° S.A.L. DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO AFFIDATI ALLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO - CUP J99B10000090005 - CIG 2877266B01 - IMPONIBILE €. 4.749,34 - IVA 1.044,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'AT5'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POSTIMPIANTO (1A-5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DALMINE - AZIENDA AGRICOLA FACCHI PAOLINO - 5° STAGIONE - €. 388,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG. CJ88369 - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z221D3B539) - (TOTALE €. 1.215,12=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016 - IMPORTO € 1.111,59 (IVA 22% OVE DOVUTA € 244,55) (R.S. N. 10 DEL 03.02.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE SAN GIULIANO DI CISERANO RELATIVO AL PROGETTO 'ORIZZONTE ZINGONIA' PER L'ANNO 2015  - IMPORTO € 625,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2016 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 246/2015 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - IMPORTO € 4.738,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE MESI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2016 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE (EX DGC 110/2016) - IMPORTO € 1.582,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE LOCALE SOTTOSTAZIONE PRESSO STADIO   : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z061D36715)/\EURO 764,28.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGC 156/2016 A FAVORE SIG. K.S. PER PROGETTO PERSONALIZZATO PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017 - IMPORTO € 120,00.=  - CIG ZE01D3650D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE - CONTARTTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2017/2019 - LIQUIDAZIONE PER ESERCIZIO 2017 - € 907,68 (IVA 22% € 163,68) (R.S. N. 9 DEL 02.02.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO GRAFICA SAFIRA DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA VETROFANIE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI E CENTRO MINORI UBICATI PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - (CIG: Z8C1D34C73) - (TOTALE €. 368,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 29.12.2016: INDIVIDUAZIONE NUOVO FORNITORE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA CON IL RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI PERSONALE ALLA SOCIETA' 'PUBLIKA SERVIZI SRL' DI PORTO MANTOVANO - (€.2.499,90 + IVA) - CIG Z051D1E387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE IN DATA 27 E 28 FEBBRAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA €. 1.540,00 - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  -  APPROVAZIONE  S.A.L. N° 2  REDATTO DALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO  - APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA  14 E/ 2016 DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO /EURO 133.791,92.\\\\\\\= CIG : (6782740E1A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IL 28.02.2017 ALLA  GIORNATA DI STUDIO 'SOSTITUZIONE EDILIZIA E RICOSTRUZIONE EDILIZIA ' - (IMPORTO: €. 40,00) - CIG  ZF11D2C9D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 80.428,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/17 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.8/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA SIG. MARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.059,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (IMPONIBILE €. 1.878,12 -( IVA €. 413,19) - CIG Z5E1CADCD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA , CENTRO SOCIALE ,  FARMACIA , SERVIZI SOCIALI - SOTTOPASSO EX 525  - PERIODO 01.02.2017/31.05.2017 - APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTELA ALLA DITTA SERVIZI DIAMANTE S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) - CIG: (Z291D14D6A)/EURO 18.876,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' STARCH SRL DI ORNAGO  PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE ARCHI 7 ANNO 2017 -N. 3 LICENZE - CIG Z5E178C575 - IMPONIBILE €. 1.100,00 - IVA €. 242,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERI CIVICI PER L'ANAGRAFE DEI RESIDENTI ANNO 2017 ALLA SOCIETA' I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO (€260,00 + IVA 22%) COD.CIG  Z371D2E429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 31.635,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 DITTE DIVERSE € 2773,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO 'PRESENTAZIONE COMPENDIO DOTTRINALE CASISTICA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA'  €. 30,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTO INTEGRATIVO APPALTO MENSA SCOLASTICA PER MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SODEXO - RIDEFINIZIONE NEL VALORE ORIGINARIO D'APPALTO A SEGUITO VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE COMUNALE CON DECORRENZA FEB. 2017.(REG.SERV.N.7/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DELLA MUZIA NADIA IN SERVIZIO C/O MENSA SCOLASTICA - RIPRISTINO ORARIO DI LAVORO A 25 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA FEB. 2017.(REG.SERV.N.6/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - AFFIDO DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - PERIODO 15.03.2017/15.03.2021 -  IMPEGNO DI SPESA QUOTA EFFERENTE ESERCIZIO ANN0 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO OPERE COMPLEMENTARI  - III° LOTTO/RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA -  APPROVAZIONE CONTABILITA' REDATTA DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI DI TREVIOLO (BG) - APPROVAZIONE  S.A.L. N° 1 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI DI TREVIOLO (BG) - APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA  01-25 / 2017 DITTA ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI ROVETTA(BG) /EURO 72.861,93.\\\= CIG : (67531560A1) - CUP (J44H16000320004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €841,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 827 DEL 30.10.2015 PER COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A ULTERIORI RISCHI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008.(€. 650,00 CIG Z4617118FE) - CONTESTUALE PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA SU DET. N. 1282/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI  PRESSO SCUOLA PRIMARIA  CAMPUS : APPROVAZIONEOFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - EURO 4.000,00.= CIG: (Z891D214D5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. - PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE - PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW  - PERIODO 01.10.2016/30.09.2017 -  REVOCA PARZIALE AFFIDO DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI DI GORLE (BG) - PER IMPIANTI DEL CAMPUS SCOLASTICO PER ANNO 2017 - AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2017 CIG: (ZBB1D12363)/ 1.644,59.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IL 26.01.2017 ALLA  GIORNATA DI STUDIO 'PRESENTAZIONE COMPENDIO DOTTRINALE CASISTICA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA' - (IMPORTO: €. 20,00) - CIG Z4C1D11D00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € .64.304,55  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI GROUP MESE DI DICEMBRE 2016 € 2569,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 16645,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO  DI PROPRIETA' COMUNALE OPEL COMBO DA433PD PRESSO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 146,40.= - CIG ZA91D0B0B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE REDATTI DALL'U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' SANGALLI S.P.A. RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE COMUNALI III° LOTTO - CIG: 6531732BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG.RA B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 78.359,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CATTANEO KARIM DI CISERANO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SFA E RETE SERVIZI DVS ABILI - (CIG: Z591B3A4D8) - (TOTALE €. 26.378,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2016 €.4.204,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DPA E TOSAP - PROROGA A NOME MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL PER IL 1° TRIMESTRE 2017 (ART. 2, COMMA 1, DL 22.10.2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 225/2016) - CIG  Z0723CFDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI FORNITURA E POSA CALDAIA A SERVIZIO IMPIANTO TERMICO E RIPARAZIONE PERDITA PRESSO C.T. STADIO COMUNALE - (CIG: ZD51BE3804) - (IMPONIBILE €. 16.774,45.=/IVA 22% €. 3.690,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE - (CIG: ZBF1D03054) -  (TOTALE €. 108,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 7 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 28.784,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L. N. 1 PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE REDATTI DALL'U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' SANGALLI S.P.A. RELATIVI ALLE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI AFFIDATI ALLA SOCIETA' SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CIG; 6531732BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 5° BANDO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILI AREA II (SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI-ENTRATE) - IMPEGNO DI SPESA €. 7.600,00 CIG  Z9A1D0001E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: Z6754531F4C) - (TOTALE €. 2.236,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TUBAZIONE ACQUA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z311CFDBF9) - (TOTALE €. 565,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: ZB01CFD11A) -  (TOTALE €. 972,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF/ATTI TARI PER L'ESERCIZIO 2017 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA -  CIG Z2D1CFBB85 € 3.112,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 2 DEL 18.01.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SBARRA MOBILE PRESSO PARCHEGGIO STADIO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - (CIG: Z451CFB82F) - (TOTALE €. 378,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2017  €. 9.800,00= + IVA  CIG. Z181CF9D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI GROUP MESE DI DICEMBRE 2016 € 2964,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M.  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA DI UN POSTO DI 'FUNZIONARIO CONTABILE', A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D3 COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PALAMINI TRASLOCHI DI DALMINE PER TRASLOCO UFFICI SERVIZI SOCIALI - CIG. Z671BEF8EF - IMPONIBILE €. 995,00 - IVA €. 218,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MASTROGIACOMO LUCA PER INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO DELLA LUCE COMUNALE E PROGETTO DI MASSIMA PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (CIG: ZBF1C3E601) - (TOTALE €. 8.564,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - VI° BIMESTRE ANNO 2016 - (CIG: Z8E19E2510) -  €.5.563,05.\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEGRINI CORRADO DI TREVIGLIO (BG) PER INCARICO PER REDAZIONE ANALISI DEL TRAFFICO DELLA EX S.S. 525 - (CIG: ZDB1BE2BE8) - (TOTALE €. 17.966,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA PAGAMENTO ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.704,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. DA934LX - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z3D1CF3A7D) - (TOTALE €. 997,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO DITTA MAGGIOLI PER UFFICIO COMMERCIO- CIG. ZD01CF36F8. EURO 634,40=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO TRIBUTARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI SERVIZIO BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - SPESA COMPLESSIVA €.3.332,00 - CIG DERIVATO 6910455FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA CON SOCIETA' SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO -(CIG: Z1C1D51E61) -  (TOTALE €. 732,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017(REG.SERV.N.1/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE  DEL FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A- B - C-   -  AFFIDO DITTA FRATUS M. DI  LEVATE (BG)  /PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL  - FINANZIAMENTO EURO 512.401,30.= CIG : (6910314B80).  - CUP : (J41B16000400004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA IN DATA 28 GENNAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA €. 660,00 (Z3A1CEAF6F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'PA3A' A FIRMA DEL TECNICO GEOM. BUSI FEDERICO - VAL BREMBILLA (BG) - PERVENUTO IN DATA 15/12/2016  PROT. N. 16399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L. N° 1 PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - REDATTI DAL DOTT. ARCH. MATTEO CALVI E RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AL PIANO I° DEL BLOCCO A DEL FABBRICATO SAN DONATO - I° STRALCIO AFFIDATI DIRETTAMENTE ALLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA  DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO  PER GIORNATA DI STUDIO 'LE OPERE DI URBANIZZAZIONE' - (CIG: ZEE1C23B6C) - €. 20,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.02.2017/31.12.2019 - APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTELA ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - CIG: (69141129B6)/ 109.655,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA E.GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - (CIG: ZC01CE5EE0) - (TOTALE €. 106,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROMOSSA DALL'ANUSCA - ANNO 2017 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 300,00 - CIG  ZC51D26A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>POS 2018 FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' - ANNO 2017 - (TOTALE €. 1.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE €.310,32=  CIG. N.ZA21CDE21D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - ANNO 2017 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 370,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI E COMANDO POLIZIA LOCALE CON DECORRENZA 02.11.2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO E C.S.P. INERENTE LE OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525 - (CIG: ZB01BE2829) - (SALDO €. 15.986,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI' ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' TAU SRL DI MILANO PER APPROVAZIONE INCARICO D.L. - CONTABILITA' LAVORI INERENTE LA PERIZIA DI VARIANTE DELLA  PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - (CIG: Z151BECE3E) - (TOTALE €. 2.156,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 31.10.2017 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E PARZIALE ALL'AREA VI - FARMACIA COMUNALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA ZANCHI GIULIANA, CAT. A3, ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO AREA V - SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DUPLICATO NUMERO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E PARZIALE ALL'AREA VI - FARMACIA COMUNALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA ZANCHI GIULIANA, CAT. A3, ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO AREA V - SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E DELL'AREA IV 'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE' ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' TAU SRL DI MILANO PER APPROVAZIONE INCARICO D.L. - CONTABILITA' LAVORI E SICUREZZA INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - (CIG: Z551A0109A) - (TOTALE €. 13.130,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE DAL 01 OTTOBRE 2017 AL 31 MARZO 2018 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL 'NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO' SOTTOSCRITTO IN DATA 09/06/2017 DAL MATTM E REGIONE LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO ED EMILIA ROMAGNA, A SEGUITO DI APPROVAZIONE AVVENUTA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. X/6675 DEL 07/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE SCAVO CON RIPRISTINO PER POSA LINEA ELETTRICA, POSA POZZETTI E FORMAZIONE VANO CONTATORE PRESSO AREA MERCATO PER AMBULANTI - (CIG: Z381B3BB56) - (IMPONIBILE €. 10.162,67.=/IVA 10% €. 1.016,27.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO - ABITAZIONE DICHIARATA INAGIBILE PER RAGIONI IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA - IMMOBILE POSTO IN CORSO ITALIA NR. 54 - CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 2 - MAPPALE NR. 589 - SUB. 719 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO SCARICO PLUVIALE-POZZETTO PRESSO EDIFICIO EX CASA DON BEPO VAVASSORI - (CIG: Z5D1B54D7F) - (IMPONIBILE €. 2.970,00.=/IVA 22% €. 653,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' ANNO 2017 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 25.339,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERADICAZIONE DELLA NUTRIA DI CUI ALLA L.R. 32/2014 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'INTERRAMENTO DELLE CARCASSE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL REG. CE 1069/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA V POLITICHE SOCIALI 'SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO MINORI - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI' ANNO 2017  (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARI  COMUNALI  SUPPLENTI DURANTE PERIODO CONGEDO ORDINARIO SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DOTT. GALLUZZO GERLANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER DOTAZIONE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI CON FORMULA DI RISCATTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DPS INFORMATICA SNC DI FAGAGNA (UD) - (€. 720,00 + IVA) - CIG ZB51CD9EAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2016: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2016 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA III  'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E IV 'URBANISTICA-EDILIZIAPRIVATA-AMBIENTE' ANNO 2017. (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI PERMESSO STUDIO (N. 75 ORE) PER L'ANNO 2017 PER PERSONALE DIPENDENTE AREA V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' ANNO 2017 (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ED USO LOCALI 'BAR CAFFE' DELLO STADIO' ALLA DITTA 'BISTRO' DI POMA GIUSEPPINA': INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RESIDUO CANONI ARRETRATI AI SENSI DEL R.D. 14.4.1910, N. 639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (€.26.000,00 IVA COMPRESA - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - IMMOBILE POSTO IN CORSO ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO N. 5/2012 'NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO' ANNO 2017 - ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA TRAPLETTI LOREDANA - FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 05.02.1992, N. 104 - AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SAN DONATO SRL DELLE QUOTE SPETTANTI PER UTENZA GAS METANO RELATIVA AGLI SPAZI OCCUPATI DAL COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - (IMPORTO: €.7.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI OSIO SOTTO E VODAFONE OMNITEL N.V. PER TERRENO SITO IN VIA CISERANO PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE (BG 1096) - PERIODO 01.10.2016 - 30.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DELLE PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA I SOGGETTI UTILIZZATORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA AREA IV ANNO 2016 PER INTERVENTI NON CONCLUSI (€. 2.196,36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA AREA III - ANNO 2016 - PER INTERVENTI NON CONCLUSI - (TOTALE €. 3.034,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVO A LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA VERDI 32-34-34/A PER SEDE AGENZIA OSIO SOTTO - PERIODO 01.11.2016 - 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO MODALITA' RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONSEGUENTE ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI CUI ALLA LEGGE N.225 DEL 1 DICEMBRE 2016 DI CONV. DEL D.L. N.193 DEL 22 OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/VOLUNTAS S.S.D. A R.L. DI OSIO SOTTO PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE - I° ACCONTO STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  - (TOTALE €. 457,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/A.S.D. VOLUNTAS OSIO PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE - SALDO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - (TOTALE €. 595,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO: INTEGRAZIONE IMPEGNI PER REGOLAZIONE POSTICIPATA PREMIO ANNO 2016 E 2017 (€. 2.300,00 - CIG Z2F17AD216 ANNO 2016 E CIG ZBB1C897F6  ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO DESTINATO ALLA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA': AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' VOX PLUS DI MILANO - (CIG: Z701D42F3C) - (IMPORTO: €. 600,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO PA7 - LIQUIDAZIONE SPESE  TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 2.782,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA ADIBITA A CAMPI SPORTIVI ESISTENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 2.252,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 3.969,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI STRADE/I° LOTTO E MARCIAPIEDI/II° LOTTO - LIQUIDAZIONE SPESE  TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 1.469,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI AL LOTTO N. 3 INERENTE IL RIFACIMENTO DEGLI ASFALTI - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 1.196,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO ASFALTI STRADE (LOTTO N. 3) - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 3.969,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SEGUITO ACCERTAMENTO DANNI CAUSATI DALLA TROMBA D'ARIA E.1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO 'B' ANNO 2017 - CIG.ZC11CDA4DB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRONEO VERSAMENTO ALL'ENTE IMU 2014 DI SPETTANZA DELLO STATO - REGOLAZIONE CONTABILE DA COMUNE A ERARIO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 727 DELLA L. 147/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER 'ONERE FIGURATIVO' A COMPENSAZIONE TRATTENUTA IN CONTO FSC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DI €. 100,00= QUALE CONTRIBUTO ISTRUTTORIA RISTRUTTURAZINE PRATICA DI CUI ALLA CONCESSIONE 347891/GES -01347963 FET/POL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI - ANNO 2017 €. 11.400,00 CIG. ZB91C9344C RETTIFICA CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI INTEGRAZIONE SPESA MASSA VESTIARIO INVERNALE CIG. Z871C60E9A  €.3.999,16= RETTIFICA NOME FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA II - ANNO 2016 - PER INTERVENTO CONTRIBUTIVO NON DEFINITO PER FESTA DELLO SPORT (€ 500,00)-REG.SERV.N.147/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 868/2014 PER AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE DEGLI  UFFICI COMUNALI ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2017/2018 (CIG ZAF120AEF0 - €. 5.218,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 707 DEL 07.09.2016: TARI  - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2016  - 2015 E  2014 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - FINANZIAMENTO SPESA FIGURATIVA INERENTE (R.S. N. 146 DEL 30.12.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALME DECEDUTE IN INCIDENTI STRADALI ANNO 2017  A CURA DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI COMETTI SNC DI DALMINE (€. 800,00 CIG Z471CE6385)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2017- EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/17 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.144/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RUOLI COATTIVI N. 2741 E N, 2684 EMESSI NELL'ANNO 2016 - DISCARICHI DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (ICI - IMU) IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI A NOME STUDIO ING. GIORGIO RICOTTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO  (CIG Z69193EEF7)  (N.I.A 143/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RETTE INSOLUTE ARRETRATE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 POST CESSIONE CREDITO A SODEXO - DEFINIZIONE PARTITE CONTABILI E RIVERSAMENTO QUOTE A CREDITO SODEXO PER ANNI SCOLASTICI DIVERSI.(REG.SERV.N.142/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO - LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPERIMENTALE 'MERCATINO DELLE PULCI': RECEPIMENTO CONTABILE PER MANCATO INTROITO TOSAP(€. 2.961,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA I ANNO 2016 PER MANCATA PRESENTAZIONE RENDICONTO (€. 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPUTAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTO EX DETERMINAZIONE N° 255 DEL 4/04/2016 RELATIVO A CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO 'CASA DON BEPO - UNITA' ABITATIVE CONDIVISE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LEGALE PER ATTIVAZIONE CONTENZIOSO PER RECUPERO CREDITO CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE BAR CAFFE' DELLO STADIO A CARICO DEL SIG. C.M.F.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  (€. 6.000,00 CIG Z3C1E2A532)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI MATERIALE SANITARIO DA UTILIZZARE PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO COMUNALE ANNO 2017 - IMPORTO € 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA BUONI SOCIALI E VOUCHER PER DISAGIO ECONOMICO  CDI SAN DONATO  A FAVORE  UTENTI DIVERSI RESEDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO € 6.000,00.= - CIG: ZCE1CEA261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 5/2016 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2016-2018 N. 18/2016 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER PRESTAZIONI A SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO 1' QUADRIMESTRE 2017 - €.3.574,00 - ZE6218A29A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB'  PER IL TRIENNIO 2013/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' - AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - I TRIMESTRE 2017 - A NOME SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO (CIG Z311CCECEF- € 3.200,00 OLTRE AD IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 694 DEL 29.08.2016 PER ALLINEAMENTO ANOMALIE A SEGUITO DI BONIFICA DATI ANAGRAFICI PER SUBENTRO IN ANPR (€. 1.647,00 - CIG Z641B06862 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2016(REG.SERV.N.135/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2017 MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE - IMPEGNO DI SPESA (€. 2.925,65 IVA COMPRESA - CIG. Z071CC7AAA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 2.374,61.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CASA DON BEPO VAVASSORI - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 475,77.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE BOSCO DELL'ITALA - FINANZIAMENTO EURO 12.096,30 = (CIG: ZCA1D00A1D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA-ORATORIO SAN FILIPPO NERI) ANNO 2016 - EURO 1.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA QUALITY CONTROL S.R.L. DI MEDOLAGO (BG) PER VERIFICA PROVE SU MATERIALI IN FERRO INERENTI LA REALIZZAZIONE PONTICELLO PARCO DIAZ    FINANZIAMENTO EURO  104,92.\\\= CIG: (Z621CE167A) -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  RIPRISTINO CONDOTTO FOGNARIO IMMOBILE CASA DON BEPO VAVASSORI : AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA FRATUS DI  LEVATE (BG) - CIG: (Z4B1CC708F)/ EURO 2.459,52.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MAVER S.R.L. DI NEMBRO (BG) PER INFILAGGIO CAVI LINEA P.I. IN VIA COLOMBO CAUSA FURTO DI CAVI - FINANZIAMENTO EURO 8.656,31.= (CIG : Z931CC705B)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 880,00 + IVA - CIG N. Z771CC62ED)-REG.SERV.N.134/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €. 1000,00 PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA R.E.A.D. SRL - UNITÀ LOCALE GOODBOOK.IT DI OSIO SOTTO E LA DITTA ERNESTO MARINI SRL DI GENOVA. ANNO 2017 - (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE A COPERTURA MANCATI INCASSI PER QUOTE INSOLUTE SDD SU BOLLETTAZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA PERIODO SET./OTT. 2016 E SU EMISSIONI BOLLETTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017.(REG.SERV.N.133/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO DAL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA (CA) DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DAMINELLI LAURA CON DECORRENZA 01.01.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - IV° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN VIA DELLE INDUSTRIE - DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE DI GARA - CIG N. 68982686D5 CUP J47H16000770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SIG. FORESTI MARCO GIOVANNI - SOCIETA' M.A.P.  S.P.A. - SIG.RA GHISLANZONI AGNESE - SOCIETA' ESSEGI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER €. 16.741,49.= E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' VASTARREDO S.R.L. DI VASTO (CH) PER FORNITURA ARREDI MENSA SCOLASTICA PER - FINANZIAMENTO EURO 18.159,27= (CIG: ZED1CC014F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA CAMOZZI AD USO AMBULATORI - CIG:  688686659B - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO E C. S.A.S. DI DALMINE (BG) - APPROVAZIONE SUB-AFFIDAMENTO ALLA DITTA STILE SRL UNINOMINALE DI MOZZANICA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PDS 2016/2017: EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO SPESE CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DIREZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €. 14.900,00 PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA  'LIBRERIA LEGGERE S.R.L. DI BERGAMO' ANNO 2017 - CIG DERIVATO 6910455FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 59/2010. APPROVAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA VIA BREMBATE/ANGOLO VIA CAMOZZI PER LA RIVENDITA ESCLUSIVA DI GIORNALI E PERIODICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA  PER DIRITTI SIAE ANNO 2017 - SPESA COMPLESSIVA €. 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 810,00= A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI OSIO SOTTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CINEFORUM D'AUTUNNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 59/2010. APPROVAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE  DEI POSTEGGI AL MERCATO SETTIMANALE DI VIA MACCHIAVELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO A CURA DI  POSTE ITALIANE SPA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (€. 14.000,00 - CIG Z4B1CF1901).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI A CURA AZIENDA  DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S) DI BERGAMO C.F. - P.IVA 04114400163 PER ACCERTAMENTI SANITARI STATO DI MALATTIA DIPENDENTI - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - IV° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO IN APPARTAMENTO PROTETTO A FAVORE SIG.RA T..V. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO € 9.450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO € 5.435,77.= - CIG: ZCC1CFC314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - GENNAIO/MARZO 2017 -  IMPORTO € 13.500,000.= - CIG: Z921D09CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO CENTRO DIURNO SCOPRIAMO TALENTI - SPAZI EDUCATIVI PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI CON DISAGIO PSICHICO - MINORE A.M. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO € 504,00.= - CIG: Z7C1D06CB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN RSD - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - SIG.RA L.D. PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO  € 5.001,00.=  CIG Z2E1CE91BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNALE PER INSERIMENTO SIG. C.E. PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - SOSPIRO (CR) - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO € 4.321,50 - CIG: Z591CE0362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. D.A.  PRESSO CSE FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII DI VALBREMBO - ANNO 2017 - IMPORTO € 4.771,00.= - CIG: Z961CC7611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO PER L'INSERIMENTO DEL SIG. F.P. IN APPARTAMENTO PROTETTO -  PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO € 1.536,57.= - CIG: Z321CC8D1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE B.J. PRESSO COMUNITA' PANDORA DI CELLE ENOMONDO (AT) PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA € 15.031,86.= - CIG Z811D0228F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI INSERIMENTO IN COMUNITA' AGATHA MINORE M.M. - GENNAIO/GIUGNO  2017 - IMPORTO € 5.400,00.= - CIG: ZA61CDFAB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AFFIDO A FAVORE  MINORE M.S. - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO - ANNO 2017 - IMPORTO  € 9.676,80.= CIG ZC81D05BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE N° 2 CALDAIE PRESSO C.T. STADIO COMUNALE E NOMINA III° RESPONSABILE/PER. DIC. 2016 - NOV. 2017 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA P.M. DI MANGILI DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) CIG: (Z021C40C49) / EURO 1.853,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI  DI  LIMITATA  ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PROROGA TECNICA ALLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - FINANZIAMENTO EURO 5.835,00.\= CIG: (Z891CDDA65).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI  PULIZIA  DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI , SOTTOPASSO EX 525 - PROROGA TECNICA ALLA DITTA B.F.G. MULTISERVIZI  S.R.L. DI DALMINE (BG) - PERIODO GENNAIO 2017 - FINANZIAMENTO EURO  3.980,00.\\\= CIG: (Z821CD30D9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROROGA TECNICA ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO  (BG) - PERIODO GENNAIO 2017 - FINANZIAMENTO EURO 3.024,16.\\\= CIG: (Z471CD24DE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PRANZO ANZIANI ANNO 2016 A FAVORE ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE MONSIGNOR BARBISOTTI - IMPORTO €  830,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 310,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE PER BISOGNO ABITATIVO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA G.C. - IMPORTO € 705,00 -  PERIODO DA DICEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 218,38.= - CIG. ZB31CB2C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO E SPESE SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE € 3.300,00 CIG Z2E1CB2B12 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO  € 500,00 CIG Z351CB2A04) (R.S. N. 132 DEL 23.12.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE BUONI A FAVORE UTENTI CDI SAN DONATO RESIDENTI AD OSIO SOTTO - EX DGC 187/2015 - IMPORTO € 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD ED I COMUNI DI BOLTIERE, BONATE SOTTO, DALMINE, FILAGO, MADONE, OSIO SOPRA ED OSIO SOTTO PER LA GESTIONE DEL PLIS DEL BREMBO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AD ONERI DI GESTIONE ANNO 2016-  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 8.296,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE  CANONE ANNO 2017 €. 985,00= CIG. N. ZB61CB0B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE MINORI C.D. E S.M. - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO € 272,04 - CIG.Z711C76E8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO (BG) - CIG Z5E1CADCD3 - TOTALE €. 2.291,31.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER ATTIVITA' ANNO 2015.(REG.SERV.N.131/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPIONE IN VIA DON GANDOSSI URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: Z891CADCA6) - (TOTALE €. 937,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE - (CIG: Z9A1CAC1DB) -  (TOTALE €. 927,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2017 AREA VII P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL IV° TRIM. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 159/2016 DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI  DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2017/2018 ((€. 3.434,16 OLTRE IVA - CIG  ZEE18CDE8D )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE CEF SCRL  (P.IVA : 00272680174) E COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA (P.IVA : 00165110248) A COPERTURA ANNO 2016.  IMPORTO €. 30.000,00 COMPRESO IVA  4 - 10 - 22%.  CIG: 6283928D6B. PRESA D' ATTO ECONOMIA DI SPESA DITTA ALLIANCE €. 7.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017  €. 1.700,00 ( IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO . P. IVA: 00053810149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RITIRO FARMACI SCADUTI DITTE VARIE ANNO 2017 ; €. 500,00 IVA INCLUSA. CIG: Z271D10066; P. IVA: 07493671007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE €. 170,80 (COMPRESO IVA 22%) ANNO 2017 : CIG: ZCB1D0FA99 : P. IVA 03894070162 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FEDERFARMA ANNO 2017 . €. 300,00 COMPRESO IVA 22% . COD. FISC. 80024490163 ; P.IVA 01828540169; CIG: Z7E1D927BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA CTF GROUP PER AFFIDO INCARICO PER ELABORAZIONE RICETTE ANNO 2017. €. 4.270,00 COMPRESO IVA 22% . CIG: Z231D5E070. P.IVA: 00208600163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016 DI  €. 300,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO P.IVA : 00053810149 ; CIG: 470134589E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A GARA CISPEL PROMOSSA DA  CONFSERVIZI  LOMBARDIA  PER FORNITURA FARMACI PER IL BIENNIO 2016/2017. FINANZIAMENTO ANNO 2017  €. 440.000,00  (IVA ESCLUSA)   €. 492.800,00  IVA INCLUSA . CIG: 6283928D6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA-OSTA PER MOBILITÀ ESTERNA DIPENDENTE ZUCCHINALI MASSIMO UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE PRESSO COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE - DETERMINAZIONE DECORRENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z8E19E2510) - (TOTALE €. 40,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO QUARTO TRIMESRTE OPERATORI P.L. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. LIQUIDAZIONE ORE PROGETTO NOTTURNO 'CONTRASTO AI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE 2016'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI ROVETTA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 11.834,00= - CIG: Z2B1C9AAE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL UNIPERSONALE DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA E REALIZZAZIONE GIOCHI PARCHI - FINANZIAMENTO EURO 19.747,53= (CIG: Z901C83A03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CIG: 6782740E1A - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALL'MPRESA S.R. IMPERMEABILIZZAZIONE DI SERGIO REBUSSI DI SCANZOROSCIATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2017 - (TOTALE €. 608.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 28.018,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA INCARICO ALLA SOCIETA' MYO SRL DI TORRIANA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI/FAX/FOTOCOPIATORI/DUPLICATORI, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 (€. 3.500,00 IVA COMPRESA CIGZ621CF8C09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2013 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTELLETTO MERLI PER VERSAMENTO INCOMPETENTE PERVENUTO AL COMUNE DI OSIO SOTTO (R.S. 130/2016) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV.AMARILLIDE SEMPIO PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.09.2015-31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.(REG.SERV.N.128/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL GRUPPO 'I QUARTIERI' DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA GIOCHI PRESSO CENTRO GIOVANILE - (CIG: Z1B1B77461) - (IMPONIBILE €. 9.615,00.=/IVA 4% €. 384,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO SRL DI MILANO PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO E C.S.P. INERENTE LE OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA SP 525 - (CIG: ZB01BE2829) - (ACCONTO €. 10.657,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'UTENZA AL SERVIZIO CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E NON ASSICURATI DELLA BANCA DATI ANIA-SIC ANNO 2017 CIG. NR.ZEB1CA01F2  €. 252,02=*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE ESERCIZI 2015 - 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA STUDIO DOTT. PECUVIO RONDINI DI BERGAMO IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELLE INDUSTRIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE 'DOTE SPORT' 2015/16 - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME ECONOMIZZATE SUI FONDI ASSEGNATI. (REG.SERV.N.127/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.1266 E 1646 A NOME STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA IN CONTESTO DETERMINAZIONE N. 1065/2014 DI RICONVERSIONE INCARICO PER SERVICE DI ASSISTENZA ALL'ENTE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 33.948,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE COMMISSIONI SERVIZIO POS PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016 - IMPORTO € 82,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 4/2016 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 DI PARTE CORRENTE (TITOLO 1 SPESA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2016-2018 N. 17/2016 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 07.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. DA934LX + RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE IN VIA BATTISTI DANNEGGIATI DA INCIDENTE STRADALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL AD AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (CIG: ZA51C97F4E - €. 3.600,00.=) ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO - (CIG: Z501C97EF2 - €. 854,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO PER LA 'CONSERVAZIONE DIGITALE' (€. 1080,00 + IVA 22 -  CIG .Z801C98214)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA SOCIETA'  ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO - CIG ZD31C96868 - TOTALE €. 4.995,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE, APPROVAZIONE VERBALI ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N. 2 UNITA'  DA ASSEGNARE ALL'AREA I -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ) (€.7.600,00 - CIG Z351C98274)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIM. 2016 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.123/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CANONE SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI - ANNO 2017 €. 11.400,00 CIG. ZB91C9344C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 3/2016 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2016-2018 N. 15/2016 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA TELEFONICA E ASSISTENZA ON LINE RELATIVA AI SOFTWARE PROGRAMMI CONCILIA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA ANNO 2017. €. 2.591,28= CIG N. Z581CA462D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 514 DEL 21/06/2016 'DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE RISORSE STABILI DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2, DEL CCNL DEL 22/01/2004 E S.M.I.'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - II E III TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2016:  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (€. 5.000,00) -  CIG Z9417EA849 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO (€. 5.240,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'U.T.C. ED INDIZIONE DI GARA - PERIODO 01.02.2017/31.12.2019 - FINANZIAMENTO BIENNIO 2017-2018 - CIG: (69141129B6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INERENTE IMMOBILI COMUNALI PER INCENDIO E FURTO - ANNO 2017  - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z301C8DF54) - TOTALE €. 24.850,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RISCATTO COMPUTERS DOTAZIONE FARMACIA COMUNALE IN COMODATO D'USO GRATUITO CONCESSO DA CTF GROUP SCRL; IMPORTO €. 2.900,00 IVA COMPRESO ; CIG: ZF81C8BEF4 ; P. IVA : 00208600163.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO 'SAN DONATO' DI VIA CAVOUR BLOCCHI A-B-C- DETERMINA A CONTRARRE - CIG N. 6910314B80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2016  - 2015 E  2014 - TARES - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 120 DEL 15.12.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA FAGIANI ADRIANO SNC DI FAGIANI MATTIA E F.LLI DI VALBREMBO (BG) PER SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI PRESSO ALLOGGI COMUNALI DI VIA DON MANZONI N. 1 - (CIG: Z091B77A50) - (IMPONIBILE €. 738,19.=/IVA 22% €. 162,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2013 E 2016 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP 2016 - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA -APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO- LIQUIDAZIONE CODICE CIG   Z5F1C9EFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD ANUSCA   -ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017  -CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -CODICE CIG. Z2F1CF4667 € 310,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE 'ONMIA' A CURA DELLA SOCIETA'  DELFINO  &amp; PARTENERS SRL -IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG  Z291CE5397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017 € 2680,84 CODICE CIG.ZF01CACE40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 78.359,87 - IVA €. 7.835,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI S.R.L. PER LAVORI DI TRATTAMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - CIG ZA21B8E139 - IMPONIBILE €. 750,00 - IVA €. 165,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (IMPONIBILE €. 929,50 - IVA €. 204,49) - CIG Z0F1BF028D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASST BG, HABILITA SPA RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - SALDO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG ZF2178C42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRATTAMENTO PREVENTIVO DEI RIFIUTI CIMITERIALI PRIMA DEL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA  G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.  DI VILLA DI SERIO- (CIG:Z461C87F4A) - (TOTALE €. 671,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A BIG TLC S.R.L. DI BERGAMO DELLA FORNITURA DI N.6 LICENZE SOFTWARE PER LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL CENTRALINO E TELEFONI VOIP PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 785,68 IVA INCLUSA) - (CIG: Z371C87949)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA €. 3.320,00.= DA PARTE DI UNIPOLSAI PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A SEGUITO DELLA TROMBA D'ARIA DEL 31.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI  - PERIODO 01.11.2015/31.10.2018 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO  ALLA DITTA  C.D.S. TRACCIALINEE  DI  OSIO SOTTO  PER L'ANNO 2016 - CIG : (Z141C87B9E) - (EURO 5.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI  SITE NEL CONDOMINIO 'PALAZZO OLMO' IN CORSO ITALIA N° 76/V - ESERCIZIO 2017 - (IMPORTO €. 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AL MAGAZZINO INTERRATO UBICATO NEL CONDOMINIO 'GIARDINO' IN CORSO ITALIA N° 21, ATTUALMENTE IN POSSESSO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ESERCIZIO 2017 - (IMPORTO €. 260,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2017 - (IMPORTO €. 4.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PROGEL DI GALLARATE PER IL PAGAMENTO QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2017 - (IMPORTO: €. 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CONNETTIVITA' OSIRIDE ADDORMENTATO CIG. N.Z101C85839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE DELLA SIG.RA B.R. - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017  - IMPORTO € 4.511,40.= CIG: Z171CF0325.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA 'ISTITUTO S. GIUSEPPE' DI VILLA D'ADDA  A FAVORE DEL SIG.  L.G. - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE  2017 -  IMPORTO € 11.996,00  - CIG: Z1E1CF9FF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA OPERA PIA OLMO DI OSIO SOTTO - UTENTI VARI - GENNAIO-DICEMBRE 2017 - IMPORTO € 30.605,40 - CIG ZCA1D1538D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE VINCITORI CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2016 E ASSEGNAZIONE RISPETTIVI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 - €. 459,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.093,44.= - (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER R.C.A. € 1.704,00 CIG: Z7D1C82FFD -  ACE EUROPEAN PER INFORTUNI CONDUCENTE € 389,44.= - CIG: ZE11C759BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I  € 8.373,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA PER FORNITURA MATERIALI A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 10.10.2016 AL 10.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI, PRESTATORI DI LAVORO (COMPAGNIA ITAS AG. BERGAMO - €. 22.000,00  + €. 3.000,00 PER SINISTRI IN FRANCHIGIA  E €. 10.000,00 PER REGOLAZIONE POSTICIPATA PREMIO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNUO A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO. CIG ZBB1C897F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - AFFIDAMENTO IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E. REDATTI DALLO STUDIO TAU DI MILANO  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA PER EURO 50.549,19.\\\=  CIG: (ZB01C2CF6E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE € .  27.954,91  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI €. 1.000,00= CIG.Z641C7FC26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO - SALDO - €.2.369,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER INVIO TELEMATICO MODELLO  IVA IRAP 2016 €.190,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE  PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA G.M.B. DI VILLA DI SERIO (BG) - CIG: (ZA21C7C83A)\\U 20A C. 3.994,04.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'MANZU', L'ARTE, LA PASSIONE, L'IMPEGNO POLITICO'.  IMPEGNO DI SPESA DI €. 180,00 (CIG Z8A1C7BAE5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA GIP.PE. SRL DI OSIO SOPRA (BG) PER REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI PER SFONDELLAMENTO UFFICIO SEGRETERIA PRESSO SCUOLA DI VIA LIBERTA' - (CIG: Z6D1B483E9) - (IMPONIBILE €. 2.802,70.=/IVA 22% €. 616,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE CON L'ISTITUTO SCIENTIFICO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'F.LUSSANA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MEDICI CLAUDIO - DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI C/O MAGAZZINO COMUNALE - OPERE DA FABBRO - APPROVAZIONE OFFERTA DELLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.440,00= - (CIG: Z6D1C4BB37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE 'SORVEGLIANZA ITALIANA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES (SILEA)-TV  AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.694 DEL 29.08.2016 PER ALLINEAMENTO ANOMALIE A SEGUITO DI BONIFICA DATI ANAGRAFICI PER SUBENTRO IN ANPR (€1.647,00- CIG.Z641B06862).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) -PERIODO 1/1/2017-30/06/2017 - IMPORTO € 13.266,45.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RISTRUTTURAZIONE LOCALI  DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CAMOZZI AD USO AMBULATORI   -  AFFIDO DITTA EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO  S.A.S. DI DALMINE (BG)  /PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL  - FINANZIAMENTO EURO 83.517,50.= CIG : (688686659B).  - CUP : (J41B16000400004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VEICOLI P.L. €. 1.000,= CIG. Z0D1C7FC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2017 - (CIG: Z3F1C774AD - UNIPOLSAI) - (CIG: ZE11C759BF - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €.490,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2017 - (CIG: ZF21C75A68 - UNIPOLSAI) - (CIG: ZE11C759BF - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 5.536,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E SMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITÀ TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI POSTI VACANTI DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' - CATEGORIA 'C' COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI, E LA RELATIVA GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO - PER UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2017 - FINANZIAMENTO - (TOTALE €. 35.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPORTI PER AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI PRESSO CENTRO GIOVANILE ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. UNIPERSONALE  DI BAGNATICA (BG) - CONFERMA DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 10.000,00.\= - CIG: Z1B1B77461 DI CUI ALLA DET. N° 863 DEL 12.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 SPESA COMPLESSIVA €.4.275,11 CIG. ZCF1CCCB0B\ DI CUI €.4.275,11= PER R.C./INCENDIO FURTO+ €1.012,11= PER INFORTUNIO CONDUCENTE CIG. N. ZE11C759BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CDD  (UTENTI A.L., P.R. S.G.) ANNO 2016 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO €  25.617,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 8.628,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E MODIFICA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2015/2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO PER ANNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO PER ANNI DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2017 -  IMPORTO PRESUNTO € 65.200,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2016' - IMPEGNI SPECIFICI PER DIVERSE SPESE ORGANIZZATIVE (TROFEI D'ARTE -OSIO SOTTO- € 999,00+IVA CIG:Z9C1CA8F69 - FOSSANI RENATO -BREMBATE- € 320,00 OLTRE IRAP CIG: ZB61D01B45 - DIVERSE SPESE ECONOMATO € 200,00).REG.SERV.N.114/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1-2016 PER SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - ING. GIORGIO RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRESA D'ATTO PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORE CON HANDICAP GRAVE DIPENDENTE R.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO IN APPARTAMENTO PROTETTO A FAVORE SIG.RA T.V. - APPROVATO CON DGC 39 DEL 9/03/2016 - PERIODO MARZO/OTTOBRE 2016 - IMPORTO € 17.440,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA RETTIFICA DEGLI ATTI DEL PGT VIGENTE, NON COSTITUENTE VARIANTE URBANISTICA - I° STEP, ALL'ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI  DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 1.752,28 (CIG: Z6C1C67B05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER REALIZZO RAMPE DISABILI - RACCORDO MARCIAPIEDI PRESSO VIA DEI MILLE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.760,27= - CIG: ZA21C67306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC DI ALBINO (BG) PER FORNITURA ATTREZZATURA PER PALLAVOLO - FINANZIAMENTO EURO 1.538,10= (CIG: Z3F1C6CD04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 - IMPORTO € 329,13 (IVA 22% OVE DOVUTA € 72,41) (R.S. N. 113 DEL 07.12.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ESECUZIONE CAVIDOTTO/OPERE EDILI PER ALLACCIO LAMPIONE NEL PARCHEGGIIO ANTISTANTE IL CIMITERO   : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS  DI LEVATE (BG) - CIG: (ZE31C6BE64)/\EURO 854,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RIMBORSO PAGAMENTO FATTURA UNIACQUE SPA DA PARTE DI SOC. GREEN PARK DI FORESTI ANGELA &amp; C. SAS DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA ACQUA PRESSO IMMOBILE UBICATO ALL'INTERNO DEL PARCO EX PISCINE - ACCERTAMENTO ENTRATA €. 165,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI TREVIOLO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - I^ RATA RELATIVA ANNO 2016 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.282,21.=/IVA 22% €. 3.362,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO E DELLA TARGHETTA CHE IDENTIFICA LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CASACLIMA - SIG.RA GHISLANZONI AGNESE - (IMPORTO €. 2.662,85.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: Z6754531F4C) - (TOTALE €. 2.236,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA WHITEWASHING SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER OPERE DA IMBIANCHINO PRESSO CASERMA CARABINIERI - (CIG: Z691B1E627) - (IMPONIBILE €. 3.268,00.=/IVA 10% €. 326,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER SOSTITUZIONE SERVER CIG.ZC91AFC36F;.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ING. MELOCCHI FRANCO DI OSIO SOTTO (BG) PER INCARICO PER D.L. OPERE STRUTTURALI - REALIZZAZIONE PONTICELLO PARCO DIAZ - (CIG: Z4B18B10F0) - (TOTALE €. 2.108,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - CONTRIBUTO COMUNALE NELLE SPESE ORGANIZZATIVE A.SCOL. 2015/16 - LIQUIDAZIONE.(REG.SERV.N.112/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA GEOM. LEBBOLO MATTEO DI TORRE DE' ROVERI (BG) PER INCARICO FRAZIONAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA LEVATE - (CIG: ZCA1B20D0B) - (TOTALE €. 3.172,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPUS SCOLASTICO - III° LOTTO: RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA E LOCALE MENSA - (CIG: ZE51A08FA8) - (TOTALE €. 31.085,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  -  APPROVAZIONE  S.A.L. N° 1 REDATTO DALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO - APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA  12 E/ 2016 DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO /EURO 116.229,21.\\\= CIG : (6782740E1A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2016 €.4.204,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX  ART.30 D.LGS.VO N.165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO,  DI OPERAIO CAT B1 COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE         LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017 - IMPORTO € 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER. IND. AGAZZI BATTISTA DI OSIO SOPRA PER RINNOVO C.P.I. PIAZZOLA ECOLOGICA - (CIG: Z161B970E0) - (€. 763,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX  ART.30 D.LGS.VO N.165/2001 E S.M. PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO,  DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C COMPARTO REGIONI E AUTONMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PIAGGIO PORTER TG. CS165CS + RIPARAZIONE PIAGGIO GRECAV TG. BA618JC - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZF01C6201E) - (TOTALE €. 505,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  N° 2 C.R.E.  REDATTI DALL'U.T.C. PER OPERE PRINCIPALI ED OPERE COMPLEMENTARI - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO STRADE COMUNALI - I° LOTTO - (CIG: 6501970B5F) -   LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA  OROBICA S.R.L.  DI ZOGNO (BG) : OPERE PRINCIPALI PARI AD EURO 210,07.= OPER COMPLEMENTARI PARI AD EURO 104,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INTEGRAZIONE MASSA VESTIARIO INVERNALE CIG. Z871C60E9A  €. 4.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. SNC DI OSIO SOTTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI AMPLIAMENTO RETE C/O GLI UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA DIA VIA LIBERTA' - FINANZIAMENTO € 1.892,95.=  CIG :( Z8F1C24BFA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA E POSA DI N. 2 IMPIANTI RADAR SOLAR BOX - FINANZIAMENTO EURO 2.791,24= (CIG: ZDE1C5F9EE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE - ANNI 2017/2018 -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA S.I.A. SNC DI MONZA - (CIG: ZF81C5F431) - (TOTALE €. 8.663,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 1 TRATTORINO TAGLIAERBA - FINANZIAMENTO EURO  2.899,99= (CIG: ZDD1C30C95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOBILI UFFICIO C/O DITTA ERREBIAN SPA CON SEDE IN POMEZIA (RM) - IMPORTO € 1.620,00.= - CIG: ZE91C5EE30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN RSD - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - SIG.RA L.D. PERIODO DICEMBRE 2016 - IMPORTO  1.691,00.=  CIG Z451CAC666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 - RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI GESTIONE - IMPORTO € 935,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO IMPORTO € 467,50.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 465,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 213, COMMA 13, DL L.VO N. 50/2016 P.P.P. SOCIETA' HABILITA SPA :LIQUIDAZIONE SPESE ALLO STUDIO LEGALE MESSI FRANCHINA (€. 11.672,96 - CIG.ZAE1A94D737)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z8E19E2510) - (TOTALE €. 66,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA F.LLI ROSSONI SRL DI URGNANO (BG) PER FORNITURA LAPIDE COMMEMORATIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DON BEPO VAVASSORI - (CIG: ZA31BAE633) - (IMPONIBILE €. 550,00.=/IVA 22% €. 121,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ARCH. CATTANEO KARIM DI CISERANO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE IN VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z0811A54FAE) - (TOTALE €. 3.616,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA GIP.PE. SRL DI OSIO SOPRA (BG) PER LAVORI REALIZZAZIONE OPERE ANTISFONDELLAMENTO PRESSO SOFFITTI AULE SCUOLA DI VIA LIBERTA' - (CIG: ZE21AEB7A4) - (IMPONIBILE €. 12.952,26.=/IVA 22% €. 2.849,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 24 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE - (CIG: Z801C5A1D8) - (TOTALE €. 483,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO RADIO RICETRASMETTITORI E A BANDA LARGA €.1560,38= CIG. Z131C46144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG.RA S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI SU AUTOMEZZO FIAT SCUDO - IMPORTO € 417,24.= -  CIG: Z691C53E80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE PER UTENZE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 41.756,42.=) DI CUI €. 16.298,30.= PER UTENZE IDRICHE DEI CONDOMINI 'SMERALDO' E 'RUBINO' A TITOLO DI ANTICIPAZIONE CON DIRITTO DI RIVALSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE INTERBIBLIOX E HOT SPOT WIFI BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA €. 439,20 (CIG Z1F1C4F88D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE - (CIG: Z991C5196F) -  (TOTALE €. 1.220,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO €. 250.00.= (CIG ZE21C4F72F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES (SILEA)-TV  AVENTE AD OGGETTO: DPCM 10.11.14 N 194 'ATTUAZIONE NUOVA ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANPR': INCARICO ALLA KIBERNETES SRL DI SILEA PER ACQUISTO SOFTWARE 'SERVIZIO BONIFICA DATI ANAGRAFICI PER SUBENTRO IN ANPR (€. 2.990,00 +IVA - CIG Z641B06862 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 34.641,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2016/2017 - PERIODO DAL 01.12.2016 AL 28.02.2017   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z011BA9D1F) /EURO 28.000,00.\\\= ;  F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: Z6A1BA9DF8) / EURO 6.000,00.\\\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: Z911BA9EAD) / EURO 1.305,00.\\\= ;  FASCO DI OSIO SOPRA (CIG: Z401BA9E6A) /EURO 10.750,00.\\\= ; FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO PROMOSSO DALLO STUDIO  DELFINO DEL 25/11/2016 €.132,00 CIG.Z4C1B847A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 DITTE DIVERSE € 18.112.58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z8E19E2510) - (TOTALE €. 140,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D'EMERGENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANN0 2017 - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - (CIG: Z6C1C4C8AC) - (TOTALE €. 4.146,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO DELLA LUCE COMUNALE E PROGETTO DI MASSIMA PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ING. LUCA MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 8.564,40 (CIG: ZBF1C3E601)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PER LA PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO AL GEOM. GIUSEPPE TARAMELLI DI TERNO D'ISOLA - FINANZIAMENTO EURO 5.506,59 (CIG: Z511C2394E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2016/2017  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO ( CIG. Z081C279F3  EURO 11.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - RISCOSSIONE RETTE MENSILI UTENTI A A MEZZO PROCEDURA SDD ES. 2016 E 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER QUOTA PARTE POSTA A CARICO DELL'APPALTATORE SODEXO ITALIA SPA.(REG.SERV.N.109/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. UNIPERSONALE  DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA CESTINI RACCOLTA RIFIUTI PER PARCHI - FINANZIAMENTO EURO 1.831,95= - CIG: Z311C2DE39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 54.801,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVA POSTAZIONE INFORMATIVA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (TABELLONE ELETTRONICO) DA POSIZIONARE PRESSO QUARTIERE SAN MARCO - ZINGONIA - € 7.930,00 IVA COMPRESA - CIG. Z171C484A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  POTATURA PIANTE PRESSO DIVERSE VIE COMUNALI : AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  DI OSIO SOTTO   (BG) - CIG: (Z8C1C35AC2)/ EURO 26.958,34.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 685 DEL 15.09.2015 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE : RICODIFICA CONTABILE PER ESATTA IMPUTAZIONE ESERCIZI 2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO PROMOSSO DALLO STUDIO  DELFINO DEL 28/09/16 €.132,00 CIG.Z4C1B847A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 142 DEL 26.02.2016 AD OGGETTO: 'AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL AL GEOM.LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) DELL'INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA DI CUI AL MAPPALE N. 2131 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.976,76.= CIG Z1F17DBDCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI PROGEL S.R.L. PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA CAVOUR N.6 DESTINATO A SEDE DI ALCUNI SERVIZI SOCIO SANITARI GESTITI DALLA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI  BERGAMO OVEST - (IMPORTO: €. 321,66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO IN VIA MILANO E IN VIA DELL'ARTIGIANATO - €. 2.537,60 - CIG ZD81C413F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI  - PERIODO 19.10.2015/18.10.2018 - INTEGRAZIONE N°2 FINANZIAMENTO  ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2016 - CIG : (Z451615EEB) - (EURO 3.800,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA CAVOUR/DONIZETTI - €. 2.040,08  - CIG ZC31C41334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA CAMOZZI AD USO AMBULATORI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG N. 688686659B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SWITCH PER SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 31,11.= - CIG: Z6E1C4CC27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE COSTO INTEGRATIVO APPALTO MENSA SCOLASTICA IN ESITO ALLA RIDEFINIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE SODEXO. (REG.SERV.N.107/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE ORARIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DELLA MUZIA NADIA DA 25 A 30 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA DIC. 2016. (REG.SERV.N.106/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PRONTUARI EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 - LIQUIDAZIONE PROGETTO 'SCUOLA DI BANDA A CURA DEL CORPO MUSICALE S.DONATO €.1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI - RICHIESTA RIMBORSO ANNI 2013/2014/2015 DA PARTE DI CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L. DI BERGAMO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/17 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.104/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  PER  RIPRISTINO BUCHE/ASFALTO PRESSO VIA COLOMBO E VIA VESPUCCI : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA DI OSIO SOPRA (BG)  - CIG: (Z311C42F81)/\EURO  793,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA  PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16.(REG.SERV.N.102/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 2/2016 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2016-2018 N. 13/2016 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO CONCLUSIVO 2016 IMPEGNO COMPLESSIVO €.1.650,00.= OLTRE IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 BANDO SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO COMPLESSIVO €.12.750,00.=*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI, AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA ACRAF ANGELINI FRANCESCO S.P.A. CIG: ZOA1C105E9 - P. IVA : 01258691003 - COD. FISC. : 03907010585 - IMPORTO TOTALE €. 8.596,52 COMPRESO IVA 10% .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI GROUP MESE DI OTTOBRE 2016 € 3122,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €. 3.876,62.= (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI IN PVC PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BUCA18 COMUNICAZIONE SRL DI GRASSOBBIO (EURO 2.049,60) CIG Z541C30803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA MAGAZZINO COMUNALE  - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO -  PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017 - (CIG:Z5C1C30D1C) - (TOTALE €. 292,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOPRA QUOTA IVA VERSATA ERRONEAMENTE €.111,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTA PRO FORMA AVV. FIORONA E DOMICILIATARIO AVV. CODIGNOLA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO TAR LOMBARDIA PER RICORSO PROMOSSO DA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.21 DEL 12.07.2013 AD OGGETTO 'CANONI DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI - ISTITUZIONE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2013'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL A FAVORE DELLA DITTA VEGA INFORMATICA E FARMACIA S.R.L. ANNO 2017 ( IMPORTO €. 3.858.86) ; CIG: Z321BAEA0F; P.I.V.A. : 02638870184.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA NUOVI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI IN VIA CAVOUR : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA B.F.G. SRL MULTISERVIZI DI DALMINE (BG)  - CIG: (Z221C897E7) FINANZIAMENTO EURO  732,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE €. 60.249.49 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - AFFIDAMENTO IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA (BG) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 149 DEL D.LGS 50/2016 E REALIZZAZIONE PICCOLI INTERVENTI PER MODIFICHE ACCORDI BONARI - FINANZIAMENTO EURO 13.341,31.\= IN Q.T.E. OPERA DI CUI A D.G.C. N° 229/2015 - CIG: (ZB01C2CF6E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE ANALISI DEL TRAFFICO DELLA EX S.S. 525 ALL'ARCH. CORRADO NEGRINI DI MILANO - FINANZIAMENTO EURO 17966,21 (CIG: ZDB1BE2BE8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' PER IL TRIENNIO 2013-2015 - INTEGRAZIONE MONTE ORE PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATO' ANNO 2015 -  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA'  KIBERNETES SRL PER € 2.928,00=(IVA INCLUSA) CIG 5089081A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINTIVO-ESECUTIVO E C.S.P. INERENTE LE OPERE DELLA VIABILITA' E CONNESSIONI CICPLOPEDONALI TRATTA SP 525 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MASTERPLANSTUDIO S.R.L. DI MILANO - FINANZIAMENTO EURO 26.644,72 (CIG: ZB01BE2829)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M.  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI POSTI VACANTI DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' - CATEGORIA C COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI  PULIZIA  DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI , SOTTOPASSO EX 525 - PROROGA TECNICA ALLA DITTA B.F.G. MULTISERVIZI  S.R.L. DI DALMINE (BG) - PERIODO III° DECADE DI NOVEMBRE + DICEMBRE 2016 - FINANZIAMENTO EURO  4.968,00.\\\= CIG: (ZE41C294E4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2016/17 - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (€.11.260,60 - CIG Z081C279F3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA IN DATA 25/11/2016 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (€.372,00 CIG.Z3F1C282E4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA' E SOTTOPASSO EX S.S. 525 - ANNI 2017/2018 -  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - (CIG: ZB01C255DA) - (TOTALE €. 5.896,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - ANNI 2017/2018 -  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SICEM LIFT SRL DI ZINGONIA-CISERANO (BG) - (CIG: ZA11C253C5) - (TOTALE €. 3.904,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  PER  FORMAZIONE BASAMENTO/PISTA PATTINAGGIO GHIACCIO PRESSO PIAZZA DAVANTI MUNICIPIO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG)  - CIG: (Z1A1C2E0D9)/\EURO 1.037,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO ANNO 2016 A POSTE ITALIANE SPA  (P.IVA 01114601006) - € 6.046,42 (ESENTE IVA SERV. POST.ART. 10/16 DPR 633/72) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PIAZZALE MERCATO DA PARTE DEL GRUPPO AUTOSCUOLE OSIO SOTTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA PER MOTOVEICOLI - PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'LE OPERE DI URBANIZZAZIONE' - (IMPORTO: €. 20,00) - CIG ZEE1C23B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI PER ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI, VERBALI, VOLUMI, ABBONAMENTO E MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICIO  - CIG. Z971B28B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.095,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' A NOME KIBERNETES SRL PER L'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE MONTE ORE PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATO' ANNO 2016 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG  Z561A011DA - € 2.400,00+IVA 22%)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM)  - (CIG: Z341C1F1C2) - (TOTALE €. 2.979,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE II° S.A.L. REDATTO DALL'ARCH. ZANOLI S. DI TREVIOLO (BG) PER LAVORI  DI RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III° LOTTO -  (CIG: 67531560A1) - CUP (J44H16000320004) LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L.  DI ROVETTA (BG) -  TOTALE€. 92.424,20.\= -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAGIANI ADRIANO SNC DI FAGIANI MATTIA E F.LLI DI VALBREMBO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°1 - VIA SAN DONATO 30/A - SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 860,26 IVA INCLUSA) - (CIG: Z111C1CCDF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2017/2019 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  - CIG Z1B1C1C3CD -  €  2.723,04 (INCLUSA IVA ) (R.S. N. 99 DEL 21.11.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 2 'LOTTO SERRAMENTI' - APPROVAZIONE CONTABILITA S.A.L. FINALE/OPERE DI PERIZIA E C.R.E. - REDATTA DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI S. DI TREVIOLO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG) - EURO 17.050,03.= CODICE CUP: (J44H14000730001) - CODICE CIG: (6043183060).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>__________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO FARMACIA COMUNALE - ANN0 2017 - (CIG: Z7E1C15342) - (TOTALE €. 732,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANN0 2017 - (CIG: Z551C152FE) - (TOTALE €. 803,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCUOLA  SECONDARIA 1' GRADO  A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 1 'LOTTO OPERE EDILI' - APPROVAZIONE CONTABILITA S.A.L. FINALE/C.R.E. OPERE DI PERIZIA - REDATTA DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI S. DI TREVIOLO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  EDILSUISIO SRL DI SUISIO (BG) - EURO 19.593,71.= CODICE CUP: (J44H14000740001) - CODICE CIG: (6043120C5F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2016 €.4.204,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FAX PER UFFICIO POLIZIA LOCALE  A FAVORE DELLA SOCIETA' C2 SRL DI CREMONA PER UN IMPORTO PARI AD   €151,28 CODICE CIG.  Z761BF514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.634,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOTEBOOK PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (€. 490,44 - CIG Z041C11BD3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO: NOVEMBRE 2016/OTTOBRE 2017 -- IMPEGNO DI SPESA € 11.896,50 - CIG: Z681C2F5DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI AL LOTTO N. 3 INERENTE IL RIFACIMENTO DEGLI ASFALTI - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI SOCIETA' SANGALLI S.P.A. - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO  (BG) ALLA DITTA RIVA DI OSIO SOPRA, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS N° 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 78.359,87 - IVA €. 7.835,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2016. IMEGNO DI SPESA €. 561,20 CIG (Z3C1C099CF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI  €. 10.017,00.= A FAVORE DELLA DITTA T.B.S.O. S.P.A. PER SCONTO 10% SUGLI ABBONAMENTI ANNUALI A STUDENTI OSIENSI A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO FATTURAZIONE TARIFFE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA BIENNIO 2015-2016 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA (R.S. N. 96 DEL 15.11.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (IMPONIBILE €. 950,00 - IVA €. 209,00) - CIG Z641B9433A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA VETRARIA G. E G. SNC DI LALLIO (BG) PER OPERE DA VETRAIO PRESSO CASERMA CARABINIERI - (CIG: Z9F1B1E600) - (IMPONIBILE €. 1.715,00.=/IVA 10% €. 171,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA EL.VA.S. DI COLERE (BG) PER FORNITURA TABELLONE ELETTRONICO PER CAMPO DA BASKET PRESSO PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z711B5CF68) - (IMPONIBILE €. 3.650,81.=/IVA 22% €. 803,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER AGGIORNAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA   - AFFIDO ALLO STUDIO EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO  6.954,00.= CIG: (Z461C063A3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ANNI 2017/2018  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) - (CIG: Z681C05D1D) - (TOTALE €. 1.354,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO C-SPIN DI BERGAMO PER REDAZIONE COMPUTO METRICO SUPERFICI STRUTTURE METALLICHE EDIFICIO COMUNALE DI VIA FOSCOLO FINALIZZATO AL TRATTAMENTO CON VERNICI PER ADEGUAMENTO DEL REI - (CIG: ZF91A3BA03) - (€. 1.015,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO 'A' - PIANO PRIMO SAN DONATO S.R.L. - CIG: 79E1B7A85B- AGGIUDICATARIA DEI LAVORI SOCIETA' FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALLA SOCIETA' B &amp; G  IMBIANCATURE S.R.L. DI COMUN NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO 'BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI' - EMISSIONE RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA BIENNIO 2015/2016 -  APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z7D1C02FCA -  € 1.993,88 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 95 DEL 14.11.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 3.208,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE -MESE DI OTTOBRE 2016 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: Z6754531F4C) - (TOTALE €. 2.236,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE  - ANN0 2017 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL A AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO - (CIG: Z051BFEE1C) - (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'SANTA CAPITANIO' TRIENNIO 2016/2019 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FREQUENZA 2° FRATELLO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA.(REG.SERV.N.94/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1 IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPORTO € 36,60.= - CIG: Z0C1C349E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GRS COSTRUZIONI SNC DI PLACENZA GIOVANNI DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DELLE INDUSTRIE N° 3/A (ASS. R.M.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 3.515,20 IVA INCLUSA) - (CIG: Z2A1BF5553)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER MAGGIORI CONSUMI ANNO 2016 (€. 1.500,00 OLTRE IVA - COD. CIG ZCC1CF8A36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA S.S. - PERIODO NOVEMBRE 2016 - IMPORTO € 525,00.= - CIG: Z761C41AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2016 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 246/2015 - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2016 - IMPORTO € 7.061,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.798,13.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - 3° LOTTO -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. SILVANO ZANOLI DI TREVIOLO (BG) PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- FINANZIAMENTO PARI AD EURO 3.806,40= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N° 124/2016 - CIG Z581C03581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI DI VIA FOSCOLO N. 10/12 - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) PER RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALLOGGI A2-A4-B2-B3- FINANZIAMENTO EURO 11.783,27.= (CIG: Z2D1BD5D31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DELLE INDUSTRIE N° 3/A - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 197,64) - (CIG: Z501BF18F9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 33.665,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI SOCIETA' PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG)  - APPROVAZIONE  SUBAPPALTI ALLE SOCIETA' ELETTRO IMPIANTI '2000' DI GALLI G. F. &amp; C. SNC E EMMEPI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE  - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO -  (CIG:Z0F1BF028D) - (TOTALE €. 1.133,99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ALLACCIO CALDAIA PRESSO STADIO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ( Z801D204AE ) EURO 536,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L./FINALE REDATTO DALL'U.T.C. PER LAVORI  PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE/I°LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI - (CIG: 6501970B5F) LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  OROBICA S.R.L.  DI ZOGNO (BG) -  TOTALE €. 20.863,73.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PALAMINI TRASLOCHI DI DALMINE PER TRASLOCO UFFICI SERVIZI SOCIALI - (CIG: Z671BEF8EF) - (TOTALE €.1.213,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI ASFALTATURA STRADE/I° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI  AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA L'OROBICA DI BERGAMO (BG) - RETTIFICA Q.T.E. DELL'OPERA E DEL FINANZIAMENTO DELL'AFFIDO DEI LAVORI PER UNA CIFRA PARI AD €. 21.007,70.= INVECE DEGLI ORIGINARI 20.787,70.= - CIG 6501970B5F -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA PARTE ANNO 2016 (€. 3.110,75=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO D.L. - CONTABILITA' LAVORI ALLA  SOCIETA' D'INGEGNERIA 'TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO S.R.L.' DI MILANO INERENTE LA PERIZIA DI VARIANTE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE -  FINANZIAMENTO EURO 2.156,80.\= CIG: (Z151BECE3E)  NELL'AMBITO DEL  Q.T.E.  DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 229/2015\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO NATALE IN BIBLIOTECA - SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA €. 400,00 (CIG Z721BF7675)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>24^ EDIZIONE CONCORSO OSIO SCRIVE  'RACCONTAMI' ANNO 2016.  IMPEGNO DI SPESA  €. 450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - V° BIMESTRE ANNO 2016 - (CIG: Z8E19E2510) -  €.6.130,62.\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA PER ALLIEVI '10° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 4° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO' - EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.93/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA 'GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CITTA' DI OSIO SOTTO - 6^ ED.' - EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.92/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO CASERMA CARABINIERI : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SPOSTAMENTO TERMOSIFONE - CIG: (Z161BEAA3C)/\EURO 292,80.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI NEMBRO (BG) PER INFILAGGIO CAVI LINEA P.I. IN VIA  DEI TIGLI CAUSA FURTO DI CAVI - CIG: (Z781BEA05F) TOTALE EURO 460,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE -MESE DI SETTEMBRE 2016 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: Z6754531F4C) - (TOTALE €. 2.236,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2015 E 2014 E SUPPLETIVI TARI 2014 E TARES 2013 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - €  4.345,55 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA € 117,38) (R.S. N. 91 DEL 08.11.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO INFORMATICO A 'ENTI ON LINE' DI SOLUZIONE  SRL MILANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017- € 744,20  IVA 22% COMPRESA) CODICE CIG ZC51BE4073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI €.7,62= ALLA DETERMINA IMPEGNO PRONTUARI EGAF N. 853 DEL 11/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI FORNITURA E POSA DI CALDAIA  A SERVIZIO IMPIANTO TERMICO E RIPARAZIONE PERDITA - PRESSO C.T. STADIO COMUNALE : AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) -  CIG: (ZD51BE3804)// 20.464,83.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/17 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI.(REG.SERV.N.90/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO FORNITORE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ARCA ENERGIA ELETTRICA 4 CON EDISON ENERGIA S.P.A. - (CIG: 684597012A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA'  E. GASPARI   DI  CADRIANO DI GRANAROLO (BO)  PER ACQUISTO MATERIALE REFERENDARIO  -PER UN IMPORTO PARI AD €292,80  -CODICE CIG  Z5F1BDE82B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO  CON L'ISTITUTO ISCHOOL  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI NEMBRO (BG) PER INFILAGGIO CAVI LINEA P.I. IN VIA COLOMBO  DI FRONTE PARCHEGGIO DITTA BARTOLINI CAUSA FURTO DI CAVI - CIG: ( Z0B1BDBAFA) TOTALE EURO 1.219,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE KIMAY €.6.087,97=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SINO AL 31.12.2016 - €. 375,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE STRUMENTAZIONE PER ARCHIVIO CIG. N. ZB71BDAB91 €. 365,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2016 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE PARI AD €. -37.050,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 1781,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A BIG TLC S.R.L. DI BERGAMO DEI LAVORI DI ATTESTAZIONE COPPIA IN F.O. SU CAVO DORSALE ED ATTIVAZIONE APPARATI DI INTERFACCIA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI IN VIA CAVOUR 6/A - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 793,00 IVA INCLUSA) - (CIG: ZEF1D245E5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONTABILE DET. N. 761  REG. GEN.   DEL 16/09/2016  ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI SCATTO, MODULISTICA P.L., VOLUMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. LIQUIDAZIONE SUARDI RIPRISTINO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DET. DI IMPEGNO 561 DEL 22/08/2016 E NUOVO COLLEGAMENTO FARMACIA DET. 655 DEL 28/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. IMPEGNO CORSO FORMAZIONE PERSONALE PER IL GESTIONALE CONCILIA CIG. N. ZD31BD56F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER DIPENDENTI  ED AMMINISTRATORI COMUNALI BIENNIO 2016/2017 A CURA IDM SRL - ISTITUTO DIREZIONE MUNICIPALE - VIA GARIBALDI, 24 - BERGAMO - C.F. - P.IVA 03373300163 - € 1.200,00 ESENTE IVA - CIG Z631BD853D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROROGA TECNICA ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO  (BG) - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - FINANZIAMENTO EURO 6.048,32.\\\= CIG: (ZF71BD2BB5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI  PULIZIA  DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI , SOTTOPASSO EX 525 - PROROGA TECNICA ALLA DITTA B.F.G. MULTISERVIZI  S.R.L. DI DALMINE (BG) - PERIODO I° E II° DECADE DI NOVEMBRE 2016 - FINANZIAMENTO EURO  2.484,00.\= CIG: (ZA51BD1696).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FALCOLTATIVA POST-PARTUM) A NOME DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LOMBARDI CATERINA - PRESA D'ATTO SOSPENSIONE ED AUTORIZZAZIONE NUOVO PERIODO.(REG.SERV.N.89/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI! GROUP SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO - PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z881BC6B08) - (TOTALE €. 5.978,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA PARATICO S.R.L. DI VERDELLO (BG)  - APPROVAZIONE  SUBAPPALTO ALLA DITTA CATTANEO SRL DI STEZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI NUOVO CHIUSINO DA POSIZIONARE PRESSO PARCHEGGIO STADIO COMUNALE - (CIG: ZC31BC55AD) - (TOTALE €. 469,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO  SIG.RA M.S. E N° 2 FIGLI MINORI PRESSO COMUNITA'  GESTITA DA ISTITUTO PALAZZOLO BRESCIA - PERIODO DAL 1/11/2016 AL 30/11/2016 -    IMPORTO €  4.556,00.= - CIG ZAD1C3FC9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN RSD - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - SIG.RA L.D. PERIODO NOVEMBRE 2016 - IMPORTO  1.622,00.=  CIG ZA01C35753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDENTI AD OSIO SOTTO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 20.042,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N. 2 - 'LOTTO SERRAMENTI' - DITTA O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO A NOME SODEXO ITALIA SPA PER GESTIONE MISTA REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI ANZIANI NEL TRIENNIO 2013/2016 - ONERI INTEGRATIVI PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNALE IN CONGEDO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODI DIVERSI DURANTE GLI ANNI SCOLASTICI 2014/15 E 2015/16.(REG.SERV.N. 88/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  SOCIETA'  AESYS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TABELLONI ELETTRONICI A CARATTERI LUMINOSI € 1.779,37;.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO CODICI LATRIBUNA CIG.N. Z5B1BBAB7A €.300,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L. FINALE/OPERE DI PERIZIA E C.R.E. REDATTI DALL'ARCH. CARMINATI CRISTIANO  DI DALMINE (BG) PER LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DON BEPO VAVASSORI -  (CIG: 672692414C) -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  FRATUS M.  S.R.L.  DI LEVATE (BG) -  TOTALE €. 4.325,11.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I €  € 1.121,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE I° S.A.L. REDATTO DALL'ARCH. CARMINATI CRISTIANO  DI DALMINE (BG) PER LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DON BEPO VAVASSORI -  (CIG: 672692414C) -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  FRATUS M.  S.R.L.  DI LEVATE (BG) -  TOTALE €. 60.364,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INFILAGGIO NUOVA LINEA P.I. IN VIA COLOMBO CAUSA FURTO DI CAVI - (CIG: Z1E1BB9DFA) - (TOTALE €. 822,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG)   PER FORNITURE A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - CONTESTUALE ACCERTAMENTO RIMBORSO -CODICE CIG Z8E1BD7560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO  DEFINTIVO - ESECUTIVO - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SFA E RETE SERVIZI DVS ABILI - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO ARCH. KARIM CATTANEO  DI CISERANO (BG) TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO 26.378,35.\\= CIG: (Z591B3A4D8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCHITETTONICO - ACUSTICO - IMPIANTI ELETTRICI -MECCANICI - RICHIESTA C.P.I. - NULLA OSTA SOPRINTENDENZA - D.L. E SICUREZZA INERENTE REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE - RIFACIMENTO FACCIATE E MESSA A NORMA PALAZZO ALBORGHETTI/BIBLIOTECA COMUNALE - ACCONTO - (CIG: Z091A08467) - (TOTALE €. 17.672,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ROSSONI S.R.L. DI URGNANO (BG) PER FORNITURA LAPIDE COMMEMORATIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DON BEPO VAVASSORI -  (CIG: ZA31BAE633) -  FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 97/2016  -  TOTALE €. 671,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA MEDA PHARMA SPA    ( €. 976,81  COMPRESO IVA 10 -  22%) ;  P. IVA: 00846530152  ; CIG: Z421BAE687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 10.010,43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI  €. 2.446,52.=  A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'I QUARTIERI DI OSIO SOTTO' PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ACCOGLIENZA DEL 18 SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE BIENNIO 2015-2016 A NOME  SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2016 (CIG Z3412CD52B - €1.952,00)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE €. 43.414,25 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA FORTINET (SERIVIZI ANTISPAM-ANTIVIRUS) A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC SRL DI BERGAMO - CODICE CIG.Z651BAC8BE PER UN IMPORTO PARI A € 489,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. - SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI DI BERGAMO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO ATTIVITA' ITC TRASLOCO SERVIZI SOCIALI - FINANZIAMENTO € 2.691,17.= - CIG : (Z1E1B7AB1D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.199,19.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SILVANO ZANOLI DI TREVIOLO PER REDAZIONE PROGETTO, D.L. E C.R.E. OPERE COMPLEMENTARI. FINANZIAMENTO PARI AD € 26.391,04.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N. 124/2016 - CIG: ZC51BA971F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA DECESPUGLIATORE A ZAINO + ACCESSORI PER OPERAI COMUNALI- (CIG: ZBB1B77071) - (IMPONIBILE €. 900,82.=/IVA 22% €. 198,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AL PIANO I° DEL BLOCCO A DEL FABBRICATO SAN DONATO/I° STRALCIO  -  AFFIDO DIRETTO DITTA FRATUS M.  S.R.L. DI LEVATE (BG) /PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL  - FINANZIAMENTO EURO 24.749,40.=\\\= CIG : (79E1B7A85B) A CARICO DELLA SOCIETA' HABILITA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (5° RATEO) - (IMPONIBILE €. 45.170,95.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA  DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO  PER GIORNATA DI STUDIO 'LA PIANIFICAZIONE  ATTUATIVA E LE CONVENZIONI URBANISTICHE COME STRUMENTI ORDINARI DI GOVERNO DEL TERRITORIO' - (CIG: Z101B23036) - €. 20,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 48.321,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 78.359,87 - IVA €. 7.835,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.AL. FINALE E C.R.E REDATTI DALL'AGRONOMO RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO VERDE DI PALAZZAGO (BG) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ALBERI AD ALTO FUSTO NELL'AREA A VERDE DI VIA DON MANZONI- (CIG: Z0217BA67C) -  TOTALE€. 741,19.\= -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE IN DATA 25 NOVEMBRE 2016 - SPESA COMPLESSIVA €. 1018,50.= CIG DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURE PER BAMBINI PROGETTO NPL 2016 . IMPEGNO DI SPESA (€. 231,00.= CIG: ZE01BA1718).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO GIOVANILE DI VIA PETROCCHI - CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL 11.12.2015 N. 959 DI REP - SVINCOLO PARZIALE FIDEIUSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 E S.M.  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A VALIDITA' TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER L'EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI POSTI VACANTI DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' - CATEGORIA C COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ARCH. CARMINATI CRISTIANO DI DALMINE (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - D.L. - CONTABILITA' E MISURE - ACCATASTAMENTO E C.R.E. - RISTRUTTURAZIONE CASA DON BEPO VAVASSORI - (CIG: Z4319D5D6C) - (TOTALE €. 10.010,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.665,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TREMANI ALESSANDRO - DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA CONVERGE SPA DI ROMA  € 6.487,96-PER ACQUISTO SERVER PER LA DOTAZIONE UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2016 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL A  FAVORE DELLA DITTA  FARMA.ECOLOGIA S.R.L.  ( €. 2.440.00  COMPRESO IVA  22%) ;  P. IVA: 04931950879 ; CIG: Z9E1B8AB33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA NEW VMR SRL DI CANTU' (CO) PER FORNITURA N. 5 TORRETTE A SCOMPARSA PER ENERGIA ELETTRICA PRESSO AREA MERCATO PER AMBULANTI - (CIG: Z1E1B1F441) - (IMPONIBILE €. 7.800,00.=/IVA 10% €. 780,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2017 ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. + CONSULTAZIONI TRIMESTRALI ALL'ARCHIVIO INFORMATICO. CIG N. ZA41B97DA8 €.1.840,42=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER ESECUZIONE SCAVI E PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI PER INSTALLAZIONE N. 2 PUNTI DI ILLUMINAZIONE CON PROIETTORE A LED PRESSO PARCO EX PISCINE - (CIG: Z451AE302E) - (IMPONIBILE €. 1.303,40.=/IVA 22% €. 286,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE EDILI - OPERE COMPLEMENTARI DI CUI A LAVORI PER FORNITURA E POSA DI SEMAFORI - (CIG: Z0417B0444) - (IMPONIBILE €. 7.680,00.=/IVA €. 1.689,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE DIVERSE DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2016/17 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.85/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PER. IND. AGAZZI BATTISTA DI OSIO SOPRA PER RINNOVO C.P.I. PIAZZOLA ECOLOGICA - FINANZIAMENTO EURO 763,00.= CIG: (Z161B970E0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA B.F.G. SRL DI DALMINE (BG) PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' A SEGUITO REALIZZAZIONE OPERE ANTISFONDELLAMENTO SOLAI - (CIG: Z341B1A2EC) - (IMPONIBILE €. 400,00.=/IVA €. 88,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL DR. RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE E SOSTITUZIONE PIANTE VIA DON MANZONI E VIE DIVERSE - SALDO - (CIG: ZE717A2EEB) - (TOTALE €. 1.493,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE I° S.A.L. REDATTO DALL'ARCH. ZANOLI S. DI TREVIOLO (BG) PER LAVORI  DI RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - III° LOTTO -  (CIG: 67531560A1) - CUP (J44H16000320004 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L.  DI ROVETTA (BG) -  TOTALE €. 137.305,30.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI PER ADULTI  'BIBLIOCORSI 2016/2017' - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €  22.111,89.=  (CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA WHITE WASHING S.N.C. DI OSIO SOPRA DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA BARACCA N° 30/A - IMPEGNO DI SPESA - (CIG: ZDF1B950C5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE - OPERE COMPLEMENTARI DI CUI A LAVORI PER FORNITURA E POSA DI SEMAFORI - (CIG: ZE147B03DA) - (IMPONIBILE €. 3.960,00.=/IVA €. 871,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE  - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO -  (CIG:Z641B9433A) - (TOTALE €. 1.159,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INSTALLAZIONE N. 2 PUNTI DI ILLUMINAZIONE CON PROIETTORE A LED PRESSO PARCO EX PISCINE - (CIG: ZDF1AFE4D1) - (IMPONIBILE €. 1.935,87.=/IVA 22% €. 425,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MANUTEZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. ROBERTI SILVANO - DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - 2 LOTTO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE  TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 1.793,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA ADIBITA A CAMPI SPORTIVI ESISTENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALI N° 1 IN SABBIA A N° 1 IN ERBA CON LA POSA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA  -   PRESA D'ATTO NOMINA COORDINATORE  DELLA SICUREZZA - ING. ANGELO BEGNI DI BREMBATE (BG) - SPESE A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA DEI LAVORI PESENTI SERAFINO  S.R.L. DI BREMBATE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE PALI DELLA P.I. COMPRENSIVI DELLA SOSTITUZIONE DEL TRATTO DI LINEA AEREA IN VIA CISERANO DANNEGGIATI A CAUSA DEL NUBIFRAGIO DEL 16.06.2016 - (CIG: ZDC1AA5F27) - (IMPONIBILE €. 2.730,10.=/IVA 22% €. 600,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. UNIPERSONALE  DI BAGNATICA (BG) PER FORNITURA GIOCHI PRESSO CENTRO GIOVANILE - FINANZIAMENTO EURO 10.000,00.= - CIG: Z1B1B77461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRATTAMENTO PREVENTIVO DEI RIFIUTI CIMITERIALI PRIMA DEL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA  G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.  DI VILLA DI SERIO- (CIG:ZA21B8E139) - (TOTALE €. 915,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE DEL 4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE - € 255,00 IVA 10% COMPRESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 12.10.2016 - 11.10.2017 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA  DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: (Z9E1B80B62) - EURO 2.063,17.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N.9/2016 AGLI STANZIAMENTI DI SPESA DI COMPETENZA E CASSA DEL PEG 2016-2018 - ESERCIZIO 2016 - IN ESITO A MODIFICA POP 2016-2018 (DCC N.26/2016) - APPROVAZIONE A CURA RESPONSABILE DELL'AREA II EX ART.175, COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA A FAVORE DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI CASIRATE D'ADDA - CODICE CIG   Z3C1B8E12F  € 1.902,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLO STUDIO TECNICO GUALDI DI GIANPIETRO E GIUSEPPE GUALDI DI OSIO SOTTO (BG) PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI AMPLIAMENTO IN ZONA NORD/EST DEL CIMITERO CIVICO PER REALIZZAZIONE N. 276 LOCULI + N. 8 EDICOLE - (CIG: Z0B1A3382C) - (TOTALE €. 15.231,94.=) - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE/SCARICO LAVATRICE NELLA CUCINA DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA SAN DONATO N. 30/G (ASS. L.G.) E LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DEL BOILER DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA SAN DONATO N. 30/H (ASS. C.P.) - LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZB61B1A88C) - (IMPONIBILE €. 820,00.=/IVA 22% €. 180,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTE BIANCA DEI BAMBINI' IN DATA 31 OTTOBRE 2016 - SPESA COMPLESSIVA €. 583,19 - CIG DIVERSI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFILAGGIO NUOVE LINEE P.I. IN VIA COLOMBO CAUSA FURTO DI CAVI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z281B85E4B) - (TOTALE €. 1.660,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA PRONTUARI EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2016.(REG.SERV.N.83/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA DECESPUGLIATORE PER ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO - (CIG: ZBE1AFE1CE) - (IMPONIBILE €. 477,00.=/IVA 22% €. 104,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z7817BA5EF) - (IMPONIBILE €. 18.518,02.=/IVA 22% €. 4.073,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2016 €.2.802,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI ASFALTATURA STRADE/I° LOTTO - PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI  REDATTO DALL'U.T.C. :CIG: (6501970B5F) -  APPROVATO CON D.G.C. N°  168/2016 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA COLLEONI DI OSIO SOPRA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 10.10.2016 AL 10.12.2016 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO AREA MERCATO PER AMBULANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA E-DISTRIBUZIONE SPA PER CONNESSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - (CIG: Z4F1B3C961) - (IMPONIBILE €. 2.292,31.=/IVA 22% €. 504,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE DI INCARICO PER PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO   - AFFIDO ALLO STUDIOARCO + S.T.P.A R.L. DI CARAVAGGIO  TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO  4.948,32.= CIG: (ZC81B46974)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE   - AFFIDO ALLO STUDIO EUROGEO S.N.C. DI BERGAMO TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO  5.978,00.= CIG: (ZCB1B4626B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE   - AFFIDO INCARICO AL GEOM. TARAMELLI GIUSEPPE DI TERNO D'ISOLA (BG) TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO  4.948,32.= CIG: (Z2E1B46B16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL SINTEL PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOFONICHE  PER FESTIVITA' NATALIZIE 2016 - SPESA COMPLESSIVA €. 2.684,00- CIG. ZAD1B7F7E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA MASSA VESTIARIO INVERNALI OPERATORI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TRATTO GUARDRAIL DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE IN VIA MILANO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZEB1B7CFBD) - (TOTALE €. 2.745,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 2.929,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DALPERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: LUGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARE ATTIVATE NEL 2° QUADRIMESTRE 2016 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - (TOTALE €. 285,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI ASFALTATURA STRADE  III° LOTTO - APPROVAZIONE  I° S.A.L.  REDATTO  DALL' U.T.C.  -  LIQUIDAZIONE  FATTURA  N°96 /PA  2016  DI EURO 537.371,17.=  ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) - CODICE  CIG: (6531732BC0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO E AGOSTO 2016 - IMPORTO € 641,70 (IVA 22% OVE DOVUTA € 141,17) (R.S. N. 82 DEL 06.10.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO  : ' LAVORI  DI SCROSTAMENTO PARETI AULE SCUOLE VIA LIBERTA' + TINTEGGIATURA '- NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA'  PER N. 6  RUOLI ICI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NELL'ANNO 2015- (R.S. 80/2016)  ACCERTAMENTO ENTRATE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE CENTRO GIOVANILE DI VIA PETROCCHI ANNO 2016 E 2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OSIO SPORT  - IMPORTO € 20.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2016 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.81/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE ON LINE AL PERSONALE 'FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2016' AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' SOLUZIONE SRL  DI BRESCIA (CODICE CIG. Z551B72001 € 495,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAGIANI ADRIANO SNC DI FAGIANI MATTIA E F.LLI DI VALBREMBO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°1 - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 900,59) - (CIG: Z091B77A50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE A ZAINO + ACCESSORI PER OPERAI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) - (CIG: ZBB1B77071) - (TOTALE €. 1.099,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 1 'LOTTO OPERE EDILI' - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA  EDILSUISIO SRL DI SUISIO (BG) - CODICE CUP: (J44H14000740001) - CODICE CIG: (6043120C5F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 3° TRIM. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME - ANNO SCOLASTICO 2016/17 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA  CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2016/GIUNO 2017 - IMPORTO € 10.172,40.= - CIG: Z8F1B783F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA ADIBITA A CAMPI SPORTIVI ESISTENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALI N° 1 IN SABBIA A N° 1 IN ERBA CON LA POSA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA  -  AFFIDO DITTA PESENTI SERAFINO  S.R.L. DI BREMBATE (BG) /PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL  - FINANZIAMENTO EURO 245.037,53\= CIG : (68107432EC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 13.186,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MORA ELETTRIC SNC DI BERGAMO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z8E1B6F77B) - (TOTALE €. 195,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 1.458,00\= A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI OSIO SOTTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CINEFORUM DI PRIMAVERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 694 DEL 29.08.2016 PER ALLINEAMENTO ANOMALIE A SEGUITO DI BONIFICA DATI ANAGRAFICI PER SUBENTRO IN ANPR (€. 1.647,00 - CIG Z641B06862 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - III° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - III° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 1 VOLONTARI (SETTORE L'ASSISTENZA IN PROVINCIA DI BERGAMO) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC N. 53 DEL 29/04/2015 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO € 1.409,00 - CIG . Z521B68C20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DON BEPO VAVASSORI - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG)  - APPROVAZIONE  PERIZIA DI VARIANTE PARI AD EURO 4.325,11.= AI SENSI DELL'ART. 149  D.LGS 50/2016 - CIG: (672692414C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TABELLONE ELETTRONICO PER CAMPO DA BASKET PRESSO PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA EL.VA.S. DI COLERE (BG) - (CIG: Z711B5CF68) - (TOTALE €. 4.453,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PER COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA  PRESSO AREA MERCATO PER AMBULANTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z761B3BD57) - (TOTALE €. 3.270,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI -FARMACIA E SERVIZI SOCIALI IN VIA CAMOZZI   - AFFIDO INCARICO COMPRENSIVO DELLA D.L. ALLO STUDIO ARCH. MATTEO CALVI  DI BERGAMO TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO  12.656,28.\\\\\\\= CIG: (ZC71B2F596) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE EDILI - SCAVO CON RIPRISTINO PER POSA LINEA ELETTRICA, POSA POZZETTI E FORMAZIONE VANO CONTATORE PRESSO AREA MERCATO PER AMBULANTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) - (CIG: Z381B3BB56) - (TOTALE €. 11.178,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PRESTAZIONI  DI  LIMITATA  ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PROROGA TECNICA ALLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - FINANZIAMENTO EURO 5.450,00.\= CIG: (ZF91B796B9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. P.I. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI  FARMACEUTICI DITTA SOFAR SPA    ( €. 577,18  COMPRESO IVA 10 - 22%) ; P. IVA: 03428610152 ; CIG: Z2A1B5D2D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.795,28 -VALORI EFFETTVI  PER  A.S. 2016/2017 - CIG 6302164640.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN RSD - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - SIG.RA L.D. PERIODO OTTOBRE 2016 - IMPORTO  1.691,00.=  CIG Z901B9AA45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE MINORE S.M. - SUB IMPEGNO DI SPESA  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016- IMPORTO € 168,00.= - EX DGC 244/2015 - CIG: Z6B17C27C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO COLLEGAMENTO SCARICO PLUVIALE-POZZETTO PRESSO EDIFICIO EX CASA DON BEPO VAVASSORI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M.  SRL DI LEVATE (BG) - (CIG: Z5D1B54D7F) - (TOTALE €. 3.623,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 24 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE + N. 10 SACCHI DI PRODOTTO PER ASSORBIMENTO IDROCARBURI - (CIG: Z441B58F50) - (TOTALE €. 702,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI MEDICALI E DIVERSI, AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SAFETY SPA DI BOVISIO MASCIAGO (MB)  (IMPORTO  €. 3.456,50  COMPRESO IVA) ; P. IVA: 04074050156  ; CIG: Z121B3F3C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.841,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z8E19E2510) - (TOTALE €. 86,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI PER SFONDELLAMENTO UFFICIO SEGRETERIA PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA GIP.PE. SRL DI OSIO SOPRA (BG) - (CIG: Z6D1B483E9) - (TOTALE €. 3.419,29.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZC11B5442C) - (TOTALE €. 825,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE MESI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2016 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE (EX DGC 110/2016) - IMPORTO € 968,63.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA MOBILMONDO CZ PUNTO 4 S.R.L. PER L'ADOZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO POSTE ALL'INTERNO DI ALCUNE ROTATORIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO PROMOSSO DALLO STUDIO  DELFINO DEL 28/09/16 €.132,00 CIG.Z4C1B847A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2016.(REG.SERV.N.77/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO D'URGENZA SIG.RA M.S. E N° 2 FIGLI MINORI PRESSO COMUNITA'  GESTITA DA ISTITUTO PALAZZOLO BRESCIA - PERIODO DAL 26/09/2016 AL 31/10/2016 -   PERNOTTAMENTO C/O HOTEL EDEN DAL 24/09/2016 AL 26/09/2016 - IMPORTO € 5.738,81.= - CIG: Z2C1B50867 - ZE81B50FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DEL 'TORNEO DI BASKET ROMAGNOLI 2016' IN DATA 10-11-12.06.2016.(REG.SERV.N.76/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO ANNO 2016 - (CIG: Z2F17AD216) - (TOTALE €. 645,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE €. 19.218,40 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE DELLA 12^ EDIZIONE 'PESCATA DEI BAMBINI' IN DATA 03.09.2016.(REG.SERV.N.75/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DELLA PORTA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA BARACCA N° 30/A ALLA FALEGNAMERIA NAVA DI NAVA GIAN MARIA DI MOZZO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 549,00 IVA INCLUSA) - (CIG: ZE51B48EAF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON LA POSA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA, N.1 PER 11 GIOCATORI (EX IN SABBIA) E N.1 PER 9 GIOCATORI (EX IN ERBA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG N. 68107432EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. - PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE - PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW  - PERIODO 01.10.2016/30.09.2017 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'U.T.C. ED OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTELA ALLA DITTA FIGLI DI PIETRO  RODESCHINI DI GORLE (BG) - CIG: (Z391B384B3)/ 11.712,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 5 PALI P.I. AMMALORATI PRESSO IL PARCO DI VIA CIMAROSA - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZB91B488B5) - (TOTALE €. 2.745,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE A CARICO COMUNE DI OSIO SOTTO: SPESA PRESUNTA TRIENNIO 2015/2017 (RUOLI 2016/2018) PIU' CONGUAGLIO QUOTA PARTE ANNUALITA' PREGRESSA - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNUALITA' PREGRESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO   PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SIG.RA H.R. - AVV. GOBBI GOFFREDO DI ROMA - €. 2.918,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PER REDAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO, AVENTE AD  OGGETTO I LAVORI DI AMPLIAMENTO IN ZONA NORD7EST NEL CIMITERO CIVICO PER LA REALIZZAZIONE DI N° 276 LOCULI + N° 8 EDICOLE (28 POSTI) -  FINANZIAMENTO PARI AD EURO 19.019,31.= CIG : (Z301B461D2) NELL'AMBITO DEL  Q.T.E.  DELL'OPERA DI G.C. N° 80/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.1170 DEL 30.12.2015 'FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL PERIODO 2016/2017 MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL M.E.P.A.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA MYO SRL DI TORRIANA( €. 1.000,00 I.V.A.COMPRESA - CODICE CIG Z6F173EBD0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER POSIZIONAMENTO EROGATORI DI ESCHE TOPICIDE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: ZF21B45A4D) -  (TOTALE €. 34,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'VAJONT, 9 OTTOBRE 1963'. IMPEGNO DI SPESA (€. 813,75 CIG: Z821B410F9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIGONO PER CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO EX ART. 251 D.L. 15 MARZO 2010 N°65€.1940,00= CIG. ZB01B40EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  -  AFFIDO DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L. DI VERDELLO /PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL  - FINANZIAMENTO EURO 431.281,17\= CIG : (6782740E1A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ROMI DI VARESE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: ZA81B3FEC8) -  (TOTALE €. 620,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE TAGLIAERBA IN DOTAZIONE AD A.N.A. -GRUPPO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z381B3FB11) -  (TOTALE €. 734,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO AREA MERCATO PER AMBULANTI - FORNITURA N. 5 TORRETTE A SCOMPARSA PER ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA NEW VMR SRL DI CANTU' (CO) - (CIG: Z1E1B1F441) - (TOTALE €. 8.580,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO AREA MERCATO PER AMBULANTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO PERVENUTO DA E-DISTRIBUZIONE SPA PER CONNESSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - (CIG: Z4F1B3C961) - (TOTALE €. 2.796,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STELE IN FERRO PER COMMEMORAZIONE 30° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE - OPERE DA FABBRO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - (CIG: ZCF1A31E90) - (IMPONIBILE €. 1.700,00.=/IVA 22% €. 374,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2015 E 2014 E SUPPLETIVI TARI 2014 E TARES 2013  - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG ZCF1B393A3 - €  5.113,70 (INCLUSA  IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 74 DEL 19.09.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLO STUDIO TECNICO GUALDI DI GIANPIETRO E GIUSEPPE GUALDI DI OSIO SOTTO (BG) PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI AMPLIAMENTO IN ZONA NORD/EST DEL CIMITERO CIVICO PER REALIZZAZIONE N. 276 LOCULI + N. 8 EDICOLE - (CIG: Z0B1A3382C) - (TOTALE €. 15.231,94.=) - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECNICO GUALDI DI GIANPIETRO E GIUSEPPE GUALDI DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI AMPLIAMENTO IN ZONA NORD/EST NEL CIMITERO CIVICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 276 LOCULI E N. 8 EDICOLE - (CIG: ZA1197CAAF) - (TOTALE €. 1.141,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.834,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI SCATTO, MODULISTICA P.L., VOLUMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  FORNITURA E POSA DI N° 3 VENTILCONVETTORI PRESSO SEDE MUNICIPALE : AFFIDAMENTO  MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA SRL DI CASTEL ROZZONE   (BG) - CIG: (Z001B362B5)/ EURO 1.762,84.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG BA618JC - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA MARIO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z571B33390) - (TOTALE €. 2.815,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.865 DEL 19/05/2016  EMESSA DA DELFINO &amp; PARTERS S.P.A.  PER I SERVIZI DI 'DI ELABORAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI TRIBUTARI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA IRAP 2016 €.190,32 CIG.Z6A1B847E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 40.713,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPIONE AMMALORATO PRESSO PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - (CIG: Z0F1B30B91) - (TOTALE €. 1.019,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CLAY PAKY SPA DI SERIATE (BG) PER FORNITURA N. 3 LAMPADE PER PROIETTORE ILLUMINANTE STATUA OSIRIDE ADDORMENTATO - (CIG: ZB61B30693) -  (TOTALE €. 344,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARMACI BIENNIO 2016/2017 CON IL FORNITORE ALLIANCE HEALTHCARE IT. SPA ATTRAVERSO GARA CISPEL A FAVORE FARMACIA COMUNALE ( €. 22.600.00  COMPRESO IVA) ; P. IVA: 00432760585 ; CIG: 6283928D6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE -MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2016 - VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO - (CIG: Z6754531F4C) - (TOTALE €. 4.473,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER REALIZZAZIONE CORSI SERALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI 2016/2017'  - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA €..640,50= (CIG: ZBE1B2FA06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 85.369,68 - IVA €. 8.536,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - 3° LOTTO -  AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI ROVETTA (BG) - RETTIFICA Q.T.E. DELL'OPERA E DEL FINANZIAMENTO DELL'AFFIDO DEI LAVORI PER UNA CIFRA PARI AD €. 243.100,00.= INVECE DEGLI ORIGINARI 242.724,70.= - CIG 67531560A1 - CUP J44H16000320004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARMACI DALLA DITTA A. SELLA S.R.L.  ( €. 962.33  COMPRESO IVA) ; P. IVA: 00161860242 ; CIG: ZBB1B2B97C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE IN VIA MASCAGNI E VIA DIAZ - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA I.N.C.E.S. SRL DI TREVIGLIO (BG) - (CIG: ZCE176E6C8) - (IMPONIBILE €. 21.699,76.=/IVA 22% €. 4.773,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO RADIO ZONA FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z6A1AB1D08) - (IMPONIBILE €. 10.975,55.=/IVA 22% €. 2.414,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE IN VIA VENETO E VIA MANZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA I.N.C.E.S. SRL DI TREVIGLIO (BG) - (CIG: Z4317B0E62) - (IMPONIBILE €. 11.240,43.=/IVA 22% €. 2.472,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E LE CONVENZIONI URBANISTICHE COME STRUMENTI ORDINARI DI GOVERNO DEL TERRITORIO' - (IMPORTO: €. 20,00) - CIG Z101B23036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI PRESSO SCUOLA - SEDE DI VIA LIBERTA' : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z0A1B22CA2)/\EURO 746,98.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIAMO IL MONDO 2016 - ADESIONE 'MISTO' - CONTRIBUTO LEGAMBIENTE - €. 975,00.= - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTA PRO FORMA AVV. FIORONA E DOMICILIATARIO AVV. CODIGNOLA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO  TAR LOMBARDIA PER RICORSO PROMOSSO DA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.21 DEL 12.07.2013 AD OGGETTO 'CANONI DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI - ISTITUZIONE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2013'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ATTRAVERSO IL MEPA ALLA SOCIETA' GLOBO SRL DI TREVIOLO PER LA COSTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.L. 90/2014, DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DELL'ENTE (€. 21.050,00 OLTRE IVA €. 4.081,00 - CIG ZEB1BOF3B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - F.I.G.C. - L.N.D. -  MILANO - PER OMOLOGAZIONE N° 1 PALESTRA IN LINEOLUM PRESSO CAMPUS SCOALSTICO (€. 350,00.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO ASFALTI STRADE (LOTTO N. 3) - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 3.969,33.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER SOSTITUZIONE PARTE DI CANCELLATA DEL PARCHEGGIO DI VIA DONIZETTI DANNEGGIATA A CAUSA DEL NUBIFRAGIO DEL 16.06.2016 - (CIG: Z851AA5F3C) - (IMPONIBILE €. 585,00.=/IVA 22% €. 128,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASERMA DEI CARABINIERI  : APPROVAZIONE OFFERTE DITTE/TRAMITE SINTEL PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATRIO D'ENTRATA: OPERE EDILI/ FRATUS M. DI LEVATE (BG) - EURO 3.958,17.= CIG: (ZA41B1E563) - OPERE DA VETRAIO/ DITTA  VETRARIA G E G DI GAMBA DI LALLIO (BG) - EURO 1.886,50.= CIG: (Z9F1B1E600) - OPERE DA IMBIANCHINO/DITTA  WHITEWASHING DI GIULIANI DI OSIO SOPRA (BG) EURO 3.594,80.= CIG: (Z691B1E627)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILIEVO DEL TRAFFICO SULLA EX S.S. 525 - MASTERPLANSTUDIO DI MILANO -  €.. 1.554,28  (CIG:  ZE81AFBC1A)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO FRAZIONAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA LEVATE - STUDIO TECNICO LEBBOLO MATTEO -TORRE DE' ROVERI - €. 3.172,19.=  (CIG: ZCA1B20D0B)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.023,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. S.R. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 15,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI PORTALI ANPR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.875,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE -  CIG N.6782740E1A - CUP : J41B16000200004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG CS165CS - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA MARIO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z6C1B1DD28) - (TOTALE €. 1.761,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER INSTALLAZIONE LAMPADE NOTTURNE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG: Z6D1B1B926) -  (TOTALE €. 976,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI! GROUP SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO - PERIODO: LUGLIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA LEVATE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z721B1BF66) - (TOTALE €. 2.142,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG.RA M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I €  € 12.753,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI SENSORIALI EX DGC  121/2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2016/17 - € 6.384,00.= - ACCERTAMENTO  PRESUNTO € 6.784,00.= - CIG: Z701B1B8FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL DI SAN BONIFACIO (VR) PER ASSISTENZA ATTIVITA' DI STIMA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - SALDO-  CIG ZBF0B3A36C (IMPONIBILE €. 575,00 .=/IVA 22% €. 126,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) DELL'INCARICO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCA LA DETENZIONE O UTILIZZO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA ANNO 2016 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO  - A.S. 2016/2017- IMPORTO € 15.491,84.= CIG: ZD81B5DE6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE/SCARICO LAVATRICE NELLA CUCINA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA SAN DONATO N° 30/G (ASS. L.G.) E DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DEL BOILER DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA SAN DONATO N° 30/H (ASS. C.P.) ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI IVANO ZANOLI DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE ANTISFONDELLAMENTO SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  B.F.G. S.R.L.  MULTISERVIZI DI  DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 488,00.= (CIG: Z341B1A2EC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SICEM LIFT SRL DI CISERANO (BG) PER SOSTITUZIONE SCHEDA ELLETTRONICA PRESSO IMPIANTO ASCENSORE CAMPUS - FINANZIAMENTO 951,60.= CIG: (ZC71B1A15D)=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - IV° BIMESTRE ANNO 2016 - (CIG: Z8E19E2510) -  €. 4.429,37.\\\\\\\=..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO A DITTA TE.BE.SCO SRL PER RECUPERO CONTRIBUTI CEE SETTORE LATTIERO CASEARIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016-17 E 2017-18 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z291B18677 - IMPORTO € 976,00 (INCLUSA IVA 22%) - (R.S. N. 72 DEL 07.09.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' N. 1/2016 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 DI PARTE INVESTIMENTI (IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA) - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PEG 2016-2018 N. 7/2016 - APPROVAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'AREA II AI SENSI DELL'ART.  175, COMMA 5 QUATER, LETTERA  B) DEL D.LGS 267/2000  E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2015 E 2014 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 71 DEL 07.09.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 2 'LOTTO SERRAMENTI' - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA/SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - DITTA  O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG) - CODICE CUP: (J44H14000730001) - CODICE CIG: (6043183060).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI  - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2016  - 2015 E  2014 - DISCARICO QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE (R.S. N. 70 DEL 07.09.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE A BIBLOFESTIVAL  ANNO 2016 -  €. 3.500,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTE DI ADESIONE ALLA RETE PROVINCIALE BERGAMASCA (RBBG) - 2016 €. 3732.90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 - INTEGRAZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DELL'ENTE (€. 20.737,70 OLTRE IVA €. 4.562,30 - CIG ZEB1BOFB8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE €. 40.614.02 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FEDERFARMA PER SISTEMA INFORMATIZZATO RICETTE ANNO 2016 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 'E. FERMI' ANNO SCOLASTICO 2016/17 - QUOTE A CARICO UTENTI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER FASCE DI REDDITO - EMISSIONE RUOLO QUOTE INTERE E PRIMO RUOLO QUOTE RIDOTTE.(REG.SERV.N.69/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE R.E.A. (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2016/17 - AUTORIZZAZIONI.(REG.SERV.N.68/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017: IMPEGNO DI SPESA (€. 21.600,00- CIG: Z3E1ADE8AE  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MULTIMEDIALE A FAVORE DEGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: INCARICO ALLA SOCIETA' INTERNAVIGARE SRL DI COMO PER  SOSTITUZIONE SERVER (€. 815,57 +IVA - CIG ZC91AFC36F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 10.11.14 N 194 'ATTUAZIONE NUOVA ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANPR': INCARICO ALLA KIBERNETES SRL DI SILEA PER ACQUISTO SOFTWARE 'SERVIZIO BONIFICA DATI ANAGRAFICI PER SUBENTRO IN ANPR (€. 2.990,00 +IVA - CIG Z641B06862 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'TERRA MIA' IN DATA 10 SETTEMBRE 2016 IN RICORDO DI ANTONELLA BALDINI - SERGIO GRITTI - EROS NUTI. IMPEGNO DI SPESA (€. 880,00 CIG Z6C1B00A74).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER PER DISAGIO ECONOMICO A FAVORE SIG.RA G.L. CDI SAN DONATO RESIDENTE AD OSIO SOTTO  - CIG: Z1D1702497. IMPORTO € 367,20.= DECORRENZA MESE DI SETTEMBRE 2016 - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA €  81,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA S.S. - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 - IMPORTO € 1.050,00.= - CIG: ZCF1B131C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2016 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 246/2015 - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016 - IMPORTO € 8.413,13.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE PER ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO PERVENUTO DALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZBE1AFE1CE) - (TOTALE €. 581,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI INSTALLAZIONE N° 2 PUNTI DI ILLUMINAZIONE CON PROIETTORE A LED PRESSO EX PARCO PISCINE : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - CIG: (ZDF1AFE4D1)/ EURO 2.361,76.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 2 'LOTTO SERRAMENTI' - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG) - III° S.A.L. FINALE - CODICE CUP: (J44H14000730001) - CODICE CIG: (6043183060).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17- ESITI RDO A MEZZO  PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME DITTA 3A SERVIZI GLOBALI S.R.L.S. (€ 35.672,00 - CIG: ZAC1AEFE63).REG.SERV.N.67/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - APPROVAZIONE DEL 1° SAL PARI AD €. 107.979,62.= (IVA 10% INCLUSA) - CIG 65332142BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) INERENTE LA POSA DI DISSUASORI COLLOCATI IN VIA ROMA, VIA V. VENETO E VIA UBIERE - (CIG: ZEB17D3E69) - (IMPONIBILE €. 2.710,00.=/IVA 22% €. 596,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STELE IN FERRO PER COMMEMORAZIONE 30° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE (BG) - (CIG: Z061A58802) - (IMPONIBILE €. 439,00.=/IVA 22% €. 96,58.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STELE IN FERRO PER COMMEMORAZIONE 30° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA TROFEI D'ARTE DI VOX VITO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z6E1A4D238) - (IMPONIBILE €. 320,00.=/IVA 22% €. 70,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI CALDAIA C.T. ED OPERE ACCESSORIE PRESSO STADIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z9D1A7215D) - (IMPONIBILE €. 13.000,00.=/IVA 22% €. 2.860,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MELOCCHI FRANCO DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE RELAZIONE STATICA CASA DON BEPO VAVASSORI - (CIG: ZE51A56DD5) - (TOTALE €. 761,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2016 - EURO 565,58=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA SPORTISSIMO SNC DI ALBINO (BG) INERENTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE RETE CAMPO DI CALCIO PRESSO PARCO GIARDINO - (CIG: Z971740364) - (IMPONIBILE €. 3.203,90.=/IVA 22% €. 704,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.243,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO CREDITO NON CONGUAGLIATO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - E.526,89 (R.S.N. 66 DEL 18/08/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 2 FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: Z461AF13EB) -  (TOTALE €. 176,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE B.M. SERVIZI PER REVISIONE ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. MESSI-FRANCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO  PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 - ARTT. 2-5-7-9 REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA) - BASE D'APPALTO € 36.400,00 - CIG: ZAC1AEFE63. (REG.SERV.N.65/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.210,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 11, COMMA 1, CCNL 14.09.2000) A NOME DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFONDELLAMENTO SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GIP.PE UNIPERSONALE S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) PER LAVORI REALIZZAZIONE OPERE ANTISFONDELLAMENTO PRESSO SOFFITTI AULE SCUOLA LIBERTA' DI VIA LIBERTA' - FINANZIAMENTO EURO 15.801,76.= (CIG: ZE21AEB7A4)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIM. 2016. (REG.SERV.N.63/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P.P. PRESENTATO DALLA SOCIETA' HABILITA SPA CONCERNENTE PROGETTO DI INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI:  CESSIONE QUOTE SOCIETA' PARTECIPATA SAN DONATO SRL. ACCERTAMENTO IN ENTRATA (EURO 2.800.000,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORE B.J. - CRESCEREINSIEME DI ACQUI TERME (AT) - PERIODO SETTEMBRE 2016-GIUGNO 2017 - IMPORTO 10.013,98 - CIG: Z171AE8BB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 78.359,87.= - IVA €. 7.835,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 05.10.2015/04.10.2018 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO  ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GUISEPPE DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2016 - CIG : (ZA61AE8622) - (EURO 6.100,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI DI VALBREMBO (BG) PER SISTEMAZIONE TAPPARELLE PRESSO MUNICIPIO - FINANZIAMENTO EURO 104,92.= CIG: (ZE31AE81FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 2° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG ZF2178C42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 27.979,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DON BEPO VAVASSORI - AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG)  - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALLE DITTE  : ROTA CARLO DI LEVATE (BG) E INTO - SYSTEM DI CISERANO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONVERGE SPA (€. 6.487,96- CIG ZAE1AD3607)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI REALIZZAZIONE OPERE EDILI -  OPERE COMPLEMENTARI DI CUI AI LAVORI PER LA FORNITURA E POSA DEI SEMAFORI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI  LEVATE (BG) - CIG : (Z0417B0444)/€. 9.369,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRE 2016 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO PER ONERI ASSISTENZA EDUCATIVA DIVERSAMENTE ABILI - IMPORTO € 7.246,80.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2016 - (€. 9.701,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z8E19E2510) - (TOTALE €. 47,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE -  OPERE COMPLEMENTARI DI CUI AI LAVORI PER LA FORNITURA E POSA DEI SEMAFORI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO S.R.L. DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (ZE417B03DA)/€. 4.831,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE PRESSO CIMITERO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI SIMILARI : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RG MARMI DI ROSSONI RAFFAELLO DI OSIO SOTTO  (BG) - CIG: (Z811AE492D)/€. 2.880,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ANTEAS DI BERGAMO PER € 265.68.= - ANNO 2016 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO €  7.365,68.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ. AVVISI SOLLECITI TARI 2015 E TARI 2014 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 698,48 (IVA 22% OVE DOVUTA € 66,92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI ESECUZIONE SCAVI E PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI PER INSTALLAZIONE N° 2 PUNTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO EX PARCO PISCINE : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA FRATUS DI LEVATE  (BG) - CIG: (Z451AE302E )/€. 1.590,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 -   LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2016 - IMPORTO € 1.113,66 (IVA 22% OVE DOVUTA € 245,01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI  - PERIODO 01.11.2015/31.10.2018 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO  ALLA DITTA  C.D.S. TRACCIALINEE  DI  OSIO SOTTO  PER AGGIUNTA N° 4 IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO AGOSTO 2016/OTTOBRE 2018 - CIG : (ZB61AC88AE) - (EURO 3.788,10.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2016/2019 EX ART. 2, COMMA 5 C.S.A. ED ART. 63, C. 5 , D.LGS. 50/2016 -  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2016/AGOSTO 2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78.259,50 - CIG  680479025A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSESERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE €. 14.617,88 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 78.359,87.= - IVA €. 7.835,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - 3° LOTTO -  ) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI AL DISCIPLINARE D'INCARICO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG)/RIF. DET. N° 451/2016 - PER LA D.L. E SICUREZZA - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 18.402,67.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N° 124/2016 - CIG ZE51A08FA8 + RETTIFICA SPESE TECNICHE INTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (IMPONIBILE €. 982,53 - IVA €. 216,16) - CIG ZFA1A2F72B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO OPERE DI RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - III° LOTTO - DITTA AGGIUDICATARIA  ZUCCHELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI ROVETTA (BG) - APPROVAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA 2 G DI GUALDI LUIGI DI CENE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROMBA D'ARIA CHE HA INVESTITO IL TERRITORIO DI OSIO SOTTO IN DATA 31.07.2016  : APPROVAZIONE OFFERTE DITTE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI : OPERE A VERDE : BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - EURO 22.972,60.\= CIG: (Z161ADE3C8)  IMPIANTI P.I. : DITTA MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - EURO 5.827,66.\= CIG: (Z671ADE40B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI! GROUP SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO - PERIODO: GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO AGOSTO 2016 - DICEMBRE 2018 - FINANZIAMENTO EURO 8.105,00.\= CIG: (Z6B1ADD95B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STARORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROROGA TECNICA ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO  (BG) - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2016 - FINANZIAMENTO EURO 9.072,48.\= CIG: (Z621AE5082).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 28.638,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE €.49,31= CIG. N. Z171ADC0C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA DEL 2 LUGLIO 2016 ANNULLATA CAUSA MALTEMPO.  RIDUZIONE PARTE DELL'IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 444 E DELIBERA 109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROMOTEO ONLUS PER LA SERATA DEL 16.04.2016  'LOTTA ALLA PEDOFILIA E TUTELA DELL'INFANZIA VIOLATA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FURTO CHIAVI PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE/CAMPUS E VIA LIBERTA' : APPROVAZIONE OFFERTE DITTE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE  SERRATURE E CODICI IMPIANTI D'ALLARME :  ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - EURO 694,18.= CIG: ( Z9D1AD5E8C)  O.Z.B. DI LALLIO (BG) - EURO 268,40.= CIG: (ZC81AD6055)  MORA DI BERGAMO - EURO 146,40.= CIG: (ZEA1AD60AC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE, APPROVAZIONE VERBALE ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N. 1 UNITA'  DA ASSEGNARE ALL'AREA I -  SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ) (€.4.800,00 - CIG ZE71AFOA5E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE NUOVO VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA SAN DONATO 2016:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO (CODICE CIG Z851AA5E41) - €. 5.199,03= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA, MEDIANTE ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SUL MERCATO ELETTONICO DELLA P.A., DI UN NUOVO SERVER PER LA DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. (€. 6.516,00- CIG ZAE1AD3607)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI, SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG ZAD1AD35C2 - € 1.290,15 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 24.647,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NULLA OSTA PER L'AFFITTO DEL RAMO AZIENDALE SPAZIO SPORT ONE S.S.D. RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALLA MOOD CAFE' 2.0 S.R.L. DI CASSINA DE' PECCHI (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSESERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE €. 46.803,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 428/2016 PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO PATRONATO SAN VINCENZO SIG. K.S. MESE DI AGOSTO 2016 - IMPORTO € 70,00.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 390,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA II - €.3.312,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DPA E TOSAP - PROROGA A NOME MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL PER IL 2° SEMESTRE 2016 (ART. 10, COMMA 1, DL 210 DEL 30.12.2015) - CIG  Z861AB6645 (ICP-DPA)  Z7F1AB6658 (TOSAP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2016/2019 EX ART. 2, COMMA 5 C.S.A. ED ART. 63, C.5, D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E CONTRIBUTO ANAC (CIG 680479025A - € 799.470,00+IVA 4%).-REG.SERV.N.59/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2016 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P.P. PRESENTATO DALLA SOCIETA' HABILITA SPA CONCERNENTE PROGETTO DI INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AD AVVOCATO MESSI YVONNE DI BERGAMO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 213, COMMA 13, DL L.VO N. 50/2016 - CIG ZAE1A9D737 - € 13.132,08 (€ 9.000,00 + SPESE GENERALI + 4% CPA + IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI OSIO SOTTO TRAMITEL SINTEL -  PER FORNITURA ARREDI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO- FINANZIAMENTO EURO 13.390,17.= CIG: ( Z6A1AB1D08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO TRA IL COMUNE DI KARLOVO, REPUBBLICA DI BULGARIA ED IL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE (€. 750,00 - CIG: Z2C1BA9EE8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI - AFFIDAMENTO INCARICO A ATS DI BERGAMO (CIG: Z291AAFFBF) + APPROVAZIONE PREVENTIVI SOCIETA' KONE DI PERO (CIG: ZBF1AAFFFA) E S.I.A. DI MONZA (CIG: Z181AB0011) PER ASSISTENZA AD ATS DURANTE LE VERIFICHE - (TOTALE €. 2.029,55.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA - 3° LOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZUCCHELLI COSTRUZIONI SRL DI ROVETTA (BG) TRAMITE LA PROCEDURA NEGOZIATA (SINTEL) - FINANZIAMENTO €.242.724,70 - CIG 67531560A1 - CUP J44H16000320004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 1.713,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 / 31 AGOSTO 2019 -  A NOME S.C.R.L. 'AMICI DEGLI ANIMALI' APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG  Z631AAE43D - € 19.032,00 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA) (R.S. N. 57 DEL 18.07.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 (€. 642,70 CIG ZA31B4CF41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A. MANZONI  C. SPA 'VERTENZA LEGALE COMUNE DI OSIO SOTTO/COMOTTI M.F.PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - PERIODO  MAGGIO/GIUGNO 2016 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z76186AE20) - (TOTALE €. 4.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA H.R. PER IMPUGNAZIONE PARERE NEGATIVO AUTOSTRADE PER L'ITALIA  - STUDIO MESSI FRANCHINA DI BERGAMO  - €. 729,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA H.R. PER IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - STUDIO LEGALE  MESSI - FRANCHINA DI BERGAMO  - €. 4.822,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO   PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SIG.RA H.R. - STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO - €. 7.294,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE STUDIO MESSI FRANCHINA DI BERGAMO  (€. 2.550,00.= + 4% + IVA 22%)   IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELLE INDUSTRIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TABELLONI ELETTRONICI A CARATTERI LUMINOSI - CIG ZB81AA6FEC - € 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DCC N. 21 DEL 12.07.2016 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' COMUNALE A CAUSA DEL NUBIFRAGIO DEL 16.06.2016 - IMPEGNI DI SPESA NEI CONFRONTI DELLE SEGUENTI DITTE: BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO  (TOTALE €. 15.713,60.=) CIG: Z601AA5F11 - MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (TOTALE €. 3.330,72.=) CIG: ZDC1AA5F27 - ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (TOTALE €. 713,70.=) CIG: Z851AA5F3C - RICHIESTA RIMBORSO ASSICURATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 'ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 07.08.2016' - ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG: Z851AA5E41 (IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 5.490,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LA PIAZZONI SPA DI OSIO SOTTO (BG) PER NOLEGGIO GENERATORE PER FESTA BIRRITALA DEL 16.07.2016 PRESSO BOSCO ITALA - (CIG: Z881AA592E) - (TOTALE €. 439,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PUNTO PHARMA SRL ;  P. IVA 07501270016 ; CIG: Z0F1C63FA3; IMPORTO  €. 856,12 IVA 10-22% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI €. 2.500.00= A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO PER CORSI PER ADULTI STRANIERI 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 7.614,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) INERENTE INCARICO PER RICHIESTA NULLA-OSTA C/O SOPRINTENDENZA DI MILANO PER RISTRUTTURAZIONE CASA DON BEPO VAVASSORI - (CIG: Z3918FC6F7) - (SALDO €. 1.457,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO C-SPIN DI BERGAMO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINE INERENTE LO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (CIG: ZB0147F1FE) - (SALDO €. 1.141,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA DI RAVENNA PER SISTEMAZIONE PORTA IN VETRO DI ACCESSO MUNICIPIO - FINANZIAMENTO EURO 838,26.= CIG: ( Z4F1AA0C0C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: ZAC1AA07B3) - (TOTALE €. 229,97.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I - AFFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: APRILE / GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI SOLLECITI TARI 2015 E TARI 2014 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG ZAE1A9D541 -  €  804,64  (IVA INCLUSA OVE DOVUTA) (R.S. N. 56 DEL 13.07.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA MATERNA  -  INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016) - FINANZIAMENTO EURO 418.225,00.\\\= CIG: (67531560A1)- CUP J44H16000320004 - COMPRENSIVO DEL  CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG. L.G. E SIG. S.E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.429,29.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FALEGNAME SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2016 - DICEMBRE 2018 - FINANZIAMENTO EURO 22.900,00.= CIG: (Z841A99BDA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA  DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO  PER GIORNATA DI STUDIO 'LA NUOVA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50)' - (CIG: Z8B19B2296) - €. 80,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 2 'LOTTO SERRAMENTI' - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG) - CODICE CUP: (J44H14000730001) - CODICE CIG: (6043183060)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 78.359,87.= - IVA €. 7.835,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER SISTEMAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE CANCELLI PRESSO AREA MERCATO - (CIG: ZBA1A26D52) - (IMPONIBILE €. 1.530,00.=/IVA 22% €. 336,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. S.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI: RIMBORSO QUOTA PER MANCATO UTILIZZO CORTILE ESTERNO CENTRO CULTURALE DON VAVASSORI (€. 30,00 I.V.A. COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17.4.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE PER IL PERIODO 01.07.2016/30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO /GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2016 MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE - IMPEGNO DI SPESA (€. 1.499,99 IVA COMPRESA - CIG. Z011A90FA2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BIGLIETTI OMAGGIO 'LUNA PARK S. DONATO 2016' - IMPEGNO DI SPESA €. 317,20 - CIG: Z951A90971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 6.035,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUA PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPUS - SALDO - (CIG: Z6B17AFAC5) - (IMPONIBILE €. 1.184,74.=/IVA 22% €. 260,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA N. 1 FUSTO DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: ZF81A8D2BF) -  (TOTALE €. 88,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (€. 440,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 11.961,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2016.(REG.SERV.N.55/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - III° BIMESTRE ANNO 2016 - (CIG: Z8E19E2510) -  €. 5.374,51.\\\\\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 'E. FERMI' ANNO SCOLASTICO 2016/17 - ADESIONI AL SERVIZIO E DEFINIZIONE ORDINATIVO TESTI.(DITTA LEGGERE SRL -BERGAMO- IMPORTO NETTO FORNITURA € 33.344,83 - CIG: 62657650DA) REG.SERV.N.54/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DI SAN DONATO - IMPEGNO DI SPESA (€.6.625,75.= CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA OLMO ONLUS IN DIRITTO DI SUPERFICIE AL COMUNE DI OSIO SOTTO - STIPULA ATTO - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE E CONSERVATORIA IMMOBILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 3.191,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASTALEGALE.NET 'VERTENZA LEGALE COMUNE DI OSIO SOTTO/COMOTTI M.F.PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 40.688,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIUBBOTTI ANTIPROIETTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.101,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - II° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 65.05 A FAVORE DELLA DITTA GALA S.P.A. ROMA PER ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL BOSCO DELL'ITALA PER MANIFESTAZIONE 'BIRRITALA' DEL 16.05.2016  - CIG Z711A541D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - II° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ISTRUTTORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SIG.RA DONZELLI ELENA A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI PROMOSSO DA ANUSCA. IMPEGNO DI SPESA (€. 70,00 - CIG Z7C1A85C06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE/I° LOTTO - (CIG: Z8A1A36EFE) - (IMPONIBILE €. 979,30.=/IVA 22% €. 215,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2016 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.53/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI , SOTTOPASSO EX 525 - PROROGA TECNICA ALLA DITTA B.F.G. MULTISERVIZI  S.R.L. DI DALMINE (BG) - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 - FINANZIAMENTO EURO 15.920,00.\= CIG: (Z7D1ACA37A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TE.BE.SCO  PER RECUPERO CONTRIB. CEE - LIQUDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 - IMPORTO E.166,43 (INCLUSO IVA) (R.S. N. 52 DEL 01.07.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FARMACEUTICA A FAVORE DEI FORNITORI CTF GROUP, CEF,  COMIFAR ( €. 240.000,00 COMPRESO IVA) ; CIG: 6283928D6B .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA CASA DON BEPO VAVASSORI  -  AFFIDO DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE /PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL  - FINANZIAMENTO EURO 60.655,04\= CIG : (672692414C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTE DELLA CULTURA' 9 LUGLIO 2016 - IMPENGNO DI SPESA DI €. 2.745,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI D'UFFICIO ANNO 2016 A POSTE ITALIANE SPA  (P.IVA 01114601006) - € 6.760,99 (ESENTE IVA SERV. POST.ART. 10/16 DPR 633/72).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI N. 3 (ASS. E.K.C.) - (CIG: Z931943A04) - (IMPONIBILE €. 1.190,00.=/IVA 22% €. 261,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ARCH. KARIM CATTANEO DI CISERANO (BG)/PROCEDURA SINTEL - PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE IN VIA DELLE INDUSTRIE - FINANZIAMENTO EURO 3.616,08.= CIG: ( Z081A54FAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE ERREBIAN SPA PER ACQUISTO SEDIE D'UFFICIO €1.464,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI IN PVC PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO SUL MEPA  ALLA DITTA BUCA18 COMUNICAZIONE SRL DI GRASSOBBIO (EURO 2.403,39) CIG ZF41A6BC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'DOTE SPORT' 2015/16 - APPROVAZIONE REGIONALE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI - SALDO CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E RENDICONTAZIONE.(REG.SERV.N.51/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI FORNITURA E POSA DI CALDAIA C.T. ED OPERE ACCESSORIE - PRESSO  STADIO COMUNALE : AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) -  CIG: (Z9D1A7215D )/€. 15.860,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI RIPARAZIONE PERDITE PRESSO  N° 3 BAGNI SCUOLA CAMPUS : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z451A6E94A )/€. 2.113,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE IN RSD ISTITUTO SUORE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE A FAVORE MINORE G.M. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016 - IMPORTO € 548,00.= CIG: ZAB1A6E75E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL DR. CIOCCA SIMONE DI OSIO SOTTO (BG) PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL BOSCO ITALA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - (CIG: ZA7154807C) - (TOTALE €. 693,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN RSD - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - SIG.RA L.D. PERIODO 1/07/2016 - 30/09/2016 - IMPORTO  5.004,00.=  CIG Z351ABEC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - SUB IMPEGNO DI SPESA  ANNO  2016 - IMPORTO € 336,00 A FAVORE SIG.RA E.O..= - EX DGC 244/2015 - CIG: Z6B17C27C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LE OPERE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI VIA PETROCCHI, EX CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL 11.12.2015 AL N. 959 DI REP., E SVINCOLO PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE BIMBOGIOCA 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOGGETTI CON DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA € 2.008,19.= - CIG: Z4B1A6B4FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 2 'LOTTO SERRAMENTI' - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI NEI CONFRONTI DELLA DITTA  O.Z.B. SRL DI LALLIO (BG) - CODICE CUP: (J44H14000730001) - CODICE CIG: (6043183060)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 1 'LOTTO OPERE EDILI' - APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI NEI CONFRONTI DELLA DITTA  EDILSUISIO S.R.L. DI SUISIO (BG) - CODICE CUP: (J44H14000740001) - CODICE CIG: (6043120C5F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE €. 118.592.15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 15.880,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' QUI!GROUP SPA  PER ACQUISTO BUONI PASTO MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO PROMOSSO DA POMA GIUSEPPINA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE  DELLO STUDIO LEGALE MESSI -FRANCHINA - 1° ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) - PERIODO 1/07/2016 - 31/12/2016 - IMPORTO € 13.076,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPAZIO COMPITI A.S. 2015/2016 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO  (BG) INERENTE INCARICO REDAZIONE CENSIMENTO DEL VERDE - C.S.A. PER MANUTENZIONE VERDE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE - (CIG: ZC513B8CF9) - (SALDO €. 742,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE RISORSE STABILI DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2, DEL CCNL DEL 22/01/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA A SCOPO BENEFICO 'TORNEO DI BASKET ROMAGNOLI 2015' ORGANIZZATA DALLA SOC. SPORTIVA BASKET OSIO SOTTO A.S.D. - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.(REG.SERV.N.50/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE DURANTE L'ANNO 2015 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (TOTALE €. 1.083,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BRIZZOLARI DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) PER FORNITURA E POSA DI FASCIA MARCAPIANO PRESSO I LOCALI DEL CENTRO SOCIALE - FINANZIAMENTO EURO 732,00.= CIG: ( Z551A5ACFD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 500,00 A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST PER L'ADESIONE AL PROGETTO: 'QUANDO LO SPORT DIVENTA UNA BELLA STORIA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 2.649,37.= A FAVORE DELL'UNIVERSITA' ANTEAS SERVIZI DI BERGAMO PER LA TERZA ETA' -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI €. 260,00.= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI LINO PER LA BORSA DI STUDIO LINO BARBISOTTI PER LA MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI CITROEN BERLINGO E FIAT SCUDO - TAGLIANDO PERIODICO - AUTOFFICINA SIM AUTO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 671,00.= - CIG: Z511A5A9F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STELE IN FERRO PER COMMEMORAZIONE 30° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE (BG)  - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DET. N° 404/2016 -  FINANZIAMENTO EURO  535,58.= CIG: ( Z061A58802).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE CASA DON BEPO VAVASSORI  -  INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016) - FINANZIAMENTO EURO 63.978,87.\=- CIG: (672692414C ).- COMPRENSIVO DEL  7CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO IN APPARTAMENTO PROTETTO A FAVORE SIG.RA T.V. - APPROVATO CON DGC 39 DEL 9/03/2016- IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/07/2016 - 31/12/2016 - IMPORTO € 19.320,00.= CIG: ZE41A57E3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO VERDE DI PALAZZAGO (BG) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ALBERI AD ALTO FUSTO NELL'AREA A VERDE DI VIA DON MANZONI- (CIG: Z0217BA67C) -  TOTALE €. 10.501,33.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I €  10.152,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CASA DON BEPO VAVASSORI - REDATTO DALLO STUDIO ARCH. CARMINATI DI DALMINE - APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO ING. MELOCCHI FRANCO DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE RELAZIONE STATICA - FINANZIAMENTO EURO 761,28.= CIG: (ZE51A56DD5) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N° 97/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA SIG. M.R.J.C. IMPORTO € 120,00.= -  ACCERTAMENTO - CIG: Z3C1AB4F62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'BIRRITALA' IMPEGNO DI SPESA €. 1.231,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE N. 3/A (ASS.S.N.) - (CIG: ZDC19E41EE) - (IMPONIBILE €. 2.525,40.=/IVA 22% €. 555,59.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - RATA N. 6 - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 79.702,65.=/IVA €. 7.970,27.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ VOLONTARIA PEREGO CLEMENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STELE IN FERRO PER COMMEMORAZIONE 30° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TROFEI D'ARTE DI VOX VITO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DET. N° 404/2016 - EURO 390,40.= CIG: ( Z6E1A4D238)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE IL PONTE ONLUS, POLIZZA ASSICURATIVA  VOLONTARI E CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL'ANNO 2011 - EX DGC 184/2010 - IMPORTO € 658,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 52.958,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A S.I.E.L. PER I SERVIZI VARI RELATIVI ALLA POSTALIZZAZIONE IMU-TASI 2016 (R.S. 48/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRISTINO TRATTO GUARDRAIL IN CORSO EUROPA - (CIG: Z0219AAD43) - (IMPONIBILE €. 2.350,00.=/IVA 22% €. 517,00.=) - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA €. 427,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI/FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA LODA OROBICA SAS DI BERGAMO. IMPEGNO DI SPESA (€. 720,00 + IVA 22%) COD.CIG Z6014A4B2FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE UFFICIO CONVENZIONATO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - RIMBORSO AL COMUNE DI FILAGO PER UTILIZZO TELEFONI CELLULARI GEV - IMPORTO COMPLESSIVO ANNI 2011-2013 E 2014 PER €. 1.314,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.854,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE 'TRIVELLAZIONI IN MARE' DI DOMENICA 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22.02.2016 AL 22.04.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTUM) A NOME DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LOMBARDI CATERINA - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.47/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO ED I MEDICI DI BASE OPERANTI SUL TERRITORIO RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE 'SAN DONATO' SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DONIZETTI 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  OROBICA S.R.L.  DI ZOGNO (BG) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO STRADE COMUNALI - I° LOTTO - (CIG: 6501970B5F) -  TOTALE €. 41.804,52.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE CANONE ASSITENZA MAGGIOLI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTO PL FORD FOCUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO C-SPIN DI GRASSOBBIO (BG) PER REDAZIONE COMPUTO METRICO SUPERFICI STRUTTURE METALLICHE EDIFICIO COMUNALE DI VIA FOSCOLO FINALIZZATO AL TRATTAMENTO CON VERNICI PER ADEGUAMENTO DEL REI - FINANZIAMENTO EURO 1.015,04.= CIG: (ZF91A3BA03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI  - PERIODO 19.10.2015/18.10.2018 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO  ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - ANNO 2016 - CIG : (Z451615EEB) - (EURO 5.200,00.\\\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (€. 4.162,56 + IVA) - CIG Z891A38A2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'LE FAMIGLIE DI OSIO NEI MATRIMONI DI UN TEMPO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - CORRESPONSIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE C.G. PER IL PERIODO 01.03.2016/30.06.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE/I°LOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - FINANZIAMENTO EURO 1.194,75.= CIG: (Z8A1A36EFE) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 167/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ASSOCIAZIONE QUINTOSPAZIO DI TREZZO SULL'ADDA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'RITRATTI' IN DATA 27 NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE PICCOLI BIMBOGIOCA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AIRONE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO € 1.980,00.= - CIG:. Z461A4A038</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - SALDO 2015 E  I TRIMESTRE 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: Z9B1A31A5A) - (TOTALE €. 229,97.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STELE IN FERRO /OPERE DA FEBBRO PER COMMEMORAZIONE 30° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE ASSOCIAZIONI DI QUARITERE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DET. N° 404/2016 - EURO 2.074,00.= CIG: (ZCF1A31E90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE RASSEGNA 'OSIO FOLK 2016' - IMPEGNO DI SPESA (€.600,00 - CIG Z7014FFF56) OLTRE AD ONERI SIAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - €485,56  CODICE CIG. Z121A30FE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERATE 'CINEMA AL PARCO' ESTATE 2016: IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC51A2FD79 - €. 2.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2016/DICEMBRE 2017  -  AFFIDO DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO/PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL  - FINANZIAMENTO EURO 172.393,30.= CIG : (67008883B5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO  (BG) - (CIG: ZFA1A2F72B) - (IMPONIBILE €. 982,53 - IVA €. 216,16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 7.993,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.539,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ. - POSTALIZ. AVVISI TARI 2015 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO €  7.339,95 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 45 DEL 01.06.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER SISTEMAZIONE ELEMENTI IN FERRO PRESSO I PARCHI DEL BOSCO ITALA E DIAZ - FINANZIAMENTO EURO 768,60.= CIG: (Z371A29B64)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF/ATTI TARI PER L'ESERCIZIO 2016 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA  - LIQUIDAZIONE  IMPORTO €  3.112,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 44 DEL 01.06.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DELLA CASA DI CURA 'SAN DONATO S.R.L.' RELATIVA AL PIANO DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO RESIDUO NEI CONFRONTI  DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER RIMBORSO ONERI UTENZE IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO DI VIA CAVUOR - ANNI 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO  A FAVORE DEL SIG.RA  L.O.  - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2016 - IMPORTO € 2.135,00 - CIG: Z861A3B678.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE CANCELLI PRESSO AREA MERCATO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZBA1A26D52) - (TOTALE €. 1.866,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DAL D.L. ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) INERENTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI P.I. - III° E IV° LOTTO - (CIG: Z9B17B1183) - (IMPONIBILE €. 29.800,82.=/IVA 22% €. 6.556,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ALLO STUDIO ARCH. ZANOLI DI TREVIOLO (BG) AVENTE AD OGGETTO  LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CAMPUS SCOLASTICO - III° LOTTO: RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA E LOCALE MENSA  -  FINANZIAMENTO EURO 31.085,60. - CIG ZE51A08FA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DAL D.L. ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) INERENTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI P.I. - III° E IV° LOTTO - QUADRI ELETTRICI - (CIG: ZC017B13A4) - (IMPONIBILE €. 9.275,31.=/IVA 22% €. 2.040,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MASSA VESTIARIO OPERATORI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE PER L'ANNO 2016 - SPESA€. 3.732,90.\\\=..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ASSOCIAZIONE MARIPOSA DI TREZZO SULL'ADDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'VIOLENZA ASSISTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE P.L. IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI VEICOLI CON TARGA STRANIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NOTTE BIANCA 2016': IMPEGNO DI SPESA (€. 4.430,38 CIG DIVERSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI , SOTTOPASSO EX 525 - PROROGA TECNICA ALLA DITTA B.F.G. MULTISERVIZI  S.R.L. DI DALMINE (BG) - PERIODO GIUGNO 2016 - FINANZIAMENTO EURO 3.980,00.\= CIG: (ZCC1A1B8DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.C. SRL PER SPESE DI VITTO SPETTACOLO 5 AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO + D.L. E CONTABILITA' RELATIVI RIFACIMENTO DELLA P.I. - III° E IV° LOTTO - SALDO - (CIG: Z1A17856F7) - (TOTALE €. 1.900,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE LAMPIONI INCIDENTATI E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DI NUOVI LAMPIONI IN CORSO EUROPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZC21A1AC5D) - (TOTALE €. 2.088,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI E STASAMENTO PRESSO PIAZZA AGLIARDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) - (CIG: Z2A1A1A5B6) - (TOTALE €. 244,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCHITETTONICO - ACUSTICO - IMPIANTI ELETTRICI - MECCANICI - RICHIESTA C.P.I. - RICHIESTA NULLAOSTA SOPRINTENDENZA - DL. E SICUREZZA  -  REALIZZAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE - RIFACIMENTO FACCIATE  E  MESSA  A NORMA DEL PALAZZO ALBORGHETTI/BIBLIOTECA COMUNALE  - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO ARCH. BLANDINO DI TERNO D'ISOLA (BG) TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO  29.118,96.\\\\\\\= CIG: (Z091A08467).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SALDO 2014 COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIARE ONERI PROGETTO AFFIDO FAMILIARE  MINORE B.A. A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE -  IMPORTO € 480,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - AGGIUDICATARIA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO - SUBAPPALTATRICE OIKOS COOPERATIVA  SOCIALE O.N.L.U.S. DI VILLA D'ALME' (BG) - APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 01.01.2013/31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO, AVENTE AD  OGGETTO I LAVORI DI AMPLIAMENTO IN ZONA NORD/EST NEL CIMITERO CIVICO PER LA REALIZZAZIONE DI N° 276 LOCULI + N° 8 EDICOLE (28 POSTI) -  FINANZIAMENTO PARI AD EURO 30.463,89.=  CIG : (Z0B1A3382C)  NELL'AMBITO DEL  Q.T.E.  DELL'OPERA DI G.C. N° 80/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI MARZO E APRILE 2016.(REG.SERV.N.43/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16 - DEFINIZIONE PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA PER CORSI DI NUOTO ALUNNI SCUOLE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.(REG.SERV.N.42/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'SCEMPIONS CAP 2016' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AL.CO. DI OSIO SOTTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.(REG.SERV.N.41/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO - UTENTI VARI - GIUGNO-DICEMBRE 2016 - IMPORTO € 15.686,94 - CIG  Z961A3D34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA S.S. - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2016 - IMPORTO € 1.575,00.=- CIG: Z621A2E2CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO PATRONATO SAN VINCENZO  SIG. K.S. - GIUGNO- AGOSTO 2016 - IMPORTO €  3.708,39.= - CIG: ZE01A1AAA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE IN VIA GORIZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z261A12FF5) - (TOTALE €. 2.440,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 21.637,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE PALO DELLA P.I. URTATO DA AUTOMEZZO IN VIA DEL PASCOLO - (CIG: Z781A0C98A) - (TOTALE €. 948,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INSTALLAZIONE NUOVO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO AREA CANI DI VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z1C1A0BE78) - (TOTALE €. 1.045,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI ASFALTATURA STRADE/III°LOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO  (BG) ALLA DITTA RIVA DI OSIO SOPRA AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS N° 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'OSIOFITNESS 2016' - SPESA COMPLESSIVA €. 2.339,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N.1/2016 AGLI STANZIAMENTI DI SPESA DI COMPETENZA E CASSA DEL PEG 2016-2018 - ESERCIZIO 2016 -  APPROVAZIONE A CURA RESPONSABILE DELL'AREA II EX ART.175, COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GRS COSTRUZIONI SNC DI PLACENZA GIOVANNI DI OSIO SOTTO DEI LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEI BAGNI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA SAN DONATO N° 30/H (ASS. C.P.) ED ALLA VIA COLLEONI N° 11 (ASS. C.G.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 3.995,00 + IVA) - (CIG: Z6B1A01A74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA PER FORNITURA MATERIALI A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUROTECNICA SALMASO SRL DI PADOVA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONFERENCE SALA CONSILIARE PRESSO CENTRO SOCIALE MONS. BARBISOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2016/DICEMBRE 2017  -  INDIZIONE DI GARA NEGOZIATA (ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2016) - FINANZIAMENTO EURO 176.191,49.=- CIG: (67008883B5).- COMPRENSIVO DEL  CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'L.EINAUDI' PER STAGE ESTIVI PERIODO 04.07.2016-22.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 - SPESA €. 9.905,00 - CIG DERIVATO 59458384BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. RIMBORSO SANZIONE OBLATA IN MISURA SUPERIORE P. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERI CIVICI PER L'ANAGRAFE DEI RESIDENTI -ALLA SOCIETA' I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO (€260,00 + IVA 22%) COD.CIG.ZE619F2236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CARTELLO DI SEGNALETICA STRADALE ABBATTUTO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE C/O ROTATORIA DI VIA VERDELLINO/VIA MONTE GRAPPA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCALINEE SRL DI OSIO SOTTO - (CIG: ZDB19F1D49) - (TOTALE €. 183,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COLONNINA ELETTRICA PRESSO PARCO COMUNALE DI VIA FERMI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z6819F17C8) - (TOTALE €. 854,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE ANNO 2016 : INTEGRAZIONE DETERMINA N. 26 DEL 20.01.2016 (€.1.950,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 78.359,87.= - IVA €. 7.835,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCARICO D.L. - CONTABILITA' LAVORI E SICUREZZA  ALLA  SOCIETA' D'INGEGNERIA 'TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO S.R.L.' DI MILANO, AVENTE AD  OGGETTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE -  FINANZIAMENTO EURO 13.130,54.= CIG: (Z551A0109A)  NELL'AMBITO DEL  Q.T.E.  DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 229/2015=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE PER MANIFESTAZIONE 'LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI PROMOZIONE AL LIBRO ED ALLA LETTURA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - ANNO 2016'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STELE PER COMMEMORAZIONE 30°  ANNIVERSARIO COSTITUZIONE ASSOCIAZIONI DEI QUARTIERI  - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO - EURO 3.000,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA CAVIDOTTO IN VIA 25 APRILE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) - (CIG: ZCD19EE978)- (TOTALE €. 793,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXX EDIZIONE BORSA DI STUDIO 'LINO BARBISOTTI PER LA MUSICA - ANNO 2016': IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE (€. 748,00 - CIG: Z5819ECED6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE D'UFFICIO AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE SOCIETA' ERREBIAN SPA DI POMEZIA (ROMA)  PER UN IMPORTO PARI A € 1464,00 -CODICE CIG  Z5B19EC9C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONI FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - € 127,50 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE - DEFINIZIONE ED EROGAZIONE QUOTE A SALDO PER ATTIVITA' ANNO 2014 IN ESITO AD ACQUISITA REGOLARE DOCUMENTAZIONE CONTABILE GIUSTIFICATIVA - STORNO IMPEGNI DI SPESA INSUSSISTENTI PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI. (REG.SERV.N.39/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI IVAN ARNOLDI DI OSIO SOPRA DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E CONNESSE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DELLE INDUSTRIE N° 3/A (ASS. S.N.) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - D.L. CONTABILITA' E MISURE - ACCATASTAMENTO E CRE - RISTRUTTURAZIONE CASA DON BEPO VAVASSORI  - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO ARCH. CARMINATI CRISTIANODI DALMINE (BG) TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO  10.010,25.\\\= CIG: (Z4319D5D6C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EX GRADUATORIA IN ESITO BANDO APPROVATO CON D.C.C. N° 118 DEL 18/08/2015 A FAVORE SIG. C.G. E SIG.RA C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 34.425,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO NAZIONALE POLIZIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA  ENTITA'  PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.10.2015/30.09.2016 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO  ALLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) - ANNO 2016 - CIG : (Z76163F33C) - (EURO 7.300,00.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'DOTE SPORT' 2015/16 - APPROVAZIONE REGIONALE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE. (REG.SERV.N.38/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 - INIZIATIVA 'OSIO SOTTO-KARLOVO: UN PONTE PER L'EUROPA' - EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISITUTO COMPRENSIVO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE MANUTENZIONI ED AUTOMEZZI - ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - PERIODO  MARZO/APRILE 2016 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z76186AE20) - (TOTALE €. 4.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE PER PC AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' C2 GROUP SRL -  CREMONA -   PER UN TOTALE DI €237,16   CODICE CIG.Z9419E1CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SEPE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I €  2.660,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E.  - I° E II° AMBITO - SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - REDATTO DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER  GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO IL  CAMPUS  SCOLASTICO 'A. MORO' (FIN. L. 98/2013 - DGR 23/2013) -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAROLA GEOM. FRANCESCO DI PIEVE PORTO MORONE (PV) N° 10 E N° 11 RELATIVE AL SUCCITATI AMBITI - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO   20.463,14.\\\\\\\\\\\\\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 20.190,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER REALIZZAZIONE 15° EDIZIONE MANIFESTAZIONE BIBLOFESTIVAL ANNO 2016 -  SPESA COMPLESSIVA €. 4.110,50 - CIG: ZA319DBAF3 - ZE219DBA48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE REPUBBLICA ITALIANA, EUROPA, REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI OSIO SOTTO DA ESPORRE PRESSO EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG ZB519DB213) - € 469,70 IVA 22% COMPRESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) INERENTE INCARICO PER RICHIESTA NULLA-OSTA C/O SOPRINTENDENZA DI MILANO PER RISTRUTTURAZIONE CASA DON BEPO VAVASSORI - (CIG: Z3918FC6F7) - (TOTALE €. 1.268,80.=) - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VISITA GUIDATA A TESTIMONIANZA D'ARTE E ARCHITETTURA IN OSIO SOTTO IN DATA 19 MAGGIO 2016 - SPESA COMPLESSIVA €. 280,00 - CIG Z5B19D7A71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA. COSTITUZIONE FONDO CASSA ANNO 2016 PER DOTAZIONE FONDI ALL'ASCOM DI BERGAMO. € 18.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €. 1.713,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZC419D1F20) - (TOTALE €. 769,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. F.R. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO 'PRENDIAMOCI CURA DI ME' A.S. GRAZIA ADDABBO - IMPEGNO DI SPESA € 130,00.= - CIGZ2719CD27E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI AVVISI DI RISCOSSIONE TARI UTENZE PERMANENTI 2016 E SUPPLETIVO 2015 - APPROVAZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TEFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO SERVICE A SUPPORTO SEGRETARIO SOCIALE ANNO 2016 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - EX DGC 246/2015 - PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016 - IMPORTO € 7.087,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA'  S.A.L.  N° 2/FINALE  - APPROVAZIONE C.R.E.  - REDATTA DALL'U.T.C.  PER  GLI  INTERVENTI  DI  ASFALTATURA MARCIAPIEDI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/II° LOTTO   -  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40/PA / DITTA SANGALLI DI MAPELLO (BG)  RELATIVA AL SUCCITATO S.A.L.  - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO   2.802,33.\\\\\\\\\\\\\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLA SCHOLA CANTORUM SANTA CECILIA DI OSIO SOTTO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORPO MUSICALE S.DONATO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE RADUNO BANDITICO GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO A PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ HABILITA SPA E CONCERNENTE UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' PROPONENTE HABILITA SPA  - CIG 6594996ADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI  ASFALTATURA STRADE/I°LOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA L'OROBICA DI  BERGAMO ALLA DITTA COLLEONI DI OSIO SOPRA AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS N° 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  CONVENZIONE - MAGGIO/DICEMBRE 2016 - CON L'ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE' DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) FINANAZIAMENTO/EURO 22.656,00.= (CIG : Z8E19E2510).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE BERETTA GUIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2015/APRILE 2016 €.21.021,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DITTA KIBERNETES SRL (TITOLO II)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL (TITOLO II)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORATORIO DI OSIO SOTTO PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE 'CINEFORUM D'AUTUNNO' ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ANPI DI OSIO SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE SCUOLE SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - II° BIMESTRE ANNO 2016 - (CIG: Z1118087B9) -  €. 6.258,20.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER PER DISAGIO ECONOMICO  CDI SAN DONATO  A FAVORE SIG.RA Z.M.T. RESEDENTE AD OSIO SOTTO IMPEGNO DI SPESA € 189,00.= DECORRENZA: MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO - FINANZIAMENTO EURO 11.638,80.= CIG:( ZBB19BAFF7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO B.M. SERVIZI CIG.ZF719BE274 E.439,20=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - RIVERSAMENTO A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE DEL 40% DELLA COMPARTECIPAZIONE FAMIIGLIARE AGLI ONERI ANNO 2015 - IMPORTO € 1.440,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 51,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N° 3 (ASS. E.K.C.) ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.190,00 + IVA) - (CIG: Z931943A04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ONORARIO NOTAIO GIANNETTA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE BONARIO ACCORDO ERICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 1 VOLONTARI (SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC N. 53 DEL 29/04/2015 - IMPORTO € 1.159,00 - CIG ZCC19B6EEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO DI NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO 2015 E SUPPLETIVO 2014 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 35 DEL 03.05.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO  : ' LAVORI  DI TINTEGGIATURA CONTROSOFFITTATURA AULA PRIMO PIANO SCUOLE VIA LIBERTA' '- NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'LA NUOVA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50)' - (IMPORTO: €. 80,00) - CIG Z8B19B2296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE - REVOCA AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA  ALLA SOCIETA' VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO DI CUI ALLA DETERMINA N° 654 DEL 03.09.2015 - CIG: (629373171E) - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2016 - EX DETERMINAZIONE N° 930 DEL 30/11/2015 - IMPORTO € 1.092,32.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - € 65.092,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERDITA GAS - CONDOTTA DORSALE UBICATA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - OPERE EDILI - (CIG: ZB217B6A12) - (IMPONIBILE €. 5.442,23.=/IVA 22% €. 1.197,29.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE RACCORDO ALLACCIO FOGNARIO IN VIA POLO - (CIG: Z111762D84) - (IMPONIBILE €. 4.108,50.=/IVA 22% €. 903,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 20.824,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE OBBLIGATORIA SU AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 115,70.= - CIG: ZD219AE262   - IMPORTO € 115,70.= - CIG: ZD219AE262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2016 - APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTELA ALLA DITTA MIANI GARDENS S.C. DI BERGAMO - CIG: (ZB119A7480)/ EURO 6.087,80.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TRATTO GUARDRAIL DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE IN CORSO EUROPA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z0219AAD43) - (TOTALE €. 3.294,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA KIBERNETES SRL PER ACQUISTO N. 2 LICENZE COMPED DIGITAL SIGN PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (€. 107,36 - CIG Z5B19B0305)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO  STRUTTURA PROTETTA NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE AD OSIO SOTTO - PERIODO DAL 29/04/2016 AL 29/07/2016 -  IMPORTO € 4.602,00.= - CIG: Z6719AAFF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO A TEMPO PIENO DEL DIPENDENTE M.M. A SEGUITO DELL' ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO TERAPEUTICO RABILITATIVO - EX ART. 21, COMMA 1 LET. C) C.C. N.L.14.09.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER RIPARAZIONE SERRATURA DI UNA PORTA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: ZAB19A6041) - (TOTALE €. 203,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PARAPETTI IN FERRO ALL'ESTERNO DEL POLICLINICO SAN MARCO DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - APPROVAZIONE OFFERTE DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA PARAPETTO  IN FERRO (CIG: Z2719A5821) (TOTALE €. 268,40.=) E DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPOSIZIONAMENTO PARAPETTI (CIG: Z3319A586C) - (TOTALE €. 756,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PRESSO PARCO DI VIA DELLE UBIERE - (CIG: Z5419A49C9) -  (TOTALE €. 439,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2016 E SUPPLETIVO TARI 2015  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z1319A4117 - € 7.905,78 ( IVA INCLUSA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPIONE AMMALORATO PRESSO INCROCIO TRA VIA UBIERE E VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: Z5719A2D2E) -  (TOTALE €. 879,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z1118087B9) - (TOTALE €. 65,81.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'TIERRA, NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO - ANNO 2016'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PARAPETTI IN FERRO A DOPPIA SAGOMATURA : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO  DI PONTIROLO NUOVO (BG) -  CIG: (Z611997B78)/€. 1.360,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 44.409,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BARRIERA IN FERRO A PROTEZIONE VETRATA  ENTRATA BIBLIOTECA COMUNALE CON FORMAZIONE PORTA DI ACCESSO IN FERRO : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO  DI PONTIROLO (BG) -  CIG: (ZDF1996781)/€. 2.248,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI CAMBARERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZI FIAT SCUDO DL688SH, CITROEN BERLINGO EB196ZR,  FIAT DOBLO' EW080FL, IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 134,20.= - CIG: ZB6199549C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE (4° RATEO) - (IMPONIBILE €. 45.170,96.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 22.295,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2015-– RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO  –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S. 34/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>TA.SI. -– RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO PER ANNI DIVERSI (R.S. 33/2016)  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE COMITEL SRL DI VERONA TITOLO II €236,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMORIA REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE DITTA GR TEAM CIG. Z65198F443 €.146,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 7.443,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 1° TRIM. 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2016.(REG.SERV.N.29/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER OPERE DA FALEGNAME PRESSO IL PONTICELLO DEL PARCO DIAZ - (CIG: Z0417C071C) - (IMPONIBILE €. 3.289,95.=/IVA 10% €. 328,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LEGALE COMUNE OSIO SOTTO/COMOTTI M.F.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA  A CURA DI ASTALEGALE.NET SPA DI PERUGIA  - (€. 1.112,90\=) - CIG. Z561987F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DAL GRUPPO MAGGIOLI A BAGNATICA (BG) PER IL 28.04.2016 - PER IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI -FINANZIAMENTO -  (€. 510,00 - CIG : ZF51986F7E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 -   LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2016 - IMPORTO € 1.190,25 (OLTRE IVA 22%) (R.S. N. 28 DEL 20.04.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SEPE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I €  17.734,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA'  NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI NEI CONDOMINI: 'GARDEN' VIA DELLE INDUSTRIE - 'COLOMBINA' VIA BARACCA - 'LIBERTA' VIA LIBERTA' - ESERCIZIO 2016 - 'SAN DONATO' VIA SAN DONATO - 1A 2A RATA ES. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AQUISTO CORONE D'ALLORO PER FESTA DELLA REPUBBLICA 25 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG.   Z47197F032  - € 352,50 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.D.V.) - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ANNO 2015 - CIG. Z611313F08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSESERVIZIO FARMACIA - (IMPONIBILE €. 167086,64)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2015 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 1° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG ZF2178C42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE - (CIG: ZB6197B4E4) -  (TOTALE €. 80,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI AMPLIAMENTO IN ZONA NORD/EST NEL CIMITERO CIVICO PER LA REALIZZAZIONE DI N° 276 LOCULI + N° 8 EDICOLE (28 POSTI) - FINANZIAMENTO EURO 1.141,92.=  CIG: (ZA1197CAAF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTO ORDINE E DECORO URBANO SERALE NOTTURNO ANNO 2015 AREA VII POLIZIA LICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2015.(REG.SERV.N.27/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2015 DIPENDENTI AREA II SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA.(REG.SERV.N.26/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUAZZI DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) - TUTELA BOSCO ITALA - ANNO 2015 - (TOTALE €. 5.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU-TASI 2016 - AFFIDAMENTO A S.I.E.L. IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL DEI SERVIZI DI  DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI, ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO, MANUTENZIONE ED  ASSISTENZA SW GESTIONALE -  APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z891976CF4 - VALORE € 8113,00)  R.S. 25/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: GENNAIO / MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE 'TRIVELLAZIONI IN MARE' DI DOMENICA 17 APRILE 2016 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERDITA GAS - CONDOTTA DORSALE UBICATA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z4A17A4069) - (IMPONIBILE €. 7.631,40.=/IVA 22% €. 1.678,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 9.614,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETRARIA CARRARA ANDREA &amp; C. SNC DI DALMINE (BG) PER OPERE DA VETRAIO PRESSO IL PONTICELLO DEL PARCO DIAZ - (CIG: ZC717C9AC6) - (IMPONIBILE €. 3.052,40.=/IVA 10% €. 305,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GHIDOTTI ENRICO &amp; C. SNC DI COLOGNO AL SERIO (BG) PER OPERE DI FINITURA DEL PONTICELLO INSTALLATO PRESSO IL PARCO DIAZ - (CIG: ZC817BBA84) - (IMPONIBILE €. 1.608,45.=/IVA 10% €. 160,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - €. 8.750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 77.892,55 - IVA €. 7.789,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2015 A DIPENDENTI AREA VII  P.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF/ATTI TARI PER L'ESERCIZIO 2016 - AFFIDO IN ESITO A RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL ALLO STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA -  CIG  ZB4196C22D   € 3.112,00 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 24 DEL 13.04.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2015 A DIPENDENTI AREA IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2015 A DIPENDENTI AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2015 A DIPENDENTI AREA V - POLITICHE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA A FAVORE DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI CASIRATE D'ADDA -€ CODICE CIG ZA2195F840 € 1.862,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE ORE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22.02.2016 AL 22.04.2016 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE 'TRIVELLAZIONI IN MARE' DI DOMENICA 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2015: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 55.161,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURA TEATRALE IN DATA 25 APRILE 2016 IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELL'ITALIA - SPESA COMPLESSIVA €.363,00 - CIG: Z361959F55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA MASSA VESTIARIO ESTIVO PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE 'FESTA DI PRIMAVERA' - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MINI QUAD PER BAMBINI - SPESA COMPLESSIVA €. 488,00 - CIG: ZE51957642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2016 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.23/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 31.358,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 - SPESA €. 2000.00 - CIG DERIVATO 59458384BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO - ANNO 2016' IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO €. 1.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ZAMBELLI GIOVANNA - DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI/IMU (MODELLO 1BIS) E CREAZIONE BANCA DATI TASI (MODELLO 7) €.3721,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE SERRAMENTI  PRESSO SCUOLA CAMPUS/SEZIONE PRIMARIA : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDILVETRARIA IDRAULICA DI CHIODI PALMINA DI STEZZANO (BG) - CIG: (Z9819808F8)/\\EURO 1.952,00.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIM. 2016(REG.SERV.N.21/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREA ESTERNA LOCALE MENSA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z41194659B) -  (TOTALE €. 87,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 25.010,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'CASA DON BEPO': UNITA ABITATIVE CONDIVISE, ACCOMPAGNAMENTO E REINSERIMENTO SOCIALE, ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CARIPLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)  AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO APRILE/MAGGIO 2016 -  FINANZIAMENTO  EURO 29.850,02.= CIG: (Z701943968).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO_GENNAIO_FEBBRAIO_MARZO_2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO CENTRO RISORSE INTERCULTURALI ZINGONIA RESIDUI 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - IMPORTO € 15.425,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 77.892,55 - IVA €. 7.789,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - I° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - I° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE - CONTARTTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2014/2016 - LIQUIDAZIONE PER ESERCIZIO 2016 (R.S. N. 20 DEL 01.04.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO D'ORGANO IN DATA 12 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA €. 407,00 - CIG: Z63194EE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA PER LA GESTIONE MISTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI ANZIANI NEL TRIENNIO 2013/2016 - CONGEDO STRAORDINARIO D.LGS.151/2001 DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - INTEGRAZIONE TEMPORANEA DEI CONTENUTI CONTRATTUALI PER IMPLEMENTAZIONE DELLO STAFF DI SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'APPALTATORE - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO ONERI INTEGRATIVI PERIODO 01.04/30.06.2016.(REG.SERV.N.19BIS/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - FRUIZIONE PERIODO A COMPLETAMENTO 24 MESI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITA' (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.19/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GHIDOTTI ENRICO &amp; C. SNC DI COLOGNO AL SERIO (BG) PER REALIZZAZIONE PONTICELLO IN ACCIAIO INSTALLATO PRESSO LAGHETTO/PARCO DIAZ - (CIG: ZC817BBA84) - (IMPONIBILE €. 17.157,18.=/IVA 10% €. 1.715,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2016 - SPESA COMPLESSIVA €. 4.565,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI BRACCI PORTA BANDIERE DA COLLOCARE PRESSO ALCUNE VIE CITTADINE - OPERE DA FABBRO - (CIG: Z1716F9BAB) - (IMPONIBILE €. 2.985,00.=/IVA 22% €. 656,70.=) - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER INTERVENTI DI DISERBO DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: ZF91935E6E) - (TOTALE €. 504,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA LAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z3917D4266) - (IMPONIBILE €. 8.602,00.=/IVA 22% €. 1.892,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA S.S. - PERIODO APRILE/MAGGIO 2016 - IMPORTO € 1.050,00.= - CIG: ZA119349A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE 'TRIVELLAZIONI IN MARE' DI DOMENICA 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA PORRECA TINO DI OSIO SOTTO PER FORNITURE A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - CONTESTUALE ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO PATRONATO SAN VINCENZO  SIG. K.S. - APRILE-MAGGIO  2016 - IMPORTO € 2.466,00.= - CIG: Z41195BEBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 25.224,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ENTE GESTORE COOP. SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - APRILE 2016 - IMPORTO € 1.312,08.= - CIG: Z4E17C3D5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER SISTEMAZIONE BAGNO CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - (CIG: Z7F17CE28ED) - (IMPONIBILE €. 2.677,87.=/IVA 22% €. 589,13.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOXPLUS DI MILANO PER FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO PER SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA' - (CIG: Z4B179B283) - (IMPONIBILE €. 2.370,00.=/IVA 22% €. 521,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER CABLAGGIO RETE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA' - (CIG: Z1E179B226) - (IMPONIBILE €. 1.478,00.=/IVA 22% €. 325,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAZZARONI F.LLI DI CALCINATO (BS) PER SISTEMAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO BOTTIGLIE - (CIG: Z6717CCB6A) - (IMPONIBILE €. 597,00.=/IVA 22% €. 131,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PERVENUTA DAL DR. SIRONI MARCO DI SCANZOROSCIATE (BG) INERENTE INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BANDO PER FORMAZIONE GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. - (CIG: ZAC15899F4) - (IMPORTO €. 1.200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'BUONI PASTO 7' LOTTO 1, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2016 E PER TUTTO L'ANNO 2017  AGGIUDICATA ALLA DITTA QUI! GROUP  S.P.A., CON SEDE IN GENOVA- IMPEGNO DI SPESA PER € 28,000 EURO ANNO 2016 -€ 40,000 PER L' ANNO 2017) - CODICE CIG 664216B3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 4.577,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE DELLA SIG.RA B.R. - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016  - IMPORTO € 3.390,00.\= CIG: Z42198AF05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO - UTENTI VARI - APRILE-MAGGIO 2016 - IMPORTO € 4.443,06 - CIG  Z6919915B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA 'ISTITUTO S. GIUSEPPE' DI VILLA D'ADDA  A FAVORE DEL SIG.  L.G. - PERIODO APRILE-DICEMBRE  2016 -  IMPORTO € 8.213,00  - CIG: ZB1198CFE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI , SOTTOPASSO EX 525 - PROROGA TECNICA ALLA DITTA B.F.G. MULTISERVIZI  S.R.L. DI DALMINE (BG) - PERIODO APRILE/MAGGIO 2016 - FINANZIAMENTO EURO 7.960,00.= CIG: (Z291929F10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE IN DOTAZIONE AD ASSOCIAZIONE SGUAZZI - (CIG: ZBF19221CB) -  (TOTALE €. 213,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL (TITOLO II)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE ZUCCHETTI INFORMATICA SPA DI LODI -TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSA VERDELLO SRL DI VERDELLO  A FAVORE DEL SIG.RA  L.O.  - PERIODO APRILE/MAGGIO 2016 - CIG: Z99198BF9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI, SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG  ZC5191F459 - €  856,44 IVA COMPRESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI ED ASTE PER ARGANELLO PRESSO SCUOLA CAMPUS  E CASERMA CARABINIERI - FINANZIAMENTO EURO 337,57.= CIG: (ZEB191F1D8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'I.S.I.S. GIULIO NATTAI' PER STAGE PERIODO 11.04.2016 - 15.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE  E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1  EB365ZL  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 115,70.= - CIG: Z13191E7AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 140.30.= - CIG: ZB5191E736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBERTI SPA DI BERGAMO PER FORNITURA PIAGGIO PORTER TARGA FC094WD - (CIG: Z8D1796D0A) - (IMPONIBILE €. 12.944,58.=/IVA 22% €. 2.755,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO A PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ HABILITA SPA E CONCERNENTE UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI: APPROVAZIONE VERBALE - RECEPIMENTO ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETA' PROPONENTE HABILITA SPA  - CIG 6594996ADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI DI GRASSOBBIO (BG) PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA RELATIVO ALL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FOSCOLO N. 10/12 - (CIG: Z211826C77) - (TOTALE €. 6.133,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRIZZOLARI IVAN DI TREVIOLO (BG) PER IMBIANCATURA LOCALI CENTRO SOCIALE - (CIG: Z791723268) - (IMPONIBILE €. 3.348,90.=/IVA 22% €. 736,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL DR. CIOCCA SIMONE DI OSIO SOTTO (BG) PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL BOSCO ITALA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2015 - (CIG: ZA7154807C) - (TOTALE €. 346,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL DR. CIOCCA SIMONE DI OSIO SOTTO (BG) PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL BOSCO ITALA - PERIODO 01.01.2015/30.06.2015 - (CIG: Z4712C1537) - (TOTALE €. 1.040,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI MATERIALE SANITARIO DA UTILIZZARE PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO COMUNALE - IMPORTO € 200,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPIONE NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z4C1917792) -  (TOTALE €. 1.069,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCLUSIONE CORSI ADULTI 2015/2016 - SPESA COMPLESSIVA €. 68,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI SERVIZIO BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - SPESA COMPLESSIVA €.3.450,00 - CIG DERIVATO 572411591F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 27.197,27.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SEPE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I €  € 9.024,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ATTIVAZIONE GROSSISTA COMIFAR DA VEGA INFORMATICA.€.30,50 - CIG: Z0C1916652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORE B.J. - CRESCEREINSIEME DI ACQUI TERME (AT) PERIODO DAL 21 MARZO AL 12 GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA € 4.961,88.= - ECONOMIA DI SPESA € 5.406,80.= EX DET. N. 640/2015 - CIG: Z2C190F463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO GUARDRAIL E SEGNALETICA DANNEGGIATI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE C/O ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZE81909DCB) - (TOTALE €. 3.383,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - PERIODO  GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z76186AE20) - (TOTALE €. 4.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIALI RELATIVI AL PATRIMONIO DELL'ENTE ANNI 2013-2014-2015: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) - (CIG: ZE11907D83) - (IMPORTO: €. 2.600,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/16 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.18/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO  : ' LAVORI  DI CONTROSOFFITTATURA AULA PRIMO PIANO SCUOLE VIA LIBERTA' '- NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE OPERANTI IN SETTORI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2015 - EX DGC 136/09.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA  RICHIESTA DI NULLA-OSTA C/O SOPRINTENDENZA DI MILANO- RISTRUTTURAZIONE CASA DON BEPO VAVASSORI  - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO ARCH. BLANDINO GIOVANNI DI TERNO D'ISOLA (BG) TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO  3.012,22.\= CIG: (Z3918FC6F7)  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.  SRL PER UN IMPORTO PARI A € 1.619,91  TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 32.647,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SBARRA PRESSO STRADA VIA BREMBATE : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO  DI PONRIROLO NUOVO (BG) - CIG: ( Z7518FE4DD )/EURO 347,70.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE VIRTUAL LOGIC SRL TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO A PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ HABILITA SPA E CONCERNENTE UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI: INDIVIDUAZIONE CRITERI E NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 23.371,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) PER FORNITURA ASFALTO PLASTICO INVERNALE - (CIG: Z9C18F79B8) -  (TOTALE €. 353,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALL' IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA (BG) FINANZIAMENTO EURO 145.187,50.= CIG: (65332142BF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI ASFALTATURA STRADE III° LOTTO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTA SANGALLI S.P.A CON SEDE IN MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 540.979,87.\= CIG: (6531732BC0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONFERENCE SALA CONSILIARE PRESSO CENTRO SOCIALE MONS. BARBISOTTI - SOC. EUROTECNICA SALMASO SRL DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO (CIG ZD218F1C6C)..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DYNAMIC INFORMATICA SRL RIPARAZIONE STAMPANTE POLIZIA LOCALE € 195,20 CODICE CIG. Z2618EE24C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE SIG. M.G. A SOSTEGNO RETTA CDI  PER SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 216/2014 - IMPEGNO DI SPESA € 308,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016.(REG.SERV.N.17/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - PRESA D'ATTO NUOVA TARGA FC094WD -INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 137/R.G./2016: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA - (CIG: Z911751E1C) - (TOTALE €. 83,00.=) -INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 110/R.G./2016: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE - (CIG: Z381802A4E) - (TOTALE €. 100,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO. LIQUIDAZIONE SOMME DA TRASFERIRE AD ASCOM.€ 16.835,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE - (CIG: Z3A18E673F) -  (TOTALE €. 101,14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPORTISSIMO SNC DI ALBINO (BG) PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PALESTRE CAMPUS - (CIG: ZD216701EF) - (IMPONIBILE €. 10.666,73.=/IVA 22% €. 2.346,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DAL DR. RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE E SOSTITUZIONE PIANTE VIA DON MANZONI E VIE DIVERSE - ACCONTO - (CIG: ZE717A2EEB) - (TOTALE €. 2.488,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO - TRAMITE PROCEDURA SINTEL - STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA/COPERTURA PRESSO IL  CAMPUS  SCOLASTICO 'A. MORO'- CIG: (Z4418F32F0) EURO 2.910,00.=  DITTA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI : DITTA PAROLA GEOM. FRANCESCO DI PIEVE PORTO MORONE (PV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - (CIG: Z1718E0E65) - (TOTALE €. 727,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 38.648,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE - (CIG: ZAD18DEA59) -  (TOTALE €. 577,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARI D'INCARICO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) - TRAMITE PROCEDURA SINTEL - PER  LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (OPERE EDILI E SERRAMENTI) INERENTI  GLI INTERVENTI   PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELLE OPERE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N°988/2014 - EURO 2.910,00. \= (CIG: Z0D18F2FE1) OPERE EDILI  E DETERMINAZIONE N° 990/2014 - EURO 2.910,00 \= (CIG: Z3D18F310D) - OPERE SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA'  2 RUOLI ICI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NELL'ANNO 2014- (R.S. 16/2016)  ACCERTAMENTO ENTRATE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PONTICELLO PARCO DIAZ  - INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA VETRARIA CARRARA DI DALMINE (BG) PER FORNITUTRA VETRI PARAPETTO  - FINANZIAMENTO EURO  352,00.\= CIG: (ZC717C9AC6)  - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N° 232/2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI ORGANIZZATO DA CONFAGRICOLTURA BERGAMO DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z2A18DC223) - (TOTALE €. 300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. (SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA LOCALE E FARMACIA COMUNALE): ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KYOCERA SPA  (€. 8.379,36 - CIG ZEE18CDE8D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 35.185,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CANDELETTE  SU AUTOMEZZO FIAT SCUDO  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 274,50.= - CIG: Z9D18CE913</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - I° BIMESTRE ANNO 2016 - (CIG: Z1118087B9) -  €. 5.185,48.\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 24 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - (CIG: ZCD18CB83E) -  (TOTALE €. 483,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO DI CALCINATE (BG) PER FORNITURA FUSTI DI DISERBANTE PER AREE VERDI COMUNALI - (CIG: Z7518C59EE) -  (TOTALE €. 305,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV.LAMBRANZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE B.J. PRESSO COMUNITA' PANDORA DI CELLE ENEMONDO (AT) PERIODO DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA € 11.201,24.= - ECONOMIA DI SPESA € 19.983,60.= EX DET. 1081/2015 - CIG: Z6318E0C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO 'RIQUALIFICAZIONE PARCO EX PISCINE' E PROGETTO PRELIMINARE INERENTE FABBRICATO COMMERCIALE - LIQUIDAZIONE SPESE  TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO -  (€. 10.015,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FIRME DIGITALI PER I RESPONSABILI DI AREA: IMPEGNO DI SPESA (€. 75,00 CIGZ3B18EB3FE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ING. MASTROGIACOMO LUCA DI LURANO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO + D.L. E CONTABILITA' RELATIVI RIFACIMENTO DELLA P.I. - III° E IV° LOTTO - ACCONTO - (CIG: Z1A17856F7) - (TOTALE €. 1.900,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NORIS  PER 'PROGETTO CATALOGAZIONE FONDO BERTOLA - CORRISPETTIVO PER RICERCA STORICO BIBLIOGRAFICA STESURA E PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI TESTI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILKLIMA SRL DI DALMINE (BG) PER LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA SAN GIORGIO 14 (ASS. G.A.) - (CIG: ZA3173A1A3) - (IMPONIBILE €. 2.850,00.=/IVA 22% €. 627,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 77.892,55 - IVA €. 7.789,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARE ATTIVATE NEL 3° QUADRIMESTRE 2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - (TOTALE €. 345,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z1118087B9) - (TOTALE €. 98,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL AL GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) DELL'INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA DI CUI AL MAPPALE N. 2131 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.976,76.= CIG Z1F17DBDCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE SPA  (ROMA) €4.489,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI/SOSTITUZIONE CASSETTE ESTERNE  PRESSO SCUOLA - SEDE DI VIA LIBERTA' : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z9D18BA48A)/\EURO 1.176,18.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 30.192,19.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI - REALIZZAZIONE PONTICELLO PARCO DIAZ  - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO ING. GIOVANNI ZAPPA  GIOVANNI DI BERGAMO- FINANZIAMENTO EURO  1.141,92.\= CIG: (Z0818F8AB2) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA NUOVO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER - TARGA DN55181 - IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2016 (10 MESI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z911751E1C - UNIPOLSAI) - (CIG: ZDC1751BC6 - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 952,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SOC. SPORT TIME S.S.D. PER ORGANIZZAZIONE '30^ ED. TROFEO DI NUOTO CITTA' DI OSIO' - LIQUIDAZIONE.(REG.SERV.N.15/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA NEL TERRITORIO COMUNALE - DI CUI ALL'AFFIDO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO  (RIF DET. N° 117 DEL 22.02.2016) -  PRESA D'ATTO CAMBIO DI ALCUNE VIE OGGETTO D'INTERVENTO SENZA VARIAZIONE CONTRATTUALE DELL'APPALTO IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER PER DISAGIO ECONOMICO A FAVORE SIG.RA U.A. CDI SAN DONATO RESIDENTI AD OSIO SOTTO - SUB IMPEGNO EX DGC 187 DEL 4/11/2015 - CIG: Z1D1702497. IMPORTO € 926,10.= DECORRENZA MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO A PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ HABILITA SPA E CONCERNENTE UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI: PRESA ATTO DI ERRORE MATERIALE (CODICE CIG:6594996ADB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA D.L. OPERE STRUTTURALI - REALIZZAZIONE PONTICELLO PARCO DIAZ  - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO ING. MELOCCHI FRANCO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO  2.108,75.= CIG: (Z4B18B10F0)  - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N° 232/2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - (CIG: Z8A18AE812) -  (TOTALE €. 1.134,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI FINITURA DEL PONTICELLO PARCO DIAZ INERENTI LE OPERE DA CARPENTERIA :  AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GHIDOTTI ENRICO DI COLOGNO AL SERIO (BG) MEDIANTE PROCEDURA SINTEL -  FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N° 232/2015 - CIG:(ZC817BBA84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 3 VASCHE PER PISCINA PER  USO PRESSO AREE A VERDE E FESTE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PORRECA DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO EURO 391,11.=  CIG: (ZIC18B15EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ALBERI AD ALTO FUSTO NELL'AREA A VERDE PUBBLICO DI VIA DON MANZONI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTA PROGETTO VERDE  CON SEDE IN PALAZZAGO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 11.242,52.\= CIG: (Z0217BA67C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AULA SCUOLA PRIMARIA DEL CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z3F18A8B4D) -  (TOTALE €. 107,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER NOLEGGIO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL MERCATO ELETTONICO DELLA P.A., DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.  (€. 8.379,35 - CIG ZEE18CDE8D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - VIA VENETO E VIA MANZONI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTA I.N.C.E.S. S.R.L. DI TREVIGLIO (BG) - FINANZIAMENTO  EURO 13.713,32.= CIG: (Z4317B0E62).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - CONTRIBUTO COMUNALE NELLE SPESE ORGANIZZATIVE A.SCOL. 2014/15 - LIQUIDAZIONE. (REG.SERV.N.14/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - SUB IMPEGNO DI SPESA  ANNO  2016 - IMPORTO € 433,69.= - EX DGC 244/2015 - CIG: Z6B17C27C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROMOSSA DALL'ANUSCA - ANNO 2016 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 300,00 - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA PER ALLIEVI '9° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 3° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO' - EROGAZIONE SALDO. (REG.SERV.N.13/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA 'GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CITTA' DI OSIO SOTTO - 5^ ED.' - EROGAZIONE SALDO. (REG.SERV.N.12/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI CON SEDE IN OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO EURO 22.591,98.= CIG: (Z7817BA5EF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22.02.2016 AL 22.04.2016 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE 'TRIVELLAZIONI IN MARE' DI DOMENICA 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI FINITURA DEL PONTICELLO PARCO DIAZ INERENTI LE OPERE DA FALEGNAME E DA VETRAIO - SOGGETTI : FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) EURO 3.618,95.= CIG:(  Z0417C071C) ; VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE (BG) EURO 3.005,64.= CIG: (ZC717C9AC6) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA D.G.C. N° 232/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE 'TRIVELLAZIONI IN MARE' DI DOMENICA 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2014/15 - DEFINIZIONE PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA PER CORSI DI NUOTO ALUNNI SCUOLE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. (REG.SERV.N.11/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DICARICA IN LOCALITA' SCARLETTI PER IL PERIODO 15.03.2015/14.12.2015 - IMPONIBILE € 6.126,43.= IVA €. 1.347,81.= CIG Z261232D8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 11.123,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE NUOVO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER - TARGA DN55181 - IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z381802A4E) - (TOTALE €. 35,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI ASFALTATURA STRADE/I° LOTTO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTAL'OROBICA S.R.L. CON SEDE IN BERGAMO - FINANZIAKNETO EURO 42.015,40. = CIG: ( 6501970B5F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE  VERSO TERZI, PRESTATORI DI LAVORO DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA: LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2014/31.12.2015 (€. 8.430,00) A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO (CIG 71417845A9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA 'FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO E. FERMI DI OSIO SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2013/14 E 2014/15' A NOME DITTA LEGGERE SRL -BERGAMO-.(REG.SERV.N.10/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 133.038,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2015  - TARI  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2014 - TARES  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013 E TARSU - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2011 - 2012 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPRISTINO ARCHETTI E PALO SEGNALETICA IN VIA MICHELANGELO PRESSO INGRESSO POLICLINICO SAN MARCO DI ZINGONIA - (CIG: Z4918969D1) - (TOTALE €. 610,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO (BG) PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - CIG Z3F178C4F2 - IMPONIBILE €. 2.597,63 - IVA €. 571,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TRAVE IN LEGNO PRESSO GIOCO DEL PARCO DIAZ- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 461,53.= CIG: (Z2018926E1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI S.R.L. PER LAVORI DI TRATTAMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - CIG Z2A1787AA7 - IMPONIBILE €. 1.442,75 - IVA €. 317,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' STARCH SRL DI ORNAGO  PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE ARCHI 7 ANNO 2016 -N. 3 LICENZE - CIG Z5E178C575 - IMPONIBILE €. 1.100,00 - IVA €. 242,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE PELLICOLA PRESSO PORTA UFFCIO ANAGRAFE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA  VETRERIA GAMBA DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 220,21.= CIG: (ZB31890BD4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 7° S.A.L. DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO AFFIDATI ALLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO - CUP J99B10000090005 - CIG 2877266B01 - IMPONIBILE €. 4.749,34 - IVA 1.044,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ING. MELOCCHI FRANCO DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE DEGLI SCHEMI - PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL PONTICELLO AL PARCO DIAZ - (CIG: ZBD1794BE5) - (TOTALE €. 1.734,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO - COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO -  ANNO 2015 -  IMPONIBILE €. 3.820,00 - IVA €. 840,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ARCH. CARMINATI CRISTIANO DI DALMINE (BG) PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE + RILIEVO INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'CASA NATALE DI DON BEPO VAVASSORI' UBICATO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII- (CIG: ZBE1660E4A) - (TOTALE €. 1.522,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 77.892,55 - IVA €. 7.789,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL BAGNO DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 40 - (CIG: Z9F1776848) - (IMPONIBILE €. 1.799,80.=/IVA €. 142,67.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO - (CIG: ZBB174ACE9) - (IMPONIBILE €. 12.627,09.=/IVA 22% €. 2.777,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPRISTINO PORZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN VIA DON MANZONI - (CIG: Z371762426) - (IMPONIBILE €. 3.960,00.=/IVA 22% €. 871,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (OPERE EDILI E SERRAMENTI) INERENTE INTERVENTI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z86179C16F) - (TOTALE €. 11.419,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO/D.L./CONTABILITA'/MISURE E PRESTAZIONI DELLA SICUREZZA INERENTE INTERVENTI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - SALDO - (CIG: ZF9106F868) - (TOTALE €. 25.122,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER D.L. CONTABILITA' E MISURE INERENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO A. MORO - SALDO - (CIG: ZD71123F83) - (TOTALE €. 6.344,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE GUARDRAIL DANNEGGIATO URTATA DA AUTOMEZZO - FORNITURA + POSA NUOVO GUARDRAIL C/O ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZA61884340) - (TOTALE €. 3.050,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. MANINI (DFB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ING SRL DI BERGAMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RATA RELATIVA ANNO 2015 - (CIG:4526240368) - (IMPONIBILE €. 30.656,39.=/IVA 22% €. 6.744,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2015 E 2014 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERATA MUSICALE IN DATA 19 FEBBRAIO 2016 - SPESA €. 437,50 - CIG: ZFA187B336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI MANUTENZIONE CALDAIA C.T. E LOCALE AUTOCLAVE ED OPERE ACCESSORIE - PRESSO  STADIO COMUNALE/SPOGLIATOI : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) -  CIG: (Z7218778FC)/€. 3.591,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA  TRIBUNALE DI BERGAMO  (PRATICA COMOTTI MARIO FRANCESCO) A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€. 185,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO DESTINATO ALLA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA': AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' VOX PLUS DI MILANO - (CIG: Z1918768D7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI/ANNO 2016 -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) - CIG: (Z8618761F1)/\U 20A C. 10.770,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOMEZZO PER OPERAI COMUNALI - PRESA D'ATTO CAMBIO FORNITURA AUTOMEZZO DA PARTE DELLA SOCIETA' OBERTI SPA DI BERGAMO - (CIG: Z8D1796D0A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 3.546,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO A PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ HABILITA SPA E CONCERNENTE  UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE  PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI  - FINANZIAMENTO SPESE CONTRIBUTO AVCP L. 266/2005 ART.1(€. 800,00 - CIG 6321937)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 1081 DEL 21/12/2015 A FAVORE MINORE B.J. - PERIODO DAL 8 FEBBRAIO  AL 8 MARZO 2016 - IMPORTO € 4.082,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 7.507,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 'EMERGENZA ABITATIVA: INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2015 PER I CITTADINI IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015- DGR N. X/3495 DEL 30/04/2015 -  LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI DOMANDE IDONEE € 2.239,80 (QUOTA CONTRIBUTO COMUNALE) € 8.959,20 (QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTA AULA MUSICA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO A.MORO - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA FRATUS DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.571,36.= CIG: ( ZA7185312F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA PIANTE PRESSO CENTRO SOCIALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - TRAMITE PROCEDURA SINTEL - FINANZIAMENTO EURO 2.365,82.= CIG: (ZED18427B7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLAUDI ATP 18, PA 3A, PA3B - SUBENTRO GEOM. BUSI FEDERICO DI BREMBILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE  PROGETTO INSERIMENTO SIG.RA T.V. PRESSO DORMITORIO CARITAS BERGAMO - ENTE GESTORE DIAKONIA ONLUS DI BERGAMO -  PERIODO DAL 1/02/2016 AL 31/03/2016 - IMPORTO €1.204,00.=CIG.ZCD1851EFE - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 3.140,80.= EX DCG 185/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DISTRIBUTORE FARMACI A SEGUITO DANNEGGIAMENTO - DITTA PELACCHI OMAR GIOVANNI - €. 2.553.26 - CIG ZCC199EF92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE GARA CISPEL -PER  SERVIZIO FARMACIA COMUNALE €.542,90 ZB41857857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONFSERVIZI LOMBARDIA ANNO 2016 - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE €.1002,00 CIG ZB41857857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. C.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2012 RIVERSAMENTI A COMUNI DIVERSI PER VERSAMENTI INCOMPETENTI PERVENUTI AL COMUNE DI OSIO SOTTO (R.S. 07/2016) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 50.414,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2016 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE - SPESA COMPLESSIVA €. 530,70 - CIG: Z8B18B34D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI PROMOZIONE AL LIBRO ED ALLA LETTURA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - ANNO 2016' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.742,50.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA PER LA GESTIONE MISTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI ANZIANI NEL TRIENNIO 2013/2016 - CONGEDO STRAORDINARIO D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - INTEGRAZIONE TEMPORANEA DEI CONTENUTI CONTRATTUALI PER IMPLEMENTAZIONE DELLO STAFF DI SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'APPALTATORE - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO ONERI INTEGRATIVI PERIODO 01.02/31.03.2016.(REG.SERV.N.6/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RIMBORSO SANZIONE OBLATA DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI  PRESSO SCUOLA PRIMARIA  CAMPUS : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (ZDF183F6D7 )/€. 1.153,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016. (REG.SERV.N.5/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ANTEAS PER LA TERZA ETA' ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €. 3000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SETTORE OVEST DELLA RETE SENTIERISTICA DEFINITA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO NEI COMUNI DI BONATE SOTTO, FILAGO E MADONE - €. 7.298,04 - CIG Z0102D38AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A GARA CISPEL PROMOSSA DA CONFSERVIZI LOMBARDIA PER FORNITURA FARMACI PER IL BIENNIO 2016/2017 - FINANZIAMENTO ANNO 2016 .€.201.600 (IVA INCLUSA) CIG.6283928D6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE IN DATA 9 FEBBRAIO 2016 - SPESA €. 600,00 - CIG: Z5A18371ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI AVENTI AD OGGETTO: 'IMPIANTO DI PUBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVO ALLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 162 E DELLA VIABILITA' DI PERTINENZA - I° LOTTO' - DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA VALTELLINA S.P.A. DI GORLE (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER EURO 219,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA RELATIVO ALL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA UGO FOSCOLO N° 10/12 ALLO STUDIO 'C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI' DI GRASSOBBIO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 4.833,90 + IVA + CNPAIALP) - (CIG: Z211826C77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER INTERVENTO DA FALEGNAME PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA FOSCOLO 12 - (CIG: ZBE18354FE) -  (TOTALE €. 363,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA E OLIO MOTORE SU AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 134,20.= - CIG: ZE6183359D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 93.303,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SOSTITUZIONE GIUNTI E AMMORTIZZATORI AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 786,90.= - CIG: ZB0183241E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE FINO AL 07.05.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) PRESUNTI € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PORZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA C/O IMMOBILE LOCATO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE  (BG) - (CIG: ZEE1831960) - (TOTALE €. 1.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO RETTA RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO ED ECONOMIA DI SPESA EX DETERMINA N. 1104/2015 - SIG. C.M.- PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016 -  IMPORTO € . 1.060,00 = - CIG: Z7F18313F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO FORNITORE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE MEDIANTE M.E.P.A. CON TELECOM ITALIA S.P.A. - (CIG: Z431831477)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'L.EINAUDI' PER STAGE ESTIVI PERIODO 01.02.2016-02.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' - (TOTALE €. 1.067,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITA' (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.4/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (€. 440,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2015 - EURO 677,70=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA MORA ELETTRIC SNC DI BERGAMO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z42182530B) - (TOTALE €. 390,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER RIPARAZIONE TAPPARELLE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - (CIG: Z841823CA2) -  (TOTALE €. 470,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 -   LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2015 - IMPORTO € 1.167,48 (OLTRE IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE CRE LUGLIO 2015 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - SALDO - IMPORTO € 1.012,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA IN DATA 25 E 27 GENNAIO 2016 - SPESA COMPLESSIVA €.1.926,00 - CIG Z7F181F5AC - Z81181F636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA  PER DIRITTI SIAE ANNO 2016 - SPESA COMPLESSIVA €. 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO DITTA MAGGIOLI PER UFFICIO COMMERCIO- CIG. ZE1181DA29. EURO 585,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SEPE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 4.942,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE CONVERGE S.P.A.DI ROMA € 6.455,02- TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/16 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.2/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAR.TA SERVICE DI TAGLIANI DANIELE DI BRESCIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELIMINACODE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA ( €. 183,00 CIG ZF418EE2EA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE  GARA - 2' MAGAZZINO FORNITURA FARMACI - FARMACIA COMUNALE €.39.900,00 Z85181DBD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIMESSA IN FUNZIONE DELLA CALDAIA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA UGO FOSCOLO N° 10 (ASS. J.S.) ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA PAGAMENTO ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE €.512,15=  CIG.N. ZD51806B2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'LE NUOVE FORME DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE' - (IMPORTO: €. 40,00) - CIG Z521805B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE DAL 15 OTTOBRE 2016 AL 15 APRILE 2017 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA E GLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - ANNO 2016 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z381802A4E) - (TOTALE €. 370,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO TRIBUTARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICAZIONE ORARIO SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA SABRINA BUGINI A DECORRERE DAL 18/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI BIVACCO, ATTENDAMENTO E CAMPEGGIO DI ROULOTTES, CAMPERS E SIMILI- LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE,SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE-OSIO SOTTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA BOSCO DELL'ITALA A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA DEL 31/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE OCCUPATO ABUSIVAMENTE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA BARACCA 30/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA MYO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN) - (CIG Z3317F2718) - (€. 213,01 .=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI' ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PER TRIBUTI VERSATI  ERRONEAMENTE A FAVORE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE TERRENI PER STAZIONI RADIO BASE - DEBITO VODAFONE ITALIA S.P.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ALLA AI SENSI DEL R.D. 14.4.1910, N. 639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTABLI: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E DELL'AREA IV 'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE' ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECRETO N. 2 DEL 11.10.2016 - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CANTIERE LUNGO LA VIA L. DA VINCI - SOCIETÀ IMMOBILIARE STAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE,FARMACIA, SERVIZI SOCIALI, SOTTOPASSO EX 525 - PROROGA TECNICA ALLA DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 - FINANZIAMENTO EURO 11.940,00.= CIG: ( Z9717EBFA5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 15.127,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO' PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA  N.1 DEL 02.02.2016 - PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE ALLA EMERGENZA  LIVELLO 1 DEL PROTOCOLLO APPROVATO IL 29 GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI   ECONOMICHE   ORIZZONTALI:   APPROVAZIONE   GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2015: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2015 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA IN ATTUAZIONE DELLA 'EMERGENZA LIVELLO 1 DEL PROTOCOLLO APPROVATO IL 29 GENNAIO 2016'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO  PER  PRESTAZIONI  DI VOLONTARIATO - NOVEMBRE/DICEMBRE ANNO 2015 - (CIG: Z3B1547AE8)-(EURO 4.854,72.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2016 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE PRESSO ANCI LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGETTO CRS-SISS ANNO 2016 €.359,90 CIG ZEF1A96073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>V BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - PRESA D'ATTO RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA: RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI VARI *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZONE TRA COMUNE DI OSIO SOTTO E ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE CORSO ITALIANO PER STRANIERI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARMACI SAFETY. €. 928,54 CIG. Z691937E36 - EUROSPITAL €.543,08 CIG: ZEC1943C6F - MP DISTRIBUZIONE €.386,88 CIG: ZC813E9E28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. N.1073 DEL 21/12/2015 PER IMPEGNO DI SPESA PRONTUARI EGAF - CIG. N. Z9B17B4C57  €. 30,36=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RITIRO FARMACI SCADUTI DITTA ECOLOGIA AMBIENTE €. 500,00 CIG Z9919850D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA BIONIKE  €.977,16 CIG Z3618B85D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ASSUNTO CON DETERMINA N. 868 DEL 03.12.2014 PER OMESSO CONTEGGIO IVA. (€. 1.881,90 CIG ZAF120AEF0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>TA.SI. 2015-– RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO (R.S.153/2015)  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2015-– RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO  –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S. 152/2015 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 - SPESA COMPLESSIVA €. 4.000,00 - CIG DERIVATO 59458384BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO - MANTENIMENTO SITO - SERVIZIO WIDE MAIL MANAGER PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 - SPESA €. 634,40 - CIG: Z05183A683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SERVIZIO ASSISTENZA INTERNAVIGARE ANNO 2016 - SPESA COMPLESSIVA €.439,20 - CIG: Z5C1837C45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.100,00 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2016 - EURO 1.500,00=*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA  ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI  DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI  COMUNE WEB' - AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG Z561A011DA - € 26.723,00+IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SISTEMA ICARO PER LA REGISTRAZIONE DELLE NASCITE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESTAZIONI ANNO 2016 E 2017 ( €. 300,00 + 600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DETERMINA N. 431 DEL 22.06.2015 AD OGGETTO 'RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2015/31.05.2015'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  € 5.000,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 874 DEL 16.11.2015  - INTEGRAZIONE PER €. 63,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALME DECEDUTE IN INCIDENTI STRADALI ANNO 2016  A CURA DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI COMETTI SNC DI DALMINE (€. 800,00 CIG Z6C1A4B444)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE PERDITA GAS PRESSO SCUOLA CAMPUS - FINANZIAMENTO EURO 546,88.\= CIG: (Z76195DFA5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - 2 LOTTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE  TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 7.173,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - LIQUIDAZIONE SPESE  TECNICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO - (€. 4.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI)   ANNO 2015 - (EURO 1.200,00.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE DITTA GR TEAM  €.189,10 - CIG Z101989CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL IV° TRIM. 2015 (REG.SERV.N.150/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RETTE INSOLUTE ARRETRATE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 POST CESSIONE CREDITO A SODEXO - DEFINIZIONE PARTITE CONTABILI E RIVERSAMENTO QUOTE A CREDITO SODEXO PER ANNI SCOLASTICI 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 E 2013/14.(REG.SERV.N.151/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 880,00 + IVA - CIG N. ZA118E0B64)-REG.SERV.N.149/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI  - IV° TRIMESTRE 2015 - IMPORTO € 148,93.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROCEDURE RISCOSSIONE TARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA FIGURATIVA PER RESTITUZ.QUOTA NON SPETTANTE SU IMU  PER ALIMENTAZIONE FSC 2014 NON TRATTENUTA DA MEF (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO OPERATORI P.L. MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA TRAMITE SINTEL PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO DELL'AREA DI CUI AL MAPPALE N. 2131 - GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO - CIG. Z1F17DBDCB  -€. 1.976,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2016 E 2017 ALLA SOCIETA' TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL DI ALBINO (5.900,00 + IVA 1.298,00) - CIG.Z6C17D99AE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DPA E TOSAP - PROROGA A NOME MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL PER IL 1° SEMESTRE 2016 (ART. 10, COMMA 1, DL 210 DEL 30.12.2015) - CIG  Z4E17DAC11 (ICP-DPA)  Z4017DAD32 (TOSAP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA  E MODULISTICA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  PER IL PERIODO 2016/2017 MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL M.E.P.A.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA MYO SRL DI TORRIANA( €. 9.181,51 OLTRE I.V.A. - CODICE CIG Z6F173EBD0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 742,41 - VALORI EFFETTVI  PER  A.S. 2015/2016 - CIG 6302164640.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI MERCE E PER FRUIZIONE PASTI A MEZZO RISTORAZIONI CONVENZIONALI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CARREFOUR GS SPA € 11.700,00 - CIG Z531894355 - DIVERSI RISTORATORI € 2.634,00 CIG Z831894386).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI A CURA AZIENDA  DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S) DI BERGAMO C.F. - P.IVA 04114400163 PER ACCERTAMENTI SANITARI STATO DI MALATTIA DIPENDENTI - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DISSUASORI DA COLLOCARE IN VIA ROMA, VIA V. VENETO E VIA UBIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE  (BG) - (CIG: ZEB17D3E69) - (TOTALE €. 3.306,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO BOTTIGLIE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA LAZZARONI F.LLI  DI CALCINATO (BS) - (CIG: Z6717CCB6A) - (TOTALE €. 728,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO A CURA DI  POSTE ITALIANE SPA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (€. 14.000,00 - CIG Z9417EA849)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE SPA  (ROMA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 310,00.= CIG: Z3A18151F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER INTEGRAZIONE IVA  A SEGUITO MODIFICAZIONE ALIQUOTA DAL 4% AL 5% EX L. 208 DEL 28/12/2015 - LEGGE FINANZIARIA 2016 - IMPORTO € 10.355,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE GESTORE RSD BEATO PAPA GIOVANNI XXII DI PIARIO - NUOVO ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - ANNO 2016 -  IMPORTO € 54.000,000.= - CIG: 6575186F1F - CONTRIBUTO AVCP € 30,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO ( €. 4.650,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 - €. 459,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO  SNC DI OSIO SOTTO - (CIG: Z3917D4266) - (TOTALE €. 10.494,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WHITEWASHING SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER TINTEGGIATURA ALLOGGIO COMUNALE VIA COLLEONI N. 11 - (CIG: Z4C173AB86) - (IMPONIBILE €. 700,00.=/IVA 22% €. 154,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA KIBERNETES SRL DI SILEA PER ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA 'CONSERVAZIONE DIGITALE' €. 4.721,40 CIG  ZC916F0C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA PALETTI DISSUASORI DA COLLOCARE SU VIA ROMA, VIA V. VENETO E VIA UBIERE - (CIG: ZF6171B252) - (IMPONIBILE €. 7.342,90.=/IVA 22% €. 1.615,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2015 PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE DISPONIBILI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER PER DISAGIO ECONOMICO A FAVORE UTENTI CDI SAN DONATO RESIDENTI AD OSIO SOTTO - SUB IMPEGNO EX DGC 187 DEL 4/11/2015 - CIG: Z1D1702497</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA TELEFONICA E ASSISTENZA ON LINE RELATIVA AI SOFTWARE PROGRAMMI CONCILIA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA ANNO 2016. €. 2.599,82= CIG N. Z2E17D1837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E SPESE DI TESORERIA - ANNO 2015 (POSTE ITALIANE € 900,00 CIG Z3212CC9D8 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO  - € 1.600,00 CIG Z6B12CCA80 (R.S. N. 147 DEL 28/12/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLIS DEL BREMBO (CONVENZIONE DCC N. 45/2014): TRASFERIMENTO FONDI IN CONTO CAPITALE AD ENTE CAPOFILA PARCO ADDA NORD PER GESTIONE INVESTIMENTI (SALDO ACCANTONAMENTI A TUTTO IL 31.12.2014) (€. 277.880,35) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLIS DEL BREMBO:TRASFERIMENTO FONDI AD ENTE CAPOFILA PARCO ADDA NORD PER COMPARTECIPAZIONE AD ONERI DI GESTIONE 2015 (€. 8.296,22 - ART. 7 CONVENZIONE DCC 45/2014) E TRASFERIMENTO FONDI DI PARTE CORRENTE DA ACCANTONAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI (€. 11.625,52) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 'EX DISCARICA SCARLETTI' ALLA DELIBERA AEEGSI 421/2014 - (CIG: Z9417E9994) - (IMPORTO: €. 1.396,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BAGNO CENTRO SOCIALE BARBISOTTI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE  (BG) - (CIG: Z7F17CE28D) - (TOTALE €. 3.267,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'UTENZA AL SERVIZIO CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E NON ASSICURATI DELLA BANCA DATI ANIA-SIC ANNO 2016 CIG. NR. Z5717CC138 €. 252,02=*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI 'PROGETTO ENTE-RISORSE UMANE' 'PROGETTO ENTE-CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE' E 'PROGETTO ENTE-INVENTARIO PATRIMONIO' A NOME KIBERNETES SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG Z7817E4C6B - € 3.240,00+IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' A NOME KIBERNETES SRL PER IL TRIENNIO 2013-2015 - INTEGRAZIONE MONTE ORE PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATO' ANNO 2015 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG 5089081A7C - € 2.400,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SU PATRIMONIO E DEMANIO - €. 4.000,50 - CAP. 1360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO GESTIONE E FONDO F.M - €. 4.029,20 CAP. 1250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 01.11.2015/31.10.2018 -  CIG: (6406926A95). IMPEGNO DI SPESA PER SPESE A.V.C.P. - EURO 30,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PONTICELLO IN ACCIAIO DA INSTALLARSI PRESSO IL LAGHETTO/PARCO DIAZA - AFFIDO OPERE DI CARPENTERIA TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA GHIDOTTI ENRICO SNC DI COLOGNO AL SERIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO  18.872,90.= NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLLA D.G.C. N° 232/2015 - CIG: (ZC817BBA84).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 1.440,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE DIVERSE (MONITOR, SCANNER, NOTE BOOK, STAMPANTI) PER GLI UFFICI COMUNALI.  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA A DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA  (€. 3.314,19 + IVA 729,13 - CIG ZB117D59EB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 'E. FERMI' ANNO SCOLASTICO 2015/16 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TESTI E RIDUZIONE ACCERTAMENTO QUOTE IN ENTRATA A SEGUITO RINUNCIA ALLA DOTAZIONE DA PARTE DI N. 3 ALUNNI - COMMISSIONI DOVUTE AD EDENRED PER RISCOSSIONE BUONI DOTE SCUOLA UTILIZZATI DAGLI UTENTI.(REG.SERV.N.146/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO FIN (DELFINO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ADESIONE AL PROGETTO  'DOTE COMUNE' 6° BANDO 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE PER PROFILI AREA II (SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI-ENTRATE) - IMPEGNO DI SPESA €. 7.600,00 CIG.Z4F17C91F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2015 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE PARI AD €. -18.780,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DIP. LOMBARDI CATERINA IN CONGEDO PER MATERNITA'.(REG.SERV.N.142/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO OPERE DI FINITURA DEL PONTICELLO DEL PARCO DIAZ INERENTI LE OPERE DA FALEGNAME E DA VETRAIO - SOGGETTI :  FALEGNAMERIA LOCATELLI  DI MAPELLO (BG) - EURO 4.020,00.= (CIG Z0417C071C) - VETRARIA CARRARA ANDREA DI DALMINE (BG)  - EURO 3.036,00.=  (CIG - ZC717C9AC6) -  FINANZIAMENTO NEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI AL PROGETTO APPPROVATO CON D.G.C. N° 232 DEL 16.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (€. 3.200,00 +IVA €. 704,00 - CIG ZB717EA7EA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELEABORATI PROGETTUALI REDATTI DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  IMPIANTI P.I. - III° E IV° LOTTO - QUADRI ELETTRICI - AFFIDO LAVORI TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) CIG: ( ZC017B13A4) EURO 11.315,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELEABORATI PROGETTUALI REDATTI DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  IMPIANTI P.I. - III° E IV° LOTTO - AFFIDO LAVORI TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA MAVER DI NEMBRO (BG) CIG: ( Z9B17B1183) EURO 36.357,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DOTECOMUNE, APPROVAZIONE VERBALI ED AVVIO PROGETTO FORMATIVO PER N. 2 UNITA'  DA ASSEGNARE ALL'AREA I -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ) (€.7.600,00 - CIG ZDC17C9D7E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE -  OPERE COMPLEMENTARI DI CUI AI LAVORI PER LA FORNITURA E POSA DEI SEMAFORI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO S.R.L. DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (ZE417B03DA)/€. 4.831,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - OPERE COMPLEMENTARI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RG MARMI DI ROSSONI   RAFFAELLO DI  OSIO SOTTO (BG) -  CIG: (ZCB17B3114)/\U 20A C. EURO 536,75.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO - PERIODO 01.01.2016/31.12.2016 - CIG Z1117A3CD0 - €. 9.932,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULITURA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 343,00.= - CIG: ZB317C579D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - AGGIUDICATO ALL'A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IVA RIGUARDANTE IL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - ANNO 2015 E SUCCESSIVI - (CIG: 4526240368) - (€. 370,17.=/ANNO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI  ATTIVATI D'UFFICIO PROCEDIBILI SU IMU ANNUALITA' 2014 PER FABBRICATI CAT. D VERSATA IN ECCEDENZA A SEGUITO VARIAZIONE ALIQUOTA  (R.S. 143/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNJNI SCUOLA PRIMARIA CAMPUS A.MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO €. 1485,53 CIG.Z48157CE84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - INDIZIONE DI GARA A COTTIMO FIDUCIARIO - FINANZIAMENTO - CIG (65332142BF) CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER A.V.C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO ASFALTI (LOTTO 3) - INDIZIONE DI GARA  A COTTIMO FIDUCIARIO  - FINANZIAMENTO - CIG : (6531732BC0) - CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE A.V.C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASL BG, STUDIO MEDICO M.M.G. RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. LIQUIDAZIONE ORE PROGETTO NOTTURNO 'ORDINE E DECORO URBANO' OPERATORI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 8 LAMPADE DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA ALLA  CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z3A17BDBD1) - (TOTALE €. 483,73.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD ANUSCA   -ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016  -CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -CODICE CIG.  ZBF17EA917 € 310,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA -APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO- LIQUIDAZIONE CODICE CIG  ZC919EA6B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016 € 2680,84 CODICE CIG Z9617EAED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE 'ONMIA' A CURA DELLA SOCIETA'  DELFINO  &amp; PARTENERS SRL -IMPEGNO DI SPESA (€ 1.085,80 IVA 22% COMPRESA  CODICE CIG ZD617FE328)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RSA CASA OSPITALE ARESI DI BRIGNANO GERA D'ADDA A FAVORE SIG. C.M. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 - IMPORTO € 1.591,00  - CIG  Z8417D693E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO INFORMATICO A 'ENTI ON LINE' DI SOLUZIONE  SRL MILANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016- € 610,00 IVA 22% COMPRESA) CODICE CIG Z3717EA8B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PROGEL DI GALLARATE PER IL PAGAMENTO QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2016 - (IMPORTO: €. 8.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSA VERDELLO SRL DI VERDELLO  A FAVORE DEL SIG.RA  L.O.  - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 - CIG: Z3917D5BE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA 'ISTITUTO S. GIUSEPPE' DI VILLA D'ADDA  A FAVORE DEL SIG.  L.G. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 -  IMPORTO € 2.717,80  - CIG: Z3E17C887A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO - UTENTI VARI - GENNAIO-MARZO 2016 - IMPORTO € 5.000,86 - CIG ZEC17DA4A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - IV° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - IV° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2016 MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE - IMPEGNO DI SPESA (€. 1.500,01 IVA COMPRESA - CIG ZA0185E2B9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 26.519,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2015/2016 €. 26.791,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALBERI AD ALTO FUSTO NELL'AREA  A VERDE PUBBLICO DI VIA DON MANZONI - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI REDATTI DALL'AGRONOMO RANGHETTI DI PEDRENGO (BG) ED INDIZIONE DI GARA A COTTIMO FIDUCIARIO/SINTEL - FINANZIAMENTO EURO 17.884,37.=/CIG:( Z0217BA67C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/16 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.139/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA NEL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA AFFIDO DIRETTO  / SINTEL - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI E FINANZIAMENTO EURO 22.811,56.= - CIG: (Z7817BA5EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2018 - AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) - IMPEGNO DI SPESA - (CIG: 65096751C0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERDITA GAS - CONDOTTA DORSALE UBICATA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - OPERE EDLI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIAMTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA FRATUS S.R.L. DI LEVATE (BG) FINANZIAMENTO EURO 6.639,52.= CIG: ( ZB217B6A12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE DELLA SIG.RA B.R. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016  - IMPORTO € 1.124,76.= CIG: Z2017CA897.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL IV° TRIM. 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CROCETTE IN CEMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA EMMECI DI MAFFEIS SRL DI VALBREMBO (BG) -  CIG: (Z8E167D604)/\U 20A C. 731,55.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER TRASMISSIONE TELAMICA MODELLO IVA IRAP 2015(PER IL 2014) €.126,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' CAPO HORN - ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE AFA A FAVORE MINORE B.J. - ANNO 2016 - IMPORTO € 23.980,32.= CIG: Z7117C9B20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES SRL (TV)  -  € 6.092,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KIBERNETES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO GIORNATA SOCIALE DELL'ANZIANO ANNO 2015 - EX DGC 197 DEL 18/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE  CANONE ANNO 2016 €. 985,00= CIG. N. Z1A17B5A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - GENNAIO/MARZO 2016 - IMPORTO € 3.936,25.= - CIG: Z4E17C3D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRONTUARI EGAF CIG. N. Z9B17B4C57  €. 410,00=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERDITA GAS - CONDOTTA DORSALE UBICATA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO : OPERE DA IDRAULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI  OSIO SOPRA (BG) - CIG: (Z4A17A4069) /€. 9.310,31.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2016 ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. + CONSULTAZIONI TRIMESTRALI ALL'ARCHIVIO INFORMATICO. CIG N. ZE217B3A38 €.1.845,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B ANNO 2016 (R.S.  133/2015) - CIG Z7017B3015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE PREESNZE DIPENDENTI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 2 LETTORI TERMINALI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA ED IL MAGAZZINO OPERAI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - € 1.247,00+IVA - CIG: Z9C16EB3D9)-REG.SERV.N.132/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 15.12.2015 (R.S. 131/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE (VITTORIO VENETO + MANZONI) - INDIZIONE DI GARA A COTTIIMO FIDUCIARIO - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z4317B0E62)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'DOTE SPORT' DELLA REGIONE LOMBARDIA - ACCERTAMENTO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI OSIO SOTTO - PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI - VERIFICA REQUISITI E AMMISSIONE DELLE DOMANDE POTENZIALMENTE FINANZIABILI.(REG.SERV.N.130/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIM. 2015 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.129/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI  DI RIPARAZIONE E DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI  ACQUA  PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPUS : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ( )/\U 20A C. €. 2.932,32.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO E SPESE SERVIZIO TESORERIA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE € 3.300,00 CIG Z9017AF8FA - BANCA POPOLARE DI SONDRIO  € 500,00 CIG Z7317AFAF7) (R.S. N. 128 DEL 18.12.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000: ONERI PER ACQUISIZIONE AREA DA SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 549/2014 - VERTENZA ERICE  SRL/COMUNE DI OSIO SOTTO - €. 7.702,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CABLAGGIO RETE CENTRALINO TELEFONICO DESTINATO ALLA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z1E179B226) - (IMPORTO: €. 1.478,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2015 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - SALDO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG Z09126F162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI INSERIMENTO IN COMUNITA' AGATHA MINORE M.M. - ANNO 2016 - IMPORTO € 10.800,00.= - CIG: Z0017AE1DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPIONCINI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO E GIARDINI DI VIA VERDELLINO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z0417ADE07) - (TOTALE €. 524,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 77.892,55 - IVA €. 7.789,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO AFFIDO MINORE B.A. TERZO TRIMESTRE 2015 - IMPORTO € 2.028,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ORGANIZZATIVE MOSTRA 'CAUSACO IRAN ARMENIA GEORGIA REALIZZATA IN OSIO SOTTO DAL 7 AL 15 NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2016 - (TOTALE €. 642.983,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG  ZAD17AC8E8 - €  385,72 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016 - IMPORTO € 267,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL PARCO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI  ALLA SOCIETA' LODA SAS DI GHISLENI ING. ROBERTO &amp; C. DI BERGAMO PRIMO SEMESTRE 2016 (€.1.850,00 IVA COM. CIG CIG Z1E17B0469 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KIT COMPLETO AUTOVETTURE PL E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BENI UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' D'INGEGNERIA 'TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL' DI MILANO PER REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - (CIG: Z5F1125135) - (€. 3.806,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE TELELASER TRUCAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 150 D. LGS.VO 27.10.2009 NOMINA ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.D.V.) PER IL TRIENNIO 2015/2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESTAZIONI ANNO 2016 E 2017 ( €. 10.000,00 - CIG Z611313F08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L.  N° 1  -  - REDATTA DALL'U.T.C.  PER  GLI  INTERVENTI  DI  ASFALTATURA MARCIAPIEDI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/II° LOTTO   -  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 94 / DITTA SANGALLI DI MAPELLO (BG)  RELATIVA AL SUCCITATO S.A.L.  - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO   15.076,20.\\\\\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOZZA PER SPESE ALIENAZIONE VEICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/A.S.D. VOLUNTAS OSIO PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE DURANTE L'ANNO 2015 - (TOTALE €. 1.083,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €. 2.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SEPE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I €7.806,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPONIBILE € 14.510,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2015 -   INTEGRAZIONE €. 1.000,00.= - (CIG: Z4D122CC37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L.  N° 2/FINALE  - SECONDO AMBITO - REDATTA DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER  GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO IL  CAMPUS  SCOLASTICO 'A. MORO' (FIN. L. 98/2013 - DGR 23/2013) -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAROLA GEOM. FRANCESCO DI PIEVE PORTO MORONE (PV) N° 55 RELATIVA AL SUCCITATO S.A.L.  - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO   5.093,43.\\\\\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SUARDI RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO PER RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI COME DA SENTENZA NR 1635/2015 (RICONOSCIUTO E FINANZIATO CON DCC N. 36/2015) - RETTIFICA ERRORE MATERIALE QUANTIFICAZIONE SPESA LORDA -  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO DESTINATO ALLA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA': AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. ALLA SOCIETA' VOX PLUS DI MILANO - (CIG: Z4B179B283) -   (IMPORTO: €. 2.370,00 + IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE VINCITORI CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2015 E ASSEGNAZIONE RISPETTIVI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.438,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POSTIMPIANTO (1A-5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DALMINE - AZIENDA AGRICOLA FACCHI PAOLINO - 4° STAGIONE - €. 1.178,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO AGRONOMO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENDO  (BG)/PROCEDURA DI AFFIDO INCARICO TRAMITE SINTEL -  PER REDAZIONE PROGETTO  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA POTATURE E SOSTITUZIONE PIANTE VIA DON MANZIONI E VIE DIVERSE     - FINANZIAMENTO - EURO 3.982,08.=\\ CIG: (ZE717A2EEB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO DELFINO PARTNERS SPA - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU-TASI SALDO 2015 (R.S. 127/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE DIVERSE DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2015/16 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.126/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE/SCUOLA DELL'INFANZIA RELIGIOSA S. CAPITANIO BIENNIO SCOLASTICO 2014/15-2015/16, ARTT. 11, COMMA 1, LETT. A) E 14, COMMA 1, LETT. A2) - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO PER CONGUAGLIO DA AGEVOLAZIONI SU RETTE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2015/16.(REG.SERV.N. 125/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZAA17A0015) - (TOTALE €. 542,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AL MAGAZZINO INTERRATO UBICATO NEL CONDOMINIO 'GIARDINO' IN CORSO ITALIA N° 21, ATTUALMENTE IN POSSESSO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ESERCIZIO 2016 - (IMPORTO €. 260,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2016 - (IMPORTO €. 4.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO DICEMBRE 2015/NOVEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 7.998,38.= CIG: ZC917A4E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - €  1.887,80 (OLTRE  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SFA USIGNOLO - ANNO 2015 - IMPORTO € 327,00.= - CIG: Z081844141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) -PERIODO 1/1/2016-30/06/2016 - IMPORTO € 13.076,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - VIA MASCAGNI E VIA DIAZ - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTA I.N.C.E.S. S.R.L. DI TREVIGLIO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 26.473,70.= CIG: ( ZCE176E6C8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE  DI N. 2 DECEDUTI IN INCIDENTE STRADALE (€. 800,00 CIG  Z3B1797D2D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BRIZZOLARI IVAN SRL DI TREVIOLO (BG) PER VERNICIATURA BRACCI PORTA BANDIERE DA COLLOCARE PRESSO ALCUNE VIE CITTADINE - (CIG: Z541723B10) - (IMPONIBILE €. 288,00.=/IVA 22% €. 63,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA TOSCANINI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z8A179A70F) - (TOTALE €. 604,51.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL DI VILLA DI SERIO PER LAVORI DI TRATTAMENTO RIFIUTI CIMITERIALI -  (CIG: Z93167B316) - (IMPONIBILE €. 2.089,50.=/IVA 22% €. 459,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRATTAMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL DI VILLA DI SERIO (BG) - CIG Z2A1787AA7 -  IMPORTO €. 1.760,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI BRACCI PORTA BANDIERE DA COLLOCARE PRESSO ALCUNE VIE CITTADINE - OPERE DA FABBRO - (CIG: Z1716F9BAB) - (IMPONIBILE €. 4.013,52.=/IVA 22% €. 882,97.=) - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE RESTI MORTALI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA G.M.B. DI VILLA DI SERIO (BG) - CIG: (Z731799904)\U 20A C. 9.088,48.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3412CD52B - €2440,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PROGEL S.R.L. PER LE SPESE A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE IN RSD ISTITUTO SUORE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE A FAVORE MINORE G.M. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 - IMPORTO € 1.420,00.= CIG: Z551798720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOMEZZO PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA SOCIETA' OBERTI SPA DI BERGAMO - (CIG: Z8D1796D0A) - (TOTALE €. 15.700,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, DEMOGRAFICO-ELETTORALE, CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ING. MELOCCHI FRANCO DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE DEGLI SCHEMI -  PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL PONTICELLO AL PARCO DIAZ (PROGETTO ARCHITETONICO A CARICO DELL'U.T.C.) - FINANZIAMENTO - EURO 1.734,18.= CIG: (ZBD1794BE5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURAZIONE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - €. 718,58.= CIG Z08179473B - CIG ZDC1751BC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z3B1547AE8) - (TOTALE €. 91,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA PRESSO DIVERSE AREE A VERDE COMUNALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTA COOP. DELLA COMUNITA' COOP. SOC.LE DI STEZZANO (BG)  - CIG: (Z391779E2B)/\U 20A C. 11.667,60.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TRIENNIO 2013/16 A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - CONGUAGLIO A CREDITO APPALTATORE PER ERRATA FATTURAZIONE PASTI FORNITI NEL PERIODO SET. 2013/GIU. 2014 E SET. 2014/FEB. 2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.(REG.SERV.N.122/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE GESTORE DEL SERVIZIO CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - EX DGC 17/2015 - CIG: Z1612DCCFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2015.(REG.SERV.N.121/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LA  POLIZZA ASSICURAZIONE R.C.A. VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG. N. ZD61795C70   A COMPLESSIVI €. 3.877,52= (€.2.449.62= PER R.C./INCENDIO FURTO + €. 1.427,90.= PER INFORTUNIO CONDUCENTE CIG. N. ZDC1751BC6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KIT COMPLETO AUTOVETTURE PL E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE  BENI UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 A FAVORE DI TBSO SPA E SAI TREVIGLIO. - SPESA COMPLESSIVA €.1.537,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE ANNO 2015 : INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2 DEL 07.01.2015 (€.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE (+ N. 50 AREA VII COMANDO POLIZIA LOCALE + N. 50 AREA II SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI + N. 30 ORE AREA I SERVIZIO CULTURA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO (BG) - CIG Z3F178C4F2 - TOTALE €. 3.169,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA SOCIETA'  ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO - CIG ZF2178C42B - TOTALE €. 4.995,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE ARCHI 7 TRIENNIO 2016/2018 (N. 3 LICENZE) - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA SOCIETA' STARCH S.R.L. DI ORNAGO - CIG Z5E178C575 - TOTALE €. 4.026,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI 'IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE' E 'LUDOBUS GIOCHINGIRO'  IN DATA 13 DICEMBRE 2015 - ( €.1.450,00 - CIG: Z40179865E - Z1617986D0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 BANDO SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO COMPLESSIVO €.14.756,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO - PER UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2016 - FINANZIAMENTO - (CIG: Z2A178AF99) -  (TOTALE €. 35.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PREMI DI LAUREA FABIO USUBELLI - BANDO SETTEMBRE 2015 - SPESA COMPLESSIVA €.1.790,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER MAGGIOR CONSUMI ANNO 2015 (€. 1.700,00 - COD. CIG ZAF120AEF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO CON VIDEO PRESSO UFF. SERVIZI SOCIALI SITI IN VIA CAMOZZI - (CIG: Z8316BF3FF) - (IMPONIBILE €. 2.120,00.=/IVA 22% €. 466,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA DI BEGAMO PER ACQUISTO APPARECCHI ACCESS POINT DESTINATI ALLE SEDI SCOLASTICHE - (CIG: Z43172F3B6) - (IMPONIBILE €. 2.700,00.=/IVA 22% €. 594,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA C/O ALLOGGIO COMUNALE VIA FOSCOLO N. 12 - (CIG: ZBE16B77B1) - (IMPONIBILE €. 1.598,00.=/IVA 22% €. 351,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPARAZIONE PERDITA NEI BAGNI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA FOSCOLO N. 12 E VIA BARACCA N. 30/A - (CIG: Z6116D5D73) - (IMPONIBILE €. 437,36.=/IVA 22% €. 96,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA E PREDISPOSIZIONE RELATIVO FORO DI AERAZIONE C/O ALLOGGIO COMUNALE VIA FOSCOLO N. 12 - (CIG: ZFA16B0576) - (IMPONIBILE €. 1.768,00.=/IVA 22% €. 388,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA C/O ALLOGGIO COMUNALE VIA SAN GIORGIO N. 14 - (CIG: Z7D16B0616) - (IMPONIBILE €. 1.598,00.=/IVA 22% €. 351,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETRARIA G E G SNC DI LALLIO (BG) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO DI PROTEZIONE PRESSO SPORTELLO UFF. ANAGRAFE - (CIG: Z9416CC098) - (IMPONIBILE €. 1.550,00.=/IVA 22% €. 341,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA ATTREZZI PER IL VERDE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - (CIG: Z3516BB0E4) - (IMPONIBILE €. 4.460,00.=/IVA 22% €. 981,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER SISTEMAZIONE PORTA ENTRATA (SERRATURA ELETTRICA) PRESSO UFF. SERVIZI SOCIALI SITI IN VIA CAMOZZI - (CIG: Z6216B7186) - (IMPONIBILE €. 245,00.=/IVA 22% €. 53,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO  + D.L. E CONTABILITA' RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA P.I. - III° E IV° LOTTO  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL - FINANZIAMENTO  EURO 3.800,00.\\\= CIG: (Z1A17856F7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - PERIODO  NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z55108330E) - (TOTALE €. 4.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DITTA EUROTECNO GUIDONIA TITOLO II € 234,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOVETTURA GIULIETTA E FIAT BRAVO, TAGLIANDI E CAMBIO PNEUMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' GRUPPO SENTIERO NUOVO DI CAPRIOLO (BS) - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE MINORE O.D. - ANNO 2016 - IMPORTO € 22.179,60.= - CIG: ZEE1782F0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPONIBILE € 49.610,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2018 - INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA -  CIMITERO E PARCHEGGIO MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO MASSA VESTIARIA INVERNALE €. 4.000,00= CIG  Z9F17587DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA €. 4.091,88= CIG Z1B1778760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z3B1547AE8) - (TOTALE €. 70,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE  VERSO TERZI, PRESTATORI DI LAVORO DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA: IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2014/31.12.2015 (€. 10.000,00) A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO (CIG 71417845A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRESA D'ATTO PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORE CON HANDICAP GRAVE -  DIPENDENTE R.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI - ANNO 2016 € 13.908,00 =CIG  Z5217770F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AFFIDO A FAVORE  MINORE M.S. - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO - ANNO 2016 - IMPORTO € 9.584,64.= CIG. ZE51777D1C -  PROGETTO PUNTO PIU' - INCONTRI PROTETTI - ANNO 2016 - IMPORTO € 1.455,17.= CIG: ZE91777D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FORD FOCUS CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE E RITIRO/DEMOLIZIONE/RADIAZIONE ALFA ROMEO  147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI, PRESTATORI DI LAVORO (COMPAGNIA ITAS AG. BERGAMO - €. 22.000,00  + €. 3.000,00 PER SINISTRI IN FRANCHIGIA  E €. 10.000,00 PER REGOLAZIONE POSTICIPATA PREMIO - CIG Z2F17AD216 ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNUO A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL BAGNO DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA VERDI N° 40 (ASS. P.R.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.799,80 + IVA) - (CIG: Z9F1776848)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 159.405,30.=/IVA €. 15.940,54.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER  LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (OPERE EDILI E SERRAMENTI) INERENTE  GLI INTERVENTI   PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO'  - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 578/2014 - EURO 11.419,20 = (CIG: Z86179C16F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE - (CIG: Z5517713A0) - (TOTALE €. 616,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 8.047,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO NATALE IN BIBLIOTECA - INTERVENTI DI ANIMAZIONE AL LIBRO ED ALLA LETTURA PER BAMBINI DAI 5 AGLI 8 ANNI - SPESA COMPLESSIVA €.473,00 - CIG Z02176FD41 - Z3C176FD33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - I° LOTTO  -  INDIZIONE DI GARA A COTTIMO FIDUCIARIO - FINANZIAMENTO - CIG: (6501970B5F).- CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER A.V.C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - VIA MASCAGNI E VIA DIAZ - INDIZIONE DI GARA A COTTMO FIDUCIARIO - CIG: (ZCE176E6C8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CISERANO DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO. € 21.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PASTIGLIE ANTERIORI AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL PRESSO AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO - IMPORTO E 128,10.= CIG: ZB31750AD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOFONICHE  PER FESTIVITA' NATALIZIE 2015 - SPESA COMPLESSIVA €. 2.919,70- CIG. ZE01769655.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO 'AREA ZINGONIA' .TRASFERIMENTO FONDI AD ASCOM AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DGC N.120/2014.  € 9.856,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016  €. 1.400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO ( CIG. ZEC176979B  EURO 10.600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI : 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 2  'LOTTO SERRAMENTI' - APPROVAZIONE S.A.L. N° I° E N° 2 REDATTI DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI NEI CONFRONTI DELLA DITTA  O.Z.B. S.R.L. DI LALLIO (BG) - LIQUIDAZIONE  FATTURE N° 242/2015 PARI AD EURO 257.454,26.\=   E  N° 243/2015 PARI AD  EURO 286.249,12.\= CODICE CUP: (J44H14000730001) - CODICE CIG: (6043183060).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 'EMERGENZA ABITATIVA: INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2015 PER I CITTADINI IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015- DGR N. X/3495 DEL 30/04/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI DOMANDE IDONEE € 11.003,40 (CONTRIBUTO COMUNALE) € 44.013,60 (QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ 'TELELASER TRUCAM' MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL MEPA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 15.982,00 CIG  ZAD1759A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - PERIODO  AGOSTO/OTTOBRE 2015 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z55108330E) - (TOTALE €. 6.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE RACCORDO ALLACCIO FOGNARIO IN VIA POLO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE  (BG) - (CIG: Z111762D84) - (TOTALE €. 5.012,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE  - ANN0 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'ASL DI BERGAMO - (CIG: ZA51762D35) - (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PORZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN VIA DON MANZONI  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE  (BG) - (CIG: Z371762426) - (TOTALE €. 4.831,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE  RETE CAMPO DI CALCIO/PARCO GIARDINO -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA SPORTISSIMO  DI  ALBINO (BG) - CIG: (Z971740364)/ FINANZIAMENTO €. 3.908,76.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO FARMACIA COMUNALE - ANN0 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA SOC.  SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO - (CIG: ZEA175D4EF) - (TOTALE €. 732,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 19.275,21.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2015/2016 - PERIODO DAL 01.12.2015 AL 28.02.2016   AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG:Z9F175BEC2 ) /EURO 28.000,00.\= ;  F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG:ZE0175BF9C) / EURO 6.000,00.\= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: ZD2175C0BD) / EURO 1.305,00.\= ;  FASCO DI OSIO SOPRA (CIG: Z22175C449) /EURO 10.750,00.\= ; BIZIOLI DI OSIO SOTTO (CIG:Z73175C878  )/EURO 3.945,00.\=;  FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE RELATIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2016 -  IMPORTO PRESUNTO € 64.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO  (BG) INERENTE INCARICO REDAZIONE CENSIMENTO DEL VERDE - C.S.A. PER MANUTENZIONE VERDE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE - (CIG: ZC513B8CF9) - (2° ACCONTO €. 2.612,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO MASSA VESTIARIA INVERNALE €. 4.000,00= CIG  Z9F17587DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM)  - (CIG: Z6F17586AE) - (TOTALE €. 2.979,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI, VERBALI, VOLUMI, MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICIO €. 6.862,50= CIG  ZE317572F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE IMMOBILI COMUNALI DELL'ENTE PER INCENDIO E FURTO - ANNO 2016  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z881755E5B) - TOTALE €. 11.489,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2016 - (CIG: Z911751E1C - UNIPOLSAI) - (CIG: ZDC1751BC6 - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 5.685,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE OPERE ELETTRICHE -  AULA MUSICA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO S.R.L. DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (ZAE17525ED)/€. 2.440,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2015.(REG.SERV.N.120/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2016 - IMPORTO TOTALE € 1.789,00.= - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER R.C.A. -  ACE EUROPEAN PER INFORTUNI CONDUCENTE € 571,16.=  CIG: Z4C174B927.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO A BROKER MAG KLT SRL TRIENNIO 2016/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI RIPARAZIONE E DI FORNITURA NUOVI SANITARI PRESSO SACUOLA MATERNA CAMPUS : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z86173D5A1 )/€. 2.438,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2015 - EX DETERMINAZIONE N° 1101 DEL 31/12/2014 - IMPORTO € 312,02.= CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - € 64.312,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.2016/02.11.2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6' CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FINANZIAMENTO - (CIG: 6491141302) - (TOTALE €. 66.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITA' (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.119/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA STAMPA DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI DI DICEMBRE 2015 - SPESA COMPLESSIVA €. 305,00 - CIG; Z26174E8C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE REALIZZAZIONE 23° EDIZIONE DEL CONCORSO 'OSIO SCRIVE - PAROLE IN POESIA ANNO 2015' IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO €.722,00 - CIG: ZDF174E2BC - ZDE174E277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI CULTURALI (SPETTACOLO TEATRALE 'BIOGRAFIA DELLA PESTE' E 'BABBO RUNNING' )IN DATA 5 E 6 DICEMBRE 2015 - SPESA COMPLESSIVA €.2.623,00 - CIG: ZF9176FD28 - ZE3176FD1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' DIVERSE TITOLO II € 850,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETA' SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CAROL C.C &amp; PER UFFICI VARI €2592,11 CODCE CIG.ZBE1163FCD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FRATUS M. SRL DI LEVATE  (BG) - (CIG: ZBB174ACE9) - (TOTALE €. 15.405,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANN0 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO - (CIG: ZB0174A024) - (TOTALE €. 803,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2015/2016 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRACCI PORTA BANDIERE  DA COLLOCARE PRESSO ALCUNE VIE CITTADINE -  OPERE DA VERNICIATORE - APPROVAZIONE OFFERTA  MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BRIZZOLARI  IVAN DI TREVIOLO  (BG) -  CIG: (Z541723B10)/€. 351,36.=  FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DEGLI INTERVENTI  APPROVATI CON DET. N° 860/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE BONARIO ACCORDO ERICE - IMPOSTE €. 1.100,00.= - NOTAIO GIANNETTA ANTONIO DI OSIO SOTTO €. 250,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: IMBIANCATURA LOCALI CENTRO SOCIALE- APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BRIZZOLARI IVAN DI TREVIOLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.085,66.= CIG: ( Z791723268).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZB01740F08) - (TOTALE €. 4.880,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO A.S. 2014/15 - SALDO -  € 455,59.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER DIPENDENTI COMUNALI ED AMMINISTRATORI BIENNIO 2015/2016 A CURA IDM SRL - ISTITUTO DIREZIONE MUNICIPALE - VIA GARIBALDI, 24 - BERGAMO -  C.F. / P. IVA 03373300163. (€. 1.200,00 - CIG Z86173F115).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE FESTA DELL'ACOGLIENZA IN DATA 13 SETTEMBRE C.A. IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'I QUARTIERI DI OSIO SOTTO'  - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.C.E.A. PER MANIFESTAZIONE EXPOSIO 2015. € 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO  SOCIETA' D'INGEGNERIA 'TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO S.R.L.' DI MILANO, AVENTE AD  OGGETTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE -/RIF. DET. N° 741/2014- FINANZIAMENTO EURO 3.806,40.= CIG: (Z5F1125135)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA WHITE WASHING S.N.C. DI OSIO SOPRA DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA COLLEONI N° 11 - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 700,00 + IVA) - (CIG: Z4C173AB86)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA EDILKLIMA S.R.L. DI DALMINE DEI LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA SAN GIORGIO N° 14 (ASS. G.A.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 2.850,00 + IVA) - (CIG: ZA3173A1A3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 8.670,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D'EMERGENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANN0 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - (CIG: Z231738214) - (TOTALE €. 4.048,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA PER LA GESTIONE MISTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI ANZIANI NEL TRIENNIO 2013/2016 - CONGEDO STRAORDINARIO D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - INTEGRAZIONE TEMPORANEA DEI CONTENUTI CONTRATTUALI PER IMPLEMENTAZIONE DELLO STAFF DI SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'APPALTATORE - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO ONERI INTEGRATIVI PERIODO 01.12.2015/31.01.2016.(REG.SERV.N.116/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG AW913RB - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z461734DBE) - (TOTALE €. 450,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO TRA IL IL COMUNE DI KARLOVO, REPUBBLICA DI BULGARIA ED IL COMUNE DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE DI PARTE DELLE SPESE PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHI ACCESS POINT DESTINATI ALLE SEDI SCOLASTICHE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA DI BERGAMO - (CIG: Z43172F3B6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE  URTATA DA AUTOMEZZO  C/O ROTATORIA DI VIA VIVALDI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z5D1730B63) - (TOTALE €. 732,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL M.E.P.A.,PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA  E MODULISTICA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  PER IL PERIODO 2016/2017. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (CANCELLERIA €.7000,00 CODICE GIC.Z36173EA3A  - MODULISTICA PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI € 6000,00 CODICE CIG Z6F173EBD0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPONIBILE € 38.069,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI : 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 1 'LOTTO OPERE EDILI' - APPROVAZIONE S.A.L. N° I° E N° 2 REDATTI DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI NEI CONFRONTI DELLA DITTA  EDILSUISIO S.R.L. DI SUISIO (BG) - LIQUIDAZIONE  FATTURE N° 02/PA EURO 192.692,20.=   E N° 03/PA EURO 129.586,57.= CODICE CUP: (J44H14000740001) - CODICE CIG: (6043120C5F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA PER LA GESTIONE MISTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI ANZIANI NEL TRIENNIO 2013/2016 - CONGEDO STRAORDINARIO D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - INTEGRAZIONE TEMPORANEA DEI CONTENUTI CONTRATTUALI PER IMPLEMENTAZIONE DELLO STAFF DI SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'APPALTATORE - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO ONERI INTEGRATIVI PERIODO 20.11/30.11.2015.(REG.SERV.N.115/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>TA.SI. 2014 /2015-– RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO (R.S.114/2015)  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU -– RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO  –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S. 113/2015 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A CALDO PER CHIUSURA BUCHE STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) - (CIG: ZA71726FD4) - (TOTALE €. 204,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI VERSAMENTO PER IL SALDO IMU-TASI 2015 PRE-COMPILATI - AFFIDO A NOME STUDIO DELFINO  PARTNERS SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  (CIG Z541723D06) (R.S.  112/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 21.128,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE ON LINE AL PERSONALE 'L'ANTICORRUZIONE ED IL CODICE ETICO DELLA P.A.' AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' SOLUZIONE SRL  DI BRESCIA (CODICE CIG.          ZF3172243A           € 490,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA PRESSO DIVERSE AREE A VERDE COMUNALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: (ZDE1720804)/€. 14.862,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE STUDIO MESSI FRANCHINA  DI BERGAMO (€. 2.550,00 + 4% + IVA 22% - CIG Z011728D9A) ED ASSISTENZA TECNICA STUDIO DOTT. PECUVIO RONDINI DI BERGAMO (€. 4.000,00 + 4% + IVA 22% CIG ZA21728DDB) IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELLE INDUSTRIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 19.913,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'LE NUOVE FORME DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE' - (IMPORTO: €. 40,00) - (CIG: ZC4171F734)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 77.892,55 - IVA €. 7.789,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLI EMESSI PER GLI ANNI 2015 E 2014 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI  - III° TRIMESTRE 2015 - IMPORTO € 375,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 3.083,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALETTI DISSUASORI DA COLLOCARE SU VIA ROMA, VIA V. VENETO E VIA UBIERE  -  APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO   - CIG: (ZF6171B252 )/€. 8.958,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE OPERE ELETTRICHE -  BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO S.R.L. DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (ZB71718CC0)/€. 1.244,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATO LAMBRANZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA GESTIONE DOCUMENTALE + CONSERVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE AL RICORSO AL MEPA € A FAVORE SOCIETA' SOLUZIONE € 90.00 (IVA 22%  COMPRESA) CODICE CIG Z6B17127DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CDD  (UTENTI A.L., P.R. S.G.) ANNO 2015 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO €  22.755,48.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA €  491,85.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 688  DEL 07.10.2014    PER ACQUISTO TONER  A FAVORE SOCIETA' MYO € 1500,00  CODICE CIGZ221177B1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOCORSI 2015/2016 - RIMBORSO QUOTE GIA' VERSATE PER CORSI NON REALIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI BRACCI PORTA BANDIERE - OPERE DA FABBRO - DA COLLOCARE PRESSO ALCUNE VIE CITTADINE - APPROVAZIONE OFFERTA  MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ZAMBELLI - CIG: (Z1716F9BAB)/€. 8.539,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 26.311,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - (CIG: Z8212C1E41) - (IMPONIBILE €.2.080,00 .=/IVA €. 457,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO C-SPIN DI BERGAMO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINE INERENTE LO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (CIG: ZB0147F1FE) - (ACCONTO €. 1.141,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO  PER  PRESTAZIONI  DI VOLONTARIATO - SETTEMBRE/OTTOBRE ANNO 2015 - (CIG: Z3B1547AE8)-(EURO 5.076,75.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE PER BACK UP E SERVER VIRTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA € 1086,83 IVA COMPRESA -   CODICE   Z7414EBFCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2015  - TARI SUPPLETIVO 2014 - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2014 - TARI  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2014 E TARES  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 110 DEL 09.11.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PERIODO: 09.11.2015 / 25.01.2015 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - PRESUNTI € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE VERDE: PULIZIA PRESSO AREA EX DISCARICA SCARLETTI  E PRESSO BORDI STRADALI  - FORNITURA FIORI/ CHIESETTA S. F. NERI : AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z6916F7CD3)/€. 915,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - SOSTITUZIONE N. 2 TERMINALI INSTALLATI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA E IL MAGAZZINO OPERAI - IMPEGNO DI SPESA E O.D.A. A MEZZO MEPA - CIG: Z9C16EB3D9 - DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - € 1.521,34 IVA COMPRESA. (REG.SERV.N.109/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REVISIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - IMPORTO € 195,20.= CIG: Z9816FA6E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER RICERCA PERDITA GAS PRESSO CAMPUS SCOLASTICO E FORNITURA ARREDI/BAGNO DISABILI PLESSO VIA LIBERTA': OPERE DA IDRAULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI  OSIO SOPRA (BG) - CIG: (Z7F16BF5DC) /€. 1.167,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPONIBILE € 20.479,59\=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/16 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI.(REG.SERV.N.108/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATI PER LEGGERE 2015 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN DATA 14 NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA - SPESA €. 300,00 - CIG: Z9416F44C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GARANZIA SERVER FUJITSU PER IL PERIODO LUGLIO 2015-LUGLIO 2016 A FAVORE DI DYNAMIC INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI  IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI (DITTA ADDICALCO SRL DI MILANO  €. 878,40 IVA COMPRESA - CIG N. Z5716FD328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA A FAVORE DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI CASIRATE D'ADDA -€ 1749,48 CODICE CIG Z8016F2FAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONI RICORRENZA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG. Z6A170BFAB - € 275,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE' DI OSIO SOTTO PER RIMBORSO SPESE VESTIARIO - FINANZIAMENTO/EURO 106,50.= CIG:(Z3B1547AE8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 314 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI MATERIALE SANITARIO DA UTILIZZARE PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO COMUNALE - IMPORTO € 50,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETA' VIRTUAL LOGIC SRL  -PER ACQUISTO PC PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI A €1134.91 CODCIE CIG.Z9516139A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME - PRESSO LA  BIBLIOTECA ED I PARCHI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI  MAPELLO (BG) - CIG: (ZA816A9623)/EURO. 2.252,30\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPIA ATTI C/O ARCHIVIO NOTARILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  APPROVAZIONE PROSEGUO  ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO  E LA SOCIETA' A.S.D. VOLUNTAS OSIO  DI OSIO SOTTO PER LA GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - FINANZIAMENTO EURO 4.000,00.\=  CIG: (Z55108330E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO , BIBLIOTECA , CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI - SOTTOPASSO EX 525 - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - PROROGA TECNICA SERVIZIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015. FINANZIAMENTO/EURO  7.960,00.= CIG: ( Z2E16F3022 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SALDO 2015 A FAVORE ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BERGAMO - IMPORTO €  1.281,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI  ASFALTATURA  MARCIAPIEDI - VARIE VIE COMUNALI  -  OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - II° LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA SANGALLI  DI  MAPELLO (BG) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELLOPERA DI CUI ALLA D.G.C. N° 16772015  -CIG: (Z3C16B50BB)/ - EURO 17.879,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015 - IMPORTO € 12.375,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 01.11.2015/31.10.2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO  EURO 93.246,00.\\\= CIG: (6406926°95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON RICORSO AL SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PERIODO: 01.11.2015 / 31.12.2017) - RECEPIMENTO ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IGEA PREVENZIONE E SALUTE SRL DI BERGAMO - CIG. Z4617118FE - € 5.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO MONTE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI DIPENDENTE SIG.RA TRAPLETTI LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE  (3° RATEO) - (IMPONIBILE €. 45.170,97.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETIVA VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE  DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z2E16BC784)/ FINANZIAMENTO €. 4.764,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICERCA E RECUPERO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E FINANZA AGEVOLATA - INCARICO DAL 01.11.2015 AL 31.10.2016 A SOC. TE.BE.SCO. SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG N. Z3416D8644 - € 305,00 (INCLUSO IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. DI OSIO SOPRA DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE DELLA PERDITA NEI BAGNI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA UGO FOSCOLO N° 12 (ASS. C.G.) ED ALLA VIA BARACCA N°30/A (ASS. N.K.) - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 437,36 + IVA) - (CIG: Z6116D5D73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -  CIG N. ZDE16D5CD3 - €  2.103,34 (INCLUSO IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 105 DEL 20.10.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (ICI - IMU) IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI - AFFIDO A NOME STUDIO ING. GIORGIO RICOTTI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  (CIG Z69193EEF7)  (N.I.A 104B/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA   DITTA EUROTECNO GUIDONIA   -  €.234,10 IVA COMPRESA -   CODICE CIG. ZE416F79B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RIGUARDANTE IL PRIMO ACCONTO PER FORNITURA TESTI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO 'E. FERMI' A. SCOL. 2015/16 - (CIG: 62657650DA - DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO - € 24.163,56). REG.SERV.N. 104/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO A.S.2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO DI PROTEZIONE PRESSO SPORTELLO UFF. ANAGRAFE  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA VETRARIA G E G SNC DI LALLIO  (BG) - (CIG: Z9416CC098) - (TOTALE €. 1.891,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA €. 4.301,75= GIG. ZEA16CBC52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 96 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO - (CIG: Z2716CAD05) - (TOTALE €. 1.932,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI: AFFIDAMENTO SUPPORTO OPERATIVO ALLA SOCIETA' DELFINO &amp; PARTENERS SPA PER ANALISI ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  DELL'INTERVENTO IN P.P.P..  IMPEGNO DI SPESA 3.488,00 CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PERSONAL COMPUTERS - PER GLI UFFICI COMUNALI:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  (€ 6.406,22) CIG Z4F16C402F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 28.815,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RG MARMI DI ROSSONI   RAFFAELLO DI  OSIO SOTTO (BG) -  CIG: (ZD01673F2A)/€. 1.072,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER FORNITURA APPARECCHI SWITCH PER MUNICIPIO - (CIG: Z9E1628293) - (IMPONIBILE €. 902,00.=/IVA 22% €. 198,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI LAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO  SNC DI OSIO SOTTO - (CIG: ZEE16BF65D) - (TOTALE €. 451,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO CON  VIDEO PRESSO UFF. SERVIZI SOCIALI SITI IN VIA CAMOZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z8316BF3FF) - (TOTALE €. 2.586,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI A FAVORE DELLA SIG.RA FACHERIS ALESSIA MESE SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. LUCA NEMBRINI PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.07.2015-20.08.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PDS 2014/2015:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO - SALDO - €.777,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI PER INTERVENTO TECNICO E ASSISTENZA FORMATIVA SOFTWARE GESTIONALE CONCILIA CIG. N.ZE116BC0DB €. 1.709,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZI PER IL VERDE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) - (CIG: Z3516BB0E4) - (TOTALE €. 5.441,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ING. IMPICCICHE' ANTONINO DI ZANICA E ING. MORANDINI EMILIO DI BERGAMO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VOLTE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PRESIDIO ASL DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E DELLE CAMERE DI SOLLIEVO PRESSO IL PRESIDIO SOCIO SANITARIO S.DONATO SRL DI VIA CAVOUR (CIG: Z4F0214027/Z490DB2582) - TOTALE €. 3.926,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 'CAUCASO IRAN ARMENIA GEORGIA' DAL 7 AL 15 NOVEMBRE 2015 - SPESA COMPLESSIVA €.800,00 - CIG:Z2B16B98A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/16 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SULLA RETTA DI FREQUENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA S. CAPITANIO - AMMISSIONE BENEFICIARI.(REG.SERV.N.99/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA UGO FOSCOLO N° 12 (ASS. B.G.) ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. DI OSIO SOPRA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.598,00 + IVA) - (CIG:ZBE16B77B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTA ENTRATA (SERRATURA ELETTRICA) PRESSO UFF. SERVIZI SOCIALI SITI IN VIA CAMOZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - (CIG: Z6216B7186) - (TOTALE €. 298,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 9594,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I : SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, DEMOGRAFICO-ELETTORALE, BIBLIOTECA-CULTURA E COMMERCIO - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.797,95.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2015.(REG.SERV.N.98/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE INVENTARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2015.  €.3000 CIG Z4C18442EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE IN COMUNITA' PROTETTA MINORE C.E. NON ACCOMPAGNATA PRESSO COMUNITA' VILLA LUCE (MI) - PERIODO 22/10/2015 - 22/11/2015 - IMPORTO € 2.035,21.= - CIG: Z5F16B6BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA SAN GIORGIO N° 14 (ASS. C.L.) ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. DI OSIO SOPRA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.598,00 + IVA) - (CIG:Z7D16B0616)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ.AVVISI SOLLECITI TARI 2014 E TARES 2013 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 829,80 + IVA 22% OVE DOVUTA € 72,95 (R.S. N. 97 DEL 22.10.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE REALIZZAZIONE NOTTE BIANCA DEI BAMBINI IN DATA 31 OTTOBRE 2015 - SPESA COMPLESSIVA €. 690,00 - CIG: ZA816B0EBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L.  N° 1 - SECONDO AMBITO - REDATTA DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER  GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO IL  CAMPUS  SCOLASTICO 'A. MORO' (FIN. L. 98/2013 - DGR 23/2013) -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAROLA GEOM. FRANCESCO DI PIEVE PORTO MORONE (PV) N° 55 RELATIVA AL SUCCITATO S.A.L.  - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO   63.418,97.\\\=..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO FORO DI AERAZIONE ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA UGO FOSCOLO N° 12 (ASS. S.R.) ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. DI OSIO SOPRA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.768,00 + IVA) - (CIG: ZFA16B0576)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FABBRO - PRESSO AREE COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ZAMBELLI - CIG: (Z6C1698BF2)/€. 1.842,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 -  INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2015 - CIG  N. ZDD0B4F3F7 -  IMPORTO € 1.952,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA IN VOLUMI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA E: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA'  FABIO IORIO ESPOSITO DI COMUN NUOVO - BG CODICE CIG. ZC516AC431   (€. 988,00) IVA  22% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE RISORSE STABILI DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2, DEL CCNL DEL 22/01/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2014 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 4.095,07.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3412CD52B - €2440,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE  ECOLOGICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE DORDO IN COMUNE DI FILAGO NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ABCD - 2° ACCONTO - €. 5.328,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LOMBARDI CATERINA - PRESA D'ATTO. (REG.SERV.N.94/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO   PROFESSIONALE   PER   SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA SANITARIA   PER  IL  PERIODO 1.11. 2015/31.12.2017:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  (€. 6.500,00 - CIG Z9F16A92BB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE RESTI MORTALI DA CAMPO COMUNE N° 1 - PRESSO CIMITERO COMUNALE -  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA G.M.B. DI VILLA DI SERIO (BG) - CIG: (Z9116611D9)/ FINANZIAMENTO EURO 4.782,77.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 17.866,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE EMESSE DA EDISON ENERGIA SPA RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 1.607,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 77.892,55 - IVA €. 7.789,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO PERIODO APRILE/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 12.375,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E POTENZIAMENTO RAM PERSONAL COMPUTER DEL SERVIZIO MULTIMEDIALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A CURA DELLA SOCIETA'  INTERNAVIGARE SRL (€ 427,00 CODICE CIG Z09169E6EB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA + RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZAB169D7C1) - (TOTALE €. 1.912,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2015 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRATTAMENTO RIFIUTI CIMITERIALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL DI VILLA DI SERIO (BG) - (CIG Z93167B316) - (TOTALE €. 2.549,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - ANNI 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO PRESSO TUNNEL DI COLLEGAMENTO SCUOLA MEDIA CAMPUS - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA VETRARIA G E G SNC DI GAMBA DI LALLIO (BG) - (CIG: Z6F1696C66) - (TOTALE €. 219,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) - (CIG: ZA21694438) - (TOTALE €. 1.099,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2015/18.10.2018 -  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 31.800,00.= CIG: (Z451615EEB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. G.R. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016 : ANTICIPAZIONE FONDI IN ESECUZIONE DCC 122/2011 ED ART. 14, COMMA 2 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E E LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITA' DELLE SANTE B. CAPITANIO E V. GEROSA - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE €.  26.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PALESTRE CAMPUS PER OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMABRDIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA SPORTISSIMO  DI  ALBINO (BG) - CIG: (ZD216701EF)/ FINANZIAMENTO €. 13.013,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SVI SRL DI BRESCIA - (CIG: ZA71687A9C) - (TOTALE €. 183,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI ALLOGGI DI EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE ALLA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA (IMPORTO: €. 2.000,00) - (CIG: Z4A1681AF3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA MASSA VESTIARIO INVERNALE . 3.000,00= CIG. N. ZA516819FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 01.11.2015/31.10.2018 - INDIZIONE DI GARA A COTTIMO FIDUCIARIO - FINANZIAMENTO EURO 93.246,00.= - CIG: (6406926A95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPONIBILE € 16.848,92= - IVA € 302,38=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA DI RAMPA PER DISABILI PER SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' - OPERE DA FABBRO - (CIG: Z4915DE8AC) - (IMPONIBILE €. 4.504,50.=/IVA 4% €. 180,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER FORNITURA TAGLIAERBA PRESSO STADIO COMUNALE - (CIG: Z2615EB5F6) - (IMPONIBILE €. 14.210,00.=/IVA 22% €. 3.126,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 -   LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE 2015 - IMPORTO € 1.517,90 (OLTRE IVA 22%) (R.S. N. 92 DEL 13.10.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 20.718,86.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) - (CIG: Z3B1546AE8) - (€. 197,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2015 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE PARI AD €. -16.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 3° TRIM. 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI 2015/2016' - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €.21.780,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI PER INSERIMENTO  IN RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE SIG.RA B.R. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015  - IMPORTO € 1.098,04.= CIG: Z5216A0C3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. C/O CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DA CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SEDE DI TREZZO SULL'ADDA - PERIODO: OTTOBRE 2015 - IMPORTO € 990,29.= CIG: Z91168B469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. D.A. PRESSO CSE GIOVANNI XXIII DI VALBREMBO - PERIODO  OTTOBRE/DICEMBRE 2015- IMPEGNO DI SPESA  € 736,50.=  - CIG: Z4B16A27C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D. LGS.VO N. 81/2008: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 447 DEL 25.06.2015 PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SIMULAZIONI DI  EVACUAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (€. 366,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z8F152DD3D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIM. 2015.(REG.SERV.N.91/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2015 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.90/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ONORARI SENTENZA RG. N.6970/2014 SENTENZA 1635/2015 CIG.N. Z3A166091B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO CARMINATI CRISTIANO DI DALMINE (BG) PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE  + RILIEVO INTERNO DELL'MMOBILE DENOMINAT0 ' CASA NATALE DI DON BEPO VAVASSORI' UBICATO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° - FINANZIAMENTO - EURO 1.522,56.\= CIG: (ZBE1660E4A) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - CORRESPONSIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE G.F. PER IL PERIODO 01.07.2015/30.06.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RECUPERO TERAPEUTICO RIABILITATIVO - MISURA DI SOSTEGNO PER IL PROSEGUO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO EX ART. 21, COMMA 1 LET. C) C.C.N.L. 14.09.2000 - A FAVORE DEL DIPENDENTE M.M. - PERIODO DA OTTOBRE 2015 AD APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 876  DEL 29.11.2013  PER MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA  A FAVORE SOCIETA' MYO € 1000,00  CODICE CIG.Z630BC7C05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OPERATORI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI PULIZA CALDAIA E SOSTITUZIONE FILTRO PRESSO C.T. SERVIZI SOCIALI : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) -  CIG: (ZD616481C9 )/€. 681,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI LINO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z321656140) - (TOTALE €. 264,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 20.10.2015-19.10.2016 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z121657123) - EURO 2.144,16.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - III° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - III° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA MORA ELETTRIC SNC DI BERGAMO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (CIG: Z7C1650762) - (TOTALE €. 233,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA ATTIVATA NEL 2° QUADRIMESTRE 2015 PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, EX DET. 430 DEL 22/06/2015, A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - IMPORTO € 375,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DEFINIZIONE NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 (€. 4.000,00 - CIG ZEB12C7F30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. -  PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW - PERIODO 01.10.2015/30.09.2016 - RINNOVO DIRETTO ALLA DITTA ZU.BO  DI PASSERA TIZIANO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (/EURO 9.474,20.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 05.10.2015/04.10.2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GUSEPPE DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO  EURO 48.000,00.\= CIG: (Z8E160DC95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITA' (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.89/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI/CAMPUS SCOLASTICO - PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW - COMPRENSIVO DELLA PICCOLA MANUTENZIONE - PERIODO 10.10.2015 - 09.10.2016 - RINNOVO DIRETTO ALLA DITTA  A.G. TERMOIDRAULICA SRL DI CASTEL ROZZONE (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (Z02164BD52) EURO/5.204,43.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.189,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO , BIBLIOTECA , CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI - SOTTOPASSO EX 525 - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - PROROGA TECNICA SERVIZIO OTTOBRE 2015. FINANZIAMENTO/EURO  3.980,00.\\\\\\\= CIG: (ZAB15EA8C9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO PRESSO BACHECA ANAGRAFE-  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA VETRARIA G E G SNC DI GAMBA  DI  LALLIO (BG) - CIG: (Z781635104)/€. 579,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI SENSORIALI EX DGC 135/2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - € 11.520,00.= - ACCERTAMENTO  PRESUNTO € 12.320,00.= - CIG: Z061642E45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE  (2° RATEO) - (IMPONIBILE €. 45.170,97.=/IVA € 4.517,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2013/2014 - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 88 DEL 28.09.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 19.10.2015/18.10.2018 - INDIZIONE DI GARA A COTTIMO FIDUCIARIO - FINANZIAMENTO EURO 31.800,00.=-  CIG: (Z451615EEB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA  ENTITA'  PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.10.2015/30.09.2016 - RINNOVO  AFFIDO  ALLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO - CIG : (Z76163F33C) - (EURO 35.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 PC E N.3  VIDEO  PER UFFICI VARI  : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA'-  € 2.592,11 CODICE CIG.ZBE163FCD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER AUTENTICAZIONE SERVIZIO CNT - DONAZIONE ORGANI: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' POSTECOM SPA (€. 67,10  IVA COMPRESA - CIG Z5516399F1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER TRASMISSION ETELEMATICA MODELLO IVA IRAP 2015(PER IL 2014) €.126,88 CIG Z83163EEE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FORMAZ.-POSTALIZ.AVVISI TARI 2015 A IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 6.836,00 (OLTRE IVA 22% OVE DOVUTA) (R.S. N. 86 DEL 24.09.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPAINTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - DAL 01.10.2015 AL 16.10.2015 - FINANZIAMENTO EURO 575,00.=- CIG:( Z2A152C4F5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 190 DEL 18.03.2015 PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE (EURO 1.250,00 - CIG Z8B133009F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPONIBILE € 9.434,44=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. LUCA NEMBRINI PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2015-30.06.2015 PER TOT. €. 3.705,53 (N.I.A. 85/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI SOLLECITI TARES 2013 (AVVISI GIÀ OGGETTO DI DISCARICO) - TARES SUPPLETIVO 2013 - TARI 2014 E TARI 2014 (AVVISI GIÀ OGGETTO DI DISCARICO)  - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG N. Z9C162EDE3 - € 1.260,16 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA) (R.S. N. 84 DEL 23.09.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI LAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO  SNC DI OSIO SOTTO - (CIG: Z35162B99D) - (TOTALE €. 451,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME - ANNO SCOLASTICO 2015/16 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA  CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2015/GIUGNO 2016 - IMPORTO € 9.633,00.= - CIG: ZF1162C31B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  - IMPORTO IMPONIBILE €  3.478,12.= - IVA  € 571,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHI SWITCH DESTINATI ALLA SEDE MUNICIPALE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. ALLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA DI BERGAMO - (CIG: Z9E1628293)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 5.359,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - PERIODO 01.10.2015/31.12.2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z761624AB1) - (TOTALE €. 1.260,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRASFERTE REVISORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - SOSTITUITA CON DETERMINA N. 1017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER REALIZZAZIONE CORSI SERALI PER ADULTI BIBLIOCORSI 2015/2016  - SPESA COMPLESSIVA€.780,80.\= CIG: Z8916184DB - Z6D161871D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 05.10.2015/04.10.2018 - INDIZIONE DI GARA A COTTIMO FIDUCIARIO - FINANZIAMENTO  EURO 48.000,00.= CIG: (Z8E160DC95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PER UFFICIO SERVIZIO SOCIALI : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' VIRTUAL LOGIC DI VERONA SRL-  €.1134,91  IVA COMPRESA -   CODICE CIG.Z9516139A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVAZIONE CONVENZIONE SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA . (€. 4.460,63 OLTRE IVA €. 981,33 - CIG Z97161024E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOMEZZO FIAT SCUDO PRESSO AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - IMPORTO € 65,70.= - CIG: ZD2160DE3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 20.247,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 77.892,55 - IVA €. 7.789,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDENTI AD OSIO SOTTO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPONIBILE € 17.480,75= - IVA € 577,14=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 'E. FERMI' ANNO SCOLASTICO 2015/16 - QUOTE A CARICO UTENTI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER FASCE DI REDDITO - EMISSIONE RUOLO INTEGRATIVO QUOTE RIDOTTE.(REG.SERV.N.83/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE READING-CONCERTO IN DATA 12 SETTEMBRE - SPESA COMPLESSIVA €. 407,00 - CIG: ZC115FEB68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO A.S.2015/2016 €.3592,00 CIG.ZA01605344.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3412CD52B - €3.416,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPUTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 5.028,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 - SPESA €.6.966,70.\= CIG DERIVATO: 59458384BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE  VERSO TERZI, PRESTATORI DI LAVORO DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO CONTRIBUZIONE PREGRESSA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2013/31.12.2014 ( €. 1.192,00) A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO (CIG ZA 314F1ED4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO, MODULISTICA, STAMPATI, MANUALI, ECC. PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  - COD. CIG. Z441511A99 - ( €.3.100,00) IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAGLIERABA PRESSO STADIO COMUNALE :  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI  MADONE (BG) - CIG: (Z2615EB5F6) /€. 17.336,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA ANNO 2015 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI A FAVORE DELLA SIG.RA FACHERIS ALESSIA MESE AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE QUOTE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 'AUTOSTRADE BERGAMASCHE SPA'  MEDIANTE ALIENAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA SIEPI PRESSO IL PARCO DIAZ E LA VIA S. DONATO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: ( ZF315E291F)/€. 1.618,55.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16 - ESITI RDO A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME DITTA 3A SERVIZI GLOBALI S.R.L.S. (€.35.672,00 + IVA 10% - CIG: Z3A15D4AB2).REG.SERV.N.79/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2015/2016 - ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI ALTRI ISTITUTI €.2.428,76 GIG Z3C15EE60D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RAMPA PER DISABILI - OPERE DA FABBRO - PRESSO SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' - APPROVAZIONE OFFERTA  MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ZAMBELLI - CIG: (Z4915DE8AC)/€. 4.684,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO 'AREA ZINGONIA'.  IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI AD ASCOM PER CONFERIMENTO INCARICO DI MANAGER SENIOR ALLA TRADE LAB SPA (€. 7.500,00 RITENUTA ACCONTO 4% COMPRESA)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE PERVENUTE DALLA DITTA MD 2002 DI MORETTI DARIO DI CISERANO (BG) - ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI INPS DI BERGAMO (€. 4.830,24.=) E INAIL DI BERGAMO (€. 1.593,29.=) PER IRREGOLARITA' D.U.R.C. - IVA A NS. CARICO €. 313,77.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE 'RESIDENCE SAORE' DI VIA CIMAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO , BIBLIOTECA , CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI - SOTTOPASSO EX 525 - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - PROROGA TECNICA SERVIZIO SETTEMBRE 2015. FINANZIAMENTO/EURO  3.980,00.\\\= CIG: (ZAB15EA8C9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPAZIO COMPITI A.S. 2014/2015 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETA' VOLUNTAS SSD ARL DI OSIO SOTTO -   CIG: (629373171E) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 'ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE PRIMA CLASSIFICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSEGUO  ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO  E LA SOCIETA' A.S.D. VOLUNTAS OSIO  DI OSIO SOTTO PER LA GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - FINANZIAMENTO EURO 4.000,00.=  CIG: (Z55108330E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INSERIMENTO IN COMUNITA' GRUPPO NUOVO SENTIERO DI CAPRIOLO (BS) - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE -  MINORE O.D. PERIODO DAL 07/09/2015-31/12/2015- IMPORTO €  7.029,60 - CIG ZA0160AB82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE PIANO DI RECUPERO RISTORANTE ALBERGO 'LA LUCANDA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO  PER  PRESTAZIONI  DI VOLONTARIATO - IV° BIMESTRE ANNO 2015 - (CIG: Z3B1547AE8) - (EURO 4.334,85.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO  - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 369 DEL 27/05/2015 - IMPORTO € 198,00.- CIG Z4C14C1952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1.397,64 -VALORI EFFETTVI  PER  A.S. 2015/2016 - CIG 6302164640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE ONERI INSERIMENTO NUOVO ALBERGO POPOLARE (OPERA BONOMELLI ONLUS) DEL SIG. L.G. - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - IMPORTO 1.268,80.= - CIG Z4315F2C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO CASA 'IL MANTELLO' DI TORRE BOLDONE  SIG.RA T.V. - PERIODO DAL 01/09/2015 -31/10/2015 - IMPORTO €  1.268,80.= CIG Z7D15F6853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE IN RSD ISTITUTO SUORE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE A FAVORE MINORE G.M. - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 -  CIG: Z5E15BC363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI PER INSERIMENTO  IN RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE SIG.RA B.R. - PERIODO SETTEMBRE 2015  - IMPORTO € 326,10.= CIG: ZAB160592C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. C/O CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DA 'CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS' SEDE DI TREZZO SULL'ADDA - PERIODO: SETTEMBRE 2015-  IMPORTO € 990,29.= - CIG: ZED1588346.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A OSIO SOTTO AA.SS. 2015/2016-2016/2017-2017/2018' - APPROVAZIONE VERBALI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME SOCIETA'COOPERTAIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE  ONLUS DI BERGAMO -  IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO - CIG 6302164640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. D.A. PRESSO CSE GIOVANNI XXIII DI VALBREMBO - PERIODO  SETTEMBRE 2015- IMPEGNO DI SPESA  €257,10.= - CIG Z5915490B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GARANZIA SERVER ACER AR-585 PER IL PERIODO LUGLIO 2015-LUGLIO 2017 A FAVORE DI OLIDATA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE MINORE V.M. PRESSO CSE VALTESSE - PERIODO SETTEMBRE 2015 - IMPORTO € 1.172,08.= - CIG: ZF21587FB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUMERI CIVICI PER L'ANAGRAFE DEI RESIDENTI E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' I.S.D.I. DEI F.LLII CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO  (€ 200,00 IVA COMPRESA -   CODICE CIG.   Z8715D8F7E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE  INSERIMENTO IN COMUNITA' CASA NAZARET DI MORTARA (PV)  -  ENTE GESTORE FONDAZIONE CARITAS - SIG.RA O.A. E MINORE O.D. PERIODO 1/09/2015 - 15/09/2015 - IMPORTO € 1.500,00.= - CIG: Z7215ECF59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE SIG.RA P.S. - AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA DI SERIATE - EX DGC 69/2015 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE 2015/MAGGIO 2016 - IMPORTO € 2.708,16 - CIG: Z7914DB57B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RSA PIA OLMO ONLUS DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG. C.L. PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - IMPORTO € 3.135,00.= - CIG: Z2015496ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO D SPESA A COPERTURA QUOTA COMUNALE COSTO PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) - PERIODO 1/09/2015 - 31/12/2015 - IMPORTO € 5.811,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG. C.E. PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) - PERIODO 01/09/2015 - 31/12/2015 - IMPORTO € 8.426,00.= - CIG: Z1415FF1B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2015 - (€. 11.057,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA NON PIU PROPONIBILE REALIZZAZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015/2017 DI CUI ALLA DGC N. 172 DEL 22.10.2014: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A PART TIME DI N. 1 'ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO  PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (ART. 125 D.LGS. 163/2006 - ARTT. 2-5-7-9 REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA) - (€ 36.400,00 - CIG Z3A15D4AB2);REG.SERV.N.76/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2015/16 - AUTORIZZAZIONI.(REG.SERV.N.75/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LEGALE COMUNE OSIO SOTTO/COMOTTI M.F.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA  A CURA DI ASTALEGALE.NET SPA DI PERUGIA  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ( €. 1.086,50=) - CIG Z3615D0ECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ANTEAS PER LA TERZA ETA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (€.3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE XX EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA  8° BIENNALE  - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ECOLOGICO DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE PALIO DEI QUARTIERI E NOTTE BIANCA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'I QUARTIERI DI OSIO SOTTO'  - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA 'OSIO NEI RICORDI DI SCUOLA' - PATROCINIO COMUNALE A TITOLO ONEROSOS ALL'ASSOCIAZIONE TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.910,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 5.399,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO  (BG) INERENTE INCARICO REDAZIONE CENSIMENTO DEL VERDE - C.S.A. PER MANUTENZIONE VERDE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE - (CIG: ZC513B8CF9) - (ACCONTO €. 7.446,49.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA SAN DONATO 2015: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO. € 6.000,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - PERIODO  MARZO/LUGLIO 2015 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z55108330E) - (TOTALE €. 10.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOCORSI 2014/2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA AL CORSO DI TAI CHI CHUAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPONIBILE € 8.498,28.= - IVA € 489,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 'E. FERMI' ANNO SCOLASTICO 2015/16 - QUOTE A CARICO UTENTI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER FASCE DI REDDITO - EMISSIONE RUOLO QUOTE INTERE E PRIMO RUOLO QUOTE RIDOTTE.(REG.SERV.N.74/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) INERENTE AGGIORNAMENTO CATASTALE EX FABBRICATO VIA SAN GIORGIO - (TOTALE €. 729,96.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE EMESSE DA EDISON ENERGIA SPA RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA A SEGUITO DI CESSIONE DEI CREDITI - (IMPONIBILE €. 57.361,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A OSIO SOTTO AA.SS. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 (ART. 55 D.LGS. 163/2006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO MI - SERVIZIO PASTI ANZIANI PERIODO MAGGIO E LUGLIO 2015 - IMPORTO € 3.026,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'LA PIANIFICAZIONE IN LOMBARDIA DOPO 10 ANNI DI APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 12/2005' - (IMPORTO: €. 50,00) - (CIG:ZB615BE7DA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE M.M. A FAVORE COOPERATIVA AGATHA' - PERIODO MARZO/LUGLIO 2015 - IMPORTO € 4.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 8.512,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI RELATIVI A BUONO SOCIALE E VOUCHER PER DISAGIO ECONOMICO A FAVORE UTENTI CDI SAN DONATO - EX DGC 216 DEL 17/12/2014 - GIUGNO E LUGLIO 2015 - IMPORTO € 1.954,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 77.892,55 - IVA €. 7.789,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO ARCAINSIEME A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - MAGGIO/GIUGNO  2015 - IMPORTO € 1.501,00.=. - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 907,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS -  MAGGIO/GIUGNO 2015 - EX DETERMINAZIONE 841/2014 - IMPORTO € 3.301,38.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.73/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2015 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 2° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG Z09126F162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - PERIODO  MAGGIO/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 54.993,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO PER PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' CASA NAZARET DI MORTARA (PV) - SIG.RA O.A. E MINORE O.D. PERIODO  - APRILE/GIUGNO 2015- IMPORTO € 9.464,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 19.486,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2015.(REG.SERV.N.73/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DENOMINATI 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 1 'LOTTO OPERE EDILI' -  DITTA AGGIUDICATARIA  EDILSUISIO  S.R.L.  DI SUISIO (BG) - CODICE CUP: (J44H14000740001) - CODICE CIG: (6043120C5F) - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA PAROLA DI PIEVE MARONE (PV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA RELATIVE A LINEE ADSL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI 'ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ISOLA  ONLUS'  A SOSTEGNO INSERIMENTO RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V.- PERIODO I° E II° TRIMESTRE 2015 - IMPORTO € 7.738,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' L'IMPRONTA  COOP. SOCIALE PER PROGETTO PER L'INSERIMENTO DEL SIG. F.P. IN APPARTAMENTO PROTETTO - PERIODO MARZO/MAGGIO 2015 - IMPORTO € 1.539,49.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER PROGETTO 'ALLA CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS'  A FAVORE SIG.RA L.D.- PERIODO II° TRIMESTRE 2015 - IMPORTO € 2.970,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16 - RIDUZIONE RETTE MESI DI SETTEMBRE 2015 E GIUGNO 2016 IN BASE ALLA DATA DI INIZIO/FINE ANNO SCOLASTICO.(REG.SERV.N.72/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2015/16 - DEFINIZIONE QUOTE FISSE RETTE MENSILI - RIDUZIONE PER MESI A FREQUENZA RIDOTTA IN BASE AL CALENDARIO SCOLASTICO. (REG.SERV.N.71/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. SPAZIO SPORT ONE S.S.D. A FRONTE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A SOSTEGNO DELLE SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA '24 ORE DI NUOTO 2015'.(REG.SERV.N.70/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI (€ 875,00 + IVA - CIG N. ZAE1339643).REG.SERV.N.69/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2015 E RUOLO TARI SUPPLETIVO 2014 - ACCERTAMENTO ENTRATE (R.S. N. 68 DEL 12.08.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CON ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) - FINANZIAMENTO /EURO 198,00.\= CIG: (Z3B1547AE8)  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 -   LIQUIDAZIONE 2^ TRIMESTRE 2015 - IMPORTO € 1.198,53 (OLTRE IVA 22%) (R.S. N. 67 DEL 12.08.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI LAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO  SNC DI OSIO SOTTO - (CIG: Z5515B4085) - (TOTALE €. 451,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI A SOSTEGNO INSERIMENTO SIG. K.S. PRESSO PATRONATO SAN VINCENZO - PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2015 - IMPORTO € 3.736,98.= PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 90,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' L'AQUILONE - ENTE GESTORE COOPERATIVA A.E.P.E.R DI BERGAMO A FAVORE MINORE M. S. - PERIODO GIUGNO 2015 - IMPORTO € 901,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INSERIMENTO IN RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE SIG.RA B.R. - PERIODO MARZO/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 1.448,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI  TINTEGGIATURA PRESSO  AULA/PROFESSORI -  SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA'  -  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BRIZZOLRI IVAN S.R.L. DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG)  - CIG: (Z2C15B0B4F )/€. 1.680,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PRESSO AREA EX DISCARICA SCARLETTI  E PRESSO PARCO DEL GIARDINO : AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z00159783E)/€. 1.458,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.161,19.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI A SOSTEGNO PER PROGETTO IN COMUNITA' DELLA MINORE M.S. PRESSO L'AQUILONE. PERIODO MAGGIO  IMPORTO  € 901,80.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 23.592,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI A SOSTEGNO PROGETTO MINORE V.M. PRESSO CSE VALTESSE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 4.056,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 29.665,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI RETTA RICOVERO PRESSO RSA SAN GIUSEPPE DI DALMINE (UNIVERSIIS SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE) A FAVORE DELLA SIG.RA  A.L. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 924,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO CASA 'IL MANTELLO' DI TORRE BOLDONE SIG.RA T.V. - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO PERIODO DAL 10/08/2015 - 31/08/2015 CIG. Z6B15A4D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 83.500,84 - IVA €. 8.350,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. M.S. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP 'MOBILE 6'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO  SALA/SERVER MUNICIPIO -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ATEL S.N.C. DI CURNO (BG)  - CIG: (Z581597B5F)/€. 183,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO PRESSO BOTTIGLIERA/CASETTA DELL'ACQUA -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA VETRARIA G E G SNC DI GAMBA  DI  LALLIO (BG) - CIG: (Z3B158E07C)/€. 231,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ONERI NUOVO ALBERGO POPOLARE A FAVORE SIG. L.G. - PERIODO AGOSTO 2015 - IMPORTO € 644,80 - CIG ZD415F13EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO :'RIMOZIONE E RIPOSA IN OPERA DI MASSELLO AUTOBLOCCANTE PRESSO PARCHEGGIO DI VIA VERDI ' E 'INTERVENTI DI RIPARAZIONE CORONA ROTATORIA PER OSIO SOPRA'- NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRE LUGLIO 2015 A SOSTEGNO ONERI ASSISTENTI EDUCATORI A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 6.625,00.= - PRESA ATTO ECONOMIA DI SPESA € 4.170,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE SPESE ORGANIZZATIVE PER PARTENARIATO TRA IL COMUNE DI KARLOVO, REPUBBLICA DI BULGARIA ED IL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA €.630,00 - CIG:Z4D15C3476 - Z3015C347D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CAMPUS A. MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ESITI RDO A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE A NOME DITTA LEGGERE SRL - (€.14.853,69 - CIG.Z48157CE84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA SIG.RA FACHERIS ALESSIA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI PALADINA, FINO AL 20.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE PER IL PERIODO 01.07.2015/30.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SIGILLATURE CUBETTI DI PORFIDO PRESSO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°-  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA FLAGSTONE S.R.L. DI   BERGAMO - CIG: (ZC4158773E)/€. 9.585,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSEGUO  ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO  E LA SOCIETA' A.S.D. VOLUNTAS OSIO  DI OSIO SOTTO PER LA GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) - PERIODO 01.08.2015/31.08.2015 - FINANZIAMENTO- CIG: (Z55108330E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DI SAN DONATO - IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €. 5.980,00 - CIG Z9D15932C9 - Z1715932F2 - Z7A1593328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI OSIO SOTTO E ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE CORSO ITALIANO PER STRANIERI ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2015 - EURO 592,14=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.10.2013/30.09.2015 - DITTA AGGIUDICATARIA FRATUS MARTINO DI LEVATE - APPROVAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A NOME DELLA DITTA SANGALLI SPA DI MAPELLO (BG) PER LAVORI DI ASFALTATURE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA S.A. QUOTA SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 16,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA ABITATIVA SIG.RA T.V. - INSERIMENTO TEMPORANEO D'URGENZA PRESSO STRUTTURA ALBERGHIERA EDEN DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 670,00 - PERIODO 27/07/2015-09/08/2015 - CIG: Z1315A4A48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DEL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL DOTT. MARCO SIRONI DI SCANZOROSCIATE - IMPEGNO DI SPESA (IMPORTO: €. 1.200,00) - (CIG: ZAC15899F4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) -PERIODO 1/08/2015-31/08/2015 IMPORTO € 1.452,96.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO ALLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) - PERIODO 01.08.2015/31.12.2015 - (CIG: ZAF15899C8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG. C.E. PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - SOSPIRO (CR) - PERIODO 1/08/2015 - 31/08/2015 - IMPORTO € 2.141,00.= - CIG: Z7215FF191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE MINORE V.M. PRESSO CSE VALTESSE - PERIODO AGOSTO 2015 - IMPORTO € 1.054,56.=  CIG: ZF21587FB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. C/O CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DA 'CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS' SEDE DI TREZZO SULL'ADDA - PERIODO: AGOSTO 2015-  IMPORTO € 990,29.= - CIG: ZED1588346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI A FAVORE DELLA SIG.RA FACHERIS ALESSIA MESE LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME - PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LOCATELLI DANIELE DI  MAPELLO (BG) - CIG: (ZA8157DE96)/€. 2.568,56. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO DR. TURCO GUGLIELMO  PER ESPLETAMENTO SERVIZIO SUPPLENZA PERIODO DAL 27.07.2015 AL 07.08.2015 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I: SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO: 26.07.2015 / 25.01.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  (I.N.A.I.L.) - € 100,00 PRESUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA - TRIENNIO SCOLASTICO 2011/14 E RINNOVATO PER IL 2014/15.(REG.SERV.N.64/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>'FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CAMPUS A.MORO PER L'ANNO SCOLASTICO  2015/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO  PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (ART. 125 D.LGS. 163/2006 - ARTT. 2-5-7-9 REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA) - (€ 16.879,19 - CIG Z48157CE84);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2015 E SUPPLETIVO TARI 2014  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG ZBC157CB77 (€ 7.552,20 - NETTO  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 3.359,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DITTE DIVERSE  (CODICE CIG ZC5157B270) € 1214,51 IVA  COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2014/2015 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2014/2015  €.4.976,70 CIG.ZB012C6967.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ALBERO URTATO DA AUTOMEZZO IN VIA VERDELLINO, FORNITURA E POSA DI NUOVO ALBERO - APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z78157503A) - (TOTALE €. 753,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI (PER USO ISTITUZIONALE EXTRA SCOLASTICO) - APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA SOCAF DI OSIO SOTTO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI CUI ALLA DET. N° 1059/2013 - FINANZIAMENTO - CIG : Z4D1573BD0/ € 532,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FEDERFARMA PER SISTEMA INFORMATIZZATO RICETTE ANNO 2015 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO. (FEDERFARMA LOMBARDIA EURO 150,00 - CIG N. Z7915739F2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE IDRICA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO/SEZIONE ELEMENTARE E MEDIA : INTEGRAZIONE OFFERTA DI CUI ALLA DET. N° 159 DEL 03.03.2015 PER ESECUZIONE INTERVENTO PRESSO AULA SEZIONE/MATERNA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z51135FC76 )/\U 20A C. EURO 1.078,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE RESTI MORTALI DA CAMPO COMUNE N° 1 - PRESSO CIMITERO COMUNALE -  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA G.M.B. DI VILLA DI SERIO (BG) - CIG: (Z4C154DD9D)/\U  3.935,46.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' BRUNO SISTEMI SRL DI TORINO PER LA FORNITURA COPERTINE PER RILEGATRICE - (CIG: ZD7145D480) - (€. 747,86 IVA 22% INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 'ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA SAN DONATO 2015:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO (CODICE CIG ZAE1551EAA) - €. 6.000,16= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA-CULTURA E SERVIZIO COMMERCIO -  PERIODO:  APRILE/GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA STAMPA BIGLIETTI OMAGGIO PER LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN DONATO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFICA SRL DI LALLIO - IMPEGNO DI SPESA €.  329,40.= - CIG: ZD0155E990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER POLIZIA LOCALE CIG. N.ZAF155ABB9 COSTO DI €. 481,90 (€. 395,00 OLTRE I.V.A. PER €.86,90);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERATE CULTURALI IN DATA 16, 23 E 29 LUGLIO 2015 PRESSO IL CORTILE DEL CENTRO CULTURALE DON VAVASSORI - IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €.  2.258,00.= - CIG: Z4B155A657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRESA D'ATTO PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORE CON HANDICAP GRAVE -  DIPENDENTE R.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2014 E TARES - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013 RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 59 DEL 09.07.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI A FAVORE DEL DR. DURELLI GIOVANNI E CONTESTUALE RETTIFICA DETERMINA N. 254 DEL 16.04.2015 PER RIASSEGNAZIONE MONTE ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI A FAVORE DELLA SIG.RA FACHERIS ALESSIA MESE GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO OPERATORI P.L. MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 'E. FERMI' ANNO SCOLASTICO 2015/16 - ADESIONI AL SERVIZIO E DEFINIZIONE ORDINATIVO TESTI.(REG.SERV.N.58/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIM. 2015.(REG.SERV.N.57/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREA MAPPALE N. 504 VIA BATTISTI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORRELLI PASQUALE &amp; GIUSEPPE DI BREMBATE - PRECISAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI  MESSA IN SICUREZZA  DELL'AREA DI CANTIERE DI PROPRIETA' IMMOBILIARE STAR SRL COME DA ORDINANZA SINDACALE N. 01/2014 - €. 2.928,00.= CIG ZD4153E7E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME - PRESSO LA  BIBLIOTECA ED I PARCHI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI  MAPELLO (BG) - CIG: (ZA11536F47)/€. 3.356,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA SIEPI E/O PIANTE PRESSO AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: ( Z1415363BF)/€. 1.440,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2015 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.56/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>1' VARIAZIONE  IMPEGNI FARMACI(-24000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA TASSA COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI A NOME SOC. AIPA S.P.A  - PROROGA PER IL PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2015 EX ART. 7, COMMA 7 DEL D.L. N. 78 DEL 19.06.2015 - (MINIMI GARANTITI € 20.000,00 ED € 30.000,00) - CIG  Z431580AF0 PER TOSAP - CIG  Z361580B5B PER ICP E DD.PP.AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO  PER  PRESTAZIONI  DI VOLONTARIATO - III° BIMESTRE ANNO 2015 - (CIG: Z0812B1BDD) - (EURO 4.712,45.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 2° TRIM. 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2015 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE PARI AD €. -27.540,00.= - IMPEGNO DI SPESA NUOVA UTENZA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE PARI AD €. 1.840,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA DEL 4 LUGLIO 2015: DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €.5.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG Z55153D073 - €. 994,36 IVA 22% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - (CIG: Z0514B3849) - (IMPONIBILE €. 395,00.=/IVA 22% €. 86,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TAGLIO DELL'ERBA  PRESSO I CAMPI DI CALCIO N° 1 E N° 3 DELLO STADIO - PERIODO LUGLIO 2015 - PROSEGUO SERVIZIO CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: (Z55148BEE5)/\U 20A C. 1.342,00,\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA  DI BERGAMO PER INCARICO PROFESSIONALE PER RICORSO AL TAR  SIG.RA H.R. - €. 4.669,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2015.(REG.SERV.N.55/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - II° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - II° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2014/2015 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2015 - SOCIETA' ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO - 1° ACCONTO - IMPONIBILE €. 1.365,00 - IVA €. 300,30 - CIG Z09126F162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA  DI BERGAMO   -PER ACQUISTO  PC HP MODELLO 400 PER UFFICIO TECNICO - IMPORTO PARI A    € 547,78-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3412CD52B - €4.880,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 83.500,84 - IVA €. 8.350,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  APPALTO  ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI DALMINE  (BG) PER  FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI -  DAL 01.07.2015  AL  30.09.2015 -  FINANZIAMENTO - CIG: (    )/EURO 9.520,50.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DELLA CANNA FUMARIA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DELLE INDUSTRIE N° 3/A (ASS. G.A.) ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. DI OSIO SOPRA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 570,00 + IVA) - (CIG: Z7F1531B99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. C/O CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DA 'CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS' SEDE DI TREZZO SULL'ADDA - PERIODO: LUGLIO 2015-  IMPORTO € 990,29.= - CIG: ZED1588346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE MINORE V.M. PRESSO CSE VALTESSE - PERIODO LUGLIO 2015 - IMPORTO € 1.054,56.=  CIG: ZF21587FB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. D.A. PRESSO CSE GIOVANNI XXIII DI VALBREMBO - PERIODO 1/07/2015-31/08/2015 - IMPEGNO DI SPESA  € 479,40.= - CIG Z5915490B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG. C.E. PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - SOSPIRO (CR) - PERIODO 1/07/2015 - 31/07/2015 - IMPORTO € 2.141,00.= - CIG: ZDB1549076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) -PERIODO 1/7/2015-31/07/2015 IMPORTO € 1.452,96.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA/SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - DITTA EDILSCAVL S.R.L. DI PEDRENGO (BG)  PER LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE -  - CIG: (4875519D8B) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI PER INSERIMENTO  IN RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE SIG.RA B.R. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2015 - IMPORTO € 771,94 - CIG: Z811541A14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI PRIMO PROGETTO ESECUTIVO DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E DEL PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROVINCIALE UNA RETE ECOLOGICA PER LA PIANURA BERGAMASCA - ANNO 2014 - €. 5.794,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE BIMBOGIOCA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA  AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP - SPESA € 1.383,69.= - CIG: ZF11530852</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE  INSERIMENTO IN COMUNITA' CASA NAZARET DI MORTARA (PV)  -  ENTE GESTORE FONDAZIONE CARITAS - SIG.RA O.A. E MINORE O.D. PERIODO 1/07/2015 - 31/08/2015 - IMPORTO € 6.448,00.= - CIG: Z8B1531020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI INSERIMENTO IN COMUNITA' AGATHA MINORE M.M. - PERIODO 1/07/2015-31/12/2015- IMPORTO € 5.400,00.= - PRESA ATTO ECONOMIA DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015 € 3.720,00.= - CIG: ZF91583FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' L'AQUILONE - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO A FAVORE MINORE M.S. - PERIODO 1/7/2015-31/12/2015 - PROGETTO PUNTO PIU' - INCONTRI PROTETTI - II° SEMESTRE 2015- IMPORTO € 5.524,27.= - CIG:Z57153C14D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/07/2015 - 31/12/2015 - IMPORTO € 4.057,20.= CIG: Z76153BBEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' FA MILLE COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE MINORE B.J. PERIODO 1/7/2015-31/12/2015 - IMPORTO € 12.055,68.= - CIG: Z42153B8B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 21.758,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO - COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO - €. 10.429,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE AULA DEI RONDONI SITUATA NEL COMUNE DI BOLTIERE - LEGAMBIENTE-C.E.R.C.A. BREMBO DI FILAGO - €. 3.132,96.= - CIG Z8C152F7E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE ANNO 2015 : INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2 DEL 07.01.2015 (€.400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)  AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.07.2015/30.10.2015 -  FINANZIAMENTO  EURO 48.763,89.= CIG: (Z96152E7F3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO , BIBLIOTECA , CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI - SOTTOPASSO EX 525 - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - PROROGA TECNICA SERVIZIO DAL 01.07.2015 AL 31.08.2015. FINANZIAMENTO/EURO  7.960,00.\= CIG: ( Z091539F88).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  APPALTO  ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 01.07.2015  AL  30.09.2015 -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z2A152C4F5) / EURO 4.137,50.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE AL CORPO MUSICALE SAN DONATO DI OSIO SOTTO PER ACQUISTO DIVISE  - EROGAZIONE A SALDO.(DGC N. 178 DEL 05.11.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO - (CIG: Z4E152BDFE) - (TOTALE €. 378,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  APPALTO  ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 01.07.2015  AL  30.09.2015 -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z59152BEFF) / EURO 3.960,00.\\\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES SRL (TV)  -  € 6.092,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITA' (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.53/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAGLIASIEPI DA UTILIZZARE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE SGUAZZI PRESSO BOSCO ITALA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI LINO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z661528A9D) - (TOTALE €. 515,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - PERIODO 01.07.2015/30.09.2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z521527684) - (TOTALE €. 1.260,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE EX D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. SECONDO SEMESTRE 2015 ALLA SOCIETA' TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL DI ALBINO (1.335,00 + IVA €. 293,70) - CIG.Z8F152DD3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI RESIDUI PROGETTO GIOVANI 2006 - IMPORTO € 13.991,00.= A FAVORE COMETAX SRL DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 85.40.= - CIG: ZF515231B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI INFORMATIVI PER EVENTI CULTURALI ESTATE 2015- IMPEGNO DI SPESA - SPESA COMPLESSIVA €.553,20.=- CIG: Z9A1523C77- ZBC1523CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CLAY PAKY SPA DI SERIATE (BG) PER FORNITURA N. 2 LAMPADE PER PROIETTORE ILLUMINANTE STATUA OSIRIDE ADDORMENTATO - (CIG: ZA41522D83) -  (TOTALE €. 229,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISERBANTE PER ELIMINAZIONE ERBACCE DAI MARCIAPIEDI COMUNALI - DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -  (TOTALE €. 45,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VETRARIA G E G DI LALLIO (BG) PER FORNITURA E POSA DI VETRI PRESSO SCIVOLO PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP COLLOCATO PRESSO ENTRATA MUNICIPIO - (CIG: ZF8123D6E9) - (TOTALE €. 733,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TECNION SCRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO INERENTE REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO - ACCONTO - (CIG: 6164133378) - (IMPONIBILE €. 62.400,00.=/IVA 22% €. 13.728,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 2.673,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO - MANTENIMENTO E AGGIORNAMERNTO SITO, SERVIZIO WIDE MAIL MANAGER PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z76151C9DA - SPESA COMPLESSIVA €.927,20.=*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z0812B1BDD) - (TOTALE €. 78,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ESTENSIONE GARANZIA SERVER FUJITSU PER IL PERIODO LUGLIO 2015-LUGLIO 2016 E GARANZIA SERVER ACER PER IL PERIODO GIUGNO 2015-GIUGNO 2017 - FINANZIAMENTO CIG (: Z7215192D9-ZD1151A597)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 'APPALTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GR. E. FERMI DI OSIO SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2015/16-2016/17' - CIG: 62657650DA - RECEPIMENTO ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIONE A NOME DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO. (REG.SERV. N. 51/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA 25 APRILE URTATO DA AUTOMEZZO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z611518C4E) - (TOTALE €. 1.257,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - F.I.G.C. - L.N.D. -  MILANO - PER OMOLOGAZIONE N° 3 CAMPI DI CALCIO PRESSO STADIO COMUNALE (€. 540,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2015/31.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI PER LA GESTIONE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI ASSISTENZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A OSIO SOTTO AA.SS. 2015/2016-2016/2017-2017/2018' (ART. 55 D.LGS. 163/2006) - FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE  E CONTRIBUTO L. 266/05 ART.1 C. 65-67 - CIG 6302164640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 'APPALTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E. FERMI DI OSIO SOTTO-A.SCOL. 2015-16/2016-17' - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. (REG.SERV.N.50/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO  PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPLENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE ASSENTE PER FERIE DAL 22.06.2015 AL 27.06.2015 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO, MODULISTICA, STAMPATI, MANUALI, ECC. PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  - COD. CIG.  Z441511A99 - ( €.1.800,00) IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.10.2013/30.09.2015 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA -  ANNO 2015 - CIG: (5331886B82) / EURO 17.500,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATOP DI VERDELLINO A.S. 2013/14 - SALDO -  € 543,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO - (CIG: ZE815047E1) - (TOTALE €. 143,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA GIOCHI PRESSO PARCHI COMUNALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. DI GRASSOBBIO (BG) - CIG: (ZD014F4E41)/ €. 6.044,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - ANNI 2010 - 2011 - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO FACILITY MANAGEMENT E QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PROGEL DI GALLARATE (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA  AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GARA - CIG: (629373171E) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA DI OSIO SOPRA (BG) PER INTERVENTI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI COMUNALI - (CIG: Z421214DCF) -  TOTALE €. 4.867,80.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA DI OSIO SOPRA (BG) PER INTERVENTI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI COMUNALI  -  (CIG: Z02118DF37) -  TOTALE €. 22.194,85.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 7.287,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA 'OSIO FOLK 2015' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€.543,00 - CIG Z7014FFF56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2014 DIPENDENTI FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2014 DIPENDENTI AREA II SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA.(REG.SERV.N.49/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I €8.787,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - IMPORTO € 361,12.= CIG: ZD414ECFDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI € 378,20.= - CIG: Z9A14ECEF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE PER PC AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' C2  C2 GROUP SRL -  CREMONA - €.286,74 IVA COMPRESA -   CODICE CIG.   Z7414EBFCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO FORNITORE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 CON GALA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARIE OPERE ELETTRICHE -  CAMPUS SCOLASTICO /MENSA - SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA' - FARMACIA : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO S.R.L. DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (Z1114DCE65)/€. 1.714,17.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE  VERSO TERZI, PRESTATORI DI LAVORO DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA: LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2013/31.12.2014 (PRIMA RATA DI €. 8.000,00) A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO (CIG ZA314F1ED4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. A.S. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AGGIORNAMENTO CATASTALE EX FABBRICATO VIA SAN GIORGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL AL GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI (BG) - (CIG: ZA314E5DAD) - (TOTALE €. 735,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' A. MANZONI &amp; C. SPA-PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA. (IMPONIBILE €.115,00.= - IVA €. 25,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 'REGOLA-CODE' PER SPORTELLO TRIBUTI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z3914E4216 € 768,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI LINO DI OSIO SOTTO - (CIG: ZC814DCAC6) - (TOTALE €. 667,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO DIVERSE AREE A VERDE COMUNALI QUALI : SFALCIO VEGETAZIONE PRESSO EX DISCARICA SCALRLETTI  ED ESECUZIONE POTATURE PIANTE PRESSO PISTA CICLOPEDONALE VIA CISERANO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA COOP. DELLA COMUNITA' SOC. DI STEZZANO (BG) - CIG: (Z7914DADA3)/€. 3.321,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2014 A DIPENDENTI AREA IV - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2014 A DIPENDENTI AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE PICCOLI - BIMBO GIOCA 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE PRIVATASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO € 1.600,00.= CIG:  Z2014DB506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI A FAVORE DELLA SIG.RA FACHERIS ALESSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2014 A DIPENDENTI AREA V - POLITICHE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 190 DEL 18.03.2015 PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE (EURO 1.000,00 - CIG Z8B133009F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2014 DIPENDENTI AREA VII CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2014 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIPARAZIONE E RIPOSIZIONAMENTO LAMPIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI URTATO DA AUTOMEZZO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZD414D15AE) - (TOTALE €. 1.135,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE MATERILAE INFORMATIVO INIZIATIVA OSIOFITNESS 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 470,92 - CIG: Z1B14D0236 - Z1514D0193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 15.830,94 - IVA  € 537,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS -  APRILE 2015 - EX DETERMINAZIONE 841/2014 - IMPORTO € 298,38.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PRIMO SEMESTRE 2015 A FAVORE ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BERGAMO - IMPORTO € 2.578,79.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 1.471,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE PER L'ANNO 2015 - SPESA €. 4.916,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PER UFFICIO ANAGRAFE : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' VIRTUAL LOGIC DI VERONA SRL-  €.425,52 IVA COMPRESA -   CODICE CIG.  Z8414CD8E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE  CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'L.EINAUDI'  PER STAGE ESTIVI PERIODO 08.06.2015-31.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'OSIOFITNESS 2015' - SPESA COMPLESSIVA €.2.507,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SPAZIO SPORT ONE S.S.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO (BS) A TITOLO DI CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELLE INDUSTRIE - ANNO 2015 - (IMPONIBILE €. 61.974,82.= - IVA €. 13.634,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2014: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 31.169,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXIX EDIZIONE BORSA DI STUDIO 'LINO BARBISOTTI PER LA MUSICA - ANNO 2015': IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE (€. 687,00 - CIG: Z8514C771F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA APERTA CON L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA  GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE DI VIA PETROCCHI  -   APPPROVAZIONE VERBALE DI GARA  -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  GARA  ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OSIO SPORT APD  CON SEDE IN OSIO SOPRA - (CIG: Z561444CG7) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE  URTATA DA AUTOMEZZO  C/O ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z9514C6BBF) - (TOTALE €. 122,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 155.785,10 - IVA €. 15.578,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO 'SERATE IN MUSICA 2015 - PRIMA EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA (€. 3.178,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 24.152,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - ANNO 2014 - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 2 VOLONTARI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC N. 88 DEL 29/05/2013 - IMPORTO € 2.300,00 - CIG Z4C14C1952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ABATI CHIARA - FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 05.02.1992, N. 104 - AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.47/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA APERTA CON L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE DI VIA PETROCCHI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA - CODICE CIG: Z561444CG7) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO ARCAINSIEME A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - APRILE 2015 - IMPORTO € 1.216,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - PERIODO APRILE  2015 - IMPORTO € 31.666,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIACQUE SPA - UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2015 - ECONOMIA PARI AD €. 11.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SERVIZI VIGILANZA BENI COMUNALI CIG. Z7014BDA78 IMPONIBILE 2.850,00= PIU IVA €.3.477,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEL PEF/ATTI TARI PER L'ESERCIZIO 2015 - AFFIDO A NOME STUDIO DELFINO  PARTNERS SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO ( € 2.205,00+IVA 22% OVE DOVUTA) CIG Z9317C44A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI VERSAMENTO IN ACCONTO IMU-TASI 2015 PRE-COMPILATI - AFFIDO A NOME STUDIO DELFINO  PARTNERS SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  (CIG ZF814E863C) (N.I.A 46/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 - INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO N. PASTI FORNITI NEL PERIODO GEN./GIU. 2015 - € 5.423,00 + IVA - CIG N. 5211758EBE. (REG.SERV. N. 45/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONI RICORRENZE NAZIONALI 24 MAGGIO E 2 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z3614AQFFE1 - € 412,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE PER GEOMETRI 'G.QUARENGHI' DI BERGAMO PER STAGE ESTIVO PERIODO 8/06/2015-26/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE R.E.A. (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE - ANNO 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 'APPALTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E. FERMI DI OSIO SOTTO - A.S. 2015/16-2016/17' (ART. 125 D.LGS. 163/2006 - ARTT. 5-7 REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA) - ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG: 62657650DA (IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNIO € 96.000,00) - FINANZIAMENTO SPESA PER CONTRIBUTO A.V.C.P.- (REG.SERV.N. 44/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA FRATUS M. SRL DI LEVATE (BG) PER RIPRISTINO PALO DISSUASORE URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: Z8314AC632) - (TOTALE €. 183,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE ANNO 2015 : INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2 DEL 07.01.2015 ( €.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - II° BIMESTRE ANNO 2015 - (CIG: Z0812B1BDD) - EURO  6.319,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA'  DINAMIC SRL DI BERGAMO -  CODICE CIG. (Z0514B3849) - EURO 481,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 -   LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2015 - CIG N. ZDD0B4F3F7 - IMPORTO € 1.484,90 (R.S. N. 43 DEL 20.05.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER REALIZZAZIONE 14° EDIZIONE MANIFESTAZIONE BIBLOFESTIVAL ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 4.002,50 - CIG: ZD8149D461 - Z3B149D439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER RIPRISTINO COPERTURA  (OPERE DI LATTONERIA) PRESSO SPOGLIATOI CENTRO GIOVANILE -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z8A14A06EE)/EURO 1.839,76.=/  CESSIONE A PARZIALE PERMUTA LASTRE/CAPPELLOTTI  DI  RAME IVI PRESENTI - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. F.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DENOMINATI 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 1 'LOTTO OPERE EDILI' -  DITTA AGGIUDICATARIA  EDILSUISIO  S.R.L.  DI SUISIO (BG) - CODICE CUP: (J44H14000740001) - CODICE CIG: (6043120C5F) - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA G.M.G. CENTRO EDILE  S.R.L.  DI  MILANO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA OPUSCOLO CELEBRATIVO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELL'ENTRATA IN GUERRA DELL'ITALIA NELLLA PRIMA GUERRA MONDIALE - CIG:  - SPESA COMPLESSIVA €. 1.952,00.= CIG:Z2E14B200A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI MARZO E APRILE 2015.(REG.SERV.N.42/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 3.395,40 - IVA € 135,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL'U.T.C. E CONTESTUALE SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINTIVA/ITALIANA ASSICURAZIONI - GRUPPO REALE MUTUA - AGENZIA A25 BERGAMO -  PER LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - DITTA AFFIDATARIA DEI LAVORI : EDILSCAVIL S.R.L. DI PEDRENGO (BG) - CIG: (4875519D8B) -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PROCESSORE INTEL, MONITOR LED, CHIAVETTA USB A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - IMPORTO € 315,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS -  MARZO 2015 - EX DETERMINAZIONE 841/2014 - IMPORTO € 558,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'DISTANZE TRA FABBRICATI E DAI CONFINI IN EDILIZIA' - (IMPORTO: €. 20,00) - (CIG:Z39148C02C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TAGLIO DELL'ERBA  PRESSO I CAMPI DI CALCIO N° 1 E N° 3 DELLO STADIO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: (Z55148BEE5)/€. 2.560,00,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZF3148B584) - (TOTALE €. 953,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 52.261,86.=/IVA 22% €. 11.063,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES - SERVIZIO COMUNEWEB -  APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE PERIODO: 2° SEMESTRE 2015 PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI WEB PER CALCOLO IMU E TASI 2015 - CIG  ZA614830FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO ARCAINSIEME A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - MARZO 2015 - IMPORTO € 1.596,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A FAVORE DEI DICIOTTENNI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 02.06.2015 - ACQUISTO N. 100 BANDIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CIG ZA61483BC6 - € 237,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 3427,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - PERIODO MARZO  2015 - IMPORTO € 38.348,54.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE € 20.679,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE IN DOTAZIONE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE - (CIG: Z53135DE9B) - (IMPONIBILE €. 200,00.=/IVA 22% €. 44,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI/ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INERENTE LO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' / ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI DI BERGAMO - (CIG: ZB0147F1FE) - (TOTALE€. 2.283,84.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 18.980,58.=/IVA 22% €. 4.175,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE TITOLO II- PER POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>TA.SI. 2014 -– RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO (R.S. 40/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU -– RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO PER L'ANNO 2014–  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S. 39/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'ALIENAZIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA SAN GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LEGALE COMUNE OSIO SOTTO/COMOTTI M.F.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA  A CURA DI ASTALEGALE.NET SPA DI PERUGIA  E A. MANZONI &amp; C SPA DI MILANO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ( €. 958,95 + IVA 210,97=) - CIG ZF312DC0FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER CERIMONIA DI CONSEGNA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.203,50 - CIG: Z391476902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO : 'SOSTITUZIONE DI N° 4 CADITOIE IN VIA V. VENETO ''- NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE DI NR 5.000 VOLANTINI FORMATO A4 PER PUBBLICIZZARE INCONTRO 'SICUREZZA' 19 MAGGIO 2015 -  CIG. N.ZDF146F5EF  IMPONIBILE €. 435,00= PIÙ IVA €. 95,70=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €. 5.477,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER QUOTE SPETTANZA COMUNE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA COMUNE DI OSIO SOTTO, SAN DONATO SRL, ASL BG, STUDIO MEDICO M.M.G. RELATIVI AL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SITO IN VIA CAVOUR 6/A EX D.G.C. 179/2012-- (CIG: Z08144CAE3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI MATERIALE SANITARIO DA UTILIZZARE PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO COMUNALE - IMPORTO € 100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME - PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA'/CAMPUS SCOLASTICO E LA BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI  MAPELLO (BG) - CIG: (Z111459C31)/€. 1.211,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI ROTA SILVIO E FIGLI SRL DI PRESEZZO (BG) - (CIG: Z0E1469276) - (TOTALE €. 366,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA'  DIVERSE  CODICE CIG. Z471476DC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIMESSA IN FUNZIONE DELLA CALDAIA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DELLE INDUSTRIE N° 3/A (ASS. G.A.) ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. DI OSIO SOPRA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.309,84 + IVA) - (CIG: ZEC1468C9B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2013/2014 - SGRAVIO QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE (R.S. N. 38 DEL 05.05.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO UFFICI COMUNALI - ESITO SELEZIONE - ATTIVAZIONE N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PERIODO: 08.05.2015 / 07.11.2015 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) PRESUNTI € 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01.01.2015-04.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ARRETRATI A FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE - DEFINIZIONE ED EROGAZIONE QUOTE 2006/2013 IN ESITO AD ACQUISITA REGOLARE DOCUMENTAZIONE CONTABILE GIUSTIFICATIVA - STORNO IMPEGNI DI SPESA INSUSSISTENTI PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA E DAL REGOLAMENTO VIGENTI. (REG.SERV.N.36/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONDOMINIO 'RUBINO' E CONDOMINIO 'SMERALDO' - PERIODO 01.01.2015 - 31.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA-CULTURA E SERVIZIO COMMERCIO -  PERIODO:  GENNAIO / MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO INVERNALE PER CHIUSURA BUCHE STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA PMB SPA DI CAVERNAGO (BG) - (CIG: Z7414622BA) - (TOTALE €. 707,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO FORMULA AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE CODICE CIG. Z4C1460456 € 451,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €. 11.239,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI LINO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z9F145EBA5) - (TOTALE €. 633,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO IMPONIBILE €. 8.799,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO FARMACIA COMUNALE - PERIODO 01.01.15/31.03.15 - (CIG: Z411194B61) - (IMPONIBILE €. 150,30.=/IVA 22% €. 33,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATRICE - IMPEGNO DI SPESA (TOT. €. 747,86) (N.I.A. 35 DEL 30.4.15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI CULTURALI IN DATA 8 E 10 MAGGIO 2015 - SPESA COMPLESSIVA €. 408,00 - CIG:ZB114768FF - Z891476900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VETRO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE-  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA VETRARIA G E G SNC DI GAMBA  DI  LALLIO (BG) - CIG: (Z2B144B6E8)/€. 231,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) - (CIG: ZCD1458A3B) - (TOTALE €. 451,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA MD 2002 DI MORETTI DARIO DI CISERANO (BG) - ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' D.U.R.C. - (€. 360,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA PER LA GESTIONE MISTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI ANZIANI NEL TRIENNIO 2013/2016 - CONGEDO STRAORDINARIO D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - INTEGRAZIONE TEMPORANEA DEI CONTENUTI CONTRATTUALI PER IMPLEMENTAZIONE DELLO STAFF DI SERVIZIO DI COMPETENZA DELL'APPALTATORE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.(REG.SERV.N.34/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z0812B1BDD) - (TOTALE €. 18,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - PERIODO 01.05.2015/30.06.2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZE3144D0F8) - (TOTALE €. 840,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE  E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GUIDA PER MOSTRA PALMA IL VECCHIO IN DATA 23 MAGGIO 2015 - SPESA COMPLESSIVA €.95,00 - CIG: ZDB144C01B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>TORNEO DI BASKET '3° MEMORIAL MAURIZIO LORENZI' ORGANIZZATO DALLA SOC. SPORTIVA BASKET OSIO SOTTO A.S.D. - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.(REG.SERV.N.33/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'SCEMPIONS CAP 2015' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AL.CO. DI OSIO SOTTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.(REG.SERV.N.32/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE GIÀ ASSOLTA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE B.G.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PRESSO AREE A VERDE QUALI : FORNITURA DI FIORI PER FESTIVITA' DEL XXV APRILE, INTERVENTI ANTIPARASSITARI, TAGLIO ERBA, RACCOLTA FOGLIE E PULIZIA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: (ZB914421E9) - (€. 952,48.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 35.758,61.=/IVA 22% €. 7.859,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORE PER FESTA DELLA REPUBBLICA 25 APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  (CODICE CIG Z9914462D2) - € 382,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPONIBILE €. 155.785,10 - IVA €. 15.578,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA - (CIG: ZB11030AA6) - (TOTALE €. 467,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - BANDO OTTOBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA €.4.616,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PREMIO DI LAUREA FABIO USUBELLI BANDO OTTOBRE 2014- SPESA COMPLESSIVA€.1.790,25.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO BANDO OTTOBRE 2014 - SPESA COMPLESSIVA 13.074,25.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE DI VIA PETROCCHI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA  AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010. IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZIO - CIG: (Z561444CD7) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA FRATUS M. SRL DI LEVATE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RECINZIONE PER MESSA IN SICUREZZA AREA DI CANTIERE  DI PROPRIETA' IMMOBILIARE STAR SRL  - €. 1.342,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO €  3.265,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE SOCIETA' ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO PER LAVORI PULIZIA INGRESSI AREA DI CANTIERE DI PROPRIETA' IMMOBILIARE STAR SRL  - IMPONIBILE € 2.900,00.= IVA €. 638,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 3.72811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DICARICA IN LOCALITA' SCARLETTI PER IL PERIODO 15.12.2014/ 15.03.2015 - IMPONIBILE € 2.014,81.= IVA €. 443,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI ASSSITENZA EDUCATIVA  MINORE G.M. A FAVORE COMUNE DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 7.745,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - ANNO 2015 -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA MOCIT SRL  DI  BERGAMO - CIG: (ZC2141F47D)/€. 11.638,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE RESIDUO IMPEGNO DI SPESA EX DGC 52 DEL 26/04/2006 - IMPORTO € 13.992,00.= - CIG: Z46143AE98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €.3.000,00.\= CIG DERIVATO: 59458384BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z0812B1BDD) - (TOTALE €. 49,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL SINTELA ALLA DITTA MIANI GARDENS S.C. DI BERGAMO - CIG: (ZB114159E5)/ 6.087,80.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI INCONTRO CON LO SCRITTORE ANDREA VITALI - SPESA COMPLESSIVA €. 242,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIM. 2015.(REG.SERV.N.31/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT. 228, COMMA 3 - D.LGS. 267/2000 E 121 - REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP EX DETERMINA 72 DEL 22/07/2011 - IMPORTO € 250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA, RIPARAZIONE, TAGLIANDI E MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE  CIG. N. Z5D1427C06 IMPONIBILE €. 3.278,00= PIÙ IVA €. 3.999,16=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (€.3.526,25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LIBRO IN DATA 26 APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 767,00 - CIG: Z6F1424BEE - Z941424D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO PER RIPRISTINO COPERTURA (OPERE DI LATTONERIA) PRESSO CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI ASPORTAZIONE DELLE STESSE (FURTO)-   FINANZIAMENTO  -  CIG : (ZDA1423CA6) /EURO 9.278,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI RELATIVI A BUONO SOCIALE E VOUCHER PER DISAGIO ECONOMICO A FAVORE UTENTI CDI SAN DONATO - EX DGC 216 DEL 17/12/2014 - IMPORTO € 850,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - PERIODO FEBBRAIO  2015 - IMPORTO € 30.762,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA'-  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA VETRARIA G E G SNC DI GAMBA  DI  LALLIO (BG) - CIG: (Z41140DB9F)/€. 115,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.(REG.SERV.N.29/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER PER DISAGIO ECONOMICO CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI - SUB IMPEGNO DI SPESA - € 1.593,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPORTO €  315,98.= - CIG Z931415C98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA TECNO OSIO DI EREDI DI BELTRAMELLI MARIO LUIGI DI OSIO SOTTO - ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PARI AD €. 500,00.= (IMPONIBILE) NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' D.U.R.C. - IVA DA VERSARE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO €. 110,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERATE 'ARTE AMBIENTE CULTURA' IN DATA 17 APRILE E 29 MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 250,00 - CIG: Z851406F78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2014 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.28/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITA' (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.27/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 16.773,76.=/IVA 22% €. 3.690,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA (BG) PER RIPRISTINO E/O MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO AREA A VERDE DEI PARCHI DI VIA POLO E VIA VERGA - (CIG: Z9F0C41E94) - (TOTALE €. 4.611,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT FIORINO TG BGA07300 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z381400279) - (TOTALE €. 1.251,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z55108330E) - (IMPONIBILE €. 3.278,70.=/IVA 22% €. 721,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA'  RUOLI ICI COATTIVI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NELL'ANNO 2013 - ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER SERVIZIO BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO €. 3.661,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE AMMALORATA IN VIA DANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z4F13FBB37) - (TOTALE €. 512,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO OPERATORI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE/SCUOLA DELL'INFANZIA RELIGIOSA S. CAPITANIO BIENNIO SCOLASTICO 2014/15-2015/16, ARTT. 11, COMMA 1, LETT. A) E 14, COMMA 1, LETT. A2) - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO PER CONGUAGLIO DA AGEVOLAZIONI SU RETTE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2014/15 - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.25/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE FOTOCOPIATORI E/O STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO , BIBLIOTECA , CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI - SOTTOPASSO EX 525 - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - PROROGA TECNICA SERVIZIO DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015. FINANZIAMENTO/EURO  12.744,36.= CIG: (Z1D13F0AFB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 1° TRIM. 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA - PERIODO 15.02.2013/31.01.2015 - DITTA B.F.G. SRL DI DALMINE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - I° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  APPALTO  ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI DALMINE  (BG) PER  FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI -  DAL 01.04.2015  AL  30.06.2015 -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z4113EBA7B)/EURO 8.520,45.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  APPALTO  ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 01.04.2015  AL  30.06.2015 -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z3813EAB4F) / EURO 3.960,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  APPALTO  ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 01.04.2015  AL  30.06.2015 -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z1813E9AD7) / EURO 4.137,50.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVER HP FUORI GARANZIA (ANNUL. DET.178 DEL 13.03.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2014  E TARES - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 23 DEL 30.03.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO A STUDIO DELFINO PER:  SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI TRIBUTI (ICI - IMU - TASI) -MODULI 1BIS E 7 CIG.Z4D193F03E €.3.721,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)  AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.04.2015/30.06.2015 -  FINANZIAMENTO  EURO 48.343,44.=  CIG: (Z0613E7893).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO 'APERITIVO LETTERARIO' IN DATA 12 APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.339,50 - CIG:Z7813E3541</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI LAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO  SNC DI OSIO SOTTO - (CIG: ZBD13E2F57) - (TOTALE €. 451,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'TIERRA - NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO - ANNO 2015' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.650,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE DI  VOLANTINI INFORMATIVI PER EVENTI CULTURALI PRIMAVERA 2015- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA  €.897,92.=- CIG: Z3513E06C3 - Z5A13E06EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERATA DI PRESENTAZIONE EVENTO 'E X P O  2015' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 150,00 - CIG: Z6413E06AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI A SOSTEGNO INSERIMENTO SIG.K.S. PRESSO PATRONATO SAN VINCENZO - GENNAIO 2015 - IMPORTO € 567,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO ARCAINSIEME A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - GENNAIO 2015 - IMPORTO € 831,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA SAN GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CANONI 2015-1° RATEO-  A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL_EX ART.8 CONTRATTO 2013/2015 (CIG 5089081A7C - €  19.972,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - OPERE DA FALEGNAME - (CIG: Z9C11FC55E) - (IMPONIBILE €. 909,22.=/IVA 22% €. 200,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA SEDE PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - ANNO 2014 - GUALANDRIS ELEONORA - €. 644,16.= - CIG Z020D1F3E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'LE SANZIONI AMMINISTRATIVE EDILIZIE' - (IMPORTO: €. 20,00) - (CIG: ZD113D2429)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZZO FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 921,10.= - CIG: Z3B13C8AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE - (CIG: Z8A13CBBB9) - (TOTALE €. 639,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI PER GIARDINAGGIO DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) - (CIG: ZCC13C9C7D) - (TOTALE €. 202,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE MANUTENZIONI ED AUTOMEZZI - ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA TESI UGO DI GENOVA (CODICE CIG ZE613D2BC8 .€ 997,20 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO RANGHETTI MASSIMO DI PEDRENGO (BG) PER INCARICO  REDAZIONE CENSIMENTO DEL VERDE - C.S.A. PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE. - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL - FINANZIAMENTO - EURO 10.801,39.=/CIG: (ZC513B8CF9)- APPROVAZIONE DSICIPLINARE D'INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E GUARD-RAIL URTATI DA AUTOMEZZO IN VIA TRIESTE/ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z9513C4CF4) - (TOTALE €. 1.558,79.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO €  1.988,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA A NOME KIBERNETES (REG.SERV.N.20/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO WORKSTATION 'LENOVO' PER SERVIZIO GHOSTSIGN DALLA DITTA KIBERNETES SRL DI SILEA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (CIG Z3E13F9D24 - €. 100,00 OLTRE I.V.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER STAZIONE RADIO TELECOMUNICAZIONI SITA IN OSIO IN VIA CISERANO DALLA WIND S.P.A. ALLA GALATA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015 CIG.  Z0B13B7746 EURO 9.991,80= CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO 'AREA ZINGONIA'  V BANDO REGIONALE EXPO 2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER  TRASFERIMENTO FONDI AD ASCOM (DETERMINA N. 781/2014)  €  3.201,20 - ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO  PER L'ANNO 2015 MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE . IMPEGNO DI SPESA (€. 750,00 IVA COMPRESA +- CIG Z8B133009F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  NULLA OSTA PER LA CESSIONE DEL RAMO AZIENDALE SPAZIO SPORT ONE S.S.D. RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALLA MOOD CAFE' 2.0 S.R.L. DI CASSINA DE' PECCHI (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE PERVENUTE DALLA DITTA ELETTRAUTO CONSONNI DI MONICA E CLAUDIO &amp; C. SNC DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI  -  ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' D.U.R.C. - (€. 3.542,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO UFFICI COMUNALI - ESITI SELEZIONE - ATTIVAZIONE N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PERIODO: 18.03.2015 - 03.08.2015 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SU LAVORO (I.N.A.I.L.) - PRESUNTI € 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE TITOLO II- PER POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I €1707,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RECUPERO TERAPEUTICO RIABILITATIVO  - MISURA DI SOSTEGNO PER IL PROSEGUO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO EX. ART. 21, COMMA 1. LET. C) C.C.N.L. 14.09.2000 A FAVORE DEL DIPENDENTE M.M. - PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 974,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 14.394,85.=/IVA 22% €. 3.166,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG CS165CS E PIAGGIO APE TG DJ63978 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZF013A65AD) - (TOTALE €. 707,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASL DI BERGAMO PER VERIFICA BIENNALE ASCENSORE COLLOCATO PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z4F0F66147) - (TOTALE €. 132,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP ML350G4P SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2015/2016 - FINANZIAMENTO  (IMPONIBILE € 350,00-IVA € 77,00 - CIG Z7113ABEFC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - CONTRIBUTO COMUNALE NELLE SPESE ORGANIZZATIVE A.SCOL. 2013/14 - LIQUIDAZIONE. (REG.SERV.N.18/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A ENTI E ASSOCIAZIONI  PER ATTIVITA' ANNO 2014 (DGC N. 220 DEL 22.12.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA OPUSCOLO CELEBRATIVO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE DEL CARDINAL AGLIARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL DI LALLIO (BG) - CIG: Z88139B0B1 - SPESA COMPLESSIVA €. 841,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - PERIODO GENNAIO 2015 - IMPORTO € 30.923,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO INERENTE RIMBORSO ONERI A PROVINCIA DI BERGAMO INERENTI APPALTO PULIZIA CALDAIE - (CIG: Z4910E9148) - (IMPONIBILE €. 131,13.=/IVA 22% €. 28,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI A SOSTEGNO INSERIMENTO SIG. K.S. A FAVORE PATRONATO S. VINCENZO PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 1.051,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER INSERIMENTO MINORE O.D. E SIG.RA O.A. PRESSO ASSOCIAZIONE PIANZOLLA OLIVELLI DI CILAVEGNA (PV) - IMPORTO € 3.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IN COMUNITA' CASA NAZARET DI MORTARA (PV) -  SIG.RA O.A. E MINORE O.D. PERIODO 1/01/2015-30/06/2015- IMPORTO €  444,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - RIDETERMINAZIONE A NOME DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. M.C. PER IL PERIODO 01.03.2015/30.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2014/2015 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GENNAIO (IMPONIBILE €. 3.832,36.\=/IVA 10%€. 383,24.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC SRL € 451,40 CODICE CIG.ZC7138AC33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FABBRO - PRESSO AREE COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ZAMBELLI - CIG: (Z011370823  )/€. 516,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI PROMOZIONE AL LIBRO ED ALLA LETTURA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - ANNO 2015' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO €  14.552,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE A TESTIMONIANZA D'ARTE E ARCHITETTURA IN OSIO SOTTO IN DATA 22 E 29 MARZO 2015 - SPESA COMPLESSIVA €. 280,00 - CIG:Z21137B480</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO/ POTATURA  PIANTE PRESSO AREA BACINO/ VIA TASSO E PARCO ALPINI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: ( Z27136C7DD)/€. 1.317,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE - CONTARTTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2014/2016 - LIQUIDAZIONE PER ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 118.815,29.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 6.663,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE IDRICA PRESSO CORRIDOIO CAMPUS SCOLASTICO/SEZIONE ELEMENTARE E MEDIA : AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z51135FC76 )/€. 4.133,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER IL RILASCIO DEL 'PATENTINO' PER L'UTILIZZO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (MONTAFERETRI)  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z3E136F257) - (TOTALE €. 250,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2015 - (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO 'AREA ZINGONIA' LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  TRASFERIMENTO FONDI AD ASCOM (DETERMINA N. 781/2014)  €  5.779,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - I° BIMESTRE ANNO 2015 - (CIG: Z0812B1BDD) - (IMPONIBILE €. 4.587,40.\=/IVA 22%€. 1.009,23.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/15 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE  - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.15/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - (IMPONIBILE €. 126.085,31.=/IVA 22% €. 27.738,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2014/2015 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE (€ 8.431,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L'ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE - (CIG: Z640D3AD07) - (IMPONIBILE €. 3.200,00.=/IVA 22% €. 704,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPORTO €  868,64.= - CIG Z6E1366071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE IN DOTAZIONE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI LINO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z53135DE9B) - (TOTALE €. 244,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO ANNO 2014 - (CIG: Z231353E99) - (TOTALE €. 2.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE UTENTI CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 216/2014 - SUB-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - IMPORTO € 210,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'STOP AL CONSUMO DI SUOLO IN LOMBARDIA - LA L.R. LOMBARDIA 28 NOVEMBRE 2014 N. 31' - (IMPORTO: €. 20,00) - (CIG: Z2A13631AE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI/ANNO 2015 -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. DI ALBINO (BG) - CIG: (Z9E13463C5)/€. 2.840,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO 'AREA ZINGONIA' LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  TRASFERIMENTO FONDI AD ASCOM (DETERMINA N. 904/2014)  €  7.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE OPERANTI IN SETTORI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2014 - EX DGC 207/10.12.2014 - IMPORTO € 2.350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VIDIMAZIONE REGISTRO REPERTORIO CONTRATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO (ART. 73 DPR 131/1986. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€. 86,08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - SUB IMPEGNO DI SPESA  ANNO  2015 - IMPORTO € 1.140,00.= - EX DGC 17/2015 - CIG: Z1612DCCFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO €  6.872,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO ANNO 2014 - (CIG: Z231353E99) - (TOTALE €. 100,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 688,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 72 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO - (CIG: Z96135AC08) - (TOTALE €. 1.449,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ANTEAS PER LA TERZA ETA' ANNO 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.EA.S. SERVIZI  DI BERGAMO (DGC N. 12 DEL 28.01.2015  €. 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INCONTRO CON L'AUTORE ARTURO CARAPELLA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'FINALMENTE FARFALLA' IN DATA 5 MARZO 2015 - SPESA COMPLESSIVE €. 312,00 - CIG:Z2A1356C9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE PERVENUTE DALLA DITTA TECNO OSIO DI EREDI DI BELTRAMELLI MARIO LUIGI DI OSIO SOTTO - ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' D.U.R.C. - (€. 1.239,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO GIORNATA SOCIALE DELL'ANZIANO - EX DGC 174 DEL 29/10/2014 - IMPORTO € 1.300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 'B.BELOTTI'  BERGAMO PER STAGE PERIODO 08.06.2015 AL 03.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01.05.2014-31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI RETTA RICOVERO PRESSO RSA FONDAZIONE CARISMA - CASA DI RIPOSO SANTA MARIA AUSILIATRICE DI BERGAMO A FAVORE SIG. B.P - PERIOSO DETTEMBRE/OTTOBRE 2014 - IMPORTO € 1.680,52.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA IMPORTO € 3.708,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA PROVVISORIA DEI FONDI VINCOLATI  AL 1 GENNAIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 AL D.LGS 118/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE ARCHI 7 TRIENNIO 2013/2015 - N. 3 LICENZE - ANNO 2015 -  CIG ZCF08E6B9E - IMPONIBILE €. 1.100,00.= - IVA 22% €. 242,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MIANI GARDENS S.C. DI BERGAMO PER MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2014 - (CIG: Z691056FA5) - (TOTALE €. 6.588,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PER SEDE MUNICIPALE DALLA BIG TLC S.R.L. DI BERGAMO  - (IMPORTO: €. 5.185,00 IVA INCLUSA) - (CIG: Z30134762A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP SU RETE IN FIBRA OTTICA E CONNETTIVITA' INTERNET IN VARI EDIFICI PUBBLICI ALLA BIG TLC S.R.L. DI BERGAMO  - (IMPORTO: €. 7.276,08 IVA INCLUSA) - (CIG: Z4813475C5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI BERGAMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - IIA RATA SEMESTRALE ANNO 2014 (PERIODO 30.06.14/31.12.2014) - (CIG: 4526240368) - (IMPONIBILE €. 15.021,02.=/IVA 22% €. 3.304,62.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 6256,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.D.V.) - LIQUIDAZIONE COMPENSO 3^ ANNUALITA' (2013/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI  INSERIMENTO SIG. K.S. PRESSO PATRONATO SAN VINCENZO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 289,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE LINEE E ELETTRICHE -  UFFICIO COMANDANTE VIGILI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO S.R.L. DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (Z2F1331CC5)/€. 571,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO , BIBLIOTECA , CENTRO SOCIALE , FARMACIA , SERVIZI SOCIALI - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - PROROGA SERVIZIO DAL 18.02.2015 AL 31.03.2015. FINANZIAMENTO - CIG: (Z1F132B764).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO €  23.659,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME - PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI  MAPELLO (BG) - CIG: (ZA7131F1B7)/€. 917,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI  RIPARAZIONI TAPPARELLE PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - OPERE DA TAPPARELLISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) - CIG: (Z34132E540)/€. 1.997,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED IDRANTI  - PRESSO LA SCUOLA CAMPUS/SEZIONE MEDIA  E LA SEDE DI VIA LIBERTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO  DI  TREVIOLO  (BG) - CIG: (Z5C132231D)/€. 2.498,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €. 1.696,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREA  MAPP. 504 - LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORRELLI PASQUALE &amp; GIUSEPPE DI BREMBATE (BG) - €. 1.205,36.= - CIG Z9F114CB2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREA MAPP. 5152 - LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORRELLI PASQUALE &amp; GIUSEPPE DI BREMBATE (BG) - €. 1.405,80.= - CIG Z39120A5AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 3.970,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA + RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2D1325823) - (TOTALE €. 1.403,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DICARICA IN LOCALITA' SCARLETTI PER IL PERIODO 01.04.2014/31.07.2014 -€. 3.318,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 'EMERGENZA ABITATIVA: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO E INIZIATIVE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE (ART.11, COMMA 3 LEGGE 431/98-LEGGE 20/2014) - ANNO 2014 - DGR N. X/2207 DEL 25/07/2014 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOMANDE IDONEE € 9.700,11 (CONTRIBUTO COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERATA DI INCONTRO CON LO SCRITTORE ANDREA VITALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 242,00.= CIG: Z53133BF6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2014.(REG.SERV.N.11/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PER CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA €.3.687,00.=*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 9.326,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PIA OLMO PER UTENTI DIVERSI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 11.234,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 11.920,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTO MINORE M.S. A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE AEPER DI BERGAMO - IMPORTO € 4.268,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER RIPARAZIONI EFFETTUATE SU AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA CON SEDE IN OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.889,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITA' (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.10/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SOVRACOMUNALE DEL DDC DELL'AREA ZINGONIA 'RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO DI ZINGONIA': DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA' ENTRATA PER MANCATO INTROITO DA PARTE DI DUE SPONSOR PER EURO 240,00 AI FINI RENDICONTO 2014. CONTESTUALE RIPARTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA'  DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO CODICE CIG.  CIG ZCA132EC58  (EURO 134,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 1754,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARE ATTIVATE NEL 3° QUADRIMESTRE 2014 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - (TOTALE €. 750,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO MASSA VESTIARIO ESTIVO OPERATORI DELLA P.L. CIG Z681329CFC €.7.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 85.681,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO : 'REALIZZAZIONE BAGNI PRESSO CAPANNONE DI PROPRIETA' COMUNALE ''- NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIMESSA IN FUNZIONE DELLA CALDAIA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA UGO FOSCOLO N° 12/A (ASS. C.G.) ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. DI OSIO SOPRA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.309,84 + IVA) - (CIG: Z7F132394B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/15 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.9/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO CONVENZIONATO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PARCO ADDA NORD ANNO 2013 - €. 8.006,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONI RELATIVE APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II° LOTTO - DITTA IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E SVINCOLO FIDEJUSSIONE PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.A. PRODUTTIVO DI VIA C. BATTISTI, ORA VIA CADUTI SUL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 82.830,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE PER L'APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA DEL MONUMENTO AI CADUTI ORATORIO SAN FILIPPO NERI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - €. 4.436,37 - CIG Z92126F4F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO SU AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE - IMPORTO € 159,21.= - CIG: Z2F131BAD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - RETTIFICA. (REG.SERV.N.8/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2013/16 E PASTI A DOMICILIO 2013/16 A NOME SODEXO ITALIA SPA - PROCEDURA DI REVISIONE EX ART. 8, D.L. 66/2014 - ESITI A DEFINIZIONE. (REG.SERV.N.7/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA TASSA COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI A NOME SOC. AIPA S.P.A  - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2015 - 30.06.2015 EX ART. 1, COMMA 642 DELLA L. 190/2014 - (MINIMI GARANTITI € 20.000,00 ED € 30.000,00) - CIG  ZC413152DA PER TOSAP - CIG  ZA81315326 PER ICP E DD.PP.AA. (R.S. N. 6 DEL 05.02.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS - METANO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPUS SCOLASTICO :  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z7512FC028 )/€. 1.598,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LEGALE COMUNE OSIO SOTTO/COMOTTI M.F.: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 35 DEL 21.01.2015 PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA A CURA DI A. MANZONI &amp; C. SPA DI MILANO (EURO 115,00 OLTRE IVA 25,30) CIG ZF312DC0FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUBINETTI A PARETE PRESSO BAGNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) - (CIG: Z6A1311942) - (TOTALE €. 597,71.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BAGNI PRESSO PALESTRA DEL CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) - (CIG: Z6C130BAB1) - (TOTALE €. 609,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>TA.SI. -– RIDETERMINAZIONE  DEI RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO APPROVATI CON DETERMINA N. 1041/2014 (R.S. 5/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA , SERVIZI SOCIALI - PERIODO 15.02.2013/31.01.2015 - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO  DITTA  B.F.G.  MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - PROROGA SERVIZIO  PER AGGIORNAMENTO IMMOBILI COMUNALI  - FINANZIAMENTO DAL 04.02.2015  AL  14.02.2015. -CIG ( ZAD12D4B15)/EURO 1.403,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. LUCA NEMBRINI PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.07.2014-31.12.2014 PER TOT. €. 3.705,54 (N.I.A. 4/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FABBRO - PRESSO LA PALAZZINA/BAR - STADIO COMUNALE - APPROVAZIONE PERVENTIVO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ZAMBELLI - CIG: ( Z4A130B769)/€. 1.738,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z0812B1BDD) - (TOTALE €. 65,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO CON DECRETO NR. 11226 DEL 27/11/2014, PERVENUTO IN DATA 14/01/2015 PROT. NR. 500, DA REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ, PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2012 (IV ELENCO). IMPORTO € 7.524,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA DI OSIO SOTTO - SPESA COMPLESSIVA €. 5.080,00 - CIG: Z17130799F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA PAGAMENTO ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 25.359,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT FIORINO TG BGA07300 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZC31302885) - (TOTALE €. 585,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE PERVENUTE DALLA DITTA EVITEK SRL DI SUISIO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI LECCO PER IRREGOLARITA' D.U.R.C. (€. 1.318,90=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD  ASSOCIAZIONE  A.C.E.A.  PER  EVENTO 'OSIO...SOTTO NATALE 2014' . € 2.905,32..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PIAZZALE MERCATO DA PARTE DEL GRUPPO AUTOSCUOLE OSIO SOTTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA PER MOTOVEICOLI - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2016 - ADEGUAMENTO DEL  CORRISPETTIVO DOVUTO A COMPENSAZIONE DELL'UTILIZZO DELL'AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE TITOLO II- PER POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 2 LAMPIONCINI ROTTI C/O PARCHEGGIO CIMITERO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z7F12FCDA3) - (TOTALE €. 1.098,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - PERIODO 01.02.2015/30.04.2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z1E12D6445) - (TOTALE €. 1.260,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2015 - (IMPORTO: €. 1.232,45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO PER CELEBRAZIONI 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON BEPO VAVASSORI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 226,92 - CIG: Z4812F7351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N° 881/2014 AVENTE AD OGGETTO : 'APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO REDATTO DALLO STUDIO  ARCH. SPINEDI ALBERTO DI LALLIO (BG) AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE - CIG: (Z9C0EF38F2) - CUP:(J47H13001360005) -  APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE DELL'OPERA POST COLLAUDO - PRESA D'ATTO DELLA MINORE CIFRA DELL'INVESTIMENTO OGGETTO DI LEASING -  AFFIDATARI DEI LAVORI LA COSTITUITA A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' EDIL SCAVIL SRL F.LLI ROSSI CON SEDE IN PEDRENGO (BG) E MANDANTE SOCIETA' ALBA LEASING SPA CON SEDE IN MILANO.' -  RETTIFICA FRASE  ERRATA NEL DISPOSITIVO DELL'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT - APPROVAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA STIPULATA PER LA CAUZIONE DEFINTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO UFFICI COMUNALI - ESITI SELEZIONE - ATTIVAZIONE N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I - SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO: 26.01.2015 - 25.07.2015 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - PRESUNTI € 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 - A.S.D. VOLUNTAS OSIO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z55108330E) - (€. 10.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON BEPO VAVASSORI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.2.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE PERVENUTE DALLA DITTA CMA DI NATALI CLAUDIO DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE UTILIZZATE DAGLI OPERAI COMUNALI -  ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' D.U.R.C. - (€. 707,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE ENAIP DI DALMINE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -PERIODO 26.01.2015 AL 27.02.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE PERVENUTE DALLA DITTA SANZANI TIZIANO DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI VARI DA SERRAMENTISTA ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI -   ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI BERGAMO PER IRREGOLARITA' D.U.R.C. - (€. 1.476,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015. (REG.SERV.N.3/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 310,00.= CIG: Z9B12D8DCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LEGALE COMUNE OSIO SOTTO/COMOTTI M.F.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA  A CURA DI ASTALEGALE.NET SPA DI PERUGIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ( €. 1.327,09=) - CIG ZF312DC0FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBA LEASING SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO PER CANONE DI LOCAZIONE  (1° RATEO) - (TOTALE €. 49.688,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO RADIO TELEVESIVO DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.160,00 + IVA) - (CIG: ZC612CA447)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO STRADALE P.I. AMMALORATO IN VIA LIBERTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZD512C8CDE) - (TOTALE €. 854,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO TRIBUTARIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) - PERIODO 01.11.2014/31.12.2014 - (CIG: ZF8111B078) - (€.5.548,93.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 4.000,00 CIG DERIVATO 59458384BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO -  €. 2.544,68.=  CIG. Z8212C1E41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO P.I. IN VIA COLOMBO/VIA VESPUCCI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z4912C1D99) - (TOTALE €. 366,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROMOSSA DALL'ANUSCA - ANNO 2015 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 320,00 - CIG Z4012C56FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE MITSUBISHI CANTER TG BB137KB - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZF912C1235) - (TOTALE €. 1.716,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA MYO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN) - (CIG ZB112A8748) - (€. 118,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO : 'RIFACIMENTO CHIUSINO VIA V. VENETO E RIFACIMENTO PARTE TERMINALE MARCIAPIEDE VIA V. VENETO''- NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SACCHI - DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO - €. 10.327,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI COMANDO V V.F. DI BERGAMO PER INOLTRO S.C.I.A. AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SAN DONATO - EURO 340,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO  A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E PLESSO POTENZIATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 - IMPORTO € 61.633,82.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 2.895,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA I.S.I.S. 'GIULIO NATTA' DI BERGAMO PER STAGE PRESSO UFFICI COMUNALI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRACCIATURA CAMPO BASKET PRESSO PARCO GIARDINO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA SPORTISSIMO SNC DI ALBINO (BG) - (CIG: ZC412B895D) - (TOTALE €. 1.098,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SERVIZIO ASSISTENZA INTERNAVIGARE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 439,20- CIG: Z2C12B4DC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.1.430,00 - CIG ZA612B4C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' ANNO 2016 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA V POLITICHE SOCIALI 'SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO MINORI - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI' ANNO 2016  (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI' ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA III  'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E IV 'URBANISTICA-EDILIZIAPRIVATA-AMBIENTE' ANNO 2016. (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E DELL'AREA IV 'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE' ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - (TOTALE €. 87.672,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' ANNO 2016 (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO' ANNO 2016 - ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 D. LGS.VO N 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C PART TIME 30 ORE A TEMPO INDETERMINATO': RIAPERTURA TERMINI BANDO APPROVATO CON DETERMINA N. 769 DEL 04.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE,  DELLA SIG.RA CAMBARERI CARMELA, ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C1, TEMPO DETERMINATO, ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO - SERVIZIO DEMOGRAFICO/ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 150 D. LGS.VO 27.10.2009 NOMINA ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.D.V.) PER IL TRIENNIO 2015/2018: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESTAZIONI ANNO 2015 €. 5.000,00 CIG Z611313F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO' PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO COMUNALE DEL DIPENDENTE TREMANI ALESSANDRO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B7 CCNL 31.03.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL'AREA I - SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE DELLA SIG.RA TRAPLETTI LOREDANA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CAT. B4, ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO AREA V SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA RENDICONTATORE SUL SISTEMA SGATE - CONFERIMENTO DI INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - ANNO 2015 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 565,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PER IL PERIODO 01.08.2015 / 31.08.2015,  ALL'AREA I - SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE,  DELLA SIG.RA DEL BUONO CONCETTA, ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1, ASSEGNATA A TEMPO PIENO ALL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE - SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO 'SBLOCCA CANTIERI' - (IMPORTO: €. 40,00) - (CIG: Z4912A54B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2014: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 20.09.2014/31.12.2014 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLUZZO GERLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2014: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2014/30.06.2014 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO' PERIODO 03.05.2015/31.12.2015 - ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE C/O INTERSEZIONE VIA MONTE GRAPPA/VIA LEVATE URTATO DA AUTOMEZZO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z5E12A3DED) - (TOTALE €. 1.972,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI NELLA GIORNATA DEL MERCOLEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DI SOCIETA' E GRUPPI SPORTIVI DURANTE LA STAGIONE 2014/15 - INTEGRAZIONE. (REG.SERV. N. 2/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PER IL PERIODO 13.04.2015 / 31.07.2015,  ALL'AREA I - SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE,  DELLA SIG.RA DEL BUONO CONCETTA, ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1, ASSEGNATA A TEMPO PIENO ALL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE - SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO' PERIODO 03.05.2015/31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI Z.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO' PERIODO 02.03.2015/02.05.2015 - ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 11.12.2014 (R.S. 1/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO' PERIODO 02.03.2015/02.05.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PER IL PERIODO 03.03.2015 / 03.04.2015,  ALL'AREA I - SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE,  DELLA SIG.RA DEL BUONO CONCETTA, ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1, ASSEGNATA A TEMPO PIENO ALL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE - SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA  PER DIRITTI SIAE ANNO 2015 - SPESA COMPLESSIVA €. 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO SIG. F.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 150 DEL D. LGS.VO 27.10.2009: NOMINA ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O. D. V.) PER IL TRIENNIO 2015/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO SIG.RA S.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PER IL PERIODO 14.01.2015/28.02.2015,  ALL'AREA I - SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE,  DELLA SIG.RA DEL BUONO CONCETTA, ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1, ASSEGNATA A TEMPO PIENO ALL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE - SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 02.02.2010 N. 6 - NOMINA COMMISSIONE PUBBLICI ESERCIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' - (TOTALE €. 1.002,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE ANNO 2015. CIG ZDD1495353.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2015 -  IMPORTO PRESUNTO € 64.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALADINA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI DURANTE L'ANNO 2015 - EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 - €.459,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>POS BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BANCOMAT E CARTA CREDITO PER INCASSI FARMACIA COMUNALE ANNO 2015 (€. 1.400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP). IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PIATTAFORMA INFORMATICA ANNO 2015. € 1.098,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO DITTA MAGGIOLI PER UFFICIO COMMERCIO-CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG. Z371314657. EURO 536,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DR. GALLUZZO GERLANDO PER IL PERIODO 20.09.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUSCA   -ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -CODICE CIG.  ZA812F2448                                                       € 310,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA -APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO- LIQUIDAZIONE CODICE CIG ZC01322F5C-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2015 CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CODICE CIG.ZEF131D9FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 - DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI MERCE E PER FRUIZIONE PASTI A MEZZO RISTORATORI CONVENZIONATI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CARREFOUR GS SPA € 35.300,00 - CIG Z6A1311B38 - DIVERSI RISTORATORI € 7.700,00 CIG Z241311BF6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 E SEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PER ACCERTAMENTO SANITARIO STATO DI MALATTIA DIPENDENTI - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 -  CIG ZEB12C7F30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA COMUNALE: RETTIFICA FORNITORE E INTEGRAZIONE DETERMINA N. 894 DEL 05.12.2014 €.  61,00 CIG Z7212096A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAODINARIO EFFETTUATO DA PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA-CULTURA E SERVIZIO COMMERCIO - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI GIUNTA COMUNALE ANNI 2015 E SEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA IN VOLUMI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' MYO SRL -TORRIANA (RN) CODICE CIG. Z241295F6A (€. 1.006,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PLUVIALI IN PLASTICA PRESSO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DON MANZONI 3/7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARRIGONI GIORDANO E FIGLI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.170,00 + IVA) - (CIG: ZDB128AC4A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO R.T.P. - TECNION/RUGGERI DI CASTEL MAGGIORE (BO)  PER AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO, COMPRENSIVO DELLA D.L. CONTABILITA'  E  SICUREZZA - FINANZIAMENTO - EURO 304.512,00.= CIG: (6164133378) -  REVOCA 'TECNICA' DELLA DETERMINA N. 532/R.G. DEL 11.11.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO SET./OTT. 2014. (REG.SERV. N. 137/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 - IMPORTO € 267,60\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE - EX DGC 234/2011 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2015 € 4.050,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIM. 2014. (REG.SERV.N. 136/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B ANNO 2015 (R.S.  135/2014) - CIG Z5412C8492</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/15 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE. (REG.SERV.N. 134/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15 A NOME DELLA A.T.I. AUTONOLEGGIO RUSSO DONATO/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GEN./GIU. 2015 (EURO 21.716,69 + IVA 10% - CIG Z7710A3DFC). REG.SERV.N. 133/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO SARA PER IVA WOLTERS KLUWERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - INTERVENTO TECNICO PER NUOVA CONFIGURAZIONE PROCEDURA - (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 200,00 + IVA - CIG N. Z3F134048D). REG.SERV.N.132TER/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 875,00 + IVA - CIG N. ZAE1339643). REG.SERV.N.132BIS/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA KIBERNETES SRL DI SILEA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO WEB 'AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA E 'GESTIONE INTEGRATA DEI CONTRATTI': INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 875 DEL 03.12.2014 (€. 3.040,00 + IVA €. 668,80 - CIG ZEE123C09B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO E SPESE SERVIZIO TESORERIA PER L’ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (POSTE ITALIANE € 2400,00 CIG Z3212CC9D8 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO  € 2100,00 CIG Z6B12CCA80) - (R.S. N. 132 DEL 29.12.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI, PRESTATORI DI LAVORO (COMPAGNIA ITAS AG. BERGAMO - €. 22.000,00  + €. 3.000,00 PER SINISTRI IN FRANCHIGIA - CIG ZC5128CC99) E INFORTUNI AMMINISTRATORI (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED - €. 1.700,01 CIG Z15128CE2F) ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNUO A FAVORE BROKER MAG JLT SRL DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PLIS - RILEVAZIONE DISPONIBILITA' IN CONTO FONDI VINCOLATI AL TERMINE DELLA GESTIONE QUALE ENTE CAPOFILA PER TRASFERIMENTO A ENTE PARCO ADDA NORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONVERSIONE CONTENUTI INCARICO A NOME STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA PER SERVICE DI CUI DETERMINAZIONE AREA. V N. 162/2014 - APPROVAZIONE (€ 7.509,10. IVA INCLUSA - CIG.: ZDE0EE625D) (N.I.A 131BIS/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO GEV PLIS ANNO 2014 - €. 1.318,34.= DA RIVERSARE AL PARCO ADDA NORD A SEGUITO CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE VINCITORI CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2014 E ASSEGNAZIONE RISPETTIVI PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 674 DEL 1/10/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2014/15 PER MAGGIOR FABBISOGNO - IMPORTO € 3.953,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.  (R.S. N. 131 DEL 29.12.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - ANNO 2015 -  IMPORTO € 49.530,00.= - CIG: 610436160D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2014  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.  (R.S. N. 130 DEL 29.12.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O ITAS MUTUA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITAS MUTUA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2014 (DETERMINAZIONE N. 977/R.G. DEL 19.12.2013) - FINANZIAMENTO - (CIG:  Z231353E99) - € 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RETTE INSOLUTE ARRETRATE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 POST CESSIONE CREDITO A SODEXO - DEFINIZIONE PARTITE CONTABILI E RIVERSAMENTO QUOTE A CREDITO SODEXO PER ANNI SCOLASTICI 2009/10, 2011/12 E 2012/13.(REG.SERV.N.129/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/A.S.D. VOLUNTAS OSIO PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE DURANTE IL PERIODO 01.08/31.12.2014 - (TOTALE €. 488,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 4° TRIM. 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2014 - (TOTALE €. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - IV° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - IV° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 245/2014 E AUTORIZZAZIONE A CHIUSURA PARTITE CONTABILI ENTRATA/USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME ECCEDENTI RUOLI, AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 21, DEL D.LGS. 112/2008. IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIALE RESTITUZIONE (D.LGS. 112/99 ART. 22, COMMA 1-QUATER) (R.S. N. 129 DEL 29.12.2014) - E. 45,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA TELEFONICA E ASSISTENZA ON LINE RELATIVA AI SOFTWARE PROGRAMMI CONCILIA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA ANNO 2015. €. 2.476,60= CIG N. ZA7127FE75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2015 - IMPORTO TOTALE € 2.435,00 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER R.C.A. € 1.899,00 CIG: Z66128491A  - ACE EUROPEAN PER INFORTUNI CONDUCENTE € 536,00 CIG: ZF21280201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2015 - (TOTALE €. 6.430,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2015 ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. + CONSULTAZIONI TRIMESTRALI ALL'ARCHIVIO INFORMATICO. CIG N. Z1F127BD5E  €.1.845,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURAZIONE R.C.A. VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG. N. ZC412851C5  INFORTUNI CONDUCENTE.  CIG. N.ZF21280201€. 3.956,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. 52 DEL 29.12.2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE  CANONE ANNO 2015 €. 985,00= CIG. N. Z36127A52C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'UTENZA AL SERVIZIO CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E NON ASSICURATI DELLA BANCA DATI ANIA-SIC  ANNO 2014 CIG. NR. Z4B127934D €. 252,02=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PER NUOVI VARCHI ELETTRONICI DITTA SUARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>TA.SI. -– RIMBORSI SU ISTANZA PER ERRATO VERSAMENTO (R.S. 128/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2014 VERSATA IN ECCEDENZA PER FABBRICATI CAT. D PER VARIAZ. ALIQUOTA IMPEGNO DI MASSIMA PER RIMBORSI D'UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU -– RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO PER GLI ANNI DAL 2013-2014–  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S. 126/2014 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. C/O COMUNITA' PANDORA DI CASTEL ROCCHERO (AT) - PERIODO 1/01/2015-30/12/2015- IMPORTO € 624,00.= - CIG:  Z0B12C8481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO A FAVORE SIG. D.A. PRESSO CSE GIOVANNI XXIII DI VALBREMBO - PERIODO 1/01/2015-30/06/2015 - IMPEGNO DI SPESA  € 1.403,40.= - CIG ZDC12C91B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE SIG.RA L.D. C/O CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DA 'CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS' SEDE DI TREZZO SULL'ADDA - PERIODO 1/1/2015-30/06/2015-  IMPORTO € 5.941,73.= - CIG: Z051312A28 - ACCERTAMENTO € 2.040,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ANNO 2015 - IMPORTO € 15.476,60.= - CIG: ZEE12E23A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE MINORE V.M. PRESSO CSE VALTESSE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 5.921,76.=  CIG:  Z9612A4919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) -PERIODO 1/1/2015-30/06/2015 IMPORTO € 8.717,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE SIG.RA B.R. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 - IMPORTO € 2.160,47 - CIG: ZAA12D2FCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE IMMOBILI COMUNALI DELL'ENTE PER INCENDIO E FURTO - ANNO 2015  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z97127E97A) - TOTALE €. 11.489,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTA RSA CASA OSPITALE ARESI DI BRIGNANO GERA D'ADDA A FAVORE SIG. C.M. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 - IMPORTO € 3.000,00  - CIG ZF612BAB6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA VERDELLO SRL DI VERDELLO A FAVORE  SIG.RA   L.O. - PERIODO : GENNAIO/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 746,16  - CIG Z7A12AA0A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA SAN GIUSEPPE DI DALMINE (UNIVERSIIS SOC. COOP. SOCIALE) A FAVORE SIG.RA A.L. -  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 1.848,00 - CIG. Z8C12B93C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA 'ISTITUTO S. GIUSEPPE' DI VILLA D'ADDA  A FAVORE DEL SIG.  L.G. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 -  IMPORTO € 5.261,00  - CIG: ZF012B6142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO - UTENTI VARI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 - IMPORTO € 12.416,25 -  CIG: Z3912B2526.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURAZIONE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2015 - €. 677,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA IN VETRO PRESSO  INGRESSO MUNICIPIO -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PONZI S.R.L. DI BAGNARA (RA)  - CIG: (Z7D125ED73)/FINANZIAMENTO €. 250,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  APPALTO  ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI DALMINE  (BG) PER  FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI -  DAL 01.01.2015  AL  31.03.2015 -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z761298439)/EURO 8.520,45.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  APPALTO  ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 01.01.2015  AL  31.03.2015 -  FINANZIAMENTO - CIG: ( Z7C12983E1) / EURO 2.640,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  APPALTO  ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 01.01.2015  AL  31.03.2015 -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z931298046) / EURO 3.960,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE E C. S.N.C. PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA RETI E CABLAGGIO STRUTTURATO IN VARI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE  INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ONLUS DI CILAVEGNA -  SIG.RA O.A. E MINORE O.D. PERIODO 1/01/2015-30/06/2015- IMPORTO € 18.100,00.= CIG: ZC812C76BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI\SERVIZIO MINORI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI INSERIMENTO IN COMUNITA' AGATHA MINORE M.M. - PERIODO 1/01/2015-31/12/2015- IMPORTO € 10.860,00.= - CIG: ZC312AA2AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI\SERVIZIO MINORI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' L'AQUILONE - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO A FAVORE MINORE M.S. - PERIODO 1/1/2015-30/06/2015 - PROGETTO PUNTO PIU' - INCONTRI PROTETTI - I SEMESTRE 2015- IMPORTO € 5.519,90.= CIG: ZB712A96A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI\SERVIZIO MINORI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/1/2015-30/06/2015 - IMPORTO € 3.991,05.= - CIG: ZD812A8411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI\SERVIZIO MINORI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' FA MILLE COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE MINORE B.J. PERIODO 1/1/2015-30/06/2015 - IMPORTO € 11.859,12.= - CIG:  Z1712E16CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI\SERVIZIO MINORI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L.  N° 3 REDATTA DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER  GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO IL  CAMPUS  SCOLASTICO 'A. MORO' (FIN. L. 98/2013 - DGR 23/2013) -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAROLA GEOM. FRANCESCO DI PIEVE PORTO MORONE (PV) N° 56 RELATIVA AL SUCCITATO S.A.L.  - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO   28.719,26.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 85.681,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL PARCO ADDA NORD E I COMUNI DI BOLTIERE, BONATE SOTTO, DALMINE, FILAGO, MADONE, OSIO SOPRA ED OSIO SOTTO PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONTRIBUZIONE PREGRESSE -€. 120.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z11127B6A7) - (TOTALE €. 3.679,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ENTI ON LINE SOLUZIONE  MILANO CODICE CIG. Z3812D9861- €610,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO - PER UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2015 - FINANZIAMENTO - (TOTALE €. 46.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2015 - (TOTALE €. 745.400,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE -  BIENNIO 2015-2016 - AFFIDO SERVIZIO A NOME SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO (CIG Z3412CD52B - € 24.000,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL PARCO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI A CURA DELLA SOCIETA' LODA SAS DI GHISLENI ING. ROBERTO &amp; C. DI BERGAMO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2014:  3^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - € 5.000,00 - CIG. ZE61271470.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STUMENTI MUSICALI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 2.836,00.= - CIG: Z051270CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO -  €. 4.662,86.=  CIG Z92126F4F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.D.S. 2014/2015 LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO ANTICIPAZIONE EROGAZIONE CON SCADENZA 10 GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALDO CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S.2012/2013 €. 2.496,09 (PARTE INVESTIMENTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIM. 2014 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.122/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2015 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - €.   4.995,90.= -  CIG Z09126F162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2014.(REG.SERV.N.121/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 13.847,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI, FASCICOLI SEQUESTRI, CODICI E VOLUMI BACHECA GIG. MAGGIOLI Z101266615 €. 4.099,32=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA SUARDI DI CHIUDUNO (BG) AVENTE AD OGGETTO L'INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA GIREVOLE PRESSO IL PARCHEGGIO ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE - FINANZIAMENTO - CIG: (Z6712730F5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA ALLOGGIO DON BEPO VAVASSORI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA B.F.G. 2009 DI  DALMINE (BG) - CIG : (ZD312691D1)/€. 1.320,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE OPERE EDILI ED ANNESSI ALLOGGIO DON BEPO VAVASSORI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA FRATUS S.R.L. DI  LEVATE (BG) - CIG : (ZAB12602AC)/€. 7.053,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SCIVOLO INTERNO AL PLESSO MUNICIPALE, IN ALLUMINIO, PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP - AFFIDO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA CARPENTERIA  REGONESI  DI  VERDELLINO  (BG)  -  CIG : (ZBB12611C5) - FINANZIAMENTO EURO 677,04.=/LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 2 - 'LOTTO SERRAMENTI' - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA  O.Z.B. S.R.L. DI LALLIO  (BG) - FINANZIAMENTO - CODICE CUP: (J44H14000730001) - CODICE CIG: (6043183060).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE/SCUOLA DELL'INFANZIA RELIGIOSA S. CAPITANIO BIENNIO SCOLASTICO 2014/15-2015/16, ARTT. 11, COMMA 1, LETT. A) E 14, COMMA 1 LETT. A2) - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO PER CONGUAGLIO DA AGEVOLAZIONI SU RETTE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2014/15.(REG.SERV.N.117/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO' - ALDO MORO - II° LOTTO - STRALCIO N° 1 'LOTTO OPERE EDILI' - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA  EDILSUISIO S.R.L. DI SUISIO (BG) - FINANZIAMENTO - CODICE CUP: (J44H14000740001) - CODICE CIG: (6043120C5F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ARMATURE P.I. OBSOLETE IN VIA PASCOLI E VIA MACCHIAVELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z251266EAF) - (TOTALE €. 2.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE C/O ROTONDA MADONNA DELLA SCOPA URTATO DA AUTOMEZZO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z5E126714D) - (TOTALE €. 1.761,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2014  - DISCARICO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO. (R.S. N. 116 DEL 19.12.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA SCIVOLO PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP DA COLLOCARE PRESSO L'ENTRATTA DEL MUNICIPIO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA AP. COLOR DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CUI A DGC. N° 14372014 - CIG: ( Z7D125ED73) -  EURO  1.347,84.= /LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE/RICODIFICA CONTABILE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO COMUNEWEB CALCOLO IMU-TASI A.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-CONTABILITA' - PE-NOC PER GESTIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE: CESSIONE IN USO SOFTWARE APPLICATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SW E ATTIVITA' DI SUPPORTO PERSONALIZZATO PER LA FORMAZIONE E L'AVVIAMENTO AL NUOVO SW EX DLGS 118/2011 -  AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (€ 7.340,00+IVA 22% - CIG Z7817E4C6B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VIA CAVOUR E VIA DONIZETTI  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO - (CIG: Z671263DCD) - (TOTALE €. 6.478,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SPECCHI PARABOLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z331263D83) - (TOTALE €. 819,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI BUONO SOCIALE A FAVORE UTENTI CDI SAN DONATO SRL RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2014 - IMPORTO € 1.000,00 - CIG Z5B12637A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PER ETILOMETRO DITTA B.M. SERVIZI DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA PER ETILOMETRO ALCOTEST 7110 MK III DRAGER CIG. N. ZB611DE9FC  €. 6.907,60=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 72 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO - (CIG: Z1812612F0) - (TOTALE €. 1.449,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 'EMERGENZA ABITATIVA: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO E INIZIATIVE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE (ART.11, COMMA 3 LEGGE 431/98-LEGGE 20/2014) - ANNO 2014 - DGR N. X/2207 DEL 25/07/2014 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE - IMPORTO € 9.875,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - ANNO 2012 - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 1 VOLONTARIO - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC.164 DEL 31/08/2011 - IMPORTO € 1.300,00 - CIG ZD61260184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 2014 AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 1.440,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (1A - 5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FILAGO -  AZIENDA AGRICOLA MAZZOLENI MARCO DI TERNO D'ISOLA -  3A STAGIONE - €. 482,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  CIG. N. ZE51260A76 IMPONIBILE €. 2.575,40= IVA 22% €. 3.142,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO €. 1.368,84= GIG. N.Z51125FFFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 2359,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG Z2A125DB00 - € 991,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE + REVISIONE PIAGGIO PORTER TG. CS165CS - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZE4125E8DB) - (TOTALE €. 151,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L. N° 2 - FINALE - REDATTO DALL'U.T.C. - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL SCAVIL DI PEDRENGO (BG) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA ANNO 2014 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FESTA DELLO SPORT OSIO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 'FESTA DELLO SPORT - 3^ ED.' - EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.115/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'SCEMPIONS SUMMER CAP 2014' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AL.CO. DI OSIO SOTTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE.(REG.SERV.N.114/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME - PRESSO LA CASA DON BEPO VAVASSORI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI  MAPELLO (BG) - CIG: (ZC5123A4E3) )/€. 371,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE PROFORMA PERVENUTE DA AVV. FIORONA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI PRESSO TAR LOMBARDIA PROMOSSI DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA ED ENEL RETE GAS SPA - (TOTALE €. 2.537,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROCEDURE RISCOSSIONE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA FIGURATIVA RESTITUZIONE FSC PER IMU NON TRATTENUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGETTO CRS-SISS ANNO 2015. CIG Z911496223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO INCARICO PER ELABORAZIONI RICETTE ANNO 2015. - €.4.000 -  CIG. ZA01496242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE SERVIZIO FARMACIA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI VETRI PRESSO SCIVOLO PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP DA COLLOCARE PRESSO L'ENTRATA DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA G E G GAMBA DI LALLIO (BG) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CUI A  DGC  N° 143/2014 - CIG: (ZF8123D6E9) - EURO 733,82.= LIQUIDAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRONTUARI EGAF CIG. N. ZE61258F31  €. 397,50=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO :  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) - CIG: (ZD61256B81)/€. 963,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA PERVENUTA DALL'ARCH. CARMINATI CRISTIANO DI DALMINE (BG) PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DELLA SICUREZZA (IN FASE DI PROGETTAZIONE) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA DENOMINATA CENTRO SPORTIVO VIA DELLE INDUSTRIE - (CIG: ZB81119D42) - (TOTALE €. 12.434,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES SRL DI GALLARATE € 6000,00 CODICE CIG. ZED12575A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.GA. SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER LAVORI DI SPOSTAMENTO TUBAZIONI ACQUEDOTTO PER AMPLIAMENTO AUTOSTRADA A4 - (CIG: Z1E1211024) - (€. 8.162,17.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO A  FAVORE DI SOC. SAN DONATO SRL PER LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ARIA, CONDOTTE, MOTORI, N. 8 U.T.A.\U 201 D PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SRL' - (CIG: 48243023F3) - (€. 23.811,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA PERVENUTA DALL'ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO/D.L./CONTABILITA'/MISURE E PRESTAZIONI DELLA SICUREZZA INERENTE INTERVENTI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - ACCONTO - (CIG: ZF9106F868) - (TOTALE €. 25.376,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA PERVENUTA DALL'ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER D.L. CONTABILITA' E MISURE INRENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO A. MORO - ACCONTO - (CIG: ZD71123F83) - (TOTALE €. 19.032,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L.  N° 1 E N° 2 REDATTA DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER  GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO IL  CAMPUS  SCOLASTICO 'A. MORO' (FIN. L. 98/2013 - DGR 2372013) -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAROLA GEOM. FRANCESCO DI PIEVE PORTO MORONE (PV) N° 38 E N° 47 DEL 2014 RELATIVE AI SUCCITATI S.A.L.  - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO   289.521,59.=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA PERVENUTA DALL'ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - (CIG: Z620D81ED0) - (TOTALE €. 25.376,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO IMMOBILIARE PASCOLO S.A.S. DI PEDRETTI GIACOMO PER ACQUISTO MAGAZZINO COMUNALE - € 42.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (1A - 5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DALMINE - AZIENDA AGRICOLA FACCHI PAOLINO - 3° STAGIONE -  €. 1.178,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL'U.T.C. AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCIVOLO IN FERRO PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP. - AFFIDO ALLA DITTA CARPENTERIA REGONESI DI VERDELLINO (BG) CIG: ( Z4411E8D64)/EURO 447,20,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CUFFIETTE WIRELESS PER EVENTO SILENT NIGHT - EX DGC 203 DEL 10/12/2014 - IMPORTO € 970,00.= CIG: ZE512490FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FONDO CASSA DISTRETTO ANNO 2014. EURO 25.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.090,39 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO - PERIODO 15.12.2014/14.12.2015 - CIG Z261232D8E - €. 9.932,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI COMUNE WEB' A NOME KIBERNETES SRL PER IL TRIENNIO 2013-2015 - INTEGRAZIONE MONTE ORE DI 40H PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATO'- APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG ZBD124DE71- € 3.200,00+IVA 22%)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.029,68.= - CIG Z721249061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE SOCIETA' ARES COSTRUZIONI S.R.L. DI BERGAMO PER REALIZZAZIONE EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA A SEGUITO RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA CASACLIMA CLASSE A - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €. 10.204,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIGG. TIRONI MARCELLO E ARRIGONI ELENA - DIA PROT. N. 7379  DEL 02.07.2010 E DIA IN VARIANTE N. 9873 DEL 05.09.2014 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 1.452,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A CONSUNTIVO ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO € 31,49.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ONERI GESTIONE PLESSO POTENZIATO - ANNO SCOLASTICO 2013/14 - IMPORTO € 543.99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG.RA MINUTI MARIA - DIA PROT. N.10393 DEL 28.09.2011 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 2.118,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I € 2359,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO 'AREA ZINGONIA' V BANDO REGIONALE EXPO 2015:LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  TRASFERIMENTO FONDI AD ASCOM (DGC N. 991/2013)  €  5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA EX ART. 34 D. LGS. 165/2001 N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C PART TIME A TEMPO INDETERMINATO: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE QUOTE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA T.B.S.O. SPA  MEDIANTE ALIENAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>TA.R.S.U. - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE -  FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 111 DEL 12.12.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALDO CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S.2013/2014 €. 89,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2014 - SALDO -  CIG Z030D1E37A - €. 2.388,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA PERVENUTA DALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. DARIO VITALI - GEOM. ALBERTO GUALANDRIS DI DALMINE (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO + D.L. + CONTABILITA' OPERE DI COMPLETAMENTO DI PICCOLA ENTITA' DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PRESSO EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - SALDO - (CIG: Z740DF2BCE) - (TOTALE €. 2.806,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 5.700,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' D'INGEGNERIA 'TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO S.R.L.' DI MILANO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICELLARE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - (CIG: Z5F1125135) - (TOTALE €. 6.701,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I LOTTO - SALDO - (CIG: Z150746E079) - (TOTALE €. 12.501,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE QUADRO DI DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DELL'ASCENSORE INSTALLATO C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA S.I.A. SNC DI MONZA - (CIG: Z32123DE55) - (TOTALE €. 866,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG. SCARAMUZZINO FRANCESCO - DIA PROT. N. 6581 DEL 18.07.2002 - SALDO - €. 10.354,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGGE REGIONALE 12/2005 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2013 - PARROCCHIA SAN ZENONE DI OSIO SOTTO - €. 5.306,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO N. PASTI FORNITI NEL PERIODO SET./DIC. 2014 - € 1.276,00 + IVA - CIG N. 521178EBE (REG.SERV.N. 110/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO PER ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PGT - SALDO - €. 7.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLI EMESSI NEGLI ANNI  2002/2013 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 109 DEL 12.12.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.P. COLOR DI OSIO SOTTO PER IMBIANCATURA BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - (CIG: ZCB0BD8749) - (€. 5.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.P. COLOR DI OSIO SOTTO PER RIPRISTINO VERNICIATURA CANCELLO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG: Z370822959) - (€. 2.123,54.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 14.030,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LEGALE COMUNE OSIO SOTTO/COMOTTI M.F.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI CUSTODIA A FAVORE DEL DR. CASSINARI GIUSEPPE NOMINATO DAL TRIBUNALE DI LODI ( €. 2.000,00=) - CIGZE6123D5FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GUASTO P.I. IN VIA MONTE GRAPPA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZB4123A826) - (TOTALE €. 488,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE HP M401DNE  A FAVORE DI DATAMARKET SPA PER UFFICIO TRIBUTI (€ 231,41 CIG Z4512335E9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO 'AREA ZINGONIA' V BANDO REGIONALE EXPO 2015:IMPEGNO DI SPESA PER  TRASFERIMENTO FONDI AD ASCOM AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DGC N.120/2014.  €  7.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI/MANICHETTE + CONTROLLO PORTE D'EMERGANZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANN0 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - (CIG: Z59122E6FB) - (TOTALE €. 4.123,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.  171.363,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO A KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - (CIG: Z4D122CC37) - (TOTALE €. 25.300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGIO DON BEPO VAVASSORI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG : (Z0A1215158)/€. 1.740,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA VETRARIA G E G SNC DI GAMBA  DI  LALLIO (BG) - CIG: (Z9311FFDC5)/€. 761,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME - PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI  MAPELLO (BG) - CIG: (Z9C11FC55E)/€. 1.109,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 9 OTTOBRE 2011. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO VARIABILE AL COORDINATORE COMUNALE DI CENSIMENTO. (D.E. -  €. 26,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L.  N° 1 E N° 2 REDATTA DALLO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER  GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO IL  CAMPUS  SCOLASTICO 'A. MORO' (FIN. L. 98/2013 - DGR 2372013) -  LIQUIDAZIONE IMMEDIATA DELLA CIFRA PARI AD EURO 26.320,14.=,  COSTITUENTE L'IVA DEL 10% DEI SUCCITATI S.A.L. NEI CONFRONTI DELLA DITTA PAROLA GEOM. FRANCESCO DI PIEVE PORTO MORONE (PV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR SAMSUNG  S24C450M A FAVORE DI KORA SISTEMI INFORMATICI SRL PER L'UFFICIO RAGIONERIA  (€ 184,22 CIG.Z2212226B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL RICORSO AL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE A DITTE DIVERSE (€. 23.880,48 - CIG Z7212096A7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI  ASFALTATURA  MARCIAPIEDI - VARIE VIE COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA   DI  OSIO SOPRA (BG) - CIG: (Z421214DCF)/€. 4.867,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA 'GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CITTA' DI OSIO SOTTO - 4^ ED.' - EROGAZIONE SALDO. (REG.SERV.N.106/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA PER ALLIEVI '8° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI - 2° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO' - EROGAZIONE SALDO. (REG.SERV.N.105/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2014' - IMPEGNI SPECIFICI PER DIVERSE SPESE ORGANIZZATIVE (DITTA TROFEI D'ARTE € 926,00+IVA CIG Z831225F3B - DITTA LA GRAFICA SRL € 302,00+IVA CIG ZC31225FDO) -REG.SERV.N.104/2014-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZCC1220518) - (TOTALE €. 429,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA SERVIZIO DI RICERCA E RECUPERO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZA AGEVOLATA - DITTA TE.BE.SCO  SRL - ADESIONE A SEMESTRE DI PROVA GRATUITO PER SERVIZIO INFORMATIVO (R.S. N. 103 DEL 05.12.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL DI SAN BONIFACIO (VR) PER ASSISTENZA ATTIVITA' DI STIMA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE  -  2°ACCONTO €. 8.418,00.= CIG. ZBF0B3A36C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI 'AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCHE DATI TRIBUTARIE (ICI - IMU - TASI)' E DI 'ELABORAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI TRIBUTARI' - AFFIDO A NOME STUDIO DELFINO  PARTNERS SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  (CIG Z881219D77 E Z4612189E4E)  (N.I.A 102/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI : 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO ' ALDO MORO' - II° LOTTO - STRALCIO N°2 - 'LOTTO SERRAMENTI '. ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, CON CONTESTUALE  APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO, DEGLI SCHEMI DI AUTOCERTIFICAZIONE, OFFERTA E DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MAURO FIORONA DI BERGAMO PER ATTIVAZIONE CONTENZIOSO SIDERVER SRL PER CONVENZIONE URBANISTICA PER VARIANTE P.A. VIA BATTISTI ORA CADUTI SUL LAVORO - SOCIETA' T.L. SRL, DAILA SRL E SIDERVER SRL - €. 888,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI : 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO ' ALDO MORO' - II° LOTTO - STRALCIO N°1 - 'LOTTO OPERE EDILI '. ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, CON CONTESTUALE  APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO, DEGLI SCHEMI DI AUTOCERTIFICAZIONE, OFFERTA E DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>22° EDIZIONE CONCORSO OSIO SCRIVE 'RACCONTAMI' : DEFINIZIONE IMPEGNI PER ATTUAZIONE MANIFESTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 992,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO REDATTO DALLO STUDIO  ARCH. SPINEDI ALBERTO DI LALLIO (BG) AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE - CIG: (Z9C0EF38F2) - CUP:(J47H13001360005) -  APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE DELL'OPERA POST COLLAUDO - PRESA D'ATTO DELLA MINORE CIFRA DELL'INVESTIMENTO OGGETTO DI LEASING -  AFFIDATARI DEI LAVORI LA COSTITUITA A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' EDIL SCAVIL SRL F.LLI ROSSI CON SEDE IN PEDRENGO (BG) E MANDANTE SOCIETA' ALBA LEASING SPA CON SEDE IN MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI OSIO SOTTO/CARISSIMI LUCIANA. LIQUIDAZIONE AVV. MAURO FIORONA DI BERGAMO PER INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA  N. 20/2010 - €. 3.540,85.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO BIENNALE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA MOBILMONDO CZ PUNTO 4 S.R.L. PER L'ADOZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO POSTE ALL'INTERNO DI ALCUNE ROTATORIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2014. -IMPEGNO DI SPESA-LIQUIDAZIONE. CIG. ZE411FB18E. EURO 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PILIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E DEL PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROVINCIALE UNA RETE ECOLOGICA PER LA PIANURA BERGAMASCA - COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO - ANNO 2014 -  €. 12.391,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE  FONDO SOCIALE MINORI A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE IMPORTO € 553.50 - LIQUIDAZIONE SALDO (50%)IMPORTO € 31.753,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA KIBERNETES SRL DI SILEA PER ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO 'POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA' (PROGETTO ENTE S906M) €. 1.436,00 CIG ZEE123C09B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER EVENTUALE INSOLVENZA SU QUOTE CONDOMINIALI CARICO UTENZA DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO 'LA FORNACE 2' IN VIA DON MANZONI N° 18 (ESERCIZIO 2015) - (IMPORTO €. 1.900,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AL MAGAZZINO INTERRATO UBICATO NEL CONDOMINIO 'GIARDINO' IN CORSO ITALIA N° 21, ATTUALMENTE IN POSSESSO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - ESERCIZIO 2015 - (IMPORTO €. 260,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA' DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N° 1 - ESERCIZIO 2015 - (IMPORTO €. 3.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PROGEL DI GALLARATE PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BANCOMAT E CARTA CREDITO PER INCASSI FARMACIA COMUNALE ANNO 2014 (€. 300,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MINORE USCITA - ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE DEGLI  UFFICI COMUNALI: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (€. 8.554,08 - CIG ZAF120AEF0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA RETI E CABLAGGIO STRUTTURATO IN VARI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE E C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 14.636,00 + IVA) - (CIG: ZA6120EA48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA DANTE-MANZONI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZDC120ED12) - (TOTALE €. 262,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER NOLEGGIO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL MERCATO ELETTONICO DELLA P.A., DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.  (€. 7.083,00 - CIG ZAF120AEF0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SERVIZI SOCIALI UBICATI IN VIA CAMOZZI - MESE DI GENNAIO 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA B.F.G. SRL DI DALMINE (BG) - (CIG: Z52120A880 - (TOTALE €. 366,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREA A VERDE MAPP. 5152 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORRELLI PASQUALE &amp; GIUSEPPE  DI BREMBATE (BG) - (CIG: Z39120A5AF) - (TOTALE €. 1.405,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA CAVOUR E IN VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO - (CIG: Z301207FF6) - (TOTALE €. 7.889,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2013 A FAVORE DEL COMUNE DI FILAGO, PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE QUALE SEDE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - €. 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VIA DIAZ - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO - (CIG: ZB21207FB4) - (TOTALE €. 1.093,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO A RISCATTO TARGHA 193 DITTA SUARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO CONFORMEMENTE ALLE RICHIESTE DEL COVENANT OF MAYORS - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.800,00 + IVA) - (CIG: ZB712020F7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.I.COM. PER MANIFESTAZIONE 'MERCANTI IN FIERA' DEL 05.10.2014. € 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER SOSTITUZIONE PALO SEGNALETICA STRADALE ABBATTUTO IN VIA MATTEOTTI - CAUSA  INCIDENTE - (TOTALE €. 100,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2014. -IMPEGNO DI SPESA-LIQUIDAZIONE. CIG. ZE411FB18E. EURO 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SCIVOLO IN FERRO PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA CARPENTERIA REGONESI DI VERDELLINO (BG) - CIG: (Z4411E8D64)/€. 2.964,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2014/2015 €.44.027,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 8.574,40.= - CIG: Z1C11AB501</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER 'PROTOCOLLO D'INTESA PER ZINGONIA' A FAVORE DEL COMUNE DI CISERANO - REDAZIONE MASTERPLAN 1° FASE A CURA DELLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE LOMBARDE - €. 4.972,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/15 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/15 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SULLA RETTA DI FREQUENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA S. CAPITANIO - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(REG.SERV.N.99/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE - ANNI 2015/2016 -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA S.I.A. SNC DI MONZA - (CIG: Z0611F9031) - (TOTALE €. 8.663,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 40.717,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL SOTTOPASSO EX S.S. 525 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA B.F.G. SRL DI DALMINE (BG) - (CIG: Z4011F42AE) - (TOTALE €. 1.098,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PORTONE D'INGRESSO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N° 1 (ASS. L.F.) ALLA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 317,20 IVA INCLUSA) - (CIG: Z9F11F40D5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI E ADEGUAMENTO SEGNALETICA ANTINCENDIO PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI UBICATI IN VIA CAMOZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO (BG) - (CIG: ZA711EF0A1) - (TOTALE €. 190,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - PERIODO NOVEMBRE 2014/DICEMBRE 2015 - SPESA € 7.988,75.= - CIG: Z411274AFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 39.157,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEI PINI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO - (CIG: Z2111E724F) - (TOTALE €. 3.416,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2014 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - €. 1.086,00 .= -  CIG Z030D1E37A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI DA NEVE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI A FAVORE AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 860,00.= - CIG: ZD111C73DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPUTER E MONITOR PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - IMPORTO € 315,98.= - CIG: Z6011E06C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA P.S.P. EQUIPMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DGC 184 DEL 24/11/2014 A FAVORE SIG.RA K.S. - IMPORTO € 800,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ETILOMETRO ALCOTEST 7110 MK III DRAGER CIG. N.ZB611DE9FC  €. 6.907,60=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE NUOVI PORTATALI ANPR SULLA EX S.S. 525 CIG.Z0011DE9F4 €. 8.196,72=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  MAGGIOLI PER ASSISTENZA FORMATIVA SOFTWARE APPLICATIVO CONCILIA CIG. N.  Z4511DE9EC  €. 425,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE DI  VOLANTINI INFORMATIVI PER EVENTI CULTURALI DICEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA  €.491,17 - CIG: Z2611F6FA3 - ZF411F7041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES SUPPLETIVO 2013 - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 98 DEL 21.11.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2014 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE (R.S. N. 97 DEL 21.11.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER TELEFONIA (30H)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ICCREA BANCAIMPRESA SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA PER CANONI DI LOCAZIONE - (TOTALE €. 173.817,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO  FARMACI DI LIBERA VENDITA C/O FARMACIA COMUNALE. DITTA NUOVA FARMACIA DOMANI FARMA D SRL DI PESSANO CON BORNAGO. € 27.588,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RG MARMI DI ROSSONI   RAFFAELLO DI  OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z8E11BDC75)/€. 1.171,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 72 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO - (CIG: Z4611D7875) - (TOTALE €. 1.449,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE CON DELFINO  &amp; PARTENERS SRL -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CODICE CIGZ4F11F2B45 €1024,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GUIDA AGLI ENTI LOCALI ON LINE - IL SOLE 24 ORE -€149,00 CODICE CIG.ZA511CD50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO IMMOBILIARE PASCOLO S.A.S. DI PEDRETTI GIACOMO PER ACQUISTO MAGAZZINO COMUNALE - € 44.620,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA MAGGIOLI PER ACQUISTO VOLUMI E ABB.TO VIGILARE SULLA STRADA GIG. Z3611D2D97 €.1424,20=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE RESTI MORTALI E PREPARAZIONE RIFIUTI PER LO SMALTIMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE -  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA G.M.B. DI VILLA DI SERIO (BG) - CIG: (Z4611B99FD)/€. 10.086,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE ANNUALE PER IMPIANTI DI VIDEO SOVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE INVENTARIO FARMACIA COM.LE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO PRONTUARI EGAF E ITER CDS ANNO 2015 CIG. N. ZF411D2108  €. 404,36=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO IN COSTRUENDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE VENTENNALE  DEL PARCO 'EX PISCINE' DI OSIO SOTTO  RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA A TITOLO DI IMPOSTE IPOCATASTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI CONTABILI IMPEGNI FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO  DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX  ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT.  APPROVAZIONE  C.R.E./OPERE COMPENSATIVE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - REDATTO DALL'ING. GHILARDI DI BERGAMO . PRE D'ATTO SVINCOLO PER IL 50% DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA N° FDI 085/00191510 STIPULATA DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BERGMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERE COMMISSIONE ISTITUTO BANCARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2014/2015 -  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLE SEGUENTI DITTE  :  RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: ZC811969E2) /EURO 33.740,00.= ; F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: Z0211987DB) / EURO 6.796,00.= ;  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: ZF31197092) / EURO 1.570,00.= ;  FASCO DI OSIO SOPRA (CIG: ZBA1196DF4) /EURO 13.029,00.= ; BIZIOLI DI OSIO SOTTO (CIG: Z6B1196F36)/EURO 4.865,00.=;  FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO ANNO 2014 - (CIG: ZD40D06780) - (TOTALE €. 600,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UFFICIO CONVENZIONATO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO A FAVORE DEL CONSORZIO ATS - 01/01/2013- 30/09/2013 E 14/11/2013 - 31/12/2013 - €. 5.882,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (EURO 19.672,00 - CIG Z7212096A7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 11.022,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO ANNO 2014 - (CIG: ZD40D06780) - (TOTALE €. 100,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTI HOUSING SOCIALE A SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO SIGG. S.S. E N.A.C A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE IL PUGNO APERTO ONLUS DI BERGAMO - IMPORTO € 3.120,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE.  (R.S. N. 96 DEL 18.11.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 12.714,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DIVERSE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PILIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO AL DOTT. AGRONOMO MORLOTTI EMANUELE DI ALMENNO SAN SALVATORE  -  ACCONTO - €. 7.875,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (3A - 5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DALMINE - SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GIUDICI OSIO SOPRA - 3° S.A.L. - €. 5.817,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (1A - 5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FILAGO -  AZIENDA AGRICOLA MAZZOLENI MARCO DI TERNO D'ISOLA -  2A STAGIONE - €. 965,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. LUCA NEMBRINI PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2014-30.06.2014 PER TOT. €. 3.705,54 (N.I.A. 95/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (3A - 5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - AZIENDA AGRICOLA DALMAGGIONI GIUSEPPE DI OSIO SOPRA - €. 2.577,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000:ONERI PER RIFUSIONE SPESE LEGALI DA SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 549/2014 VERTENZA ERICE SRL/COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA C.A. QUOTE SERVIZIO TRASPORTO DIALIZALIZZATI PER ERRONEO ACCREDITAMENTO ASL DI BERGAMO - IIMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 308,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UNIACQUE S.P.A. PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE DEL CONTATORE DELL'ACQUA RELATIVO ALL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA SAN GIORGIO N.14 (ASS. G.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013  - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 94 DEL 13.11.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI  - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2014  E TARES SUPPLETIVO 2013 - RUOLO EMESSO PER L'ANNO 2013 - DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S. N. 93 DEL 13.11.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA SAN GIORGIO N° 14 (ASS. G.A.) ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. S.N.C. DI OSIO SOPRA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 1.598,00 IVA INCLUSA) - (CIG: ZBC11B58BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE  ECOLOGICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE DORDO IN COMUNE DI FILAGO NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ABCD - 1° ACCONTO - €. 2.131,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2011/2012 - RICHIESTA DI RIMBORSO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE  (R.S. N. 92 DEL12.11.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FESTA ACCOGLIENZA IN DATA 21 SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE 'I QUARTIERI DI OSIO SOTTO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 2014- RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO BUONI MERCI E PER FRUIZIONE PASTI A MEZZO RISTORATORI CONVENZIONATI - (CARREFOUR GS SPA € 34.200,00 CIG N. 14153786DE - DIVERSI RISTORATORI € 7.800,00 CIG N. Z400EFDC66).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. DARIO VITALI - GEOM. ALBERTO GUALANDRIS DI DALMINE (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO + D.L. + CONTABILITA' OPERE DI COMPLETAMENTO DI PICCOLA ENTITA' DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PRESSO EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - ACCONTO - (CIG: Z740DF2BCE) - (TOTALE €. 1.000,00.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CARROZZERIA, ACQUISTO GOMME INVERNALI GIULIETTA, REVISIONE PERIODICA, RIPARAZIONE, TAGLIANDI E MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE COMPRESI CAMBIO PNEUMATICI ESTIVO/INVERNALE SU TUTTI I VEICOLI IN DOTAZIONE  CIG. N.  ZEC11A495Z €. 4.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) - PERIODO 01.09.2014/30.09.2014 - (CIG: ZE5107BEF4) - (€.2.955,93.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) - PERIODO 01.10.2014/31.10.2014 - (CIG: ZF8111B078) - (€.3.270,43.\=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STRUMENTO SELEA TARGHA 193/2 SECONDO NOLEGGIO - SISTEMA MOBILE LETTURA TARGHE CIG. Z8211A1E0D  €. 5.099,99=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO 'AREA ZINGONIA' V BANDO REGIONALE EXPO 2015:IMPEGNO DI SPESA PER III FASE INIZIATIVE BANDO ED ALTRO - TRASFERIMENTO FONDI AD ASCOM AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DGC N.120/2014.  € 10.172,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE DI DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT - ACCONTO E SALDO - SOCIETA' N.Q.A. S.R.L. €. 7.260,00.= (CIG ZD40591BDC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI  ASFALTATURA  MARCIAPIEDI - VARIE VIE COMUNALI  -  OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA   DI  OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO -CIG: (Z02118DF37)/€. 22.194,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO SUL TEMA 'ARMONIZZAZIONE CONTABILE NEGLI ENTI LOCALI ' DELLA SOCIETA' CIVICA SRL (€ 350,00-CIG Z931199281) - CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A LIQUIDAZIONE SPESA EX ART. 58, C.3 REG.CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 -  INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014 CIG N. ZDD0B4F3F7 - IMPORTO € 1.480,00 (NETTO IVA) (R.S. N. 90 DEL 05.11.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO FARMACIA COMUNALE - ANN0 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA SOC.  SORVEGLIANZA ITALIANA SRL DI BERGAMO - (CIG: Z411194B61) - (TOTALE €. 732,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE II° S.A.L./FINALE  REDATTO DALLO STUDIO DI ARCHITETTURA ARCH. VITALI E GEOM. GUALANDRIS DI DALMINE PER  LAVORI DI REALIZZAZIONE  OPERE DI COMPLETAMENTO DI PICCOLA ENTITA' DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PRESSO EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - II° LOTTO. CIG: (Z360D5DF2F)/EURO 17.603,30.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI SOLLECITI TARES 2013 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG N. ZE4119BDE8 - € 537,60 (NETTO  IVA OVE DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.01.2014-30.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO NATALE IN BIBLIOTECA - INTERVENTI DI ANIMAZIONE AL LIBRO ED ALLA LETTURA PER BAMBINI DAI 5 AGLI 8 ANNI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 440,00 - CIG: Z341190243 - Z0311901CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE POLETTI CHIARA - ISTRUTTORE CONTABILE, ASCRITTA ALLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A FAR CORSO DAL 10 NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ED APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  LA  COPERTURA  MEDIANTE  MOBILITA' ESTERNA  EX ART. 30 D.LG. 165/2001 MODIFICATO DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, NR. 114 DI NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C  PART TIME A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E./SVINCOLO RITENUTE  CONTRATTUALI  PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II° LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA DI OSIO SOPRA (BG) -  (CIG: 5161563089) -  TOTALE €. 391,99.=\</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE QUOTE ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE EX D.L. 78/2010: AFFIDAMENTO SUPPORTO OPERATIVO ALLA SOCIETA' DELFINO &amp; PARTENERS SPA PER ANALISI ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  SOCIETA' PARTECIPATA T.B.S.O. SPA.  IMPEGNO DI SPESA 3.179,00 CIG ZE7118C5AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E SVINCOLO FIDEJUSSIONE PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.A. 11 IN VIA VERDELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2014 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/15 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI.(REG.SERV.N.88/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/15 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SULLA RETTA DI FREQUENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA S. CAPITANIO - AMMISSIONE BENEFICIARI.(REG.SERV.N.87/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - ANNI 2015/2016 -  DITTA SICEM LIFT SRL DI ZINGONIA-CISERANO (BG) - (CIG: Z251183E0C) - (TOTALE €. 3.904,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANN0 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO - (CIG: Z191183EBC) - (TOTALE €. 803,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L. UNICO E FINALE E C.R.E. REDATTI DALL'U.T.C. - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI - RIF. D.G.C. 133/2013. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA DI OSIO SOPRA (BG) - CIG: (ZDB0B2C976)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA MORETTI GIANFRANCO E C. SNC DI COMUN NUOVO (BG) PER RIPARAZIONE TAGLIAERBA A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE - (CIG: ZB30EFAEEB) - TOTALE €. 1.560,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE  - ANN0 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'ASL DI BERGAMO - (CIG: Z2D1180174) - (TOTALE €. 2.928,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPIONCINO IN VIA CIMAROSA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: Z6E1180153) - (TOTALE €. 463,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA DI GORLE (BG) PER SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA E BRUCIATORE PRESSO STADIO COMUNALE - (CIG: ZC70C926E9) - TOTALE €. 939,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO FARMACIA COMUNALE - (CIG: Z880CD282B) - TOTALE €. 1.527,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 34.223,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA' E SOTTOPASSO EX S.S. 525 - ANNI 2015/2016 -  DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - (CIG: Z4C117A3D7) - (TOTALE €. 5.896,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO - ANN0 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM)  - (CIG: ZA2117A37D) - (TOTALE €. 2.979,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA PRESSO DIVERSE AREE A VERDE COMUNALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: (ZE111642D5)/€. 47.649,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO C-SPIN DI BERGAMO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINE INERENTE LO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (TOTALE €. 2.994,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO  TECNICO ASS.TO BORRELLI PASQUALE &amp; GIUSEPPE  DI BREMBATE (BG)  PER ACCASTAMENTO FABBRICATO CON DESTINAZIONE BAR  - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE - CIG: (Z27117A893) - CUP:(J47H13001360005) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA  APPROVANTE IL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N° 36 DEL 12.03.2014 - ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA A CARICO DELLA COSTITUITA A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' EDIL SCAVIL SRL F.LLI ROSSI CON SEDE IN PEDRENGO (BG) E MANDANTE SOCIETA' ALBA LEASING SPA CON SEDE IN MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 990,00 - CIG:Z7711737D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATI PER LEGGERE 2014 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN DATA 22 NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €. 330,00 - CIG: Z4D1173747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO  ING. GIAMPIETRO BRATELLI DI ALBINO (BG) PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI   - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE - CIG: (Z901178C02) - CUP:(J47H13001360005) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA  APPROVANTE IL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N° 36 DEL 12.03.2014 - ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA A CARICO DELLA COSTITUITA A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' EDIL SCAVIL SRL F.LLI ROSSI CON SEDE IN PEDRENGO (BG) E MANDANTE SOCIETA' ALBA LEASING SPA CON SEDE IN MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE DEL IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG. ZB411700AE -  € 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER RICOLLOCAMENTO PALETTI PARAPEDONALI ABBATTUTI IN VIA FOSCOLO - CAUSA  INCIDENTE - (TOTALE €. 469,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU -  RIMBORSO SU ISTANZA  PER VERSAMENTO EFFETTUATO PER L'ANNO 2013 NELLE MORE DI ACCOGLIMENTO DI VARIAZIONE CATASTALE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE –   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S.86/2014 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO SOCIETA' D'INGEGNERIA 'TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO S.R.L.' DI MILANO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICELLARE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  AVENTE  AD  OGGETTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL AL SUCCITATO STUDIO - FINANZIAMENTO - CIG: (Z5F1125135)/EURO 6.701,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIVERSIIS SOC. COOP. SOCIALE, SEDE LEGALE UDINE, PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA A.L. PRESSO RSA SAN GIUSEPPE DIDALMINE - IMPORTO € 616,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ANNI 2015/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) - (CIG: Z901166EB1) - (TOTALE €. 1.354,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PLUVIALI PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - (CIG: Z991166E2D) - (TOTALE €. 1.242,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA GIOCHI PRESSO PARCHI COMUNALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. DI BAGNATICA (BG) - CIG: ( Z4A115851A)/ €. 13.359,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FONDO CASSA DISTRETTO ANNO 2014. EURO 25.000*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CDD 2014 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 18.591,04.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 3.203,57.= (EX DETERMINA 1005/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO BISOGNI PRIMARI SIG. K.S. AD INTEGRAZIONE DGC 162 DEL 15/10/2014 - PERIODO OTTOBRE 2014/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 2.925,00.= - CIG: ZF81163D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTA PRO FORMA INCARICO LEGALE AVV. FIORONA (DOMICILIATARIO AVV. CODIGNOLA) PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI PRESSO  TAR LOMBARDIA PROMOSSI DA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. ED ENEL RETE GAS S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.21 DEL 12.07.2013 AD OGGETTO 'CANONI DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI - ISTITUZIONE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2013' - (IMPORTO: €. 380,64)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ING. ZANCHI PAOLO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. 'RESIDENCE SAORE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ING. ZANCHI PAOLO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. DI VIA CIMAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO  RENZO FRECCHIANI DI CREMA (CR) PER ANALISI DOCUMENTO 'PUBLIC SECTOR COMPARATOR'  - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE - CIG: (Z4A11784E8) - CUP:(J47H13001360005) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA  APPROVANTE IL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N° 36 DEL 12.03.2014 - ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA A CARICO DELLA COSTITUITA A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' EDIL SCAVIL SRL F.LLI ROSSI CON SEDE IN PEDRENGO (BG) E MANDANTE SOCIETA' ALBA LEASING SPA CON SEDE IN MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA-CULTURA E SERVIZIO COMMERCIO -  PERIODO:  LUGLIO/SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO PER ASSITENZA EDUCATICA DISABILI CRE BIMBOGIOCA 2014 - IMPORTO € 957,65 - PRESA ATTO ECONOMIA DI SPESA € 832,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA  RICOVERO PRESSO RSA BROLIS- GIAVAZZI ONLUS DI VERDELLO A FAVORE  SIG.RA   L.O. - PERIODO : NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - IMPORTO €    248,72.= - CIG ZD70D2F939..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PER ACCERTAMENTO SANITARIO STATO DI MALATTIA DIPENDENTI - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - I^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE SIG.RA    N.A.C.  PER EMERGENZA ALLOGGIATIVA - PERIODO DAL 1° GENNAIO  AL 24 GIUGNO 2015 -  IMPORTO € 3.120,00.= - CIG Z360FAFFD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL CORSO AGGIORNAMENTO C.D.S. OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREA A VERDE VIA PARINI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORRELLI PASQUALE &amp; GIUSEPPE  DI BREMBATE (BG) - (CIG: Z9F114CB2C) - (TOTALE €. 1.342,36.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PER SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 01.02.2012/31.01.2014 - CDS TRACCIALINEE DI DALMINE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE IN OSIO SOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA ELASTRADE SRL DI SILVI (TE) - ART.118 D.LGS 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE IN OSIO SOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA DIENNE SRL DI BOLGARE (BG) - ART.118 D.LGS 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZF8111B078) - (TOTALE €. 162,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 20.10.2014-19.10.2015 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLAI DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z4910E9148) - EURO 1.905,98.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIM. 2014.(REG.SERV.N.85/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA GORIZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z6A1144A2C) - (TOTALE €. 1.412,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z781144A06) - (TOTALE €. 366,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME - ANNO 2014/15 -  EX DETERMINAZIONNE 623 DEL 25/09/2014 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 7.581,00 - CIG: Z7010F29F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 47.774,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE APERITIVI LETTERARI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG: Z431140BB2 - Z401140BDE - SPESA COMPLESSIVA €.334,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER SPESE FUNEBRI SIG.S.B.H.A. - IMPORTO € 1.650,00.= - CIG: Z7511C7D61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE P.S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) - (CIG: Z921113ED06) - (TOTALE €. 1.311,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z640D3AD07 - € 3.904,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPIONE IN VIA MONTE GRAPPA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - (CIG: ZE91138CDB) - (TOTALE €. 671,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €.  85.681,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I € 8534,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO : 'REALIZZAZIONE OPERE ANTISFONDELLAMENTO PRESSO SCUOLE MEDIA DI VIA LIBERTA' AD OSIO SOTTO' - NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE A DECORRERE DAL 01.07.2014 E SINO AL 30.06.2015 Z.M. E B.R.;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI 2013/2014' - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €. 20.732,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI/CAMPUS SCOLASTICO - PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW - COMPRENSIVO DELLA PICCOLA MANUTENZIONE - PERIODO 10.10.2014 - 09.10.2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA  A.G. TERMOIDRAULICA SRL DI CASTEL ROZZONE (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (ZB210FE94B) EURO/5.204,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO IN MATERIA DI 'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVA CONTABILITA'' - AFFIDO ALLA SOCIETA' DELFINO E PARTNERS SPA (€ 712,00-CIG Z9211294E1) - CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A LIQUIDAZIONE SPESA EX ART. 58, C. 3 REG. CONTABILITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - AGGIUDICATARIA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO - SUBAPPALTATRICE LA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S. DI MONTASANO LOMBARDO - APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 01.01.2013/31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 3° TRIM. 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO CARMINATI CRISTIANO DI DALMINE (BG) PER INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DELLA SICUREZZA (IN FASE DI PROGETTAZIONE) / RISTRUTUTRAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA  DENOMINATA ' CENTRO SPORTIVO' UBICATA IN VIA DELLE INDUSTRIE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL - FINANZIAMENTO - EURO 12.434,24.= CIG: (ZB81119D42 ) - ATTIVAZIONE INCARICO CON RIFERIMENTO AL BANDO REGIONALE D.D.S. 24 LUGLIO 2014 N° 7145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) DISKSTATION DS 214+ A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL PER SERVIZI SOCIALI (CIG Z4F11221C1 ; € 384,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA MASSA VESTIARIO INVERNALE OPERATORI P.L. GIG. N.ZE0111E3D9 €.5.737,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STRUMENTO SELEA TARGHA 193/1 PRIMO NOLEGGIO SISTEMA MOBILE LETTURA TARGHE CIG.Z44111D05A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI STADIO COMUNALE DA PARTE SOC. LIONS BERGAMO PER STAGIONE AGONISTICA 2014 DI FOOTBALL AMERICANO - LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALL'ENTE GESTORE PER ASSISTENZA LOGISTICA - (TOTALE €. 610,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE DURANTE IL PERIODO 01.01/31.07.2014 - (TOTALE €. 1.366,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL RICORSO AL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI/FAX/FOTOCOPIATORI/DUPLICATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016 (€. 14.000,00=) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 575/2014 A FAVORE SOCIETA' MYO CODICE PER € 3.750,00 (CIGZ221177B1B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' SUARDI SRL CIG. Z42111883D  EURO 9.981,80=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CON AMBULANZA DEL SIG. S.V., DA PARTE DEL CENTRO SOCCORSO PUBBLICO DI TREZZO SULL'ADDA - IMPORTO € 97,00.= - CIG:  Z5611250BE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE ON LINE AL PERSONALE 'L'ANTICORRUZIONE ED IL CODICE ETICO DELLA P.A.' AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' SOLUZIONE SRL  DI BRESCIA (CODICE CIG. ZDB111A0 - € 490,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 -   INTEGRAZIONE €. 3.000,00.= - (CIG: Z5F0CBFBE1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 03.10.2014/31.12.2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: (Z97110025F)/EURO 3.960,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 03.10.2014  AL  31.12.2014 -  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (Z4F1102BC1) / EURO 2.640.,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI C.T. -  PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW - PERIODO 01.10.2014/30.09.2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL (PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO) ALLA DITTA ZU.BO  DI PASSERA TIZIANO DI VERDELLO (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (Z6510D5641)/EURO 9.474,20.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2014 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO. (REG.SERV.N.81/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG BA618JC - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZEC110AA64) - (TOTALE €. 1.618,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVSOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERV.SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI  ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO PERIODO NOVEMBRE 2014/ GIUGNO 2015 - IMPORTO € 236.000,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI BUONO SOCIALE A FAVORE UTENTI CDI SAN DONATO SRL RESIDENTI AD OSIO SOTTO - IMPORTO € 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTA RSA CASA OSPITALE ARESI DI BRIGNANO GERA D'ADDA A FAVORE SIG. C.M. - PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2014 - IMPORTO € 1.500,00.= - CIG. Z550ECBC1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CDD FINO AL 31/12/2014 - IMPORTO € 5.812,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE  INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ONLUS DI CILAVEGNA -  SIG.RA O.A. E MINORE O.D. FINA AL 31/12/2014 - IMPORTO € 12.200,00.= CIG: Z9D0D22870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. C/O COMUNITA' PANDORA DI CASTEL ROCCHERO AT - PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2014 - IMPORTO € 416,00.= - CIG: Z6E0D20B1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2014 - IMPORTO € * 2.690,10.= - CIG: Z6D0D22358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI INSERIMENTO IN COMUNITA' AGATHA MINORE M.M. - PROSECUZIONE PROGETTO FINO AL 31/12/2014 - IMPORTO €  7.320,00.= - CIG: Z0E0E73AAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' FA MILLE COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE MINORE B.J. FINO AL 31/12/2014 - IMPORTO € 7.460,54.= - CIG. Z480D21C50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE SIG.RA B.R. - PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2014 - IMPORTO € 1.397,58.= - CIG: Z830DC895D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO - UTENTI VARI - PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2014 - IMPORTO € 9.560,50.= CIG:Z200D3407F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA 'ISTITUTO S. GIUSEPPE' DI VILLA D'ADDA  A FAVORE DEL SIG.  L.G. - PROSECUZIONE PROGETTO FINO A DICEMBRE 2014 -  IMPORTO € 3.460,60.=    - CIG: Z000D19FFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE MINORE V.M. PRESSO CSE VALTESSE IN ESECUZIONE DGC 48 DEL 26/03/2014 - IMPORTO € 3.893,76.= - PROSECUZIONE SINO AL 31 DICEMBRE 2014 -  CIG: Z7D0F0D43B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA  RICOVERO PRESSO RSA BROLIS- GIAVAZZI ONLUS DI VERDELLO A FAVORE  SIG.RA   L.O. - PERIODO : OTTOBRE 2014 - IMPORTO €    124,36.= - CIG ZD70D2F939.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA L.D. C/O CSE DI CAPRIATE SAN GERVASIO GESTITO DA 'CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS' SEDE DI TREZZO SULL'ADDA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - EX DGC 144 DEL 24/09/2014 - IMPORTO € 2.964,00.= - CIG: Z7E110E110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA FONDAZIONE CARISMA - CASA DI RIPOSO SANTA MARIA AUSILIATRICE DI BERGAMO A FAVORE SIG. B.P. - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 4.459,20.= CIG: ZC9109156F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' L'AQUILONE - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO A FAVORE MINORE M.S. - PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 3.379,20.= PROGETTO PUNTO PIU' - INCONTRI PROTETTI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014 - IMPORTO € 226,51.= CIG: Z7D0D0C4BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - €.5.176,00 - CIG DERIVATO 59458384BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO C.T.  PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA'  : SOSTITUZIONE  N° 2 VASI ESPANSIONE E CARICAMENTO DI UN VASO   - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RODESCHINI S.P.A. DI  GORLE (BG) - CIG: ( ZF211059A6) /€. 597,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - III° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - III° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO : 'REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS METANO CENTRALE TERMICA CENTRO SAN DONATO' - NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. C.M. A FAVORE DI CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI - BRIGNANO D'ADDA - IMPORTO € 2.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/14 - DEFINIZIONE PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA PER CORSI DI NUOTO ALUNNI SCUOLE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. (REG.SERV.N.80/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER UFFICIO TRIBUTI CON IL RICORSO AL MEPA  SOLUZIONE UFFICIO SRL -CODICE CIG.       ZF710FFBE4        € 184,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CDD  (UTENTI F.M., A.L., P.R.) ANNO 2013 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 26.427,87.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 569,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI A CARATTERE ASSISTENZIALE A SOSTEGNO SERVIZIO LAVANDERIA A FAVORE SIG. S.V. - PROSECUZIONE FINO AL 6/10/2014 - IMPORTO € 36,00.= - CIG:  Z990D210CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LEGALE PER PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RECUPERO CREDITO -  CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE BAR CAFFE' DELLO STADIO SIG. COMOTTI M.F -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. (€. 876,09=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSINESS KEY PRESSO SOCIETA' INFOCERT SPA CODICE CIG. Z5A10FD484    €84,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ESITI SELEZIONE -ATTIVAZIONE N° 1 L.S.U. PRESSO AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE - PERIODO: 29.09.2014_ 28.03.2015 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.). - € 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 01.07.2014/30.09.2014 - (TOTALE €. 6.222,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' PANDORA SRL DI CASTEL ROCCHERO (AT) A SOSTEGNO ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. - IMPORTO € 1.387,71=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.C.E.A. PER MANIFESTAZIONI EXPOSIO E OSIO DI SERA  2014. € 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA ANCITEL LOMBARDIA SRL  DI MILANO PER COSTO PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2014 - IMPORTO € 726,00 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME - ANNO SCOLASTICO 2014/15 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURE EDUCATORI ALLA COOPERATIVA  CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA € 4.332,00.= - CIG: Z7010F29F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PHOTO STUDIO U.V. DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA STRISCIONE CON LA SCRITTA 'PACE' DA POSIZIONARE SULLA BALCONATA DEL MUNICIPIO - (CIG: ZED10EE0C8) - (TOTALE €. 61,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 3.137,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : APPROVAZIONE  OFFERTA IMMOBILIARE PASCOLO DI OSIO SOPRA (BG) NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA/PIANO ATTUATIVO EX PA3A. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - ICI – RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2013 –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S.79/2014 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: ZE5107BEF4) - (TOTALE €. 200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE DA UTILIZZARE PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI LINO DI OSIO SOTTO - (CIG: ZBF10DFEA4) - (TOTALE €. 390,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA DI  RILANCIO ACQUA PER IRRIGAZIONE PRESSO CAMPO DI CALCIO/STADIO COMUNALE : OPERE DA IDRAULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI  OSIO SOPRA (BG) - CIG: (ZCA10D1B32) /€. 1.147,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ANTIPARASSITARI PRESSO DIVERSE AREE A VERDE COMUNALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: (Z7410C2F41)/€. 549,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, PULIZIA E MESSA IN PROTEZIONE DI AREE A VERDE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: (ZCE10CA0BC)/€. 1.128,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLO ENTRATA E PORTA MAGAZZINO PRESSO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) - (CIG: ZD610DC22B) - (TOTALE €. 427,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA PER LA CESSIONE DEL RAMO AZIENDALE SPAZIO SPORT ONE S.S.D. RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALLA SUNRISE S.N.C. DI DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 171.363,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) - PERIODO 01.07.2014/30.08.2014 - (CIG: ZE5107BEF4) - (€. 5.400,33.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIAMO IL MONDO 2014 - ADESIONE 'MISTO' - CONTRIBUTO LEGAMBIENTE - €. 325,00 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 - SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'E. FERMI' - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - EMISSIONE SECONDO RUOLO QUOTE RIDOTTE. (REG.SERV. N. 78/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2014  €.2.810,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 28.674,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI LINO DI OSIO SOTTO - (CIG: Z5610BB66A) - (TOTALE €. 441,03.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER REALIZZAZIONE CORSI SERALI PER ADULTI BIBLIOCORSI 2014/2015  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.771,20.= CIG: Z1D10BA226 -    Z7810BC962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI  DI  MANUTENZIONE - OPERE DA TAPPARELLISTA - PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA FAGIANI ADRIANO DI  VALBREMBO (BG) - CIG: (ZC110B9F4A)/€. 2.854,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO IVA IRAP 2014 (PER 2013) FINANZIAMENTO  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG.Z647OD3538 €.126,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.156 - D.LGS.297/1994 - FORNIT. GRATUITA LIBRI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2014/15 -  IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI FUORI OSIO SOTTO €.2.500,00 (CIG ZB012C6967)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO COMUNE : SOSTITUZIONE DEL RELE' DI COMANDO E DELLA SONDA OUT EVAPORATORE  - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RODESCHINI S.P.A. DI  GORLE (BG) - CIG: (ZAA10B275B) /€. 549,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI P.I. DI VIA COLOMBO/VESPUCCI PER GUASTI A SEGUITO EVENTI TEMPORALESCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - CIG : (Z2B10A0C16)/€. 2.008,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINE INERENTE LO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLO STUDIO C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI DI BERGAMO - (CIG: Z8510B2053) - (TOTALE €. 2.994,37.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO DI SICUREZZA PRESSO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA VETRARIA G E G SNC DI LALLIO (BG) - (CIG: Z9310B202D) - (TOTALE €. 256,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 7.120,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2014 - 2° ACCONTO -  CIG Z030D1E37A - €. 1.300,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO  PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 5.592,00.= - CIG: Z1C11AB501</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE QUOTE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA CTF GROUP SOC. COOP. A R.L. MEDIANTE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE SIG. M.S. FREQUENTANTE CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 217/2013 - SUB- IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31 DICEMBRE 2014 - € 110,25.= - CIG: Z3C0D2C0BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LEGALE COMUNE OSIO SOTTO/COMOTTI M.F.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CTU ING. PAOLO ESPOSTI NOMINATO DAL TRIBUNALE DI LODI ( €. 2664,48=) - CIG Z0010A90A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2014/15 - AUTORIZZAZIONI.(REG.SERV.N.74/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA BROLIS - GIAVAZZI ONLUS DI VERDELLO A FAVORE SIG.RA L.O. - PERIODO SETTEMBRE 2014 - IMPORTO € 124.36.= CIG: ZD70D2F939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2014: 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - € 6.000,00 - CIG. Z6110A0803.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI AMATORIALI PER ADULTI BIBLIOCORSI 2014/2015 - INDIVIDUAZIONE OPERATORI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA PETROCCHI AD OSIO SOTTO A FAVORE DITTA BFG MULTISERVIZI SRL DI DALMINE - IMPORTO € 610,00.= - CIG:  Z6610988EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI C/O AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO €  1.005,28.= - CIG:   Z18109596C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPORTO € 36.903,31.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER  L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO , LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE E LA LE PRESTAZIONI DELLA SICUREZZA INERENTE  GLI INTERVENTI   PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO'  - 2^ TRANCE DI FINANZIAMENTO L. 98/2013 - DGR 23/2013 -. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLO STUDIO DI CUI SOPRA - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 578/2014 - EURO 50.498,24.= (CIG: ZF9106F868).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICA Q.T.E.  INERENTE IL FINANZIAMENTO DEGLI   GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO IL  CAMPUS  SCOLASTICO 'A. MORO' - FINANZIAMENTO L. 98/2013 - DGR 23/2013 -. (RIFERIMENTO D.G.C. N° 12/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALL'AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: ZE81090E1A) - (TOTALE €. 1.323,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 - SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'E. FERMI' - EMISSIONE RUOLO QUOTE TARIFFARIE INTERE E PRIMO RUOLO QUOTE RIDOTTE PER APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DA RICONOSCERE ALLA SOC. EDENRED ITALIA SRL PER RISCOSSIONE  A MEZZO BUONI 'DOTE SCUOLA', CIG Z9A109815F. (REG.SERV.N.73/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL RICORSO AL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI/FAX/FOTOCOPIATORI/DUPLICATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' MYO A R.L. DI TORRIANA (RN). CIG ZB20FCA589- EURO 3.750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA AREE A VERDE, TAGLIO SIEPI, POTATURA PIANTE  PRESSO CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: (Z5510812B3) - (€. 1.037,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRE LUGLIO 2014 A SOSTEGNO ONERI ASSISTENTI EDUCATORI A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 8.320,00 - PRESA ATTO ECONOMIA DI SPESA € 1.120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRESA D'ATTO PERIODO DI CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE FERRAMENTA PORRECA TINO DI OSIO SOTTO PER FORNITURE A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RECUPERO TERAPEUTICO RIABILITATIVO  - MISURA DI SOSTEGNO DEL REINSERIMENTO LAVORATIVO EX. ART. 21, COMMA 1. LET. C) C.C.N.L. 14.09.2000 A FAVORE DEL DIPENDENTE M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DECESPUGLIATORE A  SERVIZIO DELLE AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA MORETTI GIANFRANCO  DI  COMUN NUOVO (BG) - CIG: (Z23107ECB6)/€. 516,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI C/O AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 177,50.= - CIG: ZA61083C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ANNO 2014 - (€. 11.631,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15 A NOME DELLA A.T.I. AUTONOLEGGIO RUSSO DONATO/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC EX ART. 2, C. 3, C.S.A. ED ART. 57, C. 5, LETT. B, DEL D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SET./DIC. 2014 (EURO 14.051,98 + IVA 10% - CIG Z7710A3DFC). REG.SERV. N. 72/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZI PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI CIVIDINI LINO DI OSIO SOTTO - (CIG: ZBF107D802) - (TOTALE €. 163,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE SIG. M.G. FREQUENTANTE CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 217/2013 - SUB- IMPEGNO DI SPESA DA AGOSTO A DICEMBRE 2014 - € 226,80.= - CIG: Z3C0D2C0BD.*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA MORA ELETTRIC SNC DI BERGAMO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - (CIG: Z59107BF75) - (TOTALE €. 793,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 6.136,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE PER IL PERIODO 01.07.2014/30.06.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA E.M.D. SRL  DI OSIO SOPRA - IN FALLIMENTO  - IMPORTO € 450,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE PER L'ANNO 2014 - SPESA €. 4.887,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 4.272,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA SORVEGLIANZA ITALIANA SRL DI BERGAMO PER SERVIZIO DI VIGILANZA FARMACIA COMUNALE - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 - (CIG: Z7D1078778) - (TOTALE €. 305,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPAZIO COMPITI A.S. 2013/2014 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI IN DATA 16 E 23 AGOSTO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. (€. 1.517,50 - CIG: Z241075116 - ZAC107507C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2014 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE PARI AD €. -92.850,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO LEGALE AD AVVOCATO MESSI YVONNE DI BERGAMO PER ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE SU QUESTIONI RELATIVE ALL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E GESTIONE, RECUPERO PARCO 'EX PISCINE' MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA - CIG.Z371071870 - € 5.836,48 (€ 4.600,00 + 4% + IVA 22%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 26.591,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014.(REG.SERV.N.71/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2014 - A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) - (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO TARGATO EB196ZR  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI C/O AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 143,10 - CIG:  Z791065D4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 6.156,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME - PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI  MAPELLO (BG) - CIG: (Z48104D990 )/€. 7.007,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO SCOLASTICO 2013/2014, A FAVORE DI E' VOLUTA SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z400C7A675 - €. 9.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON SOC. 'A.S.D VOLUNTAS OSIO' DI OSIO SOTTO - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE  ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) - PERIODO 04.08.2014 - 31.12.2014. FINANZIAMENTO : CIG: (Z55108330E) /EURO 10.000,00.=/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - ANNO 2013 A FAVORE L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - CIG ZAE0A652A7 - €. 522,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2014/2015 - AFFIDO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MYO SRL -  FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -  CIG.ZC010629DA   €.3.596,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA PRESSO CIMITERO COMUNALE - FORNITURA E POSA DI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA PRESSO CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI  PONTIROLO NUOVO (BG) - CIG: ( Z491061686)/€. 1.085,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE SOCIETA' GEA DI S. GHILARDI &amp; C. S.N.C. PER PREDISPOSIZIONE SHAPE FILES STUDIO GEOLOGICO PGT €. 1.098,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 171.363,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER USO VARIO DA PARTE DEGLI OPERAI DEL COMUNE- PERIODO DAL 01.08.2014 AL 31.12.2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA FERRAMENTA PORRECA DI OSIO SOPRA - CIG: (ZB11030AA6 )/€. 2.000,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA  DI BERGAMO PER INCARICO PROFESSIONALE PER RICORSO COMUNE DI OSIO SOTTO/ERICE SRL AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO - SALDO - €. 3.425,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01.08.2014/30.09.2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z1810582FE)/EURO 2.640,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 01.08.2014  AL  30.09.2014 - FINANZIAMENTO - CIG: (Z6E104FF42) / EURO 1.760,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  PER SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - DAL 01.08.2014 AL 30.09.2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA C.D.C. TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) -FINANZIAMENTO - CIG; ( Z39105AC3E) /EURO  5.680,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2014 E SUPPLETIVO TARES 2013  -  AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z68705AF1B (€ 7.201,78 - NETTO  IVA OVE DOVUTA) (R.S. N. 69 DEL 31.07.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €. 1.690,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TAGLIO RAMI PIANTE PRESSO AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: ( ZF31052220)/€. 609,45.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA MIANI GARDENS S.C. DI BERGAMO - CIG: (Z691056FA5)/€. 6.588,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI  RIMOZIONE E FORNITURA/POSA DI NUOVI BOSSI PRESSO PIAZZA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - CIG: ( ZCB105202B )/€. 2.660,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2014 - A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) - (€. 2.000,00.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE SIG.RA T.V. FREQUENTANTE CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 217/2013 - SUB- IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 - €  75,60.= - CIG: Z3COD2COBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE RSA CACCIAMATTA SRL  DI TAVERNOLA BERGAMASCA PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. B.P. - IMPORTO € 1.586,00 - PRESA ATTO ECONOMIA DI SPESA € 71,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IMPORTO € 23.820,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 31.03.2014 AL 30.05.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLANTINI INFORMATIVI PER EVENTI CULTURALI AGOSTO/SETTEMBRE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA TIPOGRAFIA ELIOGRAFIA SACCARDO SNC DI TREVIGLIO - CODICE CIG;Z36103FDFD(€. 521,55)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO - GIUGNO 2014 - A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - IMPORTO € 13.772,47.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS - GIUGNO 2014 - EX DETERMINAZIONE N° 756/2013 - IMPORTO € 346,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT FOTOCONDUTTORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA'  LODA  OROBICA SAS DI BERGAMO- CODICE CIG.€Z5710310C9- € 303,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CAMPUS A.MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015- ESITI RDO A MEZZO  PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE  A NOME DITTA LEGGERE SRL - (€ 14.916,36 - CIG Z060FF7005);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA-CULTURA E SERVIZIO COMMERCIO -  PERIODO:  MAGGIO/GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA STAMPA BIGLIETTI OMAGGIO PER LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN DONATO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFICA SRL DI LALLIO - IMPEGNO DI SPESA €. 326,96 - CIG: Z86102E68C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI OSIO SOTTO E ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE CORSO ITALIANO PER STRANIERI ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - BANDO OTTOBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA €.3.680,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO -  A DISPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE DI BERGAMO A FAVORE SIG. B.P. - IMPORTO € 3.510,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IMPORTO € 11.797,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CORSI DI NUOTO INDIVIDUALI E TRAMITE ASSOCIAZIONI  RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2014 - IMPORTO € 1.237,30.= - PRESA ATTO ECONOMIA DI SPESA € 364,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER E TAMBURI PER UFFICIO VARI: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA'  MYO SRL -TORRIANA (RN) CODICE CIG.ZE210227A4 (€. 1.027,73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PERIODO: 15.07.2014_14.01.2014 E PROROGA N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO: 15.07.2014_05.09.2014 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI (I.N.A.I.L.). - PRESUNTI € 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2014 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE' FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. (REG.SERV.N.67/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE - (CIG: Z1451857) - (TOTALE €. 355,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2014. (REG.SERV.N.66/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 HARD DISK WESTERN DIGITAL A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA (€ 312,32 CIG Z451015F78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'E. FERMI' DI OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2014/15 - ADESIONI AL SERVIZIO E DEFINIZIONE ORDINATIVO TESTI. (REG.SERV. 64/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DI SAN DONATO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 3.480,00 - CIG: ZBE1014E14 - Z301014E0B - Z281014DD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO ROVI ED ERBACCE PRESSO PARCHEGGIO SAN DONATO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA BIZIOLI  GIOVANNI  DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z3B1010583) - (€. 122,00.=) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO FORNITORE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11 CON EDISON ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO :  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) -PERIODO 01.04.2014/30.06.2014 - EURO 8.667,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 36.368,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSI DITTA GIAT SNC DI VERDELLINO - IMPORTO € 40,00.= - CIG: Z271009B22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIM. 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL 2° TRIM. 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €.1.435,00.= CIG: Z8909A9D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CORPO MUSICALE SAN DONATO DI OSIO SOTTO PER ACQUISTO DIVISE - €.6.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA CON FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (TOTALE €. 126,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO PERSONALE P.L. MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO AREA II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>'SERVICE COMPLESSIVO IUC' A NOME STUDIO DELFINO  PARTNERS SPA - INTEGRAZIONE MODULO 4) PER PRESENZA-ASSISENZA TECNICA IN CC - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO   (N.I.A 63/2014) (CIG ZDC0E7AB9 - € 495,00 ES.IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL GRUPPO FRIGO RHOSS DEL CENTRO SOCIALE DI VIA LIBERTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (ZA00FED66A)/EURO 390,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAGLIASIEPI PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) - (CIG: Z430FF4B84) - (TOTALE €. 335,19.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON PORRECA/FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 10.664,45.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERV.SOC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERV.SOC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI C/O AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 145,42.= - CIG:  ZA91037E26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS IMPORTO €  61.831,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014 - CIG: Z6D0D22358 - IMPORTO € 1.367,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO PER ESECUZIONE INTERVENTI PRESSO AREE VERDI COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z430FEF637)/EURO 1.256,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - II° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - II° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CAMPUS A.MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) A MEZZO  PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (ART. 125 D.LGS. 163/2006 - ARTT. 2-5-7-9 REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA) - (€ 16.950,40 - CIG Z060FF7005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ESTENSIONE GARANZIA SERVER FUJITSU PRIMERGY TX300 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2014/2015  - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE ( € 622,20 - CIG ZBA0FEAF57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E SERVIZI SOCIALI -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG  ZBCOFD4711 - € 623,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SU TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI A SEGUITO TRASFERIMENTO SEDE UFFICI SERVIZI SOCIALI - DITTA BASIS SNC IMPORTO EURO 152,00 + IVA - CIG. N. ZA00FE7559.(REG.SERV.N.60/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ABATI CHIARA 'COLLAB. AMM.VO' SERVIZIO TRIBUTI - MODIFICA TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO.(REG.SERV.N.59/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ORARIO DI SERVIZIO DIPENDENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2014.(REG.SERV.N.58/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I € 6.638,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONI N. 1079/R.G. DEL 17.12.2012 E N. 606/R.G. DEL 19.08.2013 E DELIBERAZIONE G.C. N. 179 DEL 13.09.2012 RELATIVE SERVIZI DI PULIZIA LOCALI PROMISCUI/ESCLUSIVI SERVIZI SOCIALI COMUNALI C/O CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO - (TOTALE €. 10.685,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 85.681,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - (CIG: Z420FD749F) - (TOTALE €. 2.016,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 LICENZE NITRO PRO 9.5 A FAVORE DELLA DITTA GRAPHILAND SRL (€ 264,25- CIG ZA20FD7501)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2014  €.4.215,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE  COSTO PROGETTI INSERIMENTO IN CDD PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014 - CIG. Z150D206B9  - IMPORTO € 2.906,00 .= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 1.879,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PROSIEGUO INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS DI BERGAMO - MINORE M.M.- PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2014 - IMPORTO € 3.720,00 - CIG Z0E0E73AAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' FAMILLE A FAVORE MINORE B.J. -  PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2014 - CIG: Z480D21C50 - IMPORTO € 3.791,42.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. MATTEO LAMBRANZI DI BERGAMO PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO CREDITI PER MOROSITA' RELATIVI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE UTENTI CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 217/2013 - SUB- IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 - €  502,20.= - CIG: Z3COD2COBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. C/O COMUNITA' PANDORA DI CASTEL ROCCHERO (AT) - LUGLIO/AGOSTO 2014 - IMPORTO € 208,00.= - CIG:  Z6E0D20B1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI A CARATTERE ASSISTENZIALE A SOSTEGNO SERVIZIO LAVANDERIA A FAVORE SIG. S.V. -IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/AGOSTO 2014 - IMPORTO € 62,00.= - CIG:  Z990D210CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO AFFIDO MINORE M.S. EX DGC 204 DEL 11/12/2013 - INCONTRI PROTETTI 'PUNTO PIU'' - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO - TERZO TRIMESTRE 2014 - IMPORTO € 185,33.= - CIG: Z7C1028C97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ONLUS DI CILAVEGNA -  SIG.RA O.A. E MINORE O.D. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014 - IMPORTO € 6.200,00.= CIG: Z9D0D22870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS - MAGGIO  2014 - EX DETERMINAZIONE 756/2013 - IMPORTO € 635,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RSD CASA BEATO LUIGI GUANELLA DI VERDELLO A FAVORE SIG.RA  B.R. -PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014 - IMPORTO €  710,18.= - CIG Z830DC895D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO - UTENTI VARI - LUGLIO/AGOSTO 2014 - IMPORTO €   4.183,50.= - CIG Z200D3407F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RSA 'ISTITUTO S. GIUSEPPE' DI VILLA D'ADDA  A FAVORE DEL SIG.  L.G. - LUGLIO/AGOSTO 2014 - IMPORTO €    1.758,60.= -  CIG  Z000D19FFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA  RICOVERO PRESSO RSA BROLIS- GIAVAZZI ONLUS DI VERDELLO A FAVORE  SIG.RA   L.O. - PERIODO : LUGLIO/AGOSTO - IMPORTO €     248,71.= - CIG ZD70D2F939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO - MAGGIO 2014 - A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - IMPORTO € 29.298,76.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO, MODULISTICA, STAMPATI, MANUALI, ECC. PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  COD. CIG.  ZD90FC772E  ( €.2.000,00) IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - SUB IMPEGNO DI SPESA PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 950,00.= - EX DGC 218/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO 2014 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE PASSIVA MAGAZZINO COMUNALE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' NUOVA BREMBOTECNICA S.N.C. DI BERGAMO PER IL PERIODO 01/07/2014 - 30/09/2014 - (IMPORTO: €. 6.222,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE BIMBOGIOCA 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA  AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP - CIG. Z2F0FC6DA3  - SPESA: 1.790,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI ED ALTRI, NONCHE' SERVIZI ACCESSORI AL SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARISCOM SPA DI ROMA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO ANNO 2013 - (CIG: Z07094237A) - (TOTALE €. 67,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPAZIO COMPITI A.S. 2012/2013 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA SAN DONATO 2014. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA'  POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO. CIG  ZC30FBD656. €6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 - RIMBORSO CREDITO NON CONGUAGLIATO  - IMPEGNO CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - E. 5.165,51 (R.S. N. 54 DEL 19/06/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ARCH. ZANOLI SILVANO DI TREVIOLO (BG) PER LA D.L. CONTABILITA' E MISURE INRERENTE  GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO'  -FINANZIAMENTO - CIG: (ZD71123) -  RIFERIMENTO BANDO DI FINANZIAMENTO L. 98/2013 - DGR 23/2013 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DEL CORPO MUSICALE SAN DONATO DI OSIO SOTTO IN DATA 21 GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 2.450,00 - CIG: ZE40FBB803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 41.656,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. L.G. A FAVORE ISTITUTO S. GIUSEPPE DI VILLA D'ADDA - IMPORTO € 3.430,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLOMBO E P.LE MERCATO/CIMITERO - (CIG: Z0F0FB78B8) - (TOTALE €. 2.778,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA ATTIVATA NEL 1° QUADRIMESTRE 2014 A FAVORE DELL'AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) - (TOTALE €. 375,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI VARI PRESSO AREE VERDI COMUNALI - (CIG: ZF60FB51FE) - (TOTALE €. 1.012,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA - (TOTALE €. 117,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DICARICA IN LOCALITA' SCARLETTI PER IL PERIODO 01.10.2013/31.03.2014 -€. 4.977,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2013 DIPENDENTI AREA II - SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA. (REG.SERV. N. 53/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI INSERIMENTO MINORE O.D. E SIG.RA O.A. PRESSO COMUNITA' ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI DI CILAVEGNA (PV) - PERIODO DICEMBRE 2013/MAGGIO 2014 - IMPORTO € 17.678,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2013 A DIPENDENTI AREA VI - FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE PICCOLI - BIMBO GIOCA 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO € 2.000,00.= CIG:  Z510FC002A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 6.657,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2013 A DIPENDENTI AREA VII CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2013 A DIPENDENTI AREA V - POLITICHE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2014.(REG.SERV.N.52/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2013 A DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO NON UTILIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FEDERFARMA PER SISTEMA INFORMATIZZATO RICETTE ANNO 2014 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO. (FEDERFARMA LOMBARDIA EURO 150,00 - CIG. N. Z0C0F9F1AF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE R.E.A. (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE - ANNO 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE DITTA SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO (BG) IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACQUISTO NUOVI VARCHI SU VIE VESPUCCI E VENTO  INSTALLAZIONE STAZIONI ALIMENTAZIONE LAMP CAMERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SANZANI TIZIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE PORTE DANNEGGIATE A SEGUITO DI FURTO C/O IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE  DI VIA DELLE INDUSTRIE 2/A ADIBITO A SEDE AVIS - (CIG: Z700F98C32) - (TOTALE €. 276,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO (BG) PER PULIZIA LASTRE IN MARMO C/O CORRIDOI CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z510F98BAF) - (TOTALE €. 854,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z930D22AA5) - (TOTALE €. 28,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2013 A DIPENDENTI AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA MYO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN) - (CIG Z4D0F97AEB) - (€. 331,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO AVENTE AD OGGETTO : ' CICLO DEL CONTRATTO SULLA PIATTAFORMA AVCPASS E ALTRE NOVITA' IN TEMA DI CODICE DEGLI APPALTI  (DL 66/2014) ORGANIZZATO DA MYO S.R.L. DI POGGIO TORRIANA (RN) - IMPORTO EURO 130,00.= - CIG:( Z300FB9A20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2013 A DIPENDENTI AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE E PULIZIA INGRESSI DELL'AREA DI CANTIERE DI PROPRIETA' IMMOBILIARE STAR SRL COME DA ORDINANZA SINDACALE N. 01/2014 - €. 4.880,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2014 - A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) - (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA - (TOTALE €. 2.042,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER E TAMBURI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE &amp; C. DI SCORZE' (VE) (CODICE CIG Z060F89400).€ 769,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO 'AREA ZINGONIA' - V BANDO REGIONALE EXPO 2015: IMPEGNO DI SPESA PER II FASE INIZIATIVE BANDO. TRASFERIMENTO FONDI AD ASCOM (€. 7.676,24)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA - (TOTALE €. 212,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2014  €.4.215,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER FORNITURA DI UN WIRELESS ACCESS POINT E DI TRE WIRELESS CLIENT USB - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  -  IMPORTO €. 115,90 - CIG:  Z150FACEC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE L.EINAUDI  DI DALMINE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL MERCATO ELETTONICO DELLA P.A., DI CARTUCCE/TONER ORIGINALI PER STAMPANTI/FAX/FOTOCOPIATORI/DUPLICATORI, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO IN USO AI SERVIZI SOCIALI C/O AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 209,66.= - CIG.Z320F7CE0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DI STUDIO 'LINO BARBISOTTI PER LA MUSICA - ANNO 2014': IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ORGANIZZATIVE (€. 687,00 - CIG: ZF10F7B024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALE IN CORSO EUROPA URTATE DA AUTOMEZZO - (CIG: ZA60F7A2CA) - (TOTALE €. 2.725,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES - SERVIZIO COMUNEWEB -  APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO OFFERTA PER ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI WEB PER CALCOLO IMU E TASI 2014 - CIG Z360F79640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.30 LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS SYMANTEC ENP POINT PROTECTION 12.1 A FAVORE DELLA SOCIETA' C2 SRL (€ 310,37 CIG:Z430F77675)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR ASUS VH228DE A FAVORE DI SOLUZIONE UFFICIO SRL (€ 12,20 -CIG Z300F38B38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO PER INTERVENTI VARI PRESSO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (CIG: ZE40F74C8D) - (TOTALE €. 2.050,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DGC 204/2013 -  AD OGGETTO: 'PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITÀ L'AQUILONE - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO - A FAVORE MINORE M.S. - ANNO 2014 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - SPESA € 10.137,60 - CIG.Z3A0CE6B4A' PER FABBISOGNO DI BILANCIO - IMPORTO € 3.379,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER RIPARAZIONE PALO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: ZF70F71FAB) - (TOTALE €. 54,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONTRATTUALIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ONLINE - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO (€ 7,32 IVA INCLUSA - CIG Z9C0F80610) (R.S. N. 46 DEL 28.05.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA N° 1 -  APPALTO  ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. DI OSIO SOTTO (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 01.06.2014  AL  31.07.2014 - FINANZIAMENTO - CIG: (Z9A0F6D2A3) / EURO 2.640,00.\=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA - PERIODO 15.02.2013/31.01.2015 - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO  DITTA  B.F.G.  MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - CIG: (4871812A6F) - INTEGRAZIONE SERVIZIO  PER NUOVA SEDE  SERVIZI SOCIALI  IN VIA CAMOZZI - FINANZIAMENTO DAL 15.06.2014  AL  31.12.2014. -CIG (ZA30FFE6D0)/EURO 5.124,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SITUAZIONE DISAGIO FAMILIARE A FAVORE DELL'ASILO NIDO 'IL CUCCIOLO' DI OSIO SOPRA CONCESSO CON DGC 62 DEL 17/03/2010 - IMPORTO € 520,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI - AFFIDAMENTO INCARICO A ASL DI BERGAMO (CIG: Z4F0F66147) + APPROVAZIONE PREVENTIVI SOCIETA' KONE DI PERO (CIG: ZC40F66366) E S.I.A. DI MONZA (CIG: ZC90F661CE) PER ASSISTENZA AD ASL DURANTE LE VERIFICHE - (TOTALE €. 1.843,45.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 14.166,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS - FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2014 - EX DETERMINAZIONE 756/2013 - IMPORTO € 2.059,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO - FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2014 - A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - IMPORTO € 81.352,77.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG. SCARAMUZZINO FRANCESCO - DIA PROT. N. 6581 DEL 18.07.2002 - IMPEGNO DI SPESA PER €. 14.854,08.= E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO DI €. 4.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2014 - A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) - (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DI CASA DI RIPOSO BROLIS-GIAVAZZI ONLUS DI VERDELLO - IMPORTO € 465,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG. ZANOLI IVANO - DIA PROT. N. 9941 DEL 21.10.2009 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 1.726,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 79 DEL 16/05/2014 - IMPORTO €  4.023,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNALI IN VIA CAMOZZI (DGC. 56/2014) - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO RIMBORSO A FAVORE SOC. SAN DONATO SRL PER LAVORI EXTRA ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - (TOTALE €. 350,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI DI BERGAMO PER INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PGT E DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - €. 7.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RICHIESTA RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ARTIGIANALE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO ED IL SIG. F.L. RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA MATTEOTTI 17 - DETERMINAZIONE IMPORTO CANONE DI LOCAZIONE RESIDUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI TRASPORTO A FAVORE SIG.RA C.D. - MARZO/APRILE  2014 - EX DGC 14 DEL 5/02/2014 - IMPORTO €  750,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 169.731,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE ONERI ASSISTENZA EDUCATIVA SIG. L.F. - MARZO/APRILE  2012 - A FAVORE DI IL SEGNO SOC. COOP. SOC. - IMPORTO 113,10.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 161,03.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA-CULTURA E SERVIZIO COMMERCIO -  PERIODO:  GENNAIO_APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I € 1.813,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO  :  APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA  FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER  INTERVENTO DI RIPARAZIONE  ' AVVOLGIBILE IN P.V.C.' - PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA  -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z400F57BBA) /EURO 492,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 'E. FERMI' ANNO SCOLASTICO 2014/15 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO UTENTI - FASCE DI REDDITO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN ESITO A DISCIPLINA ISEE VIGENTE - MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO. (REG.SERV.N.46/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : ADEMPIMENTI DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 55 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO DITTA  CIVIDINI MACCHINE AGRICOLE DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPARAZIONE RASAERBA IN DOTAZIONE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE -  FINANZIAMENTO - (CIG: ZA60F50230) - (TOTALE €. 400,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - (TOTALE €. 183,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2014 - 1° ACCONTO -  CIG Z030D1E37A - €. 1.300,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER REALIZZAZIONE 13° EDIZIONE MANIFESTAZIONE BIBLOFESTIVAL ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 4.164,18 - CIG: Z9C0F49D72 - Z1C0F4956B - Z4E0F4981C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 134.997,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE RADIO E SCANNER APPARATI RADIO.  €. 478.24  CIG ZB20F47355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2013: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 13.869,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI RIPARAZIONI AUTOMEZZI CITROEN BERLINGO E CITROEN C1 A FAVORE AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 991,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE SHAPEFILE STUDIO GEOLOGICO PGT - SOCIETA' GEA SNC DI RANICA - €. 1.098,00.= CIG ZE00F43632</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO POSTEGGI LIBERI C/O MERCATO COMUNALE DI VIA MACCHIAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALTO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA DI CASTEL ROZZONE (BG) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI CALDAIA VIESSMANN PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO A. MORO- FINANZIAMENTO - CIG: (Z810F3D504)  EURO 1.586,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE L.EINAUDI  DI DALMINE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2014.(REG.SERV.N.45/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR ASUS VH228DE A FAVORE DI SOLUZIONE UFFICIO SRL (€ 97,44 - CIG Z300F38B38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 - INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO N. PASTI FORNITI NEL PERIODO GEN./GIU. 2014 - € 3.190,00 + IVA - CIG N. 5211758EBE. (REG.SERV. N. 43/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURA TEATRALE PER ADULTI '50 SFUMATURE DI POLLO'. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€. 363,00.= CIG: Z720F3566A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI CON DGC 59 DEL 10/04/2014 - IMPORTO € 1.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E POTATURA PIANTE PRESSO CAMPUS SCOLASTICO  'A. MORO' - FINANZIAMENTO - CIG: (Z110F32E8B)/EURO 1.171,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ESITO SELEZIONE - SOSTITUZIONE N° 1 L.S.U. PRESSO AREA I - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PERIODO: 19.05.2014 - 14.07.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I € 4.642,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE IN OSIO SOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA BIELLA SIRO E FIGLI SNC DI CALCINATE (BG) - ART.118 D.LGS 16372006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE IN OSIO SOTTO - APPROVAZIOE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SNC DI GAMBA ANGELO E TESTA STEFANO DI BRUSAPORTO (BG) - ART. 118 D.LGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE IN OSIO SOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA NEW EFFE SRL DI VILLA CARCINA (BS) - ART. 118 D.LGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE DI PALO AMMALORATO IN VIA F.LLI BANDIERA - (CIG: ZE40F2171D) - (TOTALE €. 694,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : APPROVAZIONE  OFFERTE DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER   SISTEMAZIONE VEGETAZIONE ARBUSTIVA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - EURO  585,60.= CIG: (Z610F1F3CE) - E DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA PER SOSTITUZIONE POMPA/PRELEVAMENTO PERCOLATO - EURO 382,58.= CIG: (Z750F1F255)  OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ONERI RELATIVI AI CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI  PER  SOGGETTI CON DISABILITA' - ANNO 2013 - A FAVORE DELLA DITTA SPORT TIME SSD ARL - IMPORTO € 1.022,20.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA € 695,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO 'IL PUNTO NORMATIVO' SUI TEMI FINANZA LOCALE, BILANCIO DI PREVISIONE, RENDICONTO, PATTO DI STABILITA', ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, SOCIETA' PARTECIPATE, PUBBLICO IMPIEGO, TRIBUTI E FISCALE ALLA SOCIETA' DELFINO &amp; PARTNERS SPA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE- € 132,00 - CIG Z6E0F1B1B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 20.018,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA BUONI ACQUISTO C/O DITTA CASTELLI MARCO DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.644,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS - GENNAIO 2014 - EX DETERMINAZIONE 756/2013 - IMPORTO € 933.63.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA - (TOTALE €. 349,25.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO - GENNAIO 2014 - A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - IMPORTO € 26.514,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : APPROVAZIONE I° S.A.L.  REDATTO DALLO STUDIO DI ARCHITETTURA ARCH. VITALI E GEOM. GUALANDRIS DI DALMINE PER  LAVORI DI REALIZZAZIONE  OPERE DI COMPLETAMENTO DI PICCOLA ENTITA' DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PRESSO EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - II° LOTTO. CIG: (Z360D5DF2F)/EURO 10.780,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MARZO 2014  €.4.215,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO PROGETTO A FAVORE MINORE V.M. PRESSO CSE VALTESSE IN ESECUZIONE DGC 48 DEL 26/03/2014 - IMPORTO € 2.676,96.= - CIG: Z7D0F0D43B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA PROGETTO CRE PICCOLI 2013 - IMPORTO € 1.220,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI CON DGC 59 DEL 10/04/2014 - IMPORTO € 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPANTE SAMSUNG LASER CLP 680 ND E PC HP 3500MT RISPETTIVAMENTE A FAVORE DELLE DITTE FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL E DYNAMIC INFORMATICA SRL ( €732,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 7.903,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA N° 2 -  APPALTO  ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 01.05.2014  AL  31.07.2014 - FINANZIAMENTO - CIG: (ZCD0F06F3C) / EURO 2.635,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE ANNO 2014 - SPESA COMPLESSIVA €.1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE IN OSIO SOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA BETO SRL DI MILANO - ART. 118 D.LGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE IN OSIO SOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA EURO SYSTEM SRL DI GORLAGO (BG) - ART. 118 D.LGS 16372006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO PER RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE URTATA DA AUTOMEZZO - (CIG: ZE30F00564) - (TOTALE €. 183,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA PORRECA TINO DI OSIO SOTTO PER FORNITURE A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - CONTESTUALE ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO - MANTENIMENTO SITO E SERVIZIO WIDE MAIL MANAGER PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z0F0EF85A8 - SPESA COMPLESSIVA €.488,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIM. 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN C1 IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 226,76.= - CIG. Z760EF95A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2013/2014 E 2012/2013  €._________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2014.(REG.SERV.N.38/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I € 9.349,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. C.S. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL COSTO SOGGIORNO MARINO INVERNALE 2014 A FAVORE HOTEL PALACE SRL DI DIANO MARINA - IMPORTO € 1.170,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE MODULO CLIENT MULTIUTENZA PER PROGRAMMA INFORMATICO DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - IMPORTO EURO 350,00 + IVA - CIG. N. ZDF0EED654. (REG.SERV.N.37/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2014: 1^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (€. 5.000,00) - CIG Z010F39BF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA  FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER  RIPARAZIONE TAPPARELLA C/O ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DON MANZONI 3 - (CIG: ZA20EE9CB5) - (TOTALE €. 456,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI CON DGC 59 DEL 10/04/2014 - IMPORTO € 2.500,00.= - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO IN USO AI SERVIZI SOCIALI C/O AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 459,57.= - CIG.: ZB70EE30A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DI SPESE RELATIVE A  PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO 10.235,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z930D22AA5) - (TOTALE €. 123,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO E SCRUTATORI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE VERSAMENTO QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI - D.M. 25 MAGGIO 2001 -  PER GLI AMMINISTRATORI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIM. 2014. (REG.SERV.N.36/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZATIVE 2^ EDIZIONE FESTA DELLO SPORT - EROGAZIONE QUOTA A SALDO. (REG.SERV.N.35/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVA LOCALI PER ATTIVITA' ANNO 2013. (REG.SERV.N.34/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SPAZIO SPORT ONE S.S.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO (BS) A TITOLO DI CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELLE INDUSTRIE - ANNO 2014 - (TOTALE €. 75.609,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I € 3440,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA  FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER  INTERVENTI  DI RIPARAZIONI VARIE 'AVVOLGIBILI IN P.V.C.' PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA  -  FINANZIAMENTO - (CIG: Z4B0ED2545) - (TOTALE €. 1.235,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA - (TOTALE €. 1.532,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO I° SEMESTRE 2014 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO' PER GESTIONE BOSCO ITALA - (CIG: ZD90E46CC7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO E CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE CANONE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 01.04.2014/30.06.2014 - (TOTALE €. 7.320,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 18.188,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SOLLEVATORE IN DOTAZIONE  SU AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO  IN USO AI SERVIZI SOCIALI C/O DITTA S.MARCO-ROLFI SRL CON SEDE A PONTE SAN MARCO DI CALCINATO (BS) - IMPORTO € 524,60.= - CIG:  ZBD0ECDD0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI COMPARTECIPAZIONE DI SPESA AL PROGETTO 'SPAZIO AUTISMO ESTATE 2012 E 2013' - MINORE V.M. - IMPORTO € 2.980,80=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ISTITUTO COMPRENSIVO PER DIVERSO UTILIZZO FONDI EX PROGETTI PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE - MESE DI MARZO 2014 - A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) - (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I: SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO: 14.04.2014 / 13.10.2014 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  (I.N.A.I.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO 'CENTRO COMMERCIALE OSIO' IN VIA CAMOZZI N. 1 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA' - ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' L. UBIALI SNC DI UBIALI MAURIZIO  C. DI BERGAMO (CODICE CIG  Z1E0EBFEC4).€ 2997,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO GIORNALISTA PER REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE 2013 - INTEGRAZIONE ONERI GESTIONE SEPARATA INPS PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE O.I.V. SECONDA ANNUALITA' 2012/13 - INTEGRAZIONE ONERI GESTIONE SEPARATA INPS PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 171.363,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRESA D'ATTO CONGEDO STRAORDINARIO A DECORRERE DAL 09/04/2014 E SINO AL 09/10/2014, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORE PER FESTA DELLA REPUBBLICA 25 APRILE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  (CODICE CIG Z450EB3098) - € 270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE -CASA CLIMA DI BOLZANO PER PARTECIPAZIONE 'CORSO BASE PROGETTISTI' - €. 450,00.= CIG Z180DD1B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES 2013 - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE -  FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE  (R.S. N. 32 DEL 08.04.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI  FORNITURA METANO AUTOMEZZO OPEL COMBO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI -  IMPORTO  €  189,25.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE IN OSIO SOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA  DITTA COSTRUZIONI EDILI ARTIGIANA DI MAGRI WALTER DI SAN PAOLO D'ARGON (BG) - ART. 118 D.LGS. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2014.(REG.SERV.N.31/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE 'GIOVANI CARD 2014' - DITTA LA NUOVA DISTRIBUZIONE - IMPORTO € 244,00 - CIG Z040EADE5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO VOUCHER CDI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA - IMPORTO € 355,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - I° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CRE BIMBOGIOCA 2013 A FAVORE AIRONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI BERGAMO - IMPORTO € 1.786,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPORTO € 25.264,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI -  (CIG: Z930D22AA5) - (TOTALE €. 64,99.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI FINE MANDATO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'  E.20 SRL DI BERGAMO PER SVILUPPO GRAFICO E STAMPA. IMPEGNO DI SPESA  € 5.978,00 (CODICE CIG Z410EB1FD4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - I° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI ATTUATIVI DEFINITIVAMENTE CONCLUSI  - ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO ENTRATE FIGURATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z820EA54BE) - (TOTALE €. 705,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CLAY PAKY SPA DI SERIATE (BG) PER FORNITURA N. 2 LAMPADE PER PROIETTORE ILLUMINANTE STATUA OSIRIDE ADDORMENTATO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (TOTALE €. 286,70.=)*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE IN OSIO SOTTO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO ALLA  DITTA ARTEEDILFERRO SNC  DEI F.LLI BASSANI DI COLOGNO AL SERIO (BG) - ART. 118 D.LGS. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 31.459,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA RIVA PER IMOIANTO ELETTRICO ADEGUAMENTO MENSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) - PERIODO 01.01.2014/31.03.2014 - EURO 8.687,45.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA RESTAURO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI - DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MORETTI DI COMUN NUOVO (BG) AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAGLIAERBA A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE - EURO/1.560,60.= CIG: (ZB30EFAEEB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE NUOVA PROCEDURA ED ADDESTRAMENTO SU PROGRAMMA INFORMATICO DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - IMPORTO EURO 200,00 + IVA - CIG N. Z040E9F117.(REG.SERV.N.30/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO  ARCH. SPINEDI ALBERTO DI LALLIO (BG) PER COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE - CIG: (Z9C0EF38F2) - CUP:(J47H13001360005) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA  APPROVANTE IL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N° 36 DEL 12.03.2014 - ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA A CARICO DELLA COSTITUITA A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' EDIL SCAVIL SRL F.LLI ROSSI CON SEDE IN PEDRENGO (BG) E MANDANTE SOCIETA' ALBA LEASING SPA CON SEDE IN MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL 1° TRIM. 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA PERSONALE POLIZIA LOCALE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT. 228, COMMA 3 - D.LGS. 267/2000 E 121  - REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2014 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.(REG.SERV.N.28/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE PASSIVA MAGAZZINO COMUNALE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' NUOVA BREMBOTECNICA S.N.C. DI BERGAMO PER IL PERIODO 01/04/2014 - 30/06/2014 - (IMPORTO: €. 7.320,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APPALTO N° 2 -  ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) PER SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE, VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI -  DAL 01.04.2014 AL 31.07.2014 - FINANZIAMENTO - CIG: (Z500E9D77E) / EURO 11.360,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 338/R.S. - N. 876/R.G. DEL 25.07.2008 - ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PARTE DI SOC. UNIACQUE SPA DI GHISALBA - (€. 400,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA - (TOTALE €. 402,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DEPOSITI CAUZIONALI DI GARANZIA COSTITUITI MEDIANTE LIBRETTI DI RISPARMIO - AGGIORNAMENTO INTESTATARI, RICOSTITUZIONI CON RIVERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI, SITUAZIONI PENDENTI E SVINCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 537/R.G. DEL 09.07.2012 - ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PARTE DI SOC. UNIACQUE SPA DI GHISALBA - (€. 92,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE AL.CO., CONCESSO CON DGC 187 DEL 29/11/2013 - IMPORTO € 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI STAMPATI E PRODOTTI SOFTWARE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI MEDIANTE MEPA ALLA SOC. MYO SRL-  CODICE CIG  Z9B0E9054C - IMPEGNO DI SPESA E FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 31.03.2014 AL 30.05.2014 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 31.03.2014 AL 30.05.2014 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - ANNO 2013 A FAVORE L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - CIG ZAE0A652A7 - €. 10.175,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER CERIMONIA ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.260,00 - CIG:Z770E89E73 - Z720E89F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE B.BELOTTI DI BERGAMO  PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DOMINIO WEB PER SITO INTERNET DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - €. 103,78 - CIG ZB60E83AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN OSIO SOTTO - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ARNOLDI  DI OSIO SOPRA (BG) PER  SOSTITUZIONE VASI /SERVIZI IGIENICI PER DISABILI GUASTI UBICATI PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - SEZIONE PRIMARIA - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA  -  FINANZIAMENTO - CIG: (ZA50E7D12F)/EURO 625,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI FEBBRAIO 2014  €.4.215,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR PRESSO ELEKTROCAR SNC DI GRITTA M. E MANZONI G. - SPESA € 48,47.= CIG: ZD60E831BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALFA 147, CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI E SU TUTTI I VEICOLI IN DOTAZIONE SOSTUZIONE BATTERIE MOTO CIG. N.  Z130E6E8AE  €. 1.404,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PER CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA €.1.832,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ECOLOGICO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SULLA NASCITA DEL PLIS E 'ALBUM DI FAMIGLIA' €. 300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA E POSA NUOVO CONTATORE PER ALLACCIAMENTO RETE ENEL – PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO AREA ANTISTANTE STADIO COMUNALE PER COLLOCAZIONE SERVIZIO EROGAZIONE LATTE E ACQUA – (CIG: Z320B68CD0) – (TOTALE €. 587,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA SEDE PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - ANNO 2013 - GUALANDRIS ELEONORA - €. 653,40.= - CIG Z080845946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE REPUBBLICA ITALIANA E BANDIERE EUROPA DA ESPORRE PRESSO EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  (CODICE CIG ZCB0E67C6B) - € 212,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.06.2010/31.05.2014. DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. SNC DI OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - FINANZIAMENTO - CIG : ( 0479699422) / 3.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PREMIO DI LAUREA FABIO USUBELLI BANDO OTTOBRE 2013- SPESA COMPLESSIVA €.1.193,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO BANDO OTTOBRE 2013 - SPESA COMPLESSIVA 13.508,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI –  (CIG: Z930D22AA5) - (TOTALE €. 173,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI D’ARMA E COMBATTENTISTICHE PER SERVIZI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA MONUMENTI AI CADUTI (CHIESETTA/ORATORIO SAN FILIPPO NERI) – ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SOSTEGNO ONERI ATTREZZATURE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI TRASPORTO A FAVORE SIG.RA C.D. - GENNAIO/FEBBRAIO 2014 - EX DGC 14 DEL 5/02/2014 - IMPORTO € 1.050,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER INSERIMENTO IN COMUNITA' AGATHA' ONLUS DI BERGAMO - MINORE M.M. - IMPORTO € 5.148,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO AFFIDO MINORE M.S. EX DGC 204 DEL 11/12/2013 - INCONTRI PROTETTI 'PUNTO PIU''-  ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO  - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2014 - IMPORTO € 185,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2013/2014 E 2012/2013  €.5089,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N° 1003 DEL 23/12/2013 - INSERIMENTO MINORE O.D. E SIG.RA O.A. PRESSO CASA ACCOGLIENZA NERINO COBIANCHI GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ONLUS DI CILAVEGNA (PV) - €  4.388,00.= CIG: Z9D0D22870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DI CASA DI CURA SAN GIUSEPPE SRL (VILLA S.MAURO-PONTIDA) - IMPORTO € 1.190,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO EB196ZR PRESSO ELETTROCAR SNC DI GRITTA M.E.MANZONI G. - IMPORTO € 64,66.= - CIG: Z2A0EDCBE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA ANUTEL NEI MESI DI MARZO E APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE PER SISTEMA TIMBRATURE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC (CIG N. Z160E55A70).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AD OGGETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, GESTIONE, RECUPERO PARCO  'EX PISCINE' , MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA , CON SOSPENSIONE D'EFFICACIA  AI SENSI ART. 11, COMMA 8 , DEL  D.LGS 163/2006 - ALLA COSTITUITA  A.T.I.  - MANDATARIA SOCIETA' EDIL SCAVIL SRL F.LLI ROSSI DI PEDRENGO (BG) - MANDANTE SOCIETA' ALBA LEASING SPA CON SEDE IN MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSUNTO CON LO STUDIO ABAD ARCHITETTI S.R.L.  DI MILANO  PER  LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINTIVO-ESECUTIVO, D.L.  E SICUREZZA DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE DI CUI A DET. N° 179/2012 - CONFERMA DELLA PRESTAZIONE PER LA D.L. E SICUREZZA DEI LAVORI IN AMBITO Q.T.E. DELL'OPERA  DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO -  D.G.C. N°36 DEL 12.03.2014  -  DICHIARAZIONE PARZIALE DI INSUSSISTENZA IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DET. N° 179/2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT SNC DI BERGAMO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE PRESSO LE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2014 - (TOTALE €. 11.732,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – TOTALE €. 9.060,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON VINCENZO SAVIO: INDIVIDUAZIONE DITTA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - CIG  Z350E49CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI AMATORIALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI DI PRIMAVERA 2014' - INDIVIDUAZIONE OPERATORI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL MERCATO ELETTONICO DELLA P.A., DI CARTA PER UFFICI COMUNALI (EURO 3.000,00) -CODICE CIG. Z6F0E54A3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO “BANCOPOSTA – INCASSO TRIBUTI LOCALI” – BIENNIO 2014/2015 – APPROVAZIONE FINANZIAMENTO - CIG Z430E492C9 - € 1998,00 (R.S. N. 23 DEL 13.03.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 5° S.A.L. LAVORI DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO AFFIDATI ALLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO - CUP J99B10000090005 - CIG 2877266B01 - €. 5.373,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 628,30.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA PRESTATA DALLE SOCIETA' IMMOBILIARE PASCOLO S.A.S. E GIP.PE S.R.L. DI OSIO SOPRA  PER AGGIUDICAZIONE LOTTI B E C ALL'INTERNO DEL P.A. 7 A SEGUITO ATTO NOTARILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LINEE SEMAFORICHE PRESSO INCROCIO EX S.S. 525 CON VIA LEVATE – LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL PETROL SYSTEM SRL DI OSIO SOPRA (BG) COME INDICATO DAL CURATORE FALLIMENTARE D.SSA ANNA VENIER CON STUDIO IN BERGAMO – (CIG: ZAA0303EB4) – TOTALE €. 11.375,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BICICLETTE CORPO DI POLIZIA LOCALE GIG. N. ZA10E4328B €.954,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DAI SIGG. AMADEI ED ALTRI AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELIBERA CIPE N. 97/2009 'PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PEDEMONTANA LOMBARDA - COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO'  E ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI - LIQUIDAZIONE AVV. TESTA CLAUDIA DI BERGAMO A SEGUITO SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI LALLIO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE – (TOTALE €. 966,24.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE PER REDAZIONE “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO” – (DELIBERAZIONE DI G.C. N. 202 DEL 17.10.2012)  – (€. 19.183,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI FEBBRAIO 2014 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) – (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORIPARAZIONI CAVALLERI GIAN MARIO DI URGNANO (BG) PER RECUPERO E DEPOSITO FIAT FIORINO RUBATO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE –  (TOTALE €. 244,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS – ESERCIZIO 2013 – EX DETERMINAZIONE 756/2013 - IMPORTO € 3.990,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO - IMPORTO € 50.656,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DCC. N. 3 DEL 19/02/2014 'LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-PROGRAMMATICO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ SAN DONATO SRL E RILANCIO FARMACIA COMUNALE': AFFIDAMENTO SERVICE A SUPPORTO DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETA' SAN DONATO SRL A STUDIO DELFINO E PARTNER SPA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 7.509,10.= - CIG.: ZDE0EE625D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA I.S.I.S. 'GIULIO NATTA' DI BERGAMO -PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO 17 MARZO 2014 07 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO :  APPROVAZIONE C.R.E./SVINCOLO RITENUTE  CONTRATTUALI  PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – II° LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA DI OSIO SOPRA (BG) –  (CIG: 5161563089) -  TOTALE €. 391,99.=\</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 27.338,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UFFICIO CONVENZIONATO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO A FAVORE DEL CONSORZIO ATS NOVEMBRE -DICEMBRE 2013 - €. 1.251,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO OPERE ON-LINE WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 IN SEGUITO AD ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA DAL 21% AL 22% - € 30,50 - CIG ZDE0E1E7FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP ML350G4P SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2014/2015-FINANZIAMENTO-LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II° ACCONTO SOCIETA' IMMOBILIARE PASCOLO S.A.S. DI OSIO SOPRA PER ACQUISTO MAGAZZINO COMUNALE - €. 70.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 1.342,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES  - RUOLO EMESSO PER L’ANNO 2013  – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO. (R.S. N. 21 DEL 28.02.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO 'ALDO MORO' -  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED  AGGIUDICAZIONE  LAVORI  ALLA DITTA  PAROLA GEOM. FRANCESCO CON SEDE IN PIEVE PORTO MORONE (PV) - ATTIVAZIONE LAVORI  I° AMBITO D'INTERVENTO -  FINANZIAMENTO - CIG: ( 5583274774) CODICE CUP: (J47E14000010005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER GARE ATTIVATE NEL 1° QUADRIMESTRE 2013 A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI – (TOTALE €. 60,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ANTEAS PER LA TERZA ETA' ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG: Z8909A9D31 - SPESA COMPLESSIVA €.4.305,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2013.(REG.SERV.N.20/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINUNCIA GIP.PE S.R.L. DI OSIO SOPRA  AGGIUDICAZIONE LOTTO B ALL'INTERNO DEL P.A. 7 E SUBENTRO IMMOBILIARE PASCOLO S.A.S. DI OSIO SOPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/14 – AMMISSIONE BENEFICIARI CON DECORRENZA FEB. 2014. (REG.SERV.N.19/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TECNO OSIO DI OSIO SOTTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PAVIMNETAZIONE IN PVC PRESSO ENTRATA SEDE COMUNALE DI VIA LIBERTA' - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE USIGNOLO - FINANZIAMENTO CIG: (ZCF0E01045)EURO 610,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL PARCO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 2014/2015. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' LODA SAS DI GHISLENI ING. ROBERTO &amp; C. DI BERGMAO - CIG ZDB0DB2B86 (€. 5.026,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI N. 3 (TRE) POSTEGGI AL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' IN VIA MACCHIAVELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 7.076,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. IMPEGNO MASSA VESTIARIO ESTIVO OPERATORI POLIZIA LOCALE €.7.000,00= CIG. N. Z740DFB31C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SFILATA DI CARNEVALE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG ZF50DFA9C2 - SPESA €.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL LIBRO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG ZD30DFA389 - SPESA €.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE AD ONERI PER INCARICO A NOME SOC. LA ESCO DEL SOLE SRL PER AUDIT ENERGETICO - ANNULLAMENTO DET. N° 668/R.S. DEL 31.12.0200.8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 602,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  APPALTO  ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI STABILI COMUNALI -  DAL 20.02.2014 AL 30.04.2014 - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z9E0DF3B0C\).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PGT E DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - DOTT. ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI  € 15.000,00 (CIG Z780DF29F1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO URBANISTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI DUE STAZIONI DI ALIMENTAZIONE “ LAMP CAMERA” CIG. N. Z850DF0830 €.6.039,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GENNAIO 2014  €.4.215,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING SRL DI BERGAMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – PERIODO 31.07.2013/31.12.2013 – (CIG: 4526240368) - (TOTALE €. 15.614,89.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO (L. N. 431/98; L.R. N. 27/2009) - ANNO 2013 - DGR N. X/365 DEL 04/07/2013 -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOMANDE IDONEE € 714,28 (CONTRIBUTO COMUNALE) –2^ TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO MARINO INVERNALE 2013/2014 PER ANZIANI  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALLA DITTA CARMINATI SRL, IMPORTO € 1.320,00, CIG  Z540E3A531 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'HOTEL PALAE DI DIANO MARINA, IMPORTO € 1.170,00, CIG  Z300E65C72  - SUB IMPEGNO DI SPESA EX DGC N. 183-20.11.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE OPERANTI IN SETTORI SOCIO ASSISTENZIALI – ANNO 2013 - EX DGC 222/18.12.2013 – IMPORTO € 1.650,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA DITTA SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO (BG) IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACQUISTO NUOPVO SERVER  (CIG. Z560B8CA49)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 22 DEL 12/02/2014 A FAVORE BENEFICIARI DIVERSI - IMPORTO € 1.597,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 19 DEL 12/02/2014 A FAVORE SIG. D.U. - IMPORTO € 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – TOTALE €. 24.338,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT PER APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE QUINQUENNIO 01.01.2013-31.12.2017 - PERIODO 01.01.2014-31.12.2014 - DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO - €. 6.169,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 85.681,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2013 - SALDO -  CIG Z5608BA38A - €. 1.292,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.D.V.)  - LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDA ANNUALITA' (2012/2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC N. 13 DEL 05/02/2014, IMPORTO € 1.300.00 - SUB-IMPEGNO EX DGC 13/2014 PER FORNITURA BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I € 12.124,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO € 10.039,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2014- CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CODICE CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER VARI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE– FINANZIAMENTO – CIG: (ZB40DDD72F);  DITTA S&amp;M  DI GRASSOBBIO (BG) PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA  DEL GRUPPO ANTINCENDIO -  FINANZIAMENTO - CIG: (Z700DDD77C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE 'CORSO BASE  PROGETTISTI' ORGANIZZATO DA AGENZIA CASACLIMA DI BOLZANO - (IMPORTO: €. 450,00) - (CIG: Z180DD1B0C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. A.L. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLI EMESSI NEGLI ANNI  2009 – 2010 E  2013 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO (R.S. N. 18 DEL 12.02.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15  ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 -  AGGIUDICATO ALL' A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING.  SRL CON SEDE IN BERGAMO - RIDEDETERMINAZIONE  ALIQUOTA DELL'IVA RIGUARDANTE IL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 213,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI C/O AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A MEZZO CASSA ECONOMALE - IMPORTO €  499,71.= CIG Z0D0DF14F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO PER L'ANNO 2012 –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S. 55/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIMESSA IN FUNZIONE DELLA CALDAIA DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N° 5 (ASS. L.K.) ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI ARNOLDI IVAN &amp; C. DI OSIO SOPRA – IMPEGNO DI SPESA – (IMPORTO: €. 1.464,00 + IVA COMPRESA) – (CIG: Z7D0DC26AE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI . INCARICO ALLA DITTA 'ASSISTENZA UFFICIO DI BRIOSCHI FABRIZIO'  (€. 841,73 - CODICE CIG 900DD462D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA G.D.P – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RODESCHINI SP.A. DI GORLE (BG) PER  INTERVENTO MANUTENTIVO DI RIPARAZIONE POMPA  E SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DI NON RITORNO PRESSO SOTTOCENTRALE STADIO - FINANZIAMENTO - EURO 707,60.= CIG: ( Z7B0DBBF31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA APERTA CON L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE, NONCHE’ GESTIONE (COMPRENSIVA DEI SERVIZI POST-COLLAUDO PER LA PERFETTA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) PER 20 ANNI DELL’INVESTIMENTO DI RECUPERO DEL PARCO “EX PISCINE” DI OSIO SOTTO (BG), MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART 160 BIS D. LGS. 163/06 IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 3 COMMA 15TER/CRITERI EUROSTAT 2004 -   APPPROVAZIONE VERBALE DI GARA  -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  GARA   A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' EDIL SCAVIL CON SEDE IN PEDRENGO (CIG: 5481335CB9 ) - CUP: ( J47H13001360005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NUOVO VARCO ELETTRONICO VIA VENETO PORTALE SUD CIG. N.ZB50DB5444 €.11.907,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NUOVO VARCO ELETTRONICO VIA VESPUCCI PORTALE OVEST CIG. N.ZE30DB4B18  €.12.053,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GENNAIO 2014 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) – (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GARE ATTIVATE NEL 3° QUADRIMESTRE 2013 A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) – (TOTALE €. 660,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA_CULTURALE E SERVIZIO COMMERCIO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01.01.2007/31.12.2009 – IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 05.02.1992 N. 104 -AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SERVIZIO WI-FI A FAVORE SOCIETA' BRIANTEL SRL (€. 2.196,00 -  CODICE CIG .Z130DA8ABF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  SPESA PIU' ACCERTAMENTO IN ECONOMIA A FAVORE SOCIETA' BRIANTEL SRL -TREZZO SULL'ADDA - (MI)  € 653,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA DI GORLE (BG) PER INTERVENTO MANUTENTIVO DI SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA PRESSO STADIO COMUNALE/A SERVIZIO ZONA LAVANDERIA - FINANZIAMENTO - CIG: (Z1A0DA48FB)/EURO 366,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE ARCHI 7 TRIENNIO 2013/2015 - N. 3 LICENZE - ANNO 2014 - €. 1.342,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA A NORMA/IMPIANTO ELETTRICO/RETE WI-FI  PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS A. MORO - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (Z280DA2E5C )/EURO 1.500,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – TOTALE €. 15.807,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 653,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDIANARIO OPERATORI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  APPALTO ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) PER SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: (Z040DD631D)/EURO 5.680,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO 'SERVICE COMPLESSIVO IUC' A NOME STUDIO DELFINO  PARTNERS SPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO  (CIG ZDC0E7AB9 - € 8.430,75 IVA INCLUSA) (N.I.A 15/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE DI  GARA A PROCEDURA  APERTA - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPUS SCOLASTICO 'ALDO MORO' . FINANZIAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. - CODICE CIG: ( 5583274774) -  CODICE CUP: (J47E14000010005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. LUCA NEMBRINI PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2013-31.12.2013 PER TOT. €. 7.377,92 (N.I.A. 14/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE/SCUOLA INFANZIA S. CAPITANIO ANNI SCOL. 2011-14, ARTT.11, COMMA 1, LETT. A), E 14, COMMA 1, LETT. A1) - RIDEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO PER CONGUAGLIO DA AGEVOLAZIONI SU RETTE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2013-14. (REG.SERV.N.13/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DI MODICA ENTITA'  PER  GLI  UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014. (€. 1.000,00) - CODICE CIG. Z890D9807D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO. INCARICO ALLA SOCIETA' GESINT SRL - CIG. ZE40D97B9A - €. 475,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. S.E. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. RA F.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014. (REG.SERV. N. 12/2014) (DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC -BERGAMO- € 875,00+IVA - CIG N. ZC40D944E5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITA' (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.11/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - SGRAVIO TOTALE DI QUOTA INDEBITA ISCRITTA A RUOLO COATTIVO ICI N° 2013/005095 EMESSO NEL 2013 -  APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO  PER L'ANNO 2014 ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE . IMPEGNO DI SPESA (€. 3.049,95) CIG Z0B0D8C39D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D.M. 12.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 2° SEMESTRE 2013 AD ASSOCIAZIONE “AMICI DEL VERDE” DI OSIO SOTTO RELATIVO CONTRIBUTO PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL BOSCO ITALA – (CIG: ZEE09327FD) – (TOTALE €. 700,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER EMISSIONI IN ATMOSFERA  AI SENSI ART. 269 D.LGS 152/2006 E S.M.I.- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 354,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 3.584,30=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSI DITTA GIAT SNC DI VERDELLINO - IMPORTO € 260,00.= - CIG: CIG: Z1B0D9CFAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE UTENTI CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 217/2013 - SUB- IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2014 - €  1.248,00.= - CIG: Z3COD2COBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA APERTA CON L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE, NONCHE’ GESTIONE (COMPRENSIVA DEI SERVIZI POST-COLLAUDO PER LA PERFETTA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) PER 20 ANNI DELL’INVESTIMENTO DI RECUPERO DEL PARCO “EX PISCINE” DI OSIO SOTTO (BG), MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART 160 BIS D. LGS. 163/06 IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 3 COMMA 15TER/CRITERI EUROSTAT 2004  –  INDIVIDUAZIONE CRITERI E NOMINA COMMISSIONE DI GARA - (CODICE CUP J47H13001360005 – CODICE CIG: 5481335CB9) - FINANZIAMENTO SPESE COMMISSARIO ESTERNO/EURO 549,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO PER RIPRISTINO COPERTURA (OPERE DI LATTONERIA) PRESSO CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI ASPORTAZIONE DELLE STESSE (FURTO) –   FINANZIAMENTO  -  CIG : (Z4E0D7D8B6) / EURO 6.191,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE PER RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO TRIBUTARIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 (REG. SERV. N. 8/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO ARCH. ZANOLI IVANO DI TREVIOLO (BG) PER  REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE  GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO “A. MORO”  – FINANZIAMENTO – CIG: (Z620D81ED0) -  RIFERIMENTO BANDO DI FINANZIAMENTO L. 98/2013 – DGR 23/2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO D'UFFICIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI TECNICI A FAVORE SOCIETA' BERGAMO TECNIGRAFI CODICE CIG. ZA00D753E6 €1000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 DITTA RUSSO DONATO AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC €.8.431,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO PER RIPRISTINO COPERTURA  (OPERE DI LATTONERIA) PRESSO CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI ASPORTAZIONE DELLE STESSE (FURTI) -  FINANZIAMENTO – CIG: (Z970E34C61)/EURO 2.684,00.=  CESSIONE A PARZIALE PERMUTA LASTRE DI RAME IVI PRESENTI - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIM. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2014 - ASL DI BERGAMO – (CIG: ZE70D6EC7A) - TOTALE €. 805,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE E DIRITTI PER ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI RICHIESTA AD ALTRI ENTI - LIQUIDAZIONE SOMME ANNI 2012 E 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA NELLO SNC DI BERGAMO PER FORNITURA N. 1 COPRICALORIFERO PER SCUOLA INFANZIA CAMPUS – (CIG: Z0B0D6BDED) – (TOTALE €. 178,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO' PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) –PERIODO 01.10.2013/31.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SIG. A.P. EX DGC DEL 5/09/2013 - IMPORTO € 2.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014-APPROVAZIONE FINANZIAMENTO -CONTESTUALE LIQUIDAZIONE- CODICE CIG. ZA40D6C2E3 -€ 310,,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. LUCA NEMBRINI PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO II^ SEMESTRE 2012 PER TOT. €. 3.028,60 (N.I.A. 6-2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO A FAVORE DITTA SODEXO ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO - IMPORTO € 12.457,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 223 DEL 18/12/2013, IMPORTO € 3.900.00 - SUB-IMPEGNO EX DGC 223/2013 PER FORNITURA BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) AVENTE AD OGGETTO IL RAFFORZAMENTO DI UN PUNTO D'ILLUMINAZIONE SITO NEL PARCHEGGIO LATERALE DI VIA BATTISTI - FINANZIAMENTO - CIG: (ZDD0D681DA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA  APERTA OFFERTA ECONOM. PIÙ VANTAG.  PER LA PROGET. ESEC., LA REALIZ., LA GESTIONE PER 20 ANNI DELL’INVEST. DI RECUPERO PARCO “EX PISCINE” DI OSIO SOTTO , MEDIANTE L. F. DI O. P. - EX ART 160 BIS D. LGS. 163/06 IN P. P. P. EX ART. 3 C. 15TER/CRITERI EUROSTAT 2004 –  PROROGA TERMINI DI GARA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - (CODICE CUP J47H13001360005 – CODICE CIG: 5481335CB9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE -FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE CODICE CIG Z3E0D658F5 . €1462,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  TONER PER UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA SOCIETA' MYO SRL DI TORRIANA (RN) - CODICE CIG. Z3F0E60A35 - €. 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014- ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AI RESPONSABILI DI AREA E DIRETTIVE IN MERITO ALL'UTILIZZO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI STADIO COMUNALE DA PARTE SOC. LIONS BERGAMO PER STAGIONE AGONISTICA 2013 DI FOOTBALL AMERICANO – LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALL’ENTE GESTORE PER ASSISTENZA LOGISTICA – (TOTALE €. 610,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA - (TOTALE €. 945,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ENTI ON LINE SOLUZIONE SRL -MILANO CODICE CIG. Z9F0D588C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO PER RIPRISTINO COPERTURA (OPERE DI LATTONERIA) PRESSO CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI ASPORTAZIONE DELLE STESSE (FURTO) –   FINANZIAMENTO  -  CIG : (ZD60D56D6F) / EURO 12.917,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATICO DITTA MAGGIOLI PER UFFICIO COMMERCIO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE- CODICE CIG. Z4C0D54938 €500,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 2 L.S.U. PRESSO AREA I: SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E BIBLIOTECA- PERIODO: 15.01.2014 / 14.07.2014 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  (I.N.A.I.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – ANNO 2014 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 565,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO - OTTOBRE 2013 - IMPORTO € 36.414,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO' PERIODO 01.01.2015/28.02. 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE TITOLARITA' MAPPALE 8015 INSERITO IN P.A. ATP 18 DA HALLEY'86 SRL A INIZIATIVE DESIREE SRL E SVINCOLO FIDEJUSSIONE A NOME HALLEY'86 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE DI PROGETTAZIONE U.T.C. PER REDAZIONE PROGETTO  “RESTAURO CONSERVATIVO TETTO BIBLIOTECA” – (TOTALE €. 1.549,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI' ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CONVENZIONE ANTEAS PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2014 - IMPORTO € 4.293,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER SOSTITUZIONE PALETTO PARAPEDONALE ABBATTUTO IN CORSO ITALIA - CAUSA  INCIDENTE – (TOTALE €. 130,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E DELL'AREA IV 'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE' ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO € 745,00.= CIG: Z3A0D4D1A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. V.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO FONDAZIONE 'OPERA PIA OLMO' ONLUS DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 - NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DR. GERLANDO GALLUZZO RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL TEMA 'LA LEGGE DI STABILITA'  PER L'ANNO 2014 E NORME COLLEGATE' ALLA SOCIETA'  DELFINO &amp; PARTNERS SPA -  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 252,00 - CIG. ZEDOD4D5C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DR. GERLANDO GALLUZZO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO' PERIODO 01.01.2015/28.02.2015 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>'SERVICE A SUPPORTO ELABORAZIONE TARES' A NOME STUDIO DELFINO  PARTNERS SPA -INTEGRAZIONE INCARICO PER ULTERIORE INCONTRO DI ASSISTENZA TECNICA C/O ENTE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO   (N.I.A 5/2014) (CIG Z560B34087 - € 550,00 ES.IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO' PER IL PERIODO 01.10.2014/31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2015 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  PACCHETTO CASELLE EMAIL- DOMINIO COMUNE.OSIOSOTTO.BG.IT CODICE CIG ZAC0D4904B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIM. 2013. (REG.SERV.N.4/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' ANNO 2015 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER IL PERIODO 01.10.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA V POLITICHE SOCIALI 'SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO MINORI - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI' ANNO 2015  (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE – PERIODO 01.01.2014/31.03.2014 – (TOTALE €. 7.320,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.10.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA III  'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E IV 'URBANISTICA-EDILIZIAPRIVATA-AMBIENTE' ANNO 2015. (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI' PER IL PERIODO 01.10.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) – (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E DELL'AREA IV 'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE' PER IL PERIODO 01.10.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' ANNO 2015 (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA. (€. 4.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' PER IL PERIODO 01.10.2014/31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE NUOVI ORARI DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DISCIPLINA INTERNA DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO OPERATORI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PER IL PERIODO 01.12.2014/31.12.2014,  ALL'AREA I - SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE, DELLA SIG.RA DEL BUONO CONCETTA , ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1, ASSEGNATA A TEMPO PIENO ALL'AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE - SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – TOTALE €. 27.516,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GERLANDO GALLUZZO IN SERVIZIO DAL 20.09.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO' PERIODO 01.10.2014/31.12.2014 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2013/2014 € 3602,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONI AGGIUNTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE (ART. 97, COMMA 4 LETT. D, D.LGS. N. 267/2000 - ART. 41, COMMA 4, CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA DI SEGRETERIA DI CLASSE II FASCIA B TRA I COMUNI DI OSIO SOTTO E PALADINA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.440,00 - CIG: ZB40D382DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA LOCALE PERIODO 01.10.2014/31.12.2014 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2013. (REG.SERV.N.2/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA INTERNA LIMITATA ALLA SOLA FIRMA (D'ORDINE DEL SINDACO) PER LE CARTE D'IDENTITA' E FOTO AUTENTICATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' PERIODO 01.10.2014/31.12.2014 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA V POLITICHE SOCIALI 'SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO MINORI - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI' PERIODO 01.10.2014/31.12.2014 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - DURANTE I MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 – (TOTALE €. 634,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO' PER IL PERIODO 01.07.2014/30.09.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE “AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO” – (TOTALE €. 1.034,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA III  'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E IV 'URBANISTICA-EDILIZIAPRIVATA-AMBIENTE' PERIODO 01.10.2014/31.12.2014  (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER IL PERIODO 01.07.2014/30.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI DIC. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' PERIODO 01.10.2014/31.12.2014  (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2014/30.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI' PER IL PERIODO 01.07.2014/30.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO' PERIODO 02.07.2014/30.09.2014 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - DURANTE I MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 – (TOTALE €. 558,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SERVIZIO ASSISTENZA INTERNAVIGARE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €. 439,20 - CIG: Z030D2F9EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E DELL'AREA IV 'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE' PER IL PERIODO 01.07.2014/30.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA LOCALE PERIODO 02.07.2014/30.09.2014 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO LOCALI 'BAR CAFFE' DELLO STADIO' SITO IN OSIO SOTTO VIA DELLE INDUSTRIE N. 2, DETENUTI 'SINE TITULO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' PERIODO 02.07.2014/30.09.2014 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2013 – (TOTALE €. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO E DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A DECORRERE DAL 1 NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' PER IL PERIODO 01.07.2014/30.09.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA A.S.O. S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 516,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA V POLITICHE SOCIALI 'SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO MINORI - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI' PERIODO 02.07.2014/30.09.2014 (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO MOSSALI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIMOZIONE CARCASSSE DI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO RIVA MIRKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA III  'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E IV 'URBANISTICA-EDILIZIAPRIVATA-AMBIENTE' PERIODO 02.07.2014/30.09.2014  (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 - €.459,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - COMPARTO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILARE STAR S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25/05/2014: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSESSORI, NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIM. 2013 – LIQUIDAZIONE – REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO. (REG.SERV. N. 1/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' PERIODO 02.07.2014/30.09.2014  (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RITIRO FARMACI SCADUTI ANNO 2014 €.400,00 CIG Z0D126AECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRS-SISS ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE RICETTE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA  MISURATORE FISCALE IN DOTAZIONE FARMACIA COM.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DOMINIO WEB PER SITO INTERNET DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. (€ 150,75).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BANCOMAT E CARTA CREDITO PER INCASSI FARMACIA COMUNALE ANNO 2014 (€. 1.200,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO E CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE CANONE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PE RDITTE FORNITRICI DIVERSE PER SERVIZIO FARMACIA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE - ANNO 2013 - TOT. €. 170,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA TELEFONICA E ASSISTENZA ON LINE RELATIVA AI SOFTWARE PROGRAMMI CONCILIA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA ANNO 2014. CIG N. Z950E120E5 €.2.122,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PROGEL DI GALLARATE PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2014 - €. 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO PER LLPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO PER LLPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO PER LLPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE UNIACQUE ED ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA E DEL LATTE PRESSO LA 'CASETTA DELL'ACQUA E DEL LATTE ' IN VIA DELLE INDUSTRIE CON CONTESTUALE RICHIESTA RIMBORSO   ALLA SOCIETA' IMSA S.R.L. DI GARLATE (LC) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE  'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO'  DI OSIO SOTTO PER GESTIONE BOSCO ITALA - PERIODO 01.01.2014 -30.06.2014 - EURO 3.500,00.=/CIG: ( ZD90E46CC7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ALLA SOC. ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE PER ALLACCIAMENTO RETE ENEL - PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO L'AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL'ACQUA - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG: ( Z320B68CD0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA  F.LLI  ZAPPETTINI  DI  ALBINO  (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014 - FINANZIAMENTO - CIG: (Z980E1F095)/EURO 3.050,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI  DI OSIO SOTTO (BG) PER  SOSTITUZIONE VALVOLE MONOTUBO UBICATE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA  -  FINANZIAMENTO – CIG: (ZE80D73C2A)/EURO 614,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO – PER UTENZE IDRICHE COMUNALI – ANNO 2014 – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA - PERIODO 15.02.2013/31.01.2015 - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - CIG: (4871812A6F) - FINANZIAMENTO - ANNI 2014 E 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI (PER USO ISTITUZIONALE EXTRA SCOLASTICO) - APPROVAZIONE OFFERTTA DITTA SOCAF DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG : (Z720D251CB) / € 1.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA PER AFFIDO SERVICE ELABORAZIONE PROIEZIONE NUOVI TRIBUTI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES 2013 - IMPEGNO DI MASSIMA PER SGRAVIO QUOTE INDEBITE (CONTESTAZIONI IN CORSO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISCOSSIONE TARES 2013 / PROSIEGUO (AFFIDO SERVICE PER 1^ FASE BONARIA SOLLECITI E PER RISC. COATTIVA) IMPEGNO DI MASSIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2014 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - €.   3.904,00.= -  CIG Z030D1E37A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO/ FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN OSIO SOTTO - (CIG: Z150746E07) - (EURO 29.171,10.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ACCONTO NUOVO SERVER CON INSTALLAZIONE DI NUOVI SOFTWARE E RISPETTIVE LICENZE  INSTALLATE SULL’IMPIANTO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELECAMERE STADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO LE OPERE DI COMPLETAMENTO DI PICCOLA ENTITA' DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PRESSO LA EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI- AFFIDO LAVORI DITTA ASSOLARI S.P.A. DI VALBREMBO (BG)  - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N° 213 DEL 18.12.2013 - CIG: (Z360D5DF2F) / EURO 28.416,77.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME ECCEDENTI RUOLI, AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 21, DEL D.LGS. 112/2008. IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIALE RESTITUZIONE (D.LGS. 112/99 ART. 22, COMMA 1-QUATER) (R.S. N. 114 DEL 27.12.2013) - E. 85,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA ANNO 2013 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E SPESE DI TESORERIA – ANNO 2013  (R.S. N.113 DEL 27/12/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DI FIDEJUSSIONI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CONTROLLO DELLE SPECIE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. A FAVORE DI: BANCA POPOLARE DI SONDRIO IMPORTO: € 1.087,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO SCOLASTICO 2012/2013, A FAVORE DI E’VOLUTA SOCIETA’ COOPERATIVA. (R.S. N. 42 DEL 27.12.2013) CIG. ZE70634543.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FILAGO PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE QUALE SEDE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO 2014. (RS. 41 DEL 27.12.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI FILAGO DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. ANNO 2014. (RS. 40 DEL 27.12.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEDE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO 2014. A FAVORE DI GUALANDRIS ELEONORA. (RS 39 DEL 27.12.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO E SPESE SERVIZIO TESORERIA PER L’ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (R.S. N. 112 DEL 27.12.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UFFICIO CONVENZIONATO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – A FAVORE DEL CONSORZIO ATS GENNAIO – SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (2A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DALMINE – A FAVORE DI FACCHI PAOLINO DI DALMINE. (R.S. N. 37 DEL 27.12.2013). CUP. J83B10000720006 CIG.ZED05A528B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO, ING. PORRI GIOVANNI E ARCH. BARESI UMBERTO PER REDAZIONE VARIANTE N. 1 AL PGT E PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - €. 21.369,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER PARZIALE RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG: (Z4D0B222BF)/EURO 2.565,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER - ANNO 2014 - €. 11.631,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA SPAZZATRICE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA TASSA COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI A NOME SOC. AIPA S.P.A  – PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2014 EX ART. 1, COMMA 610 DELLA L. 147/2013 – (MINIMI GARANTITI € 40.000,00 ED € 60.000,00) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AVCP (€ 60,00) (R.S. N. 111 DEL 27.12.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KIBERNETES PER NUOVA CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2014 RINNOVO AFFIDO SERVIZIO PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014 A NOME SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO (CIG Z640D3AD07 - €12.980,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG LASER CLP 680 ND A FAVORE DI FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL E PC HP 3500MT A FAVORE DELLA SOC.DYNAMIC INFORMATICA SRL (€ 732,00 CIG: ZC00D1E660)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER SERVIZI DI 'MANUTENZIONE, ASSISTENZA  ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI  DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE' E 'SERVIZI  COMUNE WEB' A NOME KIBERNETES SRL PER IL TRIENNIO 2013-2015 - INTEGRAZIONE MONTE ORE PER 'SUPPORTO PERSONALIZZATO'- APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG 5089081A7C - € 4.400,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 - INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO N. PASTI FORNITI NEL PERIODO SET./DIC. 2013 - € 1.595,00 + IVA - CIG N. 5211758EBE. (REG.SERV. N. 106/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 267,60=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PROSIEGUO INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS DI BERGAMO - MINORE M.M.- PERIODO: 15 FEBBRAIO 2014 - 30 GIUGNO 2014 - IMPORTO € 8.976,00  - CIG Z0E0E73AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO MEDIASET PREMIUM PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - IMPORTO € 1.800,00.=.  - CIG Z9B0DE3379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO AFFIDO MINORE M.S. EX DGC 204 DEL 11/12/2013 - INCONTRI PROTETTI 'PUNTO PIU''-  ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO  - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 - CIG:  Z7D0D0C4BA - IMPORTO € 226,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE INTERNA AD OGGETTO 'ADOZIONE CARTELLA SOCIALE' - IMPORTO € 350,00.= - CIG: ZEC0EBF1A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPEL COMBO (DA433PD) IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC - IMPORTO € 263,91.= CIG: Z040D2F938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO - SPESE SEGRETERIA TECNICA ANNO 2013 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - €. 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  CONTABILITA' E C.R.E. REDATTI DALL'U.T.C.  - PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA -  CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI - CIG: ( 5050248C7A). LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2014 – (TOTALE €. 846.550,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO :  APPROVAZIONE OFFERTE :  -  DITTA  WHITE WASHING DI OSIO SOPRA (BG) – TINTEGGIATURA LOCALI - EURO 1.464,00.=  CIG: (Z200DB253E)  -   DITTA CESARI GIOVANNI DI VALBREMBO (BG) – MESSA IN OPERA CONTROSOFFITTI - EURO 1.586,00.= CIG: (Z6F0DB24F7) - -  STUDIO ING. A. IMPICCICHE DI ZANICA ED ING. E. MORANDINI DI BERGAMO, PER LA D.L. E REDAZIONE CERTIFICAZIONI - EURO 1.085,00.=  (CIG : Z490DB2582) -  PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO IL PRESIDIO SOCIO SANITARIO S.DONATO SRL DI VIA CAVOUR – FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CERTIFICAZIONE CASACLIMA  PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A NOME GHISLANZONI AGNESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI POTATURA PRESSO AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - RIF. DET. N° 889/2013 - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z630CAF14A) / EURO 2.522,63.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER SISTEMAZIONE GRIGLIA/ROGGIA PRESSO AREA A VERDE IN VIA SAN DONATO - FINANZIAMENTO - CIG: (Z900D1C8C5) /EURO 561,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PROGEL CAP.1250 EURO 13.133,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO CONCESSIONI IN USO PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.10.2013/30.09.2015 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA -  ANNO 2013 - CIG: (5331886B82) / EURO 6.600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO (L. N. 431/98; L.R. N. 27/2009) - ANNO 2013 - DGR N. X/365 DEL 04/07/2013 -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOMANDE IDONEE € 8.605,90 (CONTRIBUTO COMUNALE) – 1^ TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2014 - IMPORTO € 62.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER AUTOVEICOLO OPEL COMBO DA433PD IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014 - IMPORTO € 1.500,00.= CIG: ZB60D22D37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - EX DGC 234/2011 - IMPRGNO DI SPESA ANNO 2014 - SPESA € 4.550,00.= - CIG: Z920D30214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2013 AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - IMPORTO € 1.440,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 560 DEL 25/07/2013, AD OGGETTO: RINNOVO PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - ANNO 2013 - IMPORTO € 6.233,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI NUOTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - SUB-IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2014 -  IMPORTO: € 950,00.= - EX DGC 218/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARIO A FAVORE SIG.RA C.V. - ANNO 2014 - IMPORTO € 15.476,60.= - CIG: ZDB0D68E0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE  COSTO PROGETTI INSERIMETO IN CDD PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - CIG. Z150D206B9 - IMPORTO € 23.932,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORE T.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ONLUS DI CILAVEGNA -  SIG.RA O.A. E MINORE O.D. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPORTO € 13.587,00.= CIG: Z9D0D22870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI A CARATTERE ASSISTENZIALE A SOSTEGNO SERVIZIO LAVANDERIA A FAVORE SIG. S.V. –IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPORTO € 181,00.= - CIG:  Z990D210CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. C/O COMUNITA' PANDORA DI CASTEL ROCCHERO (AT) - PRIMO SEMESTRE 2014 - IMPORTO € 624,00.= - CIG:  Z6E0D20B1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBULATORIO  INFERMIERIASTICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2014 - IMPORTO € 500,00 - CIG Z520D7B779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'INSERIMENTO DEL SIG. F.P. IN APPARTAMENTO PROTETTO - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. L'IMPRONTA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014 - IMPORTO €  3.029,94 - CIG Z6D0E3A416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2013 E DEFINIZIONE CONGUAGLIO A SALDO 2012/13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PERIODO SET. 2012/GIU. 2013 – SVINCOLO CAUZIONE EX ART. 37 C.S.A. (REG. SERV. N. 105/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO U..N.R.R.A. MINISTERO DEGLI INTERNI QUALE PARTNER COFINANZIATORE DELLA SOCIETA' SAN DONATO SRL - PROGETTO SPORTELLO DOMICILIARITA' - EX DGC 151 DEL 25/09/2013 - SPESA € 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - CIG: Z6D0D22358 - IMPORTO € 3.991,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' FILI INTRECCIATI A FAVORE MINORE B.J. -  PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2014 - CIG: Z480D21C50 - IMPORTO € 11.068,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GESTIONE PLESSO POTENZIATO - COMUNE DI VERDELLINO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - SPESA € 1.025,00.= .- CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO ESERCIZIO 2013 € 463.34.= - CIG:  Z240D20AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI TRASPORTO MINORE P.B. - OTTOBRE/DICEMBRE  2013 - EX DGC 42 DEL 27/02/2013 - SPESA € 270,00.= - PRESA D'ATO ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA-V BANDO REGIONALE.IMPEGNO DI SPESA PER : II FASE INIZIATIVE DI DISTRETTO (€ 43.498) - SPESE COORDINAMENTO (€ 5.000) - SPESE DI INVESTIMENTO(€ 12.000). EURO 60.498,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>.DISTRETTO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA: PRESA D'ATTO MANCATO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI SOC. TECNOCOVERING SRL DI URGNANO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CISERANO-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CISERANO DEGLI ONERI SOSTENUTI PER INCARICO COSTITUZIONE DIDI A FAVORE SOC. TRADE LAB SRL DI MILANO- EURO 21.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA: PRESA D'ATTO MANCATO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI SOC. TECNOCOVERING SRL DI URGNANO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CISERANO-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CISERANO DEGLI ONERI SOSTENUTI PER INCARICO COSTITUZIONE DIDI A FAVORE SOC. TRADE LAB SRL DI MILANO- EURO 21.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SOFTWARE GESTIONALE AI COLLABORATORI DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI. EURO 300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI\SERVIZI SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI NON RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA ELEZIONI FEBBRAIO 2013 PER UN TOTALE DI €. 8.900,00 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/VOLUNTAS PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE DURANTE L’ANNO 2013 - TOTALE €. 1.854,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/14 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI. (REG.SERV.N.104/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UFFICIO DEMOGRAFICO A FAVORE SOC. MYO SRL €. 1.500,00 COD. CIG. Z4A0D05BCC - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI LALLIO PER FORNITURA N. 120 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE + 15 SACCHI DI PRODOTTO PER ASSORBIMENTO IDROCARBURI – FINANZIAMENTO – CIG: (ZBA0D0BAB2)/ €. 2.745,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE DI PROGETTAZIONE U.T.C. PER REDAZIONE PROGETTI VARI – (TOTALE €. 4.882,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO POLIZZA ASSICURAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (CIG. N. Z4C0D08875 INFORTUNI CONDUCENTE) (CIG. N.  ZA60D09DC6 POLIZZA R.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - RIF. DET. N° 80 DEL 31.01.2012 - PERIODO 01.02.2012/31.01.2014 - FINANZIAMENTO - CIG: ( 373342796A) / EURO 1.440,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2014 - TOTALE €. 6.162,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 - DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI MERCI E PER FRUIZIONE PASTI A MEZZO RISTORATORI CONVENZIONATI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO. (CARREFOUR GS SPA € 40.000,00 CIG N. 14153786DE - DIVERSI RISTORATORI € 6.500,00 CIG N. Z400EFDC66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE IMMOBILI COMUNALI DELL’ENTE PER INCENDIO E FURTO – ANNO 2014  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (CIG: ZF20D069B4) – TOTALE €. 11.489,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O (RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI, PRESTATORI DI LAVORO) ANNO 2014 COMPAGNIA ITAS AG. BERGAMO– IMPEGNO DI SPESA  PER PREMIO ANNUO A FAVORE BROKER MAG  JLT SRL DI BERGAMO - € 22.000,00 - CIG ZD40D06780 ED € 3.000,00 PER SINISTRI IN FRANCHIGIA GESTITI IN VIA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO PER FORNITURA LASTRE PRESSO CIMITERO COMUNALE - FINANZIAMENTO - CIG: (ZC90D08BC1)/EURO 1.708,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO DI AUGURI DI NATALE TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINANZA ANNO 2013 - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - € 219,26 - CIG Z68ODO9001 ED ACCERTAMENTO ECONOMIA € 180,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – ANNO 2013 A FAVORE DI: L'ALBERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.IMPORTO: € 605,5 CIG: ZAE0A652A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B ANNO 2014 (R.S. 103/2013) - CIG ZA00DC07EA - € 900,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE A CORPO MUSICALE SAN DONATO DI OSIO SOTTO PER ACQUISTO DIVISE IN DOTAZIONE AI COMPONENTI DELLA BANDA MUSICALE. IMPEGNO COMPLESSIVO €.8.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI A FAVORE SOCIETA' MYO SRL €700,00 CODICE CIG Z230D04E58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO AUGURI DI NATALE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CITTADINANZA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA GENERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.7450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2013/2014 €.11.750,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER SPESE LEGALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO INTEGRAZIONE MASSA VESTIARIO INVERNALE AGENTI E UFFICIALI CORPO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI ALL'AVV. GASPARE BERTOLINO PER VERTENZA COMUNE DI OSIO SOTTO CONTRO AVV. D'ALOIA - € 3.238,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014  - IMPORTO € 7.218,66.= CIG: Z300D20EFB RCA MILANO ASSICURAZIONI -  CIG:Z690D20EA8 RCA UBI ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A FRONTE ISTANZE CONTRIBUTIVE PERVENUTE PRESSO L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NEL CORSO DEL 2013 - IN FASE DI ISTRUTTORIA - € 11.790,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - ANNO 2012 - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 3 VOLONTARI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO - IMPORTO € 3.700,00 - CIG  Z160D09D33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO (L. N. 431/98; L.R. N. 27/2009) - ANNO 2013 - DGR N. X/365 DEL 04/07/2013 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE - IMPORTO € 10.377,48-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PRANZO SOCIALE 2013 A FAVORE ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE MONSIGNOR BARBISOTTI DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 1.395,00 E RICODIFICA IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO (DL688SH) IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - SPESA € 334,89.= - CIG:Z190D0D8D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2014 - 2015 - SPESA COMPLESSIVA €.17.290,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L. UNICO E FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – II° LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RIVA DI OSIO SOPRA (BG) -–  (CIG: 5161563089) -  TOTALE €. 57.157,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 171.363,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L. UNICO E FINALE – APPROVAZIONE C.R.E. REDATTO DALL’U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA EDIL SCAVIL SRL DI PEDRENGO (BG) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RAPPEZZI STRADALI) – RIPRISTINO TAPPETO D’ASFALTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI – I° LOTTO - (CIG: Z150A72B47) – (€. 13.945,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGGILIBRI PER SERVIZIO BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIUIDAZIONE - SPESA €.451,40 - CIG: ZAC0CF0D66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIANI GARDENS DI BERGAMO PER MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE – ANNO 2013 – (CIG: ZAE0978C019) – TOTALE €. 5.971,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’UTENZA AL SERVIZIO CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E NON ASSICURATI DELLA BANCA DATI ANIA-SIC  ANNO 2014 CIG. NR. ZD00CEBDE1 €.252,02=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DI FIDEIUSSION A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CONTROLLO DELLE SPECIE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. A FAVORE DI: BANCA POPOLARE DI SONDRIO. IMPORTO € 1.087,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. A FAVORE DI: COOPERATIVA E'VOLUTA.IMPORTO € 9.100,00 CIG         (RS N. 34 DEL 13.12.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MINORE ENTRATA - ESERCIZIO 2013 - AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MINORE USCITA – ESERCIZIO 2013 - AERA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI SERIATE (BG) PER FORNITURA SEDIE E SGABELLI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO “A. MORO” – (CIG: ZF30BD9BDF) – TOTALE €. 4.499,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI –  SOSTITUZIONE N° 1 L.S.U. PRESSO AREA I - SERVIZIO BIBLIOTECA - PROSECUZIONE PERIODO: 16.12.2013_ 14.01.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA UNIACQUE SPA DI BERGAMO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO C/O PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO L’AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL’ACQUA – (CIG: Z8E0B68541) – TOTALE €. 632,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO DA INSTALLARE PRESSO L’AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL’ACQUA – PERIZIA DI VARIANTE -  (CIG: Z4C0A9A3CC) – TOTALE €. 601,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE PENSILINA IN FERRO DA INSTALLARE PRESSO L’AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL’ACQUA – (CIG: Z4C0A9A3CC) – TOTALE €. 12.039,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA IMPRESA UBUSELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRISTINO RECINZIONE PRESSO EX DISCARICA IN LOCALITA’ SCARLETTI – (CIG: Z53097570B) – TOTALE €. 1.633,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L. N° 2/CORRISPONDENTE AL FINALE - REDATTO DALL'U.T.C. - PER LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILSCAVIL S.R.L. DI PEDRENGO (BG) - CIG: (4875519D8B) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA A.P. COLOR DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI VERNICIATURA PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO L’AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL’ACQUA – (CIG: ZCF0B99871) – TOTALE €. 1.131,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI VALORI DI FRANCHIGIA ANNO 2013 – FINANZIAMENTO – €. 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA’ COMUNALE– POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 14.10.2013-13.10.2014 – APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI -  APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI DITTA IDRAULICA ZANOLI  DI OSIO SOTTO (BG) PER VARI  INTERVENTI  DI MANUTENZIONE SU DIVERSI PLESSI  – CIG: (Z6C0CE3422)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – TOTALE €. 17.035,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI NOVEMBRE 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) – (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALFA GIULIETTA,  ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI E INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITI LUMINOSI SU FIAT BRAVO. CIG. N. Z2A0CDE784  €. 3.786,24=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2013' - IMPEGNI SPECIFICI PER DIVERSE SPESE ORGANIZZATIVE. (REG.SERV. N. 101/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2013/2014 –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLE SEGUENTI DITTE : RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z640C2B29C) /EURO 13.180,00.= ; F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: Z860C2B2F3 / EURO 1.500,00.= ; ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: Z330C2B321) / EURO 500,00.= ; EDILE FASCO DI OSIO SOPRA (CIG: ZA80C2B34A)/EURO 3.500,00.=; BIZIOLI DI OSIO SOTTO (CIG: ZA90C2B38F)/EURO 1.000,00.=; ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “AMICI DEL VERDE” DI OSIO SOTTO / EURO 320,00.= FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVAE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I  €6.793,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PIAZZALE MERCATO DA PARTE DEL GRUPPO AUTOSCUOLE OSIO SOTTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA PER MOTOVEICOLI – PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE ED INUMAZIONE RESTI MORTALI E PREPARAZIONE RIFIUTI PER LO SMALTIMENTO - PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA GMB DI VILLA DI SERIO (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (ZA60CD9734 ) - / EURO 15.329,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI PER ASSISTENZA FORMATIVA SOFTWARE APPLICATIVO CONCILIA CIG. N. ZB90CD6C48 €.500,00 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL DI SAN BONIFACIO (VR) PER ASSISTENZA ATTIVITA' DI STIMA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE  - ACCONTO €. 4.910,50.= CIG. ZBF0B3A36C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW - APPALTO PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE - COMPILAZIONE LIBRETTI - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI SOCIETA'  FIGLI DI P. RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) PER C.T.PALAZZINA - BAR STADIO -BIGLIETTERIA - APPARTAMENTO POSTO AL PIANO I° - CIG: ( ZF10BABCF6) / EURO 305,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTO SUL VERDE COMUNALE NEL PARCHEGGIO DI VIA OLEANDRI -  FINANZIAMENTO - (CIG: ZCF0CCF99D) – TOTALE €. 597,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREALLOCAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DOVUTO AD INSOLVENZA DI QUOTE CONDOMINIALI CARICO UTENZA RELATIVAMENTE AD ALCUNE UNITA’ IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO “LA FORNACE 2” IN VIA DON MANZONI N° 18 (ESERCIZIO 2012 – 2013) – IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE INSOLVENZA SU QUOTE CONDOMINIALI CARICO UTENZA DI ALCUNE UNITA’ IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO “LA FORNACE 2” IN VIA DON MANZONI N° 18 (ESERCIZIO 2013 – 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AL MAGAZZINO INTERRATO UBICATO NEL CONDOMINIO “GIARDINO” IN CORSO ITALIA N° 21, ATTUALMENTE IN POSSESSO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE PASSIVA MAGAZZINO COMUNALE DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ NUOVA BREMBOTECNICA S.N.C. DI BERGAMO PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/03/2014 – (IMPORTO: €. 7.320,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CIRCOLO FAMILIARE VINICOLO DI OSIO SOTTO PER PAGAMENTO UTENZA UNIACQUE  (EURO 475,17.=) - COLONNINA  ANTINCENDIO/DI PROPRIETA' COMUNALE , PRESSO BOCCIODROMO DI VIA ROMA - REPERIMENTO CIFRA NELL'AMBITO IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE - RIF. DETER. N° 1212 DEL 28.12.2012 - ABBASSAMENTO IMPEGNO ORIGINARIO CON UNIACQUE PER UTENZE IDRICHE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (ZB00CCC32D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 192 DEL 29/01/2013 - IMPORTO € 1.714,72.= - SUB-IMPEGNO EX DGC 192/2013 PER FORNITURA BUONI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 85.681,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER  RIPARAZIONE GUASTO SU IMPIANTO P.I. IN VIA SAN DONATO E ZONE LIMITROFE – (CIG: ZC50CC8048) – (TOTALE €. 3.638,85.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DTERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE TARIFFE TARES 2013 (DCC N. 39/2013) - SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES 2013 DEFINITIVI - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - (€ 470,00 IVA ESCLUSA - OVE DOVUTA). (R.S. N. 99 DEL 06.12.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE  -  ANNO 2014 - ASL DI BERGAMO – (CIG: ZC80CC3D70) – TOTALE €. 2.928,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASING PARCO FOTOVOLTAICO - CANONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO VITA ONLUS DI SONDRIO - SBLOCCO PAGAMENTO A SEGUITO ESTINZIONE DI GIUDIZIO PER CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - IMPORTO € 40.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – ANNO 2014 – (CIG: Z5F0CBFBE1) – TOTALE €. 25.300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZ.  GARA  APERTA OFFERTA ECONOM. PIÙ VANTAG.  PER LA PROGET. ESEC., LA REALIZ., LA GESTIONE PER 20 ANNI DELL’INVEST. DI RECUPERO PARCO “EX PISCINE” DI OSIO SOTTO , MEDIANTE L. F. DI O. P. - EX ART 160 BIS D. LGS. 163/06 IN P. P. P. EX ART. 3 C. 15TER/CRITERI EUROSTAT 2004 – DETER. A CONTRARRE - FINANZ. SPESE PUBBL. E CONTR. AUT. L. P. - IMP.  SPESA PER ONERI PRESUNTI DA PSC PER CANONI PERIODICI DI LEASING - (CODICE CUP J47H13001360005 – CODICE CIG: 5481335CB9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2012-IMPEGNO DI SPESA €. =2.011,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – TOTALE €. 52.234,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITA' (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) - PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.(REG.SERV.N.98/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE – CONTARTTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL – APPROVAZIONE FINANZIAMENTO (R.S. N. 97 DEL 05.12.2013) - CIG Z580EAB641 - € 2.232,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO NOTEBOOK IN DOTAZIONE POLIZA LOCALE A  FAVORE SOCIETA' DYNAMIC SRL CODICE CIG.ZA0081CE08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA’ DI ALCUNE UNITA’ IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO “CENTRO COMMERCIALE OSIO” IN VIA CAMOZZI N° 1 – ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 28 L. 300/1970 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO DA FP CGIL E CISL DI BERGAMO-CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE LEGALI ALLE OO.SS. FP CGIL E CISL DI BERGAMO. (€. 1.015,04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  TONER PER UFFICI COMUNALI:  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  2013 A FAVORE DI MYO SRL - € 3.226,90-CODICE CIG. Z8D0CB5FA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI INPS PER ASPETTATIVA DEL SINDACO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIORNAMENTO IMPONIBILE CONTRIBUTIVO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO NELL’ ANNO  2012 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO  .  (R.S. N. 96 DEL 04.12.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO –  DITTA INITIAL ITALIA SRL DI POMEZIA (RM) - ANNO 2014 – (CIG: Z750CB2B16) – (TOTALE €. 2.920,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 223,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 1.200,00 - CIG Z8909A9D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO  PER PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI A FAVORE SOCIETA' BRIOSCHI  CODICE CIG. Z2E0CAEDCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2013. –IMPEGNO DI SPESA-LIQUIDAZIONE. CIG. ZF90CCC72A  EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. L.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON TBSO SPA E SAI TREVIGLIO PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 1.085,00.= - CIG TBSO Z160AE6F7F - CIG SAI ZA80AE6FA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CROTTI ANTINCENDIO DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG)  PER REVISIONE ESTINTORI ED IDRANTI ANTINCENDIO - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2013 - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z610CAA63C) / EURO 2.699,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI POTATURA PRESSO AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIAMENTO - CIG : ( Z630CAF14A) /EURO 19.383,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO INDICATORI DI REPARTO, ARREDI INTERNI E BACHECA PER FARMACIA COMUNALE A FAVORE SAFIRA TIMBRI E TARGHE DI SAFIRA ANAMARIA - € 3.273,05 - CIG ZDD07C7803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI NOV. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE CORRESONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE BELLOLI RUGGERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2013 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE PARI AD €. 81.950,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – ANNO 2013 -   INTEGRAZIONI €. 1.500,00.= - ECONOMIE €. 1.200,00.= – (CIG: Z170779A65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DGC 22/2012, AD OGGETTO: 'CDI GESTITO DA SAN DONATO SRL - ANNO 2013: APPROVAZIONE RETTE GIORNALIERE A CARICO UTENTI, EROGAZIONE BUONO SOCIALE A FAVORE RESIDENTI AD OSIO SOTTO E VOUCHER A FAVORE UTENTI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO' - IMPORTO € 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2013 – (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO WWW.MODULISTICAONLINE.IT  CANONE ANNO 2014 €.1.220,00= CIG. N. Z380CA12E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'OSIO...SOTTO NATALE' IN DATA 08.12.2013 . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.CIG PUBLIMUSIC ZA10CB04F1  CIG PUBLIBERG Z610CB086  CIG ACEA  Z1B0CB6144.    EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FORNITURA FARMACI E SERVIZI AGGIUNTIVI FARMACIA COMUNALE: APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIONE DI EFFICACIA A FAVORE DI CTF GRUOP SOC. COOP. A R.L. DI LALLIO.  (CIG 536777O7ED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 DISPOSITIVO 'VERIFICA E CONTA BANCONOTE' PER FARMACIA COMUNALE A FAVORE SOCIETA' MYO SRL CODICE CIG. ZC90CA0DDC EURO 143,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI SOCIETA' DADONET SRL -CODICE CIG.ZD20844243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL PERIODO 01.12.2013/31.12.2015: AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' MYO A R.L. DI TORRIANA (RN). CIG Z630BC7C05- EURO 6.749,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI ED ALTRI NONCHE' SERVIZI ACCESSORI  AL SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2013 DITTA RUSSO DONATO  AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC €.7026,02 CIG N. 2858181592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 1.092,52.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA “PROGETTO SOFIS” SUL TEMA 'APPROFONDIMENTO SU DECADENZE, SFRATTI E MOROSITA’ IN MATERIA DI ERP CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO DEI PATRIMONI IMMOBILIARI E MOBILIARI' - (IMPORTO: €. 160,00) - (CIG: ZDA0C8AC92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA DI GORLE (BG) PER SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA  E BRUCIATORE PRESSO STADIO COMUNALE  -  OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - (CIG: ZC70C926E9) – (€. 939,40.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO DELL’ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA LIBERTA’ N° 41/A – IDENTIFICATI IN CATASTO AL FOGLIO 3, MAPPALE 3653, SUB. 26/29/33 –   RISPETTIVAMENTE ALLE DITTE RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. ED IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO – IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 4.210,00 + IVA) - (CIG:Z820C8A77B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE DEL CONTATORE DELL’ACQUA RELATIVO ALL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA SAN GIORGIO N° 14 (ASS. G.A.) ALLA UNIACQUE S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 325,00 + IVA) - (CIG:Z710C8A8C8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PER ACCERTAMENTO SANITARIO STATO DI MALATTIA DIPENDENTI - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI –  (TOTALE €. 540,76.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL SALDO PARZIALE DEL DEBITO MATURATO DALLA SAN DONATO S.R.L. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – ASSENSO A RATEIZZAZIONE VALORI RESIDUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ SPAZIO SPORT ONE S.S.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO (BS) A TITOLO DI CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELLE INDUSTRIE - ANNO 2013 – SALDO – (TOTALE €. 37.804,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI OTTOBRE 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) – (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - €  5.546,07.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI  FORNITURA METANO AUTOMEZZO OPEL COMBO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2013 - IMPORTO  €  310,43.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 304,88.= - CIG: Z860C94765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIA CONTRO BLATTE E FORMICHE C/O CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2014 - DITTA MOCIT DI BERGAMO – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 839/R.G. DEL 15.11.2013 - (CIG: Z890C69DCC) - (TOTALE €. 315,05.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE UTENTI CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 227/2012 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - IMPORTO €  26,78.= -  CIG ZD508E3945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFIA DI LALLIO PER STAMPA BROCHURE E LOCANDINE PER CONVEGNO 'PERCORSI E SISTEMI VERDI A OSIO SOTTO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 167/2013 - IMPORTO € 300,00.= - SUB IMPEGNO EX DGC 167 PER FORNITURA BUONI ACQUISTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CRE LUGLIO 2013 A SOSTEGNO ONERI ASSISTENTI EDUCATORI A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - IMPORTO € 8.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2014 ABBONAMENTO ALL’ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. + CONSULTAZIONI TRIMESTRALI ALL’ARCHIVIO INFORMATICO. €.1.827,54 CIG N. Z860C8448D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI AREA I € 10.985,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA “GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CITTA’ DI OSIO SOTTO – 3^ ED.” – EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.94/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA PER ALLIEVI “7° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI – 1° TROFEO MEMORIAL ANTONIO ROSBUCO” – EROGAZIONE SALDO.(REG.SERV.N.93/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - CONTRIBUTO COMUNALE NELLE SPESE ORGANIZZATIVE A. SCOL. 2012/13.(REG.SERV. N. 92/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI FARMACIA COM.LE CTF.GROUP/DITTE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS DI BERGAMO - MINORE M.M.- PERIODO: 15 NOVEMBRE 2013 - 14 FEBBRAIO 2014 - SPESA 6.072,00.= CIG Z7BOC929F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPORTO €  47.587,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ONERI PLESSO POTENZIATO - SETTEMBRE 2013 - IMPORTO € 22.170,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SIG.RA G.L. EX DGC 11/2013 - IMPORTO € 88,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ARCA DELLA SOLIDARIETA' ONLUS DI OSIO SOTTO A SOSTEGNO 'FESTA DEL VOLONTARIATO' - EX DGC 161/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI VEGETAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E DEL PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROVINCIALE UNA RETE ECOLOGICA PER LA PIANURA BERGAMASCA. A FAVORE DI: COOPERATIVA DELLA COMUNITÀ DI STEZZANO. (R.S. N. 33 DEL 15.11.2013) CUP J99B10000090005 CIG  ZA30C68182 IMPORTO € 33.972,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI -  PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI AI SENSI DELL’ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA – APPROVAZIONE III ASSEGNAZIONE CAPPELLA MODULARE N. 54 PIANO TERRA (ULTIMA RESIDUA DISPONIBILE) (R.S. N. 91 DEL 15.11.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2014 - DITTA MOCIT DI BERGAMO – (TOTALE €. 488,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI NEMBRO PER SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE URTATO DA AUTOMEZZO IN VIA VESPUCCI - (CIG: Z970C668B4) – (TOTALE €. 1.297,77.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI SERIATE (BG) PER FORNITURA ARREDI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS “A. MORO”- (CIG: ZE307C6AEC) – (€. 2.065,47.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PAGAMENTO SALDO – ALLA SOCIETA’ CORNELLI ARREDO BAGNO DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE – (CIG: 5167028E61) – (TOTALE €. 22.040,29.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – TOTALE €. 47.303,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO MOSTRA 'ARTIGIANATO E FEDE' E MANIFESTAZIONI CORRELATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.1.655,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE/SCUOLA INFANZIA S. CAPITANIO ANNI SCOL. 2011-14, ARTT. 11, COMMA 1, LETT. A) E 14, COMMA 1, LETT. A1) – DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO PER CONGUAGLIO DA AGEVOLAZIONI SU RETTE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2013-14. (REG.SERV.N.90/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA 'IL CONTRATTO DI APPALTO INFORMATICO'  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' FORMEL SRL - €. 360,00 (CODICE CIG Z900C5CFD3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER SISTEMAZIONE GRIGLIE IN FERRO PRESSO LA PALESTRA ELEMENTARE - ISTITUTO COMPRENSIVO - FINANZIAMENTO - CIG: (ZE10C5B989) - EURO 3.940,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASSA VESTIARIO INVERNALE AGENTI E UFFICIALI CORPO DI POLIZIA LOCALE  CIG. N.ZCC0C58825 €. 8.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO 'AREA ZINGONIA' V BANDO REGIONALE EXPO 2015:IMPEGNO DI SPESA PER I FASE INIZIATIVE BANDO ED LATRO - TRASFEIMENTO FONDI AD ASCOM AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DGC N.157/2012.  € 15.038,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOFFICINA PIERRE DI G. CIMINI E C. SNC - OSIO SOTTO (BG) RELATIVE A RIPARAZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 2.866,01-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO FARMACIA COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (Z880CD282B) / EURO 1527,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 28 L. 300/1970 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUBALE DI BERGAMO DA FP CGIL E CISL DI BERGAMO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE LEGALI A FP CGIL E CISL DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO BUONI SPESA C/O CAREFOUR EXPRESS DI OSIO SOTTO - SPESA € 105,00.= - CIG: Z770C5311 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 142, 150 E 167/2013 - IMPORTO € 1.003,00.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 1 NOTIZIARIO COMUNALE “OSIO SCRIVE” ANNO 2013  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG  Z220C4A391 - € 3.016,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE  SERVIZIO GIORNALISTICO PER REDAZIONE N. 1 NUMERO NOTIZIARIO COMUNALE 'OSIO SCRIVE' ANNO 2013 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG Z000C49194 - €  2.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>'SERVICE A SUPPORTO ELABORAZIONE TARES' A NOME STUDIO DELFINO PARTNERS SPA - INTEGRAZIONE PER ULTERIORE INCONTRO TECNICO DI APPROFONDIMENTO C/O ENTE PER REVISIONE TARIFFE TARES EX DL 102/2013 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (N.I.A 89/2013) (CIG Z560B34087) - € 550,00 ES.IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.03.2013/31.12.2014 - AFFIDO LAVORI DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - CIG: ( 4911890BD8) - EURO 109.781,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI GRASSOBBIO (BG) PER RIPRISTINO E/O MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO L'AREA E VERDE DEI PARCHI DI VIA M. POLO E DI VIA VERGA - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z9F0C41E94)/EURO 4.611,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE PIAGGIO GRECAV TG BA618JC – (CIG: Z910C3CB63) – (TOTALE €. 701,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 1.503,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO  :  AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2013/2014  –   APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E TAVOLE GRAFICHE  REDATTE DALL’U.T.C. PER INDIVIDUAZIONE AMBITI D’INTERVENTO ALLE  SINGOLE  DITTE : RIVA DI OSIO SOPRA – F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA -  ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO –  EDILE FASCO DI OSIO SOPRA – BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2013 – (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER  RICERCA PERDITA TUBAZIONE RISCALDAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVA LINEA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO – (CIG: Z900C36EF4) – (TOTALE €. 1.989,82.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER  RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO SU IMPIANTO P.I. IN VIA UBIERE – (CIG: ZEA0C361F4) – (TOTALE €. 679,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL PERIODO 01.12.2013/31.12.2015 MEDIANTE RICORSO AL MEPA: APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI PER IL PERIODO 01.04.2013/31.07.2013 - €. 3.291,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 384,64.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI OTTORE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA A STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS PER REDAZIONE DI PARERE IN MATERIA GIURIDICO-CONTABILE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG Z820C3143B - € 450,00+IVA 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DICARICA IN LOCALITA' SCARLETTI PER IL PERIODO 01.08.2013/30.09.2013 -€. 1.645,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'INTEGRAZIONE SOCIALE' A FAVORE SIG. B.L. – PERIODO DAL 1/11/2013 AL 31/12/2013 - IMPORTO €  1.907,08.= - CIG. Z260C75CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI SVOLTE DAL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA. (REG.SERV.N.87/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>'ASPETTANDO NATALE IN BIBLIOTECA' INTERVENTI DI ANIMAZIONE AL LIBRO ED ALLA LETTURA PER BAMBINI DAI 5 AGLI 8 ANNI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €. 770,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNIURE DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS - PRESA D'ATTO INCORPORAZIONE G6 RETE GAS SPA DA PARTE DI ENEL RETE GAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2013/2014 –  AFFIDO SEGUENTI DITTE : RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: Z640C2B29C) /EURO 14.538,00.= ; F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA (CIG: Z860C2B2F3 / EURO 3.000,00.= ; ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO (CIG: Z330C2B321) / EURO 500,00.= ; EDILE FASCO DI OSIO SOPRA (CIG: ZA80C2B34A) / EURO 5.500,00.= ; BIZIOLI DI OSIO SOTTO (CIG: ZA90C2B38F)/EURO 2.000,00.=;  PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (CIG:Z500C2B510)/EURO 1.119,96.=;  ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “AMICI DEL VERDE” DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE OKI MULTIFUNZIONALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL-  CODICE CIG.Z040861459</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE - RIF. DET. N° 80 DEL 31.01.2012 - PERIODO 01.02.2012/31.01.2014 - FINANZIAMENTO - CIG: (373342796A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MICAELA ONLUS DI TORRE BOLDONE  SIG.RA O.A. E MINORE O.D. PERIODO: OTTOBRE 2013-DICEMBRE 2013 - SPESA 4.680,00.= - CIG: Z5A0C7768F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 27 DLGS 163/2006 PER SERVIZI IN GLOBAL SERVICES A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) – IMPORTO € 375,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L. N° 1 REDATTO DALL'U.T.C. - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL SCAVIL DI PEDRENGO (BG) - APPROVAZIONE CESSIONE DI CREDITO PROSOLVENDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012/13 – DEFINIZIONE PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA PER CORSI DI NUOTO ALUNNI SCUOLE – LIQUIDAZIONE DI SPESA. (REG.SERV.N.86/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA DI GORLE (BG) PER SOSTITUZIONE POMPA DI RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE  - (CIG: Z540C1FCD5) – (€. 841,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PAGAMENTO RATA II° ACCONTO – ALLA SOCIETA’ CORNELLI ARREDO BAGNO DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE – (CIG: 5167028E61) – (TOTALE €. 12.200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 2.550,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 4 NOVEMBRE - UTILIZZO FONDI ECONOMALI -  CIG Z780C17E40 - € 180,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SULLA RETTA DI FREQUENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA S. CAPITANIO A.SCOL. 2013/14 - AMMISSIONE BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2011/2012 – SGRAVIO QUOTE INDEBITE – APPROVAZIONE. (R.S. N. 84 DEL 24.10.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER CONFERIMENTO ASSEGNI CONTRIBUTO TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA - SPESA €.3.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E PREMI FABIO USUBELLI - IMPEGNO DI SPESA  - SPESA €.15.732,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER AUMENTO POTENZA/ILLUMINAZIONE PUBBLICA  PRESSO PARCO GIARDINO - (EURO 322,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' E C.R.E. REDATTI DALL'U.T.C. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE STRADA DI ACCESSO PIAZZOLA ECOLOGICA IN OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO ENTE AUTOSTRADE PER AMPLIAMENTO QUARTA CORSIA DELLA MILANO-BERGAMO - LOTTO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ (PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO) – PERIODO 01.07.2013/30.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3° TRIM. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURA EDUCATORE ALLA COOPERATIVA  CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA € 9.120,00.= - CIG.: Z350C9E7EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDENTI AD OSIO SOTTO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI TRASPORTO A FAVORE SIG.RA C.D. - AGOSTO/SETTEMBRE 2013 - EX DGC 42 DEL 27/02/2013 SPESA € 630,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI VERTENZA M.E. CONTRO COMUNE DI OSIO SOTTO E INPS A FAVORE AVV. G. PIZZIGONI DI BERGAMO - SPESA € 2.642,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESA € 3.757,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PARZIALE DETERMINA N. 423 DEL 10.06.2013 AD OGGETTO'SPESE ED ONERI LEGALI PER PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RECUPERO CREDITO A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL BAR CAFFE' DELLO STADIO DEL SIG. COMOTTI M.F. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AVV. TANGORRA/AVV. DERIU ED AGENZIA SA.MOR DI MORETTI S. LIQUIDAZIONE ACCONTI'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AVV. ANNALISA CASTELLOTTI E STUDIO COLOMBI GEOM. FRANCESCO. EURO 4.619,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PARCO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2015 MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (€. 10.000,00) - CIG ZDB0DB2B86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – TOTALE €. 18.976,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: Z930BF750E) – (€. 1.193,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO NELL’ ANNO  2012 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO  .  (R.S. N. 82 DEL 17.10.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'RAGAZZI A TEATRO NATALE' ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €.4.436,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSIONE DI CREDITO PRO SOLUTO – CEDENTE: ENEL ENERGIA SPA – CESSIONARIA: CREDEMFACTOR SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA GUIDATI COPERTURE DI BOLTIERE (BG) PER BONIFICA/SMALTIMENTO LASTRE DI AMIANTO-CEMENTO ABBANDONATE IN VIA DEI TIGLI - (CIG: ZDE0BF32FD) – (€. 963,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL MESE DI SET. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATI PER LEGGERE 2013 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN DATA 23 NOVEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €. 330,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ON LINE CONTRATTI:  ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO.  EURO 1.065,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERTINENTE LA STRUTTURA DENOMINATA 'CASA DEL LATTE E DELL'ACQUA' . ALLA DITTA IMSA SRL DI GARLATE (LC) ED ALL'AZIENDA AGRICOLA MAGNI EVANDRO DI BOLTIERE (BG) A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA ALLA SPINA E DEL LATTE CRUDO VACCINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE – PERIODO 01.10.2013/31.12.2013 - (€. 7.320,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 2.367,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 171.363,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO -  €. 928,91.= - CIG Z8F0BED429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIM. 2013. (REG.SERV.N.81/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO (EB196ZR) PRESSO ELEKTROCAR DI OSIO SOPRA - CIG:ZC30BFB5F5 - SPESA € 42,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS - ANNO 2013 - PERIODO: NOVEMBRE 2013 / OTTOBRE 2014 - SPESA € 7.990,00.= - CIG: Z620C33865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2013 - EX DETERMINAZIONE N° 537 DEL 17/07/2013 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 107,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 : ANTICIPAZIONE FONDI IN ESECUZIONE DCC 122/2011 ED ART. 14, COMMA 2 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E E LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITA' DELLE SANTE B. CAPITANIO E V. GEROSA - IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE €.43.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 14.10.2013-13.10.2014 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: ( ZAE0BE61F5) - EURO 1.561,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE E PC IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  DELLE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL E ASSISTENZA UFFICIO DI BRIOSCHI F.-CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA  €. 547,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA IMPRESA COSTRUZIONI USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE RECINZIONE PRESSO EX DISCARICA IN LOCALITA’ SCARLETTI URTATA DA AUTOMEZZO - (CIG: Z760BE29AF) – (€. 2.171,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI 2013/2014' - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €. 19.436,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 20.02.2012 - 19.02.2014 - DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - FINANZIAMENTO - CIG : (ZB0034DDC9) - ( EURO 3.830,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI AREA I € 4.956,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI ED ALTRI NONCHE’ SERVIZI ACCESSORI AL SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA (€. 1.489.090,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI – ESITO SELEZIONE – ATTIVAZIONE N° 1 L.S.U. PRESSO AREA I - SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO: 14.10.2013 _ 13.04.2014 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.). - € 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.06.2010/31.05.2014. DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. SNC DI OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - FINANZIAMENTO - CIG : ( 0479699422) - ( 7.400,00.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL LATTE CRUDO VACCINO AZIENDA AGRICOLA MAGNI EVANDRO DI BOLTIERE : ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RITIRO BOTTIGLIE GIACENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO F. M. : PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GARE ATTIVATE NEL 2° QUADRIMESTRE 2013 A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) – (TOTALE €. 60,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. VITALI E GUALANDRIS DI DALMINE (BG) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO + D.L. + CONTABILITA' - OPERE DI COMPLETAMENTO DI PICCOLA ENTITA’ DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PRESSO LA EX DISCARICA IN LOCALITA’ SCARLETTI - FINANZIAMENTO -/EURO 3.806,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI SERIATE (BG) PER FORNITURA SEDIE E SGABELLI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - FINANZIAMENTO - CIG: (ZF30BD9BDF) - EURO 4.499,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.P. COLOR SRL DI OSIO SOTTO  - PER IMBIANCATURA BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO  CENTRO SPORTIVO COMUNALE - FINANZIAMENTO - CIG: (ZCB0BD8749)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS SERVIZI SOCIALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - IMPORTO € 124,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE_DICEMBRE 2013. SPESA €.174,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO I° SEMESTRE/ACCONTO II° SEMESTRE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL BOSCO DELL'ITALA - ANNO 2013 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA’/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2013/14 – AUTORIZZAZIONE A NOME A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU. (REG.SERV.N.79/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  REDATTA DALL'U.T.C. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE ESEGUITI DA PARTE DELLA SOCIETA' CORNELLI ARREDO BAGNO DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: 5167028E61) - APPROVAZIONE C.R.E. - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 30 BOCCIONI NONOUSO IN PET DI ACQUA OLIGOMINERALE E N. 3000 BICCHIERI IN PLASTICA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG. ZF60BCBE1D - € 366,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE AL.CO. CONCESSO CON DGC 115/10/07/2013 PER PROGETTO ARCA ROCK - IMPORTO € 250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2013 – (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALFA GIULIETTA  CIG. N.  ZFA0BC525C €.2279,86=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2013 – LIQUIDAZIONE – REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO. (REG.SERV. N. 78/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO PRONTUARI EGAF E ITER CDS ANNO 2014 CIG. N. Z850BBF609 €. 392,36=;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI SETTEMBRE 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) – (€. 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA_CULTURA E SERVIZIO COMMERCIO -  PERIODO:  MAGGIO/AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO AD ALCUNE ATTIVITA’  DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. A FAVORE DEL DOTT. EMANUELE MORLOTTI. IMPORTO €8.333,33. (RS. N. 28 DEL 02.10.2013) CIG. ZB1063456A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 1.304,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI –– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ A.I.P.A. S.P.A. – PERIODO: 01.01.2013 – 31.12.2014  – IMPEGNO DI SPESA – (IMPORTO: €. 98.000,00) – (CIG: 5302639421)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME ECCEDENTI RUOLI, AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 21, DEL D.LGS. 112/2008. IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIALE RESTITUZIONE (D.LGS. 112/99 ART. 22, COMMA 1-QUATER) (R.S. N. 76 DEL 30.9.2013) - E. 56,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2013 OPERATORI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE PASSIVA MAGAZZINO COMUNALE DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ NUOVA BREMBOTECNICA S.N.C. DI BERGAMO PER IL PERIODO 01/10/2013 – 31/12/2013 – (IMPORTO: €. 7.320,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA DA 21% A 22% - ANNI 2013 (PERIODO 01.10.13/31.12.13)/2014/2015/2016/2017 – APPALTI IN ESSERE CON DITTE DIVERSE – (TOTALE €. 3.465,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - DURANTE I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - APPALTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA  ENTITA'  PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.10.2013/30.09.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRATUS M. S.R.L. DI LEVATE (BG) - FINANZIAMENTO - CIG : (5331886B82) - (EURO 70.000,00.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - DURANTE I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2013 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 383,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ PROGEL S.R.L. DI GALLARATE QUALE CORRISPETTIVO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCA LA DETENZIONE O UTILIZZO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (CIG: ZD70A9DBE4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL MERCATO ELETTONICO DELLA P.A., DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES 2013 - AFFIDO ALLA SOC. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - (€ 6.845,50 - NETTO  IVA OVE DOVUTA) . (R.S. N. 77 DEL 30.9.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW - PERIODO 01.10.2013-30.09.2014 - APPALTO PULIZIA CALDAIE - NOMINA III° RESPONSABILE - COMPILAZIONE LIBRETTI - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI SOCIETA' FIGLI DI P. RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) - CIG: (ZF10BABCF6) - /EURO 4.565,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI CON DGC 150/2013 - IMPORTO € 806,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE AL.CO. CONCESSO CON DGC 130 DEL 30/07/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - SPESA € 80.16.= - CIG: Z6D0BB1005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELLA SOC. MYO SRL 'GLI ACQUISTI DI BENI E SERIVZI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE' -CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CODICE CIG_ZBA0BAD460 € 370,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI – TOTALE €. 12.435,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE – RUOLI EMESSI NEGLI ANNI   2010, 2011 E 2012 -  APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO.  (R.S. N. 75 DEL 27.09.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2013 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UFFICIO DEMOGRAFICO SECONDO SEMESTRE 2013 A FAVORE SOC. MYO SRL COD. CIG. Z5B0BB015D €. 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2013 €. 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI DELLE ANNUALITA’ 2013 E 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERIA A FAVORE SOCIETA' MYO SRL - CODICE CIG.Z670BA3A9F -€1210,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO IVA IRAP 2013 (PER 2012) FINANZIAMENTO  - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG.Z7F0BA4DD6 €.126,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. PROMOSSO DALLA SIG.RA G.R./COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. SIMONE TANGORRA DI BERGAMO PER RICHIESTA RISTORO SOMME SOSTENUTE DAL COMUNE (ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA TECNICA) PER IL PROCEDIMENTO DI ATP – FINANZIAMENTO – LIQUIDAZIONE – (CIG: Z730BA2B3A) – (€. 2.054,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ ESTERNA PRESSO COMUNE DI BREMBATE (BG) DIPENDENTE TOMASONI ANTONELLO AGENTE DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE DECORRENZA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO D'ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG N.Z930B9AF7D €1246,30=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – ANNO 2013 -   ECONOMIE – (CIG: Z170779A65) – (TOTALE €. - 7.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DI CARTA PER FOTOCOPIE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA' UBIALI SNC DI BERGAMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG. Z150B93E1C - € 1.515,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.10.2013/30.09.2015 - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI E PER CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CIG: (5331886B82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.P. COLOR DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO IMBIANCATURA PRESSO LA STRUTTURA  DEL CAMPUS 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z090B98564)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.P. COLOR DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI VERNICIATURA PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO L'AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL'ACQUA - FINANZIAMENTO NEL QTE DELL'OPERA - CIG : (ZCF0B99871)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 1.863,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER SISTEMAZIONE SALA SERVER C/O UFF. ANAGRAFE DEL COMUNE - (CIG: Z0B0A3BFF7) – (€. 2.117,50.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI LALLIO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE – (€. 958,32.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>2013 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA –ACQUISTO NUOVO SERVER – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ SUARDI SRL CIG N° Z560B8CA49 IMPORTO €.30.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €.5.965,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI – IDRANTI ANTINCENDIO – IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – ANNO 2014 – DITTA CROTTI  ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) – (CIG: Z090B88482) – (€. 1.701,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE ALFA ROMEO GIULIETTA N. Z1A0AD6001 €.2.853,56=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE OFFERTA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVO FOTOELETTRICO E BARRIERA - PRESSO ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. N° 525 - MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG : (Z500B830B2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ACQUATICITA’ SOGGETTI DISABILI ANNO 2013/2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA’ SPAZIO SPORT ONE S.S.D. A R.L. – CIG. Z7C0B829ED - SPESA € 2.879,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONI   'AVVOLGIBILI IN P,V,C,' - PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS  'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (ZF80B8185D) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG)  PER INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO MANUFATTI IN LEGNO PRESSO ILPLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZION E ORDINARIA - FINANZIAMENTO  CIG: (Z3E0B81355)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA TERNULLO ARCH. CAROLINA DI BOLTIERE (BG) PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI – (CIG: ZAC088D677) – (€. 2.390,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA A.P. COLOR DI AGATE PIETRO DI  OSIO SOTTO (BG) PER SISTEMAZIONE SALA SERVER C/O UFF. ANAGRAFE DEL COMUNE - (CIG: Z8A0A3C0DC) – (€. 3.751,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN OSIO SOTTO - (CIG: Z150746E07) – (€. 2.057,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 318 DEL 02/05/2013 AVENTE AD OGGETTO ”PRESA D’ATTO ANALISI FINANZIARIA POST AGGIUDICAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – ACCERTAMENTO ENTRATE PRESUNTE DA PIANO FINANZIARIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RG MARMI DI ROSSONI RAFFAELLO DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: Z980B7E5FA) – (€. 942,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE INVENTARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER REALIZZAZIONE CORSI SERALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI 2013/2014' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €. 1.045,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 142 DEL 4/09/2013 - SPESA € 900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2013 – (€. 330,56.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 101,01.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/14 – SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “E. FERMI” – DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE – EMISSIONE RUOLO INTEGRATIVO QUOTE UTENTI A TARIFFA RIDOTTA. (REG.SERV.N.73/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ARMI GIG. N. ZE409CB295 €..3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL MESE DI AGO. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA COMMEMORATIVA XXX° ANNIVERARIO FONDAZIONE A.N.M.I.L. DI OSIO SOTTO - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - € 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 – PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA SU GURI E QUOTIDIANI A CURA INFO S.R.L. - (CIG Z190B71A20 – € 1.350,00+IVA). REG.SERV. N. 72/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI AREA  I € 915,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO RIPARAZIONE MACCHINA D'UFFICIO (STAMPANTE/FAX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE) A FAVORE SOCIETA' BRIOSCHI  € 133,00 CODICE GIG.CIG. Z2A0B70F05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO DI ZINGONIA' DEL  15.09.2013. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE CLUB OROBICO AUTO D'EPOCA DI ALZANO LOMBARDO. EURO 3000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  TONER PER UFFICI COMUNALI:  IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2013 € 3000,00-CODICE CIG.Z160B702C4 A FAVORE SOCIETA' MYO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.156 - D.LGS.297/1994 - FORNIT. GRATUITA LIBRI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2013/14 -  IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZA70BAC769 €.20.517,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SIG. M.E. / COMUNE OSIO SOTTO, ORDINANZA TRIBUNALE BG DEL 15/03/2013 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. MARCELLA CASTELLANO € 2.516,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DELL’ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “I QUARTIERI”. CIG Z350B6BEA5. EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. AXERTA INVESTIGAZIONI S.P.A. DI PADOVA PER ATTIVITA' DI INDAGINE PATRIMONIALE A GARANZIA DELLA ESIGIBILITA' DEL CREDITO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SOC. IMMOBILIARE VERONICA SRL - €. 627,99 - CIG ZF309B1106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA AVV. PIZZIGONI GIOVANNI DI BERGAMO PER REDAZIONE PARERE TECNICO SPAZIO SPORT ONE SSD A.R.L. - €. 2.642,64.= CIG ZB008C52CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. DI MILANO DELLA FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE PER ALLACCIAMENTO RETE ENEL - PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO L'AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL'ACQUA - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG: ( Z320B68CD0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTO PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2014 PARI A € 726,00  CIG Z650B4C6E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI -  ANNO 2013 - €. 11.264,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC.  UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO - PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO L'AREA  ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE  PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL  LATTE E DELL'ACQUA - FINANZIAMENTO NEL QTE DELL'OPERA CIG: ( Z8E0B68541 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI AMATORIALI PER ADULTI BIBLIOCORSI 2013/2014 - INDIVIDUAZIONE OPERATORI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI AGOSTO 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: Z750B318D7) - EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>I.C.I. – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO NELL’ ANNO  2013 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO.    (R.S N. 71/2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DI SPESE E FORNITURE DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE AGENZIA CASACLIMA DI BOLZANO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA INERENTE L'INTERVENTO EDILIZIO SOC. ARES COSTRUZIONI DI BERGAMO LOCALIZZATO FRA VIA MAMELI E VIA SAN DONATO -€. 2.400,00.= - CIG Z7A0B56969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE OPEL COMBO PRESSO DITTA GIAT SNC DI VERDELLINO - CIG: Z5B0B53BCC - SPESA € 300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - ART. 132, COMMA 3, D.LGS. 163/2006 - REDATTA DALL'U.T.C. AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA IN FERRO DA INSTALLARSI PRESSO L'AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA E DEL LATTE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (Z4C0A9A3CC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 –  APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO (R.S. N. 69 DEL 30.08.2013) CIG N. ZDD0B4F3F7 - IMPORTO € 13.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PAGAMENTO RATA I° S.A.L. – ALLA SOCIETA’ CORNELLI ARREDO BAGNO DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE – (CIG: 5167028E61) – (TOTALE €. 14.502,94.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA LETTERA D’INVITO E DEL CAPITOLATO D’ONERI INERENTI LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI – PERIODO: 01.01.2013 – 31.12.2014 – DETERMINA A CONTRARRE –  (IMPORTO: €. 100.000,00) – (CIG: 5302639421)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2013/2014 - AUTORIZZAZIONI. (REG.SERV. 68/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO NELL’ ANNO  2013 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO  (R.S. N. 67 DEL 28.08.2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - TOTALE €. 33.607,77.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI  OSIO SOTTO (BG) PER SISTEMAZIONE SALA SERVER C/O UFF. ANAGRAFE DEL COMUNE - (CIG: Z8A0A3C0DC) – (€. 1.076,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS IMPORTO € 179.264,47.= CIG: 3021503F23 - PLESSO POTENZIATO € 8.574,40.= CIG: Z7F0BFBB29 - COOPERATIVA IL CANTIERE SRL € 2.476,38.= CIG: Z040BFBC53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 949 DEL 19/11/2012  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO A.S. 2012/2013 - DEFINIZIONE IMPUTAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO TRIENNIO SETTEMBRE 2013/AGOSTO 2016 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78.259,50 - CIG 5211758EBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, ASSISTENZA PLESSO POTENZIATO E SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2013 - IMPORTO € 45.653,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CLAY PAKY SPA DI SERIATE (BG) PER FORNITURA N. 2 LAMPADE PER PROIETTORE ILLUMINANTE STATUA OSIRIDE ADDORMENTATO – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z690B42A19) – (€. 284,35.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. (N.I.A. 66/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 2013/14 - ADEGUAMENTO ISTAT FASCE DI REDDITO PER ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - CONFERMA MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (N.I.A. 65/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 - RECEPIMENTO ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME SODEXO ITALIA SPA - (CIG. 5211758EBE - VALORE NETTO APPALTO € 846.315,00). (N.I.A. 64/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2013/14 - ADEGUAMENTO ISTAT FASCE DI REDDITO PER ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI SOCIALI 'BASE' - DETERMINAZIONE QUOTE FISSE PER MESI A FREQUENZA RIDOTTA. (N.I.A. 63/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 2011/14 - INVARIANZA PREZZO D'APPALTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/14 IN ESITO A RILEVAZIONE INDICE ISTAT NIC TRASPORTI. (N.I.A. 62/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 507,31.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 2.422,34.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 – ONERI PROFESSIONALI PER COMPONENTE ESTERNO DR.SSA CRISTINA VALLI - INTEGRAZIONE (CIG. N. ZE90B345D5 – COMPENSO PRESUNTO AGGIORNATO IN € 3.775,20, IVA E CONTR.INTEGR. INCLUSI). N.I.A. 61/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI VOUCHER UTENTI ASILO NIDO RESIDENTI AD OSIO SOTTO A FAVORE SOCIETA' GIROTONDO SAS DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 3.660,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO CAVAGGIONI SCARL DI SAN BONIFACIO (VR) PER ASSISTENZA ATTIVITA’ DI STIMA DEGLI IMPIANTI – FINANZIAMENTO - (CIG: ZBF0B3A36C) – (TOTALE €. 14.030,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI  FORNITURA METANO AUTOMEZZO OPEL COMBO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2013 - IMPORTO  €  511,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2011/2012 – SGRAVIO QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE (R.S. 60 DEL 20.08.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI AD USO PROMISCUO ASL/SERVIZI SOCIALI COMUNALI C/O CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – PRESA D’ATTO PROROGA SERVIZIO DA PARTE DELLA ASL DI BERGAMO ALLA DITTA PFE SPA DI MILANO FINO AL 30.04.2016 - FINANZIAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - (CIG PADRE: 4234106ECA) – (CIG DERIVATO: ZAE08E2BD1) – (TOTALE €. 960,48.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE NERI SPA DI LONGIANO (FC) (CIG: Z530B367EB) E G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO (CIG: Z210B3682B) PER FORNITURA E RICOLLOCAMENTO PALETTI PARAPEDONALI IN VIA MATTEOTTI URTATI DA AUTOMEZZO - (TOTALE €. 1.493.14.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESA € 23.074,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI TRASPORTO A FAVORE SIG.RA C.D. GIUGNO/LUGLIO 2013 - EX DGC 42 DEL 27/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TASCA MARIA DI OSIO SOTTO (BG) PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 11.06.2013 IN VIA LOCATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2013/2014 - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -  CIG.ZDE0B34CAC -   €.3.549,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO 'E. FERMI' - MODALITA' DI SERVIZIO, AGEVOLAZIONI E TARIFFE A CARICO UTENTI - ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI A TARIFFA ORDINARIA (REG.SERV. N. 58/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA - FINANZIAMENTO ONERI PROFESSIONALI PER COMPONENTE ESTERNO D.SSA CRISTINA VALLI (CIG. N. ZE90B345D5 - COMPENSO PRESUNTO €. 1.887,60, IVA E CONTR.INTEGR. INCLUSI). N.I.A. 57/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2013 - SECONDO ACCONTO -  CIG Z5608BA38A - €. 1.289,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - €. 82.719,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA MANGILLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2013. (REG. SERV. N. 56/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ ESTERNA PRESSO COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA (MI) DIPENDENTE MAZZOLA SIMONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE DECORRENZA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II° LOTTO -  OPERE COMPLEMENTARI - RIF. DGC 133/2013 - AFFIDO LAVORI DITTA RIVA DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO - CIG: (ZDB0B2C976)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO PER L'ANNO 2012 –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S. 55/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.03.2013/31.12.2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER L'ANNO 2013 - FINANZIAMENTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2013 - II^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA - (TOTALE €. 2.423,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO E CON ONERE A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI LUGLIO 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GASTOLDI SERGIO DI SPIRANO (BG) PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 18.06.2013 PRESSO IL SOPRALZO DI VIA VERDELLINO/VIA EINAUDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CATTANEO SERGIO DI OSIO SOPRA (BG) PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 14.02.2013 IN VIA ZAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CAMPISANI GIUSEPPE DI FARA GERA D’ADDA (BG) PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 05.04.2013 IN CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE:PRESA D'ATTO ISTANZA SOC.COOPERATIVA ENZIMA DI SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DAL VINCOLO DELL'AGGIUDICAZIONE-REVOCA DETERMINA N. 443 DEL 20.06.2013 AD OGGETTO: 'CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL C.A.G. DEL COMUNE DI OSIO SOTTO-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOC.COOP. ENZIMA DI BERGAMO-PERIODO 1/7/2013 - 30/6/2014'-ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MENCACCINI TERESA DI BREMBATE (BG) PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 06.04.2013 IN CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SAN DONATO S.R.L. DI OSIO SOTTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN CONCESSIONE D'USO - €. 12.037,19.= CIG ZA80B23950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) INERENTE SISTEMAZIONE SALA SERVER PRESSO UFFICIO ANAGRAFE DELLA SEDE MUNICIPALE – (CIG: Z890A3C192)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROFORMA STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO PER ADEGUAMENTO PROGETTO IMPIANTISTICA ELETTRICA PRESSO BOCCIODROMO - (CIG: Z410B216B0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 28 L. 200/19790 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO DA FP CGIL E CISL DI BERGAMO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ERMANNO BALDASSARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE ED DL78/2010: AFFIDAMENTO SUPPORTO OPERATIVO ALLA SOCIETA' DELFINO &amp; PARTNERS SPA DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA 2.081,50 CIG ZDF0B95E01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO OPERATORI CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER PARZIALE RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELLOPERA  - (VOCE : IMPREVISTI) APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N° 82/2013 - CIG: (Z4D0B222BF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON SOC. A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) - PERIODO 01.08.2013 - 31.07.2014. FINANZIAMENTO : CIG: ( Z750B318D7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 01.08.2013/31.07.2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  ALLA DITTA MAVER  LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (52532406C8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI  VALORI DI FRANCHIGIA ANNO 2013 – FINANZIAMENTO - €. 3.000,00.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO = CIG Z080B1C1B6- IMPEGNO DI SPESA €. 9.941,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC 119/2013 - IMPORTO € 4.623,85=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO DI MATERNITA' DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA F.M. - NUOVA ARTICOLAZIONE PERIODO CONGEDO - RETTIFICA PARZIALE DET. N. 461 DEL 25.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ASTENSIONE CONGEDO PARENTALE M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO PRESSO EE ERCOLESSI SAS - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z4DOBOB7F9 - € 165,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO - GESTIONE SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA ALLA SPINA - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESISONE ALLA DITTA IMSA SRL DI GARLATE (LC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SUOLO E DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO - GESTIONE SERVIZIO EROGAZIONE LATTE CRUDO VACCINO - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA MAGNI EVANDRO DI BOLTIERE (BG) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO CONCESSIONI IN USO PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO  - ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE -  CIG: Z5A09DFE0B - IMPORTO € 15.583,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA A.S. 2013/2014 CONVENZIONE CON T.B.S.O SPA E SAI TREVIGLIO SRL - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.9.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI PER ACCERTAMENTO SANITARIO STATO DI MALATTIA DIPENDENTI - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 €800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE AVV. SIMONE TANGORRA DI STEZZANO PER INCARICO PATROCINIO LEGALE CONTRO RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. PROMOSSO DALLA SIG.RA G.R. CONTRO COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARISCOM SPA DI ROMA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2013 - €. 2.000,00.= (CIG Z07094237A).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO ANNUALE A DOTT. GHISLANDI GIUSEPPE DI TREVIOLO PER SORVEGLIANZA SANITARIA A PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - € 2.000,00 - CIG. ZC70AEOE18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE UTENTI CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 227/2012 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - CIG ZD508E3945 - SPESA € 132,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. FIORONA MAURO DI BERGAMO E GRANETTI SIMONA DI BRESCIA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DA IMMOBILIARE VERONICA S.R.L. AVANTI AL TAR LOMBARDIA -SEZIONE DI BRESCIA- PER ANNULLAMENTO DETERMINA DECADENZA AGGIUDICAZIONE E PER ANNULLAMENTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEI LOTTI INSERITI NEL P.A. 7 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S.2012/2013 € 10.688,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA SAN DONATO 2013. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE MARTARELLO SRL ARQUA' POLESINE. CIG  ZD60ADFA9B. € 8.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTO  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE - PERIODO 01.08.2013/31.07.2016 - INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.- FINANZIAMENTO - CIG: (52532406C8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – ANNO 2013 A FAVORE DI: L'ALBERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IMPORTO: € 10.092,40. (R.S. N. 26 DEL 20.07.2013) CIG: ZAE0A652A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I € 9.649,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - ANNO 2013 - SPESA €.4.871,12 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PER SAGRA SAN DONATO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE - SPESA €.3.482,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALFA GIULIETTA  CIG. N. Z1A0AD6001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO VOLUMI DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO NELL’ ANNO  2013 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO (R.S. N. 50 DEL 18.07.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEL PATRIMONIO DA GESTIRE RELATIVO AL RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE OFFERTA DELLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) – PERIODO 01.08.2013/31.07.2015 – (IMPORTO: €.37.941,61) – CIG:(Z840AD2D28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - AFFIDO LAVORI EDIL SCAVIL DI PEDRENGO (BG) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - ART. 132, COMMA 3 D.LGS 163/2006. FINAZIAMENTO - CIG : ( 4875519D8B) /EURO 5.119,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €.1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2013 - IMPORTO € 62.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG.RA B.F.  ANNO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE  2013 - CIG Z7709142F0 - SPESA € 1.538,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA ISTITUTO SAN GIUSEPPE DELLE ORSOLINE DI GANDINO DI  VILLA D'ADDA A FAVORE SIG.L.G. LUGLIO/DICEMBRE 2013  - IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z7E09145CE - SPESA € 5.035,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO PRESSO SOCIETA' MYO SRL - CODICE CIG.  Z730ACE1FB    €573,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARD DISK USB PRESSO SOCIETA' DYNAMIC SRL- CODICE CIG. €118,58    COD.CIG Z90ACAB57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEIUSSIONE PER OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA IN PIAZZA AGLIARDI - BAR COMMERCIO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O ARISCOM SPA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARISCOM SPA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2013 (DETERMINAZIONE N. 1230/R.G. DEL 28.12.2012) - FINANZIAMENTO - ( CIG Z07094237A) € 3.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE SOCIETA' ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO PER APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI  QUINQUIENNIO 2008-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 'APPALTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GR. E. FERMI DI OSIO SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2013/14-2014/15' - DEFINIZIONE IMPORTO FORNITURA TESTI A.S.2013/2014 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER A.S.2014/2015 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (GIC 50422769C7 €.44.089,44 A.S..2013/2014 / €.45.080,00 A.S.2014/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2013 DITTA RUSSO DONATO - GIUGNO 2013 AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI – ESITI SELEZIONE – ATTIVAZIONE N° 2 L.S.U. PRESSO AREA I - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E BIBLIOTECA  - PERIODO: 15.07.2013 _ 14.01.2014 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.). - € 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO NELL’ ANNO  2013 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO (R.S. N. 50 DEL 11.07.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIM. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PRESSO SOCIETA' MYO SRL € 1000,00 CODICE CIG Z2E0AB9136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE PER IL PERIODO 01.07.2013/30.06.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ECONOMATO ANNO 2013 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.(REG.SERV.N.49/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BIGLIETTI OMAGGIO LUNA PARK FESTA SAN DONATO- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -  IMPORTO €  16.198,79.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, ASSISTENZA PLESSO POTENZIATO E SERVIZIO ADH MARZO/APRILE 2013 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - IMPORTO € 52.696,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO MAG JLT SRL - RINNOVO MANDATO FINO AL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI  A SOSTEGNO PROGETTO  AFFIDO MINORE M.S. A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE AEPER DI BERGAMO- € 6.575,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - ART. 132, COMMA 3, D.LGS 163/2006 - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI OSO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: ( 5050248C7A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ SPAZIO SPORT ONE S.S.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO (BS) A TITOLO DI CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELLE INDUSTRIE - ANNO 2013 – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 260/2012 - PERIODO GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II° LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - ART. 132, COMMA 3, D.LGS. 163/2006 -   AFFIDO LAVORI ALLA DITTA RIVA DI OSIO SOPRA - FINANZIAMENTO  - CIG: (5161563089)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA  APERTA PER LA CONCESSIONE DI SUOLO E DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO - GESTIONE SERVIZIO  EROGAZIONE  ACQUA  ALLA  SPINA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIM. 2013. (REG. SERV. N. 48/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2013 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO. (REG.SERV. N. 47/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE BOSCO ITALA - NOTAIO PAVONI FABRIZIO DI BERGAMO - CIG Z650AA4864</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER RICOLLOCAMENTO PALETTI PARAPEDONALI ABBATTUTI IN VIA DELLE INDUSTRIE - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.C.E.A. PER MANIFESTAZIONI BORGO DI VINO ED EXPOSIO 2013. € 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO 2013 : LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA  PER LA CONCESSIONE DI SUOLO  E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DEL LATTE E DI BOTTIGLIE PER LA GESTIONE SERVIZIO EROGAZIONE LATTE CRUDO VACCINO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) DELL’INCARICO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCA LA DETENZIONE O UTILIZZO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’DEL COMUNE DI OSIO SOTTO (CIG: ZD70A9DBE4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.C.E.A. PER EVENTO 'OSIO...SOTTO NATALE 2012' IN DATA 08.12.2012. € 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.C.E.A. PER MANIFESTAZIONI BORGO DI VINO ED EXPOSIO 2013. € 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI APRILE MAGGIO 2013 - AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GIUGNO 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA IN FERRO DA INSTALLARSI PRESSO L'AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA  E DEL LATTE - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z4C0A9A3CC) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' - OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.07.2013 - 30.09.2013 - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z670AA18E3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - DURANTE I MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - DURANTE I MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO PLIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. LAVORI DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO AFFIDATI ALLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO. CUP. J99B10000090005 CIG. 2877266B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI FORMATIVI PER CORSO AGGIORNAMENTO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, A FAVORE DEL DOTT. FEDERICO MANGILI. IMPORTO € 250,00. (R.S. N.23 DEL 28.6.2013). CIG: Z7302B305E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO AL DOTT. AGR. EMANUELE MORLOTTI. IMPORTO AFFIDAMENTO € 10.345,89. CIG ZA80A953AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTO MISTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICO A.S. 2013/2016 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 - APPROVAZIONE- FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO A.V.C.P. (REG.SERV. N. 46/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>EQUITALIA NORD SPA – PROROGA DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013 (RS N. 45 DEL 28.06.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA TASSA COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A NOME SOC. AIPA SPA - PROROGA PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2013 EX ART.10, C.2 TER DEL DL 35/2013 (CONV.IN L.64/2013) COME SOSTITUITO DALL'ART. 53 DEL DL 21.06.2013 N.69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>'SERVICE A SUPPORTO ELABORAZIONE TARES' A NOME STUDIO DELFINO PARTNERS SPA - INTEGRAZIONE PER AFFIDO SERVIZIO AGGANCIO CODICI ATECO, ULTERIORE INCONTRO TECNICO DI APPROFONDIMENTO E PRESENZA TECNICA IN CC - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (N.I.A 43/2013) (CIG Z560B34087 € 1.637,75 ES.IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA CULTURA- SPESA...</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO NELL’ ANNO  2013 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO.    (R.S N. 42/2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I- € 9.486,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFFICINA PIERRE DI OSIO SOTTO - CIG: ZDE0A8D412 - SPESA € 2.133,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ESTENSIONE GARANZIA SERVER FUJITSU PRIMERGY TX300 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2013/2014 - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI FORMATIVI PER CORSO AGGIORNAMENTO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, A FAVORE DEL DOTT. SIMONE CIOCCA. IMPORTO € 550,0. (R.S. N.21 DEL 26.6.2013). CIG. Z7302B305E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UFFICIO CONVENZIONATO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – A FAVORE DEL PARCO ADDA NORD ANNO 2012.(R.S. 20 DEL 26.6.2013) IMPORTO € 14.370,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UFFICIO CONVENZIONATO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – A FAVORE DEL CONSORZIO ATS ANNO 2012.(R.S. 19 DEL 26.6.2013) IMPORTO € 4.893,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SETTORE EST DELLA RETE SENTIERISTICA DEFINITA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO NEI COMUNI DI DALMINE, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO E BOLTIERE. A FAVORE DI DALMAGGIONI GIUSEPPE DI OSIO SOPRA. (R.S. 18 DEL 26.6.2013). CIG Z5002D20DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (4A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – A FAVORE DI DALMAGGIONI GIUSEPPE DI OSIO SOPRA.  CUP. J93B08000240006 - CIG. ZA502D14DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (4A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DALMINE – A FAVORE DI SOC. AGR. F.LLI GIUDICI DI SERGIO &amp; C. S.S. DI OSIO SOPRA.  CUP. J93B08000240006 - CIG. ZA302B2F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RAPPEZZI STRADALI) - RIPRISTINO TAPPETO D'ASFALTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI - I° LOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL SCAVIL S.R.L. DI PEDRENGO (BG) - CIG: ( Z150A72B47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VERDE COMUNALE -  FINANZIAMENTO - (CIG: Z1D0A8A5EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER GARE ATTIVATE NEL 1° QUADRIMESTRE 2013 A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) – LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITRUTTURAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDAMENTO LAVORI  QUOTA PARTE ENTE ALLA  SOCIETA' CORNELLI ARREDO BAGNO S.R.L. DI OSIO SOTTO -CIG: (5167028E61).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LATTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II° LOTTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA  IMPRESA RIVA S.R.L. CON SEDE IN OSIO SOPRA - CIG. (5161563089).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRESA D’ATTO PERIODO DI CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNI IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA XIX EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO DI MATERNITA' DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO F.M.- PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO ALLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) – PERIODO 01.07.2013/31.07.2013 – (CIG: Z750A84122)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE ABBONAMENTO MEDIASET PREMIUM PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - IMPORTO € 450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARZIALE IMPEGNI FARMACIA COMUNALE PER ACQUISTO FARMACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EIFFEL 2000 S.R.L. DI COLOGNO AL SERIO - DIA PROT. N. 10770 DEL 23.11.2006 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CORSI  DI  NUOTO INDIVIDUALIZZATI  A FAVORE SPAZIO SPORT SSD A R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI  ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO (€ 114.226,61.=), CITTA' DEL SOLE PER PLESSO POTENZIATO (€ 5.592,00.=), COOPERATIVA IL CANTIERE SRL (€ 3.714,57.=) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013. (ASSITENZA EDUCATIVA CIG:  3021503F23 - PLESSO POTENZIATO CIG: Z7F0BFBB29 - COOP. IL CANTIERE CIG.:  Z040BFBC53).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG. P.F. E C.L.  ANNO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE  2013 - CIG. ZB10C0C599  - IMPORTO € 7.204,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE FORESTI MARCO GIOVANNI DI OSIO SOTTO - DIA PROT. N. 7780 DEL 17.08.2006 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA 'FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO E. FERMI DI OSIO SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2011/12 E 2012/13' A NOME DITTA LEGGERE SRL -BERGAMO-. (REG. SERV. N. 40/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE BIMBOGIOCA 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA  AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP - CIG. Z8D0A7FA25 - SPESA € 1.379,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA MORETTI GIANFRANCO E C. DI COMUN NUOVO (BG) PER RIPARAZIONE TAGLIAERBA A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE – (CIG: ZD2095B642)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PROFORMA NOTAIO CIAMBELLA ALBERTO MARIA DI BERGAMO PER REDAZIONE ATTI NOTARILI CESSIONE BONARIA AREE PER OPERE PUBBLICHE: “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL’AREA COMPRESA TRA IL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS E LA EX AREA FACA” - SALDO - (CIG: ZB50A7DEB0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI VOUCHER UTENTI ASILO NIDO RESIDENTI AD OSIO SOTTO A FAVORE SOCIETA' GIROTONDO SAS DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA AVV. TANGORRA SIMONE DI STEZZANO (BG)- RICORSO TRIBUNALE BERGAMO PER SINISTRO SIG. DONADONI DEL 17.05.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE  GIOVANILE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A  SOCIETA’ COOPERATIVA “ENZIMA” DI  BERGAMO – PERIODO 1° LUGLIO 2013/ 30 GIUGNO 2014- CIG: Z000A82294 - SPESA: € 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA TORCIA BIOGAS PRESSO EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - CIG Z82088E98A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2013 - PRIMO ACCONTO CIG Z5608BA38A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA  INSERIMENTO SIG.RA L.D. PRESSO R.S.D. BASSANO CREMONESINI - ONLUS DI PONTEVICO (BS)  ANNO 2013 -  EX DGC 255/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2013. (REG.SERV. 39/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA_CULTURA E SERVIZIO COMMERCIO -  PERIODO:  GENNAIO/APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BRAGA FIORENTINO DI INZAGO (MI) PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 05.04.2013 IN CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI NEMBRO PER SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE URTATO DA AUTOMEZZO IN VIA MAMELI - (CIG: Z9E0A5DC9B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI TRASPORTO A FAVORE SIG.RA C.D. - EX DGC 42 DEL 27/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL SCAVIL DI PEDRENGO (BG) - RIF. DELIBERA DI G.C. N° 89/2013 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO DAI SIGG. MANGILI MATTEO E ZUCCHETTI MILENA  - DIA PROT. N. 11444 DEL 14.12.2006 - IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SOCIETA' P.R. COSTRUZIONI S.R.L. DI OSIO SOTTO - DIA PROT. N. 7546 DEL 04.08.2006 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SOCIETA' REF IMMOBILIARE S.R.L. DI OSIO SOTTO -  DIA PROT. N. 11764 DEL 28.12.2006 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE PREMI INDIVIDUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO:  ' MANUTENZIONE STRAORDINARIA  STRADE COMUNALI' - II° LOTTO - CIG: (Z5161563089) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA N. 27/2012 ALL’ AVV. TANGORRA SIMONE PER RECUPERO CREDITO A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL BAR CAFFE' DELLO STADIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ED ONERI LEGALI PER PER PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RECUPERO CREDITO A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL BAR CAFFE' DELLO STADIO DEL SIG. COMOTTI M.F. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AVV.TANGORRA/AVV.DERIU ED AGENZIA SA.MOR DI MORETTI S. LIQUIDAZIONE ACCONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALFA 147 TARGA CL976VF  CIG. N. Z170A4BA47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PER NUOVO VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGATO ER517VX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO PLIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MAGGIO 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE OPEL COMBO PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - CIG. Z860A43D48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA FIA T BRAVO TG ER517VX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO OPERATORI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 30 BOCCIONI MONOUSO IN PET DI ACQUA OLIGOMINERALE, N. 3000 BICCHIERI IN PLASTICA E RINNOVO CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE REFRIGERATORE - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG. Z540A3BA26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO  (CIG: Z1C0A39095) E CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (CIG: ZBD0A38CEA) PER SISTEMAZIONE SPARTITRAFFICO VIA MATTEOTTI/VIA LIBERTA’ URTATO DA AUTOMEZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER REALIZZAZIONE 12° EDIZIONE MANIFESTAZIONE BIBLOFESTIVAL ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD EQUITALIA NORD SPA SOMME NON SPETTANTI PER ERRATI ACCREDITAMENTI ICI 2011 (II DEC. DIC. 2011) - APPROVAZIONE -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INCARICO ANNUALE (2013/2014) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (RSPP) ED ATTIVITA' CORRELATE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 E S.M. A SOCIETA' TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL DI ALBINO - € 2.964,00 IVA COMPRESA - CIG. Z630A3B754.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTE  A.P. COLOR : CIG : ( Z330A3BEFB) , G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO : CIG: ( Z8A0A3C0DC) , IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA : CIG: ( Z890A3C192), DYNAMIC INFORMATICA DI BERGAMO: CIG: ( Z0B0A3BFF7) AVENTI AD OGGETO LA SISTEMAZIIOONE DELLA SALA SERVER PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DELLA SEDE MUNICIPALE - FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ' B.BELOTTI'  DI BERGAMO PER STAGE ESTIVI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI OSIO SOTTO E ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FEDERFARMA PER SISTEMA INFORMATIZZATO RICETTE ANNO 2013 - VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ISCRIZIONE R.EA. PER L'ANNO 2013 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA. RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA ACCONTO DEL  CONTRIBUTO REGIONALE 'IV BANDO'.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE DORDO IN COMUNE DI FILAGO NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA ABCD, IN APPLICAZIONE ALLA D.G.C. N. 83 DEL  16.05.2012. CUP J71H10000010002 CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA CONTRATTO ESATTORIALE DEL CONSORZIO DI OSIO SOTTO  PER IL PERIODO 1.1.1975-31.12.1983 E SUCCESSIVI ANNI DI PROROGA 1984/1989 A NOME BANCA POPOLARE DI BERGAMO SCRL. (N.I.A. 37 DEL 31.05.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 938/2012 - (IMPREVISTI A SEGUITO DI RIBASSO) - AFFIDO LAVORI DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) - CIG: ( Z150746E07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 01.06.2013 - 31.07.2013 - FINANZIAMENTO - CIG: (ZE00A318D9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 12/2005 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ENTIONLINE: ACQUISTO PACCHETTO COMPLETO DI LINK DENOMINATO 'CALCOLO IMU 2013 + F24 + RAVVEDIMENTO - UNA MANO AI CITTADINI' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROFORMA STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: Z2A06AC510)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ SPAZIO SPORT ONE S.S.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO (BS) A TITOLO DI CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELLE INDUSTRIE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI DELLA MENSA SCOLASTICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2013. (REG. SERV. N. 35/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA  AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 260/2012  - PERIODO 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE CASSE ACUSTICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE CARD GIOVANI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' PENALE AMMINISTRATORI  E DIPENDENTE COMUNALE : IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER PATROCINIO LEGALE AVV. SABBI EMANUELA DI BERGAMO - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE SOCIETA' DADONET SAS DI TREVIGLIO PER ACQUISTO WEB BASED INVIO SMS CODICE CIG. ZEE0750F77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE COSTO SOGGIORNO MARINO INVERNALE 2013 A FAVORE HOTEL PALACE DI DIANO MARINA - EX DETERMINAZIONE N. 143 DEL 27/02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO SCOLASTICO 2012/2013, A FAVORE DI E’VOLUTA SOCIETA’ COOPERATIVA. CIG: ZE70634543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LICEO STATALE SCIENTIFICO LINGUISTICO GALILEO GALILEI CON SEDE IN CARAVAGGIO   (BG) PER STAGE ESTIVI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24 E 25  FEBBRAIO 2013 - CODICE GIC. ZA4099B441.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVISORIA CONVENZIONE COOPERATIVA USIGNOLO PER INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA - GIUGNO LUGLIO 2013 - CIG. Z720A5E360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE OSIO FOLK 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: ZAA0A061D9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER CERIMONIA  ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA PROFORMA STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA VITALI GUALANDRIS DI DALMINE (BG) PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA D.L., MISURA, CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA – II° LOTTO - (CIG: ZED02D5304) - CUP: J48F090000Z0006) – SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNI PER REALIZZAZIONE 21° EDIZIONE CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DONO  CERIMONIA DI  ORDINAZIONE  SACERDOTALE IN DATA 25.05.2013 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z3BOA18586.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2013 CIG. ZF60A0105D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA’ ES. 2011 – 2012 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG.RA B.F.  ANNO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2013 - CIG Z7709142F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA ISTITUTO SAN GIUSEPPE DELLE ORSOLINE DI GANDINO DI  VILLA D'ADDA A FAVORE SIG.L.G. GIUGNO 2013  - IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z7E09145CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE IMPRESA USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DICARICA IN LOCALITA' SCARLETTI PER IL PERIODO 01.08.2012/31.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE PASSIVA MAGAZZINO COMUNALE DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ NUOVA BREMBOTECNICA S.N.C. DI BERGAMO PER IL PERIODO 01/07/2013 – 30/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO AVENTE AD OGGETTO L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA - LA PARTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE - PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA ROMA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2012 IN MATERIA DI 'RECUPERO EVASIONE ICI'. (REG.SERV. N. 34/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' PERSONALE E COLLETTIVA ANNO 2012 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO,  TRIBUTI E MENSA SCOLASTICA. (REG.SERV. N. 33/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SUARDI SRL DI CHIUDUNO (BG) PER INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  – FINANZIAMENTO – (CIG: Z4E09EE71A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2012 DIPENDENTI FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' 2012 AI DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI COLLOCAMENTO MINORE B.A. ANNO 2009 A FAVORE ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI APRILE 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO FORNITORE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10 CON ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CASTEL ROZZONE (BG) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO - SEZIONE MEDIA, ELEMENTARE E DELL'INFANZIA - PERIODO 15.05.2013 - 14.05.2014 - FINANZIAMENTO - CIG : (Z4609F7418)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2012 DIPENDENTI AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2012 DIPENDENTI AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2012 DIPENDENTI AREA IV  URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO - REDATTO DAL TECNICO GEOM. TARAMELLI DI TERNO D'ISOLA (BG) - DA PARTE DEL COMANDO VV.F. DI BERGAMO - AVENTE AD OGGETTO IL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, ASSISTENZA PLESSO POTENZIATO E SERVIZIO ADH GENNAIO/FEBBRAIO 2013 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI  CICLOPEDONALI  PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - PRESA D'ATTO  RICHIESTA DA PARTE DELLA DITTA EDIL SCAVIL DI PEDRENGO (BG) DI SUBAFFIDAMENTO A N° 2 DITTE  PER FORNITURA E POSA DI MASSELLI AUTOBBLOCCANTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2012 DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PATROCINIO LEGALE  AVV. SIMONE TANGORRA DI STEZZANO (BG) PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BERGAMO DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE AVV. MARCO INVERSETTI/SERGIO SUARDI DI BERGAMO AVENTE AD OGGETTO SINISTRO DONADONI DEL 17.05.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. N° 322/2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE PICCOLI - BIMBO GIOCA 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO - CIG  Z7409DFB3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 'APPALTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GR. E. FERMI DI OSIO SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2013/14-2014/15' - RECEPIMENTO ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIONE A NOME DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO. (REG.SERV. N. 32/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROFORMA CARMINATI ARCH. CESARE DI TORRE BOLDONE (BG) PER CONSULENZA VALUTAZIONE PROGETTO PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE POLICLINICO SAN MARCO/ZINGONIA – (CIG: ZD609AB6D9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ISTITUTO JACOPO NIZZOLA CON SEDE IN TREZZO D'ADDA PER STAGE ESTIVO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 'APPALTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO'E.FERMI' DI OSIO SOTTO - A.S.2013/14-2014/15 ' - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. K.A.S. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO- MANTENIMENTO SITO E SERVIZIO WIDE MAIL MANAGER PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER BORSA DI STUDIO LINO BARBISOTTI PER LA MUSICA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER FORNITURA DI UNA BATTERIA PER PORTATILE E UNA MEMORIA ESTERNA PER BACKUP– FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG: ZDA09DD8F8 €.249,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E PERMUTA PISTOLE E MUNIZIONAMENTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA SU CAVIDOTTO INTERRATO A SERVIZIO ILLUMINAZIONE ZONE VIA MIRANGHETTA E VIA MIRANGA - FINANZIAMENTO - CIG: (ZC309C9614).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER ELIMINACODE PRESSO SOCIETA' BASIS SNC DI BERGAMO CODICE CIG. Z8609C8799</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO E BANDIERA CON STEMMA COMUNALE PER FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02.06.2013 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z2309C8763.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONERI CDD 2012 A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' - OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.03.2013 - 30.06.2013 - FINANZIAMENTO - CIG : ( Z5208F1DB5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S. DONATO - REDATTO DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI AREA DELLE RISORSE CORRELATE AL PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2012 PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ANALISI FINANZIARIA POST AGGIUDICAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  'ORCHIDEA AUSER'  DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 260/2012 - PERIODO APRILE 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE RESPONSABILE AREA II A  CORSO DELFINO &amp; PARTNERS SPA IN DATA 03.05.2013 SU 'LE NUOVE NORME SULLA FINANZA LOCALE 2013' - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - CIG: Z1C09B653E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOC. AXERTA INVESTIGAZIONI S.P.A. DI PADOVA PER ATTIVITA' DI INDAGINE PATRIMONIALE A GARANZIA DELLA ESIGIBILITA' DEL CREDITO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SOC.  IMMOBILIARE VERONICA SRL - CIG ZF309B1106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO  INSERIMENTO IN  COMUNITA’ FILI INTRECCIATI  A FAVORE  MINORE B.J. - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2013 - CIG Z130835D51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO GIANNETTA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER STUPULA ATTO NOTARILE CONVENZIONE, RIDISTRIBUZIONE LOTTI E CESSIONE AREE ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO EX P.A. 7 - CIG ZCB098F6C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2012/2013 – IMPEGNO DI SPESA  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONE “AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO” PER GESTIONE BOSCO ITALA – ANNO 2013 - (CIG: ZEE09327FD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO GIANNETTA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER ATTO NOTARILE CONVENZIONE, RIDISTRIBUZIONE LOTTI E CESSIONE AREE ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO EX P.A. 7 - PRECISAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE E FORNITURE DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PREMIO FABIO USUBELLI 2012 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO BANDO NOVEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2013 - CIG: Z4BO7F38D6V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PROGETTO AFFIDO MINORE M.S. - COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO - MAGGIO/GIUGNO 2013 - CIG: Z4D07F376A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PARZIALE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO REDATTO DAI COLLAUDATORI ING. MOTTA ED ING. CARAVITA DI BERGAMO RIGUARDANTE IL PARCHEGGIO ADIACENTE AL POLICLINICO SAN MARCO IN ZINGONIA - OPERA IN PROJECT FINANCING - ( AD ECCEZIONE SISTEMA SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN POZZI PERDENTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO SULLE NOVITA’ IN MATERIA DI TARES ORGANIZZATO DA ANUTEL.   (R.S. N. 28/2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI  SERVIZIO ADH  A FAVORE DELLA COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA DI N° 2 CANCELLI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA'  COMUNALE  DI  VIA  LIBERTA' N° 1 COOPERATIVA USIGNOLO - FINANZIAMENTO - CIG :( Z8D099D837)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO GIAT SNC DI VERDELLINO - CIG Z96099C31C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ELETTORALI VARIE ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E  SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24 E 25  FEBBRAIO 2013 - CODICE GIC. ZA4099B441-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER “APPALTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E. FERMI DI OSIO SOTTO – A.S. 2013/14-2014/15” (ART. 125 D.LGS. 163/2006 – ARTT. 5-7 REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA) – FINANZIAMENTO SPESA PER CONTRIBUTO A.V.C.P. - (REG.SERV. N. 27/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN DATA 3 MAGGIO 2013 PER LA RASSEGNA 'RAGAZZI A TEATRO' ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE ARCHI 7 TRIENNIO 2013/2015 - N. 3 LICENZE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER FESTA DELLA LIBERAZIONE 25.04.2013 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z260986E1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIM. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA MOCIT SNC DI BERGAMO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE PRESSO LE AREE  PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2013 - CIG: (ZC609852A5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DELLA SOCIETA' UNOGAS ENERGIA SPA MILANO, PER FORNITURA GAS NATURALE UTENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – CAMBIO FORNITORE DI GAS NATURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL SCAVIL SRL DI PEDRENGO (BG) - APPROVAZIONE  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A NOME DELLA DITTA EDIL MARY DI BONAITA FABRIZIO GIMMI DI MARTINENGO (BG) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BIBLIOCORSI DI PRIMAVERA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALFA GIULIETTA  CIG. N. ZEF097A368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2013 - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI DITTA MIANI GARDENS S.C. DI BERGAMO - FINANZIAMENTO - CIG : ( ZAE0978C019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA BARACCA N° 30/A – IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO 2, MAPPALE 4812, SUBALTERNO 10 –   ALLE DITTE: GRS COSTRUZIONI SNC, RIVA ANTONIO, IDRAULICA ARNOLDI, MAFFEIS MASSIMILIANO – IMPEGNO DI SPESA – (CIG: Z3509757C8 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA  USUBELLI  FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER RIPRISTINO RECINZIONE PRESSO EX DISCARICA IN  LOCALITA'  SCARLETTI - FINANZIAMENTO - CIG: (Z53097570B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PRESENTAZIONE FIDEIUSSIONE BANCARIA  DA PARTE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA - POMPIANO (BS) - PER CONTO DELLA  SOCIETA' SPAZIO SPORT ONE SOCIETA' DILETTANTISTICA  A.R.L. DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)  NELLA TITOLARITA' DEI CONTRATTI REP. N° 562/2004 AD OGGETTO 'CONCESSIONE PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COPERTO ESTATE-INVERNO' E REP. N° 795/2009 AD OGGETTO ' RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE – PERIODO 01.04.2013/30.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A. P. COLOR DI OSIO SOTTO PER IMBIANCATURA LOCALE POLIZIA  MUNICIPALE  PRESSO SEDE DEL MUNICIPIO E  RAPPEZZI  VARI - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z3B0975966)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2011/12 - DEFINIZIONE PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA PER CORSI DI NUOTO ALUNNI SCUOLE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. (REG.SERV. N. 26/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO IL RESTAURO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI - AFFIDO LAVORI DITTA DAMINELLI GIUSEPPE DI SOSIO SOTTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 247 DEL 19.12.2012 - (CIG: 5050248C7A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE MYO SRL PER FORNITURA  MATERIALE DI CONSUMO A SUPPORTO FUNZIONALITA' PROGRAMMA PROTOCOLLO INFORMATICO  CODICE CIG. Z0709697F5  - CONTESUTALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI TRASPORTO A FAVORE SIG.RA C.D. - EX DGC 42 DEL 27/02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE 'ASSOCIAZIONE MONSIGNOR BARBISOTTI' PER GESTIONE CENTRO SOCIALE EX DGC 230/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MARZO 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI CONVENZIONE ANTEAS PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2013 - RICODIFICA CONTABILE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 261 DEL 8/04/2013 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA REDATTO DALL'ARCH. TERNULLO DI BOLTIERE (BG) AVENTE AD OGGETTO IL 'RESTAURO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI ' - DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N° 247/2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DOMINIO WEB PER SITO INTERNET DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. CIG. Z320965326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA - PERIODO 01.02.2011/31.01.2013 – B.F.G. SRL DI DALMINE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - DURANTE I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE ECODISPENSER - CIG Z43084A401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO ALLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) – PERIODO 15.04.2013/30.06.2013 – (CIG: ZAE095FAFE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI VIA VIVALDI – (CIG: ZBD095FA22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - DURANTE I MESI DI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO MESI DI FEBBRAIO MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI FEBBRAIO 2013. (25 N.I.A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO CULTURALE DON BEPO VAVASSORI - APPROVAZIONE INCARICO ARCH. TERNULLO DI BOLTIERE (BG) PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 247 DEL 19.12.2012 - CIG: ( ZAC088D677).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MORETTI DI COMUN NUOVO (BG) AVENTE AD OGGETTO AL RIPARAZIONE DEL TAGLIAERBA A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE - FINANZIAMENTO - (CIG: ZD2095B642)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRINUTI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2013 (REG.SERV. N. 24/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  'ORCHIDEA AUSER'  DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 260/2012 - PERIODO MARZO 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2013 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO. (REG.SERV. N. 23/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE TARIFFE PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE DELLA CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 5' ED APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER FORNITURE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA (APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 30.09.2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONI RELATIVE APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01.04.2007/31.03.2009 E PERIODO 01.04.2009/31.03.2010 – DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C.  SNC DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATRICE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER RICOLLOCAMENTO PALO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATO IN VIA MICHELANGELO INGRESSO PARCHEGGIO POLICLINICO SAN MARCO - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI PAGANELLI ANDREA DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TG CJ88369 – (CIG: ZBD0953AF1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO 'SERVICE A SUPPORTO ELABORAZIONE TARES' A NOME STUDIO DELFINO PARTNERS SPA (N.I.A 21/2013) -APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TEMPORANEA AFFIDO  SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° APRILE 2013 / 31 AGOSTO 2013 –  APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO (R.S. N. 20 DEL 29.03.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT. 228, COMMA 3 - D.LGS. 267/2000 E 121  - REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE UFFICIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 859 R.G. - N.23 R.S. DEL 15.09.2010 'AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DELLA LEGGE 104/92 A FAVORE DOTT.SSA E.M. O.'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPEL COMBO (TARGA DA433PD) PRESSO AZ VEICOLI GROUP SRL DI BERGAMO - CIG Z120949150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO AVENTE AD OGGETTO  L'ADEGUAMENTO  DEL PROGETTO IMPIANTISTICA ELETTRICA PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE – RUOLI EMESSI NEGLI ANNI   2011 E 2012 -  APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO. (R.S. N. 18 DEL 26.03.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE – RUOLI EMESSI NEGLI ANNI   2011 E 2012 -  APPROVAZIONE. (R.S. N. 17 DEL 26.03.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISOLE WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE - CANONE II SEMESTRE 2013 IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE SOCIETA' BRIANTEL SRL DI MERATE (LC). CODICE CIG.  ZF30DA9FE7  € 1.427,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE D'ARMA E COMBATTENTISTICHE PER L'APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA DEL MONUMENTO AI CADUTI ORATORIO SAN FILIPPO NERI  - ANNO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO REDATTO DALL'ING. FABIO CORBANI DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/13 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE. (REG.SERV. N. 16/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIMESSA IN FUNZIONE DELLA CALDAIA DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N° 7 (ASS. D.M.) ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO – IMPEGNO DI SPESA – (CIG: Z0B09417CF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO (EB196ZR) PRESSO ELEKTROCAR DI OSIO SOPRA - CIG ZF40940F09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN DATA 15 APRILE PER LA RASSEGNA 'RAGAZZI A TEATRO' ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO ANNUALE A DOTT. GHISLANDI GIUSEPPE DI TREVIOLO PER SORVEGLIANZA SANITARIA A PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI FEBBRAIO 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.D.S.12/13 : PROGETTO 'SCUOLA APERTA' 25-26-27/03/2013 IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE MANIFESTAZIONE OSIO C'E' 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVISORIA CONVENZIONE COOPERATIVA USIGNOLO PER INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA  - PERIODO APRILE/MAGGIO  2013 - CIG Z1B08E43ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE FERRARIO PAOLA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE ESTERNO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SIG.RA I.Q. - EX DGC 172/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO I° SEMESTRE 2013 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE “AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO” PER GESTIONE BOSCO ITALA – (CIG: ZEE09327FD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ELENA DONZELLI AREA I SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE AL CORSO ANUSCA ' INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA PROVINCIA DI BERGAMO ANNO 2013' - AUTORIZZAZIONE-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . CODICE CIG.ZEE0930E7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE - SALDO CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI - EX DGC 249/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE NEI MESI DI GEN. E FEB. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON  IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.,  DI CARTA PER FOTOCOPIE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA ALLA SOC.UBIALI SNC DI BERGAMO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.    CODICE GIC Z17092B431-CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VERBALI DI ACCERTAMENTO AUTOIMBUSTANTI MAGGIOLI CIG N. ZA409288D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.   A FAVORE DELLA DITTA OPEN ANTINFORTUNISTICA DI MADONE. CIG. Z8A07E946E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COSTI DI  PARTECIPAZIONE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS AL CORSO DI AGGIORNAMENTO, ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE WWF OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL’ADDA. CIG Z2A0922252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO STAND DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.  A FAVORE DELLA DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE S.P.A. DI AZZANO SAN PAOLO (BG). CIG. Z9507E9474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI FORMATIVI PER CORSO AGGIORNAMENTO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, A FAVORE DELLA DOTT.SSA FRANCESCA VESCOVI. CIG. Z7302B305E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PULIZIA SEDE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – ANNO 2012 – GUALANDRIS ELEONARA.  CIG ZEC0451C70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I SERVIZIO DEMOGRAFICO/ELETTORALE - PERIODO: 22.03.2013/30.08.2013 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI  FORNITURA METANO AUTOMEZZO OPEL COMBO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DELLA COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO MESI: NOVEMBRE/DICEBRE 2012 E GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER L’ATTIVITA’ DIVULGATIVA E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.   A FAVORE DELLA DITTA TEOS: AROMI-ARTIGIANATO-DESIGN CON SEDE A BREMBATE (BG). CIG. Z9107E945B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA AFFIDO LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE CHIESETTA S. FILIPPO NERI – IMPRESA PANDINI SRL DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE - EX DGC 249/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ PROGEL DI GALLARATE (VA) – CIG: ZD6032D49D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01.06.2010 - 31.05.2014 - DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. SNC DI OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - FINANZIAMENTO - CIG: ( 0479699422)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.A. 10 IN VIA SAN DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2013. (REG.SERV. 15/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI AMATORIALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI DI PRIMAVERA 2013' - INDIVIDUAZIONE OPERATORI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPEL COMBO  (DA433PD) PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - CIG Z59090527B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO (EB196ZR) PRESSO ELEKTROCAR DI OSIO SOPRA - CIG:  ZDD0904ED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT. APPROVAZIONE  CONTABILITA'  FINALE  REDATTA DALL'A.T.I. - SOCIETA' MANDATARIA ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER RICOLLOCAMENTO PALO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATO IN VIA DELLE UBIERE - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA PASTI A DOMICILIO A FAVORE SODEXO SPA - CINISELLO BALSAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR CAFFE’ DELLO STADIO DI VIA DELLE INDUSTRIE N. 2 ED USO DEI LOCALI ALLA  DITTA 'BISTRO'' DI POMA GIUSEPPINA CON SEDE A MONTELLO IN VIA PASCOLI N. 5.- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO (BG) PER SERVIZIO DI BONIFICA ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE RINVENUTO PRESSO LE SPONDE DEL FIUME BREMBO - (CIG: ZB708F650D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO “CENTRO COMMERCIALE OSIO” IN VIA CAMOZZI N°1 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA’ – ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EUROSINTEX SRL DI CISERANO PER FONITURA N. 10 CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI ASSISTENZA HARWARE PC IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.  A FAVORE DELLA DITTA LINEA UFFICIO S.A.S. DI ZINGONIA (BG). CIG ZF007E9478</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO PARCO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - A FAVORE DI LINEA UFFICIO. CIG Z7F07E9468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO SPOGLIATOIO 2 POSTI C/DIVISI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE CODICE CIG.Z6808D9C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI  - PERIODO 01.03.2011/28.02.2013 - G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO - DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI S.R.L. DI LEVATE - CIG Z8D07DB5B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE PER SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 - CIG ZC50697366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA DEFINIZIONE DEI COSTI DA RIPARTIRE A CARICO DEI DIVERSI CONDUTTORI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO RELATIVE AD UTENZE – MANUTENZIONI – AUTOMEZZI – ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN DATA 14 E 21 MARZO PER LA RASSEGNA 'RAGAZZI A TEATRO' ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) PER PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA' - OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01.03.2013 - 30.06.2013 - FINANZIAMENTO -  CIG: ( Z5208F1DB5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZIO ADH  A FAVORE DELLA COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE CTP ING. BELLINI FABRIZIO DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) INERENTE RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. PROMOSSO DALLA SIG.RA G.R. CONTRO COMUNE DI OSIO SOTTO – FINANZIAMENTO – LIQUIDAZIONE – (CIG: ZA908E9A3E) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE SIG.RA G.L. - EX DGC 11 DEL 16/01/2013 - PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DELLA SOC. UBI INSURANCE BROKER SRL DA PARTE DI MAG JLT SRL : PRESA D'ATTO ED AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DI MAG JLT SRL NEI RAPPORTI CONTRATTUALI IN ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CONVENZIONE ANTEAS PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CONSORZIO GESTIONE PARCO REGIONALE ADDA NORD ONERI RETRIBUTIVI 2011 PERSONALE COMANDATO PRESSO UFFICIO PARCO PLIS BREMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO  INSERIMENTO IN  COMUNITA’ FILI INTRECCIATI  A FAVORE  MINORE B.J. - PERIODO: MARZO/APRILE 2013 - CIG Z130835D51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - MARZO/DICEMBRE 2013 - CIG. Z200919175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA PIA OLMO DI OSIO SOTTO A FAVORE SIG.RA B.F.  ANNO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA APRILE/MAGGIO 2013 - CIG Z7709142F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA ISTITUTO SAN GIUSEPPE DELLE ORSOLINE DI GANDINO DI  VILLA D'ADDA A FAVORE SIG.L.G. APRILE/MAGGIO  2013  - IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z7E09145CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE  2013 - CIG: Z4BO7F38D6V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA GRIGLIATI STRADALI PRESSO LA VIA CISERANO - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z5908E305C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PROGETTO AFFIDO MINORE M.S. - COOPERATIVA AEPER DI BRIGNANO GERA D'ADDA - MARZO/APRILE 2013 - CIG: Z4D07F376A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRASPORTO SOGGIORNO MARINO INVERNALE 2012/2013 PER ANZIANI ALLA DITTA CARMINATI SRL ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ALBERGO HOTEL PALACE DI DIANO MARINA - SUB IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.03.2013 - 31.12.2014  -  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - CIG: (4911890BD8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIVA SNC E PORRECA SNC PER FORNITURE DIVERSE A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI- CONTESTUALE ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA UGO FOSCOLO N° 12/A – IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO 12, MAPPALE 6281, SUBALTERNO 10 –   ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI LALLIO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE PROGRAMMA DI RECUPERO TERAPEUTICO RIABILITATIVO AL DIPENDENTE M.M. AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 1 LETT. A)  DEL C.C.N.L. - 14.09.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ' ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 260/2012 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI NEMBRO PER RIPARAZIONE LAMPIONE STRADALE URTATO DA AUTOMEZZO IN VIA OSIO SOPRA - (CIG: ZE108D2FDB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI G.P.A. 17 COMPLETI DI ACCESSORI  CIG N. ZC108D1A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PISTOLA PER COMANDANTE P.L. MARCA BERETTA MODELLO P4 STORM CALIBRO 9X21 CIG N. Z6808D1A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ANTEAS PER LA TERZA ETA' ANNO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN DATA 7 MARZO 2013 PER LA RASSEGNA 'RAGAZZI A TEATRO' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO . APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'A.T.I. SOCIETA' MANDATARIA ING. SRL - CON SEDE IN BERGAMO ED APPROVATO CON  DELIBERA DI G.C. N° 202/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SIG. CLERICI GIUSEPPE PER INCARICO DI REDAZIONE CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER IL PERIODO 2013-2017 - CIG Z4308C9389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW - PERIODO 01.10.2012 - 30.09.2013 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PRE PRATICA ISPESL/SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA' FIGLI DI P. RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: ( ZA708C8D27)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA C.C.A.G. CROTTI S.R.L. DI OSIO SOPRA PER FORNITURA N. 2 SPAZZOLE SPAZZATRICE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CASTEL ROZZONE (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIIONE ORDINARIA (SOSTITUZIONE VALVOLE RADIATORI) PRESSO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO - SEZIONE MEDIA - FINANZIAMENTO - CIG: ( ZC508C6A19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI GRASSOBBIO (BG) PER RIPRISTINO E/O MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO L'AREA A VERDE DEL PARCO DELLE EX PISCINE - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z0808C624C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 513 DEL 03.07.2012 - PERIODO DICEMBRE 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GARE ATTIVATE NEL 3° QUADRIMESTRE 2012 A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SIA SRL DI MONZA (MB) PER INTERVENTI SU PORTE AUTOMATICHE ASCENSORI UBICATI PRESSO IL MUNICIPIO E LA BIBLIOTECA – (CIG: ZCE08C0F61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA SEDE DI DALMINE - VIA F.LLI CHIESA,3 - PER STAGE LAVORATIVO PRESSO AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO RIPARAZIONE STAMPANTE E REVISIONE MISURATORE DI VEOLCITA' TELELASER ULTRALITE U.P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI  A FAVORE DI  G.R.S. COSTRUZIONI SNC - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG Z6008D5895.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE PRIMO SPETTACOLO RASSEGNA RAGAZZI A TEATRO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A FAVORE UTENTI CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 227/2012 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - CIG ZD508E3945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GENNAIO 2013 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI D.M.  25.05.2001 ASSESSORI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PER ACCERTAMENTO SANITARIO STATO DI MALATTIA DIPENDENTI - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI ENERGIA ELLETRICA GAS METANO ED ACQUA POTABILE RELATIVE AD ALCUNE UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ COMUNALE – ANNO 2013 - (IMPORTO: €. 1.650,00) - (CIG: Z320C8AA6E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. (REG. SERV. N. 11/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(LIBERO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA I: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE, SERVIZIO BIBLIOTECA_CULTURA E SERVIZIO COMMERCIO -  PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA I.S.I.S. 'GIULIO NATTA' DI BERGAMO PER STAGE PRESSO UFFICIO COMUNE PLIS BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO APRILE 2010/MARZO 2013 - INTEGRAZIONE VALORI DI SPESA PER L’ANNO 2013 (GENNAIO/MARZO) – APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.  (R.S. N. 09 DEL 13.02.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO GIANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO PER 2° ACCONTO E SALDO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2012 - CIG ZF6028E128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMA ANNUALITA' (2011/2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAIO 2013 - COMPENSI PRESIDENTI DI SEGGIO E SCRUTATORI  - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO ED ACCERTAMENTO RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CONTRATTO D'APPALTO PER ASSISTENZA - MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO PROCEDURE SW - HW SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2010/2012 A NOME KIBERNETES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE RESPONSABILE AREA II A CORSI DELFINO &amp; PARTNERS SU “FINANZA E GESTIONE DELL’ENTE LOCALE DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2013” – IMPEGNO DI SPESA –  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG.Z920896A5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO (TARGA EB196ZR) IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - CIG: Z3308598BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2012 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 24 E LUNEDI 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z25088CC8D. ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA TORCIA  BIOGAS PRESSO EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - CIG Z82088E98A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2013 –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ALLE SEGUENTI DITTE : RIVA SRL DI OSIO SOPRA – CIG (Z3307DA547) –   F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA – CIG: ( Z3B073727C) , ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO – CIG: (Z8107372B9) , EDILE FASCO DI OSIO SOPRA – CIG: ( Z6807372D9) , EDIL BETTONI DI OSIO SOPRA – CIG: ( Z3907372ED) , BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - CIG: (Z5A07372FF) .  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA COSTRUZIONI PARATICO DI VERDELLO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO NELL’ ANNO  2012 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO.                                (R.S N. 7/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA - PERIODO 15.02.2013/31.01.2015 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  -  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - CIG: (4871812A6F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO EX DGC 74/2012 A FAVORE MINORE P.B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA VOLONTARI ASSOCIAZIONE IL PONTE ONLUS - EX DGC 184/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE CON DELFINO E PARTNERS SRL IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CODICE CIG. Z01087EF11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/13 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE. (REG.SERV. N. 6/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BLOCCO ETICHETTE ADESIVE NOMINATIVI PER LE LISTE CANDIDATI DELLE ELEZIONI POLITICHE 2013 PER VERBALE PRESIDENTI DI SEGGIO PER CAMERA E SENATO - CODICE CIG Z3F0877683 ACCERTAMENTO RIMBORSO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO...GIANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO PLIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI E FORNITURE DIVERSE PER ILSERVIZIO GUARDIE EVOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. CIG ZC509AC2EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO D'UFFICIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI TECNICI ANNO 2013 -A FAVORE SOCIETA' BERGAMO TECNIGRAFI CODI CE CIG ZE2086DE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO....GIANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA – PERIODO 01.02.2013/15.02.2013 -DITTA B.F.G. SRL DI DALMINE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DETERMINA N. 1207/R.G. DEL 28.12.2012 - (CIG: 07822171E3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE IN DOTAZIONE PRESSO POLIZIA LOCALE A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG Z040861459</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1  L.S.U. PRESSO AREA I - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PERIODO: 01.02.2013_31.07.2013 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  (I.N.A.I.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CLAY PAKY SPA DI SERIATE (BG) PER FORNITURA LAMPADA PER PROIETTORE ILLUMINANTE STATUA OSIRIDE ADDORMENTATO – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z76085ED76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO PARCO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - A FAVORE DI LINEA UFFICIO. (RS.N. 5 DEL 25.01.2013) CIG: Z17025D563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO TASSE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE ALUNNA T.N. - CIG: Z2AO888A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI PER ISTANZE 2012  - EX DGC 11/2013 – 2^ QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE  ANNO 2013 A FAVORE SOCIETA' MIO SRL DI TORRIANA (RN) -CODICE CIG. Z3508553A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI “BAR-CAFFE DELLO STADIO” E CONCESSIONE IN USO DEI  LOCALI ANNESSI ALLO STADIO COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE N° 2  – INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO...GIANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI DI ALBINO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2013 - FINANZIAMENTO - CIG: (Z90084FD64)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER INTERVENTI DI RIPARAZIONI VARIE 'AVVOLGIBILI IN P.V.C.' - PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS  'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZINE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z16084E941)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO DI FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO TRIBUTARIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLI EMESSI NEGLI ANNI 2012/2011 - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO (R.S. N. 4 DEL 21.01.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - AFFIDO LAVORI DITTA EDILSCAVIL DI PEDRENGO (BG) - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N° 248/2012 - CIG: (4875519D8B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI FILAGO DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEDE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO 2013. A FAVORE DI GUALANDRIS ELEONORA. (RS. N. 3 DEL 21.01.2013) CIG. Z080845946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FILAGO PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE QUALE SEDE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO 2005. (RS. N. 2 DEL 21.1.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2012 CONTRIBUTO ORDINARIO IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO 'PINCO PALLINO' A FAVORE DELLA SOCIETA' SAN DONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – ANNO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - CIG: ZFA0841D00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE MAVER LUIGI DI NEMBRO (CIG: ZAE0840884) PER SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE E CDS TRACCIALINEE DI OSIO SOTTO (CIG: Z74085A559) PER SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE URTATI DA AUTOMEZZO IN CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO PER ACQUISTO MASSA VESTIARIO ESTIVA OPERATORI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI EGAF AGGIORNAMENTI E ITER C.D.S ANNO 2013 CIG. N. Z73083FC89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 CAPPELLE MODULARI A 4 POSTI -  PIANO TERRA - RESIDUE DISPONIBILI AI SENSI DELL’ART.55, COMMA 8BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA – APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE (R.S. N. 03 DEL 18.01.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 24 E LUNEDI 25 FEBBRAIO 2013 –  INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI - AFFIDO INCARICO A SOCIETA’ ESTERNA – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO RIMBORSO - CIG  Z7A085A210.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SERVIZIO ASSISTENZA INTERNAVIGARE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ISTANZE ANNO 2012 - 2^ QUOTA - A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO CONCESSI CON DGC DEL 16/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO OPERATORI POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI BERGAMO PER INOLTRO PRATICA/RICHIESTA C.P.I. PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA  ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGC 236 DEL 5/12/2012 PER VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL’AGGIORNAMENTO COSTO CDD 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIO ECONOMICO A STUDENTI OSIENSI PER ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA DITTA SAI TREVIGLIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L.R. N. 9/05 S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 4° TRIM. 2012. (REG.SERV. N. 2/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE DI PROGETTAZIONE U.T.C. PER REDAZIONE PROGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE – PERIODO 01.01.2013/31.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - AUTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 (REG. SERV. N. 1/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AVV. GIOVANNI PIZZIGONI DI BERGAMO PER REDAZIONE PARERE TECNICO SPAZIO SPORT ONE SSD A.R.L. - CIG ZB008C52CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI-SOCIETA' DADONET SRL CODICE CIC.ZD20844243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA I 'AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  A.P. COLOR  DI OSIO SOTTO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO VERNICIATURA CANCELLO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z370822959)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA VI FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA V 'POLITICHE SOCIALI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. SPINEDI ALBERTO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE P.A. DENOMINATO 'P.A. 3A' SITO IN LOCALITA' PASCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA III 'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E DELL'AREA IV 'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOTEBOOK  IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE A FAVORE  SOCIETA' DYNAMIC SRL CODICE CIG . ZA0081CE08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO PUBBLICA UTILITA' SIG. C.G. - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DI NATURA PSICHIATRICA SIG.RA S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I 'AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO' (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO AUGURI DI NATALE TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINANZA ANNO 2012 -  SPESA DEFINITIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA LOCALE (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI DIC. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE DEL P.L.I.S. DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - DURANTE I MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE DEL P.L.I.S. DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA VI 'FARMACIA COMUNALE' (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA VII ALL'ARCH. ALBERTO NICOLO' PERIODO 12 AGOSTO/31 AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA V POLITICHE SOCIALI 'SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO MINORI - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI' (ART. 2 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 - NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE D.SSA GIOVANNA MOSCATO RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA III  'DEMANIO-PATRIMONIO-LL.PP.' E IV 'URBANISTICA-EDILIZIAPRIVATA-AMBIENTE' PERIODO 01.01.2014/30.06.2014  (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICODIFICA ED ESTENSIONE TEMPORALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE PASSIVA MAGAZZINO COMUNALE DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ NUOVA BREMBOTECNICA S.N.C. DI BERGAMO – ANNO 2013 – GIA’ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA III N.1027 DEL 11/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI LALLIO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA II 'PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE' PERIODO 01.01.2014/30.06.2014  (ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - DURANTE I MESI DI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE DAL 29.04.2013 AL 12.05.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA - PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA AD ESSA CORRELATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE DALL' 8.04.2013 AL 28.04.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO NOMADI IN VIA DELL'ARTIGIANATO/VIA DEL PASCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA CON DECORRENZA 01.04.2013 DELLE DIPENDENTI ROTA EMANUELA E BERTOLA MARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE A TUTTO IL 29.03.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FUNZIONI GESTIONALI RESPONSABILE AREA III PER STIPULA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FARMACI DITTE DIVERSE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE ESPERTO DI P.M. TRESCA MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI E PRODOTTI SOFTWARE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI- ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 CODICE CIG  Z6508717D8 ACCERTAMENTO RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA A.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPATO MARINA - LIQUIDAZIONE DALMAGGIONI P.CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBIGATORIO DI NATURA PSICHIATRICA NEI CONFRONTI DI T.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 03.01.2013 AL 26.03.2013 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 24 E LUNEDI 25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO REGINALE DE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOMENICA 24 E LUNEDI 25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE AREA VII COMANDO P.L. SERVIZI ESTERNI - CONTROLLO TERRITORIO (TRESCA MONICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE (TRESCA MONICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DITTA VEGA PER PROGETTO CRS SISS 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER ELABORAZIONE RICETTE ANNO 2013 - CTF GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE BOSCO ITALA - NOTAIO PAVONI FABRIZIO DI BERGAMO - PRECISAZIONI DETERMINA N. 706 R.G. E N. 108 R.S. DEL 13.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE UP GRADE SW KIBERNETES ICI - IMU - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI FILAGO DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RECUPERO SMALTIMENTO RADIAZIONE CEICOLI CIG. N. Z41094F639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O ARISCOM SPA: IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  ANNO 2013  A FAVORE DI ARISCOM SPA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER MANUTENZIONE SCALA IN FERRO PRESSO IL CENTRO SOCIALE - FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA  RIVA  ANTONIO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE  IMPIANTO DI ALLACCIO LINEA  ELETTRICA  A SERVIZIO DEL DISTRIBUTORE  AUTOMATICO  DELLA  FARMACIA  COMUNALE  - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SOVRACOMUNALE “FACCIAMO RETE” A FAVORE DELLA COOPERATIVA E’VOLUTA DI AMBIVERE. CIG. ZC0090DB13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013. (REG.SERV. N. 107/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - RINNOVO AFFIDAMNENTO SERVIZIO  PER L'ANNO 2013 ALLA SOCIETA' VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE (MILANO). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG. Z4208F66DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA TELEFONICA E ASSISTENZA ON LINE RELATIVA AI SOFTWARE PROGRAMMI CONCILIA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA ANNO 2013. CIG N. ZE708E740C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. A FAVORE DELLA DITTA OPEN ANTNFORTUNISTICA DI MADONE. CIG. Z67084547C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA UGO FOSCOLO N° 12/A – IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO 12, MAPPALE 6281, SUBALTERNO 10 –   ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO D'UFFICIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI TECNICI A FAVORE SOCIETA' BERGAMO TECNIGRAFI CODICE CIG ZE2086DE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MODULISTICA, STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DEMOGRAFICO I SEM.2013-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' MYO SRL CODICE CIG Z010871A4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PARCO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI ANNO 2013 A FAVORE ASSISTENZA UFFICIO DI BRIOSCHI FABRIZIO- PONTE SAN PIETRO (BG) -IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG ZE30853CF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI ANNO 2013- A FAVORE ASSISTENZA UFFICIO DI BRIOSCHI FABRIZIO PONTE SAN PIETRO (BG) IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG.ZDC0853EFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARMACI DITTE DIVERSE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE CODICE CIG ZA0089606B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013- APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CODICE CIG Z0E089080B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'U.T.C. AVENTI AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.03.2013/31.12.2014 - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - FINANZIAMENTO - CIG: (4911890BD8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO – PER UTENZE IDRICHE COMUNALI – ANNO 2013 – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2013 COD. GIG. Z24087E6DA  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO FARMACI SCADUTI  DITTA ECOLOGIA AMBIENTE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERV.FARMACIA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI REDATTI DALL'U.T.C.  AVENTI AD OGGETTO LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.03.2013/31.12.2013 -  APPROVAZIONE  GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.S.A. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA - PERIODO 01.02.2013/31.01.2015 - FINANZIAMENTO Q.T.E. DEL SERVIZIO. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ESTERNO - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. SIMONE TANGORRA DI STEZZANO (BG) PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BERGAMO DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE AVV. MARCO INVERSETTI/SERGIO SUARDI DI BERGAMO AVENTE AD OGGETTO SINISTRO DONADONI DEL 17.05.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. N° 322/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA  LIQUIDAZIONE - ALLA DITTA  FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO MANUFATTI IN LEGNO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNICI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO  'A. MORO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARISCOM SPA DI ROMA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2011 – FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (CIG: Z000814D9B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC GENERALE SERVIZI - REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2010 - (AXA ASSICURAZIONI - € 2.580,00 - CIG Z2913C99BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO PER SERVIZIO MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE  'AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO'  DI OSIO SOTTO PER GESTIONE BOSCO ITALA - PERIODO 01.01.2013 -31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PROGETTO  STRAORDINARIO  REDATTO DALL'U.T.C. COMPRENDENTE DIVERSI INTERVENTI DI PULIZIA DEL TERRITORIO NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORCHIDEA AUSER - PERIODO 01.01.2013 - 30.06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA HARWARE PC IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.  A FAVORE DELLA DITTA LINEA UFFICIO S.A.S. DI ZINGONIA (BG). (RS. N.46 DEL 28.12.2012). CIG. ZF007E9478</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO STAND DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.   A FAVORE DELLA DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE S.P.A. (RS. N. 45 DEL 28.12.2012). CIG. Z9507E9474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.   A FAVORE DELLA DITTA OPEN ANTINFORTUNISTICA DI MADONE. (RS. N. 44 DEL 28.12.2012). CIG. Z8A07E946E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI PANNELLI DIDATTICI PER L’ATTIVITA’ DIVULGATIVA DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.   A FAVORE DI LINEA UFFICIO S.A.S. DI ZINGONIA. (R.S. N. 43 DEL 28.12.2012). CIG. Z7F07E9468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICODIFICA E LIQUIDAZIONE ANNO 2012 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, A FAVORE DEL COMUNE DI FILAGO, PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE QUALE SEDE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. (RS. N. 42 DEL 28.12.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DEFINITA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA’ DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO A FAVORE DELLA DITTA LINEA UFFICIO S.A.S. DI ZINGONIA. (RS. N. 40 DEL 28.12.2012). CIG: Z8907E9429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER L’ATTIVITA’ DIVULGATIVA E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.   A FAVORE DELLA DITTA TEOS: AROMI-ARTIGIANATO-DESIGN CON SEDE A BREMBATE (BG). (RS. N.39 DEL 28.12.2012) CIG. Z9107E945B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTO CON EQUITALIA PER RISCOSSIONE TRIBUTI 2013 (R.S. N. 106 DEL 28/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA TASSA COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOPAS) E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A NOME SOC. AIPA SPA - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2013 - 30.06.2013 EX ART..9, C.4 DL 174/2012 (CONV. IN L.213/2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2013 RINNOVO AFFIDO SERVIZIO PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013 A NOME SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI “MANUTENZIONE, ASSISTENZA  ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI  DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE” E “SERVIZI  COMUNE WEB” – AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL PER IL TRIENNIO 2013-2015 - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO  (R.S. N. 103 DEL 28/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVICE A SUPPORTO ELABORAZIONE E PROIEZIONE TARES – IMPEGNO DI MASSIMA  (R.S. N. 102 DEL 28/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI “RISTRUTTUZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ARIA, CONDOTTE, MOTORI, N. 8 U.T.A.” PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO SRL – AFFIDO LAVORI DIRETTAMENTE A SOCIETA’ SAN DONATO SRL – LIQUIDAZIONE ACCONTO A SOC. SAN DONATO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA’ VIGILANZA LL.PP. -  (CIG: 48243023F3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE ARCHI 7 TRIENNIO 2013/2015 - N. 3 LICENZE - DITTA STARCH S.R.L. DI ORNAGO - CIG ZCF08E6B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2013 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z5608BA38A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME ECCEDENTI RUOLI, AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 21, DEL D.LGS. 112/2008. IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIALE RESTITUZIONE (D.LGS. 112/99 ART. 22, COMMA 1-QUATER) (R.S. N. 100 DEL 28.12.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA CATASTALE CONFINI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA SPAZZATRICE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/VOLUNTAS PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE DURANTE L’ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>'PROTOCOLLO D'INTESA PER ZINGONIA' - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER REDAZIONE MASTERPLAN - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - CIG Z44083473A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO - SPESE SEGRETERIA TECNICA ANNO 2012 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARZIALI IMPEGNI PER ACQUISTO FARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALESTRA CAMPUS PER TORNEO CALCETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IMMOBILIARE PASCOLO S.A.S. DI PEDRETTI GIACOMO &amp; C. PER ACQUISTO MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER FORNITURA E POSA BARRIERE DI PROTEZIONE PER SARACINESCA ROGGIA VIA MANZONI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. C/O COMUNITA' PANDORA DI CASTEL ROCCHERO (AT) - PRIMO SEMESTRE 2013 - CIG: Z4708998D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBULATORIO INFERMIERISTICO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - CIG ZAB08DDE88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO - CIG Z8008E8468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO SERVIZIO TRASPORTO TRAMITE CROCE BIANCA DI BOLTIERE A FAVORE  UTENTI  DIALIZZATI  - PRIMO SEMESTRE 2013 - CIG.:  Z160841674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SOGGIORNO MARINO A FAVORE COMITATO ANZIANI STAGIONE INVERNALE 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A FRONTE ISTANZE CONTRIBUTIVE PERVENUTE PRESSO L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NEL CORSO DEL 2012 - IN FASE DI ISTRUTTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI ISOTERMICI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - CIG ZEB08BC0EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIARE AGLI ONERI DELLA RETTA MINORE B.J. INSERITO C/O COMUNITA’ AFA DI BRIGNANO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER AUTOVEICOLO OPEL COMBO DA433PD IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2013 - CIG: Z1F07F35CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVISORIA CONVENZIONE COOPERATIVA USIGNOLO PER INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA  - PERIODO GENNAIO/MARZO  2013 - CIG Z1B08E43ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ONERI RSD PIARO A FAVORE SIG.RA C.V. - ANNO 2013 - CIG  ZB309AE939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI  - GENNAIO/FEBBRAIO 2013 - CIG Z200919175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI A CARATTERE ASSISTENZIALE A SOSTEGNO SERVIZIO LAVANDERIA A FAVORE SIG. S.V. – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2013 - CIG ZD20918C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' PROTETTA MINORE L.N. E SIG.RA L.T. - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2013 - CIG: Z0807F3B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013 - CIG: Z4BO7F38D6V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE FONDAZIONE CASA AMICA ANNO 2012 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PROGETTO AFFIDO MINORE M.S. - COOPERATIVA AEPER DI BRIGNANO GERA D'ADDA - GENNAIO/FEBBRAIO 2013 - CIG: Z4D07F376A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTE : R.G. MARMI DI ROSSONI RAFFAELLO DI OSIO SOTTO PER FORNITURA LASTRE IN MARMO PRESSO CIMITERO COMUNALE - CIG: ( Z8E0803344 ) - EMMECI DI MAFFEIS S.RL. DI VALBREMBO (BG) PER FORNITURA CROCI IN CEMENTO -  CIG: (Z8A080332B ) - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO LE MODALITA' E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEL FABBRICATO DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' AFA DI BRIGNANO GERA D'ADDA A FAVORE MINORE B.J. - GENNAIO/FEBBRAIO 2013 - CIG: Z130835D51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPEL COMBO DA433PD IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO E.D.M. SRL - CIG:  ZB908456FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ECODISPENSER - CIG Z43084A401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.P. COLOR DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO IMBIANCATURA PRESSO LA STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (Z6207EFC5D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO CIG: (Z5407F016A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SALE ALLA DITTA PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: ( ZB2073732F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ALLA DITTA C.D.S. TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) PER  SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - RIF. DET. N° 80 DEL 31.01.2012  - PERIODO 01.02.2012 - 31.01.2014 - FINANZIAMENTO - (CIG: 373342796A) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA GAZEBO PER ATTIVITA’ GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, A FAVORE DELLA DITTA EXPOTENT AXEVO S.R.L. CIG. 14215403EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO PREVISTE DAL PROGETTO ESECUTIVO DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E DEL PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROVINCIALE UNA RETE ECOLOGICA PER LA PIANURA BERGAMASCA. A FAVORE DELLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO CUP J99B10000090005 CIG  Z35024BF2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA GAMBA GEOM. CLAUDIO DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER FRAZIONAMENTO AREE PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - (CIG: Z9906799BD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO MANUFATTI IN LEGNO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNICI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO “A. MORO” – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (CIG: ZC707A7342)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO E SPESE SERVIZIO TESORERIA PER L’ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (R.S. N. 98 DEL 21.12.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SISTEMAZIONE VEGETAZIONE ARBUSTIVA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – INTEGRAZIONE - (CIG: Z68067BF84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAMAX SRL DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SWITCH PER NUOVA RETE UNICA TELEFONICA PRESSO MUNICIPIO E CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – (CIG: ZEA052F641)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ELETTRICI NECESSARI PER INSTALLAZIONE LAVAGNA MAGNETICA -SOCIETA' RIVA ANTONIO  -CODICE CIG.ZED08CF457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SISTEMAZIONE VEGETAZIONE ARBUSTIVA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – (CIG: Z4A05AFC5A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA DI GORLE (BG) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA C.T. DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA’ – (CIG: Z51070EE5D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMUNALE VIA GARIBALDI N. 6 – (CIG: Z4407961B2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI RIATTAMENTO ALLOGGIO COMUNALE VIA FOSCOLO N. 12/A – (CIG: Z9806DD2BB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI POTATURA PRESSO AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (ZD307F0C1D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO LE AULE DELLA STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO A. MORO – (CIG: Z8605AF5F9) – SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA SPECIALISTICA LA GRAFICA CIG Z60082AA0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS A. MORO – II° LOTTO – (CIG: ZF406A1032)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLE CAMPUS – I° LOTTO – (CIG: Z970692454)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2013 CIG: ZB1083A165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ROTA EMANUELA - TRASFORMAZIONE PROFILO  'ISTRUTTORE CONTABILE - CAT C' DA PART-TIME 18 ORE A FULL-TIME 36 ORE PRESSO AREA II. (REG. SERV. N. 97/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O (RESPONSABILITA' CIVILE TERZI, PRESTATORI DI LAVORO) ARISCOM SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 A FAVORE UBI INSURANCE BROKER SRL DI BERGAMO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z920812976.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : SERVIZIO SGOMBERO NEVE  NELLA STAGIONE INVERNALE  2012/2013 –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ALLE SEGUENTI DITTE : RIVA SRL DI OSIO SOPRA – CIG (Z3307DA547) – COSTRUZIONI PARATICO DI VERDELLO (BG) – CIG: (ZE707DA5C0) , F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA – CIG: ( Z3B073727C) , ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO – CIG: (Z8107372B9) , EDILE FASCO DI OSIO SOPRA – CIG: ( Z6807372D9) , EDIL BETTONI DI OSIO SOPRA – CIG: ( Z3907372ED) , BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO  - CIG: (Z5A07372FF) , G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO – CIG: (Z41073731F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 234/R.G. DEL 27.03.2012 – PRECISAZIONE CONTENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOOTEBOK PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI CODICE CIG Z52073EB66 E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.4 STAMPANTI E N. 3 SCANNER PER UFFICIO ANAGRAFE CODICE  CIG.ZEA074A966</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DADONET PER NOOTEBOK PER UFFICIO SEGRETARIO CODICE CIG. Z8F078B7B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO - DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI  S.R.L. DI LEVATE - CIG Z8D07DB5B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' MYO SRL TORRIANA (RN)PER ACQUISTO MOBILI UFFICI VARI CODICE CIG  Z6F0706A3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2012/2013 - REVOCA APPALTO DITTA EUROSCAVI S.R.L. DI MOZZANICA (BG) - AFFIDO SERVIZIO PER PARTE INERENTE ALLE SEGUENTI DITTE : RIVA S.R.L. DI OSIO SOPRA (BG) -CIG: (Z3307DA547) - DITTA COSTRUZIONI PARATICO DI VERDELLO (BG) - CIG: (ZE707DA5C0)  -  APPROVAZIONE RISPETTIVI FOGLI PATTI E CONDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 238 DEL 28.03.2012. PRECISAZIONE CONTENUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA  ASSICURATIVA VOLONTARI ASSOCIAZIONE IL PONTE ONLUS CONTRO INFORTUNI E MALATTIE - EX DGC 28 DEL 15/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AD OGGETTO: 'REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' E DI VALUTAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE OPZIONI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DOPO LA RIFORMA MONTI - ART. 11 L.27/2012' - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 222/R.G. DEL 21.03.2012 – PRECISAZIONE CONTENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI NOVEMBRE 2012 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N°1 PROFILO 'ISTRUTTORE CONTABILITA'' CAT.C A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DA DESTINARE ALL'UFFICIO POLITICHE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S. 96/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2012 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO E CHIUSURA GESTIONE ESERCIZIO 2012. (REG. SERV. N. 94/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - SGRAVIO DI QUOTE INDEBITE ISCRITTE AI RUOLI COATTIVI EMESSI NEL 2012 APPROVAZIONE ELENCO SGRAVI  (REG.SERV. 95/2012 DEL 19/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE COMANDANTE PL - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO: SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON TBSO S.P.A. PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA RIDOTTA STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER SERVIZIO BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE SOLUZIONE SRL -MILANO CODICE CIG. Z2707CE8BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO OPEL COMBO - DA433PD - DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - CIG Z3DO7DB1C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI CPD SPA EX ART. 8, COMMA 3, DL 174/2012, APPROVATA CON DCC N. 44 DEL 29.11.2012 – PERFEZIONAMENTO ISTANZA -LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE.- (N.R.I.A. N. 92 DEL 18.12.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG)  PER RIPARAZIONE CANCELLI DI SICUREZZA PRESSO CENTRO GIOVANILE – (CIG: Z0207CCD1D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  PACCHETTO CASELLE EMAIL- DOMINIO COMUNE.OSIOSOTTO.BG.IT CODICE CIG Z8B07CC104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2017 - RECEPIMENTO ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (CIG.470134589E) A NOME BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SONDRIO (N.I.A. 91)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR CAFFE' DELLO STADIO DI VIA DELLE INDUSTRIE N. 2. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA  ZANOLI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI VARI DI MONITORAGGIO - RIPRISTINO E PULIZIA ELEMENTI DI SCARICO CON IMPIANTI ANNESSI DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA - PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (Z3307C91C4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO AVVENUTO DEPOSITO PERIZIA E RELAZIONE TECNICA IN MERITO AL VALORE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DELLE ALBERATURE PRESENTI PRESSO LA EX DISCARICA SCARLETTI DA PARTE DELLO STUDIO AGRIDAEUS DI PAOLO TURCONI DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - LIQUIDAZIONE FATTURA PROFORMA PERVENUTA DALLO STUDIO AGRIDAEUS DI PAOLO TURCONI – (CIG: Z6906E4586)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MANUTENZIONE   IMPIANTI TELEFONICI FARMACIA COMUNALE -  DITTA PELLEGRINI TELECOMUNICAZIONI.(CIGZ5A07C78FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INDICATORI DI REPARTO, ARREDI INTERNI E BACHECA FARMACIA COMUNALE.   IG. ZDD07C7803)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI SERIATE (BG) PER FORNITURA ARREDO PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO CAMPUS  'A. MORO' - FINANZIAMENTO - CIG: ( ZE307C6AEC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DA IMMOBILIARE VERONICA S.R.L. AVANTI AL TAR LOMBARDIA -SEZIONE DI BRESCIA- PER ANNULLAMENTO DETERMINA DECADENZA AGGIUDICAZIONE E PER ANNULLAMENTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEI LOTTI INSERITI NEL P.A. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO VIA CAVOUR – ANNI 2013/2015 - PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DA PARTE DELL’ASL DI BERGAMO ALLA DITTA PFE DI MILANO – FINANZIAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI AD USO PROMISCUO ASL/SERVIZI SOCIALI COMUNALI - (CIG: 4234106ECA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E DEL PLIS DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO, FASI A, B, C. CUP J99B10000090005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (1A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FILAGO – A FAVORE DI MAZZOLENI MARCO DI TERNO D’ISOLA. CUP J83B10000720006 CIG ZBD05A5355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (1A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DALMINE – A FAVORE DI FACCHI PAOLINO DI DALMINE. CUP. J83B10000720006 CIG.ZED05A528B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SOVRACOMUNALE “FACCIAMO SPAZIO” A FAVORE DEL COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA UTILIZZARE DURANTE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE  - CODICE CIG. ZBE07C92F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’UTENZA AL SERVIZIO CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E NON ASSICURATI DELLA BANCA DATI ANIA-SIC  ANNO 2013 CIG. .  Z9907C2BD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A SOSTEGNO DELLO SPORT GIOVANILE - STAGIONE SPORTIVA 2012/13 - AMMISISONE BENEFICIARI - EROGAZIONE. (REG. SERV. N. 90/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2013 AL 31.12.2017 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. (REG.SERV. N. 89/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO IN F.O. DEL POLICLINICO S. MARCO IN COMUNE DI OSIO SOTTO - DITTA SIRTI S.P.A. DI CASSINA DE' PECCHI - (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/13 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI. (REG.SERV. N. 88/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNI-CO AD ALCUNE ATTIVITA’  DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. A FAVORE DEL DOTT. EMANUE-LE MORLOTTI. SALDO CIG. Z740541FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNI-CO AD ALCUNE ATTIVITA’  DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. A FAVORE DEL DOTT. EMANUE-LE MORLOTTI. 2° ACCONTO CIG. Z740541FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 9 OTTOBRE 2011. SALDO AI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 9 OTTOBRE 2011. SALDO  COMPENSO  AL COORDINATORE COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 513 DEL 03.07.2012 - PERIODO DICEMBRE 2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  'ORCHIDEA AUSER'  DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 264/2011 - PERIODO DICEMBRE 2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE  ESEGUITE DALL’IMPRESA EDIL SCAVIL SRL DI PEDRENGO (BG) – APPROVAZIONE C.R.E. – SVINCOLO RITENUTE - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PERVENUTA DA EDIL SCAVIL SRL – (CIG: 4359027EDC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO (STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE) E FAX UFFICIO TECNICO  A FAVORE SOCIETA' BRIOSCHI CODICE CIG. ZB407B9C1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNOLOGIA E TERRITORIO SRL ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ACCERTAMENTO ICI 2012/2013 (R.S. N. 87 DEL 13/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER STAZIONE CARABINIERI DI OSIO SOTTO – PERIODO 17.03.2012 – 16.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' MYO SRL TORRIANA PER UFFICIO DEMOGRAFICO- CODICE CIG Z2F07B93BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPEL COMBO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - CIG. Z7C07D84FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERE C.C. E G.C. PER UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E./SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - REDATTO DALLO STUDIO GEOM. PINOTTI GIANFRANCO DI OSIO SOPRA (BG) ALL'IMPRESA RIVA DI OSIO SOPRA PER LAVORI DI RIDEFINIZIONE VIARIA VIA ROMA -(CIG:0537893B55) - (CUP: J44E09000150004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 10 CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA C/O SCUOLE - CIG ZE907B5FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERE COMMISSIONE ISTITUTO BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER CAUZIONI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO / IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - ANNO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE. DITTA GAM DI URGNANO ANNO 2013. CIG.ZCF07B4641.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D’USO DI FREQUENZE DEL PONTE RADIO UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE CANONE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'E. FERMI' DI OSIO SOTTO - ANNO SCOLASTICO 2012/13 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRISOLIA ENRICO DI VERDELLO (BG) PER LAVORI DI RESTAURO MOBILI IN LEGNO DA COLLOCARE PRESSO IL MUNICIPIO - (CIG: ZA605899CE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL DI GRASSOBBIO (BG) PER FORNITURA DI PANCHINE PRESSO L’AREA ESTERNA DELLO STADIO COMUNALE – (CIG: Z9C06A373A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO DI AUGURI DI NATALE TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINANZA  ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA GENERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO NON DEFINITO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA COOP. EDILIZIA ACHILLE GRANDI NELLA COOPERATIVA LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA DI BERGAMO – VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA, ES. 2013 E SEGUENTI, NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA DI BERGAMO PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N°3 UNITA’ IMMOBILIARI SITE IN VIA DON MANZONI OSIO SOTTO – PERIODO CONTRATTUALE 2013 – 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE C.R.E. - REDATTO DALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA VITALI/GUALANDRIS DI DALMINE (BG) - APPROVAZIONE PAGAMENTO RATA DI SALDO II° S.A.L. (RIF. DET. N° 222 DEL 21.03.2012) -  APPROVAZIONE SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI - ALL'IMPRESA ASSOLARI S.P.A. DI VALBREMBO (BG) PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E FORMAZIONE STRADA DI ACCESSO PRESSO LA EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - II° LOTTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 12/2005 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PERVENUTA DA MINOCCI ARCH. MAURO DI OSIO SOTTO PER RILIEVO GRAFICO E FOTOGRAFICO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE/RILASCIO NULLAOSTA SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI DI MILANO INERENTE RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E RESTAURO PORTONE D’INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE – SALDO - (CIG: Z70550A3F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER COMANDO PRESSO SERVIZIO TRIBUTI (R.S. N. 84 DEL 11/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAFFEIS LUCA &amp; DARIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI RIATTAMENTO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA FOSCOLO N. 12/A – (CIG: Z9806DD2BB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAFFEIS LUCA &amp; DARIO SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER LAVORI DI RIATTAMENTO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO IN VIA COLLEONI N. 11 – (CIG: ZF106DD330)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANZANI TIZIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PORTE DI SICUREZZA E SERRAMENTI PRESSO PALESTRE CAMPUS SCOLASTICO – (CIG: Z5E069CA5A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA ED INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG: ZCF061653A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI SERIATE (BG) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO “A. MORO” – (CIG: ZCF0708032)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTALLAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI FARMACI DI LIBERA VENDITA E PRODOTTI VARI. CIG Z2607A9E25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA – AULA SEZIONE H – (CIG: Z8605AF5F9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO LE AULE DELLA STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO A. MORO – (CIG: Z8605AF5F9) – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ROTA MARTIR ALESSANDRO DI BERGAMO PER CTU CAUSA ERICE S.R.L./COMUNE DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 15 DICEMBRE 2012 IN OCCASIONE DEL NATALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE PASSIVA MAGAZZINO COMUNALE DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ NUOVA BREMBOTECNICA S.N.C. DI BERGAMO – ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AL MAGAZZINO INTERRATO UBICATO NEL CONDOMINIO “GIARDINO” IN CORSO ITALIA N° 21, ATTUALMENTE IN POSSESSO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA’ DI ALCUNE UNITA’ IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO “CENTRO COMMERCIALE OSIO” IN VIA CAMOZZI N° 1 – ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO, ING. PORRI GIOVANNI E ARCH. BARESI UMBERTO PER REDAZIONE VARIANTE N. 1 AL PGT E PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER INTERVENTI VARI DI RIPRISTINI MANUFATTI IN LEGNO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNICI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: ( ZC707A7342)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI  ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE SIG. A.O.  DELIBERATI CON DGC. 173 E DGC 228/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO (BG) INCREMENTO VI^ LOTTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (CIG. Z0005F0B50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI INPS PER ASPETTATIVA DEL SINDACO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGORNAMENTO IMPONIBILE CONTRIBUTIVO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTUAZIONE INIZIATIVE ANNO SCOL. 2011/12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE. (REG. SERV. N. 83/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE ED INUMAZIONE RESTI MORTALI E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA G.M.B.  SERVIZI CIMITERIALI S.R.L. DI VILLA DI SERIO (BG) -  FINANZIAMENTO - CIG: ( Z3307A5DFF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, D.L. - REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20  KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO  -  APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ING. CORBANI FABIO DI BERGAMO PER COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO - SPESE A CARICO DELL'A.T.I. SOCIETA' MANDATARIA ING. S.R.L. CON SEDE IN BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA – GAS – TELEFONICHE - ANNO 2012 -  INTEGRAZIONI/ECONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA 'GRAN PREMIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO CITTA' DI OSIO SOTTO - 2^ ED.' - EROGAZIONE SALDO. (REG. SERV. N. 82/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE U.C. OSIO SOTTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA ALLIEVI '6° TROFEO MEMORIAL ALFREDO LECCHI' - EROGAZIONE SALDO. (REG.SERV. N. 81/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA GARIBALDI N° 6 (ASS. L.V.) ALLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO – IMPEGNO DI SPESA – (CIG:Z4407961B2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI – IDRANTI ANTINCENDIO – IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – ANNO 2013 – DITTA CROTTI  ANTINCENDIO DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) – (CIG: Z5707960EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE  COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA  PER ALIENAZIONE LOTTO 'F' ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO PA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO (L. 431/98; L.REG. 27/2009) ANNO 2012 -  DGR N° IX/3699 DEL 02/07/2012 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOMANDE IDONEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' EDK SRL IN SOCIETA' MYO SRL  AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO AREA ZINGONIA. SALDO CONTRIBUTO REGIONALE: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL NETTO DELLE SPETTANZE A DEBITO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOOTEBOOK PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE CODICE CIG. Z8F078B7B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E SPESE DI TESORERIA – ANNO 2012  (R.S. N.80 DEL 05/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. G.M. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 30 BOCCIONI MONOUSO IN P.E.T. DI ACQUA OLIGOMINERALE - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z44078870D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE AREA I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'L.EINAUDI' DI DALMINE PER STAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL MESE DI NOV. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO AGENTI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 'GONFALONE D'ORO 2012' - IMPEGNI SPECIFICI PER DIVERSE SPESE ORGANIZZATIVE. (REG.SERV. N. 79/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – ANNO 2013 – (CIG: Z170779A65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FORNITURA FARMACI E SERVIZI AGGIUNTIVI FARMACIA COMUNALE: APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIONE DI EFFICACIA A FAVORE DI C.T.F.GROUP SOC.AR.L. DI LALLIO.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI ED ALTRI NONCHE’ SERVIZI ACCESSORI AL SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE – PERIODO DAL 01.12.2012 AL 30.11.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO MUNICIPIO E BIBLIOTECA DI OSIO SOTTO – ANNI 2013/2014 – DITTA SIA S.N.C. DI MONZA – (CIG: Z810770099)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI UBICATI PRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA’ E SOTTOPASSO EX S.S. 525 – ANNI 2013/2014 -  DITTA KONE SPA DI PERO (MI) – (CIG: ZDB076E1F3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI –AUTORIZZAZIONE - LEGGE L. 104 DEL 05.02.1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. 9 OTTOBRE 2011. SALDO CONTRIBUTI  AI RILEVATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE NUMERAZIONE CIVICA  - A FAVORE SOCIETA'  I.S.D.I. F.LLI CAPELLI SNC - RANICA -BG CODICE CIG. Z48077AB86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CDI VIA CAVOUR – DITTA SIRAM SPA DI MILANO – MESE DI DICEMBRE 2012 – (CIG: 18098781E3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE “AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO” PER ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO PER VOLONTARI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (CIG: Z8B0421341)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 264/2011 – PERIODO NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 513 DEL 03.07.2012 – PERIODO NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA PERVENUTA DA TARAMELLI GEOM. GIUSEPPE DI TERNO D’ISOLA (BG) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRATICA VV.F. ESAME PROGETTO CAMPUS SCOLASTICO ALDO MORO - (CIG: ZCF0582179)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2012. (REG.SERV. N. 78/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER N.1 CLIMATIZZATORE PER UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE -CODICE CIG ZED058DEF2- A FAVORE SOCIETA' CHIESTA STORE SRL BG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PRANZO SOCIALE 2012 A FAVORE ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE MONSIGNOR BARBISOTTI DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOTTIGLIE PET DA LT. 1 PER DISTRIBUTORE LATTE FRESCO – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z870795461.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA STAZIONE APPALTANTE GARA FORNITURA FARMACEUTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA FORNITURA FARMACEUTICA  PER  FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE GRUPPO REFRIGERATORE INSTALLATO PRESSO IL COMUNE – ANNO 2013 – DITTA PROCLIMA SNC DI STEZZANO (BG) – (CIG: Z9B07597EE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PERVENUTA DA MUSCIO ARCH. NICOLA DI CORMANO (MI) QUALE COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 2013/2017 - (CIG: Z07006B209E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER ALIENAZIONE LEGNAME DEPOSITATO PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2013 ABBONAMENTO ALL’ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. + CONSULTAZIONI TRIMESTRALI ALL’ARCHIVIO INFORMATICO. CIG N. ZB707593B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARSU NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2011 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER GESTIONE PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL’ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER MESSA FUORI SERVIZIO E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE ALLA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO NELL’ ANNO  2012 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO. (R.S N. 77/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. CIG.ZA207535CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI POTATURA PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA – FINANZIAMENTO - (CIG: ZB60750B28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO WEB BASED INVIO SMS CODICE CIG. ZEE0750F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FORNITURA E POSA ALBERO CON SPESA A CARICO DELLA CASSA RURALE DI TREVIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.4  STAMPANTI E N.3 SCANNER PER UFFICIO ANAGRAFE CODICE CIG.ZEA074A966</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI – SGRAVIO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO COATTIVO EMESSO NELL'ANNO 2012. - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S N. 76/2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI PESCHIERA BORROMEO PER NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO –  ANNO 2013 – (CIG: ZB8074A1CE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE PER SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - MESE DI OTTOBRE 2012 - CIG ZC50697366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) AVENTE ADOGGETTO GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE DEL COMUNE - CIG: ( Z150746E07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 2° SEMESTRE 2012 AD ASSOCIAZIONE “AMICI DEL VERDE” DI OSIO SOTTO RELATIVO CONTRIBUTO PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL BOSCO ITALA + SPESE ASSICURATIVE – (CIG: Z8B0421341)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO  A.S. 2012/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 2011/2012 - ACCONTO A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE 2012/2013  -  ALLE SEGUENTI DITTE : EUROSCAVI DI MOZZANICA - F.LLI GIUDICI DI OSIO SOPRA - ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO - EDILE FASCO DI OSIO SOPRA - EDIL BETTONI DI OSIO SOPRA - G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO - BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORCHIDEA DI OSIO SOPRA - APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E TAVOLE GRAFICHE REDATTE DALL'U.T.C. PER INDIVIDUAZIONE AMBITI D'INTERVENTO DELLE SINGOLE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER RICOLLOCAMENTO ARCHETTI DISSUASORI DANNEGGIATI IN VIA NOSARI - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA’ REDATTA DALL’U.T.C. INERENTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE  ESEGUITE DALL’IMPRESA EDIL SCAVIL SRL DI PEDRENGO (BG) – LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA PERVENUTA DA EDIL SCAVIL SRL PER UN VALORE PARI AL 37% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE – (CIG: 4359027EDC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECNICO GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTO AREE PA 7 E TRACCIAMENTO LOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2012. – IMPEGNO DI SPESA-LIQUIDAZIONE. CIG.Z4507416F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - IMPEGNO DI SPESA RESIDUO  2012 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - CIG: ZBD06217B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOOTEBOK PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI CODICE CIG.Z52073EB66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PIEDIBUS IN DATA 9 DICEMBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO EX DGC 74/2012 A FAVORE MINORE P.B..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO (BG) AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO GIANNETTA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER ATTO NOTARILE CONVENZIONE, RIDISTRIBUZIONE LOTTI E CESSIONE AREE ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO EX P.A. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01.01.2013-31.12.2017 (CIG. 470134589E) - APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI - FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE (CIG. Z94073B1B1)              (N.R.I. A. 75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI – ANNO 2012 -   INTEGRAZIONI – (CIG: Z310291302)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE 2012/2013 - AFFIDO ALLE SEGUENTI DITTE: EUROSCAVI DI MOZZANICA  - (CIG: ZD30737246) ; GIUDICI F.LLI DI OSIO SOPRA - (CIG: Z3B073727C) ; ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO - (CIG:Z8107372B9) ; EDILE FASCO DI OSIO SOPRA - (CIG: Z6807372D9) ; EDIL BETTONI DI OSIO SOPRA - (CIG: Z3907372ED) ; BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - (CIG: Z5A07372FF) ; G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO - (CIG: Z41073731F) ; PORRECA TINO DI OSIO SOPRA - (CIG: ZB2073732F) ;  ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORCHIDEA DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE N. 2 ASCENSORI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO – ANNI 2013/2014 - SICEM LIFT SRL DI ZINGONIA-CISERANO (BG) – (CIG: ZF60733131)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA BARZAGHINI ALESSANDRO DI MILANO QUALE COMMISSARIO DI GARA INERENTE LA REALIZZAZIONE DI  UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - (CIG: Z490535EE9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>'ASPETTANDO NATALE IN BIBLIOTECA' - INTERVENTI DI ANIMAZIONE AL LIBRO ED ALLA LETTURA PER BAMBINI DAI 5 AGLI 8 ANNI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI IN OCCASIONE DEL NATALE IN DATA 21 DICEMBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO CIMITERO COMUNALE – ANNI 2013/2014 – DITTA PANSERI ASCENSORI  DI  FILAGO (BG) – (CIG: Z5D07306F9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE EURO COSTRUZIONI SRL DI TREVIGLIO PER RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI A DIA N. 11598 DI PROT. DEL 25.10.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VOUCHER COMUNALE A SOSTEGNO RETTE CDI A FAVORE SIG.RA T.L. - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2012 (PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2012 - 6° BIMESTRE 2012) DA TELECOM ITALIA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO 'AREA ZINGONIA'. PROGRAMMA INTERVENTI REALIZZATI DA ASCOM AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DGC N.157 DEL 02.08.2012. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADH A FAVORE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ONLUS - ANNO 2013 - PERIODO: NOVEMBRE 2012 / OTTOBRE 2013 - CIG:  Z5C0848481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO RETTA C/O NAP SIG. D.S.G. PERIODO 13/11/2012 - 31/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI POTATURE PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA – FINANZIAMENTO - (CIG: Z33072D279)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI OTTOBRE 2012 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 'SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEJUSISONE BANCARIA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI , AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I.' COSTITUZIONE CAUZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO A COPERTURA SPESE NECESSARIE ALLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA  - DI POTENZA PARI A 979,20 KWP - PRESSO LA DISCARICA ESAURITA 'SCARLETTI' - IMPEGNO DI SPESA PER ONERE COMMISSIONE ISTITUTO BANCARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDENTI AD OSIO SOTTO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE/SCUOLA DELL'INFANZIA RELIGIOSA S. CAPITANIO ANNI SCOLASTICI 2011-2014, ARTT. 11, COMMA 1, LETT. A) E 14, COMMA 1 LETT. A1) - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO PER CONGUAGLIO DA AGEVOLAZIONI SU RETTE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2012-13. (REG.SERV. N. 74/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA A  FAVORE STUDIO LEGALE ROBALDO-FERRARIS A TITOLO DI FONDO SPESE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AMMINISTRATIVO AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER ABBATTIMENTO PIANTE IN VIA VERDELLINO E CORSO EUROPA – MANUTENZIONE ORDINARIA – FINANZIAMENTO - (CIG: ZAB0723F64)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SULLA RETTA DI FREQUENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA S. CAPITANIO ANNO SCOLASTICO 2012/13 - AMMISSIONE BENEFICIARI. (REG.SERV. N. 73/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO SU IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ORGANIZZATA DA IFEL/ANUTEL (R.SERV. N. 72/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE PER AUTOMEZZO OPEL COMBO IN DOTAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER TRASPORTO SOCIO-SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA  (SALDO CONCLUSIVO DELLE SPETTANZE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI MILANO PER RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE  CIG: (Z6806E6B7E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA MAGGIOLI SPA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE EDK SRL-  CODICE CIGZ730388561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI “BAR-CAFFE DELLO STADIO” E CONCESSIONE IN USO DEI  LOCALI ANNESSI ALLO STADIO COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE N° 2  – INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO 'LA TUTELA DEI MINORI' A FAVORE A.S. GRAZIA ADDABBO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZC40713D67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDATI COPERTURE DI BOLTIERE (BG) PER LAVORI DI RIPRISTINO LATTONERIA PRESSO COPERTURA SCUOLA CAMPUS SCOLASTICO – SALDO - (CIG: ZF5020D5E7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE COLLAUDO MOTOVEICOLI VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE   ALFA 147 CIG. N ZE50711932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO REDATTO DALL'U.T.C. AVENTE AD OGGETTO L'ALIENAZIONE DEL LEGNAME DEPOSITATO PRESSO L'AREA PUBBLICA EX DISCARICA SCARLETTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW - PERIODO 01.10.2012/30.09.2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO DIVERSE C.T. NEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI SCOCIETA' FIGLI DI RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: ( ZD30710B85).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUPERIORE A 35 KW - PERIODO 01.10.2012/30.09.2013 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA C.T. DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA' - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI SOCIETA' FIGLI DI RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z51070EE5D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI C/O L'AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - CIG: ZF1070DFA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2013 - DITTA MOCIT DI BERGAMO – (CIG: Z74070DC58)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMOPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA SUOPERIORE A 35 KW - PERIODO 01.10.2012/30.09.2013 - INTEGRAZIONE  APPALTO PULIZIA CALDAIE E NOMINA III° RESPONSABILE (RIF. DET. N° 772/2012) - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO SERVIZIO ALA SOCIETA' FIGLI DI P. RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG)  - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z74070D86C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>TA.R.S.U. - RICHIESTE DI RIMBORSO - APPROVAZIONE -  FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE.  (R.S. N. 71 DEL 02.11.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI EDIFICI COMUNALI  - PERIODO 20.02.2012 - 19.02.2014 - DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - CIG: (ZB0034DDC9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01/06/2010 - 31/05/2014 - DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. SNC DI OSIO SOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012   CIG: (0479699422).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE ARTEK COSTRUZIONI SRL DI PONTE SAN PIETRO PER RATEIZZAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI A DIA N. 5281 DI PROT. DEL 09.06.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI S.R.L. DI SERIATE  (BG) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - FINANZIAMENTO - CIG: (ZCF0708032).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO MOBILI UFFICI VARI A FAVORE SOCIETA' EDK SRL CODICE CIG Z6F0706A3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' EDK SRL PER ACQUISTO TONER ANNO 2012ZE607069F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARBA SRL DI FONTANELLA (BG) PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – MARCIAPIEDI VIA LATERALE DI VIA CAMOZZI – (CIG: ZCB05D1FE8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARBA SRL DI FONTANELLA (BG) PER RICOLLOCAMENTO PALETTI IN FERRO A DELIMITAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN C.SO ITALIA – (CIG: Z2D060DB70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3° TRIM. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TRONCHI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE  -  ANNO 2013 - ASL DI BERGAMO – (CIG: Z04070024D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI PER ISTANZE PRESENTATE NEL CORSO DEL 2011 E CONCESSI CON DGC 172/2012 - 15^ QUOTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - MESE SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 513 DEL 03.07.2012 – PERIODO OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 264/2011 – PERIODO OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA BERTOLA MARICA 'ISTRUTT. CONTABILE - SERV. FINANZIARIO' - MONETIZZAZIONE GIORNI DI FERIE NON FRUITI ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES SRL - SILEA -TV CODICE CIG.Z57045EC56- II RATA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DALMINE – A FAVORE DELL’ AZIENDA AGRICOLA MOTTINI DOMENICO DI DALMINE.  CUP J83B10000720006 CIG Z7A02D38EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE E VERIFICA REQUISITI PER IL MANTENIMENTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE E RIELABORAZIONE DATI SOCIETARI E RILASCIO PARERE TECNICO FINALE ALLA SOCIETA' DELFINO &amp; PARTNERS SPA DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER PULIZIA CADITOIE STRADALI – DITTA F.LLI ZAPPETTINI DI ALBINO (BG) – MANUTENZIONE ORDINARIA – INTEGRAZIONE ANNO 2012 – FINANZIAMENTO - (CIG: Z4F052B5ED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' EL.CO.D. DI DELASA GIANPIETRO &amp; C. S.A.S. PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON E LAVAGNA MAGNETICA PER SALA GIUNTA CODICE CIG.Z80063DBF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL - PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CONFIGURAZIONE NUOVO SERVER CODICE CIG.Z51069F2F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA COSTI ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP ISCRITTI AL CRE C/O IL CAG - DET. 163 DEL 2/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI SRL DI SERIATE (BG) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO “A. MORO” – (CIG: Z7F05C61CD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.P. COLOR DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMBIANCATURA CON APPLICAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA CAVOUR – PRESIDIO SAN DONATO – (CIG: Z9D0547283)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE RESPONSABILE AREA II A CORSI INTERAZIONE SU BILANCIO E CONTABILITA' NOVITA' 2012/2013 E FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2012 - IMPEGNO DI SPESA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG ZC406FB72D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DOCENZA CORSO - BIBLIOCORSI 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER INTERVENTI DI NATURA IDRAULICA PRESSO STADIO COMUNALE – (CIG: Z3B0671B6A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE PROIETTORI DEL CAMPO 3 PRESSO STADIO COMUNALE – (CIG: Z2E066BEB0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, A FAVORE DELLA DOTT. SSA ANNA MAZZOLENI. CUP. J99B10000090005 CIG. 2877266B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. LAVORI DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO AFFIDATI ALLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO.  CUP: J99B10000090005 CIG. 2877266B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CONGEGNI MECCANICI “AVVOLGIBILI IN P.V.C.” PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO “A. MORO” – (CIG: Z2D05E5840)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARDINI DEPURAZIONE ACQUE DI ALBANO S. ALESSANDRO (BG) PER INSTALLAZIONE DI SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DA COLLOCARE PRESSO CENTRALE TERMICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – (CIG: Z7A0528E88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE TESTA ALES PER TESTIMONIANZA PROC.PENALE N° 3609/11 DISPOSTO CON ATTO DI CITAZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI TARANTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEI COMUNI DI FILAGO E DALMINE A FAVORE DEL DOTT. ERIC SPELTA. CUP J83B10000720006 CIG Z7C0241BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT E VARIABILI DI SERVIZIO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2012 - DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. SPINEDI ALBERTO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO ATTUATIVO DENOMINATO ATP 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RISCATTO N.10 DISSUASORI DI VELOCITA' SPEED CHECK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E  L'AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. DI SORISOLE (BG) - CIG: (4526240368)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATI PER LEGGERE 2012 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN DATA 17 NOVEMBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2012 E DEFINIZIONE CONGUAGLIO A SALDO ANNO SCOL. 2011/12. (REG.SERV. N. 68/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PER COLLAUDO PARCHEGGIO ADIACENTE IL POLICLINICO SAN MARCO IN ZINGONIA - OPERA IN PROJECT FINANCING -APPROVAZIONE NOMINA COLLAUDATORE STATICO/IMMOBILE ADIBITO A BAR  - SPESE TECNICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO CONCESSIONI IN USO PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROFORMA MASTROGIACOMO ING. LUCA DI OSIO SOTTO PER COLLAUDO OPERE ELETTRICHE PRESSO NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA – (CIG: ZAE0211425)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANZANI TIZIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRISTINO IMPIANTI IDRICO-SANITARI E PIASTRELLE BAGNI/PLESSO SCOLASTICO CAMPUS “A. MORO” – (CIG: Z4705BCD5D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FALEGNAMERIA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO “MANUFATTI IN LEGNO” PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS “A. MORO” – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (CIG: Z8905BA067)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' INFO SRL DI BARLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO AGRONOMO TURCONI DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) PER REDAZIONE PERIZIA E RELAZIONE TECNICA IN MERITO AL VALORE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DELLE ALBERATURE PRESENTI PRESSO LA EX DISCARICA SCARLETTI - FINANZIAMENTO - CIG:(Z6906E4586)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GARE ATTIVATE NEL 2° QUADRIMESTRE 2012 A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMPRESA RIVA DI OSIO SOPRA (BG) PER REALIZZAZIONE DI UNA CANALINA DI SCOLO DELLE ACQUE IN VIA NOSARI – (CIG: Z3205B8CE0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIATTAMENTO DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA COLLEONI N° 11 (EX B.C.) ALLA DITTA MAFFEIS LUCA &amp; DARIO SNC – (CIG: ZF106DD330)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIATTAMENTO DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN OSIO SOTTO ALLA VIA UGO FOSCOLO N° 12/A – IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO 12, MAPPALE 6281, SUBALTERNO 10 –   ALLE DITTE: MAFFEIS LUCA &amp; DARIO SNC, IDRAULICA ZANOLI DI ZANOLI IVANO – IMPEGNO DI SPESA – (CIG: Z9806DD2BB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: ZAD06DBEE6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO OPERE ON-LINE PERIODO 01.01.2013-31.12.2017 WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE -CIG Z3506E8206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE FONDO PITTORICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELL'AREA ZINGONIA:LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRADE LAB PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E  RIELABORAZIONE FINALE DEI DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ARCAINSIEME - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FIGURA EDUCATORE ALLA COOPERATIVA 'IL PUGNO APERTO' DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA -  CIG 46918247A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA ALL'APPALTO  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - PERIODO 22.06.2010-21.06.2012. - DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO COMLESSIVO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. - FINANZIAMENTO - CIG: (4483445FD7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI BERGAMO PER INOLTRO PRATICA/RICHIESTA C.P.I. PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO CAMPUS SCOLASTICO “A. MORO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L.. REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI MILANO PER  RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE MT  DI ENEL DISTRIBUZIONE.  (CIG: Z6806E6B7E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DEL COMMERCIO. PRESA D'ATTO SPESE EFFETTIVE A CONSUNTIVO 2011. RIDEFINIZIONE QUOTE SPETTANZA COMUNI PATNERS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE   ALFA 147 CIG. N. ZD606CCDF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ING. PARADISO ILARIA DI BERGAMO PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE N. 2 NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO DISCARICHE ESAURITE IN LOCALITA’ SCARLETTI E MONTELLO – SALDO - (CIG: 44255027C6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ACEA PER MANIFESTAZIONI BORGO DI VINO ED EXPOSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA C.L. ANNO 2011 - RSA OPERA PIA OLMO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 735/R.G. DEL 19.09.2012  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO AREA DENOMINATA EX DISCARICA SCARLETTI DISMESSA DA ASJA AMBIENTE ITALIA SPA – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 – ENERGRID SPA DI TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE PER SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CDI VIA CAVOUR – DITTA SIRAM SPA DI MILANO – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 – (CIG: 18098781E3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 3° TRIM. 2012 (REG. SERV. N. 66/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 : ANTICIPAZIONE FONDI IN ESECUZIONE DCC 122/2011 ED ART.14, COMMA 2 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSIO SOTTO E LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITA' DELLE SANTE B.CAPITANIO E V.GEROSA - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE (N.I.A 66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSI AMATORIALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI 2012/2013' - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PERVENUTA DA MINOCCI ARCH. MAURO DI OSIO SOTTO PER RILIEVO GRAFICO E FOTOGRAFICO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE/RILASCIO NULLAOSTA SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI DI MILANO INERENTE RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E RESTAURO PORTONE D’INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE – ACCONTO - (CIG: Z70550A3F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA RIVA ARCH. MIRKO DI OSIO SOTTO PER ACCATASTAMENTO NUOVO PARCHEGGIO PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO – I° LOTTO – ACCONTO - (CIG: ZD106B97C6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA PERVENUTA DA BIANCHETTI P.I. SILVANO DI PALAZZOLO S/OGLIO (BS) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.F. E NORMATIVE CONI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ZONA SPOGLIATOI – ACCONTO - (CIG: Z4F04DF334)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL MESE DI SET. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 BANDIERE ITALIANE E N. 1 FASCIA TRICOLORE PER SINDACO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (CODICE CIG Z4F06BE678).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S. DONATO COMPRENSIVA DI VERIFICA TECNICA DI FATTIBILITA’ – (CIG: Z1A05A44D0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE FESTIVALETTURA 2012 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NOMINA ARCH. NICOLA MUSCIO DI CORMANO (MI) PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 2013-2017 - NEL TERRITORIO COMUNALE - FINANZIAMENTO SPESE - CIG: (Z0706B209E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO IMPIANTI IRRIGAZIONE PRESSO ROTATORIE COMUNALI – (CIG: Z1E0506834)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL DI GRASSOBBIO (BG) PER RINNOVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI GIOCHI PRESSO L’AREA A VERDE DEL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS “A. MORO” – (CIG: ZCE06068FA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MORETTI GIAN FRANCO E C. SNC DI COMUN NUOVO (BG) PER RIPARAZIONE TAGLIAERBA A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE – (CIG: ZE605172DF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 1 NUMERO NOTIZIARIO COMUNALE 'OSIO SCRIVE' ANNO 2012 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (CODICE CIG Z8706AFE7C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO GIORNALISTICO PER REDAZIONE N. 1 NUMERO NOTIZIARIO COMUNALE 'OSIO SCRIVE' ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (CODICE CIG  Z3406AF9C3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ING. MASTROGIACOMO LUCA DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - FINANZIAMENTO - CIG: (Z2A06AC510)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE SOCIETA' USUBELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI DALMINE PER  ESECUZIONE OPERE ART. 3 ATTO PUBBLICO N. 859 DI REP. IN DATA 02.08.2012 A ROGITO SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 - SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO 'E. FERMI' - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E RETTIFICA SECONDO RUOLO INTEGRATIVO QUOTE RIDOTTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. - REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO  -  NOMINA  TECNICI ESTERNI PER LA D.L. E LA SICUREZZA - SPESE A CARICO DELL' A.T.I. - SOCIETA' MANDATARIA ING. SRL CON SEDE IN BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ DI GRASSOBBIO (BG) PER FORNITURA DI PANCHINE PRESSO L’AREA ESTERNA DELLO STADIO COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (CIG: Z9C06A373A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - II° LOTTO - IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS A. MORO - FINANZIAMENTO - CIG: (ZF406A1032)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2012 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO. (REG. SERV. N. 66/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE – PERIODO 01.10.2012/31.12.2012 - (CIG: 3394425020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FRAZIONAMENTO DEI LOTTI INSERITI NEL PIANO ATTUATIVO 'ATV10' EX P.A. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - POTENZA INFERIORE A 35 KW - PERIODO 03.10.2012 - 30.09.2013 - APPALTO PULIZIA CALDAIE/ANALISI COMBUSTIBILE/COMPILAZIONE LIBRETTI - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: ( ZBD069D92C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SANZANI TIZIANO DI OSIO SOTTO (BG) PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PORTE DI SICUREZZA E SERRAMENTI PRESSO PALESTRE CAMPUS SCOLASTICO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (CIG: Z5E069CA5A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2012 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - DURANTE I MESI DI MESI DI LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - DURANTE I MESI DI LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2012 – A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. DI BERGAMO - (CIG: ZA20668E89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PC PER UFFICIO SEGRETERIA A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG Z7C063286C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE ONERI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE A FAVORE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER CRISI OCCUPAZIONALE CON L'UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA, DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO, A FAVORE DELLA DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE - PERIODO 02.10.2012- 28.12.2012 - CIG ZC50697366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE OPERATORI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASEGNI INVALIDI MODELLO EUROPEO CIG N. Z98068E3E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI C.T. PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALI - POTENZA SUPERIORE  A  35 KW - PERIODO 01.10.2012-30.09.2013 - APPALTO PULIZIA CALDAIE E NOMINA III° RESPONSABILE - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI SOCIETA' FIGLI DI P. RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG)  - CIG: (Z3906A2172)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE AREA DI SOSTA AUTOMEZZO SPAZZATRICE + CANCELLINO PER ACCESSO AREA PIANTUMATA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – (CIG: Z3C05BBA06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE INVENTARIO FARMACIA COMUNALE AFFIDO INCARICO DITTA PRAFARMA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PULIZIA DEL VERDE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO “A. MORO” - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PULIZIA DEL VERDE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTA’ - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 513 DEL 03.07.2012 - PERIODO SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATICO PER CONFIGURAZIONE NUOVO SERVER PRESSO SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG.Z51069F2F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 264/2011 - PERIODO SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO  PER MESSA IN SICUREZZA  - I° LOTTO -  IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLE CAMPUS - FINANZIAMENTO - CIG: (Z970692454).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI OPARCO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – A FAVORE DI LINEA UFFICIO DI CISERANO.  CIG Z17025D563.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI MILANO PER PARERE PREVENTIVO E SOPRALLUOGO - ISTANZA PER NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CIG: (Z940687113).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ARZILLI DOTT. IVAN GIOVANNI DI TREVIGLIO (BG) QUALE COMPENSO COME COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DELLA GARA “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL BAITELLO E GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE” - (CIG: Z90068614A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER RICOLLOCAMENTO PALETTI DISSUASORI DANNEGGIATI IN CORSO ITALIA - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI ED ALTRI NONCHE’ SERVIZI ACCESSORI AL SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE –APPROVAZIONE BANDO DI GARA.    CIG INFO Z3506845D2Z - CIG GARA 4575160577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SIG.RA N.M. PER DOPPIO VERSAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE A FAVORE SOCIETA' EDK SRL CODICE CIG.Z2B067FF79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELL'AREA ZINGONIA:AGGIORNAMENTO ITER GESTIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI PER ISTANZE PRESENTATE NEL CORSO DEL 2011 E CONCESSI CON DGC 172/2012 - 14^ QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER SISTEMAZIONE VEGETAZIONE ARBUSTIVA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG : (Z68067BF84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO DI ZINGONIA' DEL  30.09.2012.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG Z31068CE02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLI EMESSI NEGLI ANNI  2012/2011 - APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO. (R.S N. 65/2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE P.B. FREQUENTANTE LA SCUOLA PARITETICA PARIFICATA 'ANGELO CUSTODE' DI PREDORE  - A.S. 2012/2013 - CIG: ZBD06EF619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO GEOM. GAMBA DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER FRAZIONAMENTO AREE PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - FINANZIAMENTO - CIG: (Z9906799BD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER CATALOGAZIONE PATRIMONIO PITTORICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - CIG. Z8A06D72CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA SPECIALISTICA COMANDO POLIZIA LOCALE –CIG. N ZCF0675203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI BERGAMO NEI CONFRONTI DEL SIG. S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER INTERVENTI DI NATURA IDRAULICA PRESSO STADIO COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (CIG: Z3B0671B6A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES SRL SILEA  PER ACQUISTO TIMBRO DIGITALE - I RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARPENTERIA REGONESI DI VERDELLINO (BG) PER REALIZZAZIONE BACHECA IN FERRO DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII – (CIG: ZAC050C562)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETA' OLIDATA' SPA CESENA PER ACQUISTO SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO PER SOSTITUZIONE PROIETTORI DEL CAMPO 3 PRESSO STADIO COMUNALE – (CIG: Z2E066BEB0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CON ENERGRID SPA DI TORINO  PER VOLTURA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO AREA DENOMINATA EX DISCARICA SCARLETTI DISMESSA DA ASJA AMBIENTE ITALIA SPA – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO STRAORDINARIO REDATTO DALL'U.T.C. COMPRENDENTE DIVERSI INTERVENTI DI PULIZIA DEL VERDE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORCHIDEA AUSER - PERIODO SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2012 2 CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER RIPRISTINO IMPIANTI IDRICO-SANITARI BAGNI DEL CAMPUS SCOLASTICO – (CIG: ZC095BCD1B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER SOSTITUZIONE POMPA DI RILANCIO ACQUA PER IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE – (CIG: Z1A0583B34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER MODIFICA PORTA D’ENTRATA LATERALE MUNICIPIO – (CIG: ZC6054A0DC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGGE N. 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2011 - SIG.RA S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORO DI  SOMMA URGENZA A NOME DELLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI TAGLIO ED ASPORTAZIONE PIANTA ESEGUITO PRESSO IL PARCO COLLEONI - (ART. 191.3 T.U. 267/00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ISTANZE PRESENTATE NEL CORSO DEL 2011 E CONCESSI CON DGC 172/2012 - 13^ QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER SPOSTAMENTO PUNTI DI FORNITURA ACQUA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (CIG: ZAA05709DF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA A NOME DELLA DITTA : BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO : CIG:( ZC40663E7A) - PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E PULIZIA RAMI  E PIANTE ESEGUITI  SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 06.08.2012 - ( ART. 191.3  T.U. 267/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI EX DGC172/2012 - CIG. ZCB06D71AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (3A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO. A FAVORE DI “DALMAGGIONI GIUSEPPE” DI DALMAGGIONI GIUSEPPE”. CUP J93B08000240006 CIG ZB502D14DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (3A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DALMINE. A FAVORE DI “SOC. AGR. F.LLI GIUDICI DI SERGIO &amp; C. S.S.” CUP J93B08000240006 CIG ZA302B2F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FILAGO – A FAVORE DELL’AZIENDA AGRICOLA MAZZOLENI MARCO DI TERNO D’ISOLA. CUP J83B10000720006 CIG ZE402D390F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DATI PER LIQUIDAZIONE RG. 241 DEL 28.03.2012 – A FAVORE DALL’ASSOCIAZIONE WWF OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL’ADDA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS AL CORSO DI AGGIORNAMENTO CIG. Z3D0451E4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA I AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO - APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE - ASSUNZIONE PER MOBILITA' SIG.RA PREVITALI PATRIZIA CON DECORRENZA 01.10.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO AD ALCUNE ATTIVITA’  DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. A FAVORE DEL DOTT. EMANUELE MORLOTTI. I° ACCONTO. CIG. Z740541FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO PER RISCATTO DISSUASORI DI VELOCITA’  SPEED CHECK - A FAVORE DELLA SOCIETA’ SIBESTAR SRL CIG N° Z4106601AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER REALIZZAZIONE CORSI SERALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI 2012/2013' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 - SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO 'E. FERMI' - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - EMISSIONE SECONDO RUOLO INTEGRATIVO. (REG. SERV. .N. 64/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VERDE PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERTA’ E CAMPUS SCOLASTICO – (CIG: Z06065D16B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DENDROTEC SRL DI OMATE (MB) PER REDAZIONE RELAZIONE DI PERIZIA /VERIFICA STATICA DI ALCUNE PIANTE -  AREE A VERDE COMUNALI  -  CON  PARTICOLARE  ATTENZIONE  AL  PARCO  COLLEONI  FINANZIAMENTO - CIG: (Z88065BC92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI INVIO TELEMATICO MODELLO IVA – IRAP 2012.   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MASSA VESTIARIO INVERNALE IN DOTAZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE - CIG: Z1F065790D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA A NORMA/IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS A. MORO – (CIG: ZA004ED5F4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) PER RIPRISTINO IMPIANTI IDRICO-SANITARI E RIVESTIMENTI BAGNI PRESSO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS “A. MORO” – (CIG: Z3A05BCCCD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CDS TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) PER FORNITURA E POSA DI N. 15 CARTELLI “DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NEI PARCHI COMUNALI” E N. 15 CARTELLI “OBBLIGO UTILIZZO SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE” – (CIG: Z97058AC50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CDS TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI PRESSO EX S.S. 525 E CORSO EUROPA – (CIG: Z3C04E95BE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ORARIO DI SERVIZIO DIPENDENTE MARTA BROGGI - ISTRUTTORE TECNICO CAT. C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.156 - D.LGS.297/1994 - FORNIT. GRATUITA LIBRI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2012/13 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX ART. 3 COMMA 15  ITER/CRITERI EUROSTAT 2004 - APPPROVAZIONE VERBALE DI GARA  -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  GARA   A.T.I. - MANDATARIA SOCIETA' ING SRL CON SEDE IN BERGAMO (CIG: 4526240368) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE MARTA BROGGI - ISTRUTTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ASSANELLI GEOM. DAVIDE DI CISERANO (BG) PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO PORZIONE DI TERRENO POSTO A LATO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA COLLEONI E VIA LEOPARDI E RELATIVI PARCHEGGI - (CIG: Z5906392AF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO PER SMALTIMENTO ESTINTORI - CIG ZEC025AFB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DELL’ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “I QUARTIERI”. CIG Z50064FDF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI LALLIO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CDI VIA CAVOUR – DITTA SIRAM SPA DI MILANO –INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 542/R.S. – N. 1339/R.G. DEL 14.11.2008 – (CIG: 18098781E3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINOMINA COMMISISONE DI GARA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO, MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 160 BIS  - D.LGS 163/06 IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 3 COMMA 15 TER/CRITERI EUROSTAT 2004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. SRL DI MAPELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO LEGNO - DITTA ECOLEGNO BERGAMASCA S.R.L. DI TREVIGLIO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE - 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO  PER FORNITURA E POSA DI SEGNALE STRADALE URTATO DA AUTOMEZZO PRESSO PIAZZA AGLIARDI – (CIG: Z05064D917)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA CTF GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO PER INTERVENTI VARI PRESSO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – (CIG: Z68064AD2E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA ONERI RSA A FAVORE SIG. F.G. E RIDEFINIZIONE ACCERTAMENTO (EX DGC 162/2010)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER REALIZZAZOPNE CORSI SERALI PER ADULTI BIBLIOCORSI 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI AMATORIALI PER ADULTI BIBLIOCORSI 2012- 2013: INDIVIDUAZIONE OPERATORI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO STRAORDINARIO REDATTO DALL'U.T.C. COMPRENDENTE DIVERSI INTERVENTI DI PULIZIA DEL VERDE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTA' - NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORCHIEDA AUSER DI OSIO SOTTO - PERIODO SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ISTANZE 2011 CONCESSI CON DGC 172/2012 - 12^ QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ISTANZA 2012 CONCESSI CON DGC 173/2012 - 1^ QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA PER CORSI DI NUOTO A FAVORE SOGGETTI DISABILI E ASSOCIAZIONI ARCA DELLA SOLIDARIETA' E SGUAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA - SISTEMAZIONE AREA  A  VERDE  CON DESTINAZIONE SOLARIUM  ANNESSA ALL'IMPIANTO NATATORIO DI VIA DELL'INDUSTRIE - : PRESA D'ATTO CHIUSURA  LAVORI  -  RIFERIMENTO  DELIBERAZIONE  DI  G.C.  N° 60/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS-METANO PRESSO LE C.T. DEL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS “A. MORO”– OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CIG: Z7803C2254)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIATTAMENTO ALLOGGIO COMUNALE VIA SAN GIORGIO N. 14 – (CIG: Z0700FD434)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA LIBERTA’/COOP. USIGNOLO – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – (CIG: Z190400178)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BA) PER  SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO – (CIG: Z6505D432A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO RETTA NUOVO ALBERGO POPOLARE A FAVORE SIG. D.S.G. - PERIODO 13/09/2012 - 13/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNO - PER NUBIFRAGIO - CENTRALI TERMICHE CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE BRUCIATORI CENTRALI TERMICHE  - FINANZIAMENTO - CIG: (Z1B0641024)  CON CONTESTUALE PRESA D'ATTO ACCETTAZIONE CIFRA DI LIQUIDAZIONE/DANNO DA PARTE DELL'AGENZIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI: AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO -PERIODO: MAGGIO/AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO, MEDIANTE LOCAZIIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT - REIMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - PROROGA TERMINI DI GARA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - CIG : (4526240368)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI D.M. 25.05.2001 PER COMPONENTI GIUNTA COMUNALE -CONGUAGLIO QUOTE A FAVORE CASSA NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE A SEGUITO RETTIFICA BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA 2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON E LAVAGNA MAGNETICA PER SALA GIUNTA CODICE CIG  Z80063DBF2 PRESSO SOCIETA' EL.CO.D. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI DALMINE PER SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI  ALLA  DETERMINAZIONE N° 513 DEL 03.07.2012 - PERIODO AGOSTO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA  AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 264/2011 - PERIODO AGOSTO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FILAGO PER SPESE DI SEGRETERIA TECNICA PER SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI DI ALBINO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAGHETTO PRESSO PARCO COMUNALE DIAZ - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z370637CC6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE RAMPA IN C.A. PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – (CIG: Z170512D5A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) PER FORMAZIONE PLINTO IN C.A. E POSA DI CANESTRO PRESSO IL PARCO GIARDINO – (CIG: Z2805775FB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS METANO PRESSO LE C.T. DEL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS “A. MORO” – (CIG: ZF905A25BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER  SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AULA SEZIONE H -  FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL' OPERA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N° 539 DEL 09.07.2012 ( IMPREVSITI + IMPREVISTI A SEGUITO DI RIBASSO) - CIG: (Z8605AF5F9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALSPORT DI CISERANO (BG) PER FORNITURA DI CANESTRI DA COLLOCARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CENTRO GIOVANILE – (CIG: ZE80575E3C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER  ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – PERIODO 01.07.2012/24.07.2012 – A.C. GIOVANI VOLUNTAS A.S.D. DI SERIATE - (CIG: Z16010627E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’  DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. A FAVORE DI MORLOTTI EMANUELE. CIG ZB1063456A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013. A FAVORE DELLA COOPERATIVA E'VOLUTA. CIG. ZE70634543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PULIZIA SEDE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – ANNO 2011 – GUALANDRIS ELEONARA. CIG Z7F02DFE5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>1^ EDIZIONE 'FESTA DELLO SPORT 2012' - INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE PER SPESE ORGANIZZATIVE RACCOLTA FONDI PRO-TERREMOTATI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER FORNITURA MATERIALI, BENI DI CONSUMO, BEVANDE PER SERVIZIO BAR/RISTORAZIONE  E PER SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA. (REG.SERV. N. 61/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMIONA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AI SOGGETTI PRIVATI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELL’AREA ZINGONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2012/2013(N.I.A. 61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PER UFFICIO SEGRETERIA CODICE CIG. Z7C063286C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI  ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2012/2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO -  (ASSISTENZA EDUCATIVA CIG:  CIG. 3021503F23 - PLESSO POTENZIATO CIG 4646883927)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – RIMBORSI SU ISTANZE  PER ERRATO VERSAMENTO –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (R.S. 60/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO/LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 - SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO 'E. FERMI' – DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE – EMISSIONE PRIMO RUOLO INTEGRATIVO QUOTE UTENTI A TARIFFA RIDOTTA. (REG.SERV. N. 59/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO PINCO PALLINO ANNO 2O12 - CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER COMPARTECIPAZIONE ONERI RESIDENTI - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1  L.S.U. PRESSO AREA I -SERVIZIO DEMOGRAFICO/ELETTORALE - PERIODO: 22.09.2012_21.03.2013 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO SERVIZIO TRASPORTO TRAMITE CROCE BIANCA DI BOLTIERE A FAVORE DI N° 1 UTENTE SOTTOPOSTO A DIALISI - DICEMBRE 2012 - CIG: 3873282D68 - PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ISENI WANDA - DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) – PERIODO 01.09.2012/31.12.2012 – IMPEGNO DI SPESA –  (CIG: Z650628E2C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A SOSTEGNO ALUNNI DISABILI A FAVORE COOPERATIVA CITTA’ DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO – GIUGNO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2012/13 - AUTORIZZAZIONI.(REG.SERV. N. 58/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2012 CONTRIBUTO ORDINARIO IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO 'PINCO PALLINO' A FAVORE DELLA SOCIETA' SAN DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PERIODO DI CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE M.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI  DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AD OGGETTO: VALUTAZIONE DI NUOVE STRATEGIE DI RILANCIO A FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE DOPO LA RIFORMA MONTI - ART. 11 DELLA LEGGE.  27/2012. CIG Z79061E219.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE CON UTILIZZO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG. M.E. - SUB IMPEGNO DGC 124 DEL 28/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRE LUGLIO 2012 A SOSTEGNO ONERI ASSISTENTI EDUCATORI A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO -CIG ZB60616946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E SVINCOLO FIDEJUSSIONE PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.A. 10 IN VIA SAN DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE CALDAIA ED INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (ZCF061653A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 - SERVIZIO DOTAZIONE TESTI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO 'E. FERMI' - MODALITA' DI SERVIZIO, AGEVOLAZIONI E TARIFFE A CARICO UTENTI - ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI A TARIFFA ORDINARIA (REG.SERV. N. 58/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI MILANO PER VOLTURAZIONE CONTRATTO PUNTO DI PRELIEVO PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - DA  ASJA AMBIENTE ITALIA  S.P.A. A COMUNE DI OSIO SOTTO - CIG: (ZF50614C2C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLI EMESSI NELL’ ANNO  2012. - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (R.S N. 57/2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI INNAFFIATURA PRESSO AREE A VERDE COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: ( Z6D0612B70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE SOCIETA' OLD &amp; NEW S.R.L. DI BERGAMO PER REALIZZAZIONE DI  EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA A SEGUITO RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA CASACLIMA CLASSE B - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ALLA DATA DI CESSAZIONE DIPENDENTE A T.D. SIG.RA BERTOLA MARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITROEN BERLINGO E OPEL COMBO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - CIG ZA90641EE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO GESTORE DI TELEFONIA E TRAFFICO DATI DA TELECOM ITALIA  A  VODAFONE  RETE UNICA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA APERTA CON  L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L.. REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - EX. ART. 3 COMMA 15 ITER/CRITERI EUROSTAT -PROROGA TERMINI DI GARA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009-2012 – INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO PER IL TRIENNIO 2012-2015 (N. 56 R.I.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA  SOCIETA'  CARBA  S.R.L. DI  FONTANELLA (BG) PER RICOLLOCAMENTO PALETTI IN FERRO A DELIMITAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN C.SO ITALIA - FINANZIAMENTO - CIG: (Z2D060DB70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA AVV. TANGORRA DI STEZZANO (BG) PER INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO SINISTRO DONADONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A SOSTEGNO ONORANZE  FUNEBRI SIG.F.G. - ACCERTAMENTO COMPARTECIPAZIONE FIGLI -  CIG. Z780617BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI GRASSOBBIO (BG) PER RINNOVO E MANTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI GIOCHI PRESSO L'AREA A VERDE DEL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' - FINANZIAMENTO - CIG:  (ZCE06068FA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA  A PROCEDURA  APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA  - AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI DI  IGIENE URBANA  NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE - INDIVIDUAZIONE CRITERIO PER NOMINA COMMISSIONE DI GARA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A SOSTEGNO ALUNNI DISABILI A FAVORE COOPERATIVA CITTA’ DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO – APRILE/MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DGC 151 DEL 18/07/2012 A SOSTEGNO ONERI FARMACI SIG. F.G. INSERITO PRESSO CASA DI CURA SAN DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. LUCA NEMBRINI PER IL PERIODO 1° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE PER IL PERIODO 01.07.2012/30.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO A NOME SODEXO ITALIA SPA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SET.2010-GIU.2013 - ADEGUAMENTO ISTAT COSTO PASTO PER A.SCOL. 2012/13 EX ART. 38 CAPITOLATO D'APPALTO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DONI PER CERIMONIA DI CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE IN DATA 07.08.2012 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG ZC70602661.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UFFICIO CONVENZIONATO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO – A FAVORE DEL COMUNE DI MADONE ANNO 2011 - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1  L.S.U. PRESSO AREA I - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PERIODO: 01.08.2012_31.01.2013 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  (I.N.A.I.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SESTO LOTTO –TVCC2012- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ SUARDI SRL CIG N° Z0005F0B50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO EX DGC 74/2012 A FAVORE MINORE P.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ONERI CDD A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON  SOC. A.C. CALCIO VOLUNTAS  OSIO A.S.D. DI BERGAMO - CORRISPETTIVO PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI SPORTIVI  (STADIO COMUNALE) - PERIODO 01.08.2012-31.07.2013 - CIG: (ZA20668E89).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2010 - LEGGE REGIONALE 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 513 DEL 03.07.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 264/2011 - PERIODO LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CONGEGNI MECCANICI 'AVVOLGIBILI IN P.V.C.' - PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO.- CIG: (Z2D05E5840).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI CONCILIA DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO (BG) COMPLETAMENTO QUINTO LOTTO BOSCO ITALA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  (CIG.ZF503DFB45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IMPRESA COSTRUZIONI EDILI USUBELLI FERRUCCIO DI OSIO SOTTO PER MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE TORCIA BIOGAS EX DISCARICA IN LOCALITA' SCARLETTI - CIG Z4905F057F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA PRESSO IL COMUNE DI PANDINO DEL DIPENDENTE GEOM. FIUMI FRANCESCO LORENZO - ISTRUTTORE TECNICO CAT C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA SAN DONATO 2012. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA MARTARELLO SRL ARQUA' POLESINE. CIG  ZC005D7C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CARBA SRL DI FONTANELLA (BG) PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - MARCIAPIEDI  VIA LATERALE DI VIA CAMOZZI - FINANZIAMENTO - CIG: (ZCB05D1FE8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA ING. PARADISO ILARIA DI BERGAMO PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE N. 2 NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO DISCARICHE ESAURITE IN LOCALITA’ SCARLETTI E MONTELLO – (CIG: 44255027C6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNI RASSEGNA COMICOTEATRO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN LOCALE PRESSO “TENUTA OLMETTA” IN OSIO SOTTO AD USO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON T.B.S.O. S.P.A. PER ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFARIDOTTA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA TECNO OSIO DI OSIO SOTTO PER  SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO GRADINI IN GOMMA PRESSO SCALA ESTERA  CENTRO POLIFUNZIONALE S. DONATO.- FINANZIAMENTO CIG :  (CIG: Z2905CF634).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO -CAT. C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BIGLIETTI OMAGGIO LUNA PARK - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO  DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG), MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA, EX ART. 160 BIS D.LGS 163/06 IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 3 COMMA 15 TER/CRITERI EUROSTAT 2004 - DETERMINA A CONTRARRE - FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE A.N.A. DI OSIO SOTTO PER RICORRENZA 35° ANNO DI FONDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE - 1° E 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PROFORMA ING. IMPICCICHE’ ANTONINO DI ZANICA E ING. MORANDINI EMILIO DI BERGAMO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VOLTE ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PRESIDIO ASL DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E DELLE CAMERE DI SOLLIEVO PRESSO IL PRESIDIO SOCIO SANITARIO S.DONATO SRL DI VIA CAVOUR – ACCONTO  - (CIG: Z4F0214027)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BERGAMO TECNIGRAFI S.R.L. DI SERIATE  (CIG: Z7F05C61CD) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO 'A. MORO' - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO N.1 PC PER UFFICO SEGRETERIA A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL CODICE CIG ZA3045E754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO (TARGA EB196ZR) IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2012 PER GESTIONE CENTRO DI AGGEGAZIONE GIOVANILE A FAVORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OSIO SERVIZI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO NAS  A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO CODICE CIG ZA03B4F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTI ICI AREE FABBRICABILI ES.2009/2010 E 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIM. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO : (CIG:Z3A05BCCCD), IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (CIG: ZC905BCD1B), SANZANI TIZIANO DI OSIO SOTTO (CIG: Z4705BCD5D) PER RIPRISTINO IMPIANTI IDRICO-SANITARI E PIASTRELLE BAGNI/PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES SRL -SILEA -TV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA  FALEGNAMERIA  LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO 'MANUFATTI IN LEGNO' - PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (Z8905BA067).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI GIUGNO 2012 – A.C. GIOVANI VOLUNTAS A.S.D. DI SERIATE - (CIG: Z16010627E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI CRE BIMBOGIOCA 2012 - CIG: ZF005457DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SAN DONATO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA IMPRESA RIVA DI OSIO SOPRA (BG) AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA CANALINA DI SCOLO DELLE ACQUE IN VIA NOSARI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (Z3205B8CE0) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 CONTRIBUTI SCUOLA DELL'INFANZIA /PRIMARIA/SECONDARIA - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO LE AULE DELLA STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO 'A.MORO' - AFFIDO LAVORI DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA  APPROVATA CON DETERMINAZIONE N° 539 DEL 09.07.2012 - CIG: (Z8605AF5F9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ARREDI D'UFFICIO PER UFFICIO SEGRETERIA E ANAGRAFE SOCIETA' EDK SRL TORRIANA (RN) CODICE CIG ZD70287BA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SISTEMAZIONE VEGETAZIONE ARBUSTIVA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (Z4A05AFC5A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ SANDONATO SRL DI OSIO SOTTO PER INTEGRAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI DEL PIANO TERRA DEL PRESIDIO SANDONATO – (CIG: Z0C035E864)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTTO DALL'U.T.C.  AVENTE AD OGGETTO LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO LE AULE DELLA STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO 'A.MORO' - FINANZIAMENTO - CIG: (Z8605AF5F9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE – PERIODO 01.07.2012/30.09.2012 - (CIG: 3394425020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA A NOME DELLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA LEVATE – (ART. 191.3 T.U. 267/00) - (CIG: Z3F05AD51C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 30 BOCCIONI MONOUSO IN P.E.T. DI ACQUA OLIGOMINERALE , N. 3.000 BICCHIERI IN PLASTICA E RINNOVO CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE REFRIGERATORE - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CODICE CIG Z6A05AD9D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA SEMAFORICA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA LEVATE – (CIG: ZF901D037E) – SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE OPERE A CARICO DEL COMUNE PRESSO PROPRIETA’ SIGG. BALLINI E BARUFFI NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA – (CIG: Z1E02908FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAVER GIORGIO DI MAVER LUIGI DI NEMBRO (BG) PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA P.I. PRESSO BOSCO ITALA – (CIG: ZA1028DAEA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BA) PER  SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO – (CIG: Z3804CD788)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FAVORE SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO OPEL COMBO TARGA DA433PD IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO GIAT SNC DI VERDELLINO - CIG. ZBD05A8651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FORNITURA TESTI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 'E. FERMI' DI OSIO SOTTO - ANNI SCOL. 2011/2013 - DEFINIZIONE IMPORTO ORDINE PRINCIPALE E IMPEGNO DI SPESA SPECIFICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBULATORIO INFERMIERISTICO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR CAFFE' DELLO STADIO DI VIA DELLE INDUSTRIE N. 2. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI DI BERGAMO PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A N°4 UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DELLA COOPERATIVA E SITE IN VIA DON MANZONI AD OSIO SOTTO – PERIODO: 1AANNUALITA’ 2011 – 2A ANNUALITA’ 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI APRILE E MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PLASTIFICATA PER SERVIZIO BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA MANZONI DI DOLZAGO (LC) PER FORNITURA CESTINI - FINANZIAMENTO - CIG: (Z6305A6A23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S. DONATO COMPRENSIVA DI VERIFICA TECNICA DI FATTIBILITA’ -  (CIG: Z1A05A44D0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS METANO PRESSO LE C.T. DEL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS 'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: (ZF905A25BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRATORE AUDIO  PER  DIBATTITO CONSILIARE PRESSO SOCIETA' SCARPELLINI CODICE CIG  ZB205A03E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE/SCUOLA DELL'INFANZIA RELIGIOSA S. CAPITANIO ANNI SCOLASTICI 2011-2014, ARTT. 11, COMMA 1, LETT. A) E 14, COMMA1, LETT. A1) - DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INTEGRATIVO PER CONGUAGLIO DA AGEVOLAZIONI SU RETTE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - DURANTE I MESI DI APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO STRAORDINARIO REDATTO DALL'U.T.C. COMPRENDENTE DIVERSI INTERVENTI DI PULIZIA DEL TERRITORIO NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORCHIDEA AUSER - PERIODO 03.07.2012 - 31.12.2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2 TRIM. 2012 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - DURANTE I MESI DI APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO II° SEMESTRE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL BOSCO DELL'ITALA - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI  SPESA AD INTEGRAZIONE  DETERMINA N° 395 DEL 31/05/2012 -  CRE BIMBOGIOCA 2012 - CIG: ZF005457DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL PERSONALE P.L. NEL MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI R.S.A., R.S.U. ED ASSIMILATI PRESSO L'IMPIANTO DI TERMOUTILIZZAZIONE REA SPA DI DALMINE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012 - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO PER SAMLTIMENTO R.S.A. CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2012 - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DAL 02.07.2012 AL 31.12.2012 - AFFIDO A DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO - FINANZIAMENTO - CIG Z940597F49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA, DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO, A FAVORE DELLA DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE - PERIODO 04.07.2012-26.09.2012 - CIG ZD80597EFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE CAUZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER ESECUZIONE MANUTENZIONI ORDINARIE NUOVI BOSCHI DI DALMINE E FILAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEI COMUNI DI FILAGO E DALMINE. CUP J83B10000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L. UNICO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DALMINE, AFFIDATI ALL’AZIENDA AGRICOLA MOTTINI DOMENICO DI DALMINE.  CUP J83B10000720006 CIG Z7A02D38EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE S.A.L. UNICO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FILAGO, AFFIDATI ALL’AZIENDA AGRICOLA MAZZOLENI MARCO DI TERNO D’ISOLA.  CUP J83B10000720006 CIG ZE402D390F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO SCOLASTICO 2011/2012, A FAVORE DI E’VOLUTA SOCIETA’ COOPERATIVA. CIG: ZCE0241B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (1A- 5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DALMINE A FAVORE DI FACCHI PAOLINO DI DALMINE. CUPJ83B10000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (1A- 5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FILAGO A FAVORE DI MAZZOLENI MARCO DI TERNO D’ISOLA. CUPJ83B10000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2 S.A.L. LAVORI DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.  A FAVORE DELLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO.  CUP: J99B10000090005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2 S.A.L. LAVORI DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO AFFIDATI ALLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ DI STEZZANO.  CUP. J99B10000090005 CIG 2877266B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO TRAMITE MOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS 165/2001 DIPENDENTE DAMINELLI LAURA PRESSO COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA CON DECORRENZA DAL 01.07.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE DI DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT  - SOCIETA' N.Q.A. NUOVA QUALITA' AMBIENTALE SRL (CIG ZD40591BDC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO URBANISTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N. 1  AL PGT E DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - DOTT. ARCH. MARCO ADRIANO PERLETTI (CIG ZF20591B1F) - DOTT. ING. GIOVANNI PORRI (CIG Z480591B62) - DOTT. ARCH. UMBERTO BARESI (CIG Z8A0591B86)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO URBANISTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 TENDA A RULLO UFFICIO RESPONSABILE AREA II - FINANZIAMENTO CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N.1 CLIMATIZZATORE PER UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE- CODICE CIG ZED058DEF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINA N. 1278  DEL 28.12.2011 –  PERIODO GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 264/2011 –  PERIODO  GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER REALIZZAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE AREA DI SOSTA AUTOMEZZO SPAZZATRICE  + CANCELLINO PER ACCESSO AREA PIANTUMATA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – (CIG: Z3C058BA06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA A NOME DELLA DITTA PROCLIMA SRL DI STEZZANO (BG) PER INTERVENTO DI RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO GRUPPO REFRIGERATORE PRESSO IL MUNICIPIO – (ART. 191.3 T.U. 267/00) - (CIG: Z54058B5B5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE UTENZE N. 11691/11696 -  RUOLI EMESSI NELLI ANNO  2012 (R.S N. 42/2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) PER  FORNITURA E POSA DI N. 15 CARTELLI “DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NEI PARCHI COMUNALI” E N. 15 CARTELLI “OBBLIGO UTILIZZO SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO – (CIG: Z97058AC50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA GRISOLIA ENRICO DI VERDELLO (BG) PER LAVORI DI RESTAURO MOBILI IN LEGNO DA COLLOCARE PRESSO IL MUNICIPIO – (CIG: ZA605899CE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO BIBLIOTECA E MANTENIMENTO SITO ANNO 2012  - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG)  PER SOSTITUZIONE POMPA DI RILANCIO ACQUA PER IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO CIG: ( Z1A0583B34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE SUSSIDI SCOLASTICI A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DISCIPLINARE  D'INCARICO  STUDIO  GEOM.  TARAMELLI  DI  TERNO D'ISOLA  (BG) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRATICA VV.F. - ESAME PROGETTO CAMPUS SCOLASTICO ALDO MORO - FINANZIAMENTO CIG: (ZCF0582179)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSINESS KEY PRESSO SOCIETA' INFOCERT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER PRESSO SOCIETA' OLIDATA SPA -CESENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI OSIO SOTTO E ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO STOTTO - LIQUIDAZIONE CORSO ITALIANO PER STRANIERI ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA TELEFONICA E ASSISTENZA ON LINE RELATIVA AI SOFTWARE PROGRAMMI CONCILIA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA ANNO 2012. CIG N. Z40057D998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE PRESTITI CPD SPA APPROVATA CON DCC N. 16 DEL 22.05.2012 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER PERFEZIONAMENTO ISTANZA.-(N.R.I.A. N. 40 DEL 22.06.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE GARANZIA N.2 SERVER SISTEMA INFORMATICO COM.LE 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VOUCHER E BUONI SOCIALI A SOSTEGNO RETTE CDI - LUGLIO/DICEMBRE  - CIG  396405058A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) PER FORMAZIONE PLINTO IN C.A. E POSA DI CANESTRO  PRESSO IL PARCO GIARDINO - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA  DI CUI  ALLA  DELIBERA DI G.C. N° 19/2008 (SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SU OPERE A VERDE/IRRIGAZIONE) - CIG: (Z2805775FB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI B E C ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'PA 7' - LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE PASCOLO SAS PER PERMUTA CAPANNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'P.A. 7' - LOTTO F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DGC N. 193/2011 - 11^ QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ITALSPORT DI CISERANO (BG) AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CANESTRI DA COLLOCARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CENTRO GIOVANILE - FINANZIAMENTO - CIG: (ZE80575E3C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. TANGORRA SIMONE PER RECUPERO CREDITO A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL BAR CAFFE' DELLO STADIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE STUDIO TECNICO LEBBOLO GEOM MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER FRAZIONAMENTO AREE PA 7 E TRACCIAMENTO LOTTI - CIG Z4F058B652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA FORMATIVA SU PROCEDURE SOFTWARE INSTALLATE C/O UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO PER SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ PROGEL DI GALLARATE (VA) – CIG: ZD6032D49D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 SPAZZOLE PER SPAZZATRICE COMUNALE - CIG Z0D0301368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) – PERIODO 22.06.2012/31.08.2012 – IMPEGNO DI SPESA –  (CIG: Z17056E727)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ROTA MARTIR ALESSANDRO DI BERGAMO PER INTEGRAZIONE RELAZIONE CTU CAUSA ERICE S.R.L./COMUNE DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG) PER SPOSTAMENTO PUNTO DI FORNITURA ACQUA PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI- OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – (CIG: ZAA05709DF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 9 OTTOBRE 2011. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPENSO  AL COORDINATORE COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER  ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO A NOME A.T.I. AUTONOLEGGIO RUSSO DONATO/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SET.2011/GIU.2014 - ADEGUAMENTO ISTAT VALORE D'APPALTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/13 EX ART. 20 C.S.A. - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZIO COMPITI A.S. 2011/2012 A FAVORE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE PER SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - MESI DI APRILE E MAGGIO 2012 - CIG Z5303BD0C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AD OGGETTO: REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI VALUTAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE OPZIONI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DOPO LA RIFORMA MONTI - ART. 11 DELLA LEGGE 27/2012 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DR. ARZILLI IVAN – APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO - CODICE CIG Z170564465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SERVIZIO WI-FI - A FAVORE SOCIETA' BRIANTEL SRL MERATE (LC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - AFFIDO LAVORI DITTA EDILSCAVIL DI PEDRENGO (BG)  - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA  APPROVATA CON DETERMINAZIONE N° 438/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA 'ABITARE LE EMOZIONI, COME IL PAESAGGIO ESTERNO RISPECCHIA IL PAESAGGIO DELL'ANIMA' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MAGGIO 2012 – A.C. GIOVANI VOLUNTAS A.S.D. DI SERIATE - (CIG: Z16010627E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE  SOCIETA' CO.INN S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO PER RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 19/2007 DEL 05.12.2007 E P.C. 01/2008 DEL 30.01.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL' U.T.C. AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE - FINANZIAMENTO - CONTRIBUTTO AUTORITA'  LL.PP. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA AREE COMUNALI - DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA I AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE GRUPPO FRIGOR INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO – MANUTENZIONE ORDINARIA - (CIG: Z170552EEC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MD 2002 DI CISERANO (BG) PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO CASERMA CARABINIERI - FINANZIAMENTO - ADEMPIMENTI D.LGS. 626/96 - (CIG: ZBA0552DC1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO ARCH. MINOCCI DI OSIO SOTTO PER  RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA IN COPPI E RESTAURO DEL PORTONE D'INGRESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE : RILIEVO GRAFICO E FOTOGRAFICO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEL RESTAURO, D.L. E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE/RILASCIO NULLAOSTA DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BEINI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD OGGETTO: 'REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E DI VALUTAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE OPZIONI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DOPO LA RIFORMA MONTI - ART. 11 DELLA LEGGE 27/2012' - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PER L'ANNO 2011 IN MATERIA DI 'RECUPERO EVASIONE ICI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE 2011 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.12.2012 DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI LEGNO - CONSORZIO RILEGNO DI CESENATICO - ACCERTAMENTO ENTRATA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO PER MODIFICA PORTA D’ENTRATA LATERALE MUNICIPIO – FINANZIAMENTO  -    (CIG: ZC6054A0DC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DISSUASORI DI VELOCITA’ SPEED CHECK - A FAVORE DELLA SOCIETA’ SIBESTAR SRL CIG N°  ZB30241E06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.P. COLOR DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMBIANCATURA CON APPPLICAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CAVOUR - PRESIDIO SAN DONATO - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - (CIG: Z9D0547283)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRE BIMBOGIOCA 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA  AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP - CIG ZF005457DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA - IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO APPARECCHIATURA DA INSERIRE NELLE CABINE SPEED CHECK  CIG. N. ZAE0544AF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FARMACIA COMUNALE MAG. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD OGGETTO: “REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI VALUTAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE OPZIONI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DOPO LA RIFORMA MONTI - ART. 11 DELLA LEGGE 27/2012” - PROROGA TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA A LUNEDI' 11.06.2012 ALLE ORE 12,00 ED APERTURA OFFERTE ALLE ORE 15,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER STAGE ESTIVO CON ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'G.MARCONI' VIA VERDI,60 - DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2012 - INTEGRAZIONE. (REG.SERV. N. 35BIS/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO PREMIO PRODUTTIVITA'  2011 AI DIPENDENTI DELL'AREA V - POLITICHE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO PRODUTTIVITA' 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2011 DIPENDENTI AREA VI - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2011 - DIPENDENTI AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMSIONE DI GARA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA  APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG), MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 160 BIS D.LGS 163/06 IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 3 COMMA 15 TER/CRITERI EUROSTAT 2004 - FINANZIAMENTO SPESE COMMISSARI ESTERNI - DOTT BARZAGHINI DI MILANO - CIG: (Z490535EE9) - DOTT. PEZZAGLIA DI POZZUOLO MARTESANA (MI) - CIG : ( ZBA05361EA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2011 - DIPENDENTI AREA IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI OSIO SOTTO VS AVVOCATO D'ALOIA - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE AVV. BERTOLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2011 DIPENDENTI AREA I - AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI “BAR-CAFFE DELLO STADIO” E CONCESSIONE IN USO DEI  LOCALI ANNESSI ALLO STADIO COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE N° 2  – INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VODAMAX DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SWITCH PER NUOVA RETE UNICA TELEFONICA PRESSO MUNICIPIO E CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – (CIG: ZEA052F641)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE - ANNO 2012 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COLLEGAMENTO BUS NAVETTA OSIO SOTTO/STAZIONE F.S. VERDELLINO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AD OGGETTO “REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI VALUTAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE OPZIONI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DOPO LA RIFORMA MONTI - ART. 11 DELLA LEGGE 27/2012”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO RICREATIVO ESTIVO BIMBO GIOCA 2012 -. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSOCIAZIONE AIRONE DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF005457DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE - RETTIFICA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA - AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG), MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 160 BIS D.LGS 163/06 IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 3 COMMA 15 TER/CRITERI EUROSTAT 2004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI AREA DELLE RISORSE CORRELATE AL PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2011 PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 277 DEL 13/04/2012 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO  IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIMESTRE 2011 - 1' TRIMENSTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER REALIZZAZIONE 11° EDIZIONE MANIFESTAZIONE BIBLOFESTIVAL 2012 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER PULIZIA CADITOIE STRADALI - DITTA F.LLI ZAPPETTINI DI ALBINO (BG) - ANNO 2012 - MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG: Z4F052B5ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO 'PA7' - LOTTO 'G' - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  - AVVIO PROCEDURA DI ALIENAZIONE AI SENSI ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO A TERZI DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CARDINI DEPURAZIONE ACQUE DI S. PAOLO D’ARGON (BG) PER INSTALLAZIONE DI SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DA COLLOCARE PRESSO CENTRALE TERMICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DONATO – (CIG: Z7A0528E88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVZIO DI CUI ALLA DETERMINA N° 1278 DEL 28.12.2011 - PERIODO MAGGIO 2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 'ORCHIDEA AUSER' DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 264/2011 - PERIODO MAGGI0 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PRESSO SOCIETA' DYNAMIC SRL BERGAMO CODICE CIG ZF1052499E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE DIVERSE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 9 OTTOBRE 2011. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO AI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. 9 OTTOBRE 2011. PRIMO ACCONTO AI RILEVATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PATROCINIO COMUNALE ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE “FESTA DI HALLOWEN” IN DATA 30/10/2011 PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A FAVORE SOCIETA’ COOPERATIVA OSIO SERVIZI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI C/O L'AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - CIG: Z2D051F760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - RILEVAZIONE MENSILE - CICLO GENNAIO/DICEMBRE 2011- LIQUIDAZIONE E SALDO QUARTO ED ULTIMO  ACCONTO COMPONENTI UFFICIO RILEVAZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA LA GRAFICA DI CISERANO (BG) PER FORNITURA VOLANTINI “INFORMATIVA IMU” - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG Z880519362). (R.S. N. 34/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2012 - INTEGRAZIONI/ECONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MORETTI DI COMUN NUOVO (BG) AVENTE AD OGGETTO LA RIPARAZIONE DEL TAGLIAERBA A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE - FINANZIAMENTO - (CIG : ZE605172DF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE RAMPA IN C.A. PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI:  AFFARI GENERALI, CULTURA E COMMERCIO – PERIODO: GENNAIO/APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA PRESSO SOCIETA’ EDK SRL TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI DISERBO SUL TERRITORIO COMUNALE E TAGLIO ERBA PRESSO SCUOLE – (CIG: Z47050F79E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO PARTECIPAZIONE CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO REP. 807/2010 GESTIONE BAR DELLO STADIO SIG. COMOTTI M.F. - ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - PROPOSTA PENALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA BACHECA IN FERRO DA INSTALLARSI PRESSO LA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CARPENTERIA REGONESI DI VERDELLINO (BG) PER OPERE INTEGRATIVE. FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA  APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N° 14 DEL 02.02.2012. (CIG: ZAC050C562)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE LIBRETTO AL PORTATORE/SIG.RA MANTOVA GERMANA DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL. 2011/12 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GEN./GIU. 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI  DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI LALLIO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT.228, COMMA 3 - D.LGS. 267/00 E 121 - REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA': RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ARNOLDI DI OSIO SOPRA (BG)  PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  RIPRISTINO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO ROTATORIE COMUNALI - FINANZIAMENTO - (CIG: Z1E0506834).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE APERITIVI LETTERARI IN BIBLIOTECA PRIMAVERA 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ENTIONLINE: ACQUISTO PACCHETTO COMPLETO DI LINK DENOMINATO 'CALCOLO IMU + F24 + RAVVEDIMENTO - UNA MANO AI CITTADINI' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO E DI AGGIORNAMENTO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE.  CIG: Z7302B305E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA 20 CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPEDA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO FACILITY MANAGEMENT E QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA’ ES. 2013 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ PROGEL DI GALLARATE (VA) – (CIG: 1454592F46)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI APRILE 2012 – A.C. GIOVANI VOLUNTAS A.S.D. DI SERIATE - (CIG: Z16010627E) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTIVIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO OPEL COMBO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO AUTOFFICINA PIERRE DI OSIO SOTTO - CIG:  Z05061F6CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA A NORMA/IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PLESSO SCOLASTICO CAMPUS A. MORO - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO - CIG : ZA004ED5F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNCIO INDUSTRIALE STATALE 'G.MARCON' DALMINE  PER STAGE ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE YAMAHA CIG. N. N.  Z9A04E7B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'L.EINAUDI' DI DALMINE PER STAGE ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI DALMINE (BG) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI PRESSO LA EX 525 ED IL C.SO EUROPA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO SERVIZIO TRASPORTO TRAMITE CROCE BIANCA DI BOLTIERE A FAVORE UTENTI SOTTOPOSTI A DIALISI – MAGGIO/NOVEMBRE 2012 - CIG  3873282D68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO BANDO NOVEMBRE 2011 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PREMIO FABIO USUBELLI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI COMPONENTI GIUNTA - DEFINIZIONE IMPORTI DOVUTI ALLA CASSA NAZ. PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE A TITOLO DI QUOTE FORFETARIE ONERI PREVIDENZIALI D.M. 25.05.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO P.I. BIANCHETTI DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA PRESCRIZIONI  VV.F.  E NORMATIVE CONI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ZONA SPOGLIATOI  - FINANZIAMENTO - (CIG : Z4F04DF334).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S.  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO TRASPORTO -  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE PER BORSA DI STUDIO LINO BARBISOTTI PER LA MUSICA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE -  RUOLO EMESSO N. 255 NELL’ ANNO  2012 (TARSU 2011).  (R.S N. 30/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A SOSTEGNO ALUNNI DISABILI A FAVORE COOPERATIVA CITTA’ DEL SOLE ONLUS DI BERGAMO – FEBBRAIO/MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA  A PROCEDURA  APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 979,20 KWP SITO NEL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG), MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 160 BIS D.LGS 163/06 IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 3 COMMA 15 TER/CRITERI EUROSTAT 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE - INDIVIDUAZIONE CRITERIO PER NOMINA COMMISISONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. SIMONE TANGORRA DI STEZZANO (BG)  PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  CONTRO RICORSO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BERGAMO DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE AVV. MARCO IVERSITI/SERGIO SUARDI DI BERGAMO AVENTE AD OGGETTO  SINISTRO DONADONI DEL 17.05.2010 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI N.4 ALLOGGI DI PROPRIETA’ DELLA COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI SITI IN VIA DON MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO PA 7 - LOTTO G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LIBRO 'REALISMO OGGI - ARCHITETTURA DEI PICCOLI CENTRI' DA PARTE DI ALINEA EDITRICE SRL DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE A GENESI GRUPPO EDITORIALE SRL DI CITTA' DEL CASTELLO A SEGUITO CESSIONE DI CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA I.C.S. S.P.A. DI COPIANO PER FORNITURA N. 500 BIDONI DA 35 LITRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO - CIG Z2D0301335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 264/2011 –  PERIODO  APRILE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINA N. 1278  DEL 28.12.2011 –  PERIODO MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MARZO APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ PROGEL DI GALLARATE (VA) – CIG: ZD6032D49D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALL’OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO ANNUALE 2010 CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2005 SERIE 3 NUMERO 456</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA  DI  RECUPERO  TERAPEUTICO - RIABILITATIVO  -  MISURA  DI  SOSTEGNO  DEL  REINSERIMENTO LAVORATIVO  EX  ART.21, COMMA 1 , LET. C) , C.C.N.L. 14.09.2000  A  FAVORE  DEL  DIPENDENTE  M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO  PER FORNITURA E POSA DI SEGNALE STRADALE URTATO DA AUTOMEZZO PRESSO ROTATORIA MADONNA DELLA SCOPA – (CIG: ZEB04B6619)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 1° SEMESTRE 2012 AD ASSOCIAZIONE “AMICI DEL VERDE” DI OSIO SOTTO RELATIVO CONTRIBUTO PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL BOSCO ITALA – (CIG: Z8B0421341)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO 'PA 7' (LOTTI F E LOTTI B-C) E PRESA D'ATTO GARA DESERTA PER ALIENAZIONE LOTTO G.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA PROGETTI DI INSERIMENTO IN CDD - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVOE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MONTE CREMASCO (CR) - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE PIA OLMO ONLUS DI OSIO SOTTO A FAVORE SIGG.PM, CL, LC, EM - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NASCITA SOCIALE ANNO 2009 - INIZIATIVE A FAVORE DEI DICIOTTENNI RESIDENTI AD OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 14^ RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA 'APRITI CIELO 2011'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TITOLARI FARMACIAFEDERFARMA BERGAMO PER L'ANNO 2012 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO D'URGENZA IN PRONTO INTERVENTO SIG.RA L.T. E  MINORE L.N. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 20/04/2012 AL 20/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI TREVIOLO PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2012 - PRIMO ACCONTO CIG ZF6028E128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANODOPERA MONTAGGIO FARO BRANDEGGIABILE GIULIETTA CIG. N. Z52049A7ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI MARZO 2012 – A.C. GIOVANI VOLUNTAS A.S.D. DI SERIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE ELETTRICHE NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA REDATTO DALLO STUDIO ING. MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ING. MOTTA EMANUELE DI BERGAMO PER INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA SPECIALISTICA PER PROCEDIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - CIG ZE80494BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SINTERPLAST SPA DI CISERANO PER LA FORNITURA DI N. 6 CONTENITORI CARRELLATI DA 1300 LITRI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG Z1A03012FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE PER SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2012 - CIG ZB903DEC14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 05.02.1992, N. 104 – AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTI STADIO A FAVORE DELLA SOC. AURORA SERIATE CALCIO PER LA STAGIONE 2011/12 - RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIENZA OBBLIGHI CONVENZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TARGA DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - SOSTITUZIONE PASTIGLIE E SPECCHIO ANTERIORE - CIG. 4151786231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA IV - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - DURANTE I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL’AREA III - DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI - DURANTE I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO GESTORE DI TELEFONIA E TRAFFICO DATI DA TELECOM ITALIA A VODAFONE RETE UNICA PRESSO LA BIBLIOTECA IL CENTRO SOCIALE ED IL CENTRO GIOVANILE – PRESA D’ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA – (CIG: ZBA0479CEF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI LALLIO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO 'BLACK TOP' PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO ALLA PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) – PERIODO 15.04.2012/14.04.2013 – (CIG: 1454592F46)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI  PULIZIA  E  MANUTENZIONE  EX  AREA  PIAZZOLA  ECOLOGICA  IN VIA DELLE INDUSTRIE . OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER SISTEMAZIONE AREA  A VERDE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO PER FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO , FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTINE PRESSO AREA ADIACENTE IL CENTRO GIOVANILE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BIBLIOCORSI DI PRIMAVERA ANNO 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURA DI BENI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. B.M. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO SERVIZIO PULMAN PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE A MILANO IN DATA 19 APRILE 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL DIPENDENTE ARCH. NICOLO' ALBERTO A SVOLGERE CONSULENZE PROFESSIONALI OCCASIONALI ALL'ESTERNO DELL'ENTE E FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE – PERIODO 01.04.2012/30.06.2012 - (CIG: 3394425020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2012 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA, DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO, A FAVORE DELLA DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE - PERIODO 04.04.2012-27.06.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI ORGANIZZATO DA ANUTEL.  (R.SERV. N. 23/2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE  -  ANNO 2012 - APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDO LAVORI DITTA MIANI GARDENS DI BERGAMO - (CIG. Z 7A0461620)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO OFFERTA DITTA MOCIT SNC DI BERGAMO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE PRESSO LE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE  -  ANNO 2012  - (CIG: Z240460F9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTRODUZIONE DI UN SISTEMA FINALIZZATO A PRODURRE LA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE CON IL TIMBRO E/O FIRMA DIGITALE E CONTESTUALE SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CERTIFICATI ANAGRAFICI EROGATI PER CANALE TELEMATICO CON DECORRENZA 01.07.2012 A FAVORE SOCIETA' KIBERNETES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 PC  PER UFFICIO SEGRETERIA A FAVORE SOCIETA’ DYNAMIC INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'AREA ADIBITA A PIAZZOLA ECOLOGICA POSTA IN VIA DELLE INDUSTRIE A SEGUITO APERTURA NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA CADUTI SUL LAVORO - CIG Z2B03012AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE ED INUMAZIONE RESTI MORTALI E SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESSO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA GMB DI VILLA DI SERIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CASTEL ROZZONE (BG)  PER MANUTENZIONE IMPIANTO  DI RISCALDAMENTO PRESSO STRUTTURA DEL CAMPUS SCOLASTICO, COMPRENSIVA  DELLA NOMINA DEL III° RESPONSABILE PERIODO 01.042012/15.04.2013  -  CIG ( Z72045A52D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MASSA VESTIARIO ESTIVO IN DOTAZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE - CIG: ZC60456A70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SGOMBERO NEVE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE  N.  829/R.G. DEL 06.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  'L'ORCHIIDEA AUSER'  DI OSIO SOTTO  PER  PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO  DI  CUI  ALLA  DETERMINA N° 1278 DEL 28.12.2011 - PROGETTI STRAORDINARI - PERIODO  MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  'L'ORCHIDEA  AUSER'  DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI  CUI  ALLA  CONVENZIONE APPROVATA  CON DELIBERA DI G.C. N 264/2011 - PERIODO MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° S.A.L. LAVORI DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI ESOTICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO AFFIDATI ALLA COOPERATIVA DELLA COMUNITA’. CUP J99B10000090005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO SCOLASTICO 2011, A FAVORE DI E’VOLUTA SOCIETA’ COOPERATIVA. CIG. Z9D00FF0DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COSTI DI  PARTECIPAZIONE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PLIS AL CORSO DI AGGIORNAMENTO, ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE WWF OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL’ADDA. CIG. Z3D0451E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEDE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. ANNO 2012 A FAVORE DI GUALANDRIS ELEONORA. CIG ZEC0451C70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 – A.C. GIOVANI VOLUNTAS A.S.D. DI SERIATE – (CIG: Z16010627E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO (BG) APPROVAZIONE CESSIONE DI CREDITO A VALERE SUL FONDO    “SBLOCCA CREDITI”  UNIONCAMERE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA       CIG N° Z8A01D836E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER  ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA APPALTO PER INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO PER L’ESISTENTE RETE ANTINCENDIO DELLA NUOVA PIATTAFORMA ECOLOGICA PRESSO LA EX DISCARICA PUBBLICA DI R.S.U. IN LOCALITA’ SCARLETTI – DITTA TERMO IMPIANTI SRL DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUARDI S.R.L. DI CHIUDUNO (BG)QUINTO INTERVENTO BOSCO ITALA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA APPROVAZIONE CESSIONE DI CREDITO A VALERE SUL FONDO “SBLOCCA CREDITI” UNIONCAMERE LOMBARDIA (CIG.Z8801DB6DB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VERSATA DALLA SIRTI SOCIETA' PER AZIONI DI CASSINA DE' PECCHI (MI) - PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA IN CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI  - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012 - CIG 390066201D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN OSIO SOTTO ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO PA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO PER INTERVENTI VARI PRESSO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – (CIG: ZC4043E3AC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COM.LE ENEL 2007 - RIMBORSO AD ENEL DISTRIBUZIONE SPA CREDITO NON CONGUAGLIATO - IMPEGNO CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PER FREQUENZA CDD UTENTI DIVERSI RESIDENTI AD OSIO SOTTO - ANNO 2011 - A FAVORE AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNI PER UNIVERSITA' ANTEAS DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI – PROROGA N°1 L.S.U. PRESSO SERVIZIO DEMOGRAFICO/ELETTORALE DAL 22.03.2012 AL 21.09.2012 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA’ REDATTA DALLO STUDIO ARCH. VITALI/GUALANDRIS DI DALMINE PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E  FORMAZIONE  STRADA  DI  ACCESSO - II° LOTTO -  ESEGUITE DALLA DITTA ASSOLARI LUIGI &amp; C. SPA DI VALBREMBO (BG) – LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA ASSOLARI – ACCONTO 2° S.A.L. PARI AL FINALE – APPROVAZIONE CESSIONE DI CREDITO A VALERE SUL FONDO “SBLOCCACREDITI” UNIONCAMERE LOMBARDIA/ANCI LOMBARDIA - (CIG: 0501353195) – (CUP: J48F09000020006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ZANETTI SERVICE S.R.L. DI MAPELLO PER REDAZIONE MUD E ORSO ANNO 2012 - CIG Z9F042E29F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONE USO DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SANZANI TIZIANO DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE SERRATURE PORTE PRESSO CENTRO GIOVANILE - (CIG: ZD60417AE8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI  ECONOMICI CONCESSI  CON DGC N° 200/2011 E N° 193/2011 -  10^ QUOTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE  'AMICI DEL VERDE DI OSIO SOTTO'  PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL BOSCO DELL'ITALA - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER IL PERIODO 2013-2017 - AFFIDO AL CONSULENTE CLERICI GIUSEPPE DI BULGAROGRASSO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ATTO D'OBBLIGO TRA COMUNE E SOCIETA' AUTOSTRADE/IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER A SOSTEGNO DELLO SPORT GIOVANILE - STAGIONE SPORTIVA 2011/12 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONTRIBUTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI PROMOZIONE SPORT [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG N.Z3E040F2D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE A FAVORE SOCIETA' EDK SRL -CODICE CIG Z89040314E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  N.2 MONITOR A FAVORE SOCIETA' EVITEK SRL SUISIO (BG) CODICE CIG Z52040322B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPEL COMBO TARGA DA433PD IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI -  CIG 403568509E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO (TARGA EB196ZR) IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - CIG 4035274D6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO PER SMALTIMENTO R.S.A. CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - PERIODO MARZO-GIUGNO 2012 - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. ELISA CANTONI DI BRESCIA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DAI SIGG.RI AMADEI ED ALTRI AVANTI AL TAR LOMBARDIA -SEZIONE DI BRESCIA- PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA  DELIBERA CIPE N. 97/2009 'PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PEDEMONTANA LOMBARDA -COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI AMATORIALI PER ADULTI 'BIBLIOCORSI 2012'  - INDIVIDUAZIONE OPARATORI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. MAURO FIORONA DI BERGAMO E AVV. SIMONA GRANETTI DI BRESCIA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DA IMMOBILIARE VERONICA SRL AVANTI AL TAR LOMBARDIA -SEZIONE DI BRESCIA- PER ANNULLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEI LOTTI INSERITI NEL P.A. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2007/2008 E 2009/2010 – SGRAVIO QUOTE INESIGIBILI – DISATTIVAZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA – APPROVAZIONE – (R.S. 18 DEL 08.03.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO  GEOM. ASSANELLI  DI CISERANO (BG)  PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO PORZIONE DI TERRENO POSTO A  LATO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COLLEONI E LA VIA LEOPARDI  E  RELATIVI  PARCHEGGI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI FILAGO DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. ANNO 2012 - CIG ZB30400F86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE CENTRO STORICO MESE DI GENNAIO 2012 - CIG ZB903DEC14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'AREA ADIBITA A PIAZZOLA ECOLOGICA POSTA IN VIA DELLE INDUSTRIE A SEGUITO APERTURA NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA CADUTI SUL LAVORO - CIG Z2B03012AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE CALDAIA  MURALE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA LIBERTA'/COOPERATIVA USIGNOLO - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ON-LINE PERIODO: 01.01.2012 - 31.12.2012 WOLTER KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. DI ROMA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO AD ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA DAL 20% AL 21% - CIG ZF803FE35F.AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL DI ALBIGNASEGO PER FORNITURA DI N. 10 CONTENITORI PER  LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE CIG Z3402914CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA STARCH SRL DI ORNAGO PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI 7 ANNO 2012 - CIG ZFF028E1F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EUROSINTEX SRL DI CISERANO PER FORNITURA N. 500 ECOBOX DA 30 LITRI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG Z5703012C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' SPM DI BERGAMO PER PUBBLICAZIONE SU L'ECO DI BERGAMO DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL P.G.T. -CIG ZDA029A29B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  AUTOFFICINA SERVALLI EDOARDO DI GANDINO PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE - CIG ZA40280AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICODIFICA CONTABILE IMPEGNO 1389/RG 135/RS DEL 22/12/2010 LIQUIDAZIONE ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA AUTOMIA SRL/COMUNE OSIO SOTTO - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-LEGALE STRAGIUDIZIALE  AD AVV. PIZZIGONI GIOVANNI DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE – (CIG: ZCD03FA0E0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 'LE RETTE NEI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANE A FAVORE DELL'ASSISTENTE SOCIALE FACOETTI MARIANGELA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA  DI BERGAMO PER INCARICO PROFESSIONALE PER OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO SOCIETA' EDINVEST SRL AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIETA' PER LA GESTIONE IMPIANTO NATATORIO DI OSIO SOTTO - DA SOCIETA' 'SPAZIO SPORT S.R.L.' DI ROVATO (BS)  A SOCIETA'  ' SPAZIO SPORT ONE  - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.'  DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO CONCESSIONI IN USO PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX PISCINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GRAVE DISAGIO ALLOGGIATIVO A FAVORE  EL KADIRI EX DGC 27 DEL 15/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG. N. Z7D03F0CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DI BERGAMO  PER INOLTRO PRATICA/RICHIESTA C.P.I. CENTRALE TERMICA PRESSO IL PRESIDIO SOCIO SANITARIO S. DONATO DI VIA CAVOUR DA PARTE  DI  TECNICI  ESTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI SINDACO E COMPONENTI GIUNTA - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FAGIANI ADRIANO DI VALBREMBO (BG)  PER SOSTITUZIONE PANNELLI CASSONETTI DELLE TAPPARELLE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA - (CIG: Z8603EBAF0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2012 PERSONALE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CARISSIMI LUCIANA/COMUNE DI OSIO SOTTO. PRESA D'ATTO RINUNCIA AL RICORSO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE FERRARIO PAOLA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE ESTERNO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GENNAIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVISORIA CONVENZIONE COOPERATIVA USIGNOLO PER INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO SFA - MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.V.C.P. PER GARA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA  INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 82/723 DEL 8/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA COMPLETAMENTO QUINTO LOTTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA –AREA MERCATO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ SUARDI SRL CIG N°  ZF503DFB45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI DI BERGAMO PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A N°4 UNITA’ IMMOBILIARI SITE IN VIA DON MANZONI OSIO SOTTO – 1° SEMESTRE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO CONCESSIONI IN USO PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINA N. 1278  DEL 28.12.2011 –  PERIODO FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 264/2011 –  PERIODO  FEBBRAIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER IL PERIODO 2013-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATRICE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A.C/O COMUNITA’  GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MONTE CREMASCO  (CR)  - PERIODO: MARZO/APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO  INSERIMENTO IN  COMUNITA’ AFA DI BRIGNANO G.A. A FAVORE  MINORE B.J. - PERIODO: MARZO/APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA PERVENUTA DA STUDIO TERMOTECNICO AGAZZI BATTISTA DI OSIO SOPRA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VOLTE ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA – (CIG: Z9B0196907)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE PIA OLMO ONLUS DI OSIO SOTTO A FAVORE SIGG. PM, CL, LC, EM. - IMPEGNO DI SPESA -   PERIODO: MARZO/APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA LOZZA AUTOMOTIVE PER ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE  FIAT SCUDO TARGA BE163BC - APPROVAZIONE OFFERTA ACI ZINGONIA PER VISURA CAMERALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG 4098586429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GARE ATTIVATE NEL PERIODO 01.09.2011-31.12.2011 A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIBERNETES - FABBISOGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERV.FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE\SERVIZIO FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE SACCHI E CALENDARI RIFIUTI PER L'ANNO 2012 EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE KIBERNETES PER VARIAZIONE IVA DA 20% AL 21%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA  RIVA  ANTONIO DI OSIO SOTTO  PER RIPRISTINO CAVO DI ALIMENTAZIONE LINEA ELETTRICA INTERNA AL BOSCO ITALA - FINANZIAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA BACHECA IN FERRO DA INSTALLARSI PRESSO LA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII°  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CARPENTERIA REGONESI DI VERDELLINO (BG) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO (TARGA DL688SH) IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - CIG 39761159E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A COMITATO ECOLOGICO  DI OSIO SOTTO PER GESTIONE BOSCO ITALA – PERIODO 01.01.2011/31.12.2011 – (CIG: Z840199DA8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIOI DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 - PROGETTO 'COLAZIONE ALL'ITALIANA' - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI IDRICO SANITARI AFFERENTI LE PROPRIETA’ COMUNALI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI S.N.C. DI OSIO SOPRA (BG) – PERIODO : 20.02.2012 – 19.02.2014 – CIG: ZB0034DDC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI  ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ORGANIZZATIVE REALIZZAZIONE CORSO TEATRO 'BAMBINI IN SCENA' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  SOCIETA' EVITEK SRL PER ACQUISTO N.1 NOOTEBOOK E N.1  DISCO FISSO CODICE CIG Z5603C94B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO – INTEGRAZIONE ANNO 2012 - DITTA MOCIT DI BERGAMO – (CIG: Z17027A71C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO CIMITERO COMUNALE – PERIODO 01.03.2012/31.12.2012 – DITTA PANSERI ASCENSORI  DI  FILAGO – (CIG: ZA203B95AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO IN PROJECT FINANCING :  APPROVAZIONE OFFERTA  A.T.I. - IMPRESA GIROTONDO/SOCIETA' IMPIANTI SERVIZI S.R.L./IMPRESA RIVA S.R.L.  AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE OPERE  DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE DENOMINATA BAITELLO IN LOCALITA' SAORE - AFFIDO DELLA CONCESSIONE ALLA SUCCITATA  A.T.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AGGIUDICATARIA DITTA CDS TRACCIALINEE DI DALMINE (BG). SUBAPPALTATRICE DITTA I.N.C.E.S. DI TREVIGLIO (BG). DURATA SERVIZIO DAL 01.02.2012  AL 31.01.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA PROGETTI DI INSERIMENTO IN CDI - MESE APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDENTI AD OSIO SOTTO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA III DEMANIO/PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI DURANTE I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO MARINO ANZIANI - RIMBORSO QUOTE VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE PER DISDETTA PRENOTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NAS A FAVORE SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO CODICE CIG ZA03B4F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE DURANTE I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO – PERIODO 15.04.2011/14.04.2012 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DOMINIO WEB PER SITO INTERNET DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO - CIG. Z2E039FCEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A NOME OLD &amp; NEW S.R.L. E SVINCOLO FIDEJUSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI FILAGO ONERI RETRIBUTIVI 2009 E 2010 PERSONALE COMANDATO PRESSO UFFICIO PARCO PLIS BREMBO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE –  ATTRIBUZIONE A FAVORE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BELLOLI RUGGERO PER IL PERIODO LUG. 2011/GIU. 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA  IDRAULICA  ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG)  PER REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS-METANO PRESSO LE C.T. DEL PLESSO SCOLASTICO CAMPUS  'A. MORO' - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO “CENTRO COMMERCIALE OSIO” IN VIA CAMOZZI N°1 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA’ – ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE  COLLEGAMENTO RETE INTERNET PRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA' - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO IN PROJECT FINANCING : APPROVAZIONE N° 2  VERBALI DI GARA  AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE, DENOMINATA 'BAITELLO' IN LOCALITA' SAORE, E GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  ALLA SEGUENTE A.T.I. : IMPRESA GIROTONDO - SOCIETA' IMPIANTI SERVIZI - IMPRESA RIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTUAZIONE INIZIATIVE ANNO SCOL. 2010/11 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA FORMATIVA SU PROCEDURE SOFTWARE INSTALLATE C/O UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA RIVA ARCH. MIRKO DI OSIO SOTTO PER ACCATASTAMENTO NUOVO PARCHEGGIO PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO – I LOTTO – (CIG: ZD001F990B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE – CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z2A03A30CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO SERVIZIO VISITA GUIDATA A BERGAMO IN DATA 19 FEBBRAIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA LA GRAFICA DI CISERANO (BG) PER FORNITURA VOLANTINI “ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 13.02.2012 SU AUTOSTRADE BERGAMASCHE”  -  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (CIG: Z52039DE6F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ING. ILARIA PARADISO DI BERGAMO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA , PRESSO LA DISCARICA ESAURITA IN LOCALITA' SCARLETTI - AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA - INDIVIDUAZIONE  CRITERIO  PIU'  IDONEO  PER  REALIZZAZIONE OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE SOCIETA’ UBIALI DI BERGAMO CODICE CIG ZAB0399460 CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI ANNO 2012 A FAVORE SOCIETA' EDK SRL DI TORRIANA (RN) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - CODICE CIG Z0903996CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE VARIO D'UFFICIO E MANUALI E TESTI A FAVORE SOCIETA' EDK SRL CODICE CIG Z4C0389E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNUEMATICI AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO (TARGA EB196ZR) IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VOUCHER COMUNALE A SOSTEGNO RETTE CDI -  FEBBRAIO/GIUGNO  2012 CIG 396405058A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VIDIMAZIONE REGISTRO REPERTORIO CONTRATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANUSCA PER IL GIORNO 24 FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  OFFERTA DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA  PER FORNITURA SALE - (CIG: Z92039307E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ASSISTENZA HARDWARE GESTIONE INFORMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA' DIPENDENTE M. S. - PERIODO 06.02.2012 - 05.08.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER MATERIALE VARIO D'UFFICIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI TECNICI ANNO 2012-  A FAVORE SOCIETA' BERGAMO TEGNIGRAFI CODICE CIG Z44038A3DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ALLOGGIATIVA  A FAVORE SIG. T.T. APPROVATO CON DGC  17 DEL 02.02.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. LUCA NEMBRINI PER IL PERIODO II SEMESTRE 2011 (CIG 3178738992)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA PIAZZONI S.R.L. DI OSIO SOTTO PER NOLEGGIO BOX SERVIZIO IGIENICO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ORGANIZZATA DALLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE PER SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - MESE DI DICEMBRE 2011 - CIG Z2501BF2A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 DI DOMANDE SOTTOPOSTE  AI CONTROLLI DISPOSTI DALL'ART. 10, EDLL'ALL. 1 DELLA DGR N. 2160 DEL 4/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE FARE SCENA 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA  CDS TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) – DURATA SERVIZIO DAL 01.02.2012 AL 31.01.2014 -  (CIG: 373342796A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  - ESITI SELEZIONE - ATTIVAZIONE N° 1 L.S.U. PRESSO AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PERIODO: 01.02.2012 /31.07.2012 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE A.S. 2011/2012   - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO SERVIZIO TRASPORTO TRAMITE CROCE BIANCA DI BOLTIERE A FAVORE UTENTI SOTTOPOSTI A DIALISI - MARZO-APRILE 2012 - CIG  3873282D68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVISORIA CONVENZIONE COOPERATIVA USIGNOLO DI OSIO SOTTO PER INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO SFA - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RSD B.L.GUANELLA A FAVORE SIG. B.R. - FEBBRAIO 2012 - CIG 3884181F8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI ONERI SERVIZI SCOLASTICI  DI REFEZIONE A FAVORE ALUNNA Z.F. IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER CRISI OCCUPAZIONALE CON L'UTIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE. A.S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2011 – A.C. GIOVANI VOLUNTAS A.S.D. DI SERIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI DICEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER INTEGRAZIONE MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA - CIG ZF002AD299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROSINTEX S.R.L. DI CISERANO PER FORNITURA N. 500 ECOBOX DA 10 LITRI E N. 250 ECOBOX DA 30 LITRI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG ZD801A5809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZZOLIFICIO C.C.A.G. CROTTI S.R.L. DI OSIO SOPRA PER ACQUISTO N. 2 SPAZZOLE PER SPAZZATRICE STRADALE CIG Z8001E5098</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE PER SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - MESE DI NOVEMBRE 2011 - CIG Z2501BF2A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO SERVIZIO TRASPORTO TRAMITE CROCE BIANCA DI BOLTIERE A FAVORE UTENTI SOTTOPOSTI A DIALISI - FEBBRAIO 2012 -    CIG  3873282D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 136/2011   –  MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA R.C.F. S.N.C. DI RAIMONDI CLAUDIO &amp; FABIO PER INTERVENTO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI LASTRE IN AMIANTO ABBANDONATE PRESSO L'AREA IN LOCALITA' EX DISCARICA SCARLETTI - GIG Z0C02237CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINA N. 1278  DEL 28.12.2011 –  PERIODO GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 264/2011 –  PERIODO  GENNAIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA  PER  L'AGGIUDICAZIONE IN PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL  'BAITELLO'  E GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA I - AFFARI GENERALI, CULTURA, COMMERCIO - PERIODO: OTTOBRE_DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ISTITUTO “G.QUARENGHI' DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DI STAGES A SCOPO ESPERIENZA LAVORATIVA DA INSERIRE NELL'AREA  IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA /AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ABATI CHIARA 'COLLAB. AMM.VO - SERV. TRIBUTI' - MODIFICA ORARIO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 30 BOCCIONI MONOUSO IN P.E.T. DI ACQUA OLIGOMINERALE - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  ( CODICE CIG ZA30369574)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEQUESTRO CONSERVATIVO A SEGUITO RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO PER SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VITA ONLUS DI SONDRIO: - RIDEFINIZIONE QUOTE - LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE, ACCONTO MESE NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - RILEVAZIONE MENSILE - CICLO GENNAIO/DICEMBRE 2011- LIQUIDAZONE TERZO ACCONTO COMPONENTI UFFICIO RILEVAZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI -IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA VERSAMENTI TASSE REGIONALI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE  PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO SERVIZIO VISITE GUIDATE E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI ANNO 2012 E SERVIZIO VISITA GUIDATA A MILANO IN DATA 29 GENNAIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI ANNO 2012 -SOCIETA' ASSISTENZA UFFICIO DI BRIOSCHI FABRIZIO PONTE SAN PIETRO (BG) IMPEGNO DI SPESA -CODICE CIG Z5F0350E8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE RESP. SERVIZIO A CORSO DELFINO &amp; PARTNERS SU RISORSE E VINCOLI BILANCIO 2012  IMPEGNO DI SPESA –  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PARCO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI ANNO 2012 SOCIETA' ASSISTENZA UFFICIO DI BRIOSCHI FABRIZIO -PONTE SAN PIETRO  (BG) IMPEGNO DI SPESA  CODICE CIG Z460359DD2V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO PINCO PALLINO A FAVORE DELLA SOCIETA' SAN DONATO SRL DI OSIO SOTTO - LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE CON DELFINO E PARTENERS SRL IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CODICE CIG Z300353FA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI DURANTE IL PERIODO OTT./DIC. 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA LETTERA D’INVITO E RELATIVI ALLEGATI INERENTI LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI AFFERENTI LE PROPRIETA’ COMUNALI BIENNIO 2012/2014– DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZB0034DDC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TARGA DL688SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - SOSTITUZIONE CINCHIA, TENDICINGHIA E POMPA ACQUA - CIG  3881039EAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HOSTING - SITO WEB - EMAIL - ANNO 2012 -SOCIETA' EVITEK SRL -CODICE CIG Z00034757B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRASPORTO SOGGIORNO MARINO ANZIANI ALLA DITTA CARMINATI SRL - SUB IMPEGNO DI SPESA EX DCG 2002/2011 - CIG 3880861BCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IPERZOO S.R.L. UNIPERSONALE DI CURNO PER FORNITURA N. 200 KIT PORTA SACCHETTI IGIENICI PER DEIEZIONI CANINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE . PIAGGIO PORTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 40 DEL 21.01.2011 AD OGGETTO” LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE AI SOGGETTI PRIVATI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELL’AREA ZINGONIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO A KIBERNETES PER SERVIZIO DI 'ADEGUAMENTO SIMULATO DELLE BANCHE DATI ICI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 201/2011 FINALIZZATO AL CALCOLO DEL NUOVO GETTITO IMU' (R.SERV. N. 5/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO SU IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ORGANIZZATA DA ANUTEL (R.SERV. N. 4/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER PER  ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SERVIZIO ASSISTENZA INTERNAVIGARE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE SERVIZIO P.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE E PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI PER OSPITI CASA DI RIPOSO E CITTADINI OSIENSI CENTENARI - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG Z73033E10D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2010/11 CONTRIBUTO PER PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. – LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO APRILE 2010/MARZO 2013 - INTEGRAZIONE VALORI DI SPESA PER L’ANNO 2012 – APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO BOSCO ITALA. FORNITURA E POSA DI MATERIALE  PER SISTEMAZIONE STRADA INTERNA DI ACCESSO. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FORESTI MARCO GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALE E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2012 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG ZB60338356..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE -AUTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE  - QUOTA ASSOCIATIVA  ANNO 2012 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO -CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA COMUNALE 'SCAMBIO DI AUGURI ALLA CITTADINANZA' ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE - CIG Z4502BCE92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER SISTEMAZIONE DISSUASORE PRESSO  PISTA CICLABILE/ ROTATORIA CORSO ITALIA   - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA PRESSO ROTATORIA PER OSIO SOPRA - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER SISTEMAZIONE CORDONATURA PRESSO  AIUOLA/ROTATORIA VIA VERDELLINO - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 TENDE A RULLO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE -CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA BREMBO TECNICA DI BERGAMO PER CANONE AFFITTO FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE – PERIODO 01.01.2012/31.03.2012 - (CIG: 3394425020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE AXA ASSICURAZIONI DI MILANO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO SIG. MOJOLI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI  ECONOMICI CONCESSI  CON DGC N° 200/2011 E N° 193/2011 -  9^ QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE  POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITA' - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PRESSO  INCROCIO VIA MATTEOTTI - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PRESSO  VIA S. ALESSANDRO - CAUSA  INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE DIVERSE PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V\POLITICHE SOCIALI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 - TIPO B IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (REG. DI SERV. N° 01-2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO FARMACI SCADUTI  DITTA ECOLOGIA AMBIENTE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERV.FARMACIA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FILAGO PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE QUALE SEDE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER GESTIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO – SOCIETA’ SPAZIO SPORT SRL DI ROVATO (BS) – APPROVAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21% - ANNI 2012/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON UNIACQUE DI BERGAMO - PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2012 - FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RECUPERO SMALTIMENTO RADIAZIONE VEICOLI CIG Z04066F8FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO PLASTICA DURA - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO FACILITY MANAGEMENT PER GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI OSIO SOTTO DA PARTE DI PROGEL S.R.L.  – PERIODO 15.04.2011/14.04.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DESTINAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE (IRPEF 2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CDI VIA CAVOUR – DITTA SIRAM SPA DI MILANO – APPROVAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21% + ADEGUAMENTO ISTAT - ANNI 2011 E 2012 (PERIODO 01.01.2012/30.09.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE SOCIETA’ SIRAM SI’ SPA IN SIRAM SPA - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PULIZIA DEI LOCALI SITI IN VIA CAVOUR AD USO ESCLUSIVO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SAN DONATO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE RICETTE - DITTA CTF GROUP ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARMACI DITTE DIVERSE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL VERDE' DI OSIO SOTTO (BG) PER GESTIONE BOSCO ITALA - PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VI\FARMACIA COMUNALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA CON SOCIETA’ SAN DONATO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI DEL PIANO TERRA DEL PRESIDIO SAN DONATO  –  FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ESTERNO PER SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMOIANTI SEMAFORICI  - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA’ VIGILANZA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI – DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE &amp; C. SNC DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21% - ANNI 2012 – 2013 - 2014 (PERIODO 01.01.2014/31.05.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER PRESTAZIONI DI LIMITATA ENTITA’ PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE, ASFALTATURE, VERDE ED EDIFICI PUBBLICI – DITTA G.R.S. COSTRUZIONI SNC DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21% - ANNI 2012 E 2013 (PERIODO 01.01.2013/28.02.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA – DITTA B.F.G. SRL DI DALMINE (BG) – APPROVAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21% - ANNI 2011 (PERIODO 01.10.2011/31.12.2011) 2012 E 2013 (MESE DI GENNAIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE – DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO – APPROVAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21% - ANNI 2011 (PERIODO 17.09.2011/31.12.2011) 2012 (PERIODO 01.01.2012/21.06.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) – APPROVAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21% - ANNI 2011 (PERIODO 17.09.2011/31.12.2011) 2012 E 2013 (PERIODO 01.01.2013/31.05.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - ANNO 2011 - INTEGRAZIONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - ENEL - ITALCOGIM PER L’ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DAL MESE DI GENNAIO 2012 AL 30.06.2012 - AFFIDO A DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MD 2002 DI MORETTI DARIO PER REALIZZAZIONE RECINZIONE ESTERNA  PRESSO  CASERMA CARABINIERI - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG)  PER SOSTITUZIONE LAMPIONE URTATO DA AUTOMEZZO IN VIA DEL PASCOLO N.6-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITA' - APPIRVAZIONE - FINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ORE STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011 DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AFFIDO A FAVORE MINORE B.A. EX DGC N. 25 DEL 13/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE M.S. - GENNAIO/FEBBRAIO 2012 - CIG 39639735FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO  INSERIMENTO IN COMUNITA' AFA DI BRIGNANO GERA D'ADDA A FAVORE MINORE B.J - GENNAIO/FEBBRAIO 2012 - CIG39639979CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE MINORE B.A. C/O COMUNITA' GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO RSD VERDELLO SIG.RA B.R. - GENNAIO 2012  CIG  3884181F8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PRESUNTO A COPERTURA PARZIALE RETTA RSH DI PIARIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>BLOCCO PAGAMENTI A SEGUITO RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO, SEZIONE LAVORO CON RICHIESTA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO PER SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI OSIO SOTTO ALLA COOPERATIVA “PROGETTO VITA ONLUS SONDRIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE QUOTA PROGETTO ADH - EX DET. 90/768 DEL 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOMEZZO OPEL COMBO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPEL COMBO - CIG [3798425F74]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI ISOTERMICI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO CIG  3881767775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  CORSI DI NUOTO INDIVIDUALIZZATI A FAVORE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI  - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012 - CIG 390066201D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERE PASTO A FAVORE SIG. F.G. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012 CIG  3873493B88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE PIA OLMO ONLUS DI OSIO SOTTO A FAVORE UTENTI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA -  PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2012 CIG  3873384198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVISORIA CONVENZIONE COOPERATIVA USIGNOLO  PER INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA  GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO SERVIZIO TRASPORTO TRAMITE CROCE BIANCA DI BOLTIERE A FAVORE  UTENTI  DIALIZZATI - GENNAIO 2012 CIG 3873282D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI A CARATTERE ASSISTENZIALE A SOSTEGNO  SERVIZIO LAVANDERIA  A FAVORE SIG. S.V. – IMPEGNO DI SPESA - GENNAIO-FEBBRAIO 2012 CIG 38731429E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG.RA  L.D.  C/O ISTITUTO BASSANO CREMONESINI DI PONTEVICO (BS) IMPEGNO DI SPESA -  PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2012  - CIG 3873783AD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO MINORE C.E. C/O COMUNITA’  PER MINORI “IL CASCINALE” DI CASTEL ROCCHERO (AT) PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2012 CIG 3873673016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG.D.C. C/O CDD PEDRENGO ENTE GESTORE: COOP. PROGETTAZIONE DI BONATE SOTTO - IMPEGNO DI SPESA -  PERIODO: GENNAIO/MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG.RA F.C. C/O CDD FIOR DI CRISTALLO DI DALMINE - IMPEGNO DI SPESA -  PERIODO: GENNAIO/MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG. F.M. C/O CDD SPIRANO - ENTE GESTORE COOPERATIVA ITACA DI MORENGO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO SIG. AL C/O CDD SPIRANO - ENTE GESTORE COOPERATIVA ITACA DI MORENGO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZE ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI - ANNO 2012 CIG3794699CAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA DI PROJECT FINANCING PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE, DENOMINATA “BAITELLO” IN LOCALITA’ SAORE, E GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA’ VIGILANZA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE ANNO 2012 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LINEE INTERRATE/IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA LEVATE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA EDIL PETROL SYSTEM  DI  OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO PER SERVIZIO MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2012 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO STRAORDINARIO REDATTO DALL’U.T.C.  COMPRENDENTE DIVERSI INTERVENTI DI PULIZIA DEL TERRITORIO NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORCHIDEA AUSER – PERIODO 01.01.2012 –30.06.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/SOC. A.C. GIOVANI VOLUNTAS ASD DI SERIATE (BG) PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE DURANTE IL PERIODO 25.07.2011/31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO PER RIPRISTINO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  PRESSO  BOSCO ITALA - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA AREE COMUNALI - DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TAGLI STRADALI  VIA DON GANDOSSI - APPROVAZIONE  OFFERTA  DITTA  DONEDA  F.LLI  DI  BREMBATE (BG)  -  FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA LEGNO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2012 - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI R.S.A., R.S.U. ED ASSIMILATI PRESSO L'IMPIANTO DI TERMOUTILIZZAZIONE REA SPA DI DALMINE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUINALE DI PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA’ PROGEL SRL DI GALLARATE (VA) PER COMPLETAMENTO INVENTARIO DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO R.S.A. CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO DISCARICA MONTELLO DI MONTELLO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BERCO DI CALCINATE PER CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU E VERDE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2012 - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA A.P. COLOR DI AGATE PIETRO DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI VARI DI IMBIANCATURA PRESSO SCUOLA CAMPUS - MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SANITARIA PRESSO SEDE CAMPUS - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE VIALETTO PRESSO CIMITERO COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA G.R.S. COSTRUZIONI DI OSIO SOTTO  (BG) – FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RG MARMI DI ROSSONI RAFFAELLO DI OSIO SOTTO PER  FORNITURA LASTRE IN MARMO PRESSO  CIMITERO COMUNALE  - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FERRAMENTA PORRECA DI OSIO SOPRA (BG) PER FORNITURA SCALA PRESSO CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIFIUTI RECUPERABILI - ANNO 2012 - DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L. DI MAPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA AP COLOR DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE VARI INTERVENTI DI IMBIANCATURA/PARTI COMUNI PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON MANZONI - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE VARI  INTERVENTI  DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA TERMICA  PRESSO ALLOGGI COMUNALI  DI  VIA BARACCA - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI CON SPAZZATRICE MECCANICA, DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO, A FAVORE DELLA DITTA S.P. SERVIZI PROFESSIONALI DI LEVATE - PERIODO 04.01.2012 - 28.03.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER PULIZIA CADITOIE STRADALI – DITTA F.LLI ZAPPETTINI DI ALBINO – INTEGRAZIONE ANNO 2011 – MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA  DITTA  LA  SEMAFORICA  DI  CERNUSCO  SUL  NAVIGLIO (MI) PER  OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA PRESSO L'IMPIANTO SEMAFORICO DELL'INCROCIO DI VIA LEVATE  -  ( CIG: ZD90301E45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDATI COPERTURE DI BOLTIERE  (BG) – PER LAVORI DI RIPRISTINO LATTONERIA PRESSO COPERTURA SCUOLA CAMPUS SCOLASTICO  - (CIG: ZF5020D5E7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI SACCHI E DEI CALENDARI RIFIUTI PER L'ANNO 2012 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORCHIDEA AUSER  - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA EUROSCAVI DI MOZZANICA (BG) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE 2011/2012 – CIG: Z1401C1E1C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA HARDWARE/SOFTWARE ANNO 2012 - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO E SPESE SERV.TESORERIA PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (R.S. N. 133 DEL 28.12.2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME ECCEDENTI RUOLI, AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 21, DEL D.LGS. 112/2008. IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIALE RESTITUZIONE (D.LGS. 112/99 ART. 22, COMMA 1-QUATER)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTE DITTA RIVA DI OSIO SOTTO (BG) PER REALIZZAZIONE  INTERVENTI  DI  NATURA ELETTRICA  PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI – FINANZIAMENTO – (CIG: ZED030100D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI TARSU ANNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SPAZZOLIFICIO C.C.A.G. CROTTI S.R.L. DI OSIO SOPRA PER ACQUISTO N. 6 SPAZZOLE PER SPAZZATRICE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AIPA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE ICI E T.R.S.U./T.I.A - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO I.C.I INERENTE AL SEGMENTO AREE FABBRICABILI - PROROGA CONVENZIONI A NOME EQUITALIA NORD SPA PER L'ESERCIZIO 2012 EX ART.10, C.13-NOVIES DL 201/2011 (N.129 R.S. DEL 28/12/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' I.C.S. S.P.A. DI COPIANO PER LA FORNITURA DI N. 500 BIDONI DA 35 LITRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 6 CONTENITORI CARRELLATI DA 1300 LITRI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA SINTERPLAST SPA DI CISERANO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI LALLIO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO “BLACK TOP” PER CHIUSURA BUCHE MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 500 ECOBOX DA 30 LITRI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA EUROSINTEX DI CISERANO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PANSERI DI GORLE (BG) PER REALIZZAZIONE  INTERVENTI  DI  SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE  PRESSO DIVERSE VIE COMUNALI – FINANZIAMENTO – CIG: ZAC02FEED8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'AREA ADIBITA A PIAZZOLA ECOLOGICA POSTA IN VIA DELLE INDUSTRIE A SEGUITO APERTURA NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA CADUTI SUL LAVORO - DITTA ROBERTI UMBERTO DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASSOLARI DI VALBREMBO (BG) – RIMANENZA CIFRA/I° S.A.L. – PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E FORMAZIONE STRADA DI ACCESSO – II° LOTTO - (CIG: 0501353195  -  CUP: J48F09000020006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONI RELATIVE APPALTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE INCROCIO VIA MATTEOTTI/VIA FOSCOLO – DITTA EDIL PETROL SYSTEM SRL DI OSIO SOPRA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO DEFINITIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO ATTUATIVO P.A. 4 IN VIA BREMBATE E SVINCOLO FIDEJUSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BANCHINA STRADALE VIA LEVATE – OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DONEDA F.LLI DI BREMBATE (BG) - FINANZIAMENTO – (CIG: ZF502F62B4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERSSI DA APPLICARSI NEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DEL D,M. 15.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2011/12 - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE ED ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA  A CIRCA 979,2 KW  IN COMUNE DI OSIO SOTTO PRESSO EX DISCARICA SCARLETTI – IMPEGNO DI SPESA PER ONERE COMMISSSIONE ISTITUTO BANCARIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI DI BERGAMO  - DEBITO FUORI BILANCIO - A TITOLO DI VERSAMENTO DEI CANONI DI LOCAZONE E DELLE SPESE CONDOMINILAI INSOLUTE – PERIODO 2003 - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP. [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE ALLE OPERATRICI DEL SERVIZIO SAD PRESSO LA FARMACIA COMUNALE CIG: 3794605F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A DIMORA DI NUOVI BOSCHI NEL COMUNE DI FILAGO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO DI CUI ALLA DGP 61/2010 “BANDO PER INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO SU TERRENI DI PROPRIETA’ PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO”. A FAVORE DI MAZZOLENI MARCO DI TERNO D’ISOLA. CIG ZE402D390F - CUP J83B10000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A DIMORA DI NUOVI BOSCHI NEL COMUNE DI DALMINE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO DI CUI ALLA DGP 61/2010 “BANDO PER INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO SU TERRENI DI PROPRIETA’ PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO”. A FAVORE DI MOTTINI DOMENICO DI DALMINE. CIG Z7A02D38EC -CUP J83B10000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A DIMORA DI NUOVI BOSCHI NEL COMUNE DI DALMINE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO DI CUI ALLA DGP 61/2010 “BANDO PER INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO SU TERRENI DI PROPRIETA’ PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO”. CIG Z7A02D38EC - CUP J83B10000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE DELLE AULE AMBIENTALI E DEGLI ITINERARI TEMATICI ANNO 2008  – A FAVORE CERCA BREMBO - LEGAMBIENTE.  CIG. ZED02E0671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICODIFICA CONTABILE ONERI 15 °CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DDC AREA ZINGONIA A COMUNE DI BOLTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  APPLICAZIONE  PENALE NEI CONFRONTI SOC. SPAZIO SPORT DI ROVATO (BS)  PER RITARDO RICOSTITUZIONE POLIZZA  FIDEIUSSORIA/TERMINE SCADUTO IL 30.06.2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO – PARTE RESIDUALE - FATTURA  SOC. SPAZIO SPORT DI RIVATO (BS) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNIFICATO PER SPESE DI GIUDIZIO NELL'APPELLO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - LU.VI./COMUNE DI OSIO SOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE - CIG [3798462DFD]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME – SIG. RA POLETTI CHIARA DECORRENZA 27.12.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.P. COLOR DI AGATE PIETRO  DI OSIO SOTTO (BG) PER ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA – PAVIMENTO PALESTRA N° 2 - PRESSO CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO”  – (CIG: ZA802E3589) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.P. COLOR DI AGATE PIETRO  DI OSIO SOTTO (BG) PER ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI – LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO CAMPUS SCOLASTICO “ALDO MORO” – FINANZIAMENTO  NELL’AMBITO DEL Q.T.E. DELL’OPERA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 155/2010 – (CIG: Z5802E3781) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2011 - LIQUIDAZIONE - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO E CHIUSURA GESTIONE ECONOMALE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZIO FINANZIARIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NOME DITTA SODEXO ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2012 CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICODIFICA PROCEDURA DI  LIQUIDAZIONE FATTURA  SOCIETA’ RIVA &amp; C. SNC  DI OSIO SOTTO PER AMPLIAMENTO RETE COMPUTER PER PROGETTO MULTIMEDIALE IN BIBLIOTECA  – ANNO 2011 – CAUSA  CESSIONE DI CREDITO NON ATTIVATA DALLA SOCIETA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ING. MICHELI DI TREVIOLO (BG) PER ESECUZIONE OPERE DI COLLAUDO OPERE IN C.A. (PESA) NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA  – (CIG: Z910073420  -  CUP: J48F09000020006) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICODIFICA PROCEDURA DI  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVA DI OSIO SOTTO PER LAVORI VARI  – ANNO 2010 E 2011 – CAUSA  CESSIONI DI CREDITO NON ATTIVATE DALLA DITTA IN ESAME -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GEOM. GAMBA DI ALBINO (BG) PER ESECUZIONE COMPLETAMENTO RILIEVO PLANOALTIMETRICO EX DISCARICA “SCARLETTI” FINALIZZATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDESIMA/REALIZZAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO  – (CIG: 1398572A1D) - (CIG: J46G10000290004 ) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI D'UFFICIO - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE BACHECHE DIDATTICHE PER PROGETTO NUOVI BOSCHI DEL P.L.I.S. PARI AL SALDO. – A FAVORE COOPERATIVA E’VOLUTA.  CIG. Z2802E064A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAFFEIS DI OSIO SOTTO (BG) PER ESECUZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SAN GIORGIO N° 14  – (CIG: Z7300FD4E1) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA VITALI GUALANDRIS DI DALMINE (BG) PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA D.L., MISURA, CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA – II° LOTTO (CIG: ZED02D5304) - CUP: J48F090000Z0006) – ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 LICENZE AGGIUNTIVE SOFTWARE GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ARCHI 7 - DITTA STARCH S.R.L. DI ORNAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2010/11 CONTRIBUTO PER ACQUISTO DUPLICATORE E ATTREZZATURE PER SALA STAMPA SCUOLA MEDIA. – LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II\PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE\SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COLLEGAMENTO BUS NAVETTA OSIO SOTTO/STAZIONE F.S. VERDELLINO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON AUTOSERVIZI LOCATELLI PER SERVIZIO BUS NAVETTA OSIO SOTTO/STAZIONE F.S.VERDELLINO GENNAIO /GIUGNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA APERTA - IMPEGNO DI SPESA E CONTERSTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA VOLUME MONOGRAFICO PRIMO VOLO AD OSIO SOTTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2010 - APPROVAZIONE -FINANZIAMENTO CONTESTUTALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINA N° 198/R.S. DEL 30.06.2011    -  MESE DI DICEMBRE 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “L’ORCHIDEA AUSER” DI OSIO SOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 136/2011   –  MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI RACCOLTA BISETTIMANALE MICRODISCARICHE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE ORCHIDEA AUSER DI OSIO SOTTO – MESE DI DICEMBRE 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A FRONTE ISTANZE CONTRIBUTIVE PERVENUTE PRESSO L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - IN FASE DI ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESUNTA AD IMPEGNI DI SPESA  ASSUNTI PER CONTROVERSIE LEGALI  PENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'OSIO...SOTTO NATALE'. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.  CIG ACEA Z0802D2DCE  CIG I SIFOI Z9E02D2E09  CIGPUBLIMUSIC Z9402D2E48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO COMMERCIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO D'APPALTO SODEXO GEN./MAR. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA GEOM. ANDREA BRAMATI DI ARCENE PER LA REDAZIONE, LA PRESENTAZIONE ED IL RITIRO DELLA VOLTURA DEL DECRETO DI ESPROPRIO DEL 'BAITELLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA PERVENUTA DA ARCH. PERLETTI MARCO ADRIANO DI BERGAMO PER LA REDAZIONE DELLE  MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL PGT E DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELL'INFRASTRUTTURA IPB AUTOSTRADE BERGAMASCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2011 – CONCORSO RISORSE COMUNALI A SOSTEGNO DELLE DOMANDE IDONEE E DELLE SITUAZIONI  CON GRAVE DISAGIO SOCIO- ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE OSIO C'E' 2011 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA-APPROVAZIONE-FINANZIAMENTO-LIQUIDAZIONE   CIG Z6402D03EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA SEMAFORICA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA LEVATE – (CIG: ZF901D037E) – ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA A FAVORE ALUNNO G.M. - IMPEGNO DI SPESA  CIG 3974454F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SETTORE OVEST DELLA RETE SENTIERISTICA DEFINITA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO NEI  COMUNI DI BONATE SOTTO, FILAGO E MADONE. A FAVORE DI BESANA GABRIELE DI BONATE SOTTO. CIG Z0102D38AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SETTORE EST DELLA RETE SENTIERISTICA DEFINITA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO NEI COMUNI DI DALMINE, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO E BOLTIERE. A FAVORE DI DALMAGGIONI GIUSEPPE DI OSIO SOPRA. CIG Z5002D20DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\UFFICIO PLIS DEL BREMBO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROFORMA STUDIO ING. MASTROGIACOMO DI OSIO SOTTO  PER ESECUZIONE STUDIO ILLUMINOTECNICO E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DELLA P.I. DI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII  – (CIG: ZD202CE2D4) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CMA DI NATALI CLAUDIO DI OSIO SOTTO (BG) PER FORNITURA TOSAERBA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE CON FUNZIONE DI SPAZZANEVE – (CIG: ZFA02985F9) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE POST-IMPIANTO (3A- 5A STAGIONE) DEI NUOVI BOSCHI MESSI A DIMORA DAL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO IN AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OSIO SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV\URBANISTICA -- EDILIZIA PRIVATA -- AMBIENTE\SERVIZIO AMBIENTE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA DI OSIO SOPRA (BG) PER ESECUZIONE LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DI VIA ROMA – (CIG: Z8402CD79C) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI CARICO PROPRIETA’ DI ALCUNE UNITA’ IMMOBILIARI NEL CONDOMINIO “CENTRO COMMERCIALE OSIO” IN VIA CAMOZZI N° 1 – ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE - SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERDE E PIANTUMAZIONE PIANTE PRESSO NUOVA PIATTAFORMA ECOLOGICA – (CIG: Z66018A365) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO PER PIANTUMAZIONE PIANTE/AMPLIAMENTO CIMITERO CIVICO IN ZONA NORD-OVEST – (CIG: Z8202C6942) – (CUP: J43G09000110004) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZIOLI DI OSIO SOTTO PER COMPLETAMENTO POSA DEL VERDE PRESSO AREA A VERDE DI VIA COLLEONI – (CIG: Z6802C691D) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VII\COMANDO POLIZIA LOCALE [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 12/2005 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA IV [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ARCHOS  DI ALBINO (BG) PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVA SCUOLA MEDIA IN OSIO SOTTO (CIG: 05105306AD) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SFILATA CARNEVALE 2012 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO VEICOLO OPEL COMBO IN DOTAZIONE ALL’’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2011. CIG [2859531F9D]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ PROGEL DI GALLARATE PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AD ALCUNE UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ COMUNALE – ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA – CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA GENITORE IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ (ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001) – PROROGA - PRESA D’ATTO E AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EVITEK SRL DI SUISIO (BG) PER FORNITURA STRUMENTI TECNOLOGICI E MULTIMEDIALI PER DOTAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – (CIG: 3298584D9D) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ECONOMIA DI SPESA SU FONDO SOLIDARIETA’ SOCIALE PER CRISI OCCUPAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRO24 DI CALCIO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CAMPUS SCOLASTICO – (CIG: ZED00C72AC) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI ONERI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, TRASPORTO E DOTAZIONE LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CRISI OCCUPAZIONALE CON L’UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - A.S. 2011/2012  - DESIGNAZIONE BENEFICIARI ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE ECONOMICA.  INTERVENTO N° 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.SCOL. 2011/2014 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI NOVEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA II [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIFFI SPA DI VILLA D’ADDA (BG) PER FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA PORTA PRESSO CAMPO DI CALCIO CAMPO SPORTIVO – (CIG: 317581094F) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ SAN DONATO DI OSIO SOTTO PER RIMBORSO QUOTA ENTE COMUNE NELL’AMBITO DEL PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI PIANO TERRA PRESIDIO SANDONATO 1° LOTTO (ASL E SERVIZI SOCIALI COMUNALI (G.C. N. 129/2011) – (CIG: Z0402B5BFC) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI INTERNI ED ESTERNI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E FORMAZIONE STRADA DI ACCESSO PRESSO LA EX DISCARICA IN LOCALITA’ SCARLETTI – (CIG: Z3900E49CE) – (CUP: J48F09000020006) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA NUOVA PIATTAFORMA  EX DISCARICA IN LOCALITA’ SCARLETTI – (CIG: Z9D01C2890) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO NUOVA PIATTAFORMA ECOLOGICA – (CIG: Z1202B4C26) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER AUTOMAZIONE CANCELLI – ALIMENTAZIONE SBARRA E PESA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E FORMAZIONE STRADA DI ACCESSO PRESSO LA EX DISCARICA IN LOCALITA’ SCARLETTI – (CIG: ZE700E4F86) – (CUP: J48F09000020006) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO INCARICO SERVIZIO VISITA GUIDATA A MILANO IN DATA 18 DICEMBRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I\AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO\SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI ELETTRICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO E DELLA RETE ANTINCENDIO DELLA NUOVA PIATTAFORMA ECOLOGICA PRESSO LA EX DISCARICA PUBBLICA DI R.S.U. IN LOCALITA' SCARLETTI – (CIG: ZEC00E4FE4) - (CUP: J48F10000080004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA III\DEMANIO -- PATRIMONIO -- LL.PP.\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PIEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA I [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DEGENZA SIG.RA C.A. PERIODO 1.1.2000-31.08.2003, INTERESSI E SPESE LEGALI A FAVORE FONDAZIONE E.GERMANI ONLUS DI CINGHIA DE' BOTTI (CR) - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 05548/2011REG.PROV.COL. /N° 09503/2010 REG.RIC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA V [T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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